Talousraportti 04/

Samankaltaiset tiedostot
Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Vuosivauhti viikoittain

Pielisen Karjalan (ml Juuka) väestön kumulatiivinen kkmuutos

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Talousraportti 6/

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Harjavallan kaupunki

Talousraportti 8/

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Talousraportti 6/

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Talousarvion toteuma kk = 50%

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TA 2013 Valtuusto

Talousarvion toteuma kk = 50%

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousraportti 10/ Väestö

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

Talousraportti 6/ Väestö

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

kk=75%

Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset

Tilinpäätös Jukka Varonen

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumaraportti..-..

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Väestömuutokset, tammi-joulukuu

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Transkriptio:

1 30.4.2015 Väestö Huhtikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.464, josta Lieksassa 12.068, Nurmeksessa 8.045 ja Valtimolla 2.351 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.109. Huhtikuussa Nurmeksen väkiluku kasvoi viidellä, josta muuttovoittoa oli 10. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti on kasvanut huomattavasti -375 (-195). Lieksan väestötappiovauhti on kasvanut -199:ään (-102), Nurmeksen -147:ään (-74) ja Valtimon -29:ään (-16). Juuan vauhti on hidastunut -75:een (-107). Nurmeksen muutosvauhti on nyt -1,8 %, Lieksan -1,6 % ja Valtimon -1,2 % ja Juuan 1,4%. Lieksa ja Nurmes kilpailevat nyt siitä kumpi myöhemmin tämä vuonna alittaa tuhatrajan. Nurmeksen tulomuutto on laskenut vuodentakaisesta 266:stä 229:ään. Lähtömuutto on noussut 283:sta 331:een. Kuolleisuus (116) on laskenut 12:lla ja syntyvyys (57) kolmella vuoden takaiseen etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

2 Nurmeksen liukuva 12 kk:n väestömuutos 400 350 300 250 200 150 syntyneet 2013 kuolleet 2013 lähtömuutto 2013 tulomuuttto 2013 nettomaahanmuutto 2013 syntyneet 2014 kuolleet 2014 lähtömuutto 2014 tulomuutto 2014 nettomaahanmuutto 2014 syntyneet 2015 kuolleet 2015 lähtömuutto 2015 100 50 0 Pielisen Karjalan (ml Juuka) väestön 12 kk:n muutos -100-150 -200 2011-250 2012 2013-300 2014-350 2015-400 -450-500 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

3 Työllisyys Pielisen Karjalassa työttömyys säilyi huhtikuussa maaliskuun tasolla kuten koko Pohjois-Karjalassa. Numreksen työttömyysaste on viimeksi huhtikuussa ollut näin korkealla tasolla vuonna 2009. Vuoden takaiseen Nurmeksen työttömyys kasvoi +63, Juuassa +72, Lieksassa +32, Valtimolla +7. Työttömiä oli huhtikuussa Nurmeksessa 593, Lieksassa 944, Valtimolla 156 ja Juuassa 421. Nurmeksen työttömyysaste oli 17,3 %. Maakunnan keskiarvo oli 16,6 %. Lieksan työttömyysaste oli 19,4 %, Valtimon 16,4 %. ja Juuan jakoi maakunnan kärkisijan 20,6 Nurmeksessa työttömien määrä on kasvanut kaikissa ryhmissä jopa naisten työttömyys kasvoi kahdella. Palkkatuella palkattujen määrä oli 31 alhaisempi kuin huhtikuussa 2014. Toimenpiteiden määrä yhteensä 58 alhaisempi kuin vuoden 2015 huhtikuussa. Toimenpiteistä noin puolet kohdistuu työmarkkinatukea saaviin ja aktivointi aste oli 36,8 % työmarkkinatuen saajista kun maakunnan aktivointiaste 31,4 % on maan toiseksi korkein. Ennuste toimenpiteiden määrän osalta on synkkä työllisyysmäärärahojen loppumisen ja jakoperusteiden muutoksen vuoksi. Työmarkkinatuella on talvikuukausina hieman yli puolet työttömistä. Tällä hetkellä palkkatukipäätöksiä tehdään vain yli 300 päivää työmarkkinatuella olleille. Kunnan maksuvelvoite on vuoden 2015 perusteilla on laskenut 142: stä 124:ään, mikä ennustaa talousarviovauhdin toteutuvan. 24,0 Pielisen Karjalan ml Juuka työttömyysaste 2014-2015 22,0 20,0 Prosenttia 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Nurmes 2015 18,1 18,1 17,3 17,3 Nurmes 2014 17,7 17,5 16,8 15,3 13,9 12,8 13,0 12,6 13,8 14,4 14,9 17,7 Lieksa 2015 19,7 19,3 19,4 19,4 Lieksa 2014 21,2 20,9 19,3 18,4 17,1 20,6 19,1 16,7 16,6 17,1 18 19,7 Valtimo 2015 17,7 16,9 16,2 16,4 Valtimo 2014 17,7 16,5 15,7 15,3 12,1 11,9 13 12,7 12,5 14,1 15,5 16,7 Juuka 2015 21,6 20,9 20,7 20,6 Juuka 2014 20 17,9 18,9 16,9 14,5 15,1 17,7 16,3 17,1 19,2 18,3 21,4 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

4 Nurmeksen ikääntyvät,25-49 vuotiaat,nuoret ja pitkäaikaistyöttömät 2013-2015 350 300 alle 25 v 2013 25-49 v 2013 yli 50 v 2013 250 PAT 2013 alle 25 v 2014 200 150 100 25-49 v 2014 yli 50 v PAT 2014 alle 25 v 2015 25-49 v 2015 50 yli 50 v 2015 PAT 2015 0 450 Miesten ja naisten työttömyys 400 350 300 250 Miehet 2011 Naiset 2011 Miehet 2012 Naiset 2012 Miehet 2013 Naiset 2013 Miehet 2014 Naiset 2014 Miehet 2015 Naiset 2015 200 150 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

5 Nurmeksen työllistämistoimet yhteensä 350 330 310 290 270 henkilöa 250 230 210 190 170 150 2011 työllistämistoimet 227 256 266 224 251 243 227 234 257 257 268 213 2012 työllistämistoimet 213 251 248 237 240 231 219 222 237 245 247 220 2013 työllistämistoimet 197 212 215 222 229 261 250 281 253 256 257 236 2014 työllistämistoimet 233 246 253 292 299 325 289 308 296 308 294 257 2015 työllistämistoimet 247 253 252 234 160 Kunnan maksuvelvollisuus ja aktivointi kuukaudessa vuoden 2015 perusteilla 150 140 henkilöä 130 2014 maksuvelvoite 2015 maksuvelvoite 2014 aktivointitoimet 2015 aktivointitoimet 120 110 100 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

6 Asuntokannan muutos Nurmeksen asuntomarkkinoiden arvioinnin osalta keskeinen tekijä on asuntovarauman (ei vakinaisesti asuttujen asuntojen) muutos. Vuoden 2015 osalta tilastokeskus on vienyt läpi tarkistuksen, jonka perusteella Nurmeksen asuntokanta on pienentynyt 118 asunnolla ja asuntovarauma 99 asunnolla. Pielisen Karjalassa asuntokannan vähennys on 597 ja asuntovarauman 487 asuntoa. Muutoksen jälkeen Nurmeksen asuntokanta on 4812 asuntoa ja 4195 asuntokuntaa ja asuntovarauma on 617 asuntoa eli 12,8% asuntokannasta. Nurmeksen asuntovarauma on edelleen seudun alhaisin, mutta tavoitetaso, 5-8 %, on edelleen kaukana. Nurmeksen asuntovarauma oli 8% viimeksi vuonna 1994. Nurmeksessa vuoden 2000 jälkeen valmistuneiden asuntojen (206 kpl) suhteellinen osuus 4,3 % on seudun korkein. Valtimon ja Lieksan uusien asuntojen osuus on 3,1%. Asuntovarauma asuntokannasta 19,0 18,0 17,0 16,0 prosenttia 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nurmes 11,5 11,9 12,0 12,6 12,8 12,9 13,1 14,3 13,9 14,5 12,8 Lieksa 11,6 12,8 12,6 13,3 13,8 13,9 13,5 14,0 14,5 15,5 13,4 Juuka 13,0 14,6 13,7 13,6 13,7 14,9 15,7 17,0 17,8 18,3 14,1 Valtimo 15,2 16,5 15,6 16,4 16,4 16,5 17,2 17,2 16,4 17,3 15,5 PiKa 12,2 13,2 12,9 13,4 13,7 14,0 14,1 14,9 15,1 15,9 13,5 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

