Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2012



Samankaltaiset tiedostot
Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2012

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson

Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Kunnanhallituksen talousarvioesitys 2019

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

VUOSIKATSAUS

Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset Lähde: Kysely kunnilta, huhtikuu 2018

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Konsernihallinto / Talouden ohjaus

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Suunnittelukehysten perusteet

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

Kuntien tilinpäätökset 2017

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2018, talousarviot ja - suunnitelmat

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kuntatalousohjelma vuosille , Kevät Kunta- ja aluehallinto-osasto

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon,

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Tilinpäätös Jukka Varonen

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,, ,,

Talousraportti 8/

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Jyväskylän tilinpäätös 2011

Nurmeksen vuoden 2017 tilinpäätös vahva muun kuntatalouden mukaisesti

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 3/08 Työvaliokunta

Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi?

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Tilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja

TP INFO. Mauri Gardin

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KÄYTTÖTALOUS NETTO

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta

OSAVUOSIKATSAUS

Osavuosikatsaus

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari Risto Kortelainen, muutosjohtaja

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Vuosikatsaus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilausten toteutuminen

Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla

Taloudellinen katsaus

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

Yleinen taloustilanne ja kuntatalous

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Kuntien tuottavuustyö välineitä palvelujen kehittämiseen

Transkriptio:

Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2012 Kaupunginhallitus 25.3.2013

SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 2 1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 4 1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 10 1.1.5 Kunnan henkilöstö 29 1.1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista 32 1.1.7 Ympäristötekijät 35 1.2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 39 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 40 1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 40 1.3.2 Toiminnan rahoitus 50 1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset 56 1.5 Kokonaistulot ja -menot 60 1.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous 62 1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 62 1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus 66 1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 67 1.6.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 67 1.6.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 69 1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 79 1.7.1 Tilikauden tuloksen käsittely 79 1.7.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet 80 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 81 2.1 Tavoitteiden toteutuminen 81 2.1.1 Verorahoitteisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen 81 2.1.2 Liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 89 2.1.3 Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 92 2.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 97 2.2.1 Käyttötalouden toteutuminen 97 2.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 112 2.2.3 Investointien toteutuminen 114 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen 121 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 123 3.1 Tuloslaskelma 123 3.2 Rahoituslaskelma 124 3.3 Tase 125 3.4 Konsernilaskelmat 127 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 131 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 131 4.1.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 131 4.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 132

4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 133 4.3 Tasetta koskevat liitetiedot 136 4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 136 4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 143 4.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 145 4.5 Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen 146 4.6 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 148 5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 149 5.1 Liikelaitosten erillistilinpäätökset 149 5.1.1 Tilapalvelu Liikelaitos 149 5.1.2 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitos 161 5.1.3 Talouskeskus Liikelaitos 172 5.1.4 Altek Aluetekniikka Liikelaitos 183 5.1.5 Kylän Kattaus Liikelaitos 199 5.1.6 Keski-Suomen pelastuslaitos Liikelaitos 210 5.2 Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen 224 LIITTEET Liite 1. Käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit 226 Liite 2. Yhdistelmälaskelmat 227 Liite 3. Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2012 238

1 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Jyväskylän väkiluku oli toimintavuoden 2012 lopussa 133 405 asukasta. Jyväskylä on seitsemänneksi suurin kaupunki Suomessa ja sen väestönkasvu on ollut 2000-luvulla määrällisesti kuudenneksi ja suhteellisesti neljänneksi voimakkainta. Vuonna 2012 kaupunki täytti 175 vuotta. Vuosi 2012 oli 1.1.2009 syntyneen uuden Jyväskylän ensimmäisen valtuustokauden viimeinen toimintavuosi. Vuonna 2012 kaupunki toteutti 94,0 miljoonan euron ennätysinvestoinnit ja satsaukset peruspalvelutiloihin jatkuivat. Kukkulan sairaalakoulu otettiin käyttöön maaliskuussa, Mannilan päiväkoti elokuussa sekä Hovilan nuorisokoti marraskuussa. Suurien ja pitkäaikaisten kohteiden osalta Palokan koulukeskus valmistui huhtikuussa, Kyllön terveysaseman peruskorjaus lokakuussa, Uimahallin vuonna 1975 valmistuneen osan peruskorjaus joulukuussa ja Kaupungintalon peruskorjaus vuodenvaihteessa. Jyväskylän kaupunki on valmistautunut solmimaan kasvusopimuksen valtion kanssa vuosille 2013 2015. Kasvusopimusten tarkoituksena on tunnustaa suurimpien kaupunkien merkitys kasvun ja kilpailukyvyn vetureina sekä nostaa esiin kaupunkiseutujen kasvun ja kehittymisen kannalta tärkeitä kokonaisuuksia, joista valtion kanssa neuvotellaan. Maaliskuussa 2012 solmittiin aiesopimus Jyväskylän innovaatiokeskittymän toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy:n kesken. Myöhemmässä vaiheessa ydinorganisaation tuli mukaan myös Keski-Suomen liitto. Jyväskylän kaupunkiseudun teolliset alueet Jämsä ja Äänekoski ovat antaneet työhön oman panoksensa. Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimus valmistui helmikuussa 2013. Hallitusohjelman mukaan hallitus ohjasi kuntauudistuksen etenemistä ja käynnisti koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Kaupunginvaltuuston 10.4.2012 linjauksen mukaisesti Jyväskylän kaupunki katsoo, että rakennetyöryhmän ehdottamalla yhdeksän/yhdentoista kunnan selvitysalueella erityisen kuntajakoselvityksen tulee pohjautua kahden vahvan peruskunnan vaihtoehtoon. Kuntauudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi tulee selvitysalueella hakea yhdistymisratkaisu, jossa selvitysalueen kunnat yhdistyvät kahdeksi kunnaksi seuraavasti: Jyväskylä, johon yhdistyy Muurame ja kuntajakoselvityksen perusteella muita kuntia. Laukaa on selvitysalueen toinen kunta, johon yhdistyy kuntajakoselvityksen perusteella muita kuntia. Jyväskylän kaupungin vetovoima jatkui vahvana. Taloustutkimuksen helmikuussa 2012 tekemän muuttohalukkuus tutkimuksen mukaan Jyväskylän kaupunki on toiseksi halutuin muuttokohde. Vastaajat pitivät tärkeimpinä asuinpaikan valintaan vaikuttavina tekijöinä työllistymismahdollisuuksia, viihtyisää asuinympäristöä ja sijaintia. Talouden ja työllisyyden epävarmuudessa elinkeinopolitiikan merkitys on entisestään korostunut. Vuoden 2012 aikana Jyväskylän kaupunki perusti kaksi rakennemuutoksen tukiryhmää. Sekä Metso Oy:n että Puolustusvoimien ryhmissä keskityttiin työllistämisen, koulutuksen, yrittäjyyden ja kaupungin vetovoiman kysymyksiin. Vuoden 2013 alussa kaupunginhallitus asetti kilpailukyky- ja elinkeinopoliittisen työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä kaupungin elinkeinopolitiikan, kilpailukyvyn ja suotuisan väestö- ja työpaikkakehityksen turvaamiseksi ja edistämiseksi. Kiitän henkilökuntaa, luottamushenkilöitä, asukkaita ja sidosryhmiä kuluneesta vuodesta 2012 ja toivotan kaikille innostavaa ja haastavaa vuotta 2013. Markku Andersson kaupunginjohtaja

