Vuoden 2013 talousarvion, vuosien 2013-2017 taloussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman laadinta sekä toiminnallisten tavoitteiden tarkistaminen.



Samankaltaiset tiedostot
Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden muutosten ja mah dol li sen valtionosuusuudistuksen vaikutuksiin.

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Kuntarahoitus 15661/ , , ,00 2,128 kiinteä,

Vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Valtuusto 4/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Pitkäjänteisen kiinteistöstrategian tai kunnan tilapalveluohjelman laati mi nen tapahtuu yhdessä kunnan muun palvelutuotannon suun nit telun

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus

Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveysltk

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3.

Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvioesitys 820/ /2017

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi sekä paloasemakiinteistöt

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Talousarvio laaditaan kustannuspaikoittain ja ne kytketään tulosalueisiin ja vastuualueisiin muodostaen toiminnallisia kokonaisuuksia.

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

LAPIN LIITTO Hallitus

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Talousarvioesitys 2017 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi / Käyttötalousosa

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

Lisämäärärahaesitys/tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan investoinnit

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 4590/ /2016

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto

Lappeenrannan kaupunki VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

Tuloista on kertynyt 115,6%. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t.


LAPIN LIITTO Hallitus

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Pitkäjänteisen kiinteistöstrategian tai kunnan tilapalveluohjelman laati mi nen tapahtuu yhdessä kunnan muun palvelutuotannon suun nit telun

Kunnanhallitus Valtuusto Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/ /2015

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Tekla Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

Talousarvio. Tot vuoden alusta

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke , to ja su

Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja ja sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Transkriptio:

Tekninen lautakunta 121 03.10.2012 Vuoden 2013 talousarvion, vuosien 2013-2017 taloussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman laadinta sekä toiminnallisten tavoitteiden tarkistaminen. TELA 121 Tekninen toimi on valmistellut vuoden 2013 talousarvioesityksen, vuosien 2013-2017 taloussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman sekä toiminnallisten tavoitteiden tarkastamisen kaupunginhallituksessa 18.6.2012 hyväksyttyjen keskushallinnon ohjeiden mukaisesti. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksyminn tavoitteisiin ja strategioihin. Lautakuntien/ toimialojen tulee päivittää toimialoja koskevat toimnnalliset tavoitteet; vuosi 2013 sitovana tavoitteena, muut vuodet ohjeellisena. Erityinen painopiste suunnittelusa tulee olla toiminnan tehostamisessa, taloudellisuudessa ja kilpailukyvyssä. Kasvavan palvelutarpeen ohella on uudistettava palvelujen tuotantoprosesseja ja -tapoja sekä arvioitava palvelujen toimivuutta, sujuvuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteiden määrittelyssä tulee huomioida kaupungin taloudellinen tilanne sekä talouden vakauttamistoimet. Tavoitteet eivät eivät voi olla ristiriidassa taloudellisen liikkumavaran kanssa. Toimialojen tulee kiinnittää edelleen tarkempaa huomiota siihen, että tavoitteet ovat sellaisia, että niiden totetumista voidaan aidosti arvioida (mittarit). Vuoden 2013 talousarvion laadinnan lähtökohtana on: - vuoden 2011 tilinpäätös - vuoden 2012 talousarvio - valtuuston päätös 10.4.2012 tilapalveluiden vaiheittaisesta siirtymisestä Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n hoidettavaksi. - talouden vakauttamisohjelma (kv 28.5.2012). Toimialojen esitysten tulee sopeutua hyväksyttyyn vakauttamisohjelmaan. Laadittava taloussuunitelma tulee olla niin ylijäämäinen, että aiemmat alijäämät saadaan katettua suunnitelmakaudella. Vakauttamisohjelmassa on vuodelle 2013 asetettu tavoitteeksi yhteensä 2,5 milj. euron menojen vähennykset vuoteen 2012 nähden. Ohjelmalla ei saada kuntalain mukaisesti katettua aiempien vuosien alijäämiä ja vakauttamistoimia on kyettävä lisäämään talouarvion ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Valtuuston päätöksen mukaisesti lautakunta voi poiketa vakauttamisohjelman mukaisista talouden vakauttamistoimista vain jos se pystyy osoittamaan vaihtoehtoisia euromääräisesti ja ajallisesti yhtä

vaikuttavia toimia. Poikkeamat vakauttamisohjelman muodostamasta raamista tulee aina erikseen perusteella. Varaukset henkilöstökuluiksi valmistellaan keskitetysti henkilöstöhallinnon toimesta. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia vastuualuetasolla. Pitkävaikutteiset menot, ylittäen 10 000 euron määrärahan tulkitaan investoinneiksi, talonrakennuskohteiden osalta raja on 25 000. Esitykset tulee mitoittaa siten, että ne mahdollistavat nykyisen kaltaisen toiminnan jatkamisen, jos toiminnan suhteen ei ole hyväksytty muu tossuunnitelmia vakauttamisohjelmassa tai muutoin. Taloussuunnitelman vuosien 2013-2017 käyttötalouden osio laaditaan edellisen suunnitelman tapaan yleisellä tasolla, pohjautuen vakauttamisohjelmaan ja huomioiden talouden ja toiminnan oleellisemmat muutokset. Esitykset yli 250 000 euron määräisistä investointihankkeista vuosille 2014-2017 tehdään vuoden 2013 investointiesitysten yhteydessä. Esitykset tulee toimittaa keskushallintoon syyskuun 21. päivään mennessä. Teknisen lautakunnan toimintaan vaikuttaa suuresti se, et tä ti la palvelut siir tyy vaiheittain 1.10.2013 mennessä, siivous jo tam mi kuun alusta se kä kunnallistekniset palvelut 1.10.2013 men nessä in vestoin te ja lu kuunottamatta Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n toi minnaksi. Talousarviossa on huomioitu vain siivoustoimen siirtyminen muuten talousarvio on laadittu oman toiminnan mukaisesti.muutokset tehdään vuoden aikana. Muutoksen yhteydessä on laadittava lisätalousarvio, jossa huomioidaan muutoksen aiheuttamat muutokset teknisen toimen talousarvioon. Käyttötalouden tuloiksi tekninen toimi esittää 4 540 000 (4 495 800 2012), menoiksi - 12 674 100 (-11 524 600 2012), toimintakatteeksi - 8 134 100 (- 7 028 800 2012). Tulot kasvavat 44 200 ja menot kasvavat 1 149 500, vaikutus toimintakatteeseen on - 1 105 300. Vakauttamisohjelman (kv 28.5.2012) ta voi te oli toimintakatteen paraneminen 275 000. Vakauttamistoimistoimia on pystytty toteuttamaan 232 500. Kustannusten nousu syö kuitenkin saavutetut vakauttamistoimet. Perustelut kustannusten nousulle esitetään vastuualueittain. Sitovat tavoitteet esitellään kokouksessa. Johto ja hallinto

Toiminta ja talous säilyvät lähes ennallaan, menot 247 500 (- 244 400 2012). Tilapalvelut Tilapalvelun tulot ovat 2 409 200 (2 430 000), menot ovat - 9 059 700 (8 181 800), netto on - 6 650 500 (- 5 751 800). Eli tulot pienenvät 20 800, menot kasvavat 877 900 ja toimintakate heikkenee 898 700. Tilapalveluiden osalla vakauttamisohjelman tavoite oli, että toimintakate olisi 175 000 parempi. Myyntivoitot kasvavat 100 000 ja palk kakustannuksista on vähennetty 55 000. Talousarvioesitys ei täytä vakauttamisohjeman tavoitteita johtuen kiinteistönhoitokustannusten voimakkaasta noususta sekä tulojen pienenemisestä. Tulojen pieneneminen johtuu pääasiassa vuokratulojen vähentymisestä (osakehuoneistojen myynti, tilojen siirtyminen Äänekosken teollisuuskiinteistöt Oy:lle). Menojen lisäys johtuu pääasiassa siivouskustannusten noususta, vai ku tus n. 422 000, kiinteistönhoidon ostopalvelujen noususta, vai ku tus 109 000, läm pö-, säh kö-, vesi- ja jätehuoltokustannusten noususta, vaikutus 229 000. Siivoustoimen kustannuksissa verrataan tilapalvelun budjetissa olevaa siivouksen määrärahaa ja Äänekosken Kiinteistö Oy:n laskuttamaa ostopalveluhintaa. Tilapalvelun määrärahaan sisältyy vain suorat siivoustoimen kustannukset ja yhtiön hintaan sisältyvät kaikki yhtiön siivoustoimeen liittyvät kustannukset. Eli kustannukset eivät ole suo raan verrattavissa mutta budjettikäsittelyssä ero on esitetyn mukainen. Tonttipalvelut Tonttipalveujen tulot ovat 1 270 500 (1 227 100), menot ovat -630 300 (- 634 700) ja toimintakate on + 640 200 (+ 592 400). Eli toimintakate kasvaa 47 800 johtuen pääasiassa puunmyyntitulojen ja tontinvuokratulojen kasvusta. Vuoden 2010 vakauttamisohjelman tavoite oli, että myyntivoitot olisivat kas va neet 100 000 vuonna 2013. Yleinen rakenta mis- ja mark ki na ti lan ne on kui ten kin sel lai nen, et tä en si vuonna ei odote ta myyn ti voit to jen kas va van, kos ka tämän vuoden osaltakaan entistä tavoi tet ta ei saa vute ta. Tonttipalvelujen toiminnassa ei tapahdu suuria muutoksia. Tonttipalvelut siirtyvät jossain vaiheessa yhteen kaavoituspalvelujen kanssa.

Kunnallistekniset palvelut Kunnallisteknisten palveluiden tulot ovat 860 300 (838 700), menot ovat - 2 736 600 (- 2 464 000) ja toimintakate on - 1 876 300 (- 1 625 300). Eli toimintakate heikkenee 251 000. Vakauttamisohjelman tavoite oli, että toimintakate olisi 97 500 euroa parempi kuin tänä vuonna. Vakauttamistoimia on pystytty toteuttamaan 67 500 (puistot 30 000 ja yksityistieavustukset 37 500 ). Talousarvioesitys ei täytä vakauttamisohjelman tavoitteita johtuen kunnossapitokustannusten voimakkaasta noususta. Toimintakatteen muutokset johtuvat lähes kokonaisuudessan siitä, et tä tal vi kun nos sa pi don kustannukset ovat jo viime ja tänä vuonna ol leet huo matta vasti kor keammat kuin talousarviossa on varauduttu. Myös noin puolet alueista on nyt ensi kerran kilpailutettu ja kustannukset nousi vat ai kaisempaan verrattuna. Liikenneväylien hoitotasoa ei voida laske nykyisestään. Myytävien palvelujen osalla muutoksena on se, että Ääneseudun Energia Oy ei enää osta suoraan työpäälliköiden palveluksia vesihuol to töissä, kos ka ovat kasvattaneet omaa organisaatiotaan. Suunnitte lu in si nöö rin pal veluja myydään edelleen 25 %:n osuudella. Jätehuollon osalla jätteenkäsittelytaksat nousevat johtuen jäteveron noususta sekä käsittelyhinnan noususta. Tarkemmin asiaa käsitellään tämän kokouksen jätetaksaa koskevassa pykälässä. Esitys investoinneiksi on vielä alustava ja tarkentuu lähiviikkoina. Talonrakennuksen isoimpia investointeja ovat uuden terveyskeskuksen rakentaminen, uuden päiväkodin rakentaminen Suolahteen, Karhunlähteen päiväkodin sisäilmakorjausten jatkaminen sekä Hiskinmäen koulun kunnostustoimenpiteet. Talonrakennuksen investointimäärärahaksi esitetään 25 055 000. Kunnallisteknisen puolen isoimpia investointeja ovat Hirvaskankaan alueen rakentaminen, Koukkuniemen teollisuusalueen katujen rakentaminen ja uu den ter veys kes kuk sen ym pä ris töön liit ty vien katujen peruskorjaus. Kunnallisteknisten töiden investointimenoiksi esitetään 2 765 000 ja tuloiksi 426 000. Irtaimiston hankintaan on esitetty 50 000 :n määräraha liittyen Webmap- palvelun (paikkatiedon) käyttöönottoon ja suunnitteluohjelmisto- sekä joh to tie to kan nan koordinaatistomuutokseen eurefiin. Esityslistan mukana oheismateriaalina toimitetaan ehdotus teknisen lautakunnan käyttötalousarvioksi sekä alustava investointiohjel ma, sitovat tavoitteet esitellään kokouksessa.

(valmistelu tekninen johtaja, puh. 020 632 3340) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan käyttötalouden talousarvion, toiminnalliset tavoitteet sekä alustavan inves tointiohjelman vuodelle 2012 sekä esittää ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin. - - - - - Kunnossapitopäällikkö Vesa Ronkainen selosti tilapalvelujen talousarviota lautakunnalle ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 17:45. - - -