OSAVUOSIKATSAUS III (1-9 KK)

Samankaltaiset tiedostot
Osavuosikatsaus I ( )

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

kk=75%

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Talouskatsaus

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015


Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Toteuma

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Talousraportti 6/

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Talousarvion toteuma kk = 50%

Väestömuutokset 2016

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Väestömuutokset 2016

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousraportti 6/

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Talousarvion toteumaraportti..-..

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TULOSTILIT (ULKOISET)

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Talousraportti 10/ Väestö

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

Väkiluku ja sen muutokset

Tammi-heinäkuun tulos 2016

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Talousarvion toteuma kk = 50%

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.

Tilausten toteutuminen

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/

Tammi-elokuun tulos 2016

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

Talousarvion toteutuminen

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Toimintakate Vuosikate

Transkriptio:

OSAVUOSIKATSAUS III (1-9 KK) Yleinen taloudellinen tilanne Osavuosikatsauksessa tarkastellaan Euran kunnan talouden tilannetta syyskuun lopulla, joka tasaisen kertymän mukaan pitäisi olla lähellä 75 %. Katsauksen lopussa on myös konserniyhtiöiden katsaukset. Raportissa painottuu toistaiseksi taloudellinen näkökulma. Satakunnassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuussa 9,0 %, jossa laskua edelliseen vuoteen oli 1 990 henkilöä. Koko maan työttömyysprosentti oli 10,2 %. Satakunnassa työttömyys laski 18 %, mikä on Pirkanmaan ja Pohjanmaan jälkeen eniten. Euran työttömyysprosentti 6,1 % on keskimääräistä alhaisempi Satakunnassa (8,7, %). Vuoden Sisältö Euran kunnan talous ja yhteenveto 1-2 Kuntajohtaminen 2 Hallintopalvelut 3 Konsernin tukipalvelut & tekniset palvelut 4 Perusturvapalvelut 5 Sivistyspalvelut 6 Konserniyhtiöt 7-8 Toteumataulukot 9 takaisesta työttömyys on alentunut 24 työttömällä eli 0,3 %-yksiköllä ja Satakunnan kunnissa 1,9, %-yksikköä. Työvoiman määrä on vuodessa laskenut Eurassa 58 henkilöllä. Väkiluku on elokuun tilaston mukaan 11 815 henkilöä, jossa laskua tammikuuhun on 86. Euran kunnan taloudellinen tilanne heikentynyt 2018 Katja Aalto Euran kunnan taloudellinen tilanne on 9 kuukauden toteuman ja tarkentuneiden veroennusteiden perusteella haastava. Budjetoituja lähes 1,5 miljoonan säästöjä palveluiden ostoissa ei ole saavutettu vaan säästö jää lähes puoleen. Sen lisäksi verottajan aiemmat ennakkotiedot ovat osoittautuneet kunnallisverotulon osalta liian korkeiksi ja tulevat suuret veronpalautukset näkyvät myös Eurassa. Myös yhteisöverotulo laskee huomattavasti. Yhteisöverotulon lasku selittyy kahdella tekijällä. Ensinnäkin oikaistaan viime vuonna kaikille kunnille tuloutettua yksittäistä erää yrityksen kotikuntaan, ja toiseksi verovuosi 2014 on Eurassa ollut poikkeuksellisen hyvä, joka näkyi vielä vuoden tilityksissä (yhteisöveron jako-osuudet ovat 2-3 vuotta takautuvat). Yhteenlaskettuna talousarvion ylitys tulee olemaan sivistyspalveluiden alkuvuoden lisämääräraha huomioiden yli miljoona euroa. Perusturvaa lukuun ottamatta muut palvelualueet ennakoivat pysyvänsä budjetissa. Perusturvan talousarvio laadittiin hyvin tavoitteelliseksi ja talousarviovaiheessa tehdyt leikkaukset palvelujen ostoissa näkyvät nyt vanhuspalveluiden ja lasten- ja nuortenpalveluiden ostojen ylittymisenä. Verotulojen on ennakoitu ensi vuonna kasvavan yli miljoona euroa. Alijäämä ei näin aiheuttaisi tarvetta isoon yhtäkkiseen sopeutukseen. Mutta ensi vuoden suunnittelussa toiminnalliset muutokset eivät voi enää tarkoittaa menojen lisäystä vaan päinvastoin - säästöjä on haettava.

Sivu 2 Osavuosikatsaus III (1-9 kk) Yhteenveto koko kunnasta Yhteenvedossa 9 kuukauden toteuman perusteella laskettua ennustetta verrataan talousarvioon /TA (ja suluissa tilinpäätökseen TP) Ennuste Valtionosuus laskee n. 0,25 milj./ta, sivistystoimen vos laskiessa mm. kansalaisopisto (-0,8 milj TP) viimeisin verotuloennuste -0,5 milj/ta (- 0,6 milj./tp). Verotuloissa alkuvuoden kertymä on viime vuotta suurempi, mutta tuoreen verotuloennusteen mukaan koko vuoden kertymä tulee olemaan viime vuotta selvästi pienempi. toimintatuottojen ennuste OK/TA (-1,3 milj. ) henkilöstökulut 0,2 milj. yli TA:n, kun huomioidaan loppuvuodelle kirjattava kunnallisalan kertaerä. (+0,4 milj. /TP) Palvelujen ostojen osalta menot ovat laskeneet hieman, mutta budjetoitu 1,5 milj. euron säästö ei toteudu, perusturvapalvelujen ylitys noin 0,8 milj. (-0,7 milj./tp) Yhteensä 1-1,5 milj. ylitys, eli tuloja (verot ja valtio-osuus) vähemmän ja menoja enemmän kuin talousarviossa Kuntajohtaminen Juha Majalahti Kuntajohtaminen käsittää vielä tämän vuoden talousarviossa luottamushenkilöhallinnon, kuntajohtamisen ja elinkeinopalvelut. Luottamushenkilöhallinto ja elinkeinopalvelut tulevat pysymään talousarviossaan tai alittamaan sen, mutta kuntajohtamisen osalta määräraha tulee ylittämään, koska kunnan mittasuhteessa mittavan kiinteistökaupan valmisteluun on käytetty asiantuntijapalveluja kiinteistön hinta- ja kuntoarvioinnissa sekä talousmallin rakentamisessa. Osa kustannuksista saadaan myyjältä. Kuntajohtamisen vastuualueelle on kirjattu menoksi mm. Neitsytmäen yritys- ja teollisuustonttien muodostaminen ja asiantuntijapalveluina liittymien suunnittelu Souppaan palvelualueen ja kunnan keskustan välille. Kuntajohtamisesta erotetaan vuoden 2019 talousarviossa erilleen vetovoimapalvelut, jonka johdossa on syyskuun 2018 alussa aloittanut uusi kehitysjohtaja. Kunta ei ole vielä saanut Euran Liikekeskus Oy:n rakennusten purkamisesta ja siivoamisesta aiheutuvia kuluja vakuutuskorvauksesta. Sen kirjaaminen tuloksi oikaisee menoja noin 125.000 eurolla. Euran asukasluku 2016 ennuste/ elokuu 2018 12 004 11 910 11 815

Osavuosikatsaus III (1-9 kk) Sivu 3 Hallintopalvelut Kari Kankaanranta Hallintopalveluiden palvelualueen ulkoisten menojen osalta toteuma on yhdeksän kuukauden jälkeen 82,7 % ja tulos 77,9 %. Palvelujen ostoista on toteutunut ainoastaan 56,6 % mutta henkilöstökulujen toteuma on 102,6 %. Toimintatuottoja on kertynyt huomattavasti arvioitua enemmän. Henkilöstömenojen ylityksen selittää pääasiassa huomattavasti ennakoitua korkeammat työllistämistoiminnan kustannukset, koska velvoitetyöllistettävien määrä on noussut 3 henkilöstä 11 henkilöön vuodesta. Lisäksi ylitystä selittää palkkatuen menojen kohdistamiseen liittyvä uudistus, jota ei ole täysin huomioitu vuoden 2018 talousarviossa. Palkkatuen käyttö on osaltaan myös nostanut palvelualueen tulojen määrää. Henkilöstökuluja nostaa lisäksi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana maksetut loppupalkat ja muutama palvelutuotannon uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvä rekrytointi, joita ei ole talousarviossa huomioitu. Vuoden 2018 talouden toteumaa arvioitaessa on huomioitava, että hallintopalveluiden palvelualueen kustannuksiin kuuluvat edelleen markkinoinnin, matkailun ja kulttuuripalveluiden menoja ja tuloja, vaikka nämä hallintosäännön mukaan lukeutuvat vetovoimapalveluiden palvelualueelle. Hallintopalveluiden palvelualueella keskeisinä tehtävinä on huolehtia Euran kunnan hallinnon sujuvuudesta, asiakirjahallinnosta ja arkistoinnista, henkilöstöhallinnon palveluista sekä viestintään ja työllisyydenhoitoon liittyvien palvelujen tuottamisesta ja koordinoinnista. Uuden henkilöstöraportointijärjestelmän käyttöönotto tulee sijoittumaan vuoden vaihteeseen. Euran kunnan TVA-järjestelmien ajantasaistaminen on aloitettu syksyn aikana. Myös viestintäohjeen jalkauttaminen on aloitettu syksyllä. Työllistämispalveluiden uudistaminen on toistaiseksi kesken. Suunnittelun lähtökohtana on ollut yhdistää eri palvelualueiden työllistämispalvelut samaan hallintoon. Henkilöstöhallinnon ja työllisyyden tunnuslukuja: Terveysperusteiset poissaolot päivinä Euran kunnassa, 1.1-30.9. 2018 11 068 8 686 Työtapaturmat päivinä Euran kunta: 1.1-30.9. 2018 646 422 Työttömien prosentuaalinen osuus työvoimasta Tammikuu Syyskuu Syyskuu 2018 Eura 9,1 % 6,4 % 6,1 % Satakunta 13,7 % 10,6 % 8,7 % Pitkäaikaistyöttömät (huomioitava on työvoiman kokonaismäärän lasku) Tammikuu Syyskuu Syyskuu 2018 Eura 113 107 71 Satakunta 4248 3548 2200

Sivu 4 Konsernin tukipalvelu Katja Aalto Konsernin tukipalveluihin kuuluu talous- ja IT palvelut, toimitilapalvelut ja maaseutupalvelut. Toimintatuottojen toteuma (9kk) on 69 % ja ennusteen mukaan koko vuoden tavoitteesta jäädään. Toimintatuotoista erityisesti ulkoiset vuokratuotot ovat jäämässä alle budjetoidun. Vuokrien tasoa tulee tarkistaa. Tätä varten sisäisille ja ulkoisille vuokrille laaditaan uudet määräytymisperusteet. Toimintakulujen toteuma on 73 % ja tasaisen kertymän mukaan toimintakulut alittuisivat selvästi. Henkilöstökulujen osalta budjetti hieman ylittyy. Kiinteistönhoitajien suuren vaihtuvuuden vuoksi sijaisjärjestelyt ovat nostaneet kustannuksia. Mahdollisuuksien mukaan on myös käytetty velvoitetyöllistettyjä. Palvelujen ostojen toteuma on selvästi alle Tekniset palvelut Kimmo Haapanen Teknisten palveluiden yhteenlasketut tuotot ja kulut ovat ennusteen (9kk) mukaan toteutumassa talousarvion mukaan. Toiminnalliset tavoitteet: + Neitsytmäen teollisuusalueen laajennuksen infrastruktuuri on valmis. + Euranrinkilä-päiväkodin suunnittelu päästiin aloittamaan vasta huhtikuussa, koska suunnittelun käynnistämiseksi tarvittavaa tarveselvitystä ei oltu hyväksytty. Varsinainen rakentaminen käynnistyy keväällä 2019. + Ympäristön hoitoa on tehostettu palkkaamalla kaksi kausityöntekijää. + Vuotovesien vähentämiseksi on rakennettu sadevesiviemäriverkostoa Luistariin. + Kiinteistöjen realisointi on käynnissä ja on saatu tarjouksia. + Vedenottolupahakemus on käsiteltävänä AVI:ssa. Tukkuvesiyhtiön perusamiskokous on pidetty. Osavuosikatsaus III (1-9 kk) budjetin ja ennuste näyttää, että säästöä tulisi parisataa tuhatta. Yhteenvetona koko palvelualueen ennuste näyttää, että talousarvioon varatut määrärahat riittävät. Toiminnalliset tavoitteet: + Konserniohjeistus on laadittu alkuvuodesta ja sisäisen valvonnan toimintaohjelma elokuussa. + O365 -projekti (uusien Office-ohjelmien asennus pilvipalveluun) on asennusten osalta loppusuoralla - Reskontraohjelman hankinta on siirtynyt ensivuodelle muun talousohjelmiston päivittämisen yhteyteen. + Toimitilapalvelut olivat asettaneet tavoitteeksi tehdä asiakastyytyväisyyskysely, joka toteutetaan marraskuussa. - Toimitilapalveluiden palvelusopimukset ja -neuvottelut ovat vaiheessa. "Vuokrien määriä täytyy tarkistaa ja tyhjistä tiloista luopua Investoinnit - päiväkodin ja lukion peruskorjaushankkeista on edelleen jäämässä merkittävä osa määrärahoista käyttämättä, vaikka niitä on jaettu jo muille kohteille eteenpäin. - koulukeskuksen keittiön laskutuksen etenemistä on hankala arvioida tässä vaiheessa vuotta, kokonaismääräraha kohdallaan - varavoimakonehankinta on aloittamatta saataneen toteutettua tänä vuonna - vuosikorjausinvestoinneissa osa hankkeista on vielä aloittamatta ja määrärahaa jäljellä yli puolet, näihin panostus loppuvuonna Uusi rakennuspäällikkö aloitti huhtikuussa 2018 ja vuosikorjausten koordinointi voitiin täysipainoisesti aloittaa vasta kesäkuussa. Lisäksi mittavan päiväkotirakentamisen käynnistäminen on sitonut voimavaroja. Vesihuoltolaitoksen talouden osalta haasteena on JVPn perimien jätevesimaksujen kuutiohinnan huomattava nousu laitokselle johdettavan jätevesimäärän laskusta johtuen.