2 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Luottamuselimet Kaupunginvaltuusto Valtuustossa oli 75 valtuutettua, ja paikkajako oli seuraava: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Kansallinen Kokoomus r.p. Suomen Keskusta r.p. Vihreä liitto r.p. Vasemmistoliitto r.p. Suomen Kristillisdemokraatit r.p. Perussuomalaiset r.p. Suomen Kommunistinen Puolue r.p. 21 valtuutettua 16 valtuutettua 15 valtuutettua 9 valtuutettua 6 valtuutettua 4 valtuutettua 3 valtuutettua 1 valtuutettu Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Pauli Partanen (Kok.) ja varapuheenjohtajina Katja Sorri (Kesk.), Jari Blom (SDP) sekä Tuija Mäkinen (Vihr.). Kaupunginvaltuusto kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 161 asiaa (edellisenä vuonna 194). Valtuustossa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat: - Vastaus valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä - Arviointi Jyväskylän kuntajakomuutosta seuranneesta yhdistymisprosessista - Vapo Oy:n omistamien Mustankorkea Oy:n osakkeiden ostaminen - KymppiR2012-ohjelma: Maankäytön toteutuminen vuoteen 2022 - Jyväskylän kaupungin viherpolitiikka - Hyvinvointikertomus - Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma (2012 2015) - Hallintosääntö 2013 - Useita asemakaavan muutoksia ja laajennuksia, muun muassa Huhtasuon koulu- ja päiväkotikampus ja Kangasvuoren sairaala, Matinmäki 1, Palokunnanmäki, S-market Vaajakoski, Paviljonki/konserttisali / Lutakko, Halosen harmonitehtaan tontti, Keltinmäen päiväkoti, Seppälän keskuskortteli, Kouluranta / Säynätsalo sekä Raspio-Iloniemen osayleiskaava. Valtuutetut tekivät vuoden aikana 20 valtuustoaloitetta (edellisenä vuonna 23). Vuoden aikana järjestettiin kaksi valtuustoseminaaria. Seminaarien teemoja olivat muun muassa tilinpäätöksen ennakkotiedot, kuntauudistus, elinkeinopolitiikka, yhtiöiden tilanne sekä kuntien yhdistymisprosessin arviointi. Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoonpano oli seuraava: Markku Aarnos (Kok.) varajäsen Timo Fredrikson Aimo Asikainen (Kesk.) varajäsen Tahvo Anttila Jari Colliander (Kesk.) varajäsen Jouko Asikainen Maia Fandi (Vihr) varajäsen Marja Komppa Veijo Koskinen (SDP) varajäsen Juha Hjelt Ulla Lauttamus (SDP) varajäsen Allan Kemiläinen Heidi Nieminen (SDP) varajäsen Kaija Haapsalo Paavo Pitkänen (Kok.) varajäsen Johanna Manninen Terhi Pulli (Kok.) varajäsen Merja Hautakangas Pertti Reinikainen (SDP) varajäsen Raimo Kinnunen Jaakko Selin (Kok.) varajäsen Reijo Savolin

3 Pirkko Selin (Kesk.) varajäsen Pirkko Weijo Marika Visakorpi (KD) varajäsen Raija Sipinen Tuulikki Väliniemi (SDP) varajäsen Leena Yksjärvi Kari Yksjärvi (Vas.) varajäsen Matti Pöppönen Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Ulla Lauttamus (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Pirkko Selin (Kesk.) ja toisena varapuheenjohtajana Terhi Pulli (Kok.). Kaupunginhallitus kokoontui 33 kertaa (edellisenä vuonna 34) ja käsitteli 447 (488) asiaa. Valmistelevia iltakouluja pidettiin 14 (13) ja niissä käsiteltiin 46 (36) asiaa. Kaupunginhallituksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat: - Jyväskylän osallistuminen Laajakaista kaikille -hankkeeseen - Liinalammin päiväkoti-koulun hankesuunnitelma - Kankaan vanhan paperitehtaan kehittäminen ja kilpailuttaminen - Jyväskylän keskustan liikennesuunnitelman hyväksyminen - Merkittävät hulevesitulvariskialueet Jyväskylän kaupungin alueella - Asukas- ja kylätalojen avustaminen - Hallinnon organisointi ja palveluorganisaation vastuualuejohtaminen - Kaupungin ohje lukioliikelaitoksen johtokunnalle lukioverkkoa koskevassa päätöksenteossa - Ohjeistus Jyväskylän kaupungin edustajille sairaanhoitopiirin hallituksessa ja valtuustossa "uusi sairaala" -hankkeesta - Lausunto Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksestä Luottamushenkilöille maksettiin palkkioita ja korvauksia vuonna 2012 yhteensä 1 083 206 euroa. Jyväskylän kaupungin organisaatio 2012

4 Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimivat seuraavat jaostot: ympäristöterveysjaosto, yksilöhuoltojaosto, työllisyysjaosto sekä päivähoito- ja varhaiskasvatusjaosto (yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa). Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisuudessa toimivat kulttuurijaosto, liikuntajaosto ja nuorisojaosto. Tarkastuslautakunta jakaantui neljään jaostoon seuraavasti: sivistyspalvelut, kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä konsernihallinto. Maaseutulautakunnan alaisuudessa toimi tiejaosto, rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa kaupunkikuvatoimikunta. 1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Maailman- ja kansantalouden kehitys Suomen bruttokansantuote pieneni Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan -0,2 prosenttia vuonna 2012 ja vuoden 2013 kasvuksi on arvioitu 0,5 %. kasvun odotetaan kohenevan erityisesti vuoden loppua kohti. Ulkomaankaupassa viennin arvo nousee tuontia suuremmaksi ja siten kauppatase kääntyy lievästi positiiviseksi. Vuonna 2011 BKT kasvoi vielä 2,7 prosenttia. Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvonlisäys oli kokonaisuudessaan vajaat 200 miljardia euroa vuodessa. Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 loppupuolella ja kasvun hidas vaihe jatkuu vielä ainakin vuoden 2013 alkupuolella. Kasvun hidastumisen taustalla ovat hallitusten elvytystoimien päättyminen, julkisten talouksien vakauttamistarpeet sekä yksityisen kysynnän hauraus. Kansainvälisen kysynnän heikkous ja viennin rakennemuutos alensivat Suomen vientiä vuonna 2012 yhteensä 1,7 prosenttia viime vuodesta ja viennin osuus BKT:stä putosi alle 40 prosenttiin. Ensi vuonna vienti pääsee hitaaseen kasvuun epävarmuuden vähentyessä euroalueella ja vientikysynnän piristyessä myös muualla maailmassa. Vuonna 2013 vienti kasvaa noin prosentin. Heikot kasvunäkymät heijastuvat suoraan julkisen talouden rahoitusasemaan. Julkisen talouden alijäämä kuitenkin pienenee vuonna 2013 hallituksen sopeutustoimien ansiosta. Sopeutustoimet pienentävät alijäämää yhden prosenttiyksikön suhteessa kokonaistuotantoon. Päätetyt toimet kohentavat erityisesti valtiontalouden asemaa, mutta silti valtiontalous pysyy syvästi alijäämäisenä. Valtion talouden alijäämän arvioidaan olevan vuonna 2013 noin 3 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon. Valtion velkaantuminen ei ole taittumassa vuonna 2013 ja julkisen talouden velkaantumista lisää kuntien velkaantumisen lisäksi Euroopan väliaikaisen rahoitusvakausvälineen myöntämät luotot. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys laski hieman vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2012 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 7,7 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 7,8 prosenttia. Samalla myös työllisyys parani hieman. Ensi vuonna työttömyys kääntyy lievään nousuun. Työvoiman kysynnän laskiessa työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,1 prosenttiin vuonna 2013. Väestörakenteenmuutos näkyy erityisesti siinä, että työllisten määrän laskusta huolimatta työllisyysaste ei heikkene vuonna 2013.

