Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2013"

Transkriptio

1 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2013 SISÄLLYS sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelmaosa Valtionosuudet Vuosikate Rahoitusosa Henkilöstö 2. TOIMIALOJEN TALOUSARVIOIDEN TOTEUMA... 9 Yhteenveto toimialoittain Talouden toteumat toimialoittain ja tulosyksiköittäin 3. INVESTOINNIT... 38

2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2013 Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon elokuun lopun tilanteeseen ja siihen sisältyy kuluvan vuoden toinen tilinpäätösennuste. Koko kunnan tulos muodostunee käytettävissä olevan tiedon perusteella talousarviossa ennakoitua heikommaksi. Käyttötalouden osalta sosiaali- ja terveystoimen talousarvio tulee todennäköisesti ylittymään noin 0,4 milj. euroa. Ylityksen taustalla ovat pääosin erikoissairaanhoidon kustannukset. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin edelleen epävarmuustekijöitä ja erityisesti erikoissairaanhoidon osalta lopulliset tiedot saadaan vasta tammikuussa Tuloksen muodostumiseen ennakoitua huonommaksi vaikuttaa paitsi edellä mainittu käyttötalouden ylitysuhka, ennen kaikkea maanmyyntitulojen talousarviossa ennakoitua heikompi kertymä. Tässä vaiheessa ennakoidaan, että maanmyyntitulot jäävät noin 2 milj. euroa budjetoidusta. Kuten jo vuoden ensimmäisessä tilinpäätösennusteessa todettiin, myös valtionosuudet tulevat toteutumaan noin 0,3 milj. euroa talousarviossa ennakoitua heikompina. Verotulot sen sijaan tullevat toteutumaan kokonaisuutena talousarviossa ennakoidun mukaisesti. Näin siitä huolimatta, että yhteisöverotulojen kertymä ei toteudu talousarvion mukaisesti. Yhteisöverokertymän vajeen korjannee kunnallisverotulojen ennakoitua parempi kertymä. Kunnallisverotulojen ennakoitua paremman kertymän taustalla ovat valtion päätökset verotulojen tilitysrytmin muutoksesta sekä jako-osuuksien muutokset kuntien ja valtion välillä. Vuosikate ei tule kattamaan poistoja kokonaisuudessaan, sillä edellä kerrotuista, lähinnä tulokertymään liittyvistä syistä vuosikate jäänee talousarviossa ennakoitua heikommaksi. Vuoden 2013 talousarvion lähtökohtana oli, että vuoden 2013 tulos muodostuisi 0,07 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tämä ei tule toteutumaan, vaan tulos muodostunee lähes 4 milj. euroa tappiolliseksi. Tämä johtuu paitsi edellä kerrotusta tontinmyyntitulojen heikosta kertymästä, myös siitä, että poistot tulevat olemaan ennakoitua suuremmat. Lisäksi vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä tulee tehtäväksi ylimääräinen poistokirjaus. Alaskirjaus liittyy ns. hallintorakennuksen tasearvoon, joka menneen kesän aikana tehtyjen selvitysten perusteella on osoittautunut noin 1 milj. euroa liian suureksi. Investoinnit eivät ennusteen mukaan toteudu talousarvion mukaisesti, vaan investointimenot jäävät talousarviossa ennakoitua pienemmiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa investointien siirtymistä seuraavalle tilikaudelle. Sipoossa Minna-Marja Jokinen talous- ja hallintojohtaja Sture Lindqvist kunnankamreeri 1

3 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS VASTUUHENKILÖ (toimintakatteen jälkeiset erät): Talous- ja hallintojohtaja TULOSLASKELMAOSA Toimialoilta saatujen tietojen perusteella arvioidaan, että budjetoidut 20,1 milj. euron toimintatuotot alittunevat noin 2,0 milj. eurolla. Alitus johtuu pääosin tontinmyyntitulojen jäämisestä ennakoitua pienemmiksi. Noin 113,31 milj. euron toimintakulut ylittänevät talousarvion noin 0,4 milj.eurolla. Ylityksen ennakoidaan johtuvan erikoissairaanhoidon kustannuksista. Toimintamenojen kehitykseen loppuvuotena sisältyy kuitenkin erityisesti erikoissairaanhoitoon, mutta myös subjektiivisiin oikeuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä. Tuloslaskelma ulkoinen mn euro TP2011 TP TA 2013 (TA13/Enn13) 1-1- Toimintatuotot 19,83 18,54 11,43 10,48 20,81 18,81-2,00-8,3 Toimintakulut -105,73-108,22-71,48-74,76-113,31-113,71 0,40 4,6 T oiminta ka te -85,90-89,68-60,05-64,28-92,51-94,91 2,40 7,0 Verotulot 75,50 78,72 54,78 56,69 83,15 83,20 0,05 3,5 Valtionosuudet 15,86 18,39 12,39 11,16 17,07 16,80-0,27-0,27 Rahoitustuotot ja -kulut -1,15-0,84-0,42-0,33-1,14-0,80 0,34-21,4 Vuosika te 4,31 6,59 6,70 3,23 6,57 4,29-2,28-51,8 Suunnitelman mukaiset poistot -6,10-6,45-4,25-4,70-6,50-8,20-1,70 10,6 Satunnaiset tuotot 7,94 33,00 33,00 Satunnaiset kulut -9,57-0,10-0,10 T ilika ude n tulos -3,42 33,04 35,35-1,47 0,07-3,91-3,98-104,2 Tammi-elokuun toimintakate on 4,2 milj. euroa huonompi kuin vuoden 2012 elokuussa. Kuten edellä on jo todettu, taustalla on tontinmyyntitulojen vähentyminen edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toimintakulut ovat kasvaneet 4,6 % vuoden 2012 vastaavasta ajankohdasta, mikä suurelta osin johtuu palvelujen ostojen lisääntymisestä. Toimintakulujen kasvu on 0,5 % talousarviossa ennakoitua suurempi. Myös kyseisen ajankohdan valtionosuuksien tilitykset vaikuttavat negatiivisesti tammi-elokuun vuosikatteeseen. 2

4 Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet Tavoitetaso/seurantatapa Tasapainoinen talous Vuosikateprosentti on vähintään 100. Käyttötalouden toteumaan sisältyy epävarmuustekijöitä, jotka vaarantavat tavoitteen toteutumisen. Valtionosuuksien talousarviossa ennustettu kertymä ei tule toteutumaan. Verotulot kokonaisuutena tullevat toteutumaan talousarvion mukaisina. Suurimmat epävarmuustekijät tulojen osalta liittyvät kuitenkin käyttöomaisuuden myyntitavoitteiden, eli käytännössä tontinmyyntitavoitteiden, toteutumiseen. Tässä vaiheessa ennakoidaan, että talousarviossa ennakoidusta myyntitavoitteesta jäädään noin 2 milj. euroa. Käyttötalousmenojen osalta suurimmat epävarmuustekijät liittyvät tavanomaiseen tapaan erikoissairaanhoitoon sekä muihin sosiaali- ja terveystoimen subjektiivisiin oikeuksiin. Verotulot Talousarvion mukainen kunnallisveron tuotto on 72,95 milj. euroa. Tammi-elokuun kunnallisverotilitysten pohjalta on ennakoitavissa, että kunnallisveron tuotto tulee olemaan noin 0,55 % suurempi kuin talousarviossa on ennakoitu. Taustalla ovat valtion päätökset tilitysrytmin muutoksesta sekä jakoosuuksien muutoksista kuntien ja valtion välillä. Milj. Kunnallisvero Kommunalskatt 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5-1,5-2, TA 2013 Talousarviossa arvioitiin yhteisöveroa kertyvän 3,9 milj. euroa. Tämän ennakoidaan alittuvan noin 0,6 milj. euroa. 3

5 Yhteisövero Samfundsskatt TA Kokonaisuutena kunnan verotulot toteutunevat talousarvion mukaisesti. Tämä on huomioitu tilinpäätösennusteessa. Verolaji (milj. euroa) TP2011 TP TA 2013 (TA13/Enn13) 1-1- Kunnallisvero 64,54 69,20 52,19 54,29 72,95 73,50 0,55 4,0 Yhteisövero 5,84 3,50 2,46 2,19 3,90 3,30-0,60-11,0 Kiinteistövero 5,12 6,03 0,13 0,21 6,30 6,40 0,10 61,5 Yhteensä 75,50 78,73 54,78 56,69 83,15 83,20 0,05 3,5 VALTIONOSUUDET Talousarvion mukaiset valtionosuudet ovat noin 17,0 milj. euroa, mikä alittunee 0,27 milj. euroa. Tämä vähennys on huomioitu tilinpäätösennusteessa. milj. euroa TP2011 TP TA 2013 (TA13/Enn13) 1-1- Valtionosuus 15,86 18,39 12,39 11,16 17,07 16,8-0,3-9,9 4

6 VUOSIKATE Tammi-elokuun vuosikate on 3,5 miljoonaa euroa huonompi kuin vastaavana ajankohtana vuonna Yllä olevasta voidaan todeta, että 6,6 milj. euron budjetoitua vuosikatetta ei saavutettane, vaan vuosikate alittunee noin 2,5 milj. euroa. Ennustettu vuosikate riittäisi kattamaan poistot ainoastaan 55- prosenttisesti. RAHOITUSOSA VASTUUHENKILÖ (rahoitus ja rahavarat): Talous- ja hallintojohtaja Rahoituslaskelma euroa TP 2011 TP 2012 TA 2013 Toiminnan rahavirta , Investointien rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ,0 1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset , Rahavarojen muutos , Kuten yllä olevasta taulukosta voidaan todeta, pysyvien vastaavien luovutustulot, eli käytännössä tontinmyyntitulot, vaikuttavat myös rahoituslaskelman toteutumiseen. 5

7 Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet Tavoitetaso/seurantatapa Lainamäärä Lainamäärää kasvatetaan vain uusinvestointien rahoittamiseksi. Tavoitteessa pysytään. Laina asukasta kohden on alle euroa per Investoinnit sopeutetaan tavoitteeseen. Tavoitteessa pysytään. Lainakanta Pitkäaikaisen lainakannan kehitys Pitkäaikainen lainakanta oli elokuun lopussa 56,3 milj. euroa, eli euroa/asukas. Valtuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 12 milj. euron lainanottovaltuudet ja välisenä aikana on nostettu uusia pitkäaikaisia lainoja yhteensä 12 milj. euron edestä. Ottolainojen lyhennyksiä maksettiin 6,7 milj. euroa. HENKILÖSTÖ Koko kunnan henkilöstömäärä elokuussa oli yhteensä henkilöä, mikä elokuuhun 2012 verrattuna on 2 henkilöä enemmän. Kokonaishenkilöstömäärästä 253 henkilöä, eli 20,8 %, oli määrä-aikaisia, elokuussa 2012 määräaikaisia oli 21,5 %. 6

8 Henkilöstömäärä jakautuu seuraavasti: Osasto/keskus Heinäkuu 2013 Elokuu 2013 Elokuu 2012 Yleishallinto ja johto Talous- ja hallintokeskus Kehitys- ja kaavoituskeskus Sosiaali- ja terveysosasto Sivistysosasto Tekniikka- ja ympäristöosasto YHTEENSÄ Henkilötyövuodet (htv) Henkilötyövuodet kuvaavat koko henkilöstön, eli kaikkien palkkalistoilla olevien henkilöiden, työpanosta. Työpanos lasketaan muuttamalla osa-aikaiset kokoaikaiseksi, eli vakinaisen henkilön henkilötyövuosipanos on 1 ja 50 %:n osa-aikaisuutta tekevän 0,5. Lopullinen henkilötyövuosiluku saadaan 12 kuukauden henkilöstötyövuosiluvuista. Tammikuusta elokuuhun 2013 koko kunnan henkilötyövuosiluku oli 801,12, vastaava luku elokuussa 2012 oli 795,65. Mikäli henkilötyövuosiluku laskettaisiin kahdeksan kuukauden perusteella koko vuodeksi, se tekisi 1 201,68 henkilötyövuotta (1 190,21 vuonna 2012). Poissaolot Kun verrataan vuosien 2012 ja 2013 henkilötyövuosilukuja henkilöstömääriin, voidaan todeta, että tämän vuoden elokuuhun mennessä palvelut on tuotettu hieman suuremmalla henkilöstömäärällä kuin vuonna Sairauspoissaolojen määrä kahdeksalta kuukaudelta on pv eli 7,94 pv/työntekijä. Vuonna 2012 vastaavana ajankohtana sairauspoissaolojen yhteismäärä oli pv. Sairauspoissaolot 2013: Kuukausi Sairauspoissaolot 2013 (kalenteripäivät) Sairauspoissaolot 2012 (kalenteripäivät) tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu Sairauspoissaolojen palkkakustannukset olivat tammi-elokuun 2013 osalta yhteensä euroa. Tähän summaan on laskettu vain sairaana olleiden työntekijöiden palkkakulut. 7

9 Sijaiskustannukset Sijaiskustannuksissa tarkastellaan erikseen sijaisten palkkoja (tili 4004) ja opettajien sijaisten palkkoja (tili 4013). Kumulatiiviset sijaiskustannukset tammi-elokuulta 2013 ovat opettajien osalta sekä talousarvioon nähden että edellisvuoteen verrattuna huomattavasti suuremmat, lisäksi koko vuoden sijaiskustannusbudjetti on jo keväällä ylittynyt. Muiden sijaisten osalta sijaiskustannukset ovat edellisvuotta pienemmät, mutta kuitenkin budjetoitua suuremmat. Työttömyys Väestö Tili Tammi-elokuu 2013 % talousarviosta Tammi-elokuu 2012 % talousarvioista Sijaisten palkat (4004) ,38 % ,13 % Opettajien sijaiset ,74 % ,26 % (4013) Sipoon työttömyysaste oli elokuun 2013 lopussa 5,3 %, eli 1,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömyysaste oli samaan aikaan 11,1 %. Sipoon työttömyysaste on siis koko maan tilanteeseen verrattuna edelleen huomattavan alhainen. Työttömien määrä on lisääntynyt Sipoossa alkuvuoden aikana 60 henkilöllä. Sekä nuorisotyöttömien että pitkäaikaistyöttömien määrät ovat kasvaneet alkuvuodesta. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli elokuussa 47 henkilöä, mikä on 8 enemmän kuin alkuvuonna ja 10 enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli elokuussa 134 henkilöä, mikä on 44 enemmän kuin alkuvuodesta ja 22 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Elokuun lopussa Sipoossa oli avoimena 47 työpaikkaa, mikä on 17 enemmän kuin alkuvuodesta ja 1 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen antamien alustavien lukujen mukaan Sipoon väkiluku oli elokuun lopussa Asukasmäärä kasvoi elokuussa 5 henkilöllä. Kuntien välinen nettomuutto ei vaikuttanut väkilukuun ja nettomaahanmuutto oli -7 henkilöä. Syntyneitä oli 12 enemmän kuin kuolleita. Kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä kunnan väkilukua on lisännyt kuntien välinen nettomuutto 55 henkilöllä, nettomaahanmuutto oli +27 henkilöä. Syntyneitä oli 61 enemmän kuin kuolleita. Alkuvuoden väestönkasvu on ollut keskimäärin noin 18 henkilöä. Tammi-elokuussa väkiluku kasvoi 142 henkilöllä. Vuonna 2012 väkiluku kasvoi 248 henkilöllä. 8

10 2. TOIMIALOJEN TALOUSARVIOIDEN TOTEUMA Yhteenveto toimialoittain (ns. tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla 67 %) 31. Ennuste TP2012 TA 2013 Keskusvaalilautakunta Toimintatulot Toimintamenot #JAKO/0! Netto #JAKO/0! Tarkastuslautakunta Toimintatulot Toimintamenot , ,1-14,3 Netto , ,1-14,3 Kunnanhallitus Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,1 Netto , ,4 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,7 Netto , ,9 Sivistysvaliokunta Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,9 Netto , ,7 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,0 Netto , ,8 Yhteensä Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,6 Netto , ,1 TOIMIALA: KESKUSVAALILAUTAKUNTA VASTUUALUE: VAALIT VASTUUHENKILÖ: Kunnansihteeri Peter Stenvall T P 2012 TA Ennuste 2013 Toimintatulot 51,2 51, ,0 Toimintamenot -72,6-3 ###### -41, ,8 Toimintakate ###### ,4 9

11 TOIMIALA: TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUALUE: TILINTARKASTUS TP 2012 TA Ennuste 2013 Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,3 TOIMIALA: KUNNANHALLITUS VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja Mikael Grannas 31. Ennuste 2013 Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,4 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Tasapainoinen talous Talousarviokuri Talousarvion pitävyys nettotasolla Käyttötalouden toteumaan sisältyy epävarmuustekijöitä, jotka vaarantavat tavoitteen toteutumisen. Käyttötalousmenojen osalta suurimmat epävarmuustekijät liittyvät tavanomaiseen tapaan erikoissairaanhoitoon sekä muihin sosiaali- ja terveystoimen subjektiivisiin oikeuksiin. Erikoissairaanhoitoon on talousarviossa varattu HUSin palvelusuunnitelmassaan esittämää pienempi määrärahavaraus. Käytettävissä olevan tiedon valossa erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittymässä noin 0,4 milj. euroa. Kokonaisuutena kunnan toimintamenot ovat kuitenkin talousarvion mukaiset. Suurimmat epävarmuustekijät liittyvätkin tulojen toteutumiseen. Valtionosuuksien talousarviossa ennustettu kertymä ei tule toteutumaan. 10

12 Käyttöomaisuuden myyntitavoitteiden, eli käytännössä tontinmyyntitavoitteiden, toteutuminen on epävarmaa ja todennäköisesti talousarviossa ennakoidusta myyntitavoitteesta jäädään noin 2 milj. euroa. Toimenpiteitä asiassa on käynnistetty. Strategian toteuttaminen Kuntastrategian päivitys Sipoo strategia päivitetty Strategian päivitys on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Strategia on valtuuston esityslistalla TULOSYKSIKKÖ: KUNNAN JOHTO 31. Ennuste 2013 Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,5 TULOSYKSIKKÖ: TALOUS- JA HALLINTOKESKUS VASTUUHENKILÖ: Talous- ja hallintojohtaja Minna-Marja Jokinen 31. Ennuste 2013 Toimintatulot ,8 Toimintamenot ,8 Toimintakate ,5 IT-toiminta Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,3 11

13 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Talouspalvelujen ja osastojen välisen työnjaon selkeyttäminen sekä yhteistyön tiivistäminen Päätöksentekoa palvelevan taloushallinnon raportoinnin parantaminen Prosessikuvaukset laaditaan ja tehtävänjaot päivitetään. Johdon mittariston käyttöönottoa valmistellaan. Taloushallinnon koulutuksen järjestäminen henkilöstölle, erityisesti osastopäälliköille ja tulosyksiköiden päälliköille Kuvaukset ja tehtävänjaot tehty Mittaristo käytössä Talouspalvelujen tehtävänkuvaukset on tehty. Talouspalvelujen ja osastojen välistä työnjakoa on selkeytetty ja muutettu myös talousarvio-ohjeistuksen yhteydessä. Johdon mittariston käyttöönoton valmistelu on käynnissä. Mittariston pohjatiedot valmistuvat talousarviovuoden aikana, mutta mittaristoon selkeästi liittyvään tavoiteasetantaan päästään vasta vuoden 2015 talousarviovalmistelussa. Taloushallintoon liittyvää opastusta ja koulutusta on jo järjestetty eri kohderyhmille, tilaisuuksien järjestämistä jatketaan loppuvuoden aikana. Hyvän hallintotavan kehittäminen sekä riskienhallintaan liittyvien käytäntöjen vahvistaminen Hallintomenettelyyn liittyvää koulutusta järjestetään sekä ohjeistusta täydennetään syksyllä 2012 tehdyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyn pohjalta. Vähintään kaksi koulutustilaisuutta järjestetty ja ohjeistusta parannettu Hallintomenettelyyn liittyvää koulutusta on järjestetty: 3 tilaisuutta luottamushenkilöille ja 1 tilaisuus henkilöstölle. Henkilöstölle järjestetään lisää koulutustilaisuuksia loppuvuoden aikana. Henkilöstön toimenkuvien selkeyttäminen Koko henkilöstön toimenkuvat päivitetään ja muutetaan samalla sähköiseen muotoon. Koko henkilöstön toimenkuvat päivitetty Työ on käynnissä, noin 62 % on tehty. 12

14 IT-palvelujen hallinnan parantaminen Sisäiset it-sopimukset otetaan käyttöön ja toimintaprosessit kuvataan. Sopimukset käytössä ja prosessit kuvattuina IT-palvelujen palvelukuvaus on käynnistetty. Sisäisten sopimusten laadintaan liittyvää työtä on jatkettava myös vuonna Asiakaspalvelun ja viestinnän kehittäminen Laaditaan selvitys ja toimenpideehdotukset Infon toiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi. Selvitykseen perustuvat päätökset tehty Selvitys infopisteen perustamisesta Söderkullaan on tehty. Toiminnan laajentamispäätökseen vaikuttaa tulossa oleva lainsäädäntömuutos valtionhallinnon ja kuntien yhteispalvelupisteistä. Asia on kunnanhallituksen käsittelyssä syyskuussa. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen Henkilöstön hyvinvointia edistäviin tapahtumiin panostetaan. Epäkohtiin puuttumista vahvistetaan ja pitkään sairauslomalla olleiden työhön palaamista edistetään yksilöllisillä toimenpiteillä. Sairauspoissaolojen määrä alle 14,7 päivää/henkilö Sairauspoissaolojen määrä kahdeksalta kuukaudelta on pv eli 7,94 pv/työntekijä. Vuonna 2012 vastaavana ajankohtana sairauspoissaolojen yhteismäärä oli pv. Työn vaativuuden arvioinnin päivittäminen KVTES-sopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön työn vaativuuden arviointi aloitetaan. 75 % KVTES-henkilöstön työn vaativuuden arvioinneista tehty Työ on käynnissä ja edennyt aikataulun mukaisesti. Arvioinneista on tehty 86 %. Henkilöstön kaksikielisyyden tukeminen Kielikursseja järjestetään kunnan henkilöstölle esimerkiksi yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Koulutusmahdollisuus tarjotaan työajan ulkopuolella. Lukukautta kohden järjestetty yksi suomen ja yksi ruotsin kielen kurssi Henkilöstölle on tehty kysely kielikoulutuksen tarpeesta ja halukkuudesta osallistua koulutukseen. Virkamiesruotsin kurssi on käynnistymässä vielä syksyn aikana. Syyskuussa järjestetään suomen kielen kielenhuoltokoulutus esityslistatekstejä kirjoittavalle henkilöstölle. Henkilöstö on osallistunut myös muiden toimijoiden järjestämiin kursseihin. 13

15 Kunnan omistajapolitiikan ja omistajastrategian selkeyttäminen Valmistellaan omistajapoliittiset periaatteet ja ohjeet. Valtuusto päättänyt ohjeiden ja periaatteiden sisällöstä Ohjeiden ensimmäinen versio on ollut johtoryhmän käsittelyssä ja valmistelu jatkuu. Asia tulee kunnanhallituksen käsittelyyn todennäköisesti marraskuun aikana. Ulkoisen viestinnän tehostaminen Osastokohtaisten oto-tiedottajien toimintaa tehostetaan. Lähetettyjen lehdistötiedotteiden ym. tiedotteiden määrä lisääntynyt edellisestä vuodesta Oto-tiedottajat ovat osallistuneet kaksipäiväiseen viestinnän peruskoulutukseen ja yhden päivän kriisiviestintäkoulutukseen. Tiedotteiden määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla: kpl -> kpl. TULOSYKSIKKÖ: KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja Petteri Hankivuo 31. Ennuste 2013 Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,7 Toimintakate ,6 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Kunnan kasvun kannalta tärkeiden alueiden kaavoittaminen Sibbesborgin osayleiskaavoitus Nikkilän kehittäminen Sibbesborgin osayleiskaavoituksen käynnistäminen Asemakaavojen laatiminen 14

16 Sibbesborgin osayleiskaavan laatiminen on käynnistetty. Nikkilän kehittäminen: Nikkilän keskustan asemakaavamuutokset (OP-kortteli N 42, SR-Raudan kortteli N 43 ja Dominokortteli N 46) sekä Sipoon Jokilaakson asemakaava N 40 ovat luonnosvaiheessa. ttajan asemakaavamuutos N 41 on käynnissä. Tavoitteena on saada Nikkilän keskustan asemakaavamuutokset N 42, N 43 ja N 46 hyväksyttäviksi vuoden 2013 aikana ja asemakaavamuutos N 41 sekä asemakaava N 40 hyväksyttäviksi vuoden 2014 aikana. Matkailun kehittäminen Matkailun yhteismarkkinoinnin selvittäminen Verkon luominen Matkailun ja matkailuyhteistyön kehittämistä varten on paikallisille yrityksille järjestetty kurssi keväällä Kurssin pohjalta suunnitellaan yhteismarkkinointia. Asiakaspalvelun kehittäminen Verkko-osallistumisen kehittäminen osana kaavoitusprosessia Web-pohjaisen karttakyselytyökalun (SADe*/Harava) pilotointi Karttakysely on meneillään ja väliraportti tekeillä. Nikkilän Kulttuurikäytävä-projektiin osallistuminen Yhteistoiminnan kehittäminen Kulttuuripalvelut-yksikön kanssa Projektin sisällyttäminen osaksi Jokilaakson kaavasuunnittelua Yhteistoiminta Kulttuuripalvelut-yksikön kanssa on säännöllistä (mm. säännölliset yhteispalaverit Kulttuurikäytävä-projektin tiimoilta). Jokilaakson asemakaavatyössä on hyödynnetty Kulttuurikäytävä-projektin Unelmakartta-kyselyn tuloksia ja kaavan etenemisestä tiedotetaan Kulttuurikäytävä-projektin vuorovaikutuskanavissa. Jokilaakson suunnittelun yhteydessä kehitetään sipoolaista tapaa sisällyttää julkinen taide osaksi asuinalueiden kaavoitusta ja rakentamista. Alueen markkinointitilaisuudessa syyskuussa 2013 kartoitetaan rakennusliikkeiden näkökulmaa taiteen toteutusmahdollisuuksista, jonka jälkeen päätetään toimintatavasta. Mittaus- ja kiinteistöyksikön sidosryhmäyhteistyön parantaminen Kunnan paikkatietoaineistojen muuntaminen yleiseurooppalaiseen tasokoordinaatistoon ja korkeusjärjestelmään Käytetyimmät aineistot muunnettu 15

17 Käytetyimmät aineistot on muunnettu, esim. pohjakartat ja opaskartta. Tavoite saavutetaan. Paikkatietoihin liittyvän asiakaspalvelun parantaminen ja toiminnan tehostaminen Uuden paikkatietojärjestelmän hankkiminen kuntaan Päätös hankittavasta järjestelmästä tehty Konsultin laatima tavoitetilaraportti on valmis. Internetkartasta on tehty päätös. Pohjakarttaohjelman ja intranetkartan selvitys meneillään. Nopean linjaliikenteen kehittäminen Selvitetään vaihtoehdot Porvoon moottoritien pysäkkijärjestelyn toteuttamiseksi. Pysäkkijärjestelyt selvitetty ja päätös jatkotoimenpiteistä tehty Eri vaihtoehtoja on selvitetty. Porvoonväylän pysäkkijärjestelyjen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä Uudenmaan ELYkeskuksen kanssa sekä määrärahan varaamista esiselvityksen laatimista ja pysäkkien rakentamista varten. *) SADe = Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma TOIMIALA: SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko 31. Ennuste 2013 Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,9 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen osastolla Elämänkaariorganisaatiota syvennetään; rooleja, työtehtäviä, työnjakoa ja vastuita selkiytetään. Työtyytyväisyyttä mitataan päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Fiilis-kyselyn tulosten paraneminen edellisestä kyselystä Mittaustulosten paraneminen 16

18 Elämänkaariorganisaation työnjakoa ja vastuita on tarkistettu vuoden aikana esiin tulleiden tarpeiden mukaisesti. Työtyytyväisyyden mittaukset ovat jatkuneet ja tuloksista on keskusteltu työpaikkakokouksissa. Tuloksista raportoidaan tilinpäätöksessä. Jokainen työyksikkö on valinnut kehittämiskohteet Fiiliskyselyjen perusteella. Asiakasosaamisen vahvistaminen organisaation eri tasoilla Asiakaslähtöisen toiminnan arvot ja periaatteet määritellään. Kehittäjäasiakkaat otetaan mukaan arvioimaan ja suunnittelemaan toimintaa. Asiakastyytyväisyyden paraneminen Kokemusasiantuntijat ovat mukana suunnittelemassa mm. Risteyksen toimintaa ja kotisaattohoitoa. Kokemusasiantuntijoita on käytetty myös vammaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden parissa työskentelevien ammattilaisten tiimikoulutuksessa. Ruokaraati toimii yläasteella. TULOSYKSIKKÖ: HALLINTO JA TALOUS VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko 31. Ennuste 2013 Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,2 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvioon ennustetaan kahdeksan kuukauden seurannan perusteella kohdistuvan noin euron ylitysuhka. Ylitysuhka kohdistuu palveluiden ostoihin, ensisijaisesti erikoissairaanhoitoon. Ennusteeseen sisältyy tietty epävarmuus, vuoden 2013 talousarvioon kunnassa varattiin tietoisesti 1,3 milj. euroa HUS:n kunnalle esittämää palvelusuunnitelmaa vähemmän. Jäsenkunnan lopullinen maksuosuus määräytyy - kuten tähänkin asti - kuntalaisille annettujen hoitojen aiheuttamista kustannuksista etukäteen vahvistetun hinnaston mukaisesti. HUS:n tammi-toukokuun tietojen perusteella laaditussa ennusteessa Sipoon vuosikustannuksiksi ennustetaan 17,9 milj. euroa, talousarviossa on 17 milj. euroa. Lopulliset kustannukset selviävät tammikuussa

19 TULOSYKSIKKÖ: LASTEN JA NUORTEN KASVUN JA KEHITYKSEN TUKEMINEN SEKÄ LAPSIPERHEIDEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN VASTUUHENKILÖ: Sosiaalityön päällikkö Bodil Grön 31. Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,9 Toimintakate ,8 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten löytäminen ja sellaisten matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen, joihin hakeutuminen on luontevaa ja helppoa ESTER, Nuorten pudokkaiden hankkeen puitteissa testataan erilaisia innovatiivisia tapoja tavoittaa kohderyhmän nuoret ja valitaan niistä parhaat. Hankkeen aikana valikoituneiden toimintatapojen ja tavoitteiden vakiintuminen ja sulautuminen osaksi perustyötä Hankkeen aikana kuntaan on luotu ennalta ehkäisevän työn toimintamalleja, esim. Sieppari- ja Tuuppaus-kokoukset tiiviissä yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Toimintamalleille on nimetty vastuutahot, tällä varmistetaan toimintatapojen juurtuminen hankkeen päätyttyä. Masentuneen äidin moniammatillisen hoitopolun kehittäminen neuvolan ja muiden toimijoiden yhteistyönä EPDS-seulontoja tehdään, seulontojen tuloksia seurataan ja moniammatillinen hoitopolku laaditaan moniammatillisissa työpajoissa. Synnyttäneiden EPDSseula käytössä, moniammatilliset työpajat pidetty ja hoitopolku valmis EPDS-seulonnat toimivat rutiininomaisesti molemmissa Sipoon neuvoloissa. Seulonnan tulokset tilastoidaan ja niitä seurataan puolivuosittain. Henkilöt, joilla on poikkeavat seulontatulokset, kutsutaan uuteen tapaamiseen tai ohjataan hoitopolun mukaisesti sopivan avun piiriin. Moniammatillisia työpajoja on pidetty kaksi. Pajatoiminta jatkuu syksyllä. Hoitopolku päivitetään loppuvuoden aikana. Lasten ja nuorten ja perheiden palveluiden, Varhaiskasvatuspalveluiden ja Koulutuspalveluiden välisen asiakaslähtöisen yhteistyön kehittäminen ja laajentaminen ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen vahvistamiseksi Yhteiset toimintaohjeet laaditaan. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma päivitetään sekä kouluterveyskyselyyn osallistutaan. Toimintaohje valmiina ja käytössä Päivitetty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis Kouluterveyskyselyn tulokset käsitelty 18

20 Varhaiskasvatuksen kanssa on laadittu yhteinen toimintaohje (Kun huoli herää -ohjekirja). Ohjekirja on valmiina ja käytössä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys on käynnissä ja se valmistuu loppuvuodesta. Vuoden 2013 kouluterveyskysely on tehty huhti-toukokuussa ja vastauksia odotetaan THL:stä loppuvuodesta. TULOSYKSIKKÖ: TYÖIKÄISEN VÄESTÖN TOIMINTAEDELLYTYSTEN VAHVISTAMINEN SEKÄ HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri Anders Mickos 31. Ennuste 2013 Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,8 Erikoissairaanhoito Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot ,8 Toimintakate ,8 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Hyvä vastaanotto -hankkeen ja Mikrosysteemi-hankkeen saatavuuteen ja työn sujuvuuteen kohdistuvien vaikutusten pysyminen ja vakiintuminen Sisäisiä prosesseja ja työnjakoa kehitetään sekä terveyskeskuksessa että aikuissosiaalityössä. Kolmas vapaa aika (T3) avosairaanhoidon vastaanotoille 7 vrk:n kuluessa (laskentatapa muuttunut, vastaa aikaisempaa 5 vrk) ja suun terveydenhuoltoon 14 vrk:n kuluessa (vastaa aikaisempaa 10 vrk). Ajan sosiaalityöntekijälle saa 7 vrk:n kuluessa ja toimeentulotukipäätöksen saa 7 työpäivän kuluessa. Kolmannen vapaan ajan vastaanotoille saa tällä hetkellä 16 vrk:n ja suun terveydenhuoltoon 14 vrk:n kuluessa. Sosiaalityöntekijälle ajan saa 7 vrk:ssa. 19

21 Päihde- ja mielenterveystyön laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien luominen sekä ennalta ehkäisevien palveluiden tehostaminen Päihde- ja mielenterveystyön strategia laaditaan sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (Mieli) tavoitteiden mukaisesti. Omia palveluprosesseja muokataan moniammatillisena työpajatyöskentelynä. Strategian laadinnassa hyödynnetään kouluterveyskyselyn tuloksia. Strategian ja prosessikuvausten valmistuminen Prosesseja on käyty läpi. Strategian laatiminen on käynnistetty. Nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen Sipoon kunnassa Nuorille aikuisille ( vuotiaille) suunnattu työpajatoiminta aloitetaan toimintakeskus Risteyksen alaisuudessa käyttäen kokemusasiantuntijoita toiminnan suunnittelun keskiössä. Pajatoiminnan alkaminen Nuorten työpajatoimintaa on suunniteltu, tarkoitukseen sopivia tiloja on tarjolla. Vuokrasopimusta ei ole toistaiseksi tehty vuoden 2014 talousarviokehyksestä johtuen. TULOSYKSIKKÖ: IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN JA ELÄMÄNLAADUN EDISTÄMINEN VASTUUHENKILÖ: Vanhustyön päällikkö Helena Räsänen 31. Ennuste 2013 Toimintatulot ,6 Toimintamenot ,8 Toimintakate ,1 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja elämänlaadun kohentaminen Kaikille asiakkaille laaditaan hoitoja palvelusuunnitelmaan sisältyvä kuntoutussuunnitelma. RAI-arvioinnin yhteydessä (puolivuosittain) lähiesimiehet seuraavat toteutumista. 20

22 Ikääntyneiden palveluiden koko henkilökunnalle on pidetty koulutusta hoito- ja kuntoutussuunnitelman teosta. Hoitosuunnitelmia täydennetään parhaillaan kuntoutussuunnitelmilla ja ne valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Hoitotarvikkeita käyttävien asiakkaiden tasavertainen kohtelu kustannustehokkaasti Kuntouttava työote varmistetaan ja hoitotarvikkeita käytetään kriteerien mukaisesti. Hoitosuunnitelma- ja talousarvioseuranta kuukausittain Seuranta on tapahtunut kuukausittain ja kirjallinen raportti on toimitettu esimiehille 8 kk:n seurannan yhteydessä. Seurannassa todetut kehitystarpeet on huomioitu toiminnassa. Työhyvinvointiin vaikuttaminen ja välitön reagointi Henkilökunnan työhyvinvointia seurataan kuukausittaisilla työhyvinvointikyselyillä ja kyselyiden tulokset käsitellään yksiköiden henkilöstökokouksissa. Työhyvinvointikyselyiden tulokset Kyselyt on tehty ja niiden tuloksia seurataan säännöllisesti. Tuloksia on käsitelty työpaikkakokouksissa ja yhteenveto tuloksista tehdään loppuvuodesta. TULOSYKSIKKÖ: RUOKAPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö Birgit Mäkilä 31. Ennuste 2013 Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,6 Toimintakate ###### ,4 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Luomu- ja lähiruoan osuuden lisääminen Portaat luomuun -ohjelma Tavoitteena 2. porras Elintarvikkeita 2. portaalle ei ole vielä valittu. Ennen valintaa seurataan eri elintarvikkeiden kustannuskehitystä. 21

23 Herkkuammatti-kampanjaan osallistuminen Kouluruokadiplomin anominen Sipoon koulukeskuksen keittiö saanut diplomin Diplomia ei ole vielä anottu, koska osa Sivistysosastolle kuuluvista kysymyksistä on vielä avoinna. Työhyvinvointiin vaikuttaminen ja välitön reagointi Henkilökunnan työhyvinvoinnin seuraaminen työhyvinvointikyselyillä päivittäin ja kyselyiden tulosten käsittely yksiköiden henkilöstökokouksissa Työhyvinvointikyselyiden tulokset Kyselyt on tehty ja niiden tuloksia seurataan säännöllisesti, työhyvinvointia on käsitelty työpaikkakokouksissa ja seurannassa on havaittu työhyvinvoinnin selkeä paraneminen. TOIMIALA: SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka 31. Ennuste 2013 Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , , ,9 Toimintakate , ,7 TULOSYKSIKKÖ: HALLINTOPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka tai valiokunnan nimeämä viranhaltija 31. Ennuste 2013 Toimintatulot ,0 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,2 22

24 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöisyys Asiakaspalautteen kerääminen sekä analysoiminen ja hyödyntäminen kehittämistyössä 1 asiakaspalautekysely/ vuosi, kehittämistoimenpiteet kirjattu, tulokset julkistettu Suunnittelu on aloitettu. Saadaan toteutettua syksyn 2013 aikana. Toiminnan tehokkuus/palvelujen tarkoituksenmukainen järjestämistapa Oman palvelutoiminnan kehittäminen prosessien läpikäymisen kautta asiakaspalautteita hyödyntäen 5 prosessia läpikäyty/vuosi, toimenpidesuunnitelma Prosessien kuvaaminen on aloitettu. Kaksi prosessikuvausta on valmiina. Saadaan toteutettua syksyn 2013 aikana. Organisaation yhteiset arvot ja toimintatavat sekä hyvinvoiva henkilöstö Yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen luominen Yhteiset pelisäännöt kirjattu ja käytössä viimeistään vuoden lopussa Keskustelu pelisäännöistä on aloitettu. Kirjaukset tehdään syksyllä Pelisäännöt ovat käytössä vuoden lopussa. Saadaan toteutettua syksyn 2013 aikana. TULOSYKSIKKÖ: VARHAISKASVATUSPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Päivähoidon päällikkö Mervi Keski-Oja 31. Ennuste 2013 Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,7 23

25 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöisyys: vanhempien ja lasten osallisuuden vahvistaminen päivähoidon arjessa Päivähoidon laadun kehittäminen lapsilta ja perheiltä saadun palautteen perusteella Päivähoidon kasvatuskumppanuuskoulutuksia jatketaan molemmilla kielillä. Toimintaympäristöt ja toimintokäytänteet järjestetään tukemaan pienryhmätoimintaa. Lasten toiveiden kuuntelulle annetaan tilaa pienryhmätyöskentelyssä. Yhteistyötä ja vanhempien osallisuutta edistävä tapahtuma kaksi kertaa vuodessa jokaiselle ryhmälle Kaksi toteutunutta KAS-KUkoulutusta/toimintavuosi TAK-asiakastyytyväisyyskysely joka vuosi + kehittämissuunnitelma + tulosten julkistaminen Päiväkodinjohtajille ja avoimen varhaiskasvatuksen sekä varhaiserityiskasvatuksen henkilöstölle on järjestetty nelipäiväinen kasvatuskumppanuuskoulutus. Sipoon kunnan Kasku-kouluttajat osallistuvat syyskauden aikana myös ulkopuolisen toimijan järjestämään täydennyskoulutukseen. Päiväkodeissa on järjestetty erilaisia tapahtumia: lähes kaikissa päiväkodeissa on järjestetty pihaseikkailu koko perheelle, useissa päiväkodeissa on ollut perheen yhteisiä äitien-/isänpäiväaskarteluja, isovanhempien vierailuja ja äitien-/isänpäiväkahvitilaisuuksia. TAK-asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat julkisesti nähtävillä kunnan kotisivuilla. Kehittämiskohteet ja tavoitteet yksiköittäin on mietitty, ja tulevana toimintavuonna keskitytään niiden toteuttamiseen. Toiminnan tehokkuus: varhaiskasvatuspalvelujen toteuttaminen kunnassa kustannustehokkaasti Päivähoitopaikkojen täyttöastetta nostetaan mahdollisimman lähelle sataa prosenttia. Päiväkodinjohtajien ja henkilökunnan kustannustietoisuutta lisätään suoriteperusteisen budjetoinnin käyttöönotolla. Eri päivähoitomuotoja koskevaa kustannustietoutta kehitetään. Täyttöaste/päivähoitoyksikkö Henkilökunnan ja lapsimäärän suhdeluku/päivähoitoyksikkö Talousarvion seuranta osavuosikatsausten yhteydessä (huhti-, elo- ja joulukuu) Keskimääräiset päivähoitokustannukset selvitetty 24

26 Päivähoitopaikkojen täyttöastetta seurataan suoriteperusteisen budjetoinnin työkaluilla. Täyttöprosentin keskiarvo oli elokuussa ,14 % (ilman tuettuja pienryhmiä 93,58 %). Syksyn uusissa päivähoitosijoituksissa jatketaan toiminnan keskittämistä kustannustehokkaasti. Elokuun tilanteen mukainen osavuosikatsaus on alustavasti käyty läpi. Hyvinvointi: henkilökunnan hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta huolehtiminen Päiväkodinjohtajien työmäärää kohtuullistetaan ja tehtävänkuvia selkeytetään. Sijaisjärjestelyjä kehitetään. Fiilis-kysely joka toinen vuosi, seuraava kysely vuonna 2013 Dokumentointi asetusten mukaisesta riittävästä henkilöstömäärästä henkilökunnan poissaolopäivinä Uudet kohtuullistetut päiväkodinjohtajien vastuualueet ja yksikköjaot on otettu käyttöön Sijaisjärjestelyjen kehittäminen yhdessä Henkilöstöpalveluiden kanssa on siirtynyt vuodenvaihteeseen. FIILIS-kyselyiden tuloksia on analysoitu ja kehittämiskohteet on valittu yhteistyössä yksiköiden henkilöstön kanssa. Tavoitteet on asetettu ja toiminta niiden toteuttamisen turvaamiseksi on aloitettu. TULOSYKSIKKÖ: KOULUTUSPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Vt. opetusjohtaja Seppo Kärpänen 31. Ennuste 2013 Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,1 Perusopetus Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,1 Lukio-opetus Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,9 25

27 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Kodin ja koulun välistä yhteistyötä kehitetään. Jokainen koulu järjestää säännöllisesti vanhempainiltoja ja kehityskeskusteluja. Koulut ovat Wilma-ohjelman välityksellä tiiviissä yhteydessä koteihin. Koulut järjestävät tiedotustilaisuuksia, joissa koulun henkilökunnalla ja huoltajilla on mahdollisuus tavata. Lukuvuoden toimintakertomuksissa tilastot mm. järjestetyistä vanhempainilloista Lukuvuoden toimintakertomukset toimitetaan lukuvuoden loppuun mennessä ja käsitellään tämän jälkeen koulutusjaostoissa. Wilma-ohjelma on päivittäinen työkalu kodin ja koulun välisenä viestintäkanavana. Koulut ovat lukuvuoden aikana järjestäneet tiedotustilaisuuksia, joissa huoltajilla on ollut mahdollisuus tavata koulun henkilökuntaa. Yhteistyötä Varhaiskasvatuspalveluiden ja Sosiaali- ja terveysosaston kanssa tiivistetään ja tehostetaan. Moniammatillisesti toimiva koululaisten kuntoutusryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ester-hankkeeseen osallistutaan aktiivisesti. Yhteisiä seminaaripäiviä järjestetään Sosiaali- ja terveysosaston kanssa. Laajennettuja siirtopalavereita pidetään. Tarkastelun kohteena ovat erityistä tukea tarvitsevat 5- vuotiaat, jotka ovat siirtymässä esiopetukseen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma päivitetään sekä kouluterveyskyselyyn osallistutaan. Ratkaistujen oppilastapausten lukumäärä Kyselyt huoltajille Osallistuminen kokouksiin. Ester-hankkeen puitteissa säännöllinen raportointi hankejohtajalle Kyselyt osallistujille Talousarviosuunnittelun arviointi Päivitetty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis Kouluterveyskyselyn tulokset käsitelty 26

28 Koululaisten moniammatillinen kuntoutusryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa. Koulutuspalvelut on aktiivisesti osallistunut Ester-hankkeeseen. Ester-hankkeen päättyessä yhteistyötä jatketaan syksyllä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisen ja nuoriso- ja yhteiskuntatakuun työryhmissä. Sosiaali- ja terveysosaston kanssa on järjestetty kaksi yhteistä seminaaripäivää. Seuraava yhteinen seminaaripäivä pidetään Siirtopalavereiden toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioitiin kesäkuussa ja toimintaa tehostetaan syksyllä Kouluterveyskyselyn tulokset tulevat käsittelyyn syys-lokakuun aikana. Huoltajille tehtiin keväällä Wilman kautta kysely kodin ja koulun yhteistyön toimivuudesta. Rehtorit ovat käsitelleet tuloksia kouluissaan ja kehittäneet niiden pohjalta yhteistyön muotoja. Moniammatillinen kuntoutusryhmä on syyskuuhun mennessä käsitellyt kuusi oppilastapausta. Kouluissa vallitsee hyvä työilmapiiri sekä oppilaiden että työntekijöiden kesken. Työntekijät arvostavat toisiaan ja voivat hyvin. Rehtorit käyvät kehityskeskusteluja vuosittain. Kehityskeskustelujen yhteydessä päivitetään yksilölliset täydennyskoulutussuunnitelmat. Kouluyhteisön, kieliryhmien omia ja kieliryhmien välisiä virkistysiltapäiviä järjestetään. Ruotsin- ja suomenkielisten koulujen välistä yhteistyötä koskeva suunnitelma laaditaan. Fiilis-kysely vuonna 2013 Yksilöllisten täydennyskoulutussuunnitelmien arviointi Rehtorit ovat käyneet kehityskeskustelut vakinaisen henkilöstön kanssa. Fiilis-kyselyn 2013 tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa lukuvuotta Kehityskeskustelujen yhteydessä arvioitiin yksilöllisiä täydennyskoulutussuunnitelmia. Lukuvuoden täydennyskoulutustoiveet kirjattiin. Syksyllä 2013 täydennyskoulutusta on alettu toteuttaa toiveita ja tarpeita huomioiden. Selvitetään mahdollisuudet ja edellytykset perustaa Sipooseen suomenkielisiä kyläkouluja ruotsinkielisten kyläkoulujen yhteyteen. Vuonna 2012 valmistuneen selvityksen perusteella vuonna 2013 arvioidaan mahdollisuudet perustaa Sipooseen suomenkielisiä kyläkouluja ruotsinkielisten kyläkoulujen yhteyteen. Selvitykseen perustuva päätös suomenkielisen kyläkoulun/suomenkielisten kyläkoulujen perustamisesta ruotsinkielisen kyläkoulun/ruotsinkielisten kyläkoulujen yhteyteen tehty 27

