TARKASTUSLAUTAKUNNAN MUISTIO OULUN KAUPUNGIN SEURANTA JA VÄLI- TILINPÄÄTÖS I/2007 RAPORTISTA
|
|
- Saara Saaristo
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN OULUN KAUPUNGIN SEURANTA JA VÄLI- TILINPÄÄTÖS I/2007 RAPORTISTA Muistio on laadittu kaupunginhallituksen pöytäkirjan :n 320 tekstissä ja seuranta ja välitilinpäätös I/2007 raportissa esitettyjen tietojen perusteella. Muistiossa käsitellään vain osaa vuoden 2007 talousarviossa asetetuista tavoitteista. 1 Kaupungin talous toteaa, että peruskunnan käyttötalousmenot ovat ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana pysyneet alkuperäisen talousarvion tasolla. Loppuvuoden ajalta on korotustarpeita raportoitu yhteensä 5,4 milj., josta sosiaali- ja terveystoimen lisäystarpeiden vaikutus on 5,2 milj.. verotulojen kertymään on syytä kiinnittää huomiota. Alkuvuoden kokonaisverotulojen kertymä on jonkin verran talousarviossa arvioitua parempi, mutta jää koko maan kasvuennusteen 5,9 %:n tasolle. liikelaitosten tulosten ja hieman arvioitua paremman verokertymän kasvun ansiosta kaupungin ylijäämä on muodostumassa talousarviossa arvioitua paremmaksi. Tästä huolimatta peruskunnan vuosikate saattaa jäädä edellistä vuotta alhaisemmaksi. Tulot ja käyttötalousmenot Peruskunnan tulot ja menot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Verotulojen kertymä on hieman talousarviossa ennakoitua parempi. Toimintatuottojen kertymä on talousarvion mukainen. Peruskunnan tuloihin ja menoihin on lisätty 125,2 milj. johtuen sosiaali- ja terveystoimen siirtymisestä tilaaja-tuottajamalliin. Tämä muutos näkyy alla olevissa taulukoissa. Muutoksella ei ole vaikutusta peruskunnan tulokseen. Tekninen toimi on arvioinut maanmyyntitulojen ylittyvän 3,6 milj. ja rakennusvalvonta tulojensa ylittyvän 0,1 milj.. Sosiaali- ja terveystoimi on arvioinut tulojensa alittuvan 0,8 milj.. Peruskunnan tulojen kehitys Tulot TA 2007 TP 2006 milj. milj. milj. milj. Toimintatulot 104,1 (x) 61,6 311,6 (x) 187,5 Verotulot 151, ,1 406,8 Valtionosuudet 26,1 24,7 77,7 74,7 ( x)näihin lukuihin sisältyy sosiaali- ja terveystoimen tilaaja-tuottajamallin budjetoinnin vaikutus. Sosiaali- ja terveystoimen tuloihin ja menoihin on lisätty 125,2 milj.. Talousarvion vertailuluku vuoteen 2006 on siis 186,4 milj.. Vuoden 2007 talousarviossa arvioitiin verotulojen kasvun vuoteen 2006 verrattuna olevan 5,4 %. Alkuvuoden verokertymän kasvu on 5,9 %. Se on samaa tasoa kuin koko maan verotulojen kasvuennuste. Kunnallisverotuloja kertyi arvioitua enemmän, kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 10 %. Sen sijaan yhteisöverotuloja kertyi mennessä merkit-
2 2 tävästi arvioitua vähemmän. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna niitä kertyi 27,4 % vähemmän. Toukokuussa yhteisöverojen tilitys oli noin 5 milj. arvioitua suurempi. Tämä johtuu siitä, että verovuodelta 2006 tilitettävät täydennysmaksut olivat arvioitua suuremmat ja ne kohdistuivat eräpäivistä johtuen tänä vuonna toukokuun tilitykseen. Verotulojen kehitys Vero TA 2007 TP 2006 milj. milj. milj. milj. Kunnallisvero 140,4 127,7 354,6 335,6 Yhteisövero 11,1 15,3 53,1 56,1 Kiinteistövero 0,01 0,04 15,4 15,1 Yhteensä 151, ,1 406,8 Toimintamenoihin on alkuvuoden aikana tehty lisäyksiä, edellä mainitun sosiaali- ja terveystoimen budjetointia koskeneen muutoksen lisäksi, yhteensä 0,3 milj.. Sosiaali- ja terveystoimi on arvioinut menomäärärahan korotustarpeiden vaikutusten olevan yhteensä 5,2 milj.. Tätä käsitellään tarkemmin kohdassa 2. Nuorisotoimi, opetustoimi ja kulttuuritoimi ovat myös ilmoittaneet pienehköistä menomäärärahojen korotustarpeista. Peruskunnan käyttötalousmenojen kehitys Toteutuma Toteutuma TA 2007 TP 2006 milj. tot.% milj. milj. milj. 272,6 (x) 33,8 % 218,6 807,1 (x) 649,9 (x) Näihin lukuihin sisältyy sosiaali- ja terveystoimen tilaaja-tuottajamallin budjetoinnin vaikutus. Talousarvion vertailuluku vuoteen 2006 on siten 681,9 milj.. Peruskunnan investointiohjelma Peruskunnan investointien toteutuma-aste on 21,6 %. Se on korkeampi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna, jolloin toteutuma oli 17 %. Talonrakennusinvestointien toteutuma-aste on 22,9 % ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden 15,9 %. Vt 20 hankkeen Tiehallinnolle kuuluvan osuuden kustannuksista on toteutunut 29 %. Tähän osuuteen varaus vuodelle 2007 on 13,8 milj.. Tekninen keskus arvioi, että laskutusta kertyy tälle vuodelle 15,1 milj.. Peruskunnan investointien toteutuma Toteutuma Toteutuma TA 2007 TP 2006 milj. milj. milj. milj. 18,7 13,5 86,4 70,2 Vuosikatteen kehitys Peruskunnan vuosikate on tilanteessa 0,4 milj. alempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Talousarviossa koko vuoden vuosikatteen arvioitiin muodostuvan 29,5 milj. :ksi.
3 3 Peruskunnan ja Oulun kaupungin vuosikatteiden kehitys Peruskunta Kaupunki ,7 38,9 TP ,4 94, ,3 45,2 TP ,4 105, ,9 46,4 TA ,5 61,6 Kaupungin vuosikatearvio perustuu vuoden 2007 talousarviossa esitettyyn kaupungin tuloslaskelmaan, joka sisältää myös sisäiset erät. 2 Hallintokuntien talous ja toiminta Sosiaali- ja terveystoimi kiinnittää huomiota siihen, että sosiaali- ja terveystoimen menojen arvioidaan ylittävän talousarvion yhteensä 5,2 milj. :lla. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 5 milj. :lla. Vuonna 2007 erikoissairaanhoidon menojen kasvun (2,8%) arvioidaan kuitenkin olevan pienemmän kuin vuonna 2006 (11,7 %). toimeentulotukimenojen ennakoidaan ylittyvän yhteensä 1 milj., mikä johtuu pääosin asiakkaiden sosiaalisten tilanteiden vaikeutumisesta ja tulottomien asiakkaiden määrän kasvusta. Vuoden 2007 toimeentulotukimenojen määräksi ennakoidaan 14 milj., joka tarkoittaa 25 %:n kasvua vuodesta 2006 (11,2 milj. ). kaikissa sosiaali- ja terveystoimen seuranta I/2007:ssa raportoiduissa toiminnallisissa tavoitteissa ei olla vielä tavoitetasolla. Merkittävimmät poikkeamat ovat seuraavissa: hoitotakuun toteutuminen mielenterveyspalveluissa, jonotusaika erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaalan ja kaupunginsairaalan lyhytaikaishoitojaksojen keskimääräinen pituus. sosiaali- ja terveystoimi on esittänyt seuranta I/2007 raportissaan tiedot taloutensa ja toiminnallisten tavoitteidensa toteutumasta sekä kuvauksen palveluiden kysynnän kehityksestä.
4 Talous 4 Sosiaali- ja terveystoimen tilaajan menojen toteutuma ilman hankkeita oli tilanteessa 121,9 milj.. Vuonna 2007 talousarvion ylitystä arvioidaan erikoissairaanhoidon menoissa 5,0 milj. ja lakisääteisissä menoissa 0,5 milj.. Oman toiminnan menojen arvioidaan alittuvan 0,3 milj.. Tuloissa ennakoidaan alitusta omassa toiminnassa 0,37 milj. ja lakisääteisissä tuloissa 0,40 milj.. Sosiaali- ja terveystoimi tulee tekemään tarvittavat määrärahan muutosesitykset seuranta II/2007:n yhteydessä. Sosiaali- ja terveystoimen tilaajan (ilman hankkeita) talousarvion ennakoitu toteutuma valtuustoon nähden sitovalla tasolla, milj. Tulot/ menot Talousarvio Toteutuma Arvio 2007 Ylitys + / alitus - Toimintatulot 37,25 11,07 36,48-0,77 - oma toiminta 34,09 10,43 33,72-0,37 - lakisääteiset 3,15 0,64 2,75-0,40 Toimintamenot 357,36 121,89 362,56 5,20 - oma toiminta 236,68 78,40 236,38-0,30 - lakisääteiset 31,80 10,71 32,30 0,50 - erikoissairaanhoito 88,87 32,78 93,87 5,00 Somaattisessa erikoissairaanhoidossa arvioidaan 4 milj. :n ja psykiatrisessa 1 milj. :n ylitystä. Menot ovat lisääntyneet erityisesti sisätautien ja kirurgian aloilla. Erikoissairaanhoidon menoennuste vuodelle 2007 on 93,87 milj.. Vuonna 2006 toteutuma oli 91,28 milj., joten menojen arvioidaan kasvavan 2,8 % (vuonna 2006 kasvu 11,7 %). Lakisääteisten menojen ennakoitu 0,5 milj. :n ylitys johtuu toimeentulotukimenojen 1 milj. :n ylityksestä. Vuoden 2007 toimeentulotukimenojen määräksi ennakoidaan 14 milj., joka tarkoittaa 25 %:n kasvua vuodesta 2006 (11,2 milj. ). Lasten kotihoidontuen määrärahat alittunevat 0,5 milj.. Päivähoidon tuottaja on valtuustoon nähden erikseen sitova nettobudjetoitu yksikkö, jolla on sitovana tavoitteena nollan toimintakate. Yksikkö arvioi tavoitteen toteutuvan. Muut tuottajan palvelualueet (ilman päivähoitoa) ovat yhdessä sitovia sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden toimintakatteella nolla. Tilanteessa näiden tuottajien yhteinen toimintakate oli 1,1 milj.. Toimintakate oli positiivinen sosiaalipalveluiden (0,36 milj. ) ja terveydenhuollon palveluiden (0,41 milj. ) palvelualueilla. Negatiivinen toimintakate oli hoivahoidon ja kaupunginsairaalan (-1,34 milj. ), kotona asumista tukevien palveluiden (-0,19 milj. ) ja mielenterveyspalveluiden (-0,37 milj. ) osalta. Vuoden 2007 aikana tuottajatoiminta arvioi pääsevänsä asetettuun nollan toimintakatteeseen. Toiminta Sosiaali- ja terveystoimen tilaaja on raportoinut kaikkien sitovien strategisten tavoitteidensa ja osittain myös muiden tavoitteidensa toteutumasta. Kaikkien raportoitujen tavoitteiden osalta ei olla tavoitteeksi asetetulla tasolla. Merkittävimmät poikkeamat olivat seuraavissa tavoitteissa. Mielenterveyspalveluis-
5 5 sa hoitotakuu ei ole toteutunut lain edellyttämällä tavalla. Aikuispsykiatrian avohoitoon saapuneita lähetteitä oli tammi-huhtikuussa 238, joista 25 osalta hoidon arviointiin pääsy kesti yli lain määrittelemän kolmen viikon. Aikuispsykiatrian hoitotakuujonossa yli kuusi kuukautta jonottaneita asiakkaita oli 26. Vanhustyön palveluissa jonotusaika erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaalaan saa tavoitteen mukaan olla korkeintaan yksi vuorokausi, mutta tammi-maaliskuussa jonotusaika oli keskimäärin 3,2 vuorokautta (vuonna ,6 vuorokautta). Potilaiden määrä on kasvanut 52 % ja kustannukset 149 