TARKASTUSLAUTAKUNNAN MUISTIO KAUPUNGINVALTUUSTOLLE SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS II/2006 RAPORTISTA
|
|
- Marika Anja Salo
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS II/2006 RAPORTISTA Muistio on laadittu kaupunginhallituksen pöytäkirjan :n tekstissä ja siihen liittyvän seuranta ja välitilinpäätös II/2006 raportissa esitettyjen tietojen perusteella. Muistiossa käsitellään vain osaa vuoden 2006 talousarviossa asetetuista tavoitteista. 1 KAUPUNGIN TALOUDEN TILA JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN toteaa, että kaupungin talous on kehittynyt vuoden 2006 aikana paremmin kuin talousarviota laadittaessa oli arvioitu. Peruskunnan vuosikate oli elokuun lopussa 52,7 milj., kun alkuperäisessä talousarviossa sen oli arvioitu muodostuvan 32,2 milj. :n suuruiseksi. Liikelaitosten toiminta on ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista ja ne arvioivat pystyvänsä tekemään tavoitteiksi asetetut tuloutukset, yhteensä 20,363 milj.. käyttötalousmenot tulevat seurantaraportissa esitettyjen tietojen perusteella pysymään lähellä muutettua talousarviota. Ylityspaineita on tuotu esille kaikkiaan noin 2 milj.. Tulojen ja käyttötalousmenojen kehitys Kaupungin talouden tila on muodostumassa paremmaksi kuin mitä vuoden 2006 talousarviota laadittaessa oli arvioitu. Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt jonkin verran talousarviossa arvioitua enemmän. Maanmyyntitulot tulevat arvion mukaan ylittämään alkuperäisen talousarvion vähintäin 4 milj. :lla. Liikelaitokset arvioivat pystyvänsä tekemään talousarvion edellyttämät tuloutukset peruskunnalle, yhteensä 20,363 milj.. Vuoden 2006 käyttötalousmenot tulevat seurantaraportissa esitettyjen tietojen perusteella olemaan vähintäin noin 15 milj. alkuperäistä talousarviota suuremmat. Muutoksia talousarvioon on mennessä tehty noin 13 milj. :n arvosta. Näistä suurin on kesäkuussa tehty sosiaali- ja terveystoimen menomäärärahojen 10,49 milj. :n korotus. Käyttötalousmenojen kasvu on tällä kehityksellä noin 6 % vuoden 2005 käyttötalousmenotasoon verrattuna. Se on samaa tasoa kuin käyttötalousmenojen kasvu vuonna Hallintokuntien talousarviot ovat seurantaraportin tietojen perusteella pääosin toteutumassa jo tehtyjen päätösten mukaisina. Raporteissa on tuotu esille kaikkiaan noin 2 milj. :n ylityspaineet. Useat hallintokunnat ovat raportoineet käynnistetyistä säästöohjelmista, joilla toiminta pyritään hoitamaan nykyisten määrärahapäätösten mukaisesti.
2 2 Peruskunnan tulojen kehitys Tulot Talousarvio (muutoksineen) Tilinpäätös 2005 Toimintatuotot 181,2 milj. 121,5 milj. 116,9 milj. 183,7 milj. Verotulot 401,3 milj. 286,0 milj. 269,8 milj. 388,7 milj. Valtionosuudet 73,2 milj. 49,5 milj. 43,2 milj. 64,9 milj. Käyttötalousmenojen kehitys Talousarvio 2006 muutoksineen Tilinpäätös 2005 Käyttötalousmenot 654,9 mil. 419,3 milj. 398,4 milj. 619,1 milj. Vuosikatteen kehitys Talousarvio 2006 alkuperäinen Tilinpäätös 2005 Peruskunta 32,2 milj. 52,7 milj. 46,8 milj. 44,4 milj. Oulun kaupunki (peruskunta+ liikelaitokset) x) Sisäisiä eriä ei ole eliminoitu 66,2 milj. x) 89,7 milj. 76,9 milj. 94,2 milj. Investointiohjelman toteutuminen Tekninen keskus arvio, että peruskunnan investointeihin talousarviossa varattuja määrärahoja jää käyttämättä noin 8,6 milj.. Liikelaitosten investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina, joskin osa investoinneista on myöhässä. Peruskunnan investointirahojen käyttöaste tilanteessa oli 45,3 %. Se oli hieman parempi kuin vuonna 2005, jolloin käyttöaste vastaavana ajankohtana oli 41,7 %. Vuonna 2005 peruskunnan investointeihin varattuja määrärahoja jäi käyttämättä 10,9 milj.. Kiinteistöjen perusparannusinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarviossa esitetyn 6,3 milj. :n suuruisina. Katu- ja viherrakentamisen investointien arvioidaan toteutuvan 25,3 milj. :n suuruisina talousarvion mukaisesti. Sen sijaan erillisinvestoinneista jää teknisen keskuksen arvion mukaan käyttämättä noin 8,6 milj.. Tästä summasta tavoitebudjettien alituksia on yhteensä noin 1,5 milj. (muun muassa Kuusiluodon lukion korjaus ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskus). Tavoiteaikataulusta ovat myöhässä seuraavat hankkeet: Kuivasrannan päiväkoti (4 kk), Kaakkurin terveysasema (9 kk) ja Heinäpään harjoitushalli (10 kk).
3 3 Investointien kehitys Talousarvio Tilinpäätös 2005 Peruskunta 84,8 milj. 38,4 milj. 24,0 milj. 47,4 milj. Liikelaitokset 44,1 milj. 23,3 milj. 17,2 milj. 31,7 milj. 2 KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTA pitää tarpeellisena kiinnittää huomiota siihen, että vuoden 2006 toisessa seuranta- ja välitilinpäätösraportissa on ensimmäistä kertaa raportoitu uuden kaupunkistrategian toteutumisesta. Raportointi on hyvä avaus tuoda tarkasteltaviksi ja keskusteltaviksi myös mittarit, joilla strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan. Tavoitteiden toteutumista on raportissa tarkasteltu mittareilla, jotka on valmisteltu virkamiestyönä keskushallinnossa. Palautteen avulla mittareita voidaan edelleen kehittää vastaamaan paremmin strategisten tavoitteiden sisältöä. Seuranta ja välitilinpäätös II/2006 raportissa on ensimmäistä kertaa raportoitu kattavasti uuden kaupunkistrategian toteutumisesta. On erinomaista, että strategisten tavoitteiden tilasta on raportoitu näin nopeasti. Strategiset tavoitteet ulottuvat pitkälle aikavälille, mutta on tarpeen tarkastella toiminnan etenemistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin myös kaupunkistrategian osalta jo talousarviovuoden aikana. Kaikille strategisille tavoitteille ei seurantaraportissa ole vielä kattavasti määritelty mittareita, joilla tavoitteiden toteutumista tarkastellaan. Strategiset tavoitteet ovat pitkälle aikavälille asetettuja tavoitteita. Muun muassa tästä syystä mittareita ei tulisi perusteettomasti muuttaa strategian voimassaolon aikana. Tarkastuslautakunnan mielestä useisiin strategisiin tavoitteisiin jo liitetyt mittarit vaativat kehittämistä. Tärkeää olisi löytää mittareita, joilla voidaan tarkastella vaikuttavuutta. kiinnittää huomiota myös siihen, että kaupunkistrategian ja virastojen ja liikelaitosten strategioiden yhteensovittaminen on tärkeää sekä sisällön että mittareiden tasolla. Seurantaraportissa on kerrottu uudesta työvälineesta Targetor Cube järjestelmästä, johon eri tasojen strategiat kokonaisuudessaan on pääosin viety. Lautakunta arvioi, että uusi työkalu on omiaan myös parantamaan ja yhtenäistämään strategisten tavoitteiden toteutumisen seurantaa.
4 4 3 HALLINTOKUNTIEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN toteaa, että opetustoimella on eri menoihin kohdistuvia talousarvion ylityspaineita yhteensä noin 0,6 milj., joihin opetuslautakunta teki ,3 milj. :n määrärahan korotusesityksen koulunkäyntiavustajien palkkausmenoihin. sosiaali- ja terveystoimen menot ovat kasvaneet 16,8 milj. edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kaupunginvaltuusto korotti vuoden 2006 kesäkuussa menomäärärahoja 10,49 milj.. Tilanteessa sosiaali- ja terveystoimen menojen ylitysennuste on 1,39 milj.. Kesäkuussa 2006 kaupunginvaltuusto edellytti määrärahoja korottaessaan sosiaali- ja terveystoimelta 1,23 milj. :n säästöjä ylitysuhan välttämiseksi. Asetettujen säästövelvoitteiden arvioitu toteutuma on 1,01 milj. tilanteessa Kaikkien sosiaali- ja terveystoimen tavoitteiden osalta ei olla vielä asetetuilla tasoilla, jotka ovat pääosin samoja kuin seurantaraportissa I/2006. Osan kohdalla tilanne on edelleen hieman huonontunut edellisestä vuodesta tai seurantaraportin I/2006 jälkeen. Tällaisia tavoitteita ovat toimeentulotukihakemusten käsittelyaika, yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon odotusaika lääkärille ja säännöllisen kotihoidon kattavuus. Opetustoimi Opetustoimi arvioi menomäärärahojen ylityspaineita 0,6 milj., joista se on erikseen raportoinut. Ylityspaineita on seuraavissa: koulunkäyntiavustajien palkkausmenot, tuet ja avustukset, opetussuunnitelman mukaisen yhdeksänsien luokkien äidinkielen opetuksen lisääntyminen, opetustoimen maksuosuuksissa sijoitettujen oppilaiden oppilasmaksut, Kastellin koulun huoneilman vuoksi aiheutunut oppilaiden siirto Toppilaan (kuljetuskustannukset) ja Pohjankartanon salin äänentoisto- ja valaistuslaitteiden uusimisen suunnittelu. Rehtorit ovat tehneet koulujen toimintaan erilaisia sopeuttamistoimia syyslukukaudeksi tarkoituksenaan pysyä talousarviossa. Seurantaraportin II/2006 mukaan tilanne ei anna vielä tietoa siitä, miten rehtorit onnistuvat pysymään budjetissa ja tarvitaanko lisämäärärahaa. Seurantaraportin II/2006 valmistumisen jälkeen tilanne on tarkentunut siten, että opetuslautakunta päätti esittää koulunkäyntiavustajien palkkamenojen korottamista 0,3 milj. :lla. Sosiaali- ja terveystoimi Menojen toteutuma ja ylitysarvio Sosiaali- ja terveystoimen menojen toteutuma (ilman nettositovia hankkeita ja päivähoidon nettoyksikköä) oli tilanteessa 225,6 milj.. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna menot ovat kasvaneet 16,79 milj.. Sosiaali- ja terveystoimesta saadun tiedon mukaan menojen poikkeuksellista kasvua selittävät pääasiassa menojen jaksotus oikealle seurantajaksolle, työmarkkinatukiuudistuksen kuntaosuus ja Oulu-lisän menojen kasvu. Kaupunginvaltuusto päätti
5 korottaa sosiaali- ja terveystoimen menomäärärahoja yhteensä 10,49 milj.. Sosiaali- ja terveystoimen menojen ylitysennuste tilanteessa on muutettuun talousarvioon nähden 1,39 milj.. Ylitystä ennakoidaan omassa toiminnassa 0,69 milj. ja erikoissairaanhoidossa 0,7 milj.. Omassa toiminnassa ennakoidaan ylitystä palvelujen ostoissa yhteensä 1,9 milj.. Vanhustyön määrärahat ovat ylittymässä yksityisiltä ostettujen jatkohoitopaikkojen ostoissa. Myös suun terveydenhuollon kautta kulkeva hammasteknisten palveluiden läpilaskutus aiheuttaa sekä tulo- että menomäärärahojen 0,2 milj. :n ylityksen. Tämä aiheutuu laskutuskäytännön muutoksesta. Toisaalta omassa toiminnassa ennakoidaan alitusta aine- ja tarvikemenoissa 0,2 milj., avustuksissa 0,1 milj. ja muissa kuluissa 0,35 milj.. Oman toiminnan henkilöstömenot ovat kokonaisuutena alittumassa 0,6 milj., mutta sairaala- ja laitoshoidon palveluyksikön henkilöstömenojen ennakoidaan ylittyvän. Henkilöstömenojen kasvun syynä ovat olleet suuret sairauspoissaolot. Tulojen ennakoidaan alittuvan yhteensä 0,1 milj.. Erikseen nettositovien kehittämishankkeiden ja päivähoidon nettoyksikön arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sosiaali- ja terveystoimen ennakoitu ylitys+ / alitus- muutettuun talousarvioon nähden milj. (ilman nettositovia hankkeita ja päivähoidon nettoyksikköä) Toimintatulot yhteensä Oma toiminta Lakisääteiset Toimintamenot yhteensä Oma toiminta Lakisääteiset menot Erikoissairaanhoito -0,11 +0,48-0,59 +1,39 +0,69 +0,01 +0,70 Säästövelvoitteet Kaupunginvaltuusto päätti sosiaali- ja terveystoimen määrärahoja korottaessaan edellyttää toiminnan kehittämistä ja toimenpiteitä säästöjen aikaansaamiseksi ja ylitysuhkan välttämiseksi. Asetetun 1,23 milj. :n säästötavoitteen toteutumisesta sosiaali- ja terveystoimi on raportoinut tulosyksiköittäin seurantaraportissa II/2006. Seurantaraportin mukaan sosiaali- ja terveystoimelle asetetut säästövelvoitteet toteutuvat pääosin. Vanhustyön tulosyksikön säästötavoitteet jäävät osittain toteutumatta. Sosiaali- ja terveystoimesta saadun tarkennetun tiedon mukaan säästövelvoitteiden ennakoitu toteutuminen on 1,01 milj. tilanteessa Määrärahojen korotusesitykset Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti seurantaraporttia II/2006 käsitellessään velvoittaa tulosyksiköitä jatkamaan säästötavoitteiden toteuttamista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus päätti korottaa sosiaali- ja terveystoimen tulo- ja menomäärärahoja 0,36 milj.. Tämä sisältää ulkopuolisesta rahoituksesta aiheutuvat korotukset sekä suun terveydenhuollon hammasteknisen työn laskutuskäytännön muutoksesta aiheutuvan korotuksen.
6 6 Toiminta Sosiaali- ja terveystoimi on pääosin raportoinut tavoitteidensa toteutuman. Osa tavoitteista on sellaisia, jotka raportoidaan vasta vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Kaikkien raportoitujen tavoitteiden osalta ei vielä olla tavoitteeksi asetetulla tasolla. Nämä tavoitteet ovat pääosin samoja kuin seurantaraportissa I/2006. Päivähoito ja perhetyö Päivähoidossa ei ole aloitettu tavoitteen mukaista yhden päiväkodin toiminnan kilpailuttamista. Vuonna 2006 on keskitytty oman sopimusohjauksen ja nettobudjetoinnin kehittämiseen, joten kilpailuttamisen perusteet ja laajuus mietitään uudelleen. Sosiaalityö Sosiaalityön tulosyksikössä tulee tehdä aktivointisuunnitelma/sosiaalityön suunnitelma kaikille uusille alle 25-vuotiaille pitkäaikaisasiakkaille. Raportoinnin mukaan niitä ei ole ehditty tehdä kaikille. Käsittelyvalmiin toimeentulotukihakemuksen käsittelyaika oli keskimäärin 16 työpäivää, kun tavoite on enintään seitsemän vuorokautta työpäivinä laskettuna. Vuoden 2006 kesä-heinäkuussa käsittelyaika piteni keskimäärin työpäivään. Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana keskimääräinen jonotusaika oli vielä 11 vuorokautta. Lastensuojelun tarve on kasvanut. Ostopalvelulaitoksilta ostettujen hoitopäivien määrä oli ennakoitua suurempi johtuen sijoituksen tarpeessa olevien huostaanotettujen lasten arvioitua suuremmasta määrästä. Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana on tehty jo 27 huostaanottoa, kun talousarviossa on tunnuslukutavoitteena enintään 20 huostaanottoa vuonna Terveydenhuolto Terveydenhuollon tulosyksikössä hoitotakuun toteutuminen lain edellyttämällä tavalla poikkesi hieman tavoitteesta, sillä avoterveydenhuollossa hoidon tarpeen arviointi toteutui kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta 99,6 %:sti ja hoidon aloitus kolmen kuukauden kuluessa 86,3 %:sti. Hammashuollossa hoitopalvelujen lisääntynyt kysyntä aiheuttaa paineita hoitotakuun rajoissa pysymiselle. Yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon päivystystoiminnan odotusajan lääkärille pitää tavoitteen mukaan olla 0-2 tuntia 90 %:ssa käynneistä. Potilaiden odotusaika oli seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana alle tunnin 37 %:ssa, alle kaksi tuntia 66,4 %:ssa ja alle kolme tuntia 87,9 %:ssa käynneistä. Tilanne on hieman huonontunut vuoden alusta, sillä vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana odotusaika oli alle tunnin 38,9 %:ssa, alle kaksi tuntia 70,9 %:ssa ja alle kolme tuntia 91,7 %:ssa käynneistä. Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu ei ole vielä toteutunut lain edellyttämällä tavalla. Heinäkuun lopussa oli jonossa yli kuusi kuukautta jonottaneita yhteensä Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sairaanhoitopiirille velvoitteen saattaa tilanne lain edellyttämälle tasolle vuoden 2006 loppuun mennessä.
7 7 Vanhustyö Vanhustyön tulosyksikön tavoitteen mukaan tulee 92 % yli 75-vuotiaista asua kotonaan riittävien palvelujen turvin, mutta heinäkuun lopussa toteutuma oli 91,6 %. Säännöllisen kotihoidon kattavuuden tulee tavoitteen mukaan säilyä yli 75-vuotiaiden osalta. Säännöllisen kotihoidon piirissä oli 16,3 % yli 75-vuotiaista tilanteessa 31.7., kun vuoden 2005 aikana säännöllisen kotihoidon palveluja sai 18,3 % yli 75-vuotiaista. Keskimääräinen jonotusaika erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaalaan oli 2,2 vuorokautta, kun tavoitteena on yksi vuorokausi. Tilanne on parantunut vuodesta 2005, jolloin jonotusaika oli 2,8 vuorokautta. Ympärivuorokautisten palvelukotipäivien osalta asetettua tavoitetta ei arvioida saavutettavan, koska vuodelle 2006 suunniteltujen 15 uuden paikan käyttöönotosta on toistaiseksi luovuttu säästösyistä. Koko vuoden toteutumaksi arvioidaan asumispäivää, kun tavoitteena on asumispäivää. Mielenterveys- ja vammaispalvelutyö Mielenterveys- ja vammaispalvelutyön tulosyksiköllä on tavoitteena, että hoitotakuu toteutuu lain edellyttämällä tavalla. Opiaattikorvaushoidon osalta hoitotakuu ei kuitenkaan ole täysin toteutunut. Tekninen keskus Tekninen keskus raportoi strategisten tavoitteiden toteutuvan pääosin suunnitellun mukaisesti. Poikkeuksena on kiinteiden rakenteiden ja laitteiden korvausinvestoinnoille asetettu tavoite, jota tilanteesta tehdyn arvion mukaan ei tulla saavuttamaan. Tavoitteen mukaan korvausinvestointien tulisi olla vähintään poistojen suuruiset. Tavoitetta seurataan pitkällä (5 v) aikavälillä. Tilapalveluiden menot ovat ylittyneet 0,15 milj.. Ylityksen raportoidaan johtuvan kunnossapitotöiden painottumisesta kevätkaudelle, Comacille osoitettujen töiden painottumisesta kunnossapidon puolelle sekä sähkönhinnan arvioitua suuremmasta korotuksesta. Teknisen keskuksen arvion mukaan tilapalveluiden nettotavoitetta ei saavuteta, mikäli menot noudattavat edellisvuoden menojakaumaa. 4 LIIKELAITOSTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN toteaa, että Oulun Energian ylijäämä oli tilanteessa yli kaksinkertainen budjetoituun verrattuna. Ylijäämä oli 14,0 milj., kun budjetoitu ylijäämä oli 6,9 milj.. Myös edellisenä vuonna ylijäämä oli budjetoitua suurempi. Oulun Veden ylijäämä oli 1,2 milj., kun ylijäämäksi oli budjetoitu 0,5 milj.. Budjetoitua suurempi ylijäämä johtui pienestä liikevaihdon kasvusta ja siitä, että liiketoiminnan kulut jäivät budjetoitua pienemmiksi. Oulun Aterialla oli alijäämää tilanteessa 31.8., kun vuoden tavoitteena on :n ylijäämä. Oulun Aterian arvion mukaan tavoitteseen pääseminen vaatii toiminnallisia säästöjä.
8 8 Oulun Työterveydellä oli alijäämää tilanteessa 31.8, kun vuoden tavoitteena on :n ylijäämä. Työterveyden arvion mukaan heikompi tulos selittyy pääosin tavoitetta pienemmällä liikevaihdolla. Työterveys arvioi pääsevänsä loppuvuodesta :n ylijäämään. Liikelaitokset arvioivat, että ne pystyvät toteuttamaan talousarviossa niille asetetut tavoitteet. Tuloutustavoitteiden toteutuminen merkitsee 20,363 milj. :n tuloutusta peruskunnalle. Tuloutustavoitteet oli asetettu seuraaville liikelaitoksille: Oulun Energia (15,6 milj. ), Oulun vesi (3,9 milj. ), Oulun Satama (0,5 milj. ), Oulun Tietotekniikka ( ), Oulun Ateria (8 000 ), Oulun Työterveys ( ), Oulun Katutuotanto ( ) ja Oulun Comac ( ). Liikelaitosten muiden tavoitteiden toteutumista ja niiden toiminnan tilaa on tarkasteltu joidenkin liikelaitosten osalta seuraavassa. Oulun Energia Oulun Energian ylijäämä tilanteessa oli 14,0 mili. ( edellisenä vuonna 4,4 milj. ). Budjetoitu tavoite oli 6,9 milj.. Liikevaihto kasvoi 27,6 % ja oli 99,2 milj. (edellisenä vuonna 77,7 milj. ). Liiketoiminnan kulut olivat 76,1 milj. (edellisenä vuonna 63,9 milj. ), niissä oli kasvua 19,1 %. Merkittävin kuluerä oli energian hankintakulut 50,6 milj. (39,4 milj. ), jossa oli kasvua 28,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Oulun Vesi Oulun Veden taloudelliset tavoitteet ovat toteutumassa budjetoitua paremmin. Ylijäämä oli 1,2 milj. euroa tilanteessa. Se oli 0,7 milj. euroa budjetoitua suurempi. Liikevaihto kasvoi 1,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Se oli 12,9 milj. ja 0,1 milj. budjetoitua enemmän. Myyty vesimäärä kasvoi 1, 1 % ja laskutettu jätevesimäärä 1,8 %. Liiketoiminnan kulut jäivät 0,5 milj. budjetoitua pienemmiksi. Merkittävimmät alitukset olivat palveluiden ostoissa (0,2 milj. ) ja henkilöstökuluissa (0,1 milj. ). Toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan, lukuunottamatta vesijohdon orgaanisen aineen määrää koskevaa tavoitetta. Oulun Satama Oulun Sataman kokonaisliikennemäärä kasvoi 26,6 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Edellisenä vuonna liikennemäärä laski johtuen metsäteollisuuden työehtosopimuskiistan vaikutuksista. Kotimaan tuontiliikenne kasvoi 13,8 % ja ulkomaan tuonti 19,6 %. Ulkomaan kokonaisvienti kasvoi 42,1 % ja konttiliikenne 61,6 %. Oulun Sataman liikevaihto kasvoi 10 % budjetoituun verrattuna. Liikevaihto oli 3,6 milj. (edellisenä vuonna 2,6 milj. ). Tilanteessa ylijäämä oli 1,3 milj.. Se oli 37 % budjetoitua suurempi. Oulun Ateria Oulun Aterian ateriapalvelujen määrä oli tilanteessa ateriaa pienempi kuin vastaavana aikana vuonna Tilanteessa oli alijäämää
9 , kun koko vuoden tavoite on :n ylijäämä. Huonompaan tulokseen vaikuttaa pääasiassa palveluiden ostokulujen nousu. Palvelujen ostokuluja on lisännyt logistiikkakustannukset ja vuokravälitysfirman työvoiman vuokrauskustannukset. Oulun Ateria pyrkii nollatulokseen vuoden lopussa. Oulun Aterian arvion mukaan tavoitteeseen pääseminen vaatii toiminnallisia säästöjä. Oulun Työterveys Oulun Työterveyden liikevaihdon kasvu oli 5,6 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kun koko vuoden kasvutavoite on 8%. Tilikauden tulos oli tilanteessa alijäämäinen, kun koko vuoden tavoite on :n ylijäämä. Oulun Työterveyden raportoinnin mukaan heikompi tulos selittyy pääosin tavoitetta pienemmällä liikevaihdolla. Henkilöstökulut ovat nousseet budjetoitua enemmän, lähinnä kunnallisen lääkärisopimuksen korotusten vuoksi. Oulun Työterveys arvioi vuoden tulokseksi :n ylijäämää. Työterveys arvioi pääsevänsä valtuuston asettamaan :n tuloutustavoitteeseen. 5 TYTÄRYHTIÖIDEN JA KUNTAYHTYMIEN OSAVUOSIRAPORTIT kiinnittää huomiota kuntayhtymien osavuosikatsauksissa esitettyihin tietoihin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin katsauksessa kerrotaan sairaanhoitopiirin ja kuntien välisen sopimusjärjestelmän uudistamisen tarpeesta. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän osavuosikatsauksessa esitetään tietoja toiminnan ongelmista ja riskitekijöistä. tarpeeseen kehittää tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien osavuosikatsausten sisältöä kattavammaksi ja yhtenäisemmäksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän raportissa on tuotu esille muun muassa pikainen tarve uudistaa sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien välinen sopimusjärjestelmä. Kuntayhtymän hallitus on asettanut toimikunnan valmistelemaan sopimusmallin uudistamista. Mallia on tarkoitus uudistaa jo vuoden 2007 osalta. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän raportissa on esitetty tietoja palvelujen kysynnässä tapahtuneista merkittävistä muutoksista, ennakoidusta alijäämäisestä budjetista ja maksuvalmiuden heikentymisestä. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä on raportoinut mittavan investointiohjelman läpiviennistä. Tytäryhtiöt ja kuntayhtymät esittävät osavuosikatsauksissaan tietoja vaihtelevasti ja osittain ylimalkaisesti. Kaupunki ei ole antanut riittävän täsmällisiä ohjeita siitä, mitä tietoja kaupungille toimitettaviin osavuosikatsauksiin tulisi sisältyä. on jo vuoden 2005 toisesta välitilinpäätöksestä antamassaan muistiossa todennut, että tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien raportointia tulisi parantaa. Vuoden toiseen välitilinpäätökseen sisältyvien katsausten perusteella valtuuston tulisi saada tiedot tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien toiminnan ja talouden tilasta.
MUISTIO OULUN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS I/2006 -RAPORTISTA
1 OULUN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS I/2006 -RAPORTISTA Muistio on laadittu kaupunginhallituksen esityslistan kohtien 2 ja 3 sekä niihin liittyvän seuranta ja välitilinpäätös I/2006
Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina
Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
OULUN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN MUISTIO OULUN KAUPUNGIN SEURANTA JA VÄLI- TILINPÄÄTÖS II/2007 RAPORTISTA
1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN OULUN KAUPUNGIN SEURANTA JA VÄLI- TILINPÄÄTÖS II/2007 RAPORTISTA Muistio on laadittu kaupunginhallituksen esityslistan 24.9.2007 tekstissä ja seuranta ja välitilinpäätös II/2007
Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)
Talousarvion toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus
TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginhallitus 27.3.2012 TILINPÄÄTÖS 2012 Koko kaupunki TP 2011 TP 2012 Muutos % Toimintatuotot 59 702 062 65 402 858 5 700 796 9,55 Toimintakulut 347 846 795 374 691 312 26 844 517
Tilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTI SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS I/2009 RAPORTISTA
1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTI SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS I/2009 RAPORTISTA Tiivistelmä välitilinpäätöksen arvioinnista Kaupungin talous Talousarviossa asetetut talouden hallinnan tavoitteet eivät tule
Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.
Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin
TARKASTUSLAUTAKUNNAN MUISTIO OULUN KAUPUNGIN SEURANTA JA VÄLI- TILINPÄÄTÖS I/2007 RAPORTISTA
1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN OULUN KAUPUNGIN SEURANTA JA VÄLI- TILINPÄÄTÖS I/2007 RAPORTISTA Muistio on laadittu kaupunginhallituksen pöytäkirjan 28.5.2007 :n 320 tekstissä ja seuranta ja välitilinpäätös I/2007
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIMUISTIO OULUN KAUPUNGIN SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS I/2008 RAPORTISTA
1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN OULUN KAUPUNGIN SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS I/2008 RAPORTISTA 1 Kaupungin talous ja talousarvion toteutuminen Peruskunnan käyttötalousmenot pysyivät alkuvuonna muutetun talousarvion
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin
1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien
Talousarvio toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA
LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 1.12.2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA Lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 28.11.2011 kokouksen esityslistan liitteinä
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
TP INFO. Mauri Gardin
TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas
Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma
http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1
KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.
Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida
TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma
http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän
Tilinpäätösennuste 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa
Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta
Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% 2015-2016 Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 23 946-3 083
Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin
Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-
Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2019
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 270 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2019 Asianro 62/02.02.02/2019 Talousasiantuntija Ari Mäkinen: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain kesäkuun
Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion
Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu
Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja
Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,
Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.
Toteuma
1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 12/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 151 19.11.2018 161 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE
1 KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2017 oli noin 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2018 esiteltävä vuoden 2017 tilinpäätös on
Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto
Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto 14.1.2016 Sosiaali- ja terveysviraston tarkennettu ylitysoikeusesitys vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin HEL 2015-010093 T 02 02 00 Sosiaali- ja terveysvirasto
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon
Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on
Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (1) 29 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Kuntayhtymän valtuusto 29 Kuntayhtymän
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )
Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015
Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2018 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 7, 22.01.2018 Kaupunginhallitus, 703, 18.12.2017 7 Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätösennuste TRE:3389/02.02.01/2017 Kaupunginvaltuusto,
Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069
Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9
1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700
Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5
Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden
Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun
Tilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO
Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain
Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Suunnittelukehysten perusteet
Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017
Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä
Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot
KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015
Tilinpäätöksen ennakkotietoja
Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin
Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit
Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä
Verotulojen toteutuminen ja ennuste
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Talouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
Vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste (Kj)
Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 4333-2012 (016, 041) Vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste (Kj) Tiivistelmä: Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 5,1 milj. euroa. Käyttötalouden
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178
Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
OULUN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta Arviointimuistio 1 5.10.2009 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIMUISTIO SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS II/2009 RAPORTISTA
Tarkastuslautakunta Arviointimuistio 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIMUISTIO SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS II/2009 RAPORTISTA Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, että menojen kasvua ei ole vielä tämän