OSAVUOSIKATSAUS

Samankaltaiset tiedostot
OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

Toteuma %

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Ii

Kyläyhdistysseminaari Raahessa

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

Hyvinvointiseminaari Raahessa

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot ovk Terveyspalvelut

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

,4 TUOTOT YHTEENSÄ ,7 NETTO ,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Johdon ja esimiesten raportointi

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO ,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

Transkriptio:

Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8. Tässä osavuosikatsauksessa verilupohjana louden osal on edellisen vuoden vasava ajankoh ja lousarvio sekä toiminnan osal lousarviossa asetetut voitteet. Maisemaraportin viesteihin on pyritty kirjaamaan olennaiset lousarvion toteutumiseen liittyvät havainnot. Hyvinvointikunyhtymän palvelutoimina on toteutettu kuntien hyväksymän strategian ja lousarviossa asetettujen voitteiden mukaisesti. Palvelukysyntään on kyetty vasamaan hoitokuun ja laatusuositusten edellyttämällä valla. Alkuvuoden kusnnuskehitys on ollut lousarvion mukais sekä omassa toiminnassa että ostetuissa palveluissa. Oman toiminnan toiminkulut ovat laskeneet edellisen vuoden vasavaan ajankohan verrattuna 3,3 %, erikoissairaanhoidon ostomenot kasvaneet 3,6 % ja toiminkulut yhteensä laskeneet 1,7 %. Jäsenkunlaskutus on hieman alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Kahdeksan kuukauden kehityksen perusteella jäsenkunlaskutus kokonaisuudessaan näyttää jäävän alle lousarvion ja pysynee kunkin yksittäisen kunnan osal lousarviossa asetetussa sossa. ssa suunnitellut kehittämistoimet etenevät. Hyvinvointikunyhtymänä olemme aktiivisesti mukana tulevan, maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelussa ja samalla valmisudumme omassa toiminnassamme tulevaan muutokseen. Terveydenhuoltolain muutoksen seurauksena sairaalan leikkaussalitoimin siirtyy ensi vuoden alus sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja tästä on tehty sopimus sairaanhoitopiirin kanssa. Sopimuksen perusteella toimin jatkuu sisällöllisesti, toiminnallisesti ja loudellisesti nykysolla. Hyvinvointikunyhtymän henkilöstö on tehnyt edelleen hyvää työtä palvelujen kehittämiseksi ja tuotmiseksi. Asiakastyytyväisyys on hyvä ja kusnnuskehitys hallinnassa. Lämpimät kiitokset tästä koko henkilöstölle. Kiitokset myös jäsenkunnille ja luotmushenkilöille hyvästä yhteistyöstä ja toiminnan onnistumis tukevas päätöksenteos. Hannu Kallunki kunyhtymän johja 1

n toteutuminen 1.1. - 31.8. Asukasluvut 31.12.2016 33 564 25 010 5 366 3 188-08 -08-08 -08-08 -08-08 -08 Aikuissosiaalityö 1 639 807 1 339 642 880 990 65,8 % 1 437 379 1 096 023 735 549 67,1 % 123 650 141 430 93 203 65,9 % 78 778 102 189 52 238 51,1 % (muutos ed. vuosi) -46,3 % -48,8 % -24,6 % -33,7 % Aikuisten psykososiaaliset palvelut 3 791 524 5 589 481 3 710 592 66,4 % 3 219 293 4 709 326 3 140 441 66,7 % 282 633 474 631 316 057 66,6 % 289 598 405 524 254 094 62,7 % (muutos ed. vuosi) -2,1 % -2,4 % 11,8 % -12,3 % Erikoissairaanhoito oma 6 822 826 9 066 735 6 698 593 73,9 % 5 340 915 7 158 936 5 219 652 72,9 % 820 751 1 097 512 824 942 75,2 % 661 161 810 286 653 999 80,7 % (muutos ed. vuosi) -1,8 % -2,3 % 0,5 % -1,1 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut 20 114 070 32 750 000 20 848 399 63,7 % 14 714 180 23 998 406 14 928 573 62,2 % 3 142 956 5 500 069 3 600 093 65,5 % 2 256 935 3 251 525 2 319 733 71,3 % (muutos ed. vuosi) 3,7 % 1,5 % 14,5 % 2,8 % Hoito- ja hoivapalvelut 20 198 280 29 781 067 19 857 278 66,7 % 14 293 772 20 896 200 14 097 577 67,5 % 3 613 487 5 455 162 3 604 063 66,1 % 2 291 021 3 429 705 2 155 638 62,9 % (muutos ed. vuosi) -1,7 % -1,4 % -0,3 % -5,9 % Kuntoutuspalvelut 1 071 338 1 650 608 1 031 994 62,5 % 836 134 1 265 063 838 221 66,3 % 133 045 251 184 121 970 48,6 % 102 159 134 361 71 803 53,4 % (muutos ed. vuosi) -3,7 % 0,2 % -8,3 % -29,7 % Perhepalvelut 4 292 764 6 245 489 4 503 858 72,1 % 3 582 610 5 015 789 3 645 488 72,7 % 557 041 934 148 689 204 73,8 % 153 113 295 552 169 167 57,2 % (muutos ed. vuosi) 4,9 % 1,8 % 23,7 % 10,5 % Suun terveydenhuolto 2 204 011 3 341 159 2 130 233 63,8 % 1 727 817 2 610 030 1 606 242 61,5 % 276 259 449 656 306 936 68,3 % 199 935 281 473 217 055 77,1 % (muutos ed. vuosi) -3,3 % -7,0 % 11,1 % 8,6 % Vammaispalvelut 5 846 106 9 132 648 6 078 990 66,6 % 4 000 743 6 214 853 4 216 134 67,8 % 1 444 054 2 265 887 1 439 943 63,5 % 401 309 651 908 422 912 64,9 % (muutos ed. vuosi) 4,0 % 5,4 % -0,3 % 5,4 % Vasanottopalvelut 6 618 173 10 069 329 6 735 310 66,9 % 4 896 757 7 447 830 5 013 430 67,3 % 1 063 252 1 603 826 1 028 823 64,1 % 658 163 1 017 673 693 056 68,1 % (muutos ed. vuosi) 1,8 % 2,4 % -3,2 % 5,3 % Projektit 25 415 33 842 22 562 66,7 % 18 863 25 165 16 778 66,7 % 4 107 5 465 3 644 66,7 % 2 445 3 212 2 141 66,7 % (muutos ed. vuosi) -11,2 % -11,1 % -11,3 % -12,4 % Yhteensä 72 624 315 109 000 000 72 498 800 66,5 % 54 068 464 80 437 622 53 458 085 66,5 % 11 461 234 18 178 971 12 028 877 66,2 % 7 094 616 10 383 408 7 011 838 67,5 % (muutos ed. vuosi) -0,2 % -1,1 % 5,0 % -1,2 % Oma toimin 52 510 244 76 250 000 51 650 400 67,7 % 39 354 284 56 439 216 38 529 512 68,3 % 8 318 278 12 678 902 8 428 784 66,5 % 4 837 682 7 131 883 4 692 105 65,8 % (muutos ed. vuosi) -1,6 % -2,1 % 1,3 % -3,0 % 2

Aikuissosiaalipalvelut Perustoimeentulotuen siirtyminen vuoden alus Kelalle näkyy sekä kulujen, että tuottojen vähentymisenä. Toimintojen siirtymäajan haasteis huolimat toteutuma on lousarvion mukainen. Aikuispsykososiaaliset palvelut Toteutuma on lousarvio suunnitelman mukainen ja edellisvuoden soa. Mielenterveyspalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Päihdepalveluissa on laitoskuntoutushoitopäiviä edellisvuot vähemmän. Erikoissairaanhoito Kokonaisuutena erikoissairaanhoito on hyvin lousarvion mukainen, kasvua kusnnuksissa on vain 2,2 %. Merkittävin kasvu on Siikajoen kunnassa, mut edellinen vuosi olikin Siikajoella poikkeuksellisen edullinen. Oman erikoissairaanhoidon osal avohoitokäynnit ovat laskeneet edellisen vuoden vasavas ajankohdas. Avohoidon tulosyksikössä sisäutipkl:n osal kyse on ensi sijassa sisäutilääkärivajees, jo on korjattu ostopalveluilla ja siirtämällä seurana terveyskeskukseen. Lastenutien pkl:n, dialyysin ja diabetespkl:n käynnit ovat lisääntyneet. Operatiivisessa tulosyksikössä kirurgian pkl:n käynnit ovat vähentyneet toiminnallisten muutosten vuoksi (vaahtoruiskutushoitokäytännöt, trauma(kipsi)kontrollit tk:ssa). Korva-, nenä- ja kurkkuutien pkl:lla kuulontutkijakäynnit ovat lisääntyneet. Oman erikoissairaanhoidon myynti ulkokunnille, etenkin Oys:n jononpurkuleikkausten kia, on kehittynyt suotuisasti ja ollaan hieman edellä edellisen vuoden myyntiä. Hoito ja hoiva Palvelukysyntään on pystytty vasamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Omaishoidossa suosituksen mukainen peittävyys on 6-7 %. Omaishoito on kohdennettu paljon apua rvitseville. Raahessa omaishoitoon varattu määräraha ei tule riittämään. Siikajoella on kusnnus /asiakas laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Kotihoidossa suosituksen mukainen peittävyys säännöllisessä hoidossa on 13-14 %. Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Palvelu rpeenarviointi on pystytty tekemään lain anmissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Siikajoen korkea peittävyys vaatii rkempaa asiakasanalyysin tekemistä. Tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaislaitoshoidon yhteen laskettu valkunnallinen peittävyyssuositus on 8-10 %. Seutukunnallinen peittävyyssuositus vuoteen 2025 on 6 %. Yhteenlasketut peittävyydet ovat: Raahe 8,9 %, Siikajoki 11,7 % ja Pyhäjoki 8,5 %. Pyhäjoen osal hoitopäiviä on toteutunut arvioitua vähemmän ja Siikajoella arvioitua enemmän. Siikajoella edelleen rvet sopeuta palvelurakennet. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhyikaishoito pitää sisällään osasto 5, osasto 6, osasto 3 sekä palvelukeskusten vuorohoidon. Osastohoito kohdennean palvelurpeen mukaisesti 3

Kuntoutus Fysioterapian asiakkaiden ja käyntien määrässä on laskua, ainoasan Siikajoen käynnit ovat hieman lisääntyneet. Tähän on selityksenä satunnaiset kunkohiset resurssivajeet. Kusnnukset ovat kokonaisuutena toteutuneet arvioidun mukaisina. Puhe- ja toiminterapiapalveluiden osal hoitokuu ei ole toteutunut. Toiminterapiajonoja on pyritty tehostetusti lyhentämään, joka nosa kusnnuksia. Rinmaveteraanipalveluihin tuleva valtionrahoitus tuloutuu kuntoutukseen, mut toiminnan kusnnuksis suurin osa on hoidossa ja hoivassa. Perhepalvelut Toimin on strategian mukainen. Perhepalveluissa, ehkäisevässä lastensuojelussa ja kotipalvelussa asiakasmäärät ovat lisääntyneet, samoin perheneuvolan asiakasmäärässä lisäystä. Kusnnusten nousu johtuu pääosin perheneuvolapalvelujen tehostumises. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon asiakkaiden ja käyntien määrä on lisääntynyt edellisen vuoden vasavas ajankohdas kaikissa kunnissa. Tämä on saatu aikaiseksi KIKY - sopimuksen tuomas merkittävästä työajan lisäyksestä hammaslääkäreille (1 t 15 min/vko) ja tekstiviestimuistutusten myötä 40 % peruutmattomien aikojen vähenemisellä (vuosisolla noin 1 000 käynnin lisäys). Osasyynä on myös liikutelvan hammashoitoyksikön käyttö kouluilla koululaisten rkastuksiin. n toteuma on suunnitellun mukais. Raahen kulut ja käyntikohiset kusnnukset ovat alentuneet, mut Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien osal menojen kasvua on hieman pahtunut edelliseen vuoteen. Vammaispalvelut Vammaispalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti ja ovat lousarvion mukaisia. Kehitysvammaisten laitoshoitoa on jouduttu osmaan suunniteltua enemmän. Muutoinkin vammaisten palvelurve on lisääntynyt. Tulokertymä on arvioitua parempi ja edellisvuot korkeampi. Vasanottopalvelut Vasanottoasiakkaiden ja käyntien määrässä on laskua edellisestä vuodes. Raahessa se kohdistuu lääkärikäynteihin, muissa toimipisteissä enemmän hoijakäynteihin. Lääkärivajet on alkuvuoden aikana ollut etenkin Raahessa ja Siikajoen kunnassa. n toteuma on suunnitellun mukais. Palvelujen ostojen (mm. laboratorio ja röntgen) lisääntyminen ja vuokramenojen nousu selittävät pääosin menojen kasvun edellisestä vuodes. Terveysneuvonnassa (äitiys- ja lastenneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, aikuisneuvola ja työttömien terveysrkastukset) asetuksen mukaiset terveysrkastukset ovat toteutuneet hoijien osal. Neuvoloiden lääkäriresurssien saavuudessa on haastei. 4

Raahen seutu Tilaus: Kunverilu Aikuissosiaalityö -08-08 -08-08 -08-08 Sosiaalityö, asiakasperheet 1 969 1 257 1 559 124,0 % 1 636 980 1 282 130,8 % 231 180 183 102 % 102 97 94 97 % / asiakasperhe 322 571 332 58,2 % 316 560 310 55,3 % 384 631 505 80 % 276 580 307 53 % Kulut 633 283 718 362 518 134 72,1 % 516 347 548 543 396 852 72,3 % 88 782 113 559 92 393 81 % 28 154 56 260 28 889 51 % Tuotot 196 477 145 500 104 080 71,5 % 120 829 96 959 65 245 67,3 % 74 904 48 338 37 731 78 % 744 203 1 103 544 % Netto 436 806 572 862 414 055 72,3 % 395 518 451 584 331 607 73,4 % 13 878 65 221 54 662 84 % 27 410 56 057 27 786 50 % jos Sosiaalityö / asiakasperhe Kulut 554 419 685 151 429 019 62,6 % 460 363 533 447 349 576 65,5 % 65 902 95 444 50 554 53 % 28 154 56 260 28 889 51 % Tuotot 24 056 2 500 17 909 716,3 % 17 099 1 959 14 826 756,7 % 6 213 338 1 979 586 % 744 203 1 103 544 % Netto 530 363 682 651 411 111 60,2 % 443 264 531 488 334 750 63,0 % 59 689 95 106 48 575 51 % 27 410 56 057 27 786 50 % jos Pakolaistyö Kulut 78 864 33 211 89 115 268,3 % 55 985 15 096 47 276 313,2 % 22 879 18 115 41 839 231 % Tuotot 172 421 143 000 86 171 60,3 % 103 730 95 000 50 419 53,1 % 68 691 48 000 35 752 74 % Netto - 93 557-109 789 2 944-2,7 % - 47 746-79 904-3 143 3,9 % - 45 811-29 885 6 087-20 % Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 187 475 468 98,5 % 1 032 400 411 102,8 % 106 45 32 71 % 49 30 25 83 % / toimeentulotukiasiakasperhe 1 475 855 414 48,4 % 1 492 868 416 48,0 % 1 354 704 369 52 % 1 368 909 428 47 % toimeentulotukea saanei /1000 asukas kohden 35 14 14 98,5 % 41 16 16 102,8 % 20 8 6 71 % 15 9 8 83 % Kulut 1 750 663 406 189 193 675 47,7 % 1 540 101 347 212 171 161 49,3 % 143 529 31 702 11 812 37 % 67 032 27 275 10 701 39 % Tuotot 859 698 140 500 35 427 25,2 % 761 697 120 000 32 923 27,4 % 67 008 12 500 1 197 10 % 30 993 8 000 1 307 16 % Netto 890 965 265 689 158 248 59,6 % 778 404 227 212 138 238 60,8 % 76 521 19 202 10 615 55 % 36 039 19 275 9 395 49 % Välitystiliasiakkaat 59 76 72 94,7 % 39 48 49 102,1 % 13 18 16 89 % 7 10 7 70 % Työllistämistoiminnan piirissä olevat 1 076 1 195 1 046 87,5 % 889 958 867 90,5 % 117 147 106 72 % 70 90 73 81 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva 290 420 295 70,3 % 296 436 307 70,3 % 284 388 264 68 % 219 299 206 69 % Kulut 312 127 501 891 309 037 61,6 % 263 540 417 914 266 039 63,7 % 33 256 57 084 27 935 49 % 15 331 26 893 15 063 56 % Tuotot 90 800 350 43,7 % 83 687 335 48,8 % 5 77 9 12 % 2 36 5 14 % Netto 312 037 501 091 308 688 61,6 % 263 457 417 227 265 704 63,7 % 33 251 57 007 27 926 49 % 15 329 26 857 15 058 56 % Aikuissosiaalityö yhteensä 0 Kulut 2 696 072 1 626 442 1 020 846 62,8 % 2 319 988 1 313 669 834 053 63,5 % 265 567 202 345 132 140 65 % 110 518 110 428 54 654 49 % Tuotot 1 056 265 286 800 139 856 48,8 % 882 609 217 646 98 504 45,3 % 141 917 60 915 38 937 64 % 31 740 8 239 2 415 29 % Netto 1 639 807 1 339 642 880 990 65,8 % 1 437 379 1 096 023 735 549 67,1 % 123 650 141 430 93 203 66 % 78 778 102 189 52 238 51 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 1 437 379 1 096 023 735 549 67,1 % 123 650 141 430 93 203 66 % 78 778 102 189 52 238 51 % -08-08 5

