Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Samankaltaiset tiedostot
Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.


Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Tilinpäätösennuste 2014

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2160/ /2017

MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

OSAVUOSIKATSAUS

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022

OSAVUOSIKATSAUS

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

OSAVUOSIKATSAUS

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Kvsto

Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Suunnittelukehysten perusteet

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No /2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

kk=75%

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Talousarvion toteuma kk = 50%

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

TA 2013 Valtuusto

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

Kunnanhallituksen talousarvioesitys 2019

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Kuntatalouden tilannekatsaus

Tammi-lokakuun kuukausikatsaus 10/2018

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat.

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Transkriptio:

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009 Kunnanvaltuusto 71 24.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa vuosikatteeltaan - 2,5 milj. euroa ja on poistojen jälkeen alijäämäinen 4,8 milj. euroa. Hyväksymisen jälkeen on Suomen yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Viime vuonna alkanut kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtanut talouden jyrkkään alamäkeen. Myös vuodelle 2010 on esitetty miinusmerkkisiä lukuja, mikä merkitsee kokonaistuotannon supistumista vuosina 2009 ja 2010 yhteensä 7-8 prosenttia. Kuntataloudessa muutokset näkyvät rajuimmin verotulojen vähenemisenä. Sen johdosta kunnat ovat joutuneet muuttamaan kuluvalle vuodelle laadittuja verotuloarvioita sitä mukaa, kun on saatu yhä heikkeneviä arvioita kokonaistaloudellisesta kehityksestä. Kuntaliiton uusimman kuntataloustiedotteen verotuloarvio perustuu valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteessa esitettyyn kokonaistaloudelliseen kehitykseen ja huhtikuussa käytettävissä oleviin tietoihin. mm. verotulojen tilityksistä. Uusimman verotuloarvion mukaan kunnan kuluvan vuoden talousarvioon merkitty kunnallisveron tuotto 24.200.000 euroa on mahdollista kertyä, samoin kiinteistövero 1.680.000 euroa. Sen sijaan yhteisöverotulo jää runsaat 0,5 milj. euroa alle arvion. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuspäätös on 79.330 euroa vähemmän kuin talousarviossa, mutta yleisen valtionosuuden yhteydessä maksettava verovähennysten kompensaatio 168.380 euroa puuttuu talousarviosta. OPM:n valtionosuuspäätös on 0,35 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Talousarvion lukema on oikeampi ja siltä osin valtionosuuden ennakko tulee kuukausittain liian suurena. Kainuun Energia Oy:n osinko on tullut 265.000 euroa ennakoitua suurempana. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja, joita ei budjetoida, on kertynyt 5.6.2009 mennessä 131.193 euroa. Loppukertymä lienee hieman yli 200.000 euroa. Valtionosuuksien, osinkotulon ja myyntivoittojen lisätuloilla saataneen korvatuksi yhteisöveron vajaus. Budjettiin merkityt 121.000 euron korkotuotot jäävät alle arvion, koska tuottoja kertyy vain lunastettavien hallien pääomista, ei pankkitileiltä tai talletuksista. Vastaavasti korkomenot saattavat ylittyä, koska alkuvuoden on ollut käytössä luotollinen sekkitili Nordea Pankissa. Luottolimiittiä joudutaan käyttämään jatkossakin 25.6.2009 nostettavasta 2 milj. euron lainasta huolimatta. Kainuun maakunta -kuntayhtymän kuluvan vuoden lopullisen laskun ennakkoarvio saadaan heinäkuun alussa, kun vuoden 2008 verotuksen ennakkotiedot tulevat julki. Lopullinen laskun määrä on selvillä verotuksen

valmistuttua lokakuun lopussa. Jos käyttötalous toteutuu muutoin talousarvion mukaisena ilman määrärahamuutoksia, tilinpäätös on 3-4 miljoonaa alijäämäinen. Bruttoinvestointien määrä on talousarviossa 3.751.800 euroa ja nettoinvestoinnitkin 3.277.700 euroa. Vuoden 2009 talouden osalta Johtoryhmä on palvelualueittain käynyt läpi mahdollisia toiminnallisia valintoja ja näiden vaikutuksia vuoden 2009 ennustettuun taloudelliseen tulokseen. on evästänyt erikseen palvelualueet budjettikuriin kirjeellä 7.1.2009 ja useissa keskusteluissa kevään aikana on painotettu taloudellisen tilanteen tiukkenemista. Tavoitteena palvelualueilla on ollut oman toiminnan ja käyttösuunnitelman osalta hakea sellaiset harkinnanvaraiset ja muuten sitomattomat kohteet, joista tälle vuodelle säästöä olisi saatavissa. Liitteenä ovat palvelualuejohtajien esitykset säästökohteista ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden käynnistämisestä vuoden 2009 osalta. Yhteenveto näistä on seuraava: Palvelualue Esitetyt säästöt 2009 Hallintopalvelut 50.000 Tekniset palvelut 155.000 Sivistyspalvelut 106.000 Yhteensä 311.000 Bruttoinvestointien määrä talousarviossa on 3.751.800 euroa ja nettoinvestointien määrä 3.277.700 euroa. Investointiohjelmaan on tehty erillisten kohteiden osalta tarkennusehdotuksia siten, että nettosummaksi tulisi 2.791.000 euroa. Investointiohjelman tarkennukset ovat pääasiassa kohteiden siirtämisiä tuonnemmaksi. Investointiohjelman tarkennuksilla tavoitellaan lainanottotarpeen minimoimista vuodelle 2009. Lisäksi on tarkasteltu erillisiä käyttöomaisuuserien myyntimahdollisuuksia yhteensä 1.860.000 euron arvosta. Henkilöstön osalta säästöt vuonna 2009 ja tulevina vuosina pyritään kohdentamaan palvelujen rakennemuutokseen perustuen luontaiseen poistumaan (kts. erillinen liite). Sopimusperusteiset käyttötalouden kuluerät ovat pääasiassa vuoden 2009 osalta jo sidottuja ja tällaisten tasapainottamistoimenpiteiden vaikutukset tulevat voimaan pääasiassa suunnittelukauden vuosina 2010-2012. Neuvottelut näiden osalta eri osapuolten kesken ovat käynnissä. Asiaa selvitetään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus kokouksessa Palvelualueiden esitykset tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi ja

sitomattomat, harkinnanvaraiset menot ja kohteet jäädytetään heinäkuussa pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen saakka. Myytävien kohteiden listan valmistelua jatketaan ja ryhdytään myyntitoimenpiteisiin. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. _ Otteet Sivistyspalvelujen palvelualue 23.6.2009 Tekninen palvelualue 23.6.2009 Hallintopalvelujen palvelualue 23.6.2009 _ KHALL 179 Kunnankamreeri Vuoden 2009 talousarvion toteutuman ennustetta on tarkennettu käyttötalouden ja investointien osalta. Liitetaulukkona olevassa laskelmassa esitetään tuloslaskelmamuodossa toimintatulojen ja -menojen muutokset vuoden 2009 osalta. Lisäksi esitetään vuotta 2009 koskeva tarkennettu rahoituslaskelma. Laskelmissa on päivitettyinä mukana arviot muista tuotoista ja palvelujen ostoista (ml. kuntayhtymän lisälaskuvaraus) sekä tarkennetut palvelualuekohtaiset toimintaperusteiset säästökohteet vuodelle 2009. Vuoden 2009 toimintatulot laskevat edellisen vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna 1.174.559 euroa eli -8,3 %. Samaan aikaan toimintamenot kasvavat 3.053.022 euroa eli 5,0 %. Maakuntakuntayhtymän maksuosuus kasvaa 2.693.000 euroa eli 10,3 %. Omasta toiminnasta aiheutuvien kulujen kasvu vuonna 2009 on 1,0 %. Vuoden 2009 toimintakatteeksi muodostuu 50.534.634,60 euroa ja kasvua vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna 4.227.582 euroa eli 9,1 %. Laskelman mukaan vuoden 2009 vuosikate on -2.394.284,60 euroa ja tilikauden tulos -4.617.238,68 euroa alijäämäinen. Tähän laskelmaan perustuen taseen kumulatiivinen alijäämä vuoden 2009 lopussa olisi -4.821.391 euroa. Investointikohteita on vuoden 2009 aikana toteutettu rajoitetusti sekä ehdotettu lykättäväksi ja tarkennettavaksi toimintaperusteisemmalla suunnittelulla. Uusi ehdotettu investointien nettomäärä vuodelle 2009 on 2.582.900 euroa. Tämänkaltainen investointien käsittely vähentää suoraan vuoden 2009 lainanottotarvetta 694.800 euroa. Pienennetylläkin investointimäärällä investointien tulorahoitusosuudeksi jää -87,1 % eli tulorahoitus ei vuonna 2009 riitä investointeihin. Rahoituslaskelma perustuu 3.500.000 euron lainanottoon vuonna 2009. Alkuperäisessä talousarviossa varauduttiin 3.000.000 euron lainanottoon. Tässä laskelmassa esitetään siis lisäystä 500.000 euroa vuoden 2009

talousarvioperusteiseen lainanottoon. Pitkäaikaisen lainakannan muutos lyhennysten jälkeen on 2.700.000 euroa. Näillä toimenpiteillä kokonaislainakanta on 7.214.982 euroa eli 673 euroa / asukas vuoden 2009 lopussa. Lisäystä on 250 euroa / asukas vuoteen 2008 verrattuna. Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus päättää hyväksyä käyttötalousosan muutokset ja esittää ne valtuuston hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus velvoittaa kunnanjohtajan selvittämään investointikohteiden osalta vuoden 2009 ja tuomaan selvityksen kunnanhallitukselle enne investointiohjelman ja rahoituslaskelman hyväksymistä. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 188 Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnanjohtaja on pyytänyt tekniseltä palvelualueelta vuoden 2009 investointikohteiden toteuman 3.8.2009 mennessä sekä arvion kunkin kohteen osalta pakollisesta määrärahojen käytöstä loppuvuonna 2009. Tämän pykälän liitteenä ovat tiedot investointikohteista, yhteenveto menojen ja tulojen muutoksista, sanallinen selvitys talonrakennuspuolen kohteiden ylityksistä sekä päivitetty rahoituslaskelma. Tarkastus on tuonut esille vielä muutamia määrärahojen siirtotarpeita, jotka on esitetty liitteinä olevissa laskelmissa. Tässä esitettävien muutosten jälkeen investointiohjelman nettosummaksi vuodelle 2009 muodostuu 2.728.500 euroa. Päivitetty investointiohjelma vähentää vuoden 2009 lainanottotarvetta 549.200 euroa. Pienennetylläkin investointimäärällä investointien tulorahoitusosuudeksi jää -82,7 % eli tulorahoitus ei vuonna 2009 riitä investointeihin. Rahoituslaskelma perustuu 3.500.000 euron lainanottoon vuonna 2009 kun alkuperäisessä talousarviossa varauduttiin 3.000.000 euron lainanottoon. Pitkäaikaisen lainakannan muutos lyhennysten jälkeen on 2.700.000 euroa. Näillä toimenpiteillä kokonaislainakanta on 7.214.982 euroa eli 673 euroa / asukas vuoden 2009 lopussa. Lisäystä on 250 euroa / asukas vuoteen 2008 verrattuna. Selvityksen tulokset ja liiteaineisto sekä päivitetty rahoituslaskelma esitellään tarkemmin kokouksessa. ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy esitetyt, vuotta 2009

koskevat investointiohjelman muutokset ja määrärahojen siirrot sekä vahvistaa käytössä olevat määrärahat kohteittain sitovina oheisten liitteiden mukaisina. Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi käyttötalousosan muutokset kunnanhallituksen 21.7.2009 hyväksymien liitteiden mukaisesti. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy tuloslaskelman ja rahoituslaskelman vuodelle 2009 liitteiden mukaisina. Kunnanhallitus Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti päätti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanvaltuusto 18.8.2009 KVALT 71 Liitteet Investoinnit liite 1 Käyttötalous liite 2 Tulos- ja rahoituslaskelma liite 3 KVALT Investointiosasta käydyn keskustelun aikana Jouko Korhonen vasemmiston valtuustoryhmän nimissä ehdotti, että Sotkamon nuorisotilojen rakentamiseen varattu määräraha on alkuperäisen vuodelle 2009 laaditun budjetin mukainen ja että tilojen rakentaminen aloitetaan kuluvan vuoden aikana. Ehdotus kokionaisuudessaan liitteenä. Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoää nestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ne, jotka kannattavat kun nanhallituksen ehdotusta, äänestävät JAA, ne, jotka kannattavat Jouko Kor hosen ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituk sen ehdotus sai 20 ääntä, Jouko Korhosen ehdotus 14 ääntä. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen ehdotuksen tulleen päätökseksi investointiosan nuorisotilan rakentamista koskevassa asiassa. Käyttötalousosasta käydyn keskustelun aikana Vesa Tolonen ehdotti, että teknisen toimialan tieavus tuksista vähennetään 55 000 :a kunnanhallituksen ehdottaman 90 000 :n sijasta. Vesa Tolosen ehdotusta kannattivat mm. Alpo Partanen ja Matti Juntunen. Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoää nestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ne, jotka kannattavat kun nanhallituksen ehdotusta, äänestävät JAA, ne, jotka kannattavat Vesa Tolo sen ehdotusta,äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä Vesa Tolosen ehdo tus sai 20 ääntä, kunnanhallituksen ehdotus 13

ään tä. Puheenjohtaja totesi Vesa Tolosen ehdotuksen tulleen päätökseksi tie avustuksia koskevassa asiassa eli tieavustuksia vähennetään 55 000 :a. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen: - vuotta 2009 koskevat investointiohjelman muutokset ja määrärahojen siirrot sekä vahvistaneen käy tössä olevat määrärahat kohteittain sitovina kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti oheisten liitteiden mukaisesti -käyttötalousosan muutokset kunnanhallituksen 21.7.2009 hyväksymien liitteiden mukaisesti sillä poikkeuksella, että tieavustuksia vähennetään 55 000 :a kunnanhallituksen ehdottaman 90 000 :n sijasta. -tuloslaskelman ja rahoituslaskelman vuodelle 2009 kunnanhallituksen ehdotuksen ja kunnanvaltuus ton siihen tekemiä muutoksia vastaavasti. Otteet palvelualueet 1.9.2009