Lehdistötiedote 5.11.2014 KUNNAN TALOUS UHKAA SYÖKSYÄ Vuonna 2014 Kemiönsaaren kunnan talous on vielä kutakuinkin tasapainossa. Ennuste näyttää aika lähelle nollatulosta. Vuonna 2014 kunta siirtyy ylijäämäkaudesta alijäämäkauteen. Vuoden 2015 talousarvio näyttää noin 860 000 euroa alijäämäiseltä. Vuonna 2016 alijäämän suuruudeksi arvioidaan lähes 2 miljoonaa euroa, ja vuoden 2017 taloussuunnitelmassa alijäämä on jo yli 3 miljoonaa euroa. Syöksy on vältettävissä, mutta se vaatii perinpohjaisia toimenpiteitä. 3 000 000 Yli - / alijäämä vuosina 2009-2017 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000-3 000 000-4 000 000 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Ennuste 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kustannukset nousevat yleisesti, ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon puolella. Samalla kun kustannukset nousevat, kunnan verotulot ovat pienentyneet, ja ennusteiden mukaan ne eivät nouse myöskään lähivuosien aikana, koska työpaikkojen määrä on vähentynyt. Valtionosuuksien tasainen kasvu viime vuosina on edesauttanut kunnan talouden tasapainon ylläpitoa. Vuonna 2014 valtionosuuksien määrä on huipussaan. Vuodesta 2015 lähtien valtionosuudet vähenevät vuosi vuodelta valtionosuusjärjestelmän uudistuksen myötä. Kunta menettää yhteensä runsaat kaksi miljoonaa euroa vuosina 2015 2019. Lisää valtionosuuksien leikkauksia on tiedossa, kun valtio vähentää kuntien peruspalvelujen rahoitusta noin 30 prosentista noin 25 prosenttiin. Kun katsotaan eteenpäin, voidaan selvästi todeta, että taloudellisen kehityksen myötä meidän on pakko alkaa tuottaa palveluita aiempaa tehokkaammin. Kunnan talousarvio muodostuu kustannuksista, joihin voimme vaikuttaa sekä kustannuksista, joihin emme voi suoraan vaikuttaa. Esimerkkejä jälkimmäisestä ovat suuret kuntayhtymät tai yhteistyöalueet, joiden jäsen kunta on. Lähes neljäsosa kustannuksista on sellaisia, joihin emme voi vaikuttaa.
Edessä on vaikeita päätöksiä Kemiönsaari saattaa olla ennennäkemättömien leikkausten edessä. Kunnan talous täytyy sopeuttaa, huolimatta tulevasta kuntauudistuksesta ja sote-uudistuksesta. Kunta on aktiivisesti sopeuttanut kustannuksiaan, ja on ratkaisevan tärkeää kunnan olemassaolon kannalta tulevaisuudessa, että sopeuttamista jatketaan. Kunnan talouden tasapainossa pitäminen vaatii lisää aktiivisia sopeuttamistoimenpiteitä. Käytännössä tämä tarkoittaa koko toiminnan tarkastelua; henkilöstön määrää, tilatarpeita ja palveluprosessia. Tulevat leikkaukset vaikuttavat kuntalaisten arkeen. Palvelut saatetaan tulevaisuudessa sijoittaa eri paikkaan. Toiminnan tehostaminen vaatii konkreettisia muutoksia ja nykyisten toimintamallien hiominen ei enää riitä. Kunnan kyky tehdä leikkauspäätöksiä ratkaisee sen, voiko Kemiönsaari jatkaa itsenäisenä kuntana. Itsenäinen kunta edellyttää tasapainoista taloutta. Investoinnit ja lainat Kunnan investointitaso on ollut maltillinen usean vuoden ajan. Tämä johtuu muun muassa siitä, että osa hankkeista (esim. uusi päiväkoti) on viivästynyt. Lähivuosina useita hankkeita tullaan toteuttamaan samanaikaisesti. Hankkeet ovat välttämättömiä, jotta toimintaa voitaisiin harjoittaa tarkoituksenmukaisissa ja ajanmukaisissa tiloissa. Suurimmat investoinnit vuonna 2015 ovat (miljoona euroa): Uuden päiväkodin rakentaminen ja Amosparkens skolan peruskorjaus 4,1 Tyska holmenin sillan uusiminen 1,25 Uuden paloaseman rakentaminen Kemiöön 0,3 Taalintehtaan Stallscafé ja Bio Pony, julkisivun uusiminen 0,25 Kemiönsaaren Veden Tyska holmenin puhdistamo 0,9 Taloussuunnitelmassa on noin 20 miljoonan euron investoinnit vuosille 2015 2017. Kaikki investoinnit on tarkoitus toteuttaa lainarahalla. Huolimatta siitä, että investointitasoon saatetaan tehdä tiettyjä tarkistuksia, edellyttää jo pelkästään rakennusten korjaaminen suurta investointisummaa lähivuosina. Rahoitusanalyysi osoittaa, että kunnan täytyy ottaa lainaa jo vuonna 2016 selvitäkseen vanhojen lainojen lyhennyksistä, ja vuodesta 2017 lähtien vuosikate lähentelee nollaa. Mikäli vuosikate laskee nollan alle, täytyy päivittäisten käyttökustannusten kattamiseksi ottaa lainaa.
Lainat / asukas 2009-2017 6 000 5 000 4 785 4 000 3 426 3 959 3 000 2 000 2 799 2 842 2 320 2 070 2 305 2 866 2 291 1 000 0 Kunta on voimassa olevien suositusten mukaisesti hyväksynyt uuden poistosuunnitelman, joka tuli voimaan 1.1.2013. Uusi suunnitelma on vanhaa huomattavasti tiukempi. Rakennusten poistoaikaa on lyhennetty 30 vuodesta 20 vuoteen, ja suunnitelmaan on tehty myös muita samankaltaisia tiukennuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että uusien hankkeiden poistot nousevat. Analyysi Lähestulkoon kaikki maamme kunnat ovat ajautuneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Kemiönsaari on tähän saakka selviytynyt erittäin hyvin, mutta nyt tarvitaan toimenpiteitä taloudellisen syöksyn estämiseksi. Vuosikate heikkenee roimasti vuodesta 2017, ellei toimenpiteisiin ryhdytä. Mikäli muutoksia ei tehdä nopealla aikataululla, kunta voi ajautua erittäin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Mitä suuremmaksi vuosittaiset alijäämät kasvavat, sitä vaikeampi on päästä jälleen tasapainoon. Verojen nostaminen ei yksistään ratkaise talousmurheita. Toiminta vaatii rakennemuutosta. Taloussuunnitelmakauden alijäämän kattaminen vaatisi veroprosentin korottamista noin kolmella prosenttiyksiköllä nykyisestä 19,75 prosentista 22,75 prosenttiin. Tällaista korotusta ei voida pitää perusteltuna tai realistisena, kun toimintaa on mahdollista tehostaa. Kunnallisveron korottaminen yhdellä prosentilla tuo noin 1 miljoonan euron lisätulot. Myös yleisen kiinteistöveron korottaminen nykyisestä 1,1 prosentista enimmäismäärään eli 1,55 prosenttiin lisäisi kiinteistöverotuloja noin miljoonalla eurolla. Syyt Syitä siihen, miksi isoja leikkauksia täytyy tehdä: - Verotulot eivät nouse, koska työpaikat ja väestömäärä vähenevät.
- Valtionosuudet vähenevät merkittävästi sen seurauksena, että valtio toteuttaa uudistuksia. Lisääntyneet valtionosuudet ovat aiemmin pitäneet kunnan talouden tasapainossa. - Kustannukset lisääntyvät vain maltillisesti (0,5 % vuonna 2015, 1 % vuonna 2016 ja 1,6 % vuonna 2017). Maltillinen lisäys ei kuitenkaan riitä, vaan kustannuksia on vähennettävä pysyvästi. - Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ei ole sopeutettu pienentyneeseen väestöpohjaan. 60,00 Ulkoiset kustannukset, verotulot ja valtionosuudet 2009-2017 50,00 40,00 41,00 42,29 43,78 45,39 47,25 47,75 48,16 48,88 49,71 Milj. 30,00 20,00 10,00 21,07 20,98 21,47 18,96 17,78 15,97 20,75 20,71 22,59 21,91 22,40 22,00 21,70 21,21 21,64 21,74 21,84 21,14 Kustannukset Verotulot 0,00 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Ennuste 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Valtionosuudet Odotettavissa paljon eläköitymisiä Kemiönsaaren kunnalla on noin 485 työntekijää. Henkilöstön ikärakenteen vuoksi moni työntekijä on jäämässä eläkkeelle. Lähivuosina eläkkeelle jäävistä työntekijöistä joka toinen kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilöstöön. Toinen henkilöstöryhmä, jossa on odotettavissa paljon eläköitymisiä, on keittiö- ja siivoustoimi. Työntekijöiden määrää on mahdollista vähentää osittain tulevien eläköitymisten myötä, mutta samalla tarvitaan aktiivista uusrekrytointia. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömäärää on mahdollista vähentää taikka rajoittaa sen kasvua, mutta se vaatii toiminnan uudelleenjärjestelyä. Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen ja kiinteistösuunnitelman, jonka mukaan henkilöstön määrää vähennetään. Hallinnon henkilöstömäärää voidaan vähentää muutamalla henkilötyövuodella eläköitymisten myötä. Henkilöstötarve riippuu kuntasektorin mahdollisesti tulevista uudistuksista.
Eläköitymiset toimialoittain vuosina 2012 2020: Sosiaali ja terveys 85 henkilöä = 44 % Keittiö ja siivous 26 henkilöä = 13 % Opetus 17 henkilöä = 9 % Päivähoito 14 henkilöä = 7 % Hallinto 11 henkilöä = 6 % Muut (kymmenkunta pienempää ammattiryhmää) 42 henkilöä = 21 % YHTEENSÄ 195 henkilöä Talouden suuntaviivat Valtuusto vahvistaa seuraavat kunnan talouden suuntaviivat vuosille 2015 2017: 1. Tavoitteena on, että kunnan alijäämä on enintään miljoona euroa vuonna 2016 ja vuonna 2017. Alijäämän mahdollistaa aiemmilta vuosilta kertynyt yli yhden miljoonan euron ylijäämä. 2. Kunta tekee kevään aikana toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena toimintakustannusten vähentäminen pysyvästi pitkällä tähtäimellä. Suunnitelma toimii pohjana tulevien vuosien toiminnan ja palvelutason priorisoinnissa. Suunnitelma on välttämätön myös kustannusten sopeuttamiseksi, kun viidesosa kunnan henkilöstöstä jää eläkkeelle viiden lähivuoden aikana. Kunnanhallitus saa tehtäväkseen laatia toimintasuunnitelman ja pyytää ehdotuksia säästötoimenpiteistä kaikilta lautakunnilta. Kunnanhallitus esittelee toimintasuunnitelman valtuustolle, niin että päätös voidaan tehdä viimeistään kesäkuussa 2015. 3. Investointeja, jotka eivät sisälly taloussuunnitelmaan, tehdään ainoastaan erityisen perustelluista syistä. Peruspalvelun tarveselvitys ja kiinteistösuunnitelma toteutetaan. Näiden lisäksi kaikkien toimialojen tulee tarkastella toimintaansa. 4. Kunta myy jatkossakin aktiivisesti kiinteistöjä, jotka ovat toiminnan kannalta tarpeettomia. 5. Kunta selvittää sekä kunnallisveron että kiinteistöveron korottamista vuonna 2016. Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit Taso/tavoite Investoinnit 2015 2017 Velkataakka enintään 30 milj. Velkataakka Vuoden 2017 lopussa n. 4 300 euroa/asukas Ylijäämä/alijäämä Yhteensä enintään 3 miljoonaa v. 2015 17 Kassa Päivien määrä 18 päivää Lisätietoja antavat: Kunnanjohtaja Tom Simola, puh. 050 558 2270 Hallintojohtaja Erika Strandberg, puh. 050 571 5291