7 Maksuvalmius ja lainasalkku Maksuvalmius on ollut vakaa vuodenvaihteen 12,8 päivästä huhtikuun 12,9 päivään. Kassavarat olivat yhteensä 2,069 miljoonaa. kaupungin sijoitussalkun arvo oli 151.400 euroa, jossa oli arvonmuutosta 12.400 euroa eli 9 % ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Lainasalkku oli 12,568 miljoonaa. Salkun keskikorko oli 1,633 % ja korkojakaumassa oli vaihtuvakorkoisia 66,4 %. Vaihtovakorkoisten keskikorko oli 0,964 % ja kiinteäkorkoisten 2,955 %. Keskimääräinen korkomarginaali oli 0,663%. maksuvalmius keskimäärin kuukaudessa 70 60 50 2011 2012 40 2013 2014 päivää 30 2015 20 10 0 kuukausi Terveydenhuolto Perusterveydenhuolto palautti ennakoita ensimmäiseltä neljännekseltä 51.600 euroa. Vuosivauhti on 347.000 alle talousarvion. Valtimon osaston käyttöasteen alentuminen alkaa realisoitua. Terveyskeskuksen toiminnassa merkittävää on lääkärivastaanottokäyntien alentuminen. Erikoissairaanhoidossa vuosivauhti on 319.000 euroa yli sopimuksen. Kustannusnousu jakautuu puoliksi erityistason ja sairaanhoito- etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

8 piirin oman tuotannon erikoisalojen kesken. Kuntayhtymien yhteenlaskettu laskutus on vielä talousarviossa. Valtimon kunnanvaltuusto on toukokuussa hyväksynyt terveyskeskuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen 1.1.2016 alkaen siten, että Nurmeksen sosiaalitoimi voi siirtyä kuntayhtymään. Valtimo jää tämän jälkeen ainoaksi maakunnan kunnaksi, jossa sosiaali- ja terveydenhuolto ovat eri organisaatiossa. Perusterveydenhuollon 12 kk:n kustannuskehitys 9100000 8900000 8700000 8500000 8300000 8100000 7900000 7700000 oma toiminta 2012 tot oma toiminta 2013 oma toiminta 2013 tot oma toiminta 2014 oma toiminta 2014 tot oma toiminta 2015 7500000 oma toiminta 2015 tot etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

9 Nurmeksen terveydenhuollon suoritteet 1 800 700 lääkärinvast otto 2012 erikoispoliklinikat 2012 600 lääkärinvast. Otto 2013 erikoispoliklinikat 2013 lääkärin vast otto 2014 erikoispoliklinikat 2014 500 lääkärinvastaanotto 2015 erikoispoliklinikat 2015 400 300 200 100 0 110,0 Vuodeosaston käyttöaste 100,0 90,0 prosenttia 80,0 70,0 Nurmes 2015 Valtimo 2015 Nurmes 2014 Valtimo 2014 Nurmes 2013 Valtimo 2013 60,0 50,0 40,0 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

10 Erikoissairaanhoidon 12 kk toteutuma 8600000 8400000 8200000 2012 sopimus 2012 tot 8000000 7800000 7600000 7400000 2013 sopimus 2013 tot 2014 sopimus 2014 tot 2015 sopimus 2015 tot 7200000 7000000 Talousarvion toteutuminen Vertailussa vuoteen 2014 on oikaistu vuoden 2014 kuntayhtymän ostopalveluiden väärälle kuukaudelle kirjattu 659.00 euroa. Toimintakate on 2,7 % alhaisempi kuin vuoden 2014 huhtikuun lopussa. Ulkoiset toimintamenot ovat supistuneet 0,9 %. Talousarvioon joudutaan tekemään loppuvuodelle huomattavat tekniset tarkistukset kun sosiaalitoimen siirto kuntayhtymään myöhentyy vuoden 2016 alkuun. Verorahoitus on kasvanut huhtikuun loppuun 1,5 % vuodentakaisesta. Toukokuun lopussa yhteisöveron vuoden 2014 täydennysmaksujen tilitys nosti tilitettyjen verojen kasvun 411.000 euroon vuodesta 2014. Yhteisöveron osalta muutos merkitsee sitä, että vuoden 2015 talousarvioennuste yhteisöveron osalta voi toteutua. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

11 Kumulatiivinen verotilitys suhteessa edelliseen vuoteen 2000000 ero vuoteen 2011 ero vuoteen 2012 1500000 ero vuoteen 2013 ero vuoteen 2014 1000000 500000 0-500000 -1000000 7000000 Kumulatiivinen vuosikate 6000000 5000000 4000000 euroa 3000000 2000000 1000000 0-1000000 2011 830206 1088027 1786025 2210015 2482555 2484748 3157937 3999263 4531236 5725900 4649858 3596597 2012 770650 997406 1435060 1425117 2000872 1460922 2160408 2462971 2645629 3164681 2133655 1840514 2013 731553 1072088 1201418 1012532 1343591 1529159 1928329 2795395 3270722 3182522 3049994 2360712 2014-367394 642086 770038 846139 1505482 1561207 2163541 2362121 3 438 082 3972982 3796411 3408634 2015 127208 775222 1060709 1470904 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

12 Talousarvion toteutuminen antaa mahdollisuuden suunnitella vuoden 2016 talousarviota paremmalta pohjalta. Talousarvion valmistelun kannalta vielä keskeiset muuttujat selviävät vasta hallitusohjelman julkistamisen jälkeen, toinen tarkennuskierros on ensimmäisen julkisen talouden suunnitelman yhteydessä, joka valmistuu valtion talousarvioesityksen myötä. Nurmeksen kannalta tärkeää on toteuttaa heti kuntien vähentyneet tehtävät ja velvoitteet, jos eduskunta muutokset hyväksyy, eikä käyttää taloudellista liikkumatilaa muutoksen lykkäämiseen omin päätöksin. Investointimenoja on ollut 0,694 miljoonaa kun vuosi sitten neljän ensimmäisen kuukauden investoinnit olivat 0,781 miljoonaa. Vuoden 2014 verotus Verohallinto on julkaissut ensimmäisen ennusteen vuoden 2014 maksuunpantavasta kunnallis- ja yhteisöverosta toukokuussa. Vuoden 2014 tulokehitystilasto julkaistiin jo huhtikuussa. Vuoden 2014 verotus 2014 veropros:n verotulo pohjan tulokehitys tilasto 2014 2014 2014 Kunnallisvero muutos% suht.muutos muutos Yhteisövero-o muutos% Kiinteistövero muutos% Yhteensä muutos% Koko maa 18 462 762 572 4,4 1,8 2,5 2,1 1 332 543 227-3,4 1 511 642 683 10,6 21 306 948 482 4,3 Pohjois-Karjala 469 652 721 7,3 3,9 3,3 1,9 32 775 750-1,0 34 817 338 12,2 537 245 808 7,1 Juuka 12 264 733 5,7 2,5 3,1 1,8 1 387 431 7,6 1 215 968 48,8 14 868 132 8,4 Lieksa 33 900 429 6,9 5,0 1,8 0,7 3 450 862-0,4 3 264 235 7,3 40 615 526 6,2 Nurmes 21 188 953 6,5 2,5 3,9 1,8 1 743 853-3,0 1 659 041 13,2 24 591 847 6,2 Valtimo 5 417 935 5,2 3,9 1,3-0,7 888 135-2,1 385 771 12,5 6 691 841 4,6 Pielisen Karjala 72 772 050 6,4 3,8 2,6 1,1 7 470 281 0,2 6 525 015 15,1 86 767 346 6,5 Lähde http:// www.vero.fi katsottu 18.5.2015 Vuoden 2014 verotuloennustetta arvioitaessa on otettava huomioon vuoden 2014 voimakkaat veroprosentin muutokset (Pohjois-Karjalan keksimääräinen veroprosentti nousi 0,77 %-yksikköä 19,97:stä 20,74:ään, Nurmeksen nosto oli vain 0,5%-yksikköä). Ensimmäisen ennusteen mukaan ennakkoverolipullisten verot olisivat selvässä kasvussa. Verotuksen tulos tarkistuu lokakuun loppuun useamman kerran. Kaupunginkamreeri Jari Lampinen Jakelu: Tiedoksi: Kaupunginhallitus,Tarkastuslautakunta, Tilintarkastaja, Johtoryhmä Terveyskeskuksen ylilääkäri ja talouspäällikkö etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 2015 541 Nurmes 21.5.2015 Ta 2015 Toteutunut 2015 Tot % Muutos 2015/2014 Muutos % 2015/2014 Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 11 605 944 3 847 408 33,2 254 001 7,1 3 593 407 12 247 966 Myyntituotot 3 672 316 1 067 372 29,1 130 031 13,9 937 341 4 010 483 Maksutuotot 1 260 187 606 890 48,2-10 846-1,8 617 736 1 907 270 Tuet ja avustukset 719 200 163 126 22,7-217 654-57,2 380 780 1 107 362 Muut toimintatuotot 5 954 241 2 010 020 33,8 352 470 21,3 1 657 550 5 222 852 Valmistus omaan käyttöön 20 000 1 458 7,3-4 724-76,4 6 182 90 902 Toimintakulut - 59 934 563-19 652 679 32,8 197 241-1,0-19 849 920-60 046 716 Henkilöstökulut - 17 117 526-6 491 890 37,9-43 628 0,7-6 448 262-20 436 586 Palkat ja palkkiot - 12 418 578-4 771 508 38,4-51 488 1,1-4 720 020-15 080 282 Henkilösivukulut - 4 698 948-1 720 383 36,6 7 860-0,5-1 728 243-5 356 304 Eläkekulut - 3 988 681-1 457 503 36,5 4 710-0,3-1 462 213-4 555 759 Muut henkilösivukulut - 710 267-262 879 37,0 3 150-1,2-266 029-800 545 Palvelujen ostot - 32 597 278-9 264 992 28,4 185 875-2,0-9 450 867-28 660 565 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 2 819 108-1 071 884 38,0 30 280-2,7-1 102 164-2 841 376 Avustukset - 2 981 900-1 194 176 40,0 273 505-18,6-1 467 681-3 947 091 Muut toimintakulut - 4 418 751-1 629 737 36,9-248 791 18,0-1 380 946-4 161 098 Toimintakate - 48 308 619-15 803 813 32,7 446 518-2,7-16 250 331-47 707 848 Verotulot 24 277 000 8 288 036 34,1 124 094 1,5 8 163 942 24 094 081 Valtionosuudet 26 945 000 8 995 524 33,4 136 750 1,5 8 858 774 26 821 412 Rahoitustuotot ja -kulut 123 533-8 842-7,2-23 491-160,4 14 649 200 754 Korkotuotot 40 000 34 701 86,8 31 636 1 032,2 3 065 44 334 Muut rahoitustuotot 320 000 11 200 3,5-11 885-51,5 23 085 457 141 Korkokulut - 206 467-54 247 26,3-50 105 1 209,7-4 142-193 323 Muut rahoituskulut - 30 000-496 1,7 6 862-93,3-7 358-107 398 Vuosikate 3 036 914 1 470 904 48,4 683 870 86,9 787 034 3 408 399 Poistot ja arvonalentumiset - 2 972 081-990 694 33,3 122 240-11,0-1 112 933-3 338 800 Suunnitelman muk. poistot - 2 972 081-990 694 33,3 122 240-11,0-1 112 933-3 338 800 Satunnaiset erät - - - 32 621-100,0-32 621 - Satunnaiset kulut - - - 32 621-100,0-32 621 - Tilikauden tulos 64 833 480 210 740,7 838 731-233,9-358 521 69 599 Poistoeron muutos - - - 405 977 Rahastojen muutos - - - - 36 000 Tilikauden ylijäämä (alij.) 64 833 480 210 740,7 838 731-233,9-358 521 439 576