5 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 2009 2010 2011* 2012* 2013* Bruttokansantuote, % -8,5 3,3 2,7-0,2 0,5 Työttömyysaste, % 8,2 8,4 7,8 7,7 8,1 Ansiotaso, % 4,0 2,6 2,7 3,5 2,4 Kuluttajahintaindeksi, % 0,0 1,2 3,4 2,8 2,2 Pitkät korot (10 vuotta) 3,7 3,0 3,0 1,9 1,7 Euribor 3 kk, % 1,2 0,8 1,4 0,5 0,3 Julkisyhteisöjen menot % BKT:sta 56,1 55,8 54,8 55,4 56,2 Julkisyhteisöjen velka, % BKT:sta 43,5 48,5 49,0 53,2 56,1 Inflaatio eli kuluttajahintojen nousu oli 2,8 prosenttia vuonna 2012. Inflaatio on hidastunut vuoden loppua kohden mm. energiahyödykkeiden, jalostettujen elintarvikkeiden sekä tavaroiden inflaation hidastumisen takia. Lisäksi asuntolainojen ja kulutusluottojen keskimääräiset korot painuivat alle edellisvuoden tason kesällä ja ovat siitä lähtien hidastaneet inflaatiota. Vuoden loppua kohden sekä palveluiden että etenkin tuore-elintarvikkeiden hyödykeryhmissä inflaatio on kiihtynyt. Päättyvänä vuonna välillisen verotuksen kiristyminen välittyi hintoihin pääsääntöisesti odotetulla tavalla ja aiheutti noin prosenttiyksikön nousun kuluttajahintoihin. Korkotaso laski vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna. Kolmen kuukauden Euribor-korko oli vuonna 2012 keskimäärin 0,5 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 1,4 prosenttia. Vuoden 2013 aikana korkotason arvioidaan edelleen hieman laskevan vuoden 2012 tasosta. Korkotaso on pysynyt alhaisena pitkän aikavälin tarkastelussa. Kuntatalouden kehitys Tilastokeskuksen kunnilta keräämien vuoden 2012 tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien talouden tilanne kiristyi vuonna 2012. Yhteenlaskettu vuosikate heikkeni vuodesta 2011 noin 0,8 Mrd. euroa ja oli 1,3 Mrd. euroa. Vuosikatteen heikkenemiseen vaikutti se, että kuntien toimintakate kasvoi enemmän kuin verotulot ja valtionosuudet. Kaikkiaan 63 kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi tilivuonna 2012. Vuonna 2011 vuosikate oli negatiivinen 36 kunnalla. Kuntien vuosikate kattoi 70 % poistoista ja 30 prosenttia investoinneista. Kuntien lainakanta oli vuoden 2012 lopussa 12,3 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 12,5 prosenttia, vajaalla 1,4 miljardilla eurolla. Kuntayhtymien lainkanta kasvoi 10 prosenttia ja oli yhteensä 2,7 miljardia euroa vuoden 2012 lopussa. Asukasta kohden lainakanta oli kunnissa 2 282 euroa. Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2012 käyttäneensä 3,8 miljardia euroa, mikä on 5,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntayhtymien investointimenot olivat tilinpäätösarvioiden mukaan yhteensä 851 miljoonaa vuonna 2012. Vuonna 2012 keskimääräinen kuntien tuloveroprosentti oli 19,25 prosenttia. Vuodelle 2012 tuloveroprosenttia nosti 91 kuntaa, kun vuotta aiemmin tuloveroprosenttia nostaneita kuntia oli 49. Keskimääräinen tuloveroprosentin nousu oli 0,09 prosenttiyksikköä. Kuntaliiton keräämien tietojen mukaan vuodelle 2013 tuloveroprosenttiaan nosti 119 kuntaa, minkä seuraukseksi keskimääräiseksi tuloveroprosentiksi vuodelle 2013 muodostuu 19,38 prosenttia, eli 0,13 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2012. Suomen kunnissa korkein tuloveroprosentti on 22,00 prosenttia ja matalin 16,25 prosenttia. Kuntatalouden kehitysnäkymät ovat heikentyneet vuoden 2012 aikana. Valtiontalouden sopeutustoimien seurauksena kuntien valtionosuuksia leikattiin vuodelle 2012 yhteensä 631 milj. euroa. Lisäksi kehysriihessä 22.3.2012 päätettiin vuosille 2013 2015 tehtävistä lisäleikkauksista.

6 Kuntien verotulojen ennakoidaan kasvavan vuosina 2013 2015 keskimäärin noin 2 3 prosenttia vuodessa eli selvästi taantumaa edeltänyttä aikaa hitaammin. Lisäksi väestörakenteen muutos tuo lisäpaineita kuntien käyttötalousmenojen kasvuun. Jyväskylän kaupungin kehityspiirteitä Vuonna 2012 kaupungin asukasluku nousi 1 343:lla, mikä oli suhteellisesti seitsemänneksi suurin kasvu 15 suurimman kaupungin joukossa. Jyväskylän seudun kasvu oli myös maan suurimpia Helsingin, Tampereen, Oulun ja Turun seutujen ohella. Jyväskylän seutukuntien väestön osuus Keski-Suomen väestöstä on 64 % ja Jyväskylän vastaava osuus 48 %. Jyväskylän väkiluvun kasvusta oli maahanmuuttoja nettomääräisesti 376 (282 vuonna 2011). Kuntien välisiä nettomuuttoja kertyi 281, joka oli 34 enemmän kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen kasvu (686) oli edellisvuoden tasolla. Työikäisten ja ikääntyneiden jyväskyläläisten määrät kasvoivat. Kunnallisten päivähoitopalvelujen kysyntä nousi vuoden aikana. Myös yksityisen päivähoidon määrä kasvoi edelleen palvelusetelin myötä. Kerhotoiminta pysyi samalla tasolla vuoteen 2011verrattuna. Kouluikäisten määrä pieneni edelleen. Väkiluvun muutokset 2003-2012* Jyväskylä Seudun muut kunnat 2000 1800 1600 1400 11 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Asuntorakentamisen määrä on normalisoitunut vuoden 2009 notkahduksen jälkeen. Asuntoja valmistui vuonna 2012 yhteensä 1 176 vuosien 2002 2011 keskiarvon oltua 1 091. Koko rakennustuotanto oli 925 923 kuutiometriä, joka on n. 15 % vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2012 myönnettyjen rakennuslupien kokonaisvolyymit olivat samalla tasolla kuin 2000-luvulla keskimäärin. Asuntojen keskimääräinen neliöhinta oli vuonna 2012 Jyväskylässä 1 851 euroa ja vuosimuutos - 0,5 % (vertailukaupungeissa 2 215 euroa ja 1,3 %). Keskineliövuokra oli vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä Jyväskylässä 11,10 euroa ja vuosimuutos 6,5 %. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa vertailukaupungeissa vastaavasti 10,79 euroa ja 4,4 %. Uusia jyväskyläläisiä yrityksiä syntyi 766 ja nettolisäystä kertyi 434. Neljän suurimman (Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto ja Metso Oyj:n Jyväskylän yksiköt) työnantajan osuus Jyväskylän työpaikoista on lähes neljännes.