Osavuosikatsaus III (1-9 kk) Sivu 5 Perusturvapalvelut Kalevi Mäkipää Yhdeksän kuukauden toteuman (77,8 %) perusteella perusturvapalveluiden talousarvio on ylittymässä johtuen palveluiden ostoista. Tosin palveluiden ostoissa voi olla suuriakin vaihteluja eri kuukausien välillä (erikoissairaanhoito ja vanhusten asumispalvelut). Vammaispalveluiden vastuualueen talousarvio on yhdeksän kuukauden toteuman perusteella alittumassa. Ensisijaisena toimenpiteenä olisi siirtää vammaispalveluiden vastuualueelta määrärahaa vanhuspalveluiden tai lasten ja nuorten palveluiden vastuualueelle. Tasaisella kertymällä perusturvapalveluiden palvelujen ostot ylittyvät noin 900 000. Henkilöstömenojen alitus vähentää lisämäärärahan tarvetta noin 100 000. Perusturvapalveluiden lisämäärärahan tarve tasaisella kertymällä on arvion mukaan noin 800 000. Perusturvapalveluiden hallinnossa yhdeksän ensimmäisen kuukauden toteumassa toimintamenot (79,3 %) sekä toimintatuotot ovat toteutuneet yli talousarvion. Tasaisella kertymällä hallinnon talousarvio on hieman ylittymässä. Sote-avopalveluiden vastuualueella toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion (56,6 %). Vastuualueen toimintakulut ovat kokonaisuudessaan talousarvion raamissa (75,2 %). Vastuualueen henkilöstömenot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion (70,7 %). Palveluiden ostot ovat vielä lähes talousarvion raamissa (76,2 %). Suurin osa palveluiden ostoista kertyy Satakunnan sairaanhoitopiiristä, jotka ovat vielä yhdeksän kuukauden toteumassa lähes talousarvion puitteissa (76,8 %), mutta tasaiselle kertymällä ylittymässä. Kokonaisuudessaan vastuualueen nettokulut ovat hieman ylittymässä (76,3). Toiminnan tavoitteet ovat täyttymässä. Vanhuspalveluiden vastuualueella toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion (67,0 %). Vastuualueen toimintakulut ovat kokonaisuudessaan 78,9 %. Vastuualueen henkilöstömenot ovat toteutuneet hieman yli talousarvion (77,3 %), kun huomioidaan kesäkuussa maksetut lomarahat. Vastuualueen palveluiden ostot (106,3 %) ovat jo ylittäneet talousarvion. Pääosa palveluiden ostojen ylityksestä kertyy vanhusten asumispalveluiden ostoista. Vastuualueen talousarvio on tasaisella kertymällä ylittymässä. Toiminnan tavoitteet ovat lähellä tavoitetasoa. Vammaispalveluiden vastuualueella toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion (58,2 %). Vastuualueen toimintakulut ovat kokonaisuudessaan 69,4 %. Vastuualueen henkilöstömenot ovat toteutuneet alle talousarvion (74,1 %), kuten myös palveluiden ostot (60,5 %). Tasaisella kertymällä vastuualueen talousarvio on alittumassa. Vammaispalveluiden toiminnan tavoitteet ovat jo toteutuneet. Lasten ja nuorten palveluiden vastuualueella toimintatuotot ovat toteutuneet huomattavasti yli talousarvion (137,2%), koska maksutuotot sekä saadut avustukset ovat olleet suuremmat kuin talousarviossa on arvioitu. Vastuualueen toimintamenot ovat kokonaisuudessaan 89,0 %. Vastuualueen henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti (76,7 %). Palveluiden ostot ovat ylittymässä (92,4 %), lastensuojelun laitoshoidon ja tukipalvelun ostoista. Vastuualueen talousarvio on tasaisella kertymällä ylittymässä. Toiminnan tavoitteet ovat lähellä tavoitetasoa. "vanhusten ja lasten- ja nuorten palveluiden menot ylittyvät

Osavuosikatsaus III (1-9 kk) Sivu 6 Sivistyspalvelut Teija Vuohijoki / Jouko Koivunen Koko palvelualueen toimintakulujen toteutuma ulkoisten osalta on 15.10.2018 75,4 %. Laskua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on noin 1 %. Henkilöstökulujen lasku vastaavasti on 2,8 %, kun toteutuma on 76,0 %. Tp enn. I:n perusteella voidaan todeta, että palvelualue pysyy talousarviossa henkilöstökulujen osalta. Kokonaisuutena palvelualueen toimintakulut tulevat Tp enn. I:n mukaan pysymään talousarviossa, mikäli mitään yllättävää toimintaa ei tule vuoden loppuun mennessä. Palvelualueen toimintatuottojen toteutuma on 75,9 %, nousua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on 6,9 %. Suurin nousu on ollut avustuksissa. Sijoitettujen lasten kotikuntalaskutus vuoden lopussa ratkaisee hyvin paljon, kuinka paljon tuotot ylittyvät. Ylitys on selkeästi tulossa. Varhaiskasvatuksen vastuualue tulee ylittymään toimintakulujen osalta. Henkilöstökulujen ylitys on noin 130 000 euroa. Ratkaisevana tekijänä henkilöstökuluissa on se, että sijaisten palkkoihin ei ollut määrärahavarausta ja syyskuun lopussa sijaisten palkkoja on maksettu noin 270 000 euroa. Muilta osin kulut kasvavat maltillisemmin, joten kokonaisylitys jää alle 100 000 euron. Vastuualueen toimintatuotot jäävät alle budjetoidun noin 80 000 euroa. Päivähoitomaksujen aleneminen aiheuttaa ko. tilanteen. Perusopetuksen vastuualue kokonaisuudessaan pysyy talousarviossa. Tp enn. I:n mukaan palkkakulut jäävät lievästi alle budjetoidun. Alitus selittyy pääosin sillä, että johtava koulukuraattori ja it-asiantuntija aloittivat 1.8.2018, palkkavaraus oli koko vuodelle. Uusi korotettu tuntikehys otettiin käyttöön lukuvuoden 2018-2019 alussa. Myös palvelujen ostot ovat talousarvion mukaisesti. Toimintatuotoissa tulee hieman ylitystä. Ylityksen määrä selviää sijoitettujen lasten kotikuntalaskutuksen jälkeen aivan vuoden lopussa/seuraavan vuoden tammikuussa. Koulutus ja ohjaus palvelualueen toimintakulut toteutuvat tarkalleen talousarvion mukaisesti. Lukion toiminta on niin vakiintunutta, että sen talousarvion toteutuma seuraa tarkasti suunniteltua. Kansalaisopistotoiminnan kustannuspaikka ylittää talousarvion, koska vuoden kurssimaksutilitys (22 000 ) Huittisten kaupungille kirjautui vuoden 2018 menoksi. Vastuualueen toimintatuotot toteutuvat myös talousarvion mukaisesti. Hyvinvointipalvelujen toimintakulujen toteutuma osoittaa palvelualueen pysyvän talousarviossa. Toinen etsivä nuorisotyöntekijä aloitti 1.9.2018. Muita toiminnallisia muutoksia ei ollut. Vastaavasti palvelualueen toimintatuotot ylittyvät noin 40 000 eurolla. Tämän hetkisen toteutuman mukaan noin 100 000 eurolla, mutta osa avustuksista on kahdelle kalenterivuodelle. Noin 60 000 euroa siirretään vuodelle 2019. Sivistyspalveluilla on seuraavat investointimäärärahat vuodelle 2018: Koulukeskus II vaihe kalusteet 35 000 Perusopetuksen pyörätelineet 20 000 Tietostrategia ohjelma 115 000 Koulujen liikunnan keh.hanke 30 000 Liikuntapuisto 100 000 Kaikki investointihankkeet toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2018 aikana. Sivistyspalveluiden valtuustoon nähden sitovat tavoitteet tulevat toteutumaan pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti. Muutamana esimerkkinä voi nostaa esimerkiksi: + yli 55-vuotiaiden kunnan työntekijöiden työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitämisen hanke on alkanut, + pätevän henkilöstön rekrytointi on onnistunut, + palvelusetelin käytön laajeneminen ryhmäperhe- ja perhepäivähoitoon on vahvistanut palvelusetelin käyttöä kunnassa, + lukion ja perusopetuksen digitalisaatiohanke + koulujen liikunnan kehittämishanke + LAPE-työ on jalkautunut kuntaan. + Muut toimintatavoitteet raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Osavuosikatsaus III (1-9 kk) Sivu 7 Konserniyhtiöt UIMA- JA URHEILUHALLI VESA NUIJA Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n käyttötalouden tulot ovat toteutumassa lähes suunnitellusti ja vuoden tasoisesti. Kahvioyrittäjän yllättävä irtisanoutuminen heinäelokuun vaihteessa ei aiheuttanut palvelujen merkittävää heikentymistä, sillä halliyhtiö sai kahviotoiminnan käyntiin syyskuun toisella viikolla omalla henkilökunnalla. Syyskuun kahviomyynnin perusteella tulee kahviotoiminta olemaan omana palveluna vähintään yhtä kannattavaa yhtiölle, kuin yrittäjävetoisesti tähän mennessä. Uimahallin tulot näyttäisivät syyskuun lopun tilanteen perusteella toteutuvan lähes vuoden tasoisesti, vaikka touko-/elo- ja syyskuu ovat olleet poikkeuksellisen lämpimiä, mikä vaikuttaa uimahallin kävijämääriin aina negatiivisesti. Uimahallin tuotot ovat 30.9. mennessä 175 966 euroa (v. / 12 kk tuotot 230 635 euroa). Kuntosalilaiteinvestointi on tuonut käyttäjiltä positiivista palautetta ja laitteisiin on oltu tyytyväisiä. Uudistetun kuntosalin ja voimailusalin tuotot ovat hyvässä nousussa ja vuoden taso ylitettäneen selvästi. Investoinnin myötä on urheilutalon kuntoja voimailusalikokonaisuus vetovoimainen vuosikausiksi eteenpäin. Palloiluhallin lentopallovuorojen määrä on viime vuosina hieman vähentynyt, mutta vastaavasti futsalvuorojen määrä on selkeästi lisääntynyt. Halliyhtiön henkilöstökulut ovat hieman nousseet johtuen yksittäisistä pitkistä sairaspoissaoloista/ sijaisuuksista, tehdyistä palkantarkistuksista ja kahvion aputyövoimasta. Lämmitys-, vesi- ja sähkökulut toteutuvat 30.9. toteutuman perusteella suunnitellusti. Korjaushuolto- ja hoitokulut ovat hieman nousseet suunnitellusta. Halliyhtiö pyrkii huoltotoimissa siihen, ettei korjausvelkaa syntyisi. KAUTTUANPUISTO KATJA AALTO / PAAVO HENTILÄ Koy Kauttuanpuisto elää parhaillaan jonkinlaista muutoksen aikaa, kiinteistöjä korjataan kohtalaisen paljon (huoneistoremontteja asukasvaihdon yhteydessä) sekä rakennusten ulkopuolisia korjauksia. Ikääntyneitä kodinkoneita uusittu, näistä kaikista on tullut asukkailta mukavaa palautetta. Asuntojen vuokrauksen käyttöaste oli syyskuussa keskimäärin 88,5 %. Kesän suurimmat korjaushankkeet. 1. Nummentausta, Ojarannantie 1 katon räystäät uusittu, asuntojen väliset raja aidat uusittu, ulkovarastojen seinät 2. Savelanhaka, Savelankuja 2 raja-aitojen ulkomaalaus, kattojen pesu ja suojakäsittely. 3. Peltohaka, Mäkitie 1 A julkisivun lahovauriot korjattu/ huoltomaalattu, vesikatto puhdistettu ja maalattu, as. 6 takapihan aita uusittu. Sadevesikourut uusittu. 4. Kauttuanpuisto 6, Toritie 2. Parvekekaiteet ja osittain räystäsrakenteet pesty ja maalattu. 5. Nummen vanhustentalo II, Terveystie 4. Vesikatot asuntoloihin uusittu (3 rakennusta) 6. Naskinrivi, Köyliöntie 1 D talon pihaprofiilia kulkutiellä muutettiin ja asennettiin sadevesikaivot Euran kunnan kuntouttava työryhmä on tehnyt erinomaista työtä huoneistoremonteissa n. 5 huoneiston vuosivauhdilla. Toiminta on kuntouttavalle työryhmälle tärkeää ja tuloksellista Kauttuanpuiston kannalta. Koy. Kauttuanpuisto otti huhtikuussa käyttöön sähköisen huoltokirja Tampuurin. Huoltokirja mahdollistaa ylläpidon, koordinoinnin ja systemaattisuuden ja jo nyt on saatu tärkeää tietoa energian, veden ja sähkön kulutuksesta ja säästömahdollisuudesta. Tampuurin avulla kiinteistöjen toiminnallisuus ja arvo säilyy ja tulevat korjaustarpeet nousevat tarkastusten yhteydessä huomioitavaksi. Kiinteistöissä kulkemista ja asuntojen löytymistä on helpotettu jokaiseen yhtiöön asennetulla opastetaululla. Taloyhtiöistä nyt laadukkaat ulkokuvat ja sisäkuvat, joiden pohjalta markkinointia tehostetaan.

Osavuosikatsaus III (1-9 kk) Sivu 8 Osavuosikatsaus Q3/2018 Pirjo Patala Talousseuranta Tuotot ovat suuremmat kuin budjetoidut, joka johtuu siitä, että vuonna -2018 sovittuja vahingonkorvauksia siirrettiin tilintarkastuksen yhteydessä vuoden menoiksi. Taksalaskennan mukaisesti vuodelle kirjattu kulu laskutettiin vuonna 2018 kokonaisuudessaan. Kulut kyseisestä sopimuksesta tulevat toteutumaan kuitenkin vuosien 2019-2021 aikana. Palkat ovat samalla linjalla kuin budjetoidut palkkakulut. Poistoja tulee olemaan n. 30 000 eur enemmän kuin budjetoitiin laitekannan uusinnan ja väliselkeytys-laajennuksen vuoksi. Investoinnit: Q3 jaksolla tilattiin uusi linko, 59 000. Hankinta korvaa vanhan lingon, jonka elinikä lähestyy loppuaan. Hallitus hyväksyi myös hiekanerotuksen uusinnan, 36 200 eur, koska vanha ei enää toimi kunnolla. Samalla hankittiin välpepesuri, 24 500 eur, jota laitoksella ei ole aiemmin ollut. Näillä hankinnoilla saadaan tehostettua prosessia ja parannettua laitteiden kestävyyttä ja laitoksen hygieniatasoa. Henkilöstö: Heinäkuunalussa aloitti uusi prosessinhoitaja. Konsultti laki ja Vesi teki lisäselvityksen. Konsultti on myös esittänyt oman suosituksensa laitoksen tehostamistoimen-piteiksi, joka oli tasaus- ja varoaltaiden rakentaminen. Hallitus hyväksyi toimenpiteet ja selvityksen 16.8.2018 kokouksessaan. Ympäristölupa velvoitti myös JVP-Euraa tekemään selvityksen korvauksista, joita JVP- Euran toiminta aiheuttaa joenvarren asukkaille ja toimijoille. Asianajotoimisto AHS- Laki teki hallituksen hyväksymän selvityksen ja ehdotuksen vahingonkorvauksista. Linkki puhtaustuloksiin: http://www.jvp-eura.fi/tulokset/ Vuoden 2014 tehdyn laajennuksen vaikutuksesta puhdistamon tehokkuus on parantunut huomattavasti. ks lisää JVPn sivuilta Ympäristölupaan liittyvät asiat: Ympäristöluvan mukaisesti AVI on vaatinut yhtiöltä selvitystä uudesta puhdistettujen jätevesien purkupaikasta, joka toteutettaisiin yhdessä Apetit Oy:n ja Säkylän kunnan kanssa. Esiselvitykseen toimitettiin lisäselvitys 30.8.2018. Lisäselvityksessä vaadittiin selvitystä laitoksen tehostustoimista ja siitä, miten paljon purkuveden laatu paranee ja mikä vaikutus sillä on Eurajoen vesistön laatuun.

9 kk TA 9 kk Erotus vs. Ta 2018 Tot. 2018 tot % Tot. TP Tp enn. II TA 100 KUNTAJOHTAMINEN Tuotot 605 500 95 268 15,7 64 879 1 088 318 664 672-59 172 Kulut -1 280 834-1 108 680 86,6-996 512-1 412 095-1 485 632 204 798 Netto -675 334-1 013 412 150,1-931 633-323 777 254 453 103 HALLINTOPALVELUT Tuotot 25 360 89 845 354,3 25 816 113 711 109 447-84 087 Kulut -1 444 976-1 197 556 82,9-1 030 201-1 403 601-1 581 963 136 987 Netto -1 419 616-1 107 711 78,0-1 004 385-1 289 890-1 421 929 110 KONSERNIN TUKIPALVELUT Tuotot 1 936 650 1 329 046 68,6 1 398 246 1 981 073 1 898 804 37 846 Kulut -8 601 737-6 292 772 73,2-6 266 272-8 407 829-8 483 720-118 017 Netto -6 665 087-4 963 726 74,5-4 868 026-6 426 756-6 580 261 300 PERUSTURVAPALVELU Tuotot 4 014 250 2 649 600 66,0 2 714 556 3 934 179 3 894 045 120 205 Kulut -40 133 563-30 754 554 76,6-30 355 045-40 510 453-40 815 481 681 918 Netto -36 119 313-28 104 954 77,8-27 640 489-36 576 274-36 929 102 400 SIVISTYSPALVELUT Tuotot 1 230 816 931 614 75,7 873 725 1 391 331 1 389 504-158 688 Kulut -17 886 840-13 505 961 75,5-13 634 735-17 987 461-17 834 338-52 502 Netto -16 656 024-12 574 347 75,5-12 761 010-16 596 131-16 423 308 600 TEKNISET PALVELUT Tuotot 2 701 878 1 978 591 73,2 2 465 085 3 323 005 2 676 151 25 727 Kulut -5 238 487-3 913 974 74,7-3 857 259-5 204 078-5 269 698 31 211 Netto -2 536 609-1 935 383 76,3-1 392 174-1 881 073-2 594 658 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 10 514 454 7 073 963 67,3 7 542 307 11 831 616 10 885 763-371 309 Kulut -74 586 437-56 773 496 76,1-56 140 024-74 925 517-75 473 974 887 537 Netto -64 071 983-49 699 532 77,6-48 597 717-63 093 901-64 420 437

KOKO KUNTA TOIMINTATUOTOT Tilinpäätös 2016 Talousarvio muutosten j. Tilinpäätös Toteutuma 1-9 / Talousarvio muutosten j. 2018 Toteutuma 1-9 / 2018 Ennuste 2018 MYYNTITUOTOT 4 870 861 4 524 200 4 904 385 3 090 246 4 307 520 2 727 715 63,32% 4 350 000 MAKSUTUOTOT 3 434 651 3 404 800 3 600 558 2 627 118 3 563 400 2 389 150 67,05% 3 300 000 TUET JA AVUSTUKSET 889 396 428 554 520 053 325 865 262 350 551 565 210,24% 700 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 184 340 2 488 977 2 806 624 1 499 082 2 381 184 1 430 363 60,07% 2 200 000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 11 379 248 10 846 531 11 831 620 7 542 311 10 514 454 7 098 793 67,51% 10 550 000 Tot-% 2018 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -35 791 894-35 423 763-34 663 974-26 282 007-34 848 862-26 500 984 76,05% -35 000 000 PALVELUJEN OSTOT -28 630 895-27 167 044-28 965 443-21 577 789-27 454 924-21 514 284 78,36% -28 000 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 273 974-5 861 051-5 477 626-3 990 884-5 829 031-4 018 482 68,94% -5 500 000 AVUSTUKSET -4 607 661-4 499 360-4 448 504-3 272 544-5 101 810-3 807 528 74,63% -5 200 000 MUUT TOIMINTAKULUT -1 253 391-1 279 332-1 371 445-1 018 275-1 351 810-980 235 72,51% -1 300 000 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -75 557 816-74 230 550-74 926 991-56 141 498-74 586 437-56 821 513 76,18% -75 000 000 TOIMINTAKATE -64 178 568-63 384 019-63 095 371-48 599 187-64 071 983-49 722 721 77,6% -64 450 000 VEROTULOT 43 653 379 43 594 000 44 396 786 35 191 932 44 500 000 35 769 481 80,38% 44 000 000 VALTIONOSUUDET 24 385 757 23 746 661 23 837 666 17 950 500 23 149 275 17 170 873 74,17% 22 900 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -205 259-322 607-14 115 35 864-148 500 30 099-20,27% -150 000 VUOSIKATE 3 655 309 3 634 036 5 124 966 4 579 108 3 428 792 3 247 732 94,72% 2 300 000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3 174 366-3 401 110-3 535 528-2 504 215-3 465 334-2 591 042 74,77% -3 500 000 TILIKAUDEN TULOS 480 943 232 926 1 589 438 2 074 893-36 542 656 691-1 200 000