Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma

Samankaltaiset tiedostot
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioesitys sekä vuosien taloussuunnitelma

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3.

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi sekä paloasemakiinteistöt

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveysltk

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto

Pelastustoimen palvelutasopäätös ja liite 1 ovat

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Vanhus- ja hoitopalvelut:

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Sosiaali- ja terveysltk LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Heino Mauri kuolinpesä

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja -suunnitelma vuosille

Rakennus- ja ympäristölautakunta / /2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Tuloista on kertynyt 115,6%. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen talousarvio ja investointisuunnitelma vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

1. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, toiminta-avustushakemus esitykseen sisältyy ( vuonna 2016)

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen taloussuunnitelma vuosille

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 5/ PAIKKA Ylivieskan kaupungintalon valtuustosali, Kyöstintie 4, Ylivieska

Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus /201/2016

Tekninen palvelukeskus on saanut valmiiksi päivitetyn Pattasten päiväkodin hankesuunnitelman Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa.

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Vakanssien perustaminen ikäihmisten kuntoutuksen vahvistamiseksi 339/02.02.

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle /211/2015

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hulevesitaksa 1099/10.03.

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Talousarvioesitys 2017 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi / Käyttötalousosa

Kunnanhallitus Kunnanhallitus OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh ,

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Talousarvio / /2017 TEK

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

Tilinpäätöstietoja vuodelta 2017

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

Transkriptio:

Pelastuslaitoksen johtokunta 61 17.10.2013 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016 JOHTOK 61 Liite 12/2013: Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuo del le 2014 Liite 13 a/2013 Talousarvioesitys/numeeerinen yhteenveto ja liite 13 b/2013 tunnusluvut Liite 14 /2013 Investointisuunnitelma 2014-2017 Liite 15 /2013 Tuloslaskelma vuodelle 2014 Liite 16 /2013 Kuntien maksuosuustaulukko 2014 Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja talou del li set tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Pelastustoimi on peruspalveluihin kuuluva tehtävä. Ta lous ar vio esityk ses sä ja suunnitelmassa johtokunnan on lähdettävä siitä, että pe las tus lai tos pystyy suoriutumaan tehtävistään kaikkien kuntien alu eel la säädösten, palvelutasopäätöksen ja sopimusten mukaisesti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit il me ne vät liitteestä 12. Merkittävimmät toiminnalliset muutokset tai sisäiset hankkeet vuon na 2014 ovat: - Ylivieskan toimintavalmiuden kehittäminen - Varautuminen Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen aiheuttamaan re sursoin ti tar pee seen - Palvelutasopäätöksen 2014-2017 toteutus Pelastuslaitos huolehtii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehtävän sopimuksen perusteella ensihoidon toimittamisesta. Ensi hoi to so pi mus kattaa tässä tapauksessa Raahen, Ylivieskan, Ni valan, Haapajärven ja Pyhäjärven paloasemille sijoitetut pe las tus lai toksen ambulanssit, joiden taso ja valmius määritellään ao. so pi muk sessa. Nämä palvelut toteutetaan sopimusperusteisesti siten, että en sihoi to tuotetaan nettobudjetoinnilla ja siitä ei kohdistu menoja pe lastus toi mel le. Ensihoito ei nettobudjetoinnin vuoksi vaikuta pe las tus lai-

tok sen kuntalaskutukseen. Ensivastetoiminnasta on erilliset so pimuk set Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sai raan hoi to piirien kanssa. Käyttötalous Pelastustoimen talousarvion valmistelun pohjana on soveltuvin osin käy tet ty Ylivieskan kaupungin vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman laadintaohjeita, ottaen kuitenkin erityis piir tee nä huomioon, että pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen pal ve lut 17 kunnan alueella. Vuoden 2014 talousarviokehykset ovat erittäin tiukat. Esityslistan laa ti mis vai hees sa ei ole vielä tiedossa kaupunginhallituksen päät tämä raami. Talousarviota on valmisteltu alustavan raamin nojalla, jossa käyttötalouteen oli tulossa palkkoihin 1 %:n korotus (100.000 ). Nyt käsittelyssä olevalla talousarvioesityksellä on vaikutusta lau sunto kier rok sel la olevaan palvelutasopäätösesitykseen vuosille 2014 2017. Siten palvelutasopäätösesitystä on myös korjattava so peu tetun talousarvioesityksen vuoksi. Talousarvioesitys sisältää indeksikorotukset sopimuspalokuntien toimin ta kor vauk siin sekä paloasemien vuokrakustannuksiin. Käyttötalouden osalta talousarvioesitys on edellyttänyt useiden tarpeel lis ten kehittämistoimenpiteiden siirtämistä ja joidenkin toi min tojen sopeuttamista. Talousarvion laadinnassa ei ole pystytty huo mioimaan palveluiden, ostojen ja tarvikkeiden kustannusten nousua. Esi mer kik si polttoaineiden osalla on näkyvillä merkittäviä hinnan nou su pai nei ta. Tästä näkökulmasta talousarvioesitys on sopeuttava. Pelastuslaitoksen tulokertymää pyritään korjaamaan laskutustaksoja tar kis ta mal la. Johtokunnalla on erikseen käsittelyssä Erhe-taksan ja ka lus ton vuokraustaksojen tarkistus 1.1.2014 alkaen. Val von ta maksu ja ei esitetä tarkistettavaksi, koska valvontamaksu on uutena maksu na otettu käyttöön vasta 1.4.2013 alkaen. Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarvioesityksessä - Ylivieskan toimintavalmiuden kehittämiseen varataan 84.000, jolloin toimintavalmiutta voidaan parantaa 1.9.2014 alkaen. - Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen aiheuttamaan resursointiin va raudu taan 1.9.2014 alkaen 16.000 palkkamäärärahalla

- nettoinvestointeja on sopeutettu 2012 vahvistettuun ta lous suun nitel maan 2014 nähden 143.000 - pelastustoiminnan käyttötalouden kalustohankintoja supistetaan 55.000 verrattuna 2013 vuoteen. Tästä summasta 30.000 kohden ne taan tilanne- ja johtokeskuksen kehittämiseen, jolloin ko konais su pis tus on 25.000 - riskienhallinnan vastuualueella siirretään 10.000 :n tur val li suuskou lu tus ka lus to han kin nat tuleville vuosille ja muita hankintoja riskien hal lin nan menoissa supistetaan noin 5.000 - ensivastetoiminnan kalusto- ja materiaalihankintoja supistetaan 5.000 - sopimuspalokuntien viikkoharjoituksia vähennetään kahdella har joitus ker ral la. Näistä toinen harjoituskerta kohdennetaan pai no pis tekou lu tuk se na yksikönjohtajien vuosikoulutuksen lisäämiseen 6 tunnil la. Talousarvioesitys ei mahdollista sijaismäärärahoja paloasemille. Käyttötaloudessa ensivastetoiminta on eriytetty omaksi toiminnoksi. Käyttötalous vuonna 2014 tulee olemaan erittäin tiukka ja se edel lyttää erityisen tarkkaa talouskuria vastuullisilta toimijoilta. Talousarviossa ei ole varauduttu normaalista poikkeaviin teh tä vämää rien aiheuttamiin kustannuksiin. Käyttötalouden nettomuutos on 184.000, 1.71 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Pe las tuslai tok sen käyttötalouden talousarvioesitys: Taloussuunnitelman vuosille 2015 ja 2016 esityksissä kus tan nus tason muutos otetaan huomioon vain palkkojen osalta. Palkojen ko rotus pro sent ti na on käytetty + 1,5 % suunnitelmavuosille 2015 ja 2016. Investoinnit Alustavassa raamissa nettoinvestointeihin oltiin varaamassa 875.000 (+ 9.4 %). Vuonna 2012 käsittelyssä olleessa ta lous suun ni tel massa nettoinvestointeihin vuodelle 2014 oli suunniteltu 883.000. Nettoinvestointeja leikataan tähän taloussuunnitteluun näh den 143.000 ja kuluvan vuoden nettoinvestointeihin nähden 60.000.

Vuoden 2014 talousarvioesityksessä nettoinvestoinneiksi esitetään 740.000, joka on 7,5 % pienempi vuoteen 2013 nähden. Tämä sum ma sisältää kaikki vuoden 2014 investoinnit. Valtio ei myönnä valtionavustuksia pelastustoimen ajoneuvojen hankin toi hin vuonna 2014. Palosuojelurahastolta ja öljysuojarahastolta on mahdollisuus hakea avustuksia eri hankintoihin. Niiden ko ko naismää rä ei kuitenkaan korvaa menetettyjä valtionosuuksia. Kuntalaskutus Pelastuslaitoksen talousarvioesityksessä pelastustoimen käyt tö talou den nettomenojen kasvu on 1,71 % (+ 184.000 ), net to in ves tointien vähennys 7,5 % (- 60.000 ) joiden jälkeen kuntalaskutuksen kas vu on 1,07 % (+ 124.000 ). Kuntien maksuosuus määräytyy yhteistoimintasopimuksen mu kaises ti käyttötalouden ja investointien nettokustannuksista. Pelastuslaitoksen kustannusten ja kuntamaksuosuuksien tar kas telus sa on huomioitava, että kuntamaksuosuus kattaa myös pe las tuslai tok sen nettoinvestoinnit koko pelastustoimen alueelle. Alueen kun kin kunnan omissa talousarvioissa niiden omat investoinnit kä sitel lään talousarvion investointiosassa ja ne eivät ole mukana käyt töta lou den toimintamenoissa. Esityslistan liitteenä on kuntakohtainen kuntamaksutaulukko vuo delle 2014. Kuntakohtaiseen maksuun vaikuttaa uudistetun 1.1.2014 voimaan as tu van yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnan väkiluku (60 % kuntalaskutuksesta) sekä kunnan ensimmäisen, toisen ja kol man nen riskiluokan riskiruutujen määrä (40 % kuntalaskutuksesta). Kun tamak su tau lu kos ta on nähtävissä kuntalaskutuksen uu dis tu mi seen liittyvän siirtymävaiheen (2014-2017) kiinteä kuntakohtainen erä, joka on lisäystä tai vähennystä kunnan maksuosuuteen. Yhteenveto Pelastustoimen käyttötalouden talousarvion nettoloppusumma ilman en si hoi don menoja ja tuloja on 10.955.280. Pelastustoimen käyttötalouden nettomenojen kasvu on 1,71 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna.

Ensihoidon toiminnallisten muutosten vuoksi kokonaismenojen kas vu on 8,86 %, tulojen kasvu 21,6 %. Ensihoidon nettobudjetoinnin vuoksi käyttötalouden kokonaisnettomenojen kasvu rajoittuu kui ten kin 1,71 %:iin. Investointien nettosumma on 740.000. Kuntalaskutus (käyt tö ta louden netto + investointien netto) on yhteensä 11.695.280, jossa kas vua on 124.000 (+1,07 % vuoden 2013 talousarvioon ver rat tuna). PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta hyväksyy osaltaan Joki laak so jen pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvion, toiminta- ja ta lous suun ni tel man, toiminnalliset tavoitteet, sekä nettoinvestoinnit. Joh to kun ta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kau pun gin valtuus tol le vahvistettavaksi käyttötalouden toimintamenot 18.316.455, tulot 7.361.175, jolloin nettomenot ovat 10.955.280 sekä net toin ves toin nit 740.000 PELASTUSJOHTAJAN ESITYS KOKOUKSESSA: Johtokunta hyväk syy osaltaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen vuoden 2014 talous ar vion, toiminta- ja taloussuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet, se kä nettoinvestoinnit. Johtokunta päättää samalla, että Ylivieskan toi min ta val miu den kehittämisestä ja ydinvoimahanketta varten suunni tel lun erityissuunnittelijan sekä näihin varatun määrärahan koh denta mi ses ta tehdään päätös vasta vuosien 2014 2017 pal ve lu ta sopää tök sen hyväksymisen jälkeen. Lisäksi johtokunta päättää että talousarvioesityksen sisällä koh denne taan 10.000 lisää sopimuspalokuntien viikkoharjoitustoimintaan. Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kau pun gin valtuus tol le vahvistettavaksi käyttötalouden toimintamenot 18.316.455, tulot 7.361.175, jolloin nettomenot ovat 10.955.280 sekä nettoinvestoinnit 740.000. JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.