Espoon kaupunki Pöytäkirja 22



Samankaltaiset tiedostot
Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2015 tilinpäätöksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian Seuranta II tilanteessa

-Liikuntatilojen käyttöaste % - Omavalvonta vuorokausien määrä. - kehityskeskusteluiden Kehityskeskusteluiden

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta

Liikunta- ja nuorisolautakunta Sivu 1 / 35. Kokoustiedot. Aika torstai klo 18:05-19:50

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta, Huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA

Espoon kaupunki Pöytäkirja 51

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus päivätystä hankesuunnitelmasta

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa alkaen.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo PAIKKA

Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 183. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu Liikuntalautakunta

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Sivistyslautakunta

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena

ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 12. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 218. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousarvio toteutuminen

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Tilausten toteutuminen

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi

Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Transkriptio:

19.05.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 22 nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa 30.4.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Annika Latva-Äijö, puh. 046 877 3538 Liisa Paavola, puh. 09 816 52109 Nina Taipale, puh. 050 365 3431 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra merkitsee tiedoksi liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön talousarvion ja strategian kuukausiraportin 30.4.2016. Käsittely Päätös nuorisopalvelujen johtaja Martti Merran estyneenä ollessa asian esitteli nuorisopalvelupäällikkö Merja Nordling. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 1 nuorisopalvelujen tuloskortti, seuranta 30.4.2016 2 nuorisopalvelujen tulosyksikön seuranta tilanteesta 30.4.2016 - Sivistystoimen tuloslaskelma 30.4.2016 Selostus Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen.

19.05.2016 Sivu 2 / 2 2016 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Toimiala Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Toimialan toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen -665,4 milj. euroa. Toimintakate, M Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen Sivistystoimen tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,4 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu opetuksen saamista valtionavustuksista ja osuuksista. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,2 miljoonaa euroa. Toimintamenot ylittyvät kotikuntakorvausten korotuksista johtuen. Timo Ketonen Tuottavuus paranee vähintään 1,0 % Tulosyksikkökohtaiset keskeiset yksikköhinnat alenevat ja ovat yhtenäisiä eri lautakuntien välillä. Tulosyksikkökohtaiset keskeiset yksikköhinnat (kaikki kustannukset ja kustannukset pois lukien sisäiset kustannukset). - kunnallisen päiväkodin yksikköhinta/laskennallin en lapsi/vuosi - hinnat/oppilas ja opiskelija/vuosi Selviää vuoden lopussa. Timo Ketonen

19.05.2016 Sivu 3 / 3 2016 - Sivistystoimi Asukkaat ja palvelut Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan koulutuspaikkaa, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikkaa osana koulutustakuuta. Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18 - vuotiaille tarjotut koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat. Valmius tavoitteen toteuttamiseen on luotu. Raportoidaan tarkemmin 31.7. Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Tapio Siukonen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden läpäisyaste paranee. Tulosrahoituksen 2016 vaikuttavuusmittari. Läpäisyaste nousi 4 prosenttiyksikköä (71 % vuonna 2016 ja 67 % vuonna 2015) Tapio Siukonen Aikuiskoulutuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja opetukseen. Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys tehdään syyslukukausittain. Kevätkaudelta ei ole erikseen saatavissa asiakastyytyväisyystulok sia. Tapio Siukonen Harrastuksissa Sukupuolivaikutusten turvataan tasa-arvoiset arviointi ja yhdenvertaiset mahdollisuudet. Tulosyksiköille on tarjottu koulutusta sukupuolivaikutusten arvioinnista. Molempiin koulutuksiin osallistui edustajia jokaisesta tulosyksiköstä. Sivistystoimen oma ennakkoarviointimalli on valmis ja käytössä. Martti Merra / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Susanna Tommila

19.05.2016 Sivu 4 / 4 2016 - Sivistystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Yhteisötakuun edellyttämiä toimenpiteitä edistetään sivistystoimessa: Tuen tarpeessa olevat nuoret on tavoitettu ja he ovat tuen piirissä. Tajua Mut! -hankkeen, Eri palveluiden Vamoksen, Ohjaamon ja asiakasmäärien Etsivän nuorisotyön tilastointi saadaan asiakasmäärät. vuoden lopussa.. Martti Merra Sivistystoimen palvelut länsimetron kehitys- ja koulutuskäytävällä on suunniteltu. Jokainen tulosyksikkö ottaa metrokäytävän luomat mahdollisuudet huomioon palvelutarjonnassaan. Tulosyksiköt ovat aloittaneet uusien palvelukokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen. Liinu: Matinkylä-Olari- Tapiolan alueelle on perustettu nuorisopalvelujen työtiimi, jonka tehtäviin kuuluvat yesbox, jalkautuminen Iso Omenan palvelutorilla sekä Nuorisotyö raiteillatoiminta. Toiminta käynnistyy 08/2016. Suko ja Svebi: Ruotsinkielisen lukion ja suomenkielisten lukioiden suunnitelma metrokäytävän hyödyntämiseksi on aloitettu ja se valmistuu syksyllä. Kulttuuri: Ison Omenan palvelutori avataan elokuussa, samoin kirjasto ja kulttuurin yhteiskäyttöön suunniteltu tila Kohtaamo. Kulttuuri osallistuu aktiivisesti Tapiolan alueen kehittämiseen. Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan hankesuunnitelma on Martti Merra / Susanna Tommila / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Titta Tossavainen

19.05.2016 Sivu 5 / 5 Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö ollut kulttuurilautakunnassa. Toimialan tuloslaskelma on oheismateriaalina. Toimialan toiminnan ja tuloksen analyysi Toimialan tulokertymä oli huhtikuun lopussa 19 milj. euroa eli 38,1 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 18,4 milj. euroa eli 37,6 prosenttia. Toimialan tulokertymän, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,4 milj. eurolla, johtuen mm. opetukselle tulevista valtionavustuksista ja -osuuksista, uimahallien asiakastuloista. Nettobudjetoidun kulttuurin yksikön toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittyvän noin 0,4 milj. eurolla. Toimialan toimintamenojen kertymä oli huhtikuun lopussa 227,6 milj. euroa eli 31,8 prosenttia. Ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä menokertymäkertymä oli 222,6 milj. euroa, 31,8 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 106 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 30,8. Henkilöstömäärärahat alittuvat ja

19.05.2016 Sivu 6 / 6 työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät johtuen mm koulujen avustajapalvelujen budjetointitavasta. Catering/Ruokapalvelu sekä ICT-kustannusten laskutus ei ole ajan tasalla. Kuljetuskustannuksia ei ole veloitettu alkuvuoden osalta lainkaan. Toimialan ohjauksen näkökulmasta sisäisten palveluyksiköiden puutteellinen toiminnan raportointi ml. jopa kustannusten kohdistus sekä laskutus vaikeuttavat johtamista ja toiminnan kehittämistä sekä vaarantavat ennusteen realistisuuden. Sivistystoimen toimintamenot, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 1,2 milj. eurolla. Ylitys johtuu kotikuntakorvausten kustannusten noususta tälle vuodelle noin 2 milj. eurolla, josta noin 1 milj. euroa ennustetaan tatu-toimenpiteenä katettavan sivistystoimen kustannuksista. Suomenkielisen opetuksen toimintatulojen ennustetaan ylittävän budjetin noin 2 milj. eurolla johtuen valtiolta saaduista avustuksista ja osuuksista. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka 14 699 lapselle. Maaliskuussa päivähoidossa oli yhteensä 15 399 lasta, mikä oli 700 lasta talousarviossa ennakoitua enemmän. Kevätkuukausina päivähoitopaikka järjestettiin keskimäärin 580 lapselle yli talousarviossa ennakoidun lapsimäärän. Kotihoidon tuella olevien lasten määrä on ollut selvästi talousarviossa ennakoitua pienempi. Kotihoidon tuelta on siirtynyt lapsia kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen. Svenska rum -lautakunnan toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. eurolla johtuen siitä, että lakisääteistä iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana ja näin asiakasmaksutulot tulevat kaupungille. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina Kulttuurilautakunnan (brutto) menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Kaupunginkirjaston kävijämäärä on laskenut 2,3 %. Myös lainausten määrä on laskenut koko kirjaston tasolla 2,1 %. Kävijät ja lainaus ovat vähentyneet erityisesti Kirjasto Omenassa, jossa kauppakeskuksen ja sen

19.05.2016 Sivu 7 / 7 ympäristön rakentaminen ovat vaikuttaneet palveluiden saavutettavuuteen. Huhtikuussa parkkipaikkatilanteen parannuttua käytön lasku on pysähtynyt. Omatoimilaittein varustetuissa lähikirjastoissa kävijämäärät ovat nousseet reippaasti, Nöykkiön kirjastossa on käynyt 35 % enemmän ja Kauklahden kirjastossa peräti 83 % enemmän asiakkaita kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Näissä kirjastoissa myös lainausmäärät ovat kasvaneet, Nöykkiössä 21 % ja Kauklahdessa 13 %. Nettobudjetoidun Kulttuurin toimintatulojen ja toimintamenojen ennustetaan ylittyvän noin 0,4 milj. eurolla. Kaupunginmuseo avaa kesäkuussa Kauklahden lasi näyttelyllä. nuorisopalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla johtuen mm. uimahallien tuloja ennustetaan kertyvän talousarviota enemmän. Lisäksi Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,2 milj. eurolla johtuen Tajua mut! -projektista. Muun sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,9 milj. eurolla johtuen sivistystoimen liian suuresta tulo-odotteesta. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,0 milj. eurolla johtuen kotikuntakorvausten 2 milj. euron kasvusta tälle vuodelle. Tatu toimenpiteenä ennustetaan 1 milj. euroa kotikuntakuntakorvausten kasvusta katettavan sivistystoimen määrärahoista. Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koneet ja kalusto Sivistystoimen koneet ja kalusto määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Lautakunnan toiminnan ja tuloksen analyysi nuorisopalvelujen tulosyksikön menokertymä on 31,3 prosenttia (vuonna 2015 31,1 prosenttia). Tulokertymä on 44,2 prosenttia (2015 42,3 prosenttia). Henkilöstömenojen käyttöprosentti on 32,6 (2015 32,8 prosenttia). Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) määräraha on 11,6 milj. euroa, josta on käytetty 3,8 milj. euroa, 33,1 prosenttia. Vuonna 2015 määräraha oli 11,4 milj. euroa ja toteuma vastaavana aikana 3,8 milj. euroa, joka oli 33,1 prosenttia määrärahasta. Leppävaaran uimahallin toimitilavuokrista säästyy 0,6 milj. euroa tilakeskuksen yläkanttiin laskeman vuokran takia. Liikuntapalvelut teettää

19.05.2016 Sivu 8 / 8 kustannuksellaan Espoonlahden jäähallin kaukalon betonilaatat, kustannusarvio on noin 0,2 milj. euroa ja lisäksi tulee valmistus omaan käyttöön kirjaus, meno ja tulopuolelle 0,2 milj. euroa. Muut sisäiset erät arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa. Nämä katetaan toimitilavuokrista säästyvällä määrärahalla. Nuorisopalvelujen Tajua Mut! - projektin menot ylittyvät 0,2 milj. euroa, katetaan projektiin saaduilla Sitran ja OKM:n tuilla. Toimialajohtaja on tehnyt päätöksen määrärahasiirrosta toimialan yhteisistä määrärahoista liikunta- ja nuorisopalvelujen määrärahoihin koskien Vamos-toimintaa. Siirretty määräraha on 187 000 euroa. Samassa päätöksessä vähennettiin muiden sisäisten menojen määrärahoja ja lisättiin henkilöstömenoihin määrärahaa venemestarin vakanssia varten. Tulojen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa johtuen mm. Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut! - viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena - projektille. Toiminnasta saatujen tulojen ennustetaan ylittyvän 0,3 milj. euroa, johtuen Leppävaaran uimahallin ennakoitua suuremmasta kävijämäärästä ja maauimalan käyttöönotosta. Liikuntapaikkojen perusparantamisen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen koneet ja kalusto määrärahojen ennustetaan kuluvan suunnitelmien mukaisesti. Liikuntapalvelujen koneista ja kalustosta siirtyi 1.4.2016 alkaen koneita logistiikkaan, kirjanpitoarvo 710 831 euroa, näkyy liikunta- ja nuorisopalvelujen koneet ja kalustossa sisäisenä myyntitulona. nuorisolautakunnan käyttötalouteen tarvitaan lisämäärärahaa sisäistä laskutusta varten yhteensä 238 250 euroa, koneiden ja kaluston poistot vähenevät samassa suhteessa. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 18.4.2016 kokouksessa ja valtuusto käsittelee 23.5.2016. nuorisopalveluiden tulosyksikkötasoiset tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen nuorisopalveluiden keskeiset kehittämistavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on kirjattu tuloskorttiin. Strategiaprosessin mukaisesti kuluvan vuoden tavoitteiden toteutumista seurataan lautakuntatasoisesti neljä kertaa vuodessa. Resurssit ja johtaminen näkökulman pitkän aikavälin tavoitteena on, että on kehittää sekä talouden että tilojen tehokasta ja koordinoitua käyttöä. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan hyvällä johtamiselle ja esimiestyöllä. Vuoden 2016 tavoitteena on tehostaa nuorisopalveluiden käytössä olevien kuntalaiskäyttöön soveltuvien tilojen käyttöä omavalvontaa lisäämällä. Omavalvontavuorokausien määrää mitataan

19.05.2016 Sivu 9 / 9 vuoden lopussa, jolloin saadaan ensimmäinen vertailuluku. Sähkölukkojen asennus on lähdössä liikkeelle vielä tänä k eväänä 2016. Listalla on 16 koulua, joista viisi koulua on menossa/valmistunut peruskorjauksesta. Lisäksi koulusalien käytön tehostamisesta käydään neuvotteluja opetustoimen kanssa. Nuorisotilojen käyttömaksut ovat käsittelyssä toukokuun. Henkilöstökehittämisen osalta panostetaan kehityskeskustelu -käytäntöjen kehittämiseen ja erityisesti niiden hyödyllisyyteen. Työhyvinvoinnin kehittymistä seurataan työhyvinvointimatriisin lukuarvon avulla, jonka tulos saadaan seuraavan kerran ensi vuoden alussa. Viime vuosina nuorisopalveluiden työhyvinvointimatriisin lukuarvon kehitys on osoittanut positiivista suuntaa. Työhyvinvointiin on panostettu viime vuosina ja kevään 2016 aikana otetaan käyttöön koko tulosyksikköä koskeva työhyvinvointisuunnitelma. Lisäksi tulosyksikössä tullaan jalkauttamaan Reilu Meininki - teema työhyvinvoinnin näkymiseksi myös arjen työssä. Terveysperusteisiä sairauspoissaoloja seurataan systemaattisesti työkykyraporttia hyödyntäen. Syksyllä laadittavassa osaamisperusteisessa henkilöstösuunnitelmassa otetaan kantaa sähköisten järjestelmien osaamiseen ja tietoa tähän kerätään kehityskeskusteluiden kautta. Asukkaat ja palvelut näkökulman keskeisinä tavoitteina on lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan lisääminen, liikkumisen aktivoinnin lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Palveluita tuotetaan laadukkaasti ja kehitetään yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa sekä kumppanuuksia hyödyntäen. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastetoimintaan on panostettu lisäämällä uusia Muuvi-kerhoja ja neuvottelut Jump-ryhmien on aloitettu. Kevään kävijämääristä saadaan tietoa kevätkauden päätyttyä. Nuorisopalvelujen suunnitelmallisten kerhojen määrä oli vuoden 2015 syksyllä 94. Vastaava luku kerätään myös syksyllä 2016. Avoimien, matalan kynnyksen liikuntapalveluiden määrää on lisätty ohjattuun kesätoimintaan erityisesti ulkoliikuntaan. Talvilomaviikon Hop on hop off - tapahtumassa liikkui 1573 kuntalaista. Lähiliikuntapaikkakartoitus käsitellään toukokuun lautakunnassa. Liikuntaneuvonta on keskeinen palvelu kuntalaisten liikkumisen aktivoinnin osalta. Tavoitteena on saavuttaa yhä enemmän liikkumattomia kuntalaisia liikunnan pariin. Liikuntaneuvonnan osalta seurataan asiakkaiden kokonaismäärää sekä uutena painopistealueena on nostettu esiin BMI 40+ (diagnosoidusti ylipainoiset) asiakkaat joiden osalta on tavoitteena tehdä kartoitus asiakasmääristä sekä luoda toimintamalli palvelun osalta. Tähän mennessä (1.1.-18.4.) on BMI 40+ -asiakkailta tullut 23 kpl erityisryhmien uima- ja/tai kuntosalikorttihakemuksia (korttia voi anoa, kun on käynyt liikuntaneuvonnassa). nuorisopalveluiden tavoitteena on kasvattaa maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuurisen palveluiden osuutta ja samalla korostaa yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua palveluihin. Toimintaa Helsinki Human Rightsin kanssa jatketaan myös kesällä.

19.05.2016 Sivu 10 / 10 Nuorisopalvelut tekee tiivistä yhteistyötä VOKien kanssa. Turvapaikanhakijanuorille tarjotaan palveluja nuorisotiloilla ja sovitusti vastanottokeskuksissa. Turvapaikanhakijoille on osoitettu max. 50 kpl Kesäseteleitä kesätyöllistymisen tueksi. Digitaalisten palveluiden osuus kasvaa kuntalaiskäytössä ja nuorisopalveluissa onkin tavoitteena, että kuntalaiset käyttävä sähköisiä palveluita ja välineitä palveluiden varaamiseen. Keväällä 2016 on laadittu tulosyksikkökohtainen Digitarina osana toimialatasoista tarinaa. Digitaalisten palveluiden osalta on tehty myös ajantasainen kuvaus. Sähköisten palveluiden osalta sähköinen avustusjärjestelmä on otettu käyttöön nuorisopalveluissa. Nuorten osallisuuden osalta on vuoden 2015 Manimiitin ideat ovat toteutuksessa ja toisen kierroksen valmistelut käynnissä. Osallisuuden mahdollisuuksia aletaan kartoittaa keväällä 2016 ja vuoden loppuun mennessä on määritelty Nuorisopalveluiden rooli osallisuuden osalta. Yhteistyötä nuorisojärjestöjen ja seurojen on lisätty. Tavoitteena on kumppanuuksien monipuolisempi hyödyntäminen ja uusien kumppanuuksien löytäminen. Kesälajien tapaaminen pidettiin 6.4.20, Mika Poutala ja Kari Helander toimivat alustajina. Seurayhteistyöseminaari Tallinnaan pidettiin 28. 29.4. Seuratapaaminen pidettiin 1.3 Aiheina aikuisliikunnan, +68 toiminnan ja erityisryhmienliikunnan järjestämisestä. Vammaisjärjestöille pidettiin tapaaminen 12.4. Kumppanuushankkeena toteutetaan Kaitaan koulun kentän tekonurmi Espoon Jalkapalloilun Tuki Oy:n kanssa. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys näkökulman keskeisinä pitkän aikaväli tavoitteina on tuottaa palveluita kestävän kehityksen periaatteita huomioiden sekä järjestää valtakunnallisesti ja paikallisesti kuntalaisille houkuttelevia kilpailuita, tapahtumia ja leirejä. Liikuntapaikat ja nuorisotilat ovat viihtyisiä vapaa-ajan viettopaikkoja sekä tarjoavat urheilulle ja liikunta elämyksille laadukkaat puitteet. Espoo Liikkuu - ja Nuori Espoo -brändit ovat palvelulupaus ja niiden tulee näkyä läpi palveluiden. Espoo Liikkuu yhteisötunnuksen ovat ottaneet käyttöön seurat sitä mukaan kun ovat liittyneet yhteisöön ja alkaneet näkyä espooliikku.fi -sivustolla. Yhteisötunnuksen alla on tehty myös yhteisiä markkinointikampanjoita ja seurat ovat lisänneet tunnuksen sivustoilleen ja tuoneet tunnusta esiin tapahtumissaan sekä markkinoinnissaan. Tunnusta käyttää tällä hetkellä 12 seuraa. Palveluita kehitettäessä on viime aikoina korostunut myös kestävän kehityksen näkökulma. Tavoitteena on laatia tulosyksikkökohtainen Kestävän kehityksen sitoumus, jonka osalta on nyt käyty keskustelut sisällöstä johtoryhmässä. Yhteisötakuun liittyviä toimia ja harjoittelupaikkoja on lisätty. Tavoitteena on ollut lisätä harjoittelupaikkoja sekä kesätyöpaikkoja. Kesätyöllistämisen

19.05.2016 Sivu 11 / 11 osalta nuorille on tarjottu työpaikkoja vuoden tasoisesti ja Kesäsetelit (1000 kpl) jaettiin loppuun 15.4.2016. Nuoria kannustetaan myös yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen. Nuorisopalveluille on tehty toimintamalli nuorten tukemisesta yrittäjyyteen ja yritteliäisyyteen. Kesällä 2016 järjestetään leiri- ja loma-aikatoimintaa yhdessä Espoon Yrityskylän kanssa ja syksyllä nuorisonohjaajille järjestetään koulutusta nuorten tukemisesta yrittäjyyteen ja yritteliäisyyteen. Uusia toimintoja tullaan kehittämään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. nuorisopalveluita kehitetään alueellisia eroja ja erityisyyttä huomioiden. Metron / Kaupunkikeskusten ja alueellisuutta huomioidaan. Matinkylä-Olari-Tapiolan alueelle on perustettu nuorisopalvelujen työtiimi, jonka tehtäviin kuuluvat yesbox, jalkautuminen Iso Omenan palvelutorilla sekä Nuorisotyö raiteilla -toiminta. Toiminta käynnistyy 08/2016. Tiedoksi

19.05.2016 Sivu 12 / 12