Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelma 199/02.02/2016. Kunnanhallitus

Samankaltaiset tiedostot
Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman raami

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kuntatalouden kehitysnäkymät

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja ja sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Mäntsälän vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Kunnanhallitus Lähtökohta

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Mäntsälän vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Kunnanhallitus Lähtökohta

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja ja sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Tekninen palvelukeskus on saanut valmiiksi päivitetyn Pattasten päiväkodin hankesuunnitelman Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Vuoden 2015 arviointikertomus

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle /211/2015

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Kunnanhallitus Kunnanhallitus RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke , to ja su

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Kuntatalous vuosien julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa. Valtiovarainvaliokunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, syksy Kunta- ja aluehallinto-osasto

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Kuntatalouden kehitysnäkymät kuntatalousohjelmassa Hannele Savioja

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys. Yleinen taloudellinen tilanne

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus /201/2016

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2019 talousarvion ja vuo sien taloussuunnitelman laadintaohjeen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Tilinpäätöstietoja vuodelta 2017

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta

Transkriptio:

Kunnanhallitus 132 30.05.2016 Kunnanhallitus 146 06.06.2016 Kunnanvaltuusto 61 20.06.2016 Kunnanhallitus 225 17.10.2016 Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 271 14.11.2016 Kunnanvaltuusto 119 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma 199/02.02/2016 Kunnanhallitus 30.05.2016 132 Lähtökohta Tällä hetkellä maailman taloudessa on runsaasti epävarmuustekijöitä, jot ka kärjistyessään voivat johtaa odotettua heikompaan talouskehitykseen. Kiinan talouden hidastuminen, Iso-Britannian mahdollinen EU-ero ja Ve nä jän tilanne vaikuttavat talouteen. Suomessa yh teis kun ta so pi mus neu vot te lu jen mahdollinen kariutuminen tai tehottomaksi jääminen on talouden kan nal ta negatiivinen riski. Mikäli Suomen talous ei piristy ennen kuin glo baa li taloussuhdanne jossain vaiheessa kääntyy heikommaksi, olisi tilanne en tistä tukalampi. Vientimarkkinoiden kasvu euroalueella voi yllättää po si tii vises ti ja erityisesti investointien kasvu voi piristyessään olla nopeaa. Suomen taloudessa on paljon patoutunutta kysyntää. Suomessa tar vit tai siin luottamusta tulevaisuuden kasvunäkymiin, mistä ei ole vielä kui ten kaan näkynyt merkkejä (Danske Bank: Suhdannekatsaus 21.3.2016) Suomen talousluvut 2014 2017 Muutos -% 2014 2015 2016 enn. 2017 enn. BKT -0,7 0,5 0,7 1,1 Vienti -0,9 0,6 1,5 4,0 Kulutus 0,3 0,7 0,4 0,2 Investoinnit -2,6-1,1 2,5 3,5 Työttömyysaste, % 8,7 9,4 9,6 9,4 Ansiotaso 1,4 1,1 1,1 0,6 Inflaatio 1,0-0,2 0,4 1,0 Julkinen velka/bkt 59,3 63,1 65,8 67,4 Valtiovarainministeriön Kuntatalousohjelma 2017 2020, kevät 2016 julkai sus sa kuvataan kuntatalouden lähivuosien näkymiä vaikeiksi. Hitaan talous kas vun vuoksi kuntatalouden verotulojen kehitys jää vaimeaksi. Mit tavis ta so peu tus toi mis ta huolimatta kuntien tulot eivät riitä kattamaan toi minta me no ja ja investointeja. Tulojen ja menojen välisen epäsuhdan kor jaa minen edel lyt tää rakenteellisten uudistusten toteuttamista, kuntien teh tä viä ja vel voit tei ta vähentävien toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Kuntien on jat ketta va myös kuntataloutta vahvistavia toimia. Kunnilla on suuri vas tuu kun tata lou den tasapainottamisesta toteuttamalla rakenteellisia uu dis tuk sia ja nos ta mal la tuottavuutta. Ilman näitä rakenteellisia uudistuksia kun nal lis vero pro sent tei hin kohdistuu huomattavan suuri nostopaine. Hallituksen tavoitteena on karsia kuntien tehtäviä ja velvoitteita 1 mrd. euroa vuoteen 2019 tasossa, joista helmikuun 2016 tilanteessa on toi men pide oh jel maan koottu 0,4 mrd. euroa lakimuutosvalmistelua varten. Lisäksi

hal li tus on asettanut kuntataloudelle sitovan menorajoitteen, jossa uusina toi mi na on huomioitu toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus, perus ope tuk sen valmistavan opetuksen yksikköhinnan alentaminen sekä amma til li sen koulutuksen oppilaspaikkojen lisäys. Kuntien velkaantuminen ja riskienhallinta Kuntien velkaantumisen taustalla ovat käyttötalouden kireys ja in ves toin tipai neet. Investointien tulee perustua huolelliseen suunnitteluun ja kä si tykseen väestökehityksestä, palvelutarpeista ja palveluverkosta sekä tu lo pohjas ta, jota tarvitaan vastuiden hoitamiseen. Näin asukaskohtaisen vel kamää rän lisäksi tarvitaan myös muita mittareita, joilla velan merkittävyyttä kun nal le ja kunnan lainanhoitokykyä arvioidaan. Näitä voidaan kuvata seuraa vil la mittareilla: omavaraisuusaste eli oman pääoman osuus koko pää omas ta: ku vaa kuntakonsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Tavoitetasona voi daan pi tää yli 50 prosentin omavaraisuutta, sen alle menevä luku ker too kunnan mer kit tä väs tä velkarasitteesta. Mäntsälän kunnan oma va raisuus as te oli vuo den 2015 tilinpäätöksessä 63,4 % ja kon ser nin 27,1 %. suhteellinen velkaantuneisuus: kuvaa paljonko käyttötuloista (ve rot, val tion osuu det ja toimintakulot) tarvittaisiin vieraan pääoman ta kaisin mak suun. Korkea suhteellinen velka edellyttää vakaata käyt tö talout ta. Vuon na 2013 koko maan suhteellinen velkaantuneisuus ylitti ns. krii si kun nan kriteerin tunnusluvun ja on pysynyt sen jälkeen 50 %:n rajan ylä puo lel la. Suhteellinen velkaantuneisuus oli Mäntsälän vuo den 2015 tilinpäätöksessä kun nas sa 52,8 % ja konsernissa 96,9 %. lainahoitokyky on suhteellisen selkeä ja tasapuolinen tun nus lu ku useam mal ta vuodelta mitattuna. Lainanhoitokate saadaan mit taa malla: vuosikate + korkomenot/korkomenot + lainanlyhennykset. Lai nanhoi to ky ky on hyvä kun tunnusluku on yli 2 ja välttävä lukuarvoilla 1 2 sekä heik ko, jos tunnusluku jää alle 1. Vuonna 2014 kuntien lainan hoi to kat teen kes ki ar von oli 1,2. Mäntsälän kunnan lai nan hoi to kate vuoden 2015 ti lin pää tök ses sä 1,5 ja kuntakonsernissa 1,6. Vuodesta 2017 alkaen tulevat voimaan kuntalakiin sisältyvät säännökset kun ta ta lou den (heikon talouden kuntien arviointimenettelyn kriteerien) tarkas te lus ta konsernitasolla. Kuntatalouden kehitysarvion mukaan kuntien ta lous ti lan ne muuttuu ilman lisätoimenpiteitä vuodesta 2018 huo nom mak si. Tarkastelujakson lopulla 40 prosentilla kunnista on arvioinnin mukaan yli 3 prosenttiyksikön suuruinen sopeutuspaine rahoitustasapainon saa vut ta miseen. Rahoitusmarkkinoiden muutokset ja heikko talouskehitys lisäävät tarvetta pa ran taa riskienhallintaa. Vastuiden kokonaisvaltainen hallinta korostuu. Käy tän nös sä nykyisiä velkoja lyhennetään aikana, jolloin ikääntymiseen liitty vät menot rasittavat kunta- ja kansantaloutta selvästi nykyistä enem män. Korkojen nousumahdollisuus on myös muistettava. Kokemukset kor kean korkotason kanssa toimimisesta ovat myös ajallisesti kaukana. Kus tan nusten lisääntyminen yhdistettynä lainakannan kasvuun voi aiheuttaa suu ria ongelmia.