7 Työpaikkojen määrä on kasvanut viime vuosikymmenellä (2000 2010) toiseksi eniten Vantaan jälkeen suuriin kaupunkeihin suhteellisesti verrattuna. Jyväskylän työpaikkojen määrän kehitys 2000-2010 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 52 294 60 805 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Työttömyys jatkui edelleen ongelmallisena. Työttömiä työnhakijoita oli Jyväskylässä vuoden 2012 lopulla 9 722 eli 1 155 enemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömien miesten määrä kasvoi 15 %, naisten 11 % ja alle 25-vuotiaiden 12 %. Pitkäaikaistyöttömien määrässä (2 632) oli kasvua 12,7 %. Suomen 15 suurimmassa kaupungissa työttömyysaste oli vuoden lopulla keskimäärin 12,5 %, pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa 13,7 % ja Jyväskylässä 14,9 %. 30 Jyväskylän työttömyysaste joulukuussa 1992-2012, % 25 25,5 24,1 22,8 22,8 20 15 20,5 20,9 19,8 18,5 16,2 15,9 15,0 15,0 14,5 14,4 14,6 13,0 13,4 13,3 12,0 12,2 14,9 10 5 0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Poliisin tietoon tuli vuonna 2012 Jyväskylässä 6 524 (+111) omaisuusrikosta sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia 1 177 (+36) ja huumausainerikoksia 173 (-44).

8 Jyväskylän talouden kehitys Jyväskylän kaupungin vuosikate oli 6,3 miljoonaa eli 8,5 miljoonaa pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuosikate toteutui 8,5 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota ja 1,9 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Poistot ja arvonalentumiset olivat 52,5 miljoonaa euroa ja vuosikate kattoi niistä vain 12,1 prosenttia. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä vuosikate kattoi poistoista 37,7 prosenttia. Näin mitaten kaupungin tulorahoitus on ollut epätasapainossa tilivuosina 2011 ja 2012. Tilikauden alijäämä oli -45,8 miljoonaa euroa ja lainakanta kasvoi 69,6 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupungin talous toteutui heikompana kuin vuoden 2012 talousarviota tehtäessä ennakoitiin. Käyttötalouden toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 28,4 miljoonalla eurolla ja muutetun talousarvion 11,6 miljoonaa. Myös verotulot toteutuivat 5,5 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Käyttötalouden toimintatuotot toteutuivat 14,9 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Valtionosuuksia kertyi 4,2 miljoonaa euroa enemmän ja korkokulut olivat 3,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuotot kasvoivat 4,0 miljoonaa euroa (2,5 %) ja toimintakulut 31,8 miljoonaa euroa (4,5 %), joten käyttötalouden toimintakate heikkeni -27,9 miljoonalla eurolla (5,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut kasvoivat 21,5 miljoonaa euroa (5,3 %) ja sivistyspalvelujen 8,9 miljoonaa euroa (3,9 %) vuoteen 2011 verrattuna. Kaupungin vakituisen henkilöstön määrän kasvu oli 55 henkilöä. Henkilöstömäärän kasvu oli seurausta kaupungin asukasluvun kasvusta, uusien palveluyksiköiden käynnistymisestä sekä palvelumitoituksista. Sosiaali- ja terveyspalveluissa Jokivarren palvelutalo aloitti toimintansa täysimääräisesti ja uusia palveluyksiköitä olivat Hovilan nuorisokoti ja Päiväharjun toimintakeskus. Henkilöstömitoitusta lisättiin sosiaalipäivystyksen ja neuvolatoiminnan henkilöstöön. Sivistyspalveluissa vakituinen henkilöstö lisääntyi Mannilan päiväkodin aloittaessa toimintansa sekä kansalaisopiston tuntiopettajien palvelussuhteen muutoksista. Keski-Suomen pelastuslaitoksen henkilöstö lisääntyi uusien paloasemien ja ensihoidon palvelumitoituksen seurauksena. Henkilöstökulut olivat 337,6 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 11,5 milj. euroa (3,5 %) Valtuustoon nähden sitovat määrärahat (toimintakate) toteutui yhteenlaskettuna 0,7 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Suurimmat talousarvion ylitykset olivat perusterveydenhuollon palveluissa 1,7 miljoonaa euroa, sivistyspalveluiden tukipalveluissa 1,0 miljoonaa euroa ja lasten päivähoitopalveluissa 0,9 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 13,0 milj. euroa (3,0 %). Kunnallisverojen kasvu oli 19,3 miljoonaa euroa (5,2 %). Kiinteistöveron tuotto kasvoi 1,1 miljoonaa euroa (3,3 %) ja yhteisöveron tuotto pieneni -7,4 miljoonaa euroa (30,5 %). Kunnallisverotulojen kasvusta noin 9,5 miljoonaa euroa oli seurausta kunnallisveroprosentin nostosta 0,5 prosenttiyksiköllä 19,5 prosenttiin. Yhteisöveron tuoton laskuun vaikutti kuntaryhmän jako-osuuden väliaikaisen korottamisen alentaminen viidellä prosenttiyksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuudet olivat 138,1 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 6,6 milj. euroa (5,0 %). Vuoden 2012 valtionosuuksiin vaikutti hallitusohjelman päätös leikata kuntien valtionosuuksia 631,0 milj. euroa. Valtionosuuksien leikkaus toteutettiin valtionosuusprosenttia alentamalla ja sen vaikutus oli -118 euroa/asukas. Ilman leikkausta kaupungin valtionosuudet olisivat kasvaneet 15,4 milj. euroa enemmän. Investointien määrä pysyi korkeana ja oli yhteensä 94,0 miljoonaa euroa, eli 5,9 miljoonaa euroa (6,7 %) enemmän kuin edeltävän vuonna. Investointimenot toteutuivat 5,0 miljoonaa euroa muutettua talousarviota vähäisempinä. Suurimmat talonrakennushankkeet olivat Aalto Alvarin vuonna 1975 valmistuneen osan peruskorjaus (8,8 milj. euroa), kaupungintalon peruskorjaus (7,2 milj. euroa), Palokan koulukeskuksen uudisrakennus (6,3 milj. euroa), Kyllön terveysaseman peruskorjaus (4,7 milj. euroa) ja Mannilan päiväkodin uudisrakennus (3,1 milj. euroa). Lisäksi osakehankintoihin kirjattiin Mustankorkea Oy:n osakkeiden osto Vapo Oy:ltä 8,5 milj. euroa (Kaupunginvaltuusto 14.5.2012). Mustankorkea Oy:n osakkeiden ostosta on tehty valitus Hämeenlinnan hallintooikeuteen ja kauppa ei ole vielä saanut lainvoimaa.

9 Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 381,8 miljoonaa euroa eli 2 862 euroa asukasta kohti. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 69,6 miljoonaa euroa (498 euroa/asukas). Muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna lainojen määrä on suuri. Tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu lainakanta asukasta kohden oli vuoden 2012 tilinpäätöksissä 2 282 euroa.

10 1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Yhdistymisprosessin arviointi Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan valtuustojen hyväksymä kuntajakolain mukaisen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen, ns. yhdistymissopimuksen, voimassaoloaika päättyi 2011 loppuun lukuun ottamatta henkilöstön asemaa koskevia sopimuskohtia, jotka ovat voimassa vuoden 2013 loppuun. Yhdistymissopimuksen toteutumisesta vuosina 2009 2011 on arvioitu vuosittain tilipäätösasiakirjoissa. Jyväskylän kaupungille tarjoutui loppuvuodesta 2011 tilaisuus käyttää ulkopuolista asiantuntijuutta kaupungin yhdistymisprosessin arviointiin valtuuston ensimmäisen kauden aikana osana Kuntaliiton Uusi Kunta 2017 -ohjelmaa. Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen, joka toimi myös Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvittäjänä vuosina 2007 2008, aloitti arviointityöskentelyn tammikuussa 2012. Arviointi tehtiin kuudesta näkökulmasta: 1. Demokratia ja osallistuminen 2. Palvelut ja palvelurakenteet 3. Talous ja henkilöstövoimavarat 4. Yhdyskuntarakenne ja ympäristö 5. Elinvoima ja kilpailukyky 6. Johtaminen ja organisaatio Valtuutetuille tehtiin alkuvuoden 2012 kysely yhdistymisprosessin onnistuneisuudesta. Valtuutetut pitivät keskimäärin yhdistymistä parempana vaihtoehtona kuin jos kunnat olisivat erillään. Parhaiten onnistuttiin seuraavissa asioissa: Maankäytön ja kaavoituksen suunnittelu on hyvällä tasolla sekä yhdyskuntarakenteen kehittämiseen vaikuttaminen on vahvistunut Kaupungin imago ja kilpailukyky ovat parantuneet sekä kaupunki on aiempaa halutumpi asuinkunta Uusia osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja on otettu käyttöön Eniten kehittämistä on seuraavissa asioissa: Kaupungin talous on riittävän vakaa Työllisyyden parantumiseen vaikuttaminen Työyhteisöjen johtaminen ja hyvä esimiestoiminta Hyvinvoinnin edellytyksiin ja ennaltaehkäisevyyteen panostaminen

11 Arvioinnin keskeiset päätelmät voidaan tiivistää seuraavasti: Onnistumiset/ylläpidettävät Kaavoitus- ja yhdyskuntarakenneprosessi toimiva ja tulokset lyhyellä aikavälillä Kehitettävät/parannettavat Kaupunkikeskustan, mutta myös maaseutualueiden elinvoimaisuuden varmistaminen Kuntalaisten ja asiakkaiden sekä lasten ja nuorten osallistumisen uudet muodot Todellisen vaikuttamisen rakenteet osaksi kaupungin normaalia toimintaa Palvelujen ja lähipalvelujen saatavuus ja toimivuus Kaupungin vetovoiman ja kilpailukyvyn parantuminen sekä työpaikkojen määrän kasvu Uuden sukupolven organisaatio sekä merkittävät organisaatiojärjestelyt ja hallinnon päällekkäisyyksien purkaminen Osittain toimimattomat terveyspalvelut ja toimiva palvelujen saatavuusviestintä Vetovoiman vaikutuksen riittämättömyys alueen BKT:hen, tulotasoon ja työllisyyteen sekä elinkeinopolitiikan terävöittäminen Johtamisen vaativuus sekä monimutkaisten hallintokäytäntöjen vähentäminen ja joustavuuden lisääminen Yhdistymissopimuksen mukainen toiminta ja sen mukaan toteutetut investoinnit Henkilöstön osallistuminen muutoksiin ja hyvä yhteistyö työnantajan ja henkilöstön välillä Kestävä ja tasapainoinen talous, menokasvu ja velkaantuminen sekä palveluverkkojen optimointi Organisaatioiden ja johtamisen yhteen sovitetut toimintakulttuurit sekä henkilöstövoimavarojen ja hyvien käytäntöjen hyödyntäminen Strategiset kehittämishankkeet 2012 1. Kaupunkilähtöinen alue- ja rakennekehittäminen Hallitusohjelman mukaan kaupunkiseudut toimivat vahvoina alueidensa vetureina, monipuolisina ja kansainvälisesti kilpailukykyisinä elinkeino-, innovaatio- ja osaamisympäristöinä sekä työssäkäyntialueina. Keskuskaupungin roolia ja vaikuttavuutta oman alueensa kestävälle hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle vahvistetaan. Jyväskylän kaupunki on ollut aloitteellinen hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden kehittelyssä. Suurten kaupunkien kuntaliitokset käynnistettiin ensimmäisenä Jyväskylässä vuoden 2009 alusta. Jatkohankkeena käynnistyi Jyväskylän kaupunkiseudun kehittämisprosessi, johon tulivat mukaan seutuineen Jämsä ja Äänekoski. Jyväskylän seudun PARAS kaupunkiseutusuunnitelma arvioitiin vuonna 2009 toteutustavaltaan parhaaksi. Jyväskylän kaupunki jatkaa aloitteellista työtään kansallisessa kehittelyssä mm. kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmässä ja sen suurkaupunkijaostossa. Kun vuoden 2014 alkuun mennessä lakkautetaan nykyiset osaamiskeskus- sekä koheesio- ja kilpailukykyohjelmat, Jyväskylän kaupunkiseudulla on käynnistetty kehittämistyö niitä korvaavan innovaatiokeskittymäprosessin mallintamiseksi. Siinä kokeillaan myös osaltaan hallitusohjelman mukaista sopimusperusteista kaupunkipolitiikkaa, jolla valtio, yliopistot, ammattikorkeakoulut, kaupunkiseudut ja elinkeinoyhtiöt sopivat alueen pitkäjänteisistä kehittämistoimista. Siinä yhdistyvät luontevalla tavalla innovaatiot ja kestävä kasvu, mitkä ovat keskiössä myös EU 2020 ohjelman asialistalla.

12 Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Aiemman uudistyön loogisena jatkona Keski-Suomen kuntarakenteen keskiössä tulee olemaan Jämsän, Jyväskylän ja Äänekosken kokoava runsaan 220 000 asukkaan Jyväskylän kaupunkiseutu. Toteutuminen: Kasvusopimuksen ja Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmahaun valmistelu Jyväskylän kaupunki yhtenä maamme yli 100 000 asukkaan kasvukeskuksista solmii kasvusopimuksen valtion kanssa. Kasvusopimusten tarkoituksena on tunnustaa suurimpien kaupunkien merkitys kasvun ja kilpailukyvyn vetureina sekä nostaa esiin kaupunkiseutujen kasvun ja kehittymisen kannalta tärkeitä kokonaisuuksia, joista valtion kanssa neuvotellaan. Samanaikaisesti kasvusopimusvalmistelun kanssa tapahtuu haku Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmaan. Haun tarkoituksena on tunnistaa suurilla kaupunkiseuduilla 1 3 kehittämisen kärkiteemaa, joiden avulla kasvu vauhdittuu ja joille kohdennetaan rahoitusta muun muassa EU:n rakennerahastoista. Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimusta on valmistelut avoimessa, vuonna 2012 aloitetussa kehittämisprosessissa. Maaliskuussa 2012 solmittiin aiesopimus Jyväskylän innovaatiokeskittymän toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy:n kesken. Myöhemmässä vaiheessa ydinorganisaatioon tuli mukaan myös Keski-Suomen liitto. Näiden muodostama ydinorganisaatio on johtanut työskentelyä, johon on jossain muodossa osallistunut yli sata henkilöä. Kuntauudistus Valtuusto antoi laajan vastauksen 10.4.2012/38 valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä. Jyväskylän kaupunki yhtyi vastauksessaan rakennetyöryhmän arvioon siitä, että kaupungin kannalta seuraava kysymys on olennainen: Keski-Suomessa keskeiseksi kysymykseksi nousee myös se, kuinka turvataan Jyväskylän seudun asema valtakunnallisessa kilpailussa ja kuinka suureksi Jyväskylän kaupunkia voitaisiin kasvattaa ilman, että sen elinvoima kärsii (Alueellinen tarkastelu, sivu 228. Jyväskylän kaupunki katsoi, että rakennetyöryhmän ehdottamalla yhdeksän / yhdentoista kunnan selvitysalueella erityisen kuntajakoselvityksen tulee pohjautua kahden vahvan peruskunnan vaihtoehtoon. Kuntauudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi tulee selvitysalueella hakea yhdistymisratkaisu, jossa selvitysalueen kunnat yhdistyvät kahdeksi kunnaksi seuraavasti: Jyväskylä, johon yhdistyy Muurame ja kuntajakoselvityksen perusteella muita kuntia. Laukaa on selvitysalueen toinen kunta, johon yhdistyy kuntajakoselvityksen perusteella muita kuntia. Jyväskylän kaupunki korosti, että kuntajakoselvityksessä on eheän alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen näkökulmasta erityisesti tarkasteltava Jyväskylän ja Muuramen yhdistymistä. Valtuuston vastauksessa lisäksi todetaan, että selvitysalueen kuntajaon muutokset tulee toteuttaa vuoden 2015 alusta lukien. 2. Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus Palvelu- ja organisaatiouudistuksen tarkoituksena on koota kaupungin palveluja kuntalais- ja asiakasnäkökulmasta moniammatillisiksi palvelukokonaisuuksiksi. Palveluorganisaatio tarjoaa enemmän edellytyksiä siirtyä hallinto- ja tuotantokeskeisestä toimintatavasta kuntalaisten hyvinvointia tukeviin, asiakaskeskeisiin rakenteisiin ja toimintatapoihin sekä hyvin toimiviin palveluketjuihin.

13 Kaupunginvaltuusto päätti 16.5.2011/77 ja 19.9.2011/132 kaupungin luottamushenkilö- ja palveluorganisaation perusrakenteesta. Palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu toteutetaan vaiheittain ja organisaatiorakenne otetaan käyttöön valtuustokauden alussa vuonna 2013. Palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmisteluun liittyviä merkittäviä osakokonaisuuksia talousarviovuonna 2012 ovat organisaatiorakenteen mukaisen päätöksenteko-, ohjaus- ja johtamisjärjestelmän valmistelu, jonka pohjalta tehdään mm. kaupungin sääntövalmistelu, konsernin strategisen ohjausprosessin uudistukset ja uuden rakenteen mukainen vuoden 2013 talousarvion valmistelu. Osa seuraavassa esitettävistä erillisistä strategisista kehittämishankkeista liittyy kiinteästi palveluja organisaatiouudistuksen valmisteluun. Toteutuminen: Kaupungin uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen suunnittelu- ja valmisteluvaihe saatiin päätöksen vuoden 2012 aikana. Uudistuksen toimeenpanovaihe aloitettiin syksyllä 2012. Palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa keskeiset kokonaisuudet olivat vuonna 2012 seuraavat: 1. Sääntövalmistelu 2. Henkilöstön sijoittuminen 2013 palveluorganisaatioon 3. Hallinnon organisoituminen ja tilaratkaisut 4. Talouden ohjaus ja talousarvioprosessiuudistus 5. Strateginen ohjausjärjestelmän kehittäminen Kaupungin luottamushenkilö- ja palveluorganisaation rakenne ja toiminnan keskeiset periaatteet vahvistettiin uudella hallintosäännöllä. Valtuusto hyväksyi hallintosäännön 4.6.2013/73 ja lisäksi valtuusto teki hallintosääntöön tarkistuksia 17.12.2012/153 ennen säännön voimaantuloa 1.1.2013. Organisaatiotoimikunta piti päättävän kokouksen 28.5.2012. Viimeisessä kokouksessaan toimikunnalle esiteltiin raportti uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen 2013 valmistelusta (28.5.2012/22). 3. Kaupunkistrategian toimeenpanoa tehostava palvelustrategia ja kehittämisen toimintamalli Konsernin strategisen ohjausprosessin uudistamiseen liittyen kaupunginhallitukselle valmistellaan kevään 2012 aikana palvelulinjaukset ja kaupungin kehittämisen toimintamalli. Valmistelun tuloksena linjataan palvelujen tuottamistavat ja -vaihtoehdot, kustannusvaikutukset ja - laskentaperusteet, henkilöstövoimavarojen käyttö, palvelujen hankinta ja kehittämisen painopisteet. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä henkilöstön ja palvelujen tuottamiseen osallistuvien sidosryhmien kanssa. Palvelustrategian ja palvelujen järjestämisen toteuttamista vahvistetaan valitsemalla erityisiä kehittämiskohteita. Palvelutuotannon kehittämisessä noudatetaan seuraavaa prosessia: 1. Kehittämiskohteiden valinta 2. Kehittämistoiminnan organisointi - Kehittämistyön vastuutus - Henkilöstön mukanaolo - Asiantuntijoiden käyttö (omat/ulkopuolinen) - Kehittämistyön aikataulun ja vaiheistuksen laadinta 3. Kustannusvertailujen tekeminen 4. Henkilöstövaikutusten selvittäminen 5. Vaihtoehtoisten mallien laadinta 6. Mallien viestintä luottamushenkilöille ja henkilöstölle

14 7. Kehittämisehdotuksen teko - Taloudellisten ja toiminnallisten hyötyjen osoittaminen 8. Päätöksentekoprosessi - Yhteistoimintajärjestelmässä - Poliittisissa päätöksentekoelimissä Nykyiset palvelualueet päättävät palvelutuotannon kehittämisen kärkihankkeista talousarviovuonna 2012 ja aloittavat valittujen kärkihankkeiden toteuttamisen. Kaupunkirakennepalvelujen kärkihanke on: Katu- ja viheralueiden ylläpitoa ja yhdyskuntarakentamista avataan asteittain kilpailulle. Ylläpitopalveluiden osalta tavoitteena on, että noin puolet määrällisestä työkannasta olisi avoimessa kilpailussa. Rakentamispalveluiden osalta tavoitteena on, että oman tuotannon osuus Yhdyskuntatekniikan vastuualueen työkannasta olisi noin 5 miljoonan euron liikevaihdon suuruinen. Kilpailun avaamisen aikataulusta sekä sen vaikutuksesta Altek Aluetekniikka liikelaitoksen toimintaan ja henkilöstöön tehdään selvitys maaliskuuhun 2012 mennessä. Toteutuminen: Kaupungin palvelulinjausten sisältöä jäsennettiin syksyn 2012 aikana. Samalla palvelualueiden vastuualueet valmistelivat aineistoa palvelulinjauksia varten. Kaupunginhallituksen talousarvioseminaarissa marraskuussa 2012 todettiin, että palvelulinjaukset tuodaan uuden valtuuston käsiteltäväksi keväällä 2013. 4. Kaupungin uusi asiakaspalvelumalli Tavoitteena on koota asiointipalveluja yhteen niin, että kuntalainen/asiakas voi saada asiansa vireille ilman erityistä perehtymistä organisaatioon. Verkkoasioinnin laajentaminen korostuu uudessa asiakaspalvelumallissa. Asiakaspalvelumallin kehittämisessä on kyse myös palveluohjauksen parantamisesta. Palveluohjaus perustuu asiakkaan ja palveluasiantuntijan väliseen vuoropuheluun. Palveluohjaus toimii niin, että asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukainen palvelu on löydettävissä ja asiakkaan ulottuvilla. Uuden asiakaspalvelumallin valmistelun yhteydessä kehitetään myös nykyisestä yhteispalveluverkostosta aiempaa toimivampi julkishallinnon (valtio/kunta) palvelujen tarjoamiseen kuntalaisille. Toteutuminen: Uusi asiakaspalvelumalli -hanke päättyi suunnitellusti vuoden 2012 lopussa. Perusajatuksena on, että kaupungin asiakaspalvelua tuotetaan ja kehitetään asiakas- ja prosessilähtöisesti organisaatiolähtöisen toimintatavan sijasta. Uudistuksen lähtökohtia ovat olleet organisaatiouudistuksessakin korostettu kuntalaisten kuunteleminen ja palveluohjauksellisen työmenetelmän laajentaminen kaikkien palvelujen asiakasrajapintaan. Uusi asiakaspalvelumalli otettaan käyttöön vaiheittain vuoden 2013 alusta lähtien. Tavoitteena on parantaa kaupungin asiakaspalvelun laatua, tuottavuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakkaan kannalta joustavampia palveluja. Tavoitteena on koota asiointipalveluja yhteen, niin että asiakas voi saada vaivattomasti asiansa vireille ilman erityistä perehtymistä organisaatioon. Asiakaspalvelun laatua parannetaan kehittämällä myös olemassa olevia, hyväksi koettuja palveluita. Uuden asiakaspalvelumallin valmistelun yhteydessä kehitettiin myös nykyisestä yhteispalveluverkostosta aiempaa toimivampi kokonaisuus julkishallinnon (valtio/kunta) palvelujen tarjoamiseen kuntalaisille. Tätä tavoitetta tukee mm. kaupungin osallistuminen valtionvarainministeriön yhteispalvelun etäpalveluhankkeeseen. Yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista on muodostaa asiakaspalvelun asiantuntijoiden ja substanssiasiantuntijoiden saumaton yhteistyöverkosto. Verkostomaisen toimintakokonaisuuden tavoitteena on laadukas ja hyvä asiakaspalvelu uuden sukupolven Jyväskylälle.

15 Uudenlaisen Jyväskylän kaupungin Asiakaspalvelukeskuksen muodostivat 1.1.2013 alkaen Jyväskylä-neuvonta, puhelinvaihde ja yhteispalvelupisteet (4 kpl). Asiakaspalvelukeskusta kehitetään yhteisen suunnitelman pohjalta ja myös jokaista yksikköä kehitetään erikseen niiden ominaispiirteiden mukaan. Asiakaspalvelukeskuksen palvelut ovat myös kaupungin työntekijöiden käytettävissä. Uuden asiakaspalvelumallin periaatteena on, että samat palvelut voidaan tarjota monikanavaisesti eri palvelukanavista - sähköisesti, puhelimitse, fyysisestä asiakaspalvelupisteestä sekä etäpalveluna. Jyväskylän ASPA-tavoitearkkitehtuurin kehittäminen on yksi kaupungin kokonaisarkkitehtuurin keskeisin osa-alue, koska käytettävissä ja hallinnoitavissa oleva tieto määrittää asiakaspalvelun laatua. Asiakaspalveluosaamisen kehittäminen etenee viidessä aallossa käyden läpi kaupungin koko henkilöstön vuoden 2014 loppuun mennessä. Jyväskylän kaupungin vuoden 2013 yksi strategisista kehittämishankkeista on palvelu- ja organisaatiouudistuksen toimeenpano ja jatkokehitys. Uuden asiakaspalvelumallin käyttöönotto ja kehittäminen sisältyy tähän hankkeeseen. 5. Tukipalvelujen organisointi konsernissa ja ylikunnallisesti Hankinta, talous- ja henkilöstöpalvelujen sekä ruokapalvelujen keskitetystä organisoinnista on tehty erillisiä selvityksiä. Niihin ovat osallistuneet Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Ympäristökuntien mukaantulo on mahdollista. Kaupunginhallitus teki 14.3.2011/100 periaatepäätöksen kaupungin, sairaanhoitopiirin ja koulutuskuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon sekä hankinta- ja materiaalitoimen tietojärjestelmäyhteistyöstä. Tukipalvelujen konsernitason organisoinnin suunnittelua ja toteuttamista jatketaan talousarviovuonna 2012. Toteutuminen: Keväällä 2012 selvitettiin Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ruokapalveluorganisaatioiden tuotantokapasiteetin nykytila sekä yksiköiden toiminnan ja talouden keskeiset tunnusluvut. Perustietojen analysoinnin pohjalta sovittiin toimenpiteistä, joilla ruokapalveluorganisaatioiden yhteistyötä tiivistettiin toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi. Hankinta-, talous- ja henkilöstöpalvelujen osalta tukipalvelujen organisointia toteutettu ylikunnallisesti vuonna 2012 siten, että Hankasalmen taloushallinnon järjestelmä- ja tukipalvelut on tuotettu tammikuun 2012 alusta lukien Jyväskylän kaupungin Talouskeskus Liikelaitoksessa. Jo syksyllä 2011 käynnistyi Jyväskylän koulutuskuntayhtymän laskutus- ja myyntireskontrapalvelut. Elokuun 2012 alussa käynnistyi Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin ostolaskujen järjestelmä- ja tukipalvelut. Vuonna 2012 aloitettiin määrittelyt Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa käyttöönotettavista SAP HR -järjestelmä ja tukipalvelut. Näiden palvelujen käyttöönotto tapahtuu vuonna 2013. Muuramen kunnalle on tuotettu palkkahallinnon palvelut keväällä ja kesällä 2012. Hankintatoimen osalta on lähdetty vuonna 2012 uudistamaan hankintarenkaan toimintamallia ja sopimuskäytäntöä, työ jatkuu vuonna 2013. 6. Tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri Tietojärjestelmien arkkitehtuurin hallintamalli kuvaa, miten tietojärjestelmiä ja niiden kuvauksia sekä kehittämissuunnitelmaa toteutetaan, järjestelmätyötä johdetaan ja miten tehtyjä linjauksia hyödynnetään kytkettynä kaupungin muuhun kehittämistoimintaan. Kaupungin tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurimalli tehdään julkisen hallinnon arkkitehtuurin hallintamallin pohjalta sovittaen se kaupungin toimintaympäristöön. Kokonaisarkkitehtuurimalli on johdon ja tietohallinnon yhteinen kehittämis- ja johtamismenetelmä, jolla määritetään toimintaa tukeva yhtenäinen ict-ympäristön tavoitetila.

16 Toteutuminen: 1.9.2011 voimaan tullut laki 2011/634 julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta on hieman vaikeaselkoinen ja antaa tilaa tulkinnoille. Asetettu strateginen tavoitetila oli otsikoltaan ja osittain sisällöltään ristiriitainen tietohallintolain kanssa, sisältäen näiden seurauksena asiavirheitä. Asetettuun tavoitteeseen nähden on tehty tarvittavat korjaukset kokonaisarkkitehtuurityössä vuoden 2012 aikana. Laissa tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan kuvausta julkisen hallinnon organisaatioiden, palvelujen, toimintaprosessien, käsiteltävien tietojen sekä käytettyjen tietojärjestelmien ja teknologian muodostaman tietohallinnon kokonaisuuden rakenteesta ja sen osien välisistä suhteista. Vuonna 2012 valmisteltiin ja hyväksyttiin Jyväskylän kaupungin kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli v1.0, luotiin edellytyksiä kokonaisarkkitehtuurityölle hankkimalla siihen tarkoitukseen tarvittava tietojärjestelmä ja määrittelemällä työhön tarvittavat resurssit (ohjausryhmä ja työryhmä). Kokonaisarkkitehtuuritietämystä lisättiin valmistelemalla viestintäsuunnitelma ja koulutussuunnitelma. Kokonaisarkkitehtuuria hyödynnettiin Sähköisen Asioinnin suunnittelussa (epalveluiden tiekartta, Kuntalaistili, epalaute), ASPA-hankkeen tavoitetilan kuvauksissa ja prosessien mallintamisessa. Lisäksi aloitettiin Sosiaalipalvelujen KA:n kuvaaminen ja tuettiin dokumenttienhallinnan selvitystyötä sekä raportoinnin kehittämistä. Kokonaisarkkitehtuurityön tuotoksia olivat myös arkkitehtuuriohjausryhmän roolikohtainen tehtävälistaus, tietojärjestelmäsalkku, tietojärjestelmäkartta ja toiminnanohjausjärjestelmän integraatiokuvaukset. Kokonaisarkkitehtuurityössä toimittiin vuonna 2012 kansallisella tasolla mm. yhteistyössä Valtiovarainministeriön (ASPA-prosessimallinnus) ja Kuntaliiton (Kuntasektorin KA-ryhmä) kanssa, alueellisella tasolla mm. yhteistyössä K-S liiton (maakunnallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (sähköinen asiointi), Koulutuskuntayhtymän (seudullisen KA-verkoston aloittaminen) ja Jyväskylän yliopiston (opinnäyteohjaus ja kurssiluennot) kanssa. 7. Talouden ohjaus ja tuottavuusohjelma Kaupungin talousohjauksen ja talousarvion valmistelun prosesseja ja toimintatapoja uudistetaan ja kehitetään. Palvelualueiden taloussuunnittelu kytketään aikaisempaa tiiviimmin koko kaupungin talouden ohjaukseen. Vuoden 2013 talousarvion valmisteluprosessista päätetään kaupunginhallituksessa erikseen valmisteltavan suunnitelman pohjalta. Kaupunginjohtaja valmistelee kustannuskehityksen hallintaan saamiseksi tarvittavat esitykset ja raportit kaupunginhallitukselle tarvittavista rakenteellisista ja johtamisjärjestelmän muutoksista, jotka varmistavat talousarvion toteutumisen sekä tulevan toiminnan. Lisäksi henkilöstöjärjestöjen kanssa neuvotellen valmistellaan tammikuun loppuun mennessä päätettäväksi menoihin suunnattu säästöohjelma. Talousarviovuonna 2012 kaupungin tuottavuusohjelmatyö jatkuu osana palvelualueiden toimintaja talousohjausta sekä kehittämistoimintaa. Tuottavuuden parantaminen kytketään osaksi palveluja organisaatiouudistuksen toteuttamista ja mahdollisia rakenteellisia muutoksia kuntarakenteessa sekä palvelujen järjestämisessä ja tuottamisen organisoinnissa. Kaupunki osallistuu yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa tuottavuusohjelmatyön jatkokehittämiseen valtiovarainministeriön ohjaamalla tavalla. Uuden sukupolven organisaation kehittämistä jatketaan. Toteutuminen: Vuodelle 2013 talousarvion laadintaprosessia uudistettiin siten, että kaupunginhallitus ei tehnyt keväällä päätöstä talousarviokehyksestä. Talousarviokehys korvattiin kaupunginjohtajan asettamilla vuoden 2013 talousarvion valmistelua koskevilla taloudellisilla tavoitteilla. Kaupungin talousohjauksen parantamiseksi ja kustannuskehityksen hallintaan saamiseksi vuoden 2012 aikana tiivistettiin hallintokeskuksen, talouskeskuksen ja palvelualueiden yhteistyötä kaupungin talouden ohjauksessa. Tarkoitusta varten perustettiin kaupunginjohtajan päätöksellä

17 1.2.2012 alkaen talousohjausryhmä, jonka tehtävän on kehittää kaupungin talousohjausta ja - suunnittelua, raportointia ja laskentaa. Vuoden 2012 talousarvion toteutumisen varmistamiseksi kaupunginhallitus hyväksyi 23.1.2012 19 yhteensä 6,1 miljoonan euron säästötavoitteen liittyen vapautuvien vakinaisten palvelussuhteiden täyttöön, sijaisten käyttöön, hallinnollisten tehtävien koordinointiin ja palkattomien vapaiden myöntämiseen. Vuonna 2012 sairauspoissaolopäivät olivat 15,7 päivää vakituista henkilöä kohden ja ne vähenivät 1,2 päivää/vakituinen työntekijä edelliseen vuoteen verrattuna. Myös sijaiskustannukset vähenivät 1,4 miljoonaa euroa (4,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupunkirakennepalveluissa, liikelaitoksissa sekä hallintotehtävissä rekrytoinnit vähentyivät edelleen vuonna 2012 organisaation ja tehtävien uudelleen muotoilun myötä. Henkilöstörekrytoinnit kohdentuivat peruspalvelutehtäviin ja vakituisen henkilöstön määrä kasvoi 55 henkilöä edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstön pitämistä vapaaehtoisista palkattomista vapaista kertyi säästöjä noin 1,1 miljoonaa euroa ja vapaaehtoisille vapaille asetettua tavoitetta 2,2 miljoonan euron säästöistä ei saavutettu. 8. Asuntomessut Jyväskylässä 2014 Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti asuntomessujen valmistelut ovat käynnissä vuodelle 2014 Äijälänrantaan. Jyväskylälle asuntomessujen järjestäminen on mahdollisuus vahvistaa hyvän asumisen mainetta, saada matkailullista ja elinkeinopoliittista nostetta sekä kehittää asumista. Projekti toteutetaan yhteistoiminnassa Jyväskylän kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kesken. Asuntomessut projektina vaatii panostusta koko kaupunkiorganisaation eri alueilta. Toteutuminen: Asuntomessualueen tonttien markkinointi ja luovutus onnistui erinomaisesti, 32 tonttia kohti tuli 47 hakemusta. Hakemusten määrä on Asuntomessujen historian parhaimmistoa. Tonttien saajat on valittu ja suurin osa monikantasopimuksista on allekirjoitettu. Äijälänrannan kunnallistekniikan rakentaminen on aloitettu heinäkuun alussa. Messuaikaisten toimintojen ja markkinoinnin suunnittelu on käynnistynyt. Erillisprojektit (esteettömyys, taide ja vihertehokkuus) etenevät suunnitelmien mukaan. 9. Kankaan tehdasalueen kehittäminen Kankaan tehdasalueen rakennemuutos synnyttää Jyväskylään uuden, vetovoimisen kaupunginosan. Tehdasalueen sijainti keskeisellä paikalla mahdollistaa yhdyskuntarakenteen eheytymisen sekä teollisuuskiinteistön muuntumisen monipuoliseksi työpaikkojen, palvelujen ja asumisen alueeksi, joka yhdistää keskustarakenteen luontevasti Seppälän alueeseen. Kehittämistyö aloitettiin vuona 2011 alueen maankäytön selvityksillä, maankäytönpohjaksi järjestettävällä arkkitehtikilpailulla sekä tehdaskiinteistöjen väliaikaisen toiminnan hallinnoimisella. Toteutuminen: Kankaan maankäytön suunnittelu eteni arkkitehtikilpailun pohjalta osayleiskaavavaiheeseen. Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä marras-joulukuussa. Tehdaskiinteistön hallinnointi ja ylläpito siirtyi kaupungin omaksi toiminnaksi kesäkuussa, kiinteistön lämmityksen ja sähkön kulutusta saatiin pudotettua puoleen edellisestä vuodesta. Kankaan alue avattiin kesällä 2012 tapahtumille ja tilaisuuksille. Kankaalla liikkui yhteensä noin 12 000 vierailijaa ja uudessa paperitehtaassa on 25 vuokralaista 85 työntekijöineen. Vanhan paperitehtaan tontinluovutus ja toteuttamiskilpailu käynnistyi marraskuussa. Tekesin Kytkin-projekti käynnistyi Kankaalla vuoden 2012 alusta, projektin tavoitteena on kehittää Kankaalle yhteisjärjestelymallia, jolla voidaan järkevöittää mm. pysäköintiä, väestönsuojien, pihojen ja jätehuollon toteutusta sekä tutkia uusia kunnallistekniikan ja älykkäiden verkkojen ratkaisuja.