Tilaus: Kunverilu Aikuisten psykososiaaliset palvelut -08-08 -08-08 -08-08 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 1 292 1 638 1 416 86 % 1 034 1 274 1 115 88 % 132 180 178 99 % 109 144 98 68 % / asiakas 835 1 216 944 78 % 815 1 230 931 76 % 853 1 211 908 75 % 1 029 1 219 1 219 100 % Kulut 1 079 521 1 991 595 1 336 599 67 % 842 524 1 567 045 1 037 643 66 % 112 670 218 023 161 573 74 % 112 165 175 608 119 487 68 % Tuotot 52 991 73 100 53 402 73 % 41 800 62 540 42 958 69 % 4 235 5 476 4 113 75 % 6 229 4 617 4 357 94 % Netto 1 026 530 1 918 495 1 283 197 67 % 800 724 1 504 505 994 685 66 % 108 435 212 547 157 459 74 % 105 935 170 990 115 130 67 % Palveluasumisen asiakkaat 71 77 69 90 % 66 71 63 89 % 2 3 3 100 % 3 3 3 100 % Palveluasumisen hoitopäivät 16 583 25 850 14 726 57 % 15 372 24 100 13 848 57 % 479 800 424 53 % 732 950 454 48 % / asiakas 23 479 32 610 23 904 73 % 22 927 32 106 24 634 77 % 27 347 33 547 18 492 55 % 33 041 43 611 13 996 32 % / hoitopäivä 101 97 112 115 % 98 95 112 118 % 114 126 131 104 % 135 138 92 67 % Kulut 1 667 013 2 510 994 1 649 401 66 % 1 513 198 2 279 520 1 551 937 68 % 54 693 100 641 55 475 55 % 99 122 130 833 41 989 32 % Tuotot 513 604 756 000 510 220 67 % 483 899 713 500 484 133 68 % 15 059 23 500 15 307 65 % 14 646 19 000 10 780 57 % Netto 1 153 408 1 754 994 1 139 182 65 % 1 029 299 1 566 020 1 067 804 68 % 39 634 77 141 40 168 52 % 84 476 111 833 31 209 28 % Päivätoiminnan asiakkaat 112 0 3 0 % 99 0 1 0 % 10 0 1 0 % 3 0 1 0 % Päivätoiminnan hoitopäivät 9 374 10 670 7 739 73 % 6 757 7 060 7 092 100 % 819 1 160 468 40 % 1 798 2 450 179 7 % / asiakas 2 649 0 21 907 0 % 2 431 0 49 931 0 % 2 530 0 12 785 0 % 10 265 0 3 005 0 % / hoitopäivä 32 12 8 70 % 36 11 7 63 % 31 21 27 129 % 17 10 17 165 % Kulut 296 740 128 616 65 721 51 % 240 643 79 003 49 931 63 % 25 302 24 654 12 785 52 % 30 796 24 959 3 005 12 % Tuotot 54 406 69 000 27 536 40 % 33 317 39 000 23 065 59 % 6 356 10 000 3 042 30 % 14 733 20 000 1 430 7 % Netto 242 334 59 616 38 185 64 % 207 327 40 003 26 866 67 % 18 945 14 654 9 744 66 % 16 063 4 959 1 575 32 % Oma erikoissairaanhoito - - - - - - - - - - - - Hoitopäivät 2 066 3 070 2 157 70 % 1 696 2 500 1 528 61 % 159 300 170 57 % 201 250 279 112 % / hoitopäivä 307 292 287 98 % 307 292 287 98 % 307 292 287 98 % 307 292 287 98 % Kulut 633 399 896 386 618 302 69 % 519 964 729 956 438 000 60 % 48 747 87 595 48 730 56 % 61 623 72 996 79 975 110 % Tuotot 44 158 62 000 78 678 127 % 33 835 50 489 43 804 87 % 3 172 6 059 4 873 80 % 4 010 5 049 7 998 158 % Netto 589 241 834 386 539 625 65 % 486 128 679 467 394 196 58 % 45 575 81 536 43 857 54 % 57 613 67 947 71 977 106 % Hoitopäivät / 1000 asukas 835 1 180 734 62 % 953 1 346 898 67 % 272 421 198 47 % 857 1 145 286 25 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 3 676 673 5 527 591 3 670 023 66 % 3 116 329 4 655 524 3 077 511 66 % 241 411 430 913 278 563 65 % 303 705 404 395 244 456 60 % TUOTOT YHTEENSÄ 665 159 960 100 669 836 70 % 592 851 865 528 593 960 69 % 28 823 45 035 27 336 61 % 39 619 48 666 24 565 50 % NETTO 3 011 514 4 567 491 3 000 187 2 523 478 3 789 996 2 483 551 212 588 385 878 251 228 264 087 355 729 219 891-08 -08 6

Tilaus: Kunverilu Aikuisten psykososiaaliset palvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki -08-08 -08-08 Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 393 503 389 77 % 330 437 329 75 % 35 39 37 95 % 12 17 14 82 % / asiakas 1 109 1 222 1 090 89 % 1 110 1 220 1 075 88 % 1 039 1 272 1 255 99 % 782 1 375 789 57 % Kulut 435 924 614 696 424 112 69 % 366 220 533 091 353 821 66 % 36 395 49 659 46 461 94 % 9 405 23 409 11 071 47 % Tuotot 10 115 9 700 11 721 121 % 5 396 9 468 10 616 112 % 13 141 52 37 % 4 64 19 30 % Netto 425 809 604 996 412 392 68 % 360 824 523 623 343 205 66 % 36 382 49 517 46 408 94 % 9 401 23 345 11 052 47 % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 14 15 15 100 % 13 13 13 100 % 0 1 1 100 % 1 1 1 100 % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 2 681 4 565 2 456 54 % 2 437 4 000 2 101 53 % 0 200 143 72 % 244 365 212 58 % / asiakas 20 335 26 234 20 109 77 % 19 775 25 547 19 775 77 % 0 20 128 16 582 82 % 27 620 41 263 27 982 68 % / hoitopäivä 106 86 123 142 % 105 83 122 147 % 0 101 116 115 % 113 113 132 117 % Kulut 284 696 393 507 301 639 77 % 257 076 332 116 257 075 77 % 0 20 128 16 582 82 % 27 620 41 263 27 982 68 % Tuotot 89 041 131 500 91 986 70 % 75 225 105 000 74 260 71 % 0 4 500 3 936 87 % 13 816 22 000 13 790 63 % Netto 195 654 262 007 209 653 80 % 181 851 227 116 182 815 80 % 0 15 628 12 646 81 % 13 804 19 263 14 192 74 % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 057 1 130 459 41 % 847 950 425 45 % 210 150 6 4 % 0 30 28 93 % / hoitopäivä 150 137 193 140 % 150 138 193 140 % 150 134 219 163 % 0 134 186 139 % Kulut 158 547 154 987 88 360 57 % 126 977 130 833 81 840 63 % 31 570 20 128 1 315 7 % 0 4 026 5 205 129 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 158 547 154 987 88 360 57 % 126 977 130 833 81 840 63 % 31 570 20 128 1 315 7 % 0 4 026 5 205 129 % Päihdepalvelut yhteensä / 2 144 2 232 2 008 90 % 2 172 2 200 2 018 92 % 1 909 2 223 1 691 76 % 2 842 3 793 2 929 77 % asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 1 902 1 961 1 752 89 % 1 939 1 948 1 771 91 % 1 908 2 109 1 587 75 % 1 781 2 575 2 015 78 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 879 167 1 163 190 814 111 70 % 750 273 996 040 692 737 70 % 67 965 89 915 64 358 72 % 37 025 68 698 44 258 64 % TUOTOT YHTEENSÄ 99 156 141 200 103 707 73 % 80 621 114 468 84 876 74 % 13 4 641 3 988 86 % 13 820 22 064 13 809 63 % NETTO 780 011 1 021 990 710 404 70 % 669 652 881 572 607 860 67 952 85 273 60 369 23 205 46 634 30 449 Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 4 555 840 6 690 781 4 484 134 67 % 3 866 602 5 651 564 3 770 248 67 % 309 376 520 827 342 921 66 % 340 730 473 094 288 714 61 % /asukas 136 199 134 67 % 155 226 151 67 % 58 97 64 66 % 107 148 91 61 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 764 315 1 101 300 773 542 70 % 673 472 979 997 678 837 69 % 28 836 49 676 31 324 63 % 53 438 70 730 38 374 54 % Netto 3 791 524 5 589 481 3 710 592 66 % 3 193 130 4 671 568 3 091 412 66 % 280 540 471 151 311 597 66 % 287 292 402 363 250 339 62 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 26 164 37 759 49 030 130 % 2 093 3 480 4 459 128 % 2 306 3 161 3 755 119 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 3 219 293 4 709 326 3 140 441 67 % 282 633 474 631 316 057 67 % 289 598 405 524 254 094 63 % -08-08 Pyhäjoki -08-08 7

Tilaus: Kunverilu Erikoissairaanhoito (tuotehinnoittelun mukainen kunlaskutus) -08-08 -08-08 -08-08 Avohoidon yksikkö 2 975 044 4 188 470 2 882 815 69 % 2 328 125 3 343 033 2 239 995 67 % 350 177 470 739 325 154 69 % 296 742 374 698 317 666 85 % Sisäutien pkl 1 916 687 2 722 343 1 608 661 59 % 1 537 785 2 173 025 1 276 645 59 % 202 705 305 423 195 552 64 % 176 197 243 895 136 464 56 % Lastenutien pkl 105 465 215 333 128 664 60 % 85 199 170 937 93 816 55 % 13 449 24 450 23 218 95 % 6 817 19 945 11 630 58 % Diabetes pkl 566 285 962 173 675 060 70 % 483 623 823 015 561 282 68 % 51 523 80 882 63 815 79 % 31 139 58 275 49 963 86 % Dialyysihoito 386 607 288 621 470 430 163 % 221 518 176 055 308 252 175 % 82 500 59 983 42 569 71 % 82 589 52 583 119 609 227 % Operatiivinen yksikkö 3 847 782 4 878 265 3 815 779 78 % 3 012 790 3 815 904 2 979 657 78 % 470 574 626 774 499 788 80 % 364 419 435 588 336 334 77 % Korva-,nenä-kurkkut. Pkl 273 340 260 830 433 578 166 % 216 225 207 335 345 768 167 % 30 100 27 741 46 400 167 % 27 015 25 754 41 410 161 % Kirurgian pkl 1 130 082 967 650 1 147 645 119 % 881 724 768 250 902 106 117 % 135 907 109 328 149 686 137 % 112 451 90 072 95 853 106 % Päiväkirurgia 532 594 833 167 488 355 59 % 385 969 648 044 377 920 58 % 69 681 103 638 70 490 68 % 76 945 81 485 39 945 49 % Kipupoli pkl 199 133 243 621 199 380 82 % 159 336 196 915 162 075 82 % 31 472 31 321 29 125 93 % 8 325 15 385 8 180 53 % Preanestesiapkl 935 11 364 1 155 10 % 935 8 457 1 155 14 % 2 290 0 % 617 0 % Äitiys- ja naistent. pkl 354 832 464 187 332 479 72 % 279 909 359 316 262 872 73 % 48 557 69 151 44 915 65 % 26 366 35 719 24 692 69 % Operatiivinen osasto 1 356 866 2 097 446 1 213 187 58 % 1 088 692 1 627 586 927 761 57 % 154 857 283 303 159 172 56 % 113 317 186 556 126 254 68 % OMA TOIMINTA 6 822 826 9 066 735 6 698 593 74 % 5 340 915 7 158 936 5 219 652 73 % 820 751 1 097 512 824 942 75 % 661 161 810 286 653 999 81 % OSTOPALVELUT 20 114 070 32 750 000 20 848 399 64 % 14 714 180 23 998 406 14 928 573 62 % 3 142 956 5 500 069 3 600 093 65 % 2 256 935 3 251 525 2 319 733 71 % YHTEENSÄ 26 936 896 41 816 735 27 546 993 66 % 20 055 095 31 157 342 20 148 225 65 % 3 963 706 6 597 581 4 425 035 67 % 2 918 095 4 061 811 2 973 733 73 % -08-08 8

Raahe muutos tot-% muutos-% käynnit Avohoitokäynnit tot 8-2016 tp 2016 tot 8- tot 8-2016 tot 8-2016 Sisäutien poliklinikka 4 278 6 068 6 670 2 932 44,0 % -31,5 % -1 346 Dialyysiyksikkö 546 898 830 781 94,1 % 43,0 % 235 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka 3 720 5 662 4 800 2 890 60,2 % -22,3 % -830 Lastenutien poliklinikka 508 841 840 535 63,7 % 5,3 % 27 Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl 1 085 1 852 1 450 1 424 98,2 % 31,2 % 339 Diabetes poliklinikka 2 243 3 403 3 420 2 335 68,3 % 4,1 % 92 Äitiys- ja naistenutien poliklinikk 1 324 1 933 1 740 1 278 73,4 % -3,5 % -46 Preanestesiapoliklinikka 3 4 3 3 100,0 % 0,0 % 0 Kipupoliklinikka 805 1 266 1 520 742 48,8 % -7,8 % -63 Päiväkirurgia 311 519 600 313 52,2 % 0,6 % 2 Yhteensä 14 823 22 446 21 873 13 233 60,5 % -10,7 % -1 590 Mui toiminlukuja Siikajoki muutos käynnit tot 8-2016 tot-% muutos-% Avohoitokäynnit tot 8-2016 tp 2016 tot 8- tot 8-2016 Sisäutien poliklinikka 602 836 925 377 40,8 % -37,4 % -225 Dialyysiyksikkö 204 263 310 107 34,5 % -47,5 % -97 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka 589 872 850 475 55,9 % -19,4 % -114 Lastenutien poliklinikka 78 136 110 144 130,9 % 84,6 % 66 Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl 132 228 175 200 114,3 % 51,5 % 68 Diabetes poliklinikka 157 247 255 204 80,0 % 29,9 % 47 Äitiys- ja naistenutien poliklinikk 233 358 345 229 66,4 % -1,7 % -4 Preanestesiapoliklinikka 1 0 Kipupoliklinikka 147 222 215 126 58,6 % -14,3 % -21 Päiväkirurgia 61 86 98 61 62,2 % 0,0 % 0 Yhteensä 2 203 3 249 3 283 1 923 58,6 % -12,7 % -280 Mui toiminlukuja Pyhäjoki muutos tot-% muutos-% käynnit Avohoitokäynnit tot 8-2016 tp 2016 tot 8- tot 8-2016 tot 8-2016 Sisäutien poliklinikka 506 672 770 282 36,6 % -44,3 % -224 Dialyysiyksikkö 204 321 300 298 99,3 % 46,1 % 94 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka 465 744 650 331 50,9 % -28,8 % -134 Lastenutien poliklinikka 49 73 90 71 78,9 % 44,9 % 22 Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl 121 172 180 162 90,0 % 33,9 % 41 Diabetes poliklinikka 78 133 120 100 83,3 % 28,2 % 22 Äitiys- ja naistenutien poliklinikk 127 202 190 127 66,8 % 0,0 % 0 Preanestesiapoliklinikka 0 Kipupoliklinikka 46 69 95 35 36,8 % -23,9 % -11 Päiväkirurgia 54 83 85 35 41,2 % -35,2 % -19 Yhteensä 1 650 2 469 2 480 1 441 58,1 % -12,7 % -209 Mui toiminlukuja Ulkokunnat muutos tot-% muutos-% käynnit Avohoitokäynnit tot 8-2016 tp 2016 tot 8- tot 8-2016 tot 8-2016 Sisäutien poliklinikka 110 178 190 83 43,7 % -24,5 % -27 Dialyysiyksikkö 110 165 150 143 95,3 % 30,0 % 33 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka 1 496 2 447 2 200 684 31,1 % -54,3 % -812 Lastenutien poliklinikka 13 24 30 41 136,7 % 215,4 % 28 Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl 32 41 48 32 66,7 % 0,0 % 0 Diabetes poliklinikka 13 21 15 16 106,7 % 23,1 % 3 Äitiys- ja naistenutien poliklinikk 61 89 92 36 39,1 % -41,0 % -25 Preanestesiapoliklinikka 2 5 3 0,0 % -100,0 % -2 Kipupoliklinikka 221 388 375 223 59,5 % 0,9 % 2 Päiväkirurgia 357 557 560 369 65,9 % 3,4 % 12 Yhteensä 2 415 3 915 3 663 1 627 44,4 % -32,6 % -788 Mui toiminlukuja Yhteensä muutos tot-% muutos-% käynnit Avohoitokäynnit tot 8-2016 tp 2016 tot 8- tot 8-2016 tot 8-2016 Sisäutien poliklinikka 5 496 7 754 8 555 3 674 42,9 % -33,2 % -1 822 Dialyysiyksikkö 1 064 1 647 1 590 1 329 83,6 % 24,9 % 265 Hengityshalvauspotilaat Kirurgian poliklinikka 6 270 9 725 8 500 4 380 51,5 % -30,1 % -1 890 Lastenutien poliklinikka 648 1 074 1 070 791 73,9 % 22,1 % 143 Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl 1 370 2 293 1 853 1 818 98,1 % 32,7 % 448 Diabetes poliklinikka 2 491 3 804 3 810 2 655 69,7 % 6,6 % 164 Äitiys- ja naistenutien poliklinikk 1 745 2 582 2 367 1 670 70,6 % -4,3 % -75 Preanestesiapoliklinikka 5 10 6 3 50,0 % -40,0 % -2 Kipupoliklinikka 1 219 1 945 2 205 1 126 51,1 % -7,6 % -93 Päiväkirurgia 783 1 245 1 343 778 57,9 % -0,6 % -5 Yhteensä 21 091 32 079 31 299 18 224 58,2 % -13,6 % -2 867 - jos jäsenkunnat 0 Sisäutien poliklinikka 5 386 7 576 8 365 3 591 42,9 % -33,3 % -1 795 Dialyysiyksikkö 954 1 482 1 440 1 186 82,4 % 24,3 % 232 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka 4 774 7 278 6 300 3 696 58,7 % -22,6 % -1 078 Lastenutien poliklinikka 635 1 050 1 040 750 72,1 % 18,1 % 115 Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl 1 338 2 252 1 805 1 786 98,9 % 33,5 % 448 Diabetes poliklinikka 2 478 3 783 3 795 2 639 69,5 % 6,5 % 161 Äitiys- ja naistenutien poliklinikk 1 684 2 493 2 275 1 634 71,8 % -3,0 % -50 Preanestesiapoliklinikka 3 5 3 3 100,0 % 0,0 % 0 Kipupoliklinikka 998 1 557 1 830 903 49,3 % -9,5 % -95 Päiväkirurgia 426 688 783 409 52,2 % -4,0 % -17 Yhteensä 18 676 28 164 27 636 16 597 60,1 % -11,1 % -2 079 Operatiivinen Osasto 1, hpv:t muutos muutos-% hpv:t tot 8- tot 8-2016 2016 tot 8-2016 tp 2016 tot 8- tot-% Raahe 1306 1817 2100 1205 57,4 % -7,7 % -101 Siikajoki 164 293 260 185 71,2 % 12,8 % 21 Pyhäjoki 152 220 210 185 88,1 % 21,7 % 33 Muut 839 1494 1120 966 86,3 % 15,1 % 127 Yhteensä 2461 3824 3 690 2 541 68,9 % 3,3 % 80 - jäsenkunnat 1 622 2 330 2 570 1 575 61,3 % -2,9 % -47 9

Tilaus: Kunverilu Hoidon ja hoivan palvelut -08-08 -08-08 -08-08 Omaishoidon tuen asiakkaiden 175 169 182 108 % 128 124 138 111 % 30 28 28 100 % 17 17 16 94 % määrä Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,5% 3,9% 3,6% 93 % 4,3% 3,8% 3,8% 99 % 5,7% 4,4% 3,3% 75 % 3,9% 3,4% 2,9% 85 % / asiakas 3 718 5 823 3 608 62 % 3 553 5 367 3 622 67 % 4 379 7 673 3 599 47 % 3 792 6 100 3 496 57 % Kulut 651 001 985 190 656 940 67 % 454 908 666 234 500 001 75 % 131 514 215 070 100 885 47 % 64 579 103 887 56 054 54 % Tuotot 8 469 9 310 4 799 52 % 5 801 5 100 4 173 82 % 2 523 4 050 365 9 % 145 160 262 164 % Netto 642 532 975 880 652 140 67 % 449 107 661 134 495 828 75 % 128 990 211 020 100 520 48 % 64 435 103 727 55 793 54 % Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 017 2 464 2 137 87 % 1 524 1 801 1 595 89 % 273 396 328 83 % 215 255 207 81 % jois hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 538 615 539 88 % 380 461 374 81 % 94 83 103 124 % 64 71 62 87 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,3% 16,2% 13,8% 85 % 13,7% 16,7% 13,1% 79 % 18,1% 15,5% 18,1% 117 % 12,8% 14,4% 12,6% 87 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas 3 386 4 136 3 111 75 % 3 081 3 875 2 924 75 % 5 243 5 405 3 941 73 % 3 238 4 141 3 316 80 % Kulut 6 829 673 10 190 086 6 648 909 65 % 4 695 486 6 979 121 4 662 998 67 % 1 431 404 2 140 357 1 292 795 60 % 696 234 1 056 023 686 373 65 % Tuotot 1 372 327 2 161 742 1 311 216 61 % 893 412 1 382 654 895 161 65 % 265 106 430 364 223 552 52 % 213 053 347 984 188 664 54 % Netto 5 457 345 8 028 344 5 337 693 66 % 3 802 074 5 596 468 3 767 837 67 % 1 166 297 1 709 993 1 069 242 63 % 483 180 708 038 497 709 70 % Päiväkeskushoitopäivät 3 084 4 858 3 134 65 % 2 343 3 824 2 375 62 % 277 409 281 69 % 464 625 478 76 % / hoitopäivä 82 64 66 103 % 93 67 76 113 % 61 55 66 121 % 38 46 12 26 % Kulut 252 552 309 266 205 359 66 % 218 230 257 897 180 952 70 % 16 859 22 398 18 656 83 % 17 463 28 971 5 752 20 % Tuotot 67 919 106 850 65 925 62 % 52 268 84 750 50 384 59 % 6 220 10 100 6 254 62 % 9 431 12 000 9 287 77 % Netto 184 633 202 416 139 434 69 % 165 962 173 147 130 567 75 % 10 639 12 298 12 402 101 % 8 032 16 971-3 536-21 % Tehostettu palveluasuminen 60 924 95 895 62 380 65 % 43 724 67 732 44 215 65 % 11 178 17 620 11 806 67 % 5 685 10 543 6 321 60 % hoitopäivät Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,3% 6,9% 7,8% 75 % 7,3% 6,6% 7,7% 78 % 8,7% 9,2% 9,9% 71 % 4,9% 6,2% 5,9% 63 % / hoitopäivä 132 130 128 99 % 129 127 125 98 % 144 139 141 101 % 127 129 123 95 % Kulut 8 020 792 12 431 457 7 980 380 64 % 5 649 406 8 623 008 5 537 612 64 % 1 607 096 2 448 205 1 660 638 68 % 721 298 1 360 244 777 458 57 % Tuotot 2 365 560 3 304 034 2 258 384 68 % 1 718 889 2 328 461 1 607 318 69 % 417 207 619 539 429 707 69 % 191 525 356 035 216 691 61 % Netto 5 655 232 9 127 423 5 721 996 63 % 3 930 517 6 294 548 3 930 294 62 % 1 189 889 1 828 666 1 230 931 67 % 529 773 1 004 210 560 767 56 % -08-08 10

Tilaus: Kunverilu Hoidon ja hoivan palvelut Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 14 301 20 701 14 024 68 % 9 651 13 703 8 697 63 % 1 557 1 935 2 163 112 % 3 093 5 063 3 164 62 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,6% 1,6% 1,5% 62 % 1,5% 1,4% 1,2% 57 % 1,3% 1,2% 1,8% 100 % 2,8% 3,0% 2,6% 58 % / hoitopäivä 172 164 169 103 % 166 155 164 106 % 215 210 188 89 % 167 172 169 98 % Kulut 2 452 822 3 401 479 2 371 115 70 % 1 602 304 2 122 312 1 429 908 67 % 334 651 406 230 405 685 100 % 515 867 872 937 535 522 61 % Tuotot 582 290 905 752 558 585 62 % 402 427 608 884 365 469 60 % 64 445 76 617 83 564 109 % 115 419 220 251 109 552 50 % Netto 1 870 531 2 495 727 1 812 530 73 % 1 199 877 1 513 428 1 064 440 70 % 270 206 329 613 322 122 98 % 400 448 652 685 425 969 65 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhyikaishoitopäivät 23 718 35 940 23 171 64 % 16 833 25 597 16 306 64 % 3 203 5 557 3 128 56 % 3 499 4 491 2 877 64 % / hoitopäivä 308 289 307 106 % 317 296 316 107 % 302 282 304 108 % 266 247 244 99 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,2% 2,1% 64 % 2,1% 2,1% 2,0% 62 % 2,1% 2,4% 1,9% 51 % 2,4% 2,2% 2,5% 75 % Kulut 7 313 625 10 376 873 7 115 125 69 % 5 336 384 7 581 879 5 155 051 68 % 966 065 1 569 507 952 129 61 % 932 072 1 109 272 702 318 63 % Tuotot 925 618 1 425 596 921 640 65 % 610 000 972 137 589 983 61 % 123 561 218 312 119 696 55 % 130 177 173 444 106 094 61 % Netto 6 388 007 8 951 277 6 193 485 69 % 4 726 385 6 609 742 4 565 068 69 % 842 504 1 351 195 832 432 62 % 801 895 935 828 596 224 64 % Kulut yhteensä 25 520 464 37 694 352 24 977 828 66 % 17 956 717 26 230 451 17 466 521 67 % 4 487 589 6 801 767 4 430 787 65 % 2 947 513 4 531 333 2 763 477 61 % Tuotot 5 322 184 7 913 284 5 120 549 65 % 3 682 796 5 381 984 3 512 488 65 % 879 063 1 358 982 863 138 64 % 659 750 1 109 874 630 550 57 % Netto 20 198 280 29 781 068 19 857 278 67 % 14 273 921 20 848 466 13 954 032 67 % 3 608 526 5 442 784 3 567 650 66 % 2 287 763 3 421 459 2 132 927 62 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 19 851 47 734 143 545 301 % 4 961 12 378 36 413 294 % 3 258 8 246 22 711 275 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 14 293 772 20 896 200 14 097 577 67 % 3 613 487 5 455 162 3 604 063 66 % 2 291 021 3 429 705 2 155 638 63 % Bruttokulut / yli 75-vuotias 8 456 12 490 8 276 66 % 8 226 12 016 8 001 67 % 9 906 15 015 9 781 65 % 7 716 11 862 7 234 61 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 98 % 98 % 99 % 101 % 99 % 99 % 99 % 101 % 99 % 99 % 98 % 100 % 97 % 97 % 97 % 101 % 11

Tilaus: Kunverilu Hoidon ja hoivan palvelut -08-08 -08-08 -08-08 Hoitopäivät 98 943 152 536 99 575 65 % 70 208 107 032 69 218 65 % 15 938 25 112 17 097 68 % 12 277 20 097 12 362 62 % - vanhuspalvelun yksiköt 71 661 105 320 70 978 67 % 48 089 68 078 45 601 67 % 13 113 19 989 14 388 72 % 10 122 17 233 10 951 64 % - osasto 5 7 067 10 600 6 979 66 % 5 243 8 133 5 008 62 % 1 039 1 544 1 004 65 % 763 889 567 64 % - osasto 6 7 243 10 864 7 095 65 % 5 500 8 204 5 608 68 % 762 1 610 847 53 % 951 1 005 415 41 % - osasto 3 4 348 6 520 4 302 66 % 3 203 4 708 3 075 65 % 577 969 570 59 % 437 647 422 65 % - ostopalvelut 8 624 19 232 10 221 53 % 8 173 17 909 9 926 55 % 447 1 000 288 29 % 4 323 7 2 % Kulut 17 787 238 26 209 809 17 466 620 67 % 12 588 093 18 327 199 12 122 571 66 % 2 907 812 4 423 943 3 018 452 68 % 2 169 237 3 342 453 2 015 298 60 % - vanhuspalvelun yksiköt 10 285 252 15 073 880 9 997 724 66 % 6 790 582 9 640 249 6 334 261 66 % 2 029 093 2 966 185 2 149 255 72 % 1 422 586 2 464 447 1 509 537 61 % - osasto 5 2 252 747 3 071 510 2 222 921 72 % 1 671 311 2 356 660 1 595 127 68 % 331 202 447 397 319 790 71 % 243 221 257 601 180 598 70 % - osasto 6 2 224 478 3 132 456 2 161 800 69 % 1 689 166 2 365 489 1 708 721 72 % 234 026 464 217 258 075 56 % 292 072 289 775 126 448 44 % - osasto 3 2 086 976 3 006 784 2 007 571 67 % 1 537 393 2 171 156 1 434 979 66 % 276 951 446 867 265 996 60 % 209 754 298 373 196 930 66 % - ostopalvelut/palvelusetelit 937 785 1 925 179 1 076 604 56 % 899 641 1 793 645 1 049 484 59 % 36 540 99 277 25 336 26 % 1 604 32 257 1 784 6 % /hoitopäivä 180 172 175 102 % 179 171 175 102 % 182 176 177 100 % 177 166 163 98 % - vanhuspalvelun yksiköt 144 143 141 98 % 141 142 139 98 % 155 148 149 101 % 141 143 138 96 % - osasto 5 319 306 319 104 % 319 306 319 104 % 319 306 319 104 % 319 306 319 104 % - osasto 6 307 288 305 106 % 307 288 305 106 % 307 288 305 106 % 307 288 305 106 % - osasto 3 480 461 467 101 % 480 461 467 101 % 480 461 467 101 % 480 461 467 101 % - ostopalvelut 109 100 105 105 % 110 100 106 106 % 82 99 88 89 % 100 0 % -08-08 12

Tilaus: Kunverilu Kuntoutus -08-08 -08-08 -08-08 Terapia-asiakkaat 474 625 485 78 % 361 463 386 83 % 69 103 77 75 % 39 55 20 36 % / terapia-asiakas 675 828 703 85 % 677 825 705 85 % 674 841 706 84 % 652 835 672 81 % jonotusaika kk - - - - - - - - - - - - Kulut 320 048 517 577 341 073 66 % 244 568 381 782 272 022 71 % 46 531 86 626 54 390 63 % 25 432 45 902 13 449 29 % Tuotot 2 969 2 328 5 416 233 % 1 903 1 688 3 517 208 % 376 413 695 168 % 261 213 216 101 % Netto 317 079 515 249 335 657 65 % 242 665 380 094 268 505 71 % 46 156 86 213 53 695 62 % 25 171 45 689 13 233 29 % Kuntoutus/Fysioterapia 649 218 1 146 972 723 113 63 % 505 686 865 780 571 725 66 % 75 162 168 639 83 307 49 % 66 526 107 618 61 001 57 % Kulut 1 042 188 1 544 702 1 070 021 69 % 813 855 1 191 963 849 819 71 % 121 621 227 117 121 882 54 % 103 914 118 975 88 359 74 % Tuotot 253 698 397 730 275 615 69 % 197 503 296 448 214 068 72 % 29 356 57 743 31 193 54 % 25 984 36 849 22 840 62 % Netto 788 490 1 146 972 794 406 69 % 616 352 895 515 635 751 71 % 92 265 169 374 90 689 54 % 77 930 82 126 65 518 80 % Rinmaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 156 138 127 92 % 98 98 79 81 % 34 34 29 85 % 24 6 19 317 % / asiakas 238 591 654 111 % 202 470 617 131 % 305 593 805 136 % 293 2 551 577 23 % Kulut 37 189 81 537 83 010 102 % 19 778 46 087 48 717 106 % 10 380 20 145 23 338 116 % 7 031 15 305 10 956 72 % Tuotot 71 420 93 150 181 079 194 % 46 553 59 070 116 860 198 % 16 401 25 050 46 111 184 % 8 466 9 030 18 107 201 % Netto - 34 231-11 613-98 068 844 % - 26 776-12 983-68 143 525 % - 6 020-4 905-22 773 464 % - 1 434 6 275-7 152-114 % Rinmaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 76 0 81 0 % 54 0 56 0 % 16 0 19 0 % 6 0 6 0 % Kusnnukset yhteensä 1 399 425 2 143 816 1 494 104 70 % 1 078 201 1 619 832 1 170 558 72 % 178 532 333 888 199 610 60 % 136 377 180 182 112 763 63 % Kusnnukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 1 399 425 2 143 816 1 494 104 70 % 1 078 201 1 619 832 1 170 558 72 % 178 532 333 888 199 610 60 % 136 377 180 182 112 763 63 % Tuotot ilman valtion määrärahaa 328 087 493 208 462 109 94 % 245 959 357 206 334 445 94 % 46 132 83 206 77 999 94 % 34 710 46 092 41 163 89 % Netto ilman valtion määrärahaa 1 071 338 1 650 608 1 031 994 63 % 832 241 1 262 626 836 112 66 % 132 400 250 682 121 611 49 % 101 667 134 090 71 600 53 % Ulkokuntien osuus - - - 3 892 2 437 2 109 87 % 645 502 360 72 % 492 271 203 75 % Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen - - - 836 134 1 265 063 838 221 66 % 133 045 251 184 121 970 49 % 102 159 134 361 71 803 53 % Fysioterapia/asia Fysioterapia/käynnit Puheterapia/asiakkaat Puheterapia/käynnit kkaat (oma muutos (oma toimin) muutos muutos muutos 8/2016 8/ tot-% 8-2016 8/2016 8/ tot-% 8-2016 8/2016 8/ tot-% 8-2016 8/2016 8/ tot-% 8-2016 Raahe 2 380 3 566 2 291 64,2 % -89 Raahe 9 797 18 000 9 425 52,4 % -372 Raahe 221 248 243 98,0 % 22 Raahe 1 122 1 371 919 67,0 % -203 Siikajoki 393 651 365 56,1 % -28 Siikajoki 1 267 1 950 1 342 68,8 % 75 Siikajoki 44 63 48 76,2 % 4 Siikajoki 189 331 163 49,2 % -26 Pyhäjoki 351 550 259 47,1 % -92 Pyhäjoki 1 919 1 789 1 383 77,3 % -536 Pyhäjoki 32 32 15 46,9 % -17 Pyhäjoki 114 196 67 34,2 % -47 Muut 104 254 152 59,8 % 48 Muut 158 200 265 132,5 % 107 Muut 2 2 2 100,0 % 0 Muut 7 21 8 38,1 % 1 Yhteensä 3 228 5 021 3 067 61,1 % -161 Yhteensä 13 141 21 939 12 415 56,6 % -726 Yhteensä 299 345 308 89,3 % 9 Yhteensä 1 432 1 919 1 157 60,3 % -275 Toiminterapia/asiakkaat muutos Toiminterapia/käynnit muutos 8/2016 8/ tot-% 8-2016 8/2016 8/ tot-% 8-2016 Raahe 140 215 143 46,0 % 3 Raahe 583 1 265 779 61,6 % 196 Siikajoki 25 40 29 40,0 % 4 Siikajoki 125 247 186 75,3 % 61 Pyhäjoki 7 23 5 21,7 % -2 Pyhäjoki 46 126 32 25,4 % -14 Muut 3 2 0,0 % -3 Muut 13 16 0,0 % -13 Yhteensä 175 280 177 42,9 % 2 Yhteensä 767 1 654 997 60,3 % 230 13-08 -08

Tilaus: Kunverilu Perhepalvelut Kaikki kunnat Raahe -08-08 -08-08 Siikajoki Pyhäjoki -08-08 Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 592 790 838 106 % 389 550 556 101 % 146 160 177 111 % 57 80 105 131 % / asiakas 597 682 470 69 % 715 682 470 69 % 253 682 470 69 % 665 682 470 69 % Kulut 353 163 538 625 394 025 73 % 278 286 374 992 261 429 70 % 36 952 109 089 83 225 76 % 37 925 54 544 49 371 91 % Tuotot 3 145 1 000 728 73 % 2 989 696 483 69 % 136 203 154 76 % 19 101 91 90 % Netto 350 018 537 625 393 297 73 % 275 296 374 296 260 947 70 % 36 816 108 886 83 071 76 % 37 905 54 443 49 279 91 % Sosiaalityö, asiakas 710 875 844 96 % 536 653 564 86 % 129 153 126 82 % 45 69 52 75 % / asiakas 739 907 582 64 % 741 907 649 72 % 748 922 660 72 % 698 874 563 64 % Kulut 524 971 794 030 491 513 62 % 397 036 592 564 366 003 62 % 96 512 141 130 83 177 59 % 31 422 60 336 29 258 48 % Tuotot 6 506 2 700 1 530 57 % 191 2 015 284 14 % 47 480 64 13 % 15 205 23 11 % Netto 518 464 791 330 489 983 62 % 396 844 590 549 365 719 62 % 96 466 140 650 83 112 59 % 31 408 60 131 29 236 49 % Avohuolto, asiakas 240 365 282 77 % 196 250 213 85 % 33 80 52 65 % 11 35 17 49 % / asiakas 2 247 2 068 2 133 103 % 2 228 2 088 2 184 105 % 1 856 1 855 2 129 115 % 3 746 2 408 1 501 62 % Kulut 539 185 754 732 601 391 80 % 436 733 522 028 465 157 89 % 61 243 148 427 110 700 75 % 41 209 84 277 25 534 30 % Tuotot 2 253 1 500 2 675 178 % 2 223 938 125 13 % 22 375 37 10 % 8 188 437 233 % Netto 536 931 753 232 598 716 79 % 434 510 521 091 465 032 89 % 61 220 148 052 110 663 75 % 41 201 84 090 25 097 30 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 107 104 102 98 % 91 90 78 87 % 14 11 19 173 % 1 2 2 100 % Hoitopäiviä 19 015 26 930 18 379 68 % 15 768 22 000 14 649 67 % 2 760 4 000 2 800 70 % 243 565 486 86 % / hoitopäivä 132 130 140 107 % 139 138 148 107 % 103 99 111 113 % 48 68 54 80 % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 0 98 % 2 % 2 % 1 % 87 % 1 % 1 % 1 % 173 % 0 % 0 % 0 % 100 % / asiakas 23 472 33 664 25 172 75 % 24 129 33 776 27 838 82 % 20 228 35 911 16 380 46 % 11 580 19 172 13 234 69 % Kulut 2 511 458 3 501 101 2 567 558 73 % 2 195 704 3 039 868 2 171 367 71 % 283 198 395 017 311 216 79 % 11 580 38 344 26 469 69 % Tuotot 139 959 198 000 186 613 94 % 112 374 158 229 146 706 93 % 17 804 22 000 9 231 42 % 5 1 000 938 94 % Netto 2 371 499 3 303 101 2 380 945 72 % 2 083 330 2 881 639 2 024 661 70 % 265 394 373 017 301 984 81 % 11 575 37 344 25 531 68 % Jälkihuolto, asiakkaat 13 17 16 94 % 12 15 12 80 % 1 2 4 200 % 0 0 0 0 % / asiakas 5 087 5 446 4 241 78 % 5 321 5 368 4 708 88 % 2 269 6 039 2 840 47 % 0 0 0 0 % Kulut 66 126 92 590 67 861 73 % 63 858 80 513 56 502 70 % 2 269 12 077 11 360 94 % 0 0 0 0 % Tuotot 1 497 0 121 0 % 1 046 0 1 0 % 450 0 119 0 % 0 0 0 0 % Netto 64 630 92 590 67 740 73 % 62 811 80 513 56 500 70 % 1 818 12 077 11 240 93 % 0 0 0 0 % -08-08 14

Tilaus: Kunverilu Perhepalvelut -08-08 -08-08 -08-08 Perheneuvola, asiakkaat 417 460 440 96 % 293 320 328 103 % 85 90 75 83 % 29 35 27 77 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 6 % 0 96 % 5 % 6 % 6 % 103 % 6 % 6 % 5 % 83 % 4 % 5 % 4 % 77 % / asiakas 1 001 1 553 1 199 77 % 1 000 1 553 1 205 78 % 1 010 1 553 1 135 73 % 990 1 553 1 344 87 % Kulut 417 519 714 378 527 442 74 % 293 099 496 959 395 292 80 % 85 859 139 770 85 132 61 % 28 725 54 355 36 305 67 % Tuotot 10 589 11 300 7 485 66 % 118 904 226 25 % 34 254 52 20 % 12 99 19 19 % Netto 406 930 703 078 519 957 74 % 292 981 496 054 395 067 80 % 85 824 139 515 85 080 61 % 28 713 54 256 36 286 67 % Lastenvalvoja, asiakas 451 620 509 82 % 338 500 414 83 % 91 80 74 93 % 22 40 21 53 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä paamissopimukset 451 620 509 82 % 338 500 414 83 % 91 80 74 93 % 22 40 21 53 % / sopimus 98 104 105 100 % 98 104 105 100 % 98 104 105 100 % 98 104 105 100 % / asiakas 98 104 105 100 % 98 104 105 100 % 98 104 105 100 % 98 104 105 100 % Kulut 44 316 64 783 53 254 82 % 33 212 52 244 43 315 83 % 8 942 8 359 7 742 93 % 2 162 4 180 2 197 53 % Tuotot 23 250 34 14 % 17 202 28 14 % 5 32 5 15 % 1 16 1 9 % Netto 44 293 64 533 53 220 82 % 33 195 52 043 43 287 83 % 8 937 8 327 7 737 93 % 2 161 4 163 2 196 53 % Kulut yhteensä 4 456 736 6 460 239 4 703 044 73 % 3 697 928 5 159 168 3 759 064 73 % 574 974 953 868 692 551 73 % 153 023 296 036 169 133 57 % Tuotot 163 972 214 750 199 185 93 % 118 959 162 983 147 852 91 % 18 499 23 344 9 662 41 % 60 1 609 1 509 94 % Netto 4 292 764 6 245 489 4 503 858 72 % 3 578 969 4 996 185 3 611 212 72 % 556 475 930 524 682 889 73 % 152 962 294 427 167 624 57 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 3 641 19 604 34 276 175 % 566 3 625 6 315 174 % 151 1 125 1 542 137 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 3 582 610 5 015 789 3 645 488 73 % 557 041 934 148 689 204 74 % 153 113 295 552 169 167 57 % -08-08 15

Tilaus: Kunverilu Suun terveydenhuolto -08-08 -08-08 -08-08 Hammashuollon asiakkaat 10 652 14 877 11 351 76 % 7 842 10 094 8 401 83 % 1 587 2 280 1 714 75 % 957 2 271 993 44 % Hammashuollon käynnit 25 621 37 745 26 445 70 % 19 507 28 945 20 024 69 % 3 437 5 654 3 613 64 % 2 179 2 741 2 389 87 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 24 % 34 % 26 % 76 % 25 % 30 % 26 % 86 % 22 % 31 % 26 % 84 % 23 % 70 % 26 % 37 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 51 % 74 % 56 % 76 % 52 % 74 % 59 % 80 % 50 % 73 % 48 % 65 % 55 % 77 % 50 % 65 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 61 % 60 % 60 % 100 % 62 % 58 % 60 % 103 % 62 % 58 % 60 % 103 % 62 % 58 % 60 % 103 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) 90,00 0,00 73 0 % 90,00 0,00 73,33 0 % 90,00 0,00 73,33 0 % 90,00 0,00 73,33 0 % Kulut yhteensä 3 037 403 4 505 609 3 019 244 67 % 2 325 713 3 425 429 2 242 324 65 % 376 518 631 275 425 926 67 % 263 756 382 640 288 139 75 % Tuotot 833 391 1 164 450 889 011 76 % 620 210 829 491 644 514 78 % 103 872 184 215 120 592 65 % 66 352 102 742 72 167 70 % Netto / asiakas 207 225 188 84 % 217 257 190 74 % 172 196 178 91 % 206 123 217 176 % Netto / asukas 66 100 63 64 % 68 104 64 62 % 51 83 57 68 % 62 88 68 77 % Netto / käynti 86 89 81 91 % 89 90 80 89 % 80 80 85 107 % 92 103 91 88 % Netto 2 204 011 3 341 159 2 130 233 64 % 1 705 503 2 595 937 1 597 810 62 % 272 646 447 059 305 334 68 % 197 404 279 898 215 972 77 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 22 314 14 093 8 432 60 % 3 613 2 597 1 602 62 % 2 531 1 574 1 083 69 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 1 727 817 2 610 030 1 606 242 62 % 276 259 449 656 306 936 68 % 199 935 281 473 217 055 77 % -08-08 16

Tilaus: Kunverilu Vammaispalvelut -08-08 -08-08 -08-08 Vammaispalvelu asiakkaat 26 30 35 117 % 22 22 24 109 % 4 5 7 140 % 0 3 4 133 % / asiakas 2 977 5 567 3 471 62 % 2 714 5 256 3 929 75 % 4 429 9 390 3 494 37 % 0 1 476 681 46 % Kulut 77 415 167 014 121 469 73 % 59 698 115 637 94 290 82 % 17 716 46 949 24 456 52 % 0 4 428 2 723 62 % Tuotot 223 0 1 804 0 % 219 0 1 803 0 % 5 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 77 191 167 014 119 666 72 % 59 479 115 637 92 487 80 % 17 712 46 949 24 456 52 % 0 4 428 2 723 62 % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumis) 250 256 265 104 % 196 200 203 102 % 38 40 42 105 % 16 16 20 125 % / asiakas 3 913 5 765 3 964 69 % 4 061 5 984 4 282 72 % 3 976 5 684 3 374 59 % 1 949 3 221 1 983 62 % Kulut 978 230 1 475 729 1 050 506 71 % 795 956 1 196 847 869 152 73 % 151 096 227 352 141 689 62 % 31 178 51 530 39 665 77 % Tuotot 325 600 729 122 % 325 600 729 122 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 977 905 1 475 129 1 049 777 71 % 795 631 1 196 247 868 423 73 % 151 096 227 352 141 689 62 % 31 178 51 530 39 665 77 % Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 3 559 5 475 3 617 66 % 2 440 3 650 2 522 69 % 1 119 1 825 1 095 60 % 0 0 0 0 % /hoitopäivä 133 133 133 100 % 133 133 130 98 % 134 133 140 106 % 0 0 0 0 % Kulut 475 110 727 936 481 962 66 % 325 188 486 096 328 779 68 % 149 922 241 840 153 183 63 % 0 0 0 0 % Tuotot 31 372 48 000 46 580 97 % 31 372 48 000 42 560 89 % 0 0 4 021 0 % 0 0 0 0 % Netto 443 737 679 936 435 381 64 % 293 816 438 096 286 219 65 % 149 922 241 840 149 162 62 % 0 0 0 0 % Vammaisten työtoimin, asiakkaat 2 2 0 0 % 1 1 0 0 % 1 1 0 0 % 0 0 0 0 % / asiakas 252 1 006 0 0 % 290 1 006 0 0 % 215 1 006 0 0 % 0 0 0 0 % Kulut 505 2 012 0 0 % 290 1 006 0 0 % 215 1 006 0 0 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 505 2 012 0 0 % 290 1 006 0 0 % 215 1 006 0 0 % 0 0 0 0 % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 95 115 135 117 % 77 85 102 120 % 13 20 24 120 % 5 10 9 90 % / asiakas 762 889 498 56 % 762 889 498 56 % 762 889 498 56 % 762 889 498 56 % Kulut 72 376 102 279 67 221 66 % 58 663 75 598 50 789 67 % 9 904 17 788 11 950 67 % 3 809 8 894 4 481 50 % Tuotot 36 0 57 0 % 30 0 43 0 % 5 0 10 0 % 2 0 4 0 % Netto 72 340 102 279 67 164 66 % 58 634 75 598 50 746 67 % 9 899 17 788 11 940 67 % 3 807 8 894 4 478 50 % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 1 603 635 2 474 970 1 721 158 70 % 1 239 795 1 875 184 1 343 010 72 % 328 853 534 935 331 279 62 % 34 987 64 852 46 870 72 % Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 31 957 48 600 49 170 101 % 31 945 48 600 45 135 93 % 10 0 4 031 0 % 2 0 4 0 % Vammaispalvelun NETTO 1 571 679 2 426 370 1 671 988 1 207 850 1 826 584 1 297 875 71 % 328 844 534 935 327 248 61 % 34 985 64 852 46 866 72 % -08-08 17

Tilaus: Kunverilu Vammaispalvelut -08-08 -08-08 -08-08 Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 314 315 294 93 % 201 202 182 90 % 83 83 80 96 % 30 30 32 107 % / asiakas 3 901 5 976 4 610 77 % 4 018 6 215 5 042 81 % 3 682 5 159 3 884 75 % 3 723 6 623 3 965 60 % Kulut 1 224 982 1 882 337 1 355 310 72 % 807 658 1 255 429 917 713 73 % 305 633 428 211 310 719 73 % 111 690 198 698 126 878 64 % Tuotot 69 341 96 350 65 486 68 % 43 955 60 083 43 793 73 % 23 849 33 946 19 870 59 % 1 537 2 321 1 824 79 % Netto 1 155 641 1 785 987 1 289 824 72 % 763 703 1 195 345 873 920 73 % 281 784 394 265 290 849 74 % 110 153 196 377 125 055 64 % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 27 072 45 272 28 315 63 % 17 279 28 948 18 229 63 % 6 608 11 749 7 137 61 % 2 773 4 275 2 720 64 % / hoitopäivä 138 132 134 102 % 135 131 133 101 % 156 142 146 103 % 119 117 118 101 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut 3 741 631 5 980 270 3 805 458 64 % 2 332 103 3 792 547 2 418 207 64 % 1 027 551 1 664 154 1 042 705 63 % 330 326 498 994 321 572 64 % Tuotot 723 225 1 110 300 738 124 66 % 401 281 648 411 436 614 67 % 193 379 326 890 225 455 69 % 73 941 108 147 71 932 67 % Netto 3 018 406 4 869 970 3 067 335 63 % 1 930 822 3 144 135 1 981 593 63 % 834 172 1 337 265 817 250 61 % 256 384 390 846 249 641 64 % Kehitysvammaisten 244 120 120 100 % 244 120 120 100 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % laitoshoitopäivät / hoitopäivä 411 419 415 99 % 411 419 415 99 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut 100 381 50 321 49 843 99 % 100 381 50 321 49 843 99 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 100 381 50 321 49 843 99 % 100 381 50 321 49 843 99 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 5 066 994 7 912 928 5 210 611 66 % 3 240 142 5 098 296 3 385 763 66 % 1 333 184 2 092 365 1 353 424 65 % 442 016 697 691 448 451 64 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 10 014 15 276 10 924 72 % 10 171 15 522 11 269 73 % 9 950 15 487 11 183 72 % 8 700 13 152 8 400 64 % Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 792 567 1 206 650 803 610 67 % 445 237 708 495 480 407 68 % 217 228 360 836 245 325 68 % 75 478 110 468 73 755 67 % Kehitysvammahuollon NETTO 4 274 427 6 706 278 4 407 001 2 794 906 4 389 801 2 905 356 1 115 957 1 731 529 1 108 099 366 538 587 223 374 695 Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 6 670 629 10 387 898 6 931 769 67 % 4 479 938 6 973 480 4 728 773 68 % 1 662 038 2 627 300 1 684 703 64 % 477 003 762 543 495 320 65 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 824 523 1 255 250 852 780 68 % 477 182 757 095 525 542 69 % 217 237 360 836 249 356 69 % 75 480 110 468 73 759 67 % Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 5 846 106 9 132 648 6 078 990 67 % 4 002 756 6 216 385 4 203 231 68 % 1 444 800 2 266 464 1 435 346 63 % 401 523 652 075 421 561 65 % Ulkokuntien osuus - - - - 2 012-1 532 12 902-842 % - 747-577 4 597-797 % - 214-167 1 351-807 % NETTO ulkokuntien jälkeen - - - 4 000 743 6 214 853 4 216 134 68 % 1 444 054 2 265 887 1 439 943 64 % 401 309 651 908 422 912 65 % -08-08 18