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kustannukset olivat 0,52 milj.. Huhtikuussa jonotilanne on parantunut merkittävästi johtuen mm. norovirusepidemian laantumisesta, tammikuussa käyttöön otetuista ympärivuorokautisista palvelukotipaikoista ja hoitopaikkojen joustavammasta käytöstä. Kaupunginsairaalan lyhytaikaishoitojaksojen keskimääräisen pituuden tulee olla alle 14 vuorokautta, mutta hoitojakson pituus on ollut 17 vuorokautta. Palveluiden kysynnässä on tapahtunut joitakin merkittäviä muutoksia. Kaupungin päiväkodeissa erityisesti alle kolmivuotiaiden lasten osuus on pysynyt suurena. Hoitopäiviä kertynee noin arvioitua enemmän. Kaupungin päiväkodeissa on ollut noin 320 lasta enemmän, kun taas perhepäivähoidossa on ollut 12 lasta vähemmän kuin vuonna 2006 vastaavana aikana. Päivähoitopalvelujen kysynnän kasvusta johtuen hoitopaikasta ei ole aina pystytty ilmoittamaan tavoitteen mukaisesti kahta viikkoa ennen hoidon alkamista. Tavoite toteutui 95 %:sti. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä on pysynyt lähes edellisen vuoden tasolla. Toimeentulotukimenojen ylitysennuste (1 milj. ) johtuu pääosin asiakkaiden sosiaalisten tilanteiden vaikeutumisesta ja tulottomien asiakkaiden määrän lisääntymisestä. Kotitaloutta kohti myönnetty toimeentulotuki on ollut 30 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työttömyys ei ole laskenut Oulussa aivan samassa suhteessa kuin valtakunnallisesti. Erityisesti nuorisotyöttömyys on korkea. Huhtikuussa 2007 Oulun työttömyysprosentti oli 10,9 %, kun valtakunnallinen luku oli 7,9 %. Tammi-huhtikuussa Oulun työttömyys on ollut keskimäärin 11,5 %. Vuonna 2006 Oulun keskimääräinen työttömyys oli 12,2 %, kun valtakunnallinen luku oli keskimäärin 9,5 %. Ympärivuorokautisten ostopalvelujen kysyntä ja kustannukset ovat lisääntyneet mielenterveys- ja sosiaalityössä johtuen asiakkaiden määrän kasvusta. Lisäksi asiakkaat tarvitsevat hoitoisuuden perusteella yhä kalliimpia hoitomuotoja. Erikoissairaanhoidossa hoidon aloittamista odottavia potilaita oli maaliskuun lopussa yhteensä 4085 ( potilasta ja potilasta). Yli kuusi kuukautta jonottaneita potilaita oli maaliskuun lopussa 328 ( potilasta ja potilasta). Nuorisotoimi Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve on kasvanut uusien asuinalueiden myötä. Toiminnan toteutukseen on löydetty uusia yhteistyötahoja kolmannelta
6 6 sektorilta. Nuorisotoimi arvioi tarvitsevansa järjestöjen ylläpitämien kerhojen avustuksiin lisämäärärahaa, jonka se arvioi tilanteessa olevan noin Opetustoimi kiinnittää huomiota siihen, että opetustoimen menojen osalta on uhkatekijänä Paulaharjun koulun korvaavien tilojen kustannukset, joiden määrää ei kuitenkaan vielä seuranta I/2007 tilanteessa pystytä arvioimaan. seuranta I/2007 raportissa on esitetty tiedot opetustoimen talouden toteutumasta. Raportti ei sisällä tietoja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta, palveluiden kysynnästä ja tuotantokyvystä. Opetustoimi arvioi taloutensa toteutuvan pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti. Toimintamenojen osalta uhkatekijänä on Paulaharjun koulun korvaavien tilojen kustannukset, joiden määrää ei vielä seuranta I/2007:ssa pystytä arvioimaan. Opetustoimi on raportoinut, että toimintaa on alkuvuoden aikana saatu suunnattua strategian kriittisten menestystekijöiden toimintalinjausten mukaisesti. Seurantaraportti ei kuitenkaan sisällä tietoja palveluiden kysynnästä ja tuotantokyvystä eikä tietoja yksittäisten toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta. Tekninen toimi kiinnittää huomiota siihen, että katuomaisuuden korvausinvestoinnit vähintään poistojen suuruiset pitkällä aikavälillä (5 v.) tavoite ei toteudu vuositasolla teknisen toimen arvion mukaan kuluvanakaan vuonna. Tekninen keskus arvioi pysyvänsä käyttötalouden menojen osalta talousarviossa, sen sijaan tulot ylittyvät. Talousarvion mukaisen maanmyyntitulon (6 milj. ) arvioidaan ylittyvän 3,65 milj. :lla eli nousevan 9,65 milj. :oon. Ylitys johtuu Bauhausin tontin myynnin varmistumisesta tälle vuodelle (5,2 milj. ). Strategisena tavoitteena on omaisuuden tehokas käyttö ja arvon säilyttäminen. Vuositason 2007 tavoitteeksi on asetettu, että korvausinvestoinnit ovat vähintään poistojen suuruiset pitkällä aikavälillä (5 v.) katu- ja rakennusomaisuudessa. Tavoite ei teknisen toimen arvion mukaan toteudu vuositasolla kuluvanakaan vuonna katuomaisuuden osalta. Tavoitteesta on jääty myös aiempina vuosina. Rakennusten osalta korvausinvestoinnit yltänevät poistojen tasolle. Strategiseksi tavoitteeksi on asetettu rakennusomaisuuden tuottotavoite 5 %. Tämä ei toteutune, mutta tekninen toimi arvioi vuositason 2007 tavoitteeksi asetetun 4,9 %:n tuottotavoitteen toteutuvan. Vuonna 2006 tuottotavoite oli 4,75 %, mutta toteutuma jäi 4,57 %:iin.
7 7 Kaupungin asunto-ohjelman mukainen kokonaisasuntotuotantotavoite on 1400 asuntoa vuodessa, josta kaupungin luovuttamien tonttien osuus on asuntoa. Teknisessä toimessa arvioidaan tontinluovutuksen tavoitteen toteutuvan. Tavoite saavutettiin myös vuonna Joukkoliikenteen määrärahat tulevat teknisen toimen arvion mukaan toteutumaan lähelle budjetoitua. Matkustajamäärät ovat pysyneet vuoden 2006 tasolla. Kuukausilippujen myynti on kasvanut alkuvuonna noin 2 % ja 40 matkan sarjalippujen myynti jopa kolmanneksen. 3 Liikelaitosten talous ja toiminta toteaa, että liikelaitosten myynti- ja maksutuottoja on kertynyt vähintäin budjetoidun mukaisesti. Liikelaitokset arvioivat pystyvänsä toteuttamaan niille talousarviossa asetetut tuloutustavoitteet, joiden yhteissumma on 26,1 milj.. Liikelaitosten talousarviotavoitteet Liikelaitokset arvioivat pystyvänsä toteuttamaan niille talousarviossa asetetut tuloutustavoitteet. Tuloutukset ovat yhteensä 26,085 milj.. Oulun Energian tuloutustavoite on 19,9 milj.. Oulun Veden tuloutustavoite on 4,3 milj.. Muiden liikelaitosten tuloutustavoitteet ovat välillä 0,05 0,75 milj.. Muut talousarviotavoitteet koskevat liikelaitosten perimien maksujen muutoksia ja investointitasoja. Oulun Energia Oulun Energiasta irrotettiin kuluvan vuoden alussa sähkön siirto ja jakelu omaan osakeyhtiöönsä (Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy). Tämän seurauksena Oulun Energian liikevaihto laski edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 10 % (6,0 milj. ). Liikevaihto tilanteessa oli 55,7 milj.. Liikeylijäämä eli liikevoitto oli 21,76 milj., mikä on 1,53 milj. viimevuotista enemmän. Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu 55,88 milj. :n tuotto verkkoliiketoiminnan yhtiöittämisen yhteydessä syntyneestä myyntivoitosta. Myyntivoitto koostuu tasearvon ja kauppahinnan välisestä erosta. Tämän jälkeen tilikauden ylijäämä tilanteessa oli 71,04 milj.. Investoinnit mennessä olivat 30,9 milj., joista 3,9 milj. (4,5 milj. alkuvuonna 2006) olivat vuosittaisia voimalaitosten ja verkoston rakennus- ja kunnossapitoinvestointeja. Suurin investointierä oli sijoitus Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n perustamiseen. Sähkön markkinahinnan ennustetaan pysyvän alhaisena ainakin syksyyn saakka. Oulun Energian mukaan se on suojannut tuotantonsa myynnin, joten sen hyvä tuloskehitys näyttää jatkuvan tänä vuonna.
8 Oulun Vesi 8 Oulun Veden välitilinpäätös osoittaa, että liikevaihto on pysynyt edellisvuoden tasolla ollen 6,9 milj.. Myyty vesimäärä on kasvanut 0,6 %, mutta laskutettu jätevesimäärä on alentunut 0,8 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Myydyn vesimäärän ja laskutetun jätevesimäärän vaihtelut liittyvät arviolaskutukseen ja teollisuuden kulutuksen luonnolliseen vaihteluun. Liiketoiminnan kulut olivat 2,6 milj., mikä oli 0,3 milj. budjetoitua ja 0,2 milj. edellisvuotta vähemmän. Liikeylijäämää jäi 2,3 milj. eli 0,2 milj. budjetoitua enemmän. Tilikauden ylijäämä oli 0,9 milj., eli 0,2 milj. budjetoitua parempi, mutta 0,1 milj. alkuvuotta 2006 vähemmän. Oulun Vesi arvioi, että koko vuoden tulostavoite saavutettaneen. Valtuustotasolle raportoitavat ja osavuositasolla mitattavat tavoitteet toteutuivat tilanteessa lukuun ottamatta jätevesilietteen hyötykäytön turvaaminen tavoitetta. Strategiseksi tavoitteeksi on asetettu, että valmius uuden lietteenkäsittelyjärjestelmän käyttöönottoon on vuonna Tavoitteen saavuttaminen on Oulun Veden arvion mukaan epätodennäköistä ympäristöluvasta tehdyn valituksen vuoksi. Kompostointia joudutaan jatkamaan nykyisellä paikalla, kunnes Vittakankaan ympäristölupa on lainvoimainen. Tammi-huhtikuussa 2007 käytettiin investointeihin 2,2 milj.. Tämä oli 0,8 milj. budjetoitua enemmän johtuen Kuusamontien järjestelyiden ja Metsokankaan verkostorakentamisen ennakoitua nopeammasta etenemisestä. Jätevedenpuhdistamon typenpoistolaajennus siirtyy osittain ensi vuoden puolelle, mistä johtuen koko vuoden investoinnit jäänevät Oulun Veden arvion mukaan suunniteltua pienemmiksi. Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto raportoi, että toteutuma tilanteessa oli lähes budjetoidun mukainen ja edellisvuoden kaltainen. Liikevaihto oli 2,39 milj., mikä oli 28 % budjetoidusta sen vuoksi, että alkuvuoden jätemäärät ovat raportin mukaan aina keskimääräistä pienemmät. Vastaavasti myös kulut olivat alkuvuonna budjetoitua pienemmät, mutta 0,1 milj. edellisvuotta suuremmat. Tilikauden ylijäämä oli 0,18 milj., kun viime vuoden vastaavana ajankohtana toteutuma oli 0,2 milj.. Oulun Jätehuollon strategian ja edelleen vuositason tavoitteina ovat mm. kaatopaikalle sijoitettavan jätteen suhteellisen määrän vähentäminen 2 %:lla asukasta kohti laskettuna verrattuna edellisvuoteen, hyötyjätemäärän nostaminen 10 % edellisvuodesta sekä ongelmajätteen talteenoton nostaminen 10 % edellisvuodesta. Hyötyjätemäärien (sisältää mm. paperi-, metalli- ja lasijätteen) kasvu on 23,7 % vuoteen 2006 verrattuna. Ongelmajätemäärä kasvoi peräti 83,3 % edellisvuodesta. Tähän on vaikuttanut mm. Ruskon Jätekeskuksen Oiva-pisteen avaaminen kuluvan vuoden tammikuussa. Kaatopaikalle sijoitettavan sekajätteen määrä asukasta kohti laskettuna on tavoitteen vastaisesti kasvanut 3 % edellisvuoteen verrattuna.