29 Selvitys suomenkielisen kyläkoulun/suomenkielisten kyläkoulujen perustamisesta ruotsinkielisen kyläkoulun/ruotsinkielisten kyläkoulujen yhteyteen on tehty. Oppilasennusteet ja nykyiset ruotsinkielisten kyläkoulujen tilat eivät mahdollista suomenkielisen kyläkoulun perustamista ruotsinkielisen kyläkoulun yhteyteen. TULOSYKSIKKÖ: LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Vt. liikuntatoimenjohtaja Juha Tikander 31. Ennuste 2013 Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,5 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Kylätaajamien liikuntapaikkaverkoston laajentaminen tai täydentäminen Rakentamisavustusta myönnetään. Tasavertaisuus. Yhden uuden tai peruskunnostettavan liikuntapaikan tukeminen/vuosi Liikuntapaikan rakentamisavustushakemuksia tuli määräajan kuluessa kolme. Kahdelle hankkeelle on myönnetty avustusta. Kolmannen hankkeen osalta odotetaan kustannuslaskelmia ennen avustuspäätöksen tekemistä. Eläkeläisille suunnatun liikuntatoiminnan lisääminen Ohjatun toiminnan tarjontaa lisätään. Osallistujamäärän kasvu Pääasiassa vanhat ryhmät jatkuvat. Eläkeläisten palloiluryhmään ei ollut syksyksi riittävästi tulijoita. Syksyn aikana kartoitetaan, olisiko jollekin muulle palloilun tilalle tulevalle ryhmälle tarvetta. Syyskaudeksi saatiin Ingmanin altaalle keksiviikkoryhmien lisäksi kaksi uutta vesijumpparyhmää perjantaille. Nuoret aktiivisia ja osallisia nuorisotilojen ja liikuntapaikkojen käyttäjiä Nuorten osallistumista nuorisotilojen ja liikuntapaikkojen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen kehitetään. 28 Asiakaskysely keväällä ja syksyllä Tutkitun ikäluokan (kouluterveyskysely) liikunta vapaa-ajalla lisääntynyt edelliseen kyselyyn verrattuna.

30 Nuoret ovat entistä enemmän mukana suunnittelemassa nuorisotilojen toimintaa (talotoimikunnat) ja skeittipuistojen varustusta. Toukokuussa järjestettiin suunnittelukokous Nikkilän skeittipuistossa, jossa nuoret saivat esittää toivomuksiaan puiston uudistamisesta. Kouluterveyskysely valmistuu syksyn aikana. Etelä-Sipoon nuorisotilojen parantaminen Nuorisotila Pleissin kerrosten välistä kulkuyhteyttä sisätilojen kautta ja koneellista ilmanvaihtoa suunnitellaan siten, että työt voidaan tehdä vuonna Suunnitelma valmis Suunnitelman teosta vastaa Toimitilapalvelut. Suunnitelman tekeminen on aloitettu ja se valmistuu viimeistään joulukuussa. TULOSYKSIKKÖ: KULTTUURIPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Kulttuurijohtaja Anne Laitinen 31. Ennuste 2013 Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,7 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Kirjastopalvelujen parantaminen Kirjastopalveluja arvioiva asiakaskysely toteutetaan. Asiakastyytyväisyyden paraneminen Asiakaskysely on toteutettu. Asiakaskyselyn tulos on edelliseen kyselyyn verrattuna parempi, varsinkin palvelun laadun suhteen. Asiakkaiden toiveet on koottu ja niihin on vastattu sekä kotisivuilla että kirjastoissa pidetyissä kuukauden mittaisissa näyttelyissä. Konkreettisena vastauksena asiakkaiden toiveisiin on Söderkullan kirjaston aukioloaikoja kokeiluluonteisesti lisätty syksystä alkaen. Lehtivalikoimassa on huomioitu asiakkaiden esittämiä toiveita. Asiakastietokoneet eivät tyydyttäneet kaikkia vastaajia, ja niiden toimivuuden parantamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Lisäksi kirjaston verkkopalveluista pyritään tiedottamaan paremmin, koska ne olivat joillekin vastaajille tuntemattomia. 29

31 Asukkaiden, järjestöjen ja kunnan eri hallintokuntien osallistuminen Nikkilän Kulttuurikäytävän toteuttamiseen Asukkaille suunnattu mielipidekysely, työpajat, tapaamiset ja aiheeseen liittyvät tilaisuudet. Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä Kehitys- ja kaavoituskeskuksen kanssa. Hankkeeseen osallistuvien tahojen määrä Haravan eli karttapohjaisen kyselytyökalun työpajat on järjestetty. Kulttuurikäytävän kotisivuja on rakennettu. Kirjastoon on perusteilla Asumisen ja elämisen osasto mm. ELY-keskuksen tuella. Projektisuunnitelma laaditaan Nikkilän kehityskuvan päivittämiseksi. Alkuvuonna toimintaan osallistuneet yhteistyötahot ovat kunnan Kaavoitus- ja kehittämiskeskuksen lisäksi kunnan puutarhayksikkö, kirjasto, Sipoon taiteilijat ry, yksittäiset taiteilijat, Sibbo Hembygdsforskningsförening rf, taideaineiden opettajat, Suomen Kuntaliitto, Ruotsin Cultural planning -verkosto ja Harava-hanke. Tilojen/salien varausjärjestelmien parantaminen Tilat varataan yhtenäisellä tavalla. Varauksen voi tehdä verkossa. Varausten määrä. Työn helpottuminen Topeliussalin verkkopohjainen varauslomake on julkaistu. Topeliussalin kaikki varaukset tehdään verkkolomakkeen kautta. Kirjastojen turvallisuuden parantaminen Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuteen kiinnitetään huomiota; ensiapukoulutusta, pelastusharjoituksia, koulutusta ja perehdytystä lisätään, toimivat työtilat ja ergonomiset ratkaisut, tilojen turvallisuus ja tietosuojaratkaisut. Koulutusta järjestetty ja ohjeet laadittu. Parantunut turvallisuus Ensiapukoulutusta on järjestetty koko henkilökunnalle. kameravalvontaa on lisätty. Syksyllä järjestetään mm. pelastusharjoituksia. 30

Sipoon kunta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta. Osavuosikatsaus tammi elokuu 2013

Sipoon kunta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta. Osavuosikatsaus tammi elokuu 2013 Sipoon kunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus tammi elokuu 2013 TOIMIALA: SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU 2019 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Ennuste helmikuu 2019 Helmikuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko vuosi on toteutumassa hyvin lähelle talousarvioon

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018 LEMIN KUNTA 11.4.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018 Toteutuma huhtikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin huhtikuun kirjauksista 7.5.2018.

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-joulukuu

Väestömuutokset, tammi-joulukuu Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018 LEMIN KUNTA 21.9.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 21.9.2018. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 2/2017

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 2/2017 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 2/2017 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018 LEMIN KUNTA 6.6.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 6.6.2018. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot