Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen"

Transkriptio

1 Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen

2 2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden toteutuminen 4 Valtionosuudet ja verotulojen kehitys 4 Vuosikate 5 Investoinnit ja rahoitus 6 Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat 6 Kaupunginhallitus 6 Sivistyslautakunta 7 Perusturvalautakunta 8 Tekninen lautakunta 8 Ympäristölautakunta 8 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 8 Kaupunginhallitus 9 Sivistyslautakunta 12 Perusturvalautakunta 16 Tekninen lautakunta 21 Ympäristölautakunta 28

3 3 Kolmannesvuosiraportti ajalta Yleistä taloudesta Vuoden 2016 talousarvion yleisperusteluissa ja täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuoden aikana kolmannesvuosittain. Mahdollisista ylitysuhista on raportoitava kaupunginhallitukselle välittömästi ja samalla esitetään korjaustoimenpiteet budjetin ylitysuhan välttämiseksi. Tähän raporttiin on koottu lautakuntien selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportti sisältää selvitykset työllisyyden ja asukasluvun kehityksestä sekä verotulojen ja valtionosuuksien tilityksistä. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä vuosikate oli ilman myyntivoittoja/-tappioita 4,8 milj. ; ne huomioiden vuosikate oli 4,97 milj.. Vuosikate kattoi 4,59 milj. poistot, joten tilikauden tulos oli ylijäämäinen 0,4 milj.. Kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion vuosikate on 4,7 milj. ja poistot lähes yhtä suuret. Tuloslaskelman näkökulmasta vuoden 2015 tilinpäätöksessä ja 2016 talousarviossa talous on kirjanpidollisesti tasapainossa. Rahoituksellisesti talous ei ole tasapainossa; tulorahoitus ei riitä nettoinvestointien rahoittamiseen, mikä näkyy lainamäärän kasvuna. Vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeena oli käyttötalousmenojen osalta -1 % taso verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Tähän tavoitteeseen ei päästy johtuen siitä, että perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan määrärahat eivät riittäneet vuonna Perusturvalautakunnan määrärahat ylittivät alkuperäisen talousarvion oman toiminnan osalta 1,95 milj. ja erikoissairaanhoidon osalta 0,85 milj.. Sivistyslautakunnan tulot ylittivät alkuperäisen tuloarvion n. 0,3 milj. ja menoihin varatut määrärahat ylittyivät 0,7 milj.. Vuoden 2016 talousarvion käyttötalouteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt muutoksia sivistyslautakunnan osalta siten, että tuloja on lisätty ja menoihin on myönnetty lisämäärärahaa Muutoksen jälkeen talousarvion vuosikate on 4 milj.. Väestökehitys ja työllisyys Viime vuoden lopulla kaupungin asukasluku oli , laskua edellisestä vuodesta 124 asukasta. Heinäkuun lopulla asukkaita oli , 45 enemmän kuin vuoden vaihteessa. Työttömyysaste on laskenut viime vuoden lopun tilanteesta, mutta on ollut hieman korkeampi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työttömyysaste oli heinäkuun lopulla Lapualla 10,1 % (9,9 %), Etelä-Pohjanmaalla 11,0 % (12,1 %) ja koko maan keskiarvo oli 14,4 % (14,5 %).

4 4 Käyttötalouden toteutuminen Toimintatuloihin on budjetoitu muutetussa talousarviossa 13,6 milj.. Toteutuma oli n. 8 milj., 0,3 milj. pienempi kuin elokuussa Osa tulokertymän alentumisesta johtuu paitsi tulojen jaksottumisesta eri aikaan vertailuvuosina myös mm. siitä, että päivähoitomaksukertymä on 0,166 milj. ja tukien ja avustusten kertymä on 0,35 milj. pienempi verrattuna 08/2015. Toimintatulot ovat noin 0,6 milj. pienemmät kuin viime vuoden elokuussa, kun huomioidaan kirjanpidolliset myyntivoitot, joita on kirjattu kuluvana vuonna 0,3 milj.. Toimintamenoihin on budjetoitu muutetussa talousarviossa 92,9 milj. ; niissä on kasvua n. 1,9 milj., 2,1 % verrattuna viime vuoden tilinpäätöksen mukaiseen toteutumaan. Elokuun lopun toteutuman mukaan toimintamenot olivat 59,7 milj., 0,4 milj. euroa, 0,7 % pienemmät kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Toteutumaprosentti oli 64,2 %, kun se edellisvuonna oli 66 %. Toimintamenojen lasku johtui pääosin erikoissairaanhoidon toimintamenoista; erikoissairaanhoidolta ostetut palvelut olivat 0,5 milj., 4,2 % pienemmät edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, toisaalta myös määrärahavaraus on 0,38 milj. pienempi kuin vuoden 2015 erikoissairaanhoidon kokonaiskäyttö. Toimintakatteeksi on budjetoitu 78,9 milj.. Toteutuma oli 51,6 milj., 0,1 milj. pienempi kuin vastaava edellisvuonna. Toteutumaprosentti oli 65,5 %, vuoden 2015 elokuussa 67,3 %. Lautakuntien talouden toteutumaselvityksissä on arvioitu tässä vaiheessa, että talousarvioon varatut määrärahat riittävät, mutta sivistyslautakunnan talousarvio on talousarviomuutoksista huolimatta edelleen tiukka; vaikeuksia talousarviossa pysymisessä on sekä tulokertymän että menojen toteutuneen kasvun vuoksi. Valtionosuudet ja verotulojen kehitys Valtionosuuksiin on budjetoitu 36,1 milj.. Niitä kertynee n. 36,4 milj., n. 0,3 milj. budjetoitua enemmän, mikä johtuu siitä, että valtionosuuden perusteet muuttuivat jonkin verran Kuntaliiton ilmoittamista ennakkoarvioista. Sekä syksyn oppilasmäärät että myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden omarahoitusosuus tarkistetaan loppuvuonna, mikä vaikuttaa valtionosuuden lopulliseen määrään.

5 5

6 6 Vuoden 2016 talousarviossa kunnallisveron määräksi on lokakuussa 2015 päivitetyn ennusteen mukaan budjetoitu 42,95 milj.. Tilitysarvio oli silloin 0,2 milj. pienempi kuin vuoden 2015 toteutuma johtuen kunnallisveron vähennysten muutoksista; vähennysjärjestelmän muutokset vähentävät tilityksiä n , mikä summa kompensoidaan valtionosuuksien kautta. Kuntaliitto on päivittänyt verotulojen tilitysennusteet viimeksi kesäkuun lopulla. Ennusteen mukaan kunnallisveron tilitykset koko maassa kasvaisivat 1,3 % v Kesäkuun lopun ennusteen mukaan kaupungille tilitettäisiin verotuloja yhteensä lähes budjetoidun mukaisesti. Kuntaliiton kesäkuun kunnallisveron tilitysennuste on 43 milj., verohallinnon julkaisema kunnallisveron tilitysennuste on hieman suurempi eli 43,4 milj.. Vuoden 2015 verotuksen valmistuminen ja sen perusteella tehtävät jako-osuuksien muutokset loppuvuonna voivat muuttaa ennustetta. Seuraava päivitys ennusteisiin tehtäneen syys-lokakuussa. Verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen TP 2015 TAM 2016 Ennuste Poikkeama enn./tam Tot 08/2015 Tot 08/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % Kunnallisvero ,0-0,1 Yhteisövero ,4-9,2 Kiinteistövero ,6 85,7 Yhteensä ,2-0,5 Valtionosuudet ,3 8,8 Vuosikate Alkuperäisen talousarvion vuosikate oli 4,7 milj. ja poistot 4,67 milj.. Sivistyslautakunnan talousarviomuutosten jälkeen muutetun talousarvion vuosikate on 4 milj.. Elokuun lopulla vuosikatteen toteutuma oli 6,4 milj., 1,95 milj. parempi kuin 08/2015. Vertailukelpoiseksi muutettuna myyntivoitot vähentäen vuosikate oli 1,67 milj. parempi. Verotulot olisivat tämän hetkisten päivitettyjen ennusteiden mukaan toteutumassa hieman budjetoitua paremmin ja valtionosuuksia saataneen 0,3 milj. budjetoitua enemmän. Korkokuluihin varatusta määrärahasta säästyy noin 0,35 milj.. Tammi-elokuun toimintakate kokonaisuudessaan sekä vuosikatteen toteutuma ennakoivat, että alkuperäisen talousarvion vuosikate- ja tulostavoite täyttyvät, vaikka sivistyslautakunnalle myönnettiin lisämäärärahaa nettona 0,7 milj.. Talouden kehityksestä raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle. Lautakuntien tulee sopeuttaa toimintaansa käytössä oleviin määrärahoihin. On välttämätöntä pyrkiä edelleen määrätietoisesti löytämään myös sellaisia ratkaisuja, jotka alentavat pysyvästi toimintamenoja ja/tai lisäävät tuloja, mikä helpottaisi tulevien vuosien taloutta.

7 7 Investoinnit ja rahoitus Investointimenoihin on budjetoitu 9 milj., joista on elokuun loppuun mennessä käytetty 3,3 milj., 37 %. Investointituloiksi on budjetoitu 1,5 milj., joista on toteutunut 0,9 milj.. Lainojen lisäys on talousarviossa 8,5 milj. ja lyhennykset 5,8 milj.. Pitkäaikaista lainaa on nostettu 5 milj. sekä katettu rahoitustarvetta lyhytaikaisella lainoituksella ns. kuntatodistuksilla, joita oli elokuun lopulla 13 milj., sama summa kuin vuoden vaihteessa. Loppuvuonna lyhytaikaista rahoitusta säädellään maksuvalmiuden tarpeen mukaan. Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 08/2015 Tot 08/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot 966 1, ,0 34,4 Toimintamenot ,2 3,8 Toimintakate ,5-0,8 Toimintatulojen toteutuma on 0,2 milj. edellisvuoden vastaavaa suurempi (Anvian osakemyynnin kirjanpidollinen myyntivoitto 0,3 milj., jota ei ole budjetoitu toimintatuottoihin eikä investointiosaan). Toimintamenojen toteutuma on n korkeampi kuin 08/2015, mikä johtuu kehittämishankkeisiin varattujen määrärahojen käytön jaksottumisesta eri tavalla. Kaupunginhallituksen talousarvion toteutuma noudattaa pääosin talousarviota.

8 8

9 9 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 08/2015 Tot 08/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,9-27,8 Toimintamenot ,8 1,1 Toimintakate ,1 4,4 Toimintatulojen (n ) väheneminen on aiheutunut pääasiassa seuraavista syistä: - Päivähoitomaksuja on kertynyt n vähemmän, syynä siirtyminen hoitoaikaperusteiseen päivähoitojärjestelyyn alkaen. - Kurssimaksuja (kansalaisopisto) on kertynyt n vähemmän. Pääsylipputuloja Virkistysuimala Sateenkaareen on kertynyt n vähemmän. Saadut tuet ja avustukset valtiolta ovat vähentyneet n Toimintamenot ovat kasvaneet pääasiassa seuraavista syistä: ATK-palvelut kulut ovat nousseet n , syynä siirtyminen sähköiseen päivähoitojärjestelmään Oppilaskuljetuksia enemmän , syynä mm. kuljetukset lähikuntiin (erityisen tuen oppilaat). Avustukset/palvelusetelin käytön lisääntymisen takia menot ovat nousseet Asiakaspalvelujen osto lisääntynyt n (mm. kotikuntakorvaukset). kuntalisän (300 /kk) käyttöönotto alkaen, lisäkustannus Aineet, tarvikkeet ja tavarat, säästöä n Henkilöstömenot ovat supistuneet n Seuraavat toimenpiteet kustannussäästöjen saavuttamiseksi vuosien talousarvioihin ovat selvityksen alla: jäähalli Oy / kaupungin rooli tulokertymän tarkistus (vuokrat, kurssi-/lukukausimaksut) liikuntahalli/uimahallin lipunmyynti/kioskipalvelujen tehostaminen - johtamisjärjestelmän kehittäminen sekä toimistopalvelujen uudelleen organisointi (Vanha Paukku/nuoriso/liikunta) tavoiteaikataulu asian toteutumiselle vuoden 2017 aikana - taidemuseoyhteistyön selvittäminen sekä museokaupan rooli Nuorisotoimen ja liikuntatoimen johtamisjärjestelmän yhdistäminen Toimintakate: Erityisesti toimintatulojen romahtamisen, mutta myös toimintamenojen lievän kasvun takia sivistyslautakunnalla on todella haasteellista pysyä annetussa talousarviossa.

10 10 PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 E n n u s t e 2016 Poikkeama enn./tam Tot 08/2015 Tot 08/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot ,2 6,7 Toimintamenot ,5-0,4 Toimintakate ,8-1,5 Erikoissairaanhoito Toimintamenot ,5-4,2 Lautakunta yhteensä ,9-2,7 Toimintatuloja on elokuun loppuun mennessä kertynyt euromääräisesti enemmän kuin vuonna 2015 ja toimintatulojen toteutumaprosentti on vuoden 2015 tasolla. Oman toiminnan osalta toimintamenot ovat noin euroa alhaisemmat kuin vastaavana aikana vuonna Toteutumaprosentti on selvästi alhaisempi kuin vuonna Vaikka alkuvuoden aikana on ollut ennakoimattomia menoja, menot kokonaisuudessaan näyttävät kuitenkin pysyvän talousarvioraamissa. Loppuvuonna menopaineita mahdollisesti aiheuttaa lokakuun alusta voimaan tuleva kehitysvammaisten asumispalvelujen ja lyhytaikaishoidon palveluseteli, jonka menoihin talousarviossa ei ole varauduttu. Erikoissairaanhoidon toimintamenot elokuun lopussa olivat euroa (-4,2 %) alhaisemmat kuin vuonna 2015 ja toteutumaprosentti oli 63,5 %, kun se edellisvuonna oli 64,9 %. Tämän perusteella määräraha näyttää olevan riittävä. Menojen ennakoiminen on kuitenkin vaikeaa. TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta, ilman myyntivoittoja/-tappioita 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 08/2015 Tot 08/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,7-7,1 Valmistus omaan käyttöön ,8 Toimintamenot ,5-2,5 Toimintakate ,2 0,8 Ennuste: toimintamenot ja -tulot alittuvat. Toimintakate-ennuste noudattaa talousarviota. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristölautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 08/2015 Tot 08/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,8 1,5 Valmistus omaan käyttöön 4 1 Toimintamenot ,4-0,9 Toimintakate ,9 0,4

11 11 Toimintamenot ovat toteutuneet budjetoidusti. Toimintatuloja on tässä vaiheessa vaikea ennakoida. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Lautakunnat ovat laatineet raporttinsa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Kaupungintalon mm. opasteiden uusiminen Käynnistynyt asiakaspalvelun parantaminen Henkilöstöraportoinnin parempi hyödyntäminen henkilöstösuunnittelussa Henkilöstöraportoinnin kehittäminen Henkilöstö- ja siihen liittyvien ohjeiden valmistelu käynnistynyt hyödyntäen henkilöstöraportointia. Talouspalvelut Ostolaskujen kierrätystoiminnon tehostaminen Tutkitaan tarve mobiilikäyttöominaisuuden päivittämiselle Palkanlaskentaan liittyvien prosessien tehostaminen ja yhtenäistäminen Toimintatapojen sähköistäminen Ohjelmiston raporttien hyödyntäminen ja sitä tukeva koulutus Selvitetään mahdollisuudet uusien taloushallinnon prosesseja tehostavien järjestelmien käyttöönottoon Ajoittuu loppuvuoteen ohjelmistopäivityksen yhteyteen Toteutetaan lokakuulla Käynnistetty taloushallinto-ohjelmiston pilotointi, testaukset syyskuussa

12 12 Ruoka- ja tilapalvelut Toimintatapojen yhtenäistäminen, Ruokalistat yhtenäistetty kaikilta osin. Ruoka- ja tuotantotapojen tapauskohtainen Reseptiikka luotu. tilapalvelujen harkinta, henkilöstöresurssien Omaa henkilöstöä käytetty sijaisuuksiin toimintojen tehokas ja tarkoituksenmukainen mahdollisuuksien mukaan koko ruokapalveluissa. kehittäminen käyttö, Suoritekirjausten Suoritteet kirjataan samalla tavoin, hinnan yhtenäistäminen määrittelytyö jatkuu. Laadukkaat ruoka- ja tilapalvelut Ammattitaitoi nen henkilöstö Seurataan alan kehitystä, ravitsemus- ja hygieniasuosituksia. Tarjotaan ravitsemuskasvatusta ja ohjausta asiakasryhmille. Palvelujen laatutaso mitoitusten ja resurssien mukaan. Ammattitaitoa kehittävään ja ylläpitävään koulutukseen osallistuminen /järjestäminen, mm. ravitsemuspassin jatkokoulutus. Perussiivousten aikatauluja järkevöitetty. Käyty keskustelua terveydenhoidon ammattilaisten kanssa mm. erityisruokavalioihin liittyvissä kysymyksissä. Kouluruokailu mukana opetussuunnitelmassa. Järjestetty yksilöllistä ravitsemisneuvontaa terveyskeskuksen asiakkaille. Tehty ruokapalveluyksikköjen työaikalaskenta. Tehty työaikalaskentaa uusiin/muuttuviin kohteisiin ja yhtenäistetty työohjeita/menetelmiä. Lisätty koneiden käyttöä. Järjestetty ruoka- ja tilapalvelujen työsuojelu-koulutus sekä siivous- ja puhdistusaineisiin liittyvä koulutus. Lapsiperheiden uudet ruokasuositukset -koulutukseen osallistuttu. Vajaaravitsemiskoulutus odottaa. Laitoshuoltajakoulutus käynnissä oppisopimuskoulutuksena.

13 13 Elinkeino- ja kehittämispalvelut Uusien yrityksien syntyminen ja toimivien olemassaolon/kasvun edistäminen Seudullisten/Thermopoliksen Lapualla vaikuttavien hankkeiden määrä Asukasluvun myönteinen kehitys, houkutteleva ympäristö yrityksille Lapuan kansainvälistymisen edistäminen eri foorumeilla Ympärivuotisen matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen kärkenä matkailukeskittymä Teemapohjaisen matkailun kehittäminen Eri organisaatioiden yritysneuvojien yhteistyö YritysSuomessa sekä Uusyrityskeskuksen kanssa toiminta Aisaparin, Ely:n, E-P:n liiton, EU:n ja muiden rahoitusohjelmien hyödyntäminen paikallisissa hankkeissa Asumisen markkinoinnin linjausten mukaisen toimintasuunnitelman toteutus Mediavaikuttaminen yhteisten pelisääntöjen mukaisesti Kunta- ja yrittäjäyhteistyö Verkostoitumisen edistäminen, osallistuminen eri tapahtumiin, kansainväliset seminaarit ja messut, matkailulliset toimenpiteet kohdealueena Västerbotten. Matkailukeskittymän Simpsiö-Vanha Paukku kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden ja hankkeistuksien kautta Verkostoitumisen edistäminen, tuotekehitys ja laadun kehittäminen, sähköisten markkinointi- ja myyntikanavien käyttöönotto: yhteistyö Pohjanmaan Huiput -alueen toimijoitten kanssa eri rahoituskanavia hyödyntäen 36 perustettu 74 lakannut ja/tai poistettu Kaupparekisterin toimesta -38 vähennys Thermopoliksella 6 hanketta ja muilla toimijoilla 3 aktiivista hanketta uudet verkkosivut (alasivut) kotikenttäetu -printti- ja sähköiset näkyvyydet, maantietaulu Pytinki-messut 2016, Asuntomessut 2016/ K5 -kuntien yhteisosasto Lapua-esitejakelu Västerbotten-alueella esitenäkyvyys/-jakelu visitvaasa.fi ja E-P:n Matkailu Ruotsi Esite, en-sa Esite Lapua/Simpsiö 2016 su-ru (suorajakelu valittuihin talouksiin valituilla talousalueilla Pohjanmaa, satakunta, Pirkanmaa) Ryhmäretkituotteet 2016 matkailuyrittäjätapaamiset ja -tiedotuskirjeet VisitVaasa, E-P:n matkailu yhteistyö (esitteet, workshopit) Pohjanmaan Huiput/Kauhava tapahtumaflyeri, materiaali, Tampereen kotimaan matkailumessut promootiot, heinä-elokuu

14 14 Sivistyslautakunta Yleishallinto Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten Käyttösuunnitelma Toteutunee, mukaiset resurssit palveluyksiköille haastetta on Varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Varhaiskasvatuspalvelun ky syntään vastaaminen / tila päisten toimipisteiden korvaami nen Alangon alueen päiväkoti-koulu Ei toteudu tällä aikataululla, valtuuston päätös, Päiväkotihoidon sisällön laa dullinen Esiopetuksen opetussuunnitelma Toteutuu kehittäminen Avoimen varhaiskasvatuksen vakiinnuttaminen Perhepäivähoito Johtajuuden kehittäminen Osa-aikaisten varhaiskasvatuspalvelujen korvaaminen Toteutunee Ammatillisen osaamisen yllä pitäminen Työn johdolliset ohjauskäynnit vähintään Toteutuu 2 krt / v / perhepäivähoi taja. Säännölliset työpaikkakokoukset Perhepäivähoidon sisällön laadullinen kehittä minen Johtajuuden kehittäminen Pysyvät tilaratkaisut Toteutuu Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli Varhaiskasvatuksen palveluraken teen Palvelusetelin laajentaminen 30 %:n koko ei toteudu vakiinnuttaminen varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta Perusopetus Uuden opetussuunnitelman Opettajien täydennyskoulutus toteutunut valmistuminen ja käyttöönotto Kulttuuriopetussuunnitelman suunnittelu, kehittäminen ja käyttöönotto Oppilaiden osallisuuden parantaminen Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen alakouluilla. toteutuu Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen poikkihallinnollisesti toteutunut

15 15 Lapuan yläkoulu Turvata päättötodistuksen saannin kautta jokaiselle oppilaalle pääsy toisen asteen opintoihin. Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittävällä henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta. toteutuu Koulukiusaamisen ehkäisy Kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempien kasvatustyön tukeminen. Opetussuunnitelmauudistukseen valmistautuminen. Aktiivinen arki. Lukio-opetus Aktiivien ennaltaehkäisy kasvatuskeinoin ja puuttuminen. Aktiivinen yhteydenpito koteihin. Kotien osallistaminen. Kasvatuskeskustelujen käytäntö. Henkilöstön koulutus ja yhteinen valmistautuminen. Liikkuva koulu -hanke, kerhotoiminta ja koulupäivän kokonaisuuden rakentaminen. toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu - kehitetään opetuksen sisältöä ja Opetuksen osalta toteutuu. Turvataan Lapuan nuorille toteutusta opetukseltaan tasokas sekä - hankitaan lisää Varusteiden ja tilojen osalta ei varusteiltaan ja tiloiltaan opetusteknologiaa ja -välineitä toteudu. ajanmukainen, - edetään uudisrakennuksen kilpailukykyinen lukio. suunnittelussa 50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä Vähintään 90 % lukioikäluokasta suorittaa sekä lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon kolmessa vuodessa, loput enintään neljässä vuodessa. - pidetään ysiluokkalaisille suunnattuja lukioinfoja yhteistyössä Lapuan yläkoulun kanssa - jatketaan lukiokoulutuksen yhteismarkkinointia Opinlakeuden lukioiden kanssa - lisätään lukion näkyvyyttä paikallisella tasolla esim. lehtijuttujen muodossa - mahdollistetaan kolmen vuoden tavoiteaikataulu (ops ja kurssitarjotin) - järjestetään yksilöllistä opinto-ohjausta - seurataan opintojen etenemistä systemaattisesti(aineenopettajat, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja) Ei toteutunut, noin 45 % 9. luokan oppilaista aloitti opinnot Lapuan lukiossa Kolmen vuoden tavoiteajan osalta ei toteutunut. Enintään neljän vuoden tavoiteajan osalta toteutunee.

16 16 Musiikkiopisto Oppilasarviointikäyt än-töjen uudistaminen Koko toiminnan kehittäminen ja henkilöstön työhyvinvointi - tavoitteena luoda uusi arviointitapa eri ikätasot huomioiden -arviointikaavakkeiden laatiminen koko henkilökunnan yhteisen pohdinnan jälkeen -apuna muiden musiikkiopistojen vastaavat arviointikäytännöt - uudet arviointikaavakkeet käytössä keväällä Työkaluna Virvatuli-itsearviointi-hankkeen sekä KEVA-työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta tehty kehittämissuunnitelma -henkilöstön monipuolisen osaamisen hyödyntäminen -henkilöstön koulutus resurssien mukaan mm. Osaava V-hankkeen avulla -avoimuus toiminnassa ja tiedotuksessa niin talon sisällä kuin ulospäinkin Toteutuu, uudet arviointikaavakkeet käyttöön syyslukukaudella 2016, toteutumistapana ollut pedagogisen työryhmän perustaminen ja sen tekemä pohdinta arviointiin liittyen Toteutunut/toteutuu, työhyvinvointia pyritään parantamaan pienin arkipäivän teoin, osa henkilöstöstä osallistunut Osaava V-hankkeen koulutuksiin ja olemme mukana myös Osaava VI-hankkeessa, tiedotusta edelleen parannettu, verkkosivuille tulevat soitinesittelyvideot nauhoitettu, verkkosivujen sisältöä muokattu entistä informatiivisemmaksi asiakasta ajatellen Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Kokonaisbudjetin käyttöaste oli 69,4 % (v vastaavana aikana 68,8 % ). Lukukausimaksutuotot ,9 % ( ,9 %), syksyn lukukausimaksuja ei vielä laskutettu. Lukukausimaksutuotto toteutunee ennusteiden mukaisesti. V budjetin arvioidaan toteutuvan budjettisuunnitelman mukaisesti. Kirjasto Kirjastossa on laadukas, monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma Kirjaston aineistonhankinta on vähintään OKM:n laatusuosituksen tasolla Kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmä Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on vähintään 40 % kirjaston kokoelmasta ja poistot n. 8 % vuodessa, aineiston lainaus kasvaa. Kirjastoon hankitaan vähintään 300 kirjaa/1000 as, osa kirjoista hankitaan sähköisessä muodossa. Hankitaan vähintään 100 kpl muuta aineistoa /1000 as. vuodessa. Kirjasto liittyy mukaan E-P:n kirjastojen yhteiseen kirjastojärjestelmä Auroraan. Kirjastojen verkkoliittymä on Finna. I-padeja ja tabletteja käytetään tiedonhaun- ja kirjastonkäytön opetukseen Pääkirjastossa on käytössä lainaus- palautusautomaatteja.. Toteutuu osittain Kirjojen hankinnan osalta toteutuu, muun aineiston osalta ei toteudu Yhteinen Eepos-kirjastojärjestelm ä ja Finna toteutuvat vasta alkaen, muun osalta toteutuu Kirjaston käyttö lisääntyy Lainaus- ja kävijätilastojen ja verkkokäyntien Toteutunee

17 17 seuranta Tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Tot 2016 Lainat/as 17,4 16, Ei toteudu Käynnit/as 8,35 7, Toteutunee Aineiston hankinta /kirjat/laatusuositus Toteutuu 350 /1000 as Aineiston hankinta /muu aineisto/ 57, Ei toteudu laatusuositus 100 /1000 as Verkkokäynnit kstossa /as 2,47 5,6 4 6 Ei toteudu Lainaajat %/asukasluku 38,2 38, ,5 Toteutuu Lainaus /kokoelma 1,7 1,7 2,5 2,0 Toteutunee Taloudellisuus 1,2 1,3 1 1 Toteutunee Toimintakulut /as 43,25 43, Ei toteudu Taloudellisuus = henkilöstökulut /as+ aineistokulut/as käynnit/as + lainat/as Kulttuuripalvelut Toimenpiteet/tavoitetaso Toteuma Kulttuuripalveluorganis Resurssit:väh.vuoden2015 taso Ei toteudu, aation määrittely Nykyinen johtamisjärjestelmä Kaupunginhallinnon päätökset Kansalaisopistopalvelut Liikuntapalvelut Opiston kurssitarjonta pystyy vastaamaan kysyntään Opiskelijamäärä pysyy n. 20 %:ssa Lapuan väestöstä (nyt 18 %) Taidekoulun opiskelijamäärä on n. 250 toteutunee Opiston tiedotus- ja viestintäsuunnitelman arviointi ja ajantasaistaminen Mahdollisuuksien mediapajan Leader-hankkeen käynnistäminen opiskelijaa/ lukuvuosi (nyt 233) Päivitetään tiedotus- ja viestintäsuunnitelma vuosille Mediapajahankkeessa kehitetään media- ja verkko-opetusta yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa hankkeen tavoitteiden mukaisesti (myönteinen päätös saatu) toteutunee toteutuu Tilojen käytön lisäys, Sähköinen varausjärj., sosiaalisen median toteutuu markkinoinnin tehostaminen hyödyntäminen Liikuntapaikkojen kunnon Liikuntapaikkojen hoitajan vakinaisen työsuhteen toteutunut ylläpito ja parannus perustaminen, huolto-/ kunnossapitomäärärahat Palveluketjun luominen Poikkihallinnollinen yhteistyö, uusien toteutunee toimintatapojen luominen ja ryhmien perustaminen Liikuntatoimen osallisuuden lisääminen Mukana koulusuunnitelmissa, kaavoitusprosesseissa, ym. toteutunee

18 18

19 19 Nuorisopalvelut Nuorten osallisuuden lisääminen ja sosiaalinen vahvistaminen Nuorisotalotyö, tapahtumat, nuorisovaltuustotoiminta, tietoiskut ja -illat, kansainvälisyystapahtumat, etsivä nuorisotyö toteutuu Työntekijätilanteen vakiinnuttaminen Nuoriso-ohjaaja toimen täyttö sekä etsivien työsopimuksen selkiinnyttäminen toteutuu Perusturvalautakunta Toiminnalliset tavoitteet Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Perusturvaa ja erityisesti johtavia viranhaltijoita on työllistänyt maakunnallinen Etelä-Pohjanmaan SOTE -hanke, jolla valmistaudutaan sote-uudistukseen vuoden 2019 alusta. Lukuisissa eri työryhmissä on paneuduttu sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilan kartoittamiseen sekä palvelujen tuottamiseen ja uudistamiseen sote-alueella. Sosiaalipalvelujen toimintamenojen toteutumaprosentti elokuun lopussa on alhaisempi kuin edellisvuonna. Toimintatuottoa on kertynyt elokuun lopussa edellisvuotta vähemmän, mutta tuottojen ennakoidaan toteutuvan vuoden aikana talousarvion mukaisena. Paineita menojen kasvuun tulee kehitysvammaisten palveluasumiseen tarkoitetun palvelusetelin käyttöönoton myötä lokakuusta 2016 alkaen. Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Perhetyöhön on kevään 2016 aikana rekrytoitu neljä uutta perheohjaajaa. Perheohjauksen piirissä on yhteensä 56 perhettä. Tukiasuntola Toivakasta siirretty psykiatrinen sairaanhoitaja on aloittanut perhetyön yksikössä ja perhetyön yksiköstä on siirtynyt lähihoitaja Toivakkaan. Vuoden alusta on aloitettu perhetyön vaikuttavuuden ja työmenetelmien kehittämiseksi käynnistetty Perhetyön kehittämisohjelma, joka pitää sisällään mm. perhetyön menetelmien koulutuksen, perhetyön vastaavan koulutuksen sekä MES-Ohjaajakoulutuksen. Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta on aloitettu kaupungin omana toimintana yhteistyössä Osku-hankkeen kanssa vuoden alusta alkaen. TYP-toiminta (työvoiman yhteispalvelupiste) on alkanut vuoden alussa. Toimeentulotukihakemusten käsittely ruuhkautui alkuvuonna mm. henkilökunnan vaihtumisen ja TYP-työskentelyn takia, joten aikuissosiaalityöhön jouduttiin perustamaan sosiaaliohjaajan virka, johon haettiin määräaikainen täyttölupa vuoden loppuun saakka. Sosiaaliohjaaja on aloittanut 1.6. Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle ja kunnille jää ennaltaehkäisevä ja harkinnanvarainen toimeentulotuki.

20 20 Sijaishuollon määrällinen vä heneminen, ennaltaehkäi se vän työn tavoitteellinen lisää minen Lapsiperheiden kotipalvelu / määrä Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta / määrä Lapsiperheiden kotipalvelussa 36 perhettä, yht. 70 lasta. Tukiperheitä 14 kpl, tukihenkilöitä 1 kpl ja reservissä muutamia perheitä. 03/2016 pidetty 3. tukiperhe- ja tukihenkilökurssi. Syksyllä ei Sijoitusten painopisteen siirtäminen perhesijoituksiin Sijaisperheiden rekrytointi / määrä Vertaistukiryhmä sijaisperheille pidetä uutta kurssia Sijaisperheitä 12 kpl, muutama perhe reservissä Vertaistukiryhmä kokoontuu n. 2 krt / vuosi ei kokoontumista vielä tälle vuotta. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden säännöllinen seuranta, asiakkaiden tarpeisiin sopivien työtoimintapaikkojen löytäminen sekä ryhmämuotoisen toiminnan aloittaminen Toteutunut Miehille haaste löytää tarpeisiin sopivia työtoimintapaikkoja. Kaksi eri ryhmää kunnan omana toimintana alkanut vuoden alusta. Toiminnoissa n. 20 henkilöä. Kasvatus- ja perheneuvonta: Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. Kasvatus- ja perheneu vonnan palveluiden toi mivuus ja saatavuus Toiminnan tehostaminen Opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuus Äitien synnytyksen jälkei sen masennuksen hoi don tehos taminen ja toi mivien hoito ket jujen ke hittäminen Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk - terapia < 2 kk Perheneuvolan viikoittain kokoontuva tiimi arvioi tarpeenmukaisen hoidon ja toiminnan Perhekeskuksen toiminnan tukeminen Vastaanotolle pääsy 7 arkipäivän kuluessa Hoitoon ohjautumisen määrä ja seu ranta eri toimipisteissä Yhteistyö ls ja psykiatria arviointi < 1kk terapia < 4 kk Toteutunut -Tutkimus, ohjaus ja neuvonta 1-2 kk:tta - Toteutunut Toteutunut Suunnitteilla vierailu Kurikan perhekeskukseen syksyn aikana Toteutunut Yhteistyö äitiysneuvolan kanssa on toimivaa ja asiakkaita ohjautuu psykologille. Yhteistyötä tehty ls:n ja psykiatrian kanssa, kehittämistä jatketaan Infopalaverilla arviointi 1-2 kk terapia 4-6 kk

21 21 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisten päivätoiminta pääsi muuttamaan Rahkatieltä remontoituihin tiloihin Liuhtarin kiinteistössä alkuvuonna. Kehitysvammahuollon henkilöstöjärjestelyjä koskevat päätökset on tehty alkuvuonna. Kehitysvammahuollosta vastaava ohjaaja on aloittanut Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden kehittäminen Kehitysvammahuollon henki löstön yhteiskäyttö, asiakkaiden helppo liikkuminen ryhmien välillä ja toiminnan sisällön kehittäminen Jukantuvan toiminnan sisällöllinen kehittäminen Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Asiakassuunnitelmien sisältö vastaa maan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100 % Vammaispalveluista vastaava sosiaalityöntekijä Työ- ja päivätoimintatilat sa man katon alla 2016 Maakunnallinen yhteistyö muiden toimintakeskusten kanssa, tapaamiset 1-2 krt/vuosi Kehittämispäivät Palvelusuunnitelmat osittain päivitetty Toteutunut Toteutunut 02/2016 Toteutunut osittain Suunnitteilla syksylle Mielenterveyspalveluista vastaavan sairaanhoitajan virka on perustettu ja vastaava sairaanhoitaja on aloittanut Palvelurakenteen selkiyttä mi nen ja palveluiden kehittämi nen Vanhustyö Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveystyöryhmän perustaminen Toteutuneet osittain, henkilöstöjärjestelyt toteutuneet Ei vielä toteutunut Vanhustyön strategian valmistelu on aloitettu. Vuoden aikana on hyväksytty sekä sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun että ikäihmisten ympärivuorokautisen asumispalveluiden kriteerit. Vanhustyössä toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoidusti. Toimintamenojen toteutumaprosentti on edellisvuotta korkeampi, mutta vertailua jonkin verran vaikeuttaa viime vuoden loppupuolella toimintansa käynnistänyt asumisyksikkö. Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Kotihoidon asiakastyön, henkilöstön ja osaamisen organisointi Kotihoidon toiminnan ohjauksen ja mobiili teknologian käyttöönotto ja hyödyntäminen Mobiililaitteet hankittu ja testaukset aloitettu

22 22 Kuntouttavan työotteen käyttö kotihoidossa Omahoitajajärjestelmän käyttöönotto Palveluasuminen: Kuntoutustiimin perustaminen Kotihoidon fysioterapeutin työn toimintamallien luominen ja vakiinnuttaminen sekä asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin, ylläpitoon, edistämiseen ja arviointiin liittyvien menetelmien käyttöönotto Säännöllisen kotihoidon asiakkaille omahoitaja tarpeen mukaan Fysioterapeutin toimi täytetty, kotikuntoutustiimi perustettu ja asiakkaiden toimintakyvyn arviointi ja kuntoutussuunnitelmat aloitettu. Toiminta aloitettu Asukkaiden kuntoa ylläpitävä ja edistävä toiminta yksiköissä Päivittäiset toimintatuokiot ja ulkoilu Hoitokäytäntöjä ja aikatauluja on muutettu. Toimintaa aktivoitu ja perusteena asukaskohtaiset Hoidon laadun omaehtoinen seuranta Terveyspalvelut Jatkuva laatutyön arviointi ja yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat, pelastussuunnitelmat ja omavalvontasuunnitelmat päivitettynä kaikissa yksiköissä kirjaukset Uudet RAI-tavoitteet asetettu ja yksikkökohtaiset suunnitelmat päivitetty tämän hetken tilanteen mukaan. Perusterveydenhuollon toimintatuotot ovat kertyneet ennakoidusti. Toimintamenojen toteutuma on pysynyt kohtuullisena. Vastaanotto-toimenpideosasto: Vastaanotto- ja päivystystoi minnan asiakaspalvelun parantaminen ja osallisuuden lisääminen Puhelimeen vastaus % > 80 % Asiakaspalautelomakkeiden päivitys Tehtäväkuvien päivitys ja ajankäytön edelleen kehittäminen Toteutunut. 83% Valmisteilla Tehtäväkuvien päivitystä ja ajankäytön kehittämisestä tehty jatkuva käytäntö. Virka-aikaisen toiminnan lisääntyminen Pitkäaikaissairaille hoitosuunnitelmat Lääkärien ja hoitajien päivävas-taanottojen %-osuus > 80 % kaikista käynneistä - kiireellisen iltavas taan oton käynnit %-osuus - päivystyskäynnit La puan terveyskeskuk sessa (8-16) - viikonlopun käynnit Lapuan tk:ssa Hoitosuunnitelmia tehty jonkin verran Päivävastaanottojen osuus 78 % kaikista käynneistä käyntiä Touko-Elokuussa - päivystyskäynnit Sei nä joella Hoitotakuun edellytykset täyttyvät Toteutunut

23 23 Tukipalvelut: Ryhmätoiminnan kehittäminen Ryhmien sisällön kehittäminen Laaditaan kriteerit ryhmämuotoiseen hoitoon Toteutunut Valmisteilla lähettämiselle Asiakkaiden osallisuuden Hoitotavoitteiden laadinta yhdessä asiakkaan Toteutunut lisääminen/parantaminen kanssa Suoravastaanoton kehittäminen Nivelrikkopotilaan suoravastaanotto Ei toteutunut Avoterveydenhuolto: Eri toimintasektorien palvelujen kehittäminen Vavu-koulutukset ajan tasalle Asetuksen mukaiset tarkastukset ja toiminta Koulu- ja opiskeluterveyden-huoltolain mukainen toiminta Toteutuneet Osittain toteutuneet Ei toteutunut Täydennyskoulutus Aikuisvastaanottotoimin-nan kehittäminen + diabetesasiakkaiden turvallinen hoito Työnhakijoiden terveyspalveluiden kehittäminen Kansanterveystoiminnan kehittäminen -> täydennyskoulutus Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhakijoille sekä moniammatillisen yhteistyön kehittäminen tiimityön suuntaan Osittain toteutunut, vastaanotot suurimmaksi osaksi sairaus-vastaanottoja, ennaltaehkäisevä toiminta vähäistä, Osittain toteutunut, TYP-toiminta lähtenyt alkuun Joukkotarkastukset kattavasti Asetusten mukaiset tarkastukset Toteutuneet Mammografiat ulkoistettu Hammashuolto: Riittävät hammashoitopalve Hoitotakuun toteutuminen On toteutunut. lut kuntalaisille Reikiintymisen väheneminen Akuuttihoito ja kuntoutus: Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut pysäytys-hoito Reikiintymistä kuvaavan D-indek-sin tavoitetaso 12-vuotiailla 0,4 ja 15-vuotiaalla 1,2 Tässä vaiheessa ok, 12-v. 0,3 ja 15-v. 0,7 Sairaalaosaston remontti on valmistunut ja toiminta aloitettu kahdessa kerroksessa. Sairaalaosasto on jonkin verran ruuhkautunut remontin vuoksi ja tästä on aiheutunut joitakin ns. sakkopäiviä erikoissairaanhoidossa, koska sairaalaosastolla ei ole ollut tilaa uusille potilaille. Remontin jälkeen toiminta on juuri käynnistynyt ja henkilökunnan vähäisyys aiheuttaa haasteita täysipainoisen kuntoutuksen käynnistymiselle.

24 24 Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyk sikkö akuutti osaston yhteyteen Saattohoidon kehittäminen laajentumisen yhtey dessä Tehostetun kotihoidon edelleen kehittäminen yhteistyössä kotihoidon kanssa Erikoissairaanhoito: Muutoksen johtaminen Kuntoutus- ja akuuttisairaan-hoitopaikkojen määrä vastaa valtakunnallisia suosituksia Koulutus Tehokas yhteistyö, toimivat palveluketjut ja suunnittelu Muutoskoulutus toteutunut Osaston saneeraus valmistunut Saattohoitokoulutusta tulossa syksyllä Syksyn aikana toiminta henkilökuntavajauksen vuoksi tauolla Elokuun lopun tilanteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alemmat kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Heinäkuun lopun tilanteen mukaan lähetemäärät ovat laskeneet yhteensä 6,6 % ja oman terveyskeskuksen lähetemäärät ovat laskeneet 15 %. Hoidon porrastuksen toteu tu minen Toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys potilassiirroissa Toteutui, sakkomaksua 18 kpl, ( ), sairaalaosaston remontin vuoksi Kustannusten pitäminen koh tuullisella tasolla Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutki muksissa ja lähetemäärän pysyminen kohtuullisella tasolla paikkamäärä tilapäisesti alempi Toteutui: kustannukset alemmat viime vuoteen verrattuna Lähetemäärä alle sairaanhoitopiirin keskiarvon, lähetemäärät selvästi alentuneet edellisvuoteen verrattuna Tekninen lautakunta 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Talousarviovuosi 2016 Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon. Oikea palvelutaso ja terve talous Vuoden % budjettitason toteuttaminen Ennuste: toteutuu

25 25 Tunnusluvut 2. Atk-palvelut TA 2016 Tot Teknisen lautakunnan kokousten määrä Teknisen lautakunnan käsittelemien asioiden määrä Yksityistiejaoston kokousten määrä Yksityistiejaoston käsittelemien asioiden määrä Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja Kunnallistekniikan päällikkö Rakennuspäällikkö Kaupungingeodeetti Maankäyttöinsinööri Kiinteistöpäällikkö Asuntosihteeri Viranhaltijapäätökset yhteensä Kaikki päätökset yhteensä Talousarviovuosi 2016 Kaupungin atk-laitteet ja pääohjelmistot pyritään pitämään ajanmukaisella ja realistisella tasolla. Riskitasoa pyritään edelleen minimoimaan. Vaarana on palvelutason lasku säästöjen takia, koska monilla sektoreilla tehokkuuden nimissä lisätään tietotekniikan käyttöä, joka aiheuttaa lisäkustannuksia tukipalveluihin. Ohjelmistojen ylläpitomaksut nousevat noin 10 %/v, mikä aiheuttaa vajausta muihin toimintoihin ellei kuluja saada kompensoitua. Tietotekniikan käytön ohjeistusta pyritään kehittämään niin että käyttäjät olisivat paremmin tietoisia webin uhkista ja niiden torjunnasta ja tietoturvan tärkeydestä. Palvelukeskusten pääkäyttäjäverkostoa on syytä ajanmukaistaa ja vahvistaa. ja toteutuma Verkon ja palvelinten palvelukyky Ajassa mitattuna vähintään 99 % Toteutunut Konekierto, palvelimet työasemat 3 v- 6 v 5 v- 8 v Toteutunut Toteutunut Pääohjelmistot Valm. viimeiset versiot Toteutunut Tunnusluvut TA 2016 Tot Palvelimia Työasemia Ohjelmistoja

26 26 3. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Talousarviovuosi 2016 Riittävä raakamaan varanto on ehdoton edellytys taajamarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja viihtyisyyden kehittämiselle. Raakamaan hankinta suuntautuu suunnitelmavuotena etupäässä metsäisille alueille ja taajama-rakenteen sisällä oleville kaavoittamattomille alueille. Paineita tärkeille maan-hankinnoille on aiheutunut siitä, että kuluvan vuoden määrärahat käytettiin verovapausajan vuoksi jo loppuun tammi-helmikuun aikana. Kaupungin maankäytön keskeisenä tavoitteena on taajamarakenteen tiivistäminen ja viihtyisyyden parantaminen kaupunkikeskustan alueella. Tämä edellyttää yleensä asemakaavojen uudistamista, mikä on tarkoitus järjestelmällisesti aloittaa vuonna 2016 ydinkeskustan alueella. Raakamaa-alueiden lisähankintojen myötä on tavoitteena aloittaa tuotanto- ja logistiikka-alueiden asemakaavoitus Jouttirinteen/Jouttikallion suunnalla. / Toteutuma Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta Kaupunkikeskustan asemakaavojen uudistaminen Elinkeinotoimintojen edistäminen uusilla asemakaavahankkeilla Tunnusluvut Raakamaata hankitaan 40 ha keskeisiltä kasvualueilta. Asuntotonttivaranto kahden vuoden tarvetta vastaava (noin 40 AO- tonttia). Asemakaavan kehittämis-hankkeita laadittavana vähintään 2 kpl Kaupallisia/tuotannollisia kaavahankkeita laadittavana vähintään 2 kpl 7 ha sisältäen keskustassa muutamia vanhoja asuinrakennuksia. Vapaana 44 kpl AO-tontteja Keskustan korttelin 150 kaava hyväksytty valtuustossa Meneillään (mm. Alangon alue ja Honkimäen alue) TA 2016 Tot Maanhankinta, ha Maanhankinta Asemakaavaa ha (uudet + muutokset) Tonttijakoja kpl Rekisteröity tontteja, kpl Luovutettu AO-tontteja, kpl Luovutettu muita tontteja kpl Tonttien myyntitulot, Rakennuksen paikan maastoon merkintä, rakennuksia/ rakennuspaikkoja kpl 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Talousarviovuosi /82 124/83 82/70 90/70 62/62

27 27 Katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyysistä rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita. Tieverkkoa kehitetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi. (Strategia 2017 / viihtyisä elinympäristö) EU:n laajuisista energiamääräyksistä johtuen valaisintyyppien uusimistyötä jatketaan. (Strategia 2017 / Terve talous, viihtyisä elinympäristö) Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa. ja toteutuma Kunnossapidon kohtuullinen taso Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo mennessä Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja viihtyisinä On toteutunut On toteutunut Investointitavoitteet Tärkeimmät investoinnit Investointiohjelman mukaan Alanurmontien oikaisu Nurmonjoen silta Katuvalojen saneeraus Tunnusluvut TA 2016 Tot Liikennealueet (m2) Kevyenliikenteen väylät (m) Liikennealueiden kunnossapito arvioidaan 0,54 0,42 0,56 ( /m2) vuo-den lopussa Avustettavat yksityis tiet (km) Katuvalokeskukset (kpl) Katuvalopisteet Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Talousarviovuosi 2016 Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotusasemien, pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation osuutta lisätään. Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa rakennetaan kyläalueille vuosittain kaupunginvaltuuston vuonna 2009 tekemän toiminta-aluepäätöksen perusteella investointiohjelman puitteissa.

28 28 Vesihuoltoverkosto jatkuvassa toimintakunnossa Vuotoveden minimointi Käyttökatkosten pituus enintään 6 tuntia kerrallaan Puhdas vesi: Alle 7 % ostetun veden määrästä. Jätevesi: Alle noin m3 /v On toteutunut Arvioidaan vuoden lopussa

29 29 Tunnusluvut Puhdas vesi TA 2016 Tot Vesijohtoverkosto (km) Liittymien lukumäärä (kpl) Vuotovesi (%) 15,0 7,8 1,7 7 Arvioidaan vuoden lopussa Liittymismaksu ( /m3, alv 0 %) Kulutusmaksu ( /m 3, alv 0 %) 1,23 1,27 1,30 1,34 1,32 Jätevesi TA 2016 Tot Jätevesiverkosto (km) Liittymien luku määrä (kpl) Vuotovesi (%) Arvioidaan vuoden lopussa Liittymismaksu 3.000/ 3.000/ 3.050/ 3.050/ (, alv 0 %) / Kulutusmaksu ( /m3, alv 0 %) 2,52 2,62 2,67 2,75 2,71 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Talousarviovuosi 2016 Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana. Tunnusluvut TA 2016 Tot Tarkkailussa olevia kaatopaikkoja Asunto- ja tilapalvelu Talousarviovuosi 2016 Tilatarpeiden arviointi ja käyttöasteen kasvattaminen ovat keskeisiä työkaluja toimitilojen kokonaiskustannusten minimoinnissa ja luovat edellytyksiä vajaa-käyttöisen kiinteistömassan vähentämiseen. Rakennusten perusparantamisen tarve ei näytä lähitulevaisuudessa laantumisen merkkejä. Prioriteettitarkastelua varten tarvitaan entistä laajempi ja pitkäjänteisempi perusparannus- ja rakentamisohjelma. Toiminnan kehittämistä ja taloudellisuuden parantamista palvelevat mm. ilmastostra-tegiahanke ja kunta-alan energiatehokkuussopimukset. Energiatehokkuussopimukset edellyttävät tehostamistoimia kaupungin energian-käytössä ja niillä tavoitellaan 9 % säästöä vuoteen 2016 mennessä, mikä käytännössä tarkoittaa vuositasolla noin Kiinteistöjen edulliset käyttökustannukset Kaikkien rakennusten keskiarvo max. 2,95 /m²/kk (alv 0 %) arvioidaan vuoden lopussa Arava- ja vapaarahoitteiset asunnot 84 % vuokraustaso 79 %

30 30 Tunnusluvut x = arvioidaan vuoden lopussa Ylläpitokustannukset ( /m²/kk) alv 0 % (ilman siivousta) TA 2016 Tot Hallinto 1 (kivirak.) m 2 2,7 2,9 2,6 2,7 x Hallinto 2 (puurak.) m 2 2,9 2,6 3,2 2,9 x Vapaa- ajanrakennukset m2 2,2 2,5 2,3 2,2 x Asuinrakennukset m 2 2,8 2,9 2,7 2,8 x Tuotantorakennukset m 2 1,5 1,5 1,5 1,2 x Muut kiint. (osakkeet) m2 2,7 2,8 3,4 2,3 x Yhteensä m 2 2,6 2,7 2,6 2,95 x Vuokra-asuntokanta TA 2016 Tot Kaupungin yhtiöiden arava-asuntoja kpl Suoraan omistettuja arava-asuntoja kpl Koulujen asuntoja kpl Kaupungin omistamia osakehuoneistoja kpl Ns. Sedu-kiinteistö /asuntoja kpl 6 Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot kpl Kaupungin vuokra-asuntokanta yht. kpl Vuokra-asuntojen asukkaiden vaihtuvuus kpl Vuokra-asuntojen käyttöaste (%) x 8. Talonrakennus ja viherlaitos Talonrakennus Talousarviovuosi 2016 Rakennusten perusparantamisen ja uudisrakentamisen prioriteettitarkastelua varten tarvitaan entistä laajempi ja pitkäjänteisempi perusparannus- ja rakentamisohjelma. Arviointityö kestänee koko suunnitelmakauden. ja toteutuma Tärkeimmät investoinnit, tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Alangon päiväkoti-koulu-lukiohanke Muutos: Uuden lukion rakentaminen Suunnittelu , Rakentaminen Ideakilpailu käynnissä Terveyskeskus; vuodeosastojen Suunnittelu 2015, Valmistunut 06/2016 saneeraus Rakentaminen Liuhtarin ent. sairaalakiinteistön saneeraus Suunnittelu 2016, Rakentaminen Rakentaminen käynnissä Yläkoulun ikkunoiden uusinta ja sisäilmanlaadun parantaminen Selvitykset, suunnittelu , rakentaminen 2016 Rakentaminen käynnissä Muut investoinnit Investointiohjelman mukaan Tunnusluvut TA 2016 Tot Talonrakennusinvestoinnit, menot milj. 6,22 4,40 2,20 2,4 0,7

31 31 9. Talonrakennus ja viherlaitos Viherlaitos Talousarviovuosi 2016 Viherlaitoksen kunnossapidon työmaatukikohta on vanhan emäntäkoulun tiloissa, mutta koneiden pesu ja säilytys on vanhan keskusvaraston karhutallissa. Viherrakentamisen työntekijöiden tukikohta on ollut Paukku 19 tiloissa ja koulun puutyöluokkaa on käytetty kaluston rakentamiseen. Viherlaitoksen toiminta, kalusto sekä säilytystilat on hajautettu moneen paikkaan ja viherlaitokselta puuttuu soveltuvat tilat kalusteiden yms. kunnossapitoon ja korjaamiseen. Taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi toiminnan vaatimien tilojen pysyvä järjestely ydinkeskustan alueelle on edelleen keskeinen tavoite viherpalvelujen kannalta. Henkilöstön palkkaamisessa pyritään lisäämään nuorten kesätyöntekijöiden määrää. Hirvijärven leiri- ja oheisalueiden toimintojen selkiyttäminen tarvitsee edelleen uutta ohjeistusta. Viheralueiden hyvä hoidon taso (Strategia 2017 / viihtyisä elinympäristö) Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla Arvioidaan vuoden lopussa Päiväkotien ja koulujen leikkialueiden turvallisuuden lisääminen Leikkikenttien saattaminen EU-normien mukaisiksi Arvioidaan vuoden lopussa Organisaation kehittäminen Nuorten kesätyönteki-jöiden palkkaaminen Nuoria palkattu 41 kesäkauden aikana Tunnusluvut TA 2016 Tot Rakennetut puistot (A1, A2, A3) valtakunnallisen hoitoluokituksen mukaisessa kunnossa; ha, (kpl) 59 (99) 60 (99) 61 (100) 62 (101) 63 (100) Puisto- ja viheralueiden hoito ( /m 2 ) 0,60 0,56 0,38 Muut yleiset alueet, ha Rakennetut katuviheralueet ha Piha-alueet, ha Puistometsät ha Kiinteistöjen leikkikentät Puisto- ja uimarantaleikkikentät, kpl Jokilaakson matkailupuutarha ja kouluympäristö, ha Rantalaiturit, kpl Metsähakkuut, k-m³ Näkö- ja lintutornit, kpl Puutarhapalstat, kpl x Hirvijärven virkistysalue: asuntovaunu-paikkoja, kpl (venepaikkoja + laituripaikkoja kpl) 31 (103) 31 (82+12) 31 (82+12) 31 (75+12) 31 (75+12) Lapuanjoen venepaikkoja Uimarannat (kpl) 3 (+3) 3 (+3) 3 (+3) 3(+3) 3(+3) Lapuanjoen suihkulähde, kpl Skeittipaikka, ha (kpl) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) Liikennepuisto, ha (kpl) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7(1) x = paikka vaihtunut Saarenkankaalta Perinnepuistoon

Tavoitteiden toteutuminen / sivistyslautakunta

Tavoitteiden toteutuminen / sivistyslautakunta Tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.4.2016 / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Yleishallinto Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille Käyttösuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Talouden toteutuma

Talouden toteutuma 1 Talouden toteutuma 1.1.- TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon.

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.8.2016 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 08/2015 Tot 08/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016

Lisätiedot

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä.

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2016 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2017 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 04/2016 Tot 04/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1.- 30.4.2016 2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 30.4.2016 Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 08/2016 Tot 08/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % 2016-2017

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut Konsernijaosto 23.4.2018 Talousarvion 2019 lähetekeskustelu Lähtökohtana uuden kuntastrategian päämäärät 1. Sujuva 2. Hyvinvoiva 3. Vireä Keskeisiä Tuusulan talouden

Lisätiedot

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginhallitus 27.3.2012 TILINPÄÄTÖS 2012 Koko kaupunki TP 2011 TP 2012 Muutos % Toimintatuotot 59 702 062 65 402 858 5 700 796 9,55 Toimintakulut 347 846 795 374 691 312 26 844 517

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1.- 30.4.2017 2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 30.4.2017 Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot