Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille , tekninen lautakunta

Samankaltaiset tiedostot
Talousarvio vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelma vuosille , sivistystoimi

Talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille , sivistystoimi

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta. AIKA klo 18:00-19:12

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta. AIKA klo 17:00-18:31

LAADINTAOHJEET TALOUSARVIOSTA 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMASTA

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Laadintaohjeet talousarviosta 2018 sekä taloussuunnitelmasta

Rääkkylän kunta 1 TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUODELLE 2018

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Pyhäjärven kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen huone

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Kaupunginvaltuusto

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille /04.

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Kuntalaki ja kunnan talous

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Pöytäkirjantarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta. AIKA klo 16:00-17:14

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403

Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Työajan pidentäminen 24 tuntia vuodessa

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

LAPIN LIITTO Hallitus

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Kvsto

Suunnittelukehysten perusteet

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien taloussuunnitelmaesitysten

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017

Talouskatsaus

Tilinpäätösennuste 2014

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2160/ /2017

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

HYTE -toimijat. Sakari Kela,

Tilinpäätös Jukka Varonen

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

LAPIN LIITTO Hallitus

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Utsjoen kunta Esityslista 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Nilakan kuntien talous tp 2013

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus

Ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi/ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja

Kemijärven kaupungin taloustilanne ja talousarviosuunnittelun lähtökohdat

4. Alueellinen yhteistyö ja vuorovaikutus.

VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 SAAKKA)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6353/ /2015

Jämijärven kunnanviraston kokoushuone

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2018

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Kunnanhallituksen talousarvioesitys 2019

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Transkriptio:

Tekninen lautakunta 70 18.10.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019, tekninen lautakunta 1704/02.02.00/2016 TEKLA 70 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2013 196 Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategian vosille 2013-2017. Seuraavan on poimittu strategisia tavoitteita, joita tulee huomioida taloussuunnitelmaa laadittaessa: 1. Vakaa kaupunkitalous - tasapainoinen talous suhteellineen velkaantuneisuus < 50 % omavaraisuusaste > 50 % - lainakanta hallittavalla tasolla lainamäärä /asukas ei ylitä maan keskiarvoa 50 %:a enempää kuntien lainakanta vuonna 2014 oli 2694 /asukas - verot, maksut ja taksat kilpailukykyisellä tasolla kaupungin tuloveroprosentti korkeintaan 0,5 %-yksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti vuoden 2015 kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 19,84 % kilpailukykyinen ja korjausvelkaan suhteutettu tasapainoinen taksapolitiikka maksujen ja taksojen korotukset yleisen kustannuskehityksen mukaisesti - realistinen talousarvio ja tarkka budjettikuri talousarvio pohjautuu tehtyihin arvovalintoihin kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää kauden tulos on ylijäämäinen toimintakatteen kasvu < 2 % palvelulinjojen rajapinnat kustannustehokkaita - yhteistyö ja tehokkuus hallintokuntien välillä ja eri toimijoiden kanssa strategiset kumppanuussuhteet toimivat kuntien, kolmannen sektorin toimijoiden, kylien ja yrittäjien kanssa omistajapolitiikkaa tehostettu kuntakonsernissa, johon kuuluvat myös kuntayhtymät osaava asiakkuus ja omistajapositio yheistyömallit luotu Selänteen toimijoiden kanssa hallintokuntien väliset seminaarit ja avoimuus 2. Ihmislähtöiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut - ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut - väestörakenteen muutoksen huomioiminen palveluissa väkiluvun vähenemisen pysäyttäminen

- toimintamenojen sopeuttaminen tulorahoitukseen - EVA-päätöksentekomallin käyttöönottaminen - palvelujärjestelmän kehittäminen ihmislähtöiseksi 3. Kannustava, monipuolinen ja verkostoitunut elinkeinopolitiikka - yrittäjyyteen kannustava toimintaympäristö ja yrittäjyyskasvatuksen lisääminen - uusien työpaikkojen luominen - rahoituslähteiden aktiivinen käyttö - koulutetun työvoiman saanti - kaivoksen infrastruktuurin hyödyntäminen - kaupungin hankintaosaamisen kehittäminen ja kaupungin julkishankinnoista tiedottaminen - luonnonvarojen hyödyntäminen laaja-alaisesti - maa- ja metsatalouden edellytysten edistäminen 4. Alueellisen yhteistyön hyödyntävä palvelu - onnistunut seutu- ja kuntayhteistyö - asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen - palvelutuotantorakenteiden monipuolistaminen - sosiaali- ja terveysalan yhteisöjen toiminnan turvaaminen ja edellytysten luominen uusille toimijoille ja toiminnoille 5. Viihtyisä ympäristö ja myönteinen kuntakuva - järvistä ja muusta luonnosta huolehtiminen - viihtyvyyden lisääminen - kaupunkimarkkinoinnin tehostaminen - monipuolinen ja ajantasainen viestintä 6. Innostava henkilöstöpolitiikka - henkilöstön arvostaminen - henkilöstön osaamisen turvaaminen - henkilöstön työhyvinvointi - henkilöstön saatavuus - henkiöstön määrä ja rakenne 7. Monipuolinen maankäyttö - ennakoiva tilanteeseen mukautuva kaavoitus - nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin - kaavoitusta tukevan maanhankinnan kehittäminen 8. Kansainvälistyminen - Lagunan tuloon valmistautuminen - suvaitsevaisuuden lisääminen Taloussuunnitelma laaditaan talousarvion kanssa joten vuosi 2017 on samalla talousarviovuosi ja ensimmäinen vuosi. samanaikaisesti, taloussuunnitelman Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset toiminnalliset tavoitteet, sitovat määrärahat, tuloarviot ja tunnusluvut. Tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston

16.12.2013 käsittelemästä tulevaisuusstrategiasta. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio otetaan bruttomääräisenä. Talousarvion laadinnassa on noudatettava Suomen Kuntaliiton antamaa kuntien ja kuntayhtymien talousarvion laatimissuositusta. Talouden tapapainottamisohjema vuosille 2016-2019 Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 20.6.2016 37 talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2016-2019 seuraavasti: 1. Ohjelman mukaiset säästötavoitteet toimialueille (eritelty tasapainottamisohjelmassa) : V. 2016 V. 2017 V.2018 V.2019 Hallintotoimi: 182.800 215.300 215.300 Henkilöstö, kilpailukykysopimus: 205.881 206.640 194.496 Selännepalvelut:44.233 502.260 674.690 674.690 Sivistystoimi: 70.000 130.000 250.000 Tekninen toimi: 64.000 83.000 93.000 93.000 Toimialueet yhteensä: 108.233 1.043.941 1.319.630 1.427.486 2. Sivistystoimi valmistelee kouluverkkoasiaa talousarvion 2017 sekä taloussuunnitelman 2018-2019 laatimisen yhteydessä. 3. Kaupungihallitus edellyttää Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle ohjeistusta talousarvion 2017 sekä taloussuunnitelman 2018-2019 laatimista varten, säästötavoitteena 1 M verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. 4. Ohjelman mukaan tuloveroprosenttia korotetaan 1,0 %, jonkaan jälkeen pyhäjärven veroprosentti olisi 20.75 %. Yhden prosenttiyksikön nostaminen kasvattaa verotulokertymää noin 600.000 /vuosi. 5. Ohjelman mukaan yleisen ja muun asumisen kiinteistöveroa korotetaan 1,30 %:iin (tällä hetkellä 1,00 %). Veroprosenttien nostaminen kasvattaa kiinteistöverotulokertymää n. 199.140. 6. Toimenpiteistä huolimatta 3,7 M :n säästötavoitetta ei tavoiteta nillä toimenpiteillä. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä palvelurakenteen ja palvelutason muutoksien kautta noin 1 M :n säästöjen toteuttamiseen, joka kohdistetaan Selänne-palveluihin. Valmistelua jatketaan mm. seuraavien asioiden pohjalta; tytäryhtiöt, kiinteistöjen realisoiminen sekä elinkeinopalvelut. Kiinteistömassasta tulisi tehdä kokonaisselvitys, jossa kartoitetaan realisoitavat, purettavat,

korjattavat sekä uudisrakennettavat kohteet. Verotulot Pyhäjärven kaupungin tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2007 alkaen 19.75 %. Talouden tasapainottamistoimenpiteenä esitettiin tuloveroprosentin korottamista yhdellä prosenttiyksilöllä, jonka jälkeen kaupungin tuloveroprosentti olisi 20,75 %. Valtion vetäytyminen kuntapalveluiden rahoituksesta lisää merkittävästi kuntien veronkorotuspaineita. Toisena tasapainoittamistoimenpiteenä verotuloihin esitettiin yleisen ja muun asumisen kiinteistöveroa korotettavaksi 1,30 %:iin (tällä hetkellä 1,00 %). Talousarviovuoden 2017 verotuloja arvioitaessa on käytetty Suomen Kuntaliiton toukokuussa annettua veroennustetta. Kuntaliitto ennakoi notkahdusta kuntien yhteisöverotuloihin vuonna 2017, kun valtion maksama viiden prosentin korotus loppuu. Verotulojen arviointiin vaikuttaa myös yleinen talouden kehitys, hallituksen päätökset sekä talouspolitiikka. Paikallisia muuttujia verotulokehityksessä ovat elinkeinotoiminnan vireys ja muutokset, mutta taustalla vaikuttaa myös vahvasti yleismaailmallinen taloustilanne. TP2013 TP2014 TP2015 TA2016 TA2017 Kunnallisvero, M 14,58 14,37 14,43 14,50 15,1 Osuus yhteisöver. M 6,04 6,57 6,37 4,90 4,6 Kiinteistövero, M 0,86 0,97 1,11 1,10 1,3 Verotulot yht., M 21,48 21,91 21,92 20,50 21,00 Maksut ja taksat Talousarviovalmistelun yhteydessä lautakunnissa käydään läpi kaikki maksut ja taksat. Ne tarkistetaan yleisen kustannustason kehitystä tai lainsäädönnön enimmäistasoa vastaavaksi. Taksoja ja maksuja määrättäessä on otettava huomioon myös tulevaisuusstrategiassa mainittu kilpailukykyisyys. Uudet käyttö- ja palvelumaksut on valmisteltava/esitettävä talousarvion laadinnan yhteydessä. Käyttötalous Pyhäjärven kaupungin talousarvion 2017 laadinnassa lähdetään siitä, että kustannussäästöjä etsitään esimerkiksi rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten kautta. Tasapainottamisohjelmassa hyväksytyt toimenpiteet on pantava täytäntöön talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen toukokuussa 2016 kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksita, jotka toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen helmikuussa neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. Sopimuskausi on 1.2.2017-31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Kilpailukysysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain. Kuntaja kuntayhtymien henkilöstön lomanmääräytymisvuosien 2016-2017, 2017

- 2018 ja 2018-2019 lomarahoja leikataan nykyisestä tasosta 30 prosentilla ajanjaksolla 1.2.2017-30.9.2019. Kilpailukykysopimuksen osana työmarkkinajärjestöt sopivat myös työnantajien työeläkemaksujen ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta asteittain vuosina 2017-2020 ja palkansaajien maksuosuuden nostamista vastaavasti. Samoin kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksua alennetaan vuodesta 2017 alkaen. Hankintoihin on suhtauduttava kriittisesti. Palvelujen hankintoja kilpailutetaan aktiivisesti huomioiden mm. kunta- ja seutuyhteistyön sekä ostopalvelujen mahdollisuudet. Investoinnit Vuoden 2017 investointeihin käytetään nettomääräisesti noin 3,0 M :a. Suuria rakennusinvestointeja ei ole tällä hetkellä tiedossa, jonka johdosta investointimäärä on pienempi edellisiin vuosiin verrattuna. Kunnan talouden tasapainovaatimus ja alijäämän kattamisvelvollisuus Kuntalaissa alijäämän kattamisvelvollisuuden sääntelyä on edelleen tiukennettu. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Alijäämän kattamisvelvollisuus on kytketty tilinpäätöksen osoittamaan kertyneeseen alijäämään, ja se on katettava viimeistään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Talouden tasapainoperiaatteeseen sisältyy varautuminen siihen etteivät kunnan sitoumukset ja niihin liittyvät riskit saa ylittää kunnan voimavaroja. Taloussuunnitelma kausi pyritään pitämään tasapainossa ja ylijäämäisenä, johon hyvän pohjan antaa vuoden 2015 tilinpäätöksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä 10,3 M :a. Suoritteiden laskennassa käytettävät asukasluvut: TP2014 5565 asukasta TP2015 5508 asukasta TA2016 5550 asukasta TA2017 5550 asukasta TS2018 5600 asukasta TS2019 5650 asukasta Teknisen toimen talousarvion toimintakate (tulot - menot) on - 1 385 284,72 vuonna 2017. Suuret investoinnit aiheuttavat paljon kustannuspaineita talouteen poistojen osalta. Oheismateriaali 21 teknisen toimen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019. Oheismateriaali 22 Investointien talousarvio vuodelle 2017-2019. Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019 sekä investoinnit vuosille 2017-2019 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.