HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

Samankaltaiset tiedostot
HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48

43 Asianro HUS/1325/2019

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto

94 Asianro HUS/1325/2019

HALLITUS TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100. Yhteenveto

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous , toimitusjohtaja Aki Lindén

HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50

HALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

VALTUUSTO

HALLITUS

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS. Aika klo Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, hallituksen neuvotteluhuone

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1

KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.

TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016

TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo

TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot

Pöytäkirja 1 (50) HUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs

Toiminnan ja talouden seurantaraportti

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Toiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA JA SOPEUTTAMISTOIMENPITEET LOPPUVUONNA 2015

Pöytäkirja 1 (86) HUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

TILINPÄÄTÖS 2017 YHTEENVETO

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Tilausten toteutuminen

Talouskatsaus

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

TILINPÄÄTÖS 2016 YHTEENVETO

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Pöytäkirja 1 (40) HUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO

4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 14/02/02/2014

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut

Pöytäkirja 1 (11) Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

HUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs

TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Kuukausiraportti 11/ (5) HUS-Servis Tunnusluvut

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA JA SOPEUTUSTOIMENPITEET LOPPUVUONNA /02/02/00/01/2014 HALL 113

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 2/2017

HUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs

Transkriptio:

HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota ja 1,4 % viime vuotista enemmän. Tästä huolimatta sitovien nettokulujen toteuma on lähes talousarvion mukainen (ylitys 0,9 %). Sitovien nettokulujen budjettiylitys on kuitenkin kasvanut touko- ja kesäkuussa. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus alittaa tammi-kesäkuussa 1,1 % talousarviossa suunnitellun tason kun huomioidaan jäsenkunnille 2016 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä palautettava kuluvan vuoden toiminnallinen ylijäämä. Tuottavuuskehitys ei ole ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ollut tavoitteen mukaista. Hoitoon pääsyn odotusajat ovat kokonaistalolla pidentyneet viime vuodesta. Tilannetta analysoidaan yksikkökohtaisesti huolellisesti ja tuottavuuden parantamiseen sekä hoitoon pääsyn nopeuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä tehostetaan edelleen loppuvuoden aikana. Kesäkuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 8,8 % ja kasvoi 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kumulatiivisesti tammi-kesäkuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 3,1 % ja se kasvoi 1,4 % edellisestä vuodesta. Verrattuna edellisvuoteen on NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä laskenut 0,5 %. Käyntituotteiden määrä kasvoi somatiikassa 2,0 %, ja psykiatriassa 3,8 %. Psykiatrian hoitopäivien lukumäärä on laskenut tammi-kesäkuussa 3,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Avohoidon osuus on hieman kasvanut viime vuoden tasosta. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-kesäkuussa 44,8 % (1-6/2015: 43,2 %). Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus on heikentynyt 2,7 % (tavoite 1,8 % parannus). Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus -mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,8 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammikesäkuussa deflatoimaton pistekustannus kasvoi 0,1 % edellisestä vuodesta eli kuuden ensimmäisen kuukauden aikana kokonaistuottavuus on hieman heikentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Julkisten menojen hintaindeksi 0,5 %, Tilastokeskus 16.6.2016) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut -0,4 %. Eräs syy tuottavuuden heikentymiseen on alkuvuonna tapahtuneiden tilaongelmien aiheuttamat tuotantokatkot. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (83,8 milj. euroa) toteutui 2,2 milj. euroa (+ 2,7 %) talousarviota suurempana. Positiivinen budjettiylitys kasvoi kesäkuussa 1,1 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylitti talousarvion 3,3 milj. euroa (+ 7,7 %) ja ERVA -alueen laskutus jäi hieman budjetoidusta (- 1,0 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain.

Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-kesäkuussa kuukausikohdennetun talousarvion 6,6 % (46,9 milj. euroa). Sekä toteuma että budjetti sisältävät kesäkuussa toteutetun 2015 ylijäämän palautuksen 54,6 milj. euroa jäsenkunnille. Budjettiylitys kasvoi kesäkuussa. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksen toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-kesäkuussa 21 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausikohdennetun talousarvion ja kolmen kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 3,6 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 2,2 % (hintaero). Jäsenkuntien vertailukelpoinen maksuosuus nousi viime vuoden tammi-kesäkuun toteumasta 0,4 % (3,3 milj. euroa). Kun huomioidaan jäsenkunnille 2016 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä palautettava kuluvan vuoden toiminnallinen ylijäämä alittaa tammi - kesäkuun maksuosuuslaskutus talousarvion 8,7 milj. euroa (1,1 %) alla olevan taulukon mukaisesti. Kesäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,7 % eli 3,5 milj. euroa ja laskivat viime vuoden kesäkuun toteumaan verrattuna 3,3 % eli 4,5 milj. euroa. Tammi-kesäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 0,9 % (6,8 milj. euroa) ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 0,1 % (0,5 milj. euroa). Toteutunut kumulatiivinen talousarvioylitys johtuu pääasiassa toiminnan kulujen ylittymisestä kesäkuussa. Tammikesäkuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 1,5 % eli 14,8 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 3,1 % talousarvion. Kun huomioidaan maaliskuun henkilöstökuluihin sisältyvä 2015 tilinpäätöksen varauksia pienempänä maksettujen henkilöstön tulospalkkioiden ja varauksen erotuksesta tullut 1,6 milj. euron positiivinen vaikutus, sitovat nