Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistelu. Palveluliikelaitosten johtokunta Taloussuunnittelujohtaja Pekka Heikkinen

Samankaltaiset tiedostot
Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

Ohjelmakokonaisuuden tavoitteet johdetaan Espoo-tarinasta.

Ohjelmakokonaisuuden tavoitteet johdetaan Espoo-tarinasta.

Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Ohjelmakokonaisuuden tavoitteet johdetaan Espoo-tarinasta.

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

/ /2014

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Kunnanhallituksen talousarvioesitys 2019

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuustoseminaari

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Kvsto

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Vuosien taloussuunnitelman kehys Veroprosentit 2018 Pia Ojavuo

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

3 (3) Kuntatalouden näkymät

Vastuuhlö/ yhteyshlö. linjauksiin (mihin linjaukseen kukin projektitai. Majuri / Mia Kuokkanen (ohjausryhmä = toimialan johtoryhmä)

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kehysesitys Valtuusto Pekka Heikkinen

Henrik Rainio

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset Lähde: Kysely kunnilta, huhtikuu 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Taipalsaaren painelaskelma päivitetty painelaskelma Tuomas Hanhela, Heli Silomäki

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Orimattilan maakuntauudistuksen jälkeen. Kuntaliiton maakuntakierros

Investointiohjelma Yhteenveto pohjaesityksen vaikutuksista

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Tulosennuste 7 / 2014

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

RAHOITUSOSA

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

Kuntatalouden tilannekatsaus

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntatalous vuosien julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa. Valtiovarainvaliokunta

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden kehitys 2016

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) toimenpiteiden valmistelu Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksessa

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Talousarvio ja suunnitelma Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus

Nilakan talouslukuja. Talousryhmä Ohjausryhmä päivitys

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Talousselvitys. Tampereen seutu

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous

Vuoden 2015 tilinpäätös

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Kuntatalousohjelma vuosille , Kevät Kunta- ja aluehallinto-osasto

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Nilakan kuntien talous tp 2013

KYSin kuntakierros 2017

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Etelä- Karjalan kuntien talouden tila ja tulevaisuus

Kuntien taloustietoja kuntakoon mukaan

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Transkriptio:

Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistelu Palveluliikelaitosten johtokunta 7.5.2014 Taloussuunnittelujohtaja 1

Lauta- ja johtokuntien käsittelyn tavoite Saada yhteinen ymmärrys Talouskehityksen kokonaistilanteesta Kaupungin palvelujen järjestämis- ja rahoitusmahdollisuuksista tulevina vuosina Palvelujen järjestämisestä niin, että kaupungin talous ja rahoitus saadaan valtuuston hyväksymällä tavalla tasapainoon Pohtia, millä tavoin lauta-/johtokunta voi omalta osaltaan edistää TATU:n hyötytavoitteen toteutumista 2

Mitä on tuottavuus 3

Lähtötilanne ja toimintaympäristön kehitys Lähtökohtana Espoo tarinan toteutus Vireillä olevat uudistushankkeet (kunta-, metropoli-, sote-ja valtionosuusuudistus sekä EKKV-valmistelu), joten epävarmuustekijöitä tulevaisuudesta on erittäin paljon Taloudellinen tilanne hyvin haastava - kansallinen kestävyysvaje ja miten se hoidetaan Talouden tasapainotus ja tuottavuustarve koskee koko kuntakenttää, palvelutarjontaa ja järjestämistapaa tarkasteltava kriittisesti Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toteutus ja sen vaikutukset kuntien toimintaan vielä hämärän peitossa Joka tapauksessa Espoon rahoitusmahdollisuudet kiristyneet olennaisesti ja pitkäaikaisesti Espoon väestö kasvaa ja väestörakenne muuttuu Lasten määrä kasvaa samoin vanhojen ikäluokkien Väestönkasvusta yhä suurempi osa ulkomaalaislähtöisiä 4

3,5 BKT-ennusteiden muutos/vm Bruttokansantuote 3 2,5 2 1,5 1 0,5 VM kevät 2014 VM syksy 2013 0-0,5-1 -1,5-2 2011 2012 2013 2014 2015 5

Vuoden 2013 tilinpäätös Kirjanpidollinen tulos oli kohtuullisen hyvä satunnaiserät ja rahoituserät paransivat selvästi tulosta Verotulojen tilitysaikataulumuutos Rahastojen tuotto Satunnaiseristä puhdistettu vuosikate ja tulos heikentyneet selvästi vuosina 2010-2014 Kaupunki ja Espoo-konserni velkaantunut ja velkaantumassa edelleen merkittävästi Þ tasapainotus- ja tuottavuustarpeet ovat kasvamassa Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 6

1000 EUR 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 TOT 2010 TOT 2011 TOT 2012 TPE 2013 TA 2014 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % VUOSIKATE (oikaistu) Investointien tulorahoitus -% (vuosikate) Verojen tilitysrytmin muutos 10 MEUR oikaistu v.2013 PMIR:n arvonalennusten/-palautusten ja v.2013 uudelleenjärjestelyn vaikutukset oikaistu Investointien rahoitukseen käytettävä osuus vero- ja maksurahoituksesta alentunut jokaisena vuonna 2010 lähtien Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 7

Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoite ja linjaukset sekä vuoden 2014 talousarvion tarkistus Valtuuston päätös 24.3. 2014 8

Hyötytavoite Ohjelman hyötytavoite on kestävä rahoitustasapaino, joka kuvataan seuraavasti: Käyttötalouden mitoitus on sellainen, että rahoitusasema pysyy pitkällä aikaväillä hyvänä Investointikyky säilyy riittävänä pitkällä aikavälillä Rahastojen käyttö on optimaalista Velkamäärien ja pitkäaikaisten vastuiden kehitys on kohtuullista Verotuksen taso on kohtuullinen. Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 9

Hyötytavoitteen mittarit ja niiden tavoitearvot Kaupungin vuosikatteen tavoitetaso on 180 M Ohjelman tavoitelaskelmien mukaan 150 M vuonna 2016 ja 180 M vuonna 2020. Vuosikatetarpeessa huomioidaan kaupungin poistojen kasvu. (poistot 150 M v. 2020) Kaupungin investointikatto (nettoinvestoinnit pl. Länsimetro) vuodesta 2016 vuoteen 2020 on 180 M /vuosi Investointien suunnittelussa on mukana myös yhtiöihin tehtävät investoinnit ja vuokrahankkeet, joiden osalta päätökset tehdään osana investointisuunnittelua pitkän tähtäyksen investointiohjelman tarkastelu kehysohjeen ja kehyksen valmistelun yhteydessä Kaupungin lainakannan tavoitetaso on enintään 1500 /asukas Konsernin lainakannan tavoitetaso (pl. Espoon Asunnot ja HSY) on enintään 7300 /asukas Tuottavuus ja rahoitustasapaino paranee keskimäärin 2,4 % (n. 33 M ) vuosittain kaudella 2014 2017 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 10

TATU-ohjelman pääelementit 1. Kestävä rahoitustasapaino (hyötytavoite) 2. Tasapainotustoimenpiteet 2.1. Taksojen ja maksujen tarkistukset 2.2. Tulopohja ja verotaso 2.3. Palvelutaso ja -tarjonta 2.4. Johtaminen ja henkilöstöohjaus 3. Tuottavuuden parantaminen 3.1. Palvelujen järjestäminen 3.2. Tilojen käytön tehostaminen ja toimitilainvestoinnit 3.3. Toiminnan ja palvelutuotannon kehittäminen 3.4. Konserniyhteisöjen ohjaus 3.5. Maankäytön tehostaminen Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 11

Vuoden 2014 talousarvion tarkistus (Valtuusto 24.3). Toimintakatteen parannus yhteensä Tekniset muutokset Palkkahinnan tarkistus 4,0 Me Eläkemaksujen tarkistus 2,0 Tuloarvioiden tarkistus 2,1 Yhteensä Tuottavuutta parantava/toimintaan vaikuttava osuus tarkistuksesta 23,3 Me 8,1 Me 15,2 Me Josta ta-neuvotteluissa sovittu 10 Päätetty lisäsopeutus 5,2 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 12

MEUR 160 Kumulatiivinen tuottavuus- ja tasapainotustavoite 2014-2020 140 120 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 ENN 2013 TA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kumulatiivinen tuottavuustavoite 2014-2020, talous tasapainossa vaihtoehto 13

MEUR Kaupungin Investoinnit 300 270 240 210 180 Investointikatto 150 120 90 60 30 0 2010 2011 2012 ENN 2013 TA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sopeutustarve Investointiohjelma, TA 2014 Investointiohjelma, talous tasapainossa vaihtoehto 14

Lauta- ja johtokuntien käsittelyn tavoite Saada yhteinen ymmärrys Talouskehityksen kokonaistilanteesta Kaupungin palvelujen järjestämis- ja rahoitusmahdollisuuksista tulevina Palvelujen järjestämisestä niin, että kaupungin talous ja rahoitus saadaan valtuuston hyväksymällä tavalla tasapainoon Pohtia, millä tavoin lauta-/johtokunta voi omalta osaltaan edistää TATU:n hyötytavoitteen toteutumista 15