9 9 Oulun Ateria Oulun Aterian tilikauden alijäämä oli tilanteessa 0,08 milj., kun koko vuodelle on budjetoitu 0,02 milj. :n ylijäämä. Alijäämäisyys johtuu pääosin henkilöstön määrän lisääntymisestä Ylikiimingin ateria- ja siivouspalveluiden yhdistyttyä Oulun Ateriaan vuoden 2007 alusta. Tästä johtuen lomapalkkavelan osuus on kasvanut. Oulun Ateria arvioi pystyvänsä talousarvion mukaiseen tulokseen vuonna Henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vuoden 2006 vastaavaan aikaan verrattuna 60 työpäivällä. Pääosin sairauslomilla on 11,3 % henkilöstöstä, mikä tarkoittaa noin 40 henkilöä. Näistä keskimäärin päivää vuodessa sairauslomilla olevia on yhdeksän henkilöä. 4 Välitilinpäätösraportointi pitää tärkeänä, että välitilinpäätösraportointia kehitetään. On syytä arvioida uudelleen, mikä on ensimmäisen välitilinpäätöksen tarkoitus ja tavoitteet toiminnan ja talouden tilan raportoinnissa kaupunginvaltuustolle. Nykyinen raportointi keskittyy talousarvion toteutumisen raportointiin tulojen ja menojen osalta. Raportti ei anna valtuustolle riittävästi tietoja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta ja ennusteesta loppuvuoden osalta. Raportissa ei myöskään esitetä kattavasti tietoja palveluiden kysynnästä ja niiden tuotantokyvystä. kiinnitti huomiota raportoinnin puutteisiin jo muistiossaan vuoden 2006 ensimmäisestä välitilinpäätöksestä. Keskushallinnon antamien ohjeiden mukaan ensimmäisen vuosikolmanneksen raportoinnissa on keskeisintä toimintatuottojen ja toimintakulujen seuranta. Hallintokuntia on lisäksi pyydetty raportoimaan alkuvuoden kehityksestä, palveluiden kysynnästä ja niiden tuotantokyvystä sekä arvioimaan onko toimintaa saatu jo alkuvuodesta suunnattua siten, että noudatetaan strategian kriittisten menetystekijöiden toimintalinjauksia ja miltä sitovien tavoitteiden toteutumismahdollisuudet näyttävät. Seuranta ja välitilinpäätös I/2007 raportti ei kuitenkaan sisällä kattavasti tietoja näistä asioista. Tämä johtuu ainakin kahdesta seikasta. Kaikkien hallintokuntien raportointi ei ole ohjeiden mukaista. Erityisen puutteellisesti on esitetty arvioita palveluiden kysynnästä ja niiden tuotantokyvystä. Keskushallinnossa on myös jätetty osa hallintokuntien raportoimista tiedoista kokonaan pois raportista (esimerkiksi opetustoimen tiedot). Liikelaitoksia on pyydetty raportoimaan tuottamiensa palveluiden tilanteesta, kysynnän muutoksista sekä liikevaihdon ja menojen kehittymisestä verrattuna edelliseen vuoteen. Liikelaitosten raportointi vastaa pyydettyä raportointia paremmin kuin hallintokuntien raportointi.
OULUN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN MUISTIO OULUN KAUPUNGIN SEURANTA JA VÄLI- TILINPÄÄTÖS II/2007 RAPORTISTA
1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN OULUN KAUPUNGIN SEURANTA JA VÄLI- TILINPÄÄTÖS II/2007 RAPORTISTA Muistio on laadittu kaupunginhallituksen esityslistan 24.9.2007 tekstissä ja seuranta ja välitilinpäätös II/2007
MUISTIO OULUN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS I/2006 -RAPORTISTA
1 OULUN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS I/2006 -RAPORTISTA Muistio on laadittu kaupunginhallituksen esityslistan kohtien 2 ja 3 sekä niihin liittyvän seuranta ja välitilinpäätös I/2006
Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.
Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin
Tilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina
Talousarvion toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
Talousarvio toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
Tilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina
Tilinpäätösennuste 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa
Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.
VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.
VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen
KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.
Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p )
VEROTILITYKSET VUONNA 2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 ( 24): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 7,2 % heikompi kuin vuonna 2016. Tilitys oli kaikissa verolajeissa viimevuotista heikompi: kunnallisverotulot
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9
1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.
VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä
Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
TP INFO. Mauri Gardin
TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas
Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178
Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston
Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTI SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS I/2009 RAPORTISTA
1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTI SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS I/2009 RAPORTISTA Tiivistelmä välitilinpäätöksen arvioinnista Kaupungin talous Talousarviossa asetetut talouden hallinnan tavoitteet eivät tule
TARKASTUSLAUTAKUNNAN MUISTIO KAUPUNGINVALTUUSTOLLE SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS II/2006 RAPORTISTA
1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS II/2006 RAPORTISTA Muistio on laadittu kaupunginhallituksen pöytäkirjan 25.9.2006 581 :n tekstissä ja siihen liittyvän seuranta
Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627
Kouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
Talousarvion toteutuminen 31.8.2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 218 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT (koko kaupunki) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin merkittävät
Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)
Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto
Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut Konsernijaosto 23.4.2018 Talousarvion 2019 lähetekeskustelu Lähtökohtana uuden kuntastrategian päämäärät 1. Sujuva 2. Hyvinvoiva 3. Vireä Keskeisiä Tuusulan talouden
Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja
Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
Tilinpäätöksen ennakkotietoja
Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2019 KÄYTTÖTALOUS: Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttötalousmenot näyttävät toteutuneen likimain budjetoidun
Talousraportti 6/
1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015
Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.
Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti
Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät
20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi
Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto
Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto 19.2.2018 Tilinpäätös 2017 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tuloksen ennakkotieto (toimialat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 12,5 milj.
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015
Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015
Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
Verotulojen toteutuminen ja ennuste
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Talouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus
TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginhallitus 27.3.2012 TILINPÄÄTÖS 2012 Koko kaupunki TP 2011 TP 2012 Muutos % Toimintatuotot 59 702 062 65 402 858 5 700 796 9,55 Toimintakulut 347 846 795 374 691 312 26 844 517
Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIMUISTIO OULUN KAUPUNGIN SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS I/2008 RAPORTISTA
1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN OULUN KAUPUNGIN SEURANTA JA VÄLITILINPÄÄTÖS I/2008 RAPORTISTA 1 Kaupungin talous ja talousarvion toteutuminen Peruskunnan käyttötalousmenot pysyivät alkuvuonna muutetun talousarvion
Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )
Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Talousraportti 8/
1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa
Suunnittelukehysten perusteet
Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
OSAVUOSIKATSAUS II/2007
OSAVUOSIKATSAUS II/2007 1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 13.9.2007/3 mukaan talouskasvu jatkuu Suomessa edelleen. Korkeasuhdannetta vahvistaa kansainvälisen talouden