Kuntien toimintaympäristön muutokset Vuoden 2015 alusta kunnat ovat rahoittaneet 50 % työttömän henkilön työmark ki na tues ta. Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden määrän kas vu vaikuttaa kuntien talouteen ja vaikuttaa monin tavoin kuntien pal ve lu jär jestel mään ja sen resursseihin. Kuntaan muuton alkuvaiheen palveluita ja kotou tu mis ta tulevia palveluja rahoitetaan valtion maksamilla las ken nal li sil la ja erityiskustannusten korvauksilla sekö verotuloilla. Digitalisaatio mah dollis taa täysin uudenlaisten tuotantomallien, palveluiden ja pal ve lu yh dis telmien kehittämisen. Investoinnit tietotekniikkaan eivät suoraan lisää toi minnal lis ta tuottavuutta vaan tuottavuuspotentiaali realisoituu vasta toi min ta tapo jen muuttuessa. Sote-valmistelussa on huolehdittava siitä, etteivät uudistukset vaaranna kun tien vastuulle jäävien peruspalvelujen (varhaiskasvatus, opetus- ja kulttuu ri pal ve lut, kaavoitus, maapolitiikka, ympäristö, alueen elinvoima, hy vinvoin nin ja terveyden edistäminen) järjestämistä. Hallituksen linjaukset ja kuntatalouden rahoitusperiaatteet Sipilän hallituksen tavoitteena on vakauttaa ja tasapainottaa kuntataloutta. Hal li tus on päättänyt menorajoitteesta, joka sisältää euromääräinen rajan kun ta ta lou teen aiheutuvalle menojen muutokselle. Menorajoitetta ei voi väljen tää 28.9.2015 päätetystä julkisen talouden suunnitelman tasolta. Me nora joit tees sa on huomioitu ammatillisen koulutuksen uudistus (-190 milj.), pe rus ope tuk sen valmistavan opetuksen yksikköhinnan alentaminen ja amma til li sen koulutuksen oppilaspaikkojen lisäys. Kuntatalouden menorajoite on vuoden 2019 tasolla -770 milj. euroa ja sitä on kiristetty -230 milj. euroa syk syn 2015 ta soon verrattuna. Kuntien verotulot kasvavat lähivuosina maltillisesti heikoista kas vu nä ky mistä johtuen. Valtionosuuksien indeksitarkistukset jäädytetään vuosina 2016 2019. Tulojen ja menojen epäsuhdan korjaaminen edellyttää sote- ja hallintouudistuksen toteuttamista, kuntien tehtävien ja velvoitteiden vä hentä mis tä sekä kuntien kuntataloutta vahvistavien toimien jatkamista. Vuosina 2017 2020 verotulojen arvioidaan kasvavan keskimäärin 2,5 pro sent tia vuosittain, jakson alussa hitaammin ja loppupuolella no peammin. Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutokset kuntien ve ro tuottoon kompensoidaan nettomääräisesti. Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntatalouteen 2017 2020 Sote- sekä aluehallintouudistuksen tavoitteena on että maakunnat aloit tavat toiminnan 1.1.2019 ja vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tämi ses tä siitä eteenpäin. VM: kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen tulevaisuuden kunta vuonna 2030 (väliraportti valmistuu vuoden 2016 lop puun) OPM: uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset oppimateriaalit peruskouluihin taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen nuorisotakuu yhteisötakuun suuntaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi muut toimenpiteet: varhaiskasvatusoikeuden muutos, hen ki lös tö mitoi tuk sen muutos päivähoidossa, maahanmuuttajien määrän kasvuun va rau tu mi nen, vapaan sivistyksen menosäästöt, var hais kas va-