Tuotot/kulut 21.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 Vastuualue: 1110, 1210, 1310, 1410, 2110, 2120, 4110, 4120, 4130, 5110, 5210, 5220, 5230 Summatasot: Vastuualue Ta 2015 Toteutunut 2015 Tot % Muutos 2015/2014 Muutos% 2015/2014 Toteutunut 2014 TP 2014 1110 Keskusvaalilautakunta Tuotot 13 000-0 - - 13 738 Kulut - 7 572-1 857 24,5-1 136 157,6-721 - 5 661 Netto 5 428-1 857-34,2-1 136 157,6-721 8 077 1210 Tarkastuslautakunta Tuotot - - 0 - - Kulut - 33 945-7 001 20,6 719-9,3-7 720-26 282 Netto - 33 945-7 001 20,6 719-9,3-7 720-26 282 1310 Kaupunginvaltuusto Tuotot - - 0-140 -100,0 140 140 Kulut - 83 748-18 195 21,7 5 449-23,0-23 644-80 535 Netto - 83 748-18 195 21,7 5 309-22,6-23 504-80 395 1410 Kaupunginhallitus Tuotot 2 026 007 489 698 24,2-226 815-31,7 716 513 2 136 433 Kulut - 29 832 227-7 433 718 24,9 933 222-11,2-8 366 940-22 985 462 Netto - 27 806 220-6 944 020 25 706 407-9,2-7 650 427-20 849 029 2110 Sosiaalipalvelut Tuotot 436 850 292 393 66,9 19 791 7,3 272 602 857 055 Kulut - 3 901 121-2 423 384 62,1 22 759-0,9-2 446 143-7 325 284 Netto - 3 464 271-2 130 992 61,5 42 549-2,0-2 173 541-6 468 229 2120 Koti- ja laitoshuolto Tuotot 858 653 579 346 67,5 14 153 2,5 565 193 1 734 635 Kulut - 4 145 067-2 753 729 66,4-174 599 6,8-2 579 130-8 137 303 Netto - 3 286 414-2 174 383 66,2-160 446 8,0-2 013 937-6 402 668 4110 Koulutuspalvelut Tuotot 134 300 30 093 22,4-8 755-22,5 38 848 262 224 Kulut - 8 717 555-2 861 184 32,8-52 126 1,9-2 809 058-8 577 682 Netto - 8 583 255-2 831 090 33-60 879 2,2-2 770 211-8 315 458 4120 Varhaiskasvatus Tuotot 350 000 111 575 31,9-3 022-2,6 114 597 312 279 Kulut - 3 741 722-1 222 268 32,7-36 282 3,1-1 185 986-3 687 755 Netto - 3 391 722-1 110 693 32,7-39 304 3,7-1 071 389-3 375 476 4130 Kulttuuri- ja vapaa-aika Tuotot 62 300 56 871 91,3 31 644 125,4 25 227 68 003 Kulut - 1 961 502-611 862 31,2-12 863 2,1-598 999-1 860 327 Netto - 1 899 202-554 991 29,2 18 780-3,3-573 771-1 792 324 5110 Rakennus- ja Tuotot 64 500 3 826 5,9-1 317-25,6 5 143 48 283 Kulut - 240 365-73 179 30,4 604-0,8-73 783-233 130 Netto - 175 865-69 354 39,4-714 1,0-68 640-184 847 5210 Tekninen hallinto Tuotot 1 000 215 21,5-170 -44,2 385 759 Kulut - 822 848-260 954 31,7-2 889 1,1-258 065-808 524 Netto - 821 848-260 739 31,7-3 059 1,2-257 680-807 766 5220 Toimitilat Tuotot 5 748 384 1 876 877 32,7 402 267 27,3 1 474 610 5 083 194 Kulut - 5 368 689-1 197 549 22,3 64 662-5,1-1 262 211-5 858 050 Netto 379 695 679 328 178,9 466 929 219,8 212 399-774 856

5230 Kuntatekniikka Tuotot 1 930 950 407 972 21,1 21 657 5,6 386 315 2 228 018 Kulut - 4 050 283-787 941 19,5 173 942-18,1-961 883-3 863 843 Netto - 2 119 333-379 969 17,9 195 599-34,0-575 568-1 635 825 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 11 625 944 3 848 866 33,1 249 292 6,9 3 599 574 12 744 761 Kulut - 62 906 644-19 652 821 31,2 921 462-4,5-20 574 283-63 449 838 Netto - 51 280 700-15 803 956 30,8 1 170 753-6,9-16 974 709-50 705 077

541 NURMES LAMPIJAR RAHOITUSLASKELMA 1-4/2015 21. 5. 2015 8:26 sivu 1(1) TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 1 470 903,99 SATUNNAISET ERÄT 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -695 733,93 2015 2014 787 030,59 1 470 903,99-32 620,87 754 409,72-695 733,93-781 290,30-781 290,30 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 775 170,06-26 880,58 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS -40 369,58 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -659 747,28 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET -5 872,22 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -2 487,95 SAAMISTEN MUUTOS 413 091,95 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -509 140,34-40 369,58 0,00 0,00-287 500,00-659 747,28-83 647,24-371 147,24-113,17-569,14 653 528,11-104 408,56-883 258,56-230 412,76 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -804 525,42-601 560,00 RAHAVAROJEN MUUTOS -29 355,36-628 440,58 RAHAVARAT 30. 4. 2 055 993,69 1 665 950,63 1. 1. 2 183 626,88-127 633,19 2 294 387,94-628 437,31

Investointiraportti Tammikuu-Huhtikuu 2015 541 Nurmes Summatasot: Toimielin 21.5.2015 Ta 2015 Toteutunut 2015 Tot % 140 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot - - 0 Kulut - 543 000-0 Netto - 543 000-0 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA Tuotot - - 0 Kulut - - 0 Netto - - 0 520 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot 25 000-0 Kulut - 3 835 000-694 234 18,1 Netto - 3 810 000-694 234 18,2 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 25 000-0 Kulut - 4 378 000-694 234 15,9 Netto - 4 353 000-694 234 15,9