LULTK 60/2016 Sairaanhoitoalueen kuukausiraportti tammi-lokakuulta 2016 on liitteenä 1.

Samankaltaiset tiedostot
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Sairaanhoitoalueen avainluvut 2009 olivat seuraavat:

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta

KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

43 Asianro HUS/1325/2019

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous , toimitusjohtaja Aki Lindén

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.

Sairaanhoitoalueen tunnusluvut ovat seuraavat:

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016

94 Asianro HUS/1325/2019

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3.

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)

HALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

HALLITUS TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100. Yhteenveto

TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V Viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (14) SAIRAANHOITOPIIRI. Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone

SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/ (7) Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Tot. TA Tot. 1-1/ / /2015

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) Porvoon sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 3

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (13) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. krs

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Työpanokset ja henkilötyövuodet

TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4

Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TOIMINTASUUNNITELMA

Pöytäkirja 1 (11) Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

Tammi-elokuun tulos 2018

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta

Lokakuu 10/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Joulukuu 12/2016. Hoitopäivät Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit. Hoidon tarpeen arviointia odottavat

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

Transkriptio:

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 60 15.12.2016 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA TAMMI-LOKAKUU 2016 LULTK 60/2016 Sairaanhoitoalueen kuukausiraportti tammi-lokakuulta 2016 on liitteenä 1. Toiminta HUS Raaseporin sairaalan toimintavolyymi on ollut viimevuotista alhaisempi. Oman pal velutuotannon volyymi on laskenut 0,8 %. Ilman laa jen tu neen yhteispäi vystyksen vai kutuksia palve lutuotanto on laskenut vii me vuodesta 7,5 %. Pienemmän tuotantovolyymin ja alhaisemman hinnoittelun vuoksi myös toimintatuotot ovat pienemmät. Oman pal ve lu tuo tan non tuo tot ovat 7,9 % eli 2,7 milj. eu roa vii me vuotista pie nem mät. Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän vuoden toimintavolyymin toteuma tuotteittain sekä vuoteen 2015 että talousarvioon 2016 nähden: 1-10 1-10 Muutos TA 1-10 TA-toteuma LUSA 1-10 2016 / lkm 2016 2015 2016/2015 2016 Hoitopäivätuotteet 4 284 4 656-8,0 % 4 421-3,1 % NordDRG-tuotteet 12 244 12 981-5,7 % 12 604-2,9 % Käynnit käyntityypin mukaan 45 166 48 554-7,0 % 50 081-9,8 % Siirtoviivehoitopäivät 5 15-66,7 % 0 Tk-hoitopäivät 1 253 1 814-30,9 % 1 903-34,2 % Terveyskeskuspäivystys 9 223 4 704 96,1 % 6 660 38,5 % Oma palvelutuotanto 72 175 72 724-0,8 % 75 669-4,6 % Käyntien määrä on laskenut viime vuodesta 7 %. Käynnit ovat vähentyneet etenkin Län si-uudenmaan kuntien osalta. Käyntimäärät käyntityypeittäin tammi-lokakuulta 2016 ja 2015: LUSA / lkm 2016 2015 Ensikäynnit 4 210 4 439-5,2 % Uusintakäynnit 8 008 8 850-9,5 % Muut käynnit 15 783 16 586-4,8 % Päiväsairaanhoitokäynti 866 920-5,9 % Hoitopuhelut 11 242 11 633-3,4 % Konsultaatiot 283 281 0,7 % Päivystyskäynnit 4 774 5 845-18,3 % Yhteensä 45 166 48 554-7,0 % Uusintakäyntejä on ollut vajaat 850 vähemmän kuin viime vuonna. Etenkin kirurgian (-10,4 %), nais tentautien (-20,4 %) ja lastentautien (-27 %) uusintakäynnit ovat vähenty neet. Koska leikkausten määrä on vähentynyt (-8,3 %), ovat myös kirur gian erikoisalan uusintakäynnit vähentyneet. Naistentautien eri koisalalla ovat hoitomuodot muuttuneet ja se on vähentänyt uusintakäyn tien tarvetta. Lastenosasto suljettiin kesällä 2015 ja osa lapsista hoidetaan nyt Jorvin sairaalassa, mikä on johtanut volyymin pienenemiseen Län si-uudenmaan sairaanhoitoalueella. Lastentautien erikoisalalta on lisäksi siirretty lapsipo tilaiden hoitoa mahdollisuuksien mukaan perusterveyden huollon puolelle. Näiden toimenpiteiden seurauksena on yksittäisten hoi dettujen lapsipotilai den määrä vähentynyt sairaanhoitoalueella

vii me vuodes ta 165 potilaalla. Tuotteiden määrä on pediatrian erikoisalalla laskenut 13,5 % ja laskutus 17,4 % (0,45 milj. euroa). Päivystyskäyntien väheneminen selittyy yhteispäivystyksen laajenemisella. Erikoissai raanhoidon päi vystyskäynneistä on ollut siirtymää terveyskeskuspäivystys käynteihin yh teispäivystyksen laajennuttua marraskuussa 2015 ympärivuo rikautiseksi 24/7. TK-päivystyskäyntien ja erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrät eri kuukausina 2015 ja 2016: Lähetteet ja jonot Lähetteiden määrä on vähentynyt viimevuodesta, eniten ovat vähentyneet terveyskes kuksista saapu neet lähetteet (-8,1 %). Lähetteet yksityisiltä terveysasemil ta ja yksityisistä sairaaloista ovat sitä vastoin lisääntyneet (1,6 %). Sairaa lan jäsenkunnista elektiivisiä lähetteitä on saapunut hieman viimevuotista enemmän (+1,7 %). Kasvua on ollut lähinnä medisiinisillä erikoisaloilla, mm. neurologiassa. Pääkaupunkiseudulta saapuneet lähetteet ovat vä hentyneet rajusti viime vuotisesta (-18,3 %); määrä oli alkuvuodesta suurin piirtein viime vuoden tasolla, mutta on laskenut rajusti keväästä lähtien. Pääkaupunkiseudulta Raaseporin sairaalaan kirjoitetut lähetteet ovat pää asiassa kirurgian eri koisalan lähetteitä. HUS Raaseporin sairaalassa ei yleensä ole jonossa potilaita, jotka ovat odottaneet hoitoon pääsyä osastolle yli kuusi kuu kautta. Yksittäisten potilaiden kohdalla odotusai ka saattaa jos kus venyä pi temmäksi, mutta silloin kyse on yleensä potilais ta, jotka on siirretty jonkun toisen sairaalan jonosta Raaseporin sairaalaan siinä vaiheessa, kun hoidon järjestämiselle säädetty määräaika on kulumassa umpeen. Tällä hetkellä (25.11.2016) hoitoon pääsyä osastolle yli kuusi kuukautta odotta neita potilaita ei ole Raaseporin sairaalassa yh tään. Polikliiniseen hoitoon pääsy tulee järjestää 90 päivän kuluessa. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalu eella polikliiniseen hoitoon yli 90 päivää odottaneita potilaita on tällä hetkel lä 21. Suhteellisen pitkät odotusajat johtuvat siitä, ettei sairaalalla ole käy tettävissään eräiden alojen erikoislääkäreitä siinä määrin kuin olisi tarpeen.

Tuottavuus HUS:ssa somatiikan tuottavuutta mitataan kahdella tavalla: suhteutta malla DRG-pisteet henkilötyövuosiin ja suhteuttamal la DRG-pisteet kokonaiskustannuksiin. Tuottavuus sairaanhoitoalueittain käy ilmi seuraavasta taulukosta. Taulukosta näkyy, että Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalu een tuotavuus on heiken ty nyt vii me vuo des ta. Henkilötyön tuottavuus on heikentynyt, henkilötyö vuo sia on teh ty suurin piirtein yhtä paljon kuin viime vuonna, mutta DRG-piste ker ty mä on pienempi. DRG-pisteet laske taan toimenpitei den perus teella niin, että mo nimutkaisis ta toimenpiteistä kertyy pisteitä enem män ja hel pom mista vä hemmän. HUS Raaseporin sairaalan viimevuotista pienempi DRG-piste kertymä ei kuitenkaan johdu pääasiassa siitä, että sairaalassa olisi tehty helpompia toimenpiteitä, vaan toi menpiteitä on tehty vähemmän. Koska henkilöstö määrä on kuiten kin ollut lähes sama, on tuottavuus hei kompi. DRG-pistekustannuksella tarkasteltuna HUS Raaseporin sairaalan tuot tavuus on hieman viime vuotista hei kompi. Sairaala on kuitenkin onnistunut kar si maan kus tan nuksia ja siksi DRG-piste kustannus on nous sut vain 0,7 eu roa/piste, vaik ka toimintavo lyymi on laskenut. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä on viime vuoden tasolla (291 htv). Määräaikaisista palvelus suhteista on kui tenkin tapahtunut siirtymää vakinaisiin palvelussuhteisiin; määräaikaisten tekemät henkilötyövuodet ovat vähentyneet 10,5 %. Tämä johtuu siitä, että sairaalaan perustettiin viime vuonna uusia ns. sissi-va kansseja, joiden avulla on tarkoitus vähentää tilapäisten sijaisten käyttöä. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet viime vuodesta 11,2 %. Sairauspoissaolot ovat li sääntyneet hen kilöä kohti yhdellä päivällä; viime vuonna sai rauspoissaolo ja oli 9,2 päi vää/hlö, tänä vuonna vastaava luku on 10,2 päivää/hlö. Henkilötyötunnin hinta on laskenut viime vuodesta 1,2 %. Henkilötyötunnin hinta laske taan välittö mien palkkakulujen perusteella. Koska varsinaiset palkkakulut ovat viime vuotista pienemmät, on myös henkilötyötunnin hinta alhaisempi. Varsinai set palkkakulut ovat myös budjetoitua pienemmät, henkilösivukulut ylittävät kuitenkin budjetoidun, joten henkilöstötalousarvio ylitetään 1,7 %. Talous

HUS Raaseporin sairaalan tulos on kymmenen kuukauden jälkeen 2,7 milj. euroa alijäämäinen; alijäämä on 1,2 milj. euroa budjetoitua suurempi. Alijäämä johtuu siitä, että toimintatuotot ovat olleet alhaisten toimintavolyymien vuoksi odotettua pienemmät. Sairaanhoitoalueen budjetoidut toimintatuotot 2016 ja toimintatuottojen toteuma tammi-lokakuulta 2016 ja 2015: Sairaanhoitoalue on onnistunut tänä vuonna alittamaan budjetoidut toimintakulunsa. Toimintakulut ovat myös viimevuotista pienemmät. Sairaala on noudattanut laatimaansa säästöohjelmaa kustannusten alentamiseksi. Esimerkiksi 23h-kirurgian osaston aukioloaikoja on tarkistettu ja leikkausvalmiudesta sunnuntaisin on luovuttu. Kulut ovat olleet jossain määrin pienemmät myös alhaisten toimintavolyymien vuoksi, esimerkiksi hoitotarvikkeita on käytetty vähemmän. Sairaanhoitoalueen budjetoidut toimintakulut 2016 ja toimintakulujen toteuma tammi-lokakuulta 2016 ja 2015: Vaikka sairaala on onnistunut pitämään kulut aiempaa alhaisempina, on alijäämä suunniteltua suurempi. Viimeisimmän ennusteen mukaan tulee alijäämä olemaan vuonna 2016 noin 3 milj. euroa. Sairaanhoitoalueen tulos on budjetoitu ns. ambulanssialennuksen vuoksi 1,8 milj. euroa alijää-

mäiseksi. Sitovat nettokulut ovat yksi HUS:n valtuuston hyväksymistä sitovista talousmittareista. Nettokuluihin sisällytetään kaikki sairaalan kulut ja niistä vähennetään tuo tot muilta kuin jäsenkunnilta (mm. potilasmaksut ja saatavat vakuutusyh tiöitä). Sitovat nettokulut tarkoittavat siis niitä kuluja, jotka kunnat maksa vat varsinaisesta erikoissairaanhoidosta. Länsi-Uudenmaan sairaanhoito alueen sitovat net tokulut ovat 3 % eli 1 milj. euroa alle budjetoidun ja 0,59 milj. euroa viime vuotista pienemmät. HUS HUS:n tulos on lokakuun jälkeen 1,1 milj. euroa ylijäämäinen. Tulos on budjetoitu kym meneltä kuu kaudelta 57,1 milj. euroa alijäämäiseksi. Tulos on budjetoitua parempi odotettua suuremman kysynnän vuoksi. Oma palvelutuotanto on 3,2 % suunniteltua ja 3,5 % viimevuotista suurempaa. Tästä johtuen toi mintatuo tot ovat 4,2 % eli runsaat 100 milj. euroa yli budjetoidun. Toiminta kulut ovat 2 % eli 47 milj. euroa yli budjetoidun. Päätösesitys Lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin. Perusteet HUS-Total 25.11.2016 Lisätietoja Controller Anna Lindqvist, puh. 050 427 1264, anna.c.lindqvist@hus.fi