tuk sen asia kas mak su jen korotukset, esiopetuksen lisäksi jär jes tet tävä kerhotoiminta LVM: liikennekaari yksityistielain kokonaisuudistus tieliikennelain muuttaminen TEM: alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen työllisyyden kuntakokeilu STM: palvelut asiakaslähtöisiksi Mäntsälän 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 ta lous suun ni telman valmisteluprosessi Vuonna 2015 Mäntsälän kunnan toimintakulut -125,8 milj. euroa pysyivät edel lis vuo den tasolla. Toimintakate -97,8 milj. euroa heikkeni vain -0,1 milj. euroa, 0,1 % (pl. käyttöomaisuuden myyntivoitot). Henkilöstökulut 52,2 milj. euroa supistuivat edellisestä vuodesta 0,5 milj. euroa sisältäen mm. 1,5 milj. euron henkilöstösäästövelvoitteen. Vuoden 2016 talousarviossa toimintakulut ovat 130 milj. euroa ja kasvavat 4,1 milj. euroa (3,3 %) vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna. Toi min taka te heikkenee -101,1 milj. euroon, 3,3 milj. euroa (3,5 %) ilman käyt töomai suu den myyntivoittoja. Käyttöomaisuuden myyntivoitot (1,5 milj. euroa) mukaan lukien toimintakate heikkenee 2 prosenttia -99,6 milj. euroon. Kun ta lii ton huhtikuussa julkaisemassa kuntakohtaisessa ve ro tu lo en nustees sa mah dol li se na riskinä on, että Mäntsälän verotulokertymä saattaa enim mil lään jäädä noin 1 milj. euroa alle budjetoidun arvion. Näin vuo si ka te ja tilikauden tulos vas taa vas ti supistuvat, ja lainakanta kasvaa, mikäli tu lovä hen nys tä ei saa da kompensoitua vastaavilla säästöillä. Vuoden 2017 raamiin budjetoidaan käyttötalouteen 1 %:n kasvu perustuen erit täin vaatimattomiin talouden kasvunäkymiin tälle ja ensi vuodelle. Yhden miljoonan euron kasvuvara mahtuu käytännössä virhemarginaaliin ja tar koit taa käytännössä 0 kasvua. Vertailun vuoksi todetaan, että vuoden 2015 tilinpäätöksessä käyttötalouden poikkeamat olivat kautta linjan tätä suu rem pia. Toimintakate vuodelle 2017 on 100,6 milj. euroa ja kes ki määräi nen muutos vuosina 2016 2017 vuositasolla 1,5 milj. euroa (1,5 %) vuo den 2015 tilinpäätökseen verrattuna. Nykyisten virka- ja työ eh to so pimus ten sopimuskausi päättyy 31.1.2017. Valtioneuvosto on päättänyt valtion tulo- ja menokehyksestä vuodelle 2017 huhtikuun aikana. Val tionosuuk sien ja verotulojen kasvuksi arvioidaan tässä vaiheessa 0,9 %. Ve rotu lot ja valtionosuudet kasvavat yhteensä 109,6 milj. euroon. Vuosikate säilyy vuosien 2015 2016 tasolla noin 8-9 milj. euroa. Mäntsälän in ves toinnit ovat jatkossa mittavat ensi vuonna eli yht. 38,7 milj. euroa, josta elinkaa ri hank keet 11,8 milj. euroa. Vuonna 2017 kunnan lainakanta kas vaa 28 milj. euroa 89 milj. euroon ja asukasta kohden 4 224 euroon. Raamin laskentaperusteet Kunnan henkilöstömenot budjetoidaan tässä vaiheessa nykyisten voi mas-

sa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Mahdollisiin muutoksiin pa la taan myöhemmin erikseen. Talousarvion valmisteluaikataulu Kunnanhallitus päättää vuoden 2017 talousarvioraamiesityksestä val tuustol le 30.5.2016 kokouksessa ja valtuusto päättää raamista 20.6.2016 kokouk ses sa. (valmistelija: kunnankamreeri Anja Tupamäki, 040-3145240) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitteluraamin valmistelun tiedoksi. Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkittiin, että Anna Helin poistui tämän pykälän aikana kokouksesta klo 15.28. Merkittiin, että Sari Martniku saapui tämän pykälän aikana kokoukseen klo 15.36. Kunnanhallitus 06.06.2016 146 Talousarvio- ja taloussuunnitelmaraamin 2017-2019 tausta-aineistona jae taan kunnan tulos- ja rahoituslaskelma, investointiohjelma 2017-2019 se kä arvio kuntakonsernin investoinneista ja lainakannan kehityksestä 2017-2019. Talousarviokehyksen tunnusluvut vuodelle 2017 ovat toimintakate -100,6 milj. euroa, muutos 0,8 % vuosikate 8,9 milj. euroa, 425 euroa/asukas investoinnit enintään 38,7 milj. euroa lainakannan lisäys, enintään 29 milj. euroa lainakanta enintään 90 milj. euroa, 4 272 euroa/asukas Talousarvion valmistelun aikataulu Talousarvion laadintaohjeet toimialoille ja tytäryhtiöille kh 27.6.2016 Tarkennetut talousarvion laadintaohjeet toimialoille ja tytäryhtiöille elo kuus sa 2016, huomioidaan mm. VM:n talousarvioesitys ja hal li tuksen linjaukset Lautakuntien ja tytäryhtiöiden esitysten palautus kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle 11.9.2016 mennessä Kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen julkistaminen 13.10.2016 Kunnan veroprosenteista päättäminen kv 31.10.2016 Talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2017-2019 päättäminen kv 28.11.2016 Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeet ja käyttösuunnitelmien valmis te lu oh jeet kh 7.12.2016

(valmistelija: kunnankamreeri Anja Tupamäki) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2017 talousarviota ja vuo sien 2017-2019 taloussuunnitelman valmistelua varten suunnitteluraamin, se los te osas sa esitettyjen tavoitteiden mukaisena. Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Keskeiset tunnusluvut 2017-2019 Kunnanvaltuusto 20.06.2016 61 Esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman laadintaan talousarvioraamin aiemmin selosteosassa esitettyjen tavoitteiden mukaisena. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisäksi päätökseen lisättiin Heli Hallikaisen esitys, että uimahallin rahoitusvaihtoehdot esimerkkilaskelmineen esitellään valtuustolle 2017-2019 taloussuunnitelman seuraavan käsittelyn yhteydessä. Liite 1. Keskeiset tunnusluvut 2017-2019 Liite 2. Investoinnit, raami Kunnanhallitus 17.10.2016 225 Kunnanhallitus antoi 27.6.2016 158 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2019 laadintaohjeet toimielimille ja kuntakonsernin tytäryhtiöille. Lau ta kun tien tuli palauttaa ehdotukset 11.9.2016 mennessä. Kunnanjohtajan tasapainottamassa talousarvioehdotuksessa tunnusluvut ovat: toimintakate -100,2 milj. euroa, muutos -1,3 milj. euroa, 1,3 % vuoden 2016 muutettuun talousarvioon verrattuna vuosikate 8,4 milj. euroa, 401 euroa/asukas suunnitelmapoistot 6,6 milj. euroa tilikauden tulos 1,8 milj. euroa investoinnit brutto ja netto 33,9 milj. euroa, 1610 euroa/asukas lainakannan lisäys 23 milj. euroa lainakanta 87, 34 milj. euroa, 4 152 euroa/asukas Kuntakonsernin investoinnit ovat taloussuunnitelmassa vuodelle 2017 yht. 45,5 milj. euroa, asukasta kohden 2 163 euroa. Mäntsälän kuntakonsernin lai na kan ta oli vuoden 2015 tilipäätöksessä 132,3 milj. euroa, 6 398 euroa asu kas. Lainakanta kasvaa tänä vuonna arviolta 151 milj. euroon ja vuon-

na 2017 yhteensä 173 milj. euroon, 8 283 euroon per asukas. Kun ta konser nin investoinnit ovat suunnitelmavuosina 2018-2019 yhteensä 84,8 milj. euroa ja lainakanta nousee arviolta 222,7 milj. euroon, 10 544 euroon/asu kas. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus aloittaa Ta 2017 ja taloussuunnitelman 2018-2019 kä sit telyn kuulemalla toimialoja. Perusturvajohtaja Rintala, sivistysjohtaja Lintonen, tekninen johtaja Seppälä ja kunnankamreeri Tupamäki esittelivät asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan, lisättiin Amandan päiväkodin peruskorjaukseen (investointisuunnitelma) vuodelle 2018 700 000 euroa ja vuodelle 2019 200 000 euroa. Kunnanhallitus 07.11.2016 255 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus jatkaa TA 2017 ja taloussuunnitelman 2018-2019 käsittelyä. Kunnankamreeri, sivistysjohtaja, perusturvajohtaja sekä tekninen johtaja olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Käsittely jatkuu 14.11. kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus 14.11.2016 271 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman hyväksymistä. Kunnanhallitus toteaa, että perusturvapalveluissa karsinnoille, jotka kunnanjohtajan esityksessä on kohdennettu lääkäriresursseihin, etsitään toimintavuoden aikana kate kaikilta toimialan tulosalueilta ja ne käsitellään keväällä 2017 osavuosikatsauksen yhteydessä. Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan seuraavilla muutoksilla: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarviossa kohdennetaan yhdistysten tilojen tukemiseen 20 000 euroa ja tarkempi erittely tehdään käyttösuunnitelman yhteydessä. Hallintopalveluissa kohdassa yleishallinto/avustukset 9000 euroa kohdennetaan Taito Uusimaa ry:lle (käsityökeskus). Lisäksi kunnanhallitus päätti seuraavista euromuutoksista:

Hallintopalvelut kohtaan yleishallinto/avustukset lisäys 8000 euroa kohdennus Elämän Leipä ry. Lisäksi kunnanhallitus päätti seuraavista tekstimuutoksista: Käyttötalousosa: Kohta: uudet virat/toimet: lisättiin 0,5 siivoustyönjohtaja Siivouspalvelut-tulosyksikkö: poistetaan toinen kappale kokonaan kohdasta Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017-2019 Kohta: Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017: ensimmäiseen virkkeeseen lisättiin Saaren keittiö. Sen lisäksi toinen virke muutettiin: Siivouspalveluiden kilpailutus toteutetaan ruokapalveluiden kanssa, yhdessä tai erikseen. Konserniosa, Mäntsälän vuokra-asunnot Oy: Muutettiin lause: Lainantarve johtuu rakennesuunnittelussa olleista vakavista virheistä ja puutteista sekä hankkeen kustannusarvion ylityksistä. Liite 1. Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma Kunnanvaltuusto 28.11.2016 119 Esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman. Ryhmäpuheenvuoroja pitivät: Asko Eerola, kokoomus Reijo Liinamaa, SDP Erkki Laukkanen, VAS Kari Peussa, MÄPU Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen puheenjohtaja määräsi kokoustauon 19.04-19.18. Puheenjohtaja totesi asiassa käytävän yleiskeskustelun ja sen jälkeen talousarvio käydään luvuittain läpi. Käsittelyn aikana Reijo Liinamaa, Jaakko Kyrön kannattamana esitti, että hallintopalveluiden kohdalta 17 000 avustukset siirretään sivistystoimen alaisuuteen. Keskustelun jälkeen Liinamaa veti ehdotuksen pois ja todettiiin yksimielisesti kunnanhallituksen pohjaesitys. Avustusperiaatteet valmistellaan erikseen vuoden 2017 puolella. Käsittelyn aikana Annika Warras-Stjernvall esitti sivulle 37 / Maankäytön tavoitteet: lisätään ensimmäiseen tavoitteeseen sana Asemanseutu, jolloin lause kuuluu: Keskusta-alueen ja Asemanseudun hankkeiden edistäminen ja rakennushankkeiden käynnistyminen ja niiden valmistuminen. Valtuusto hyväksyi tekstimuutoksen yksimielisesti. Käsittelyn aikana Kari Peussa teki muutosesityksen Perusturvapalvelut / Lasten ja nuorten palvelut: lisäys 28 000 euroa, omaishoidon tuki.

Valtuusto hyväksyi lisäyksen yksimielisesti. Käsittelyn aikana Asko Eerola teki tekstimuutosesityksen, Perusturvapalvelut / Varhaiskasvatus: s.64 Kuntalisä -kappaleesta poistetaan sana mahdollinen. (palvelusetelin käyttöönotto). Valtuusto hyväksyi tekstimuutoksen yksimielisesti. Käsittelyn kuluessa Teuvo Heikkilä teki muutosesityksen Tekniset palvelut / toimitilapalvelut: lisätään 30 000 euroa henkilöstömenoihin. Reijo Liinamaa kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu muutosesitys. Asiasta oli äänestettävä ja puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin. Äänestyksessä kunnanhallituksen esitys JAA ja Heikkilän muutosesitys EI. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 16 EI 22 TYHJIÄ 5 Puheenjohtaja totesi Heikkilän muutosesityksen tulleen hyväksytyksi. Merkittiin, että tämän asian osalta Jari Sillanpää ilmoitti asiaan eriävän mielipiteensä. Käsittelun kuluessa Kari Peussa teki muutosesityksen Investointiosa / Amandan päiväkoti: Ehnroosin päiväkotihanke 2081-2019 poistetaan investointiosasta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu muutosesitys. Asiasta oli äänestettävä ja puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin. Äänestyksessä kunnanhallituksen esitys JAA ja Peussan muutosesitys EI. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 32 EI 7 TYHJIÄ 2 POISSA 2 Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen pohjaesityksen tulleen hyväksytyksi. Käsittelyn kuluessa Marja-Leena Mäkipää, Lauri Yli-Martimon kannattamana, teki muutosesityksen Tytäryhtiöt / MYK Oy:n talousarvio, s. 115: määrärahalisäys 7000 euroa. Valtuusto hyväksyi lisäyksen yksimielisesti. Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvioesityksen 2017 ja 2018-2019 taloussuunnitelmaan seuraavilla muutoksilla: Tekstimuutokset:

Maankäyttö /Maankäytön tavoitteet: s.37, lisätään ensimmäiseen tavoitteeseen sana Asemanseutu, jolloin lause kuuluu: Keskusta-alueen ja Asemanseudun hankkeiden edistäminen ja rakennushankkeiden käynnistyminen ja niiden valmistuminen. Perusturvapalvelut/ Varhaiskasvatus: s.64, Kuntalisä kappaleesta poistetaan sana mahdollinen. (palvelusetelin käyttöönotto) Määrärahamuutokset: Perusturvapalvelut/lasten ja nuorten palvelut: lisäys 28 000 euroa, omaishoidon tukeen. Tekniset palvelut/toimitilapalvelut: lisäys 30 000 euroa, henkilöstömenoihin. Tytäryhtiöt/MYK Oy:n talousarvio: määrärahalisäys 7000 euroa. Merkittiin, että tämän pykälän aikana poistuvat kokouksesta: Antti Rinne 20.57 Kari Orre 21.05 Christina Kalenius 21.23 Timo Leino 21.33 Hans Kanerva 21.36 Kari Peussa 21.37 Liite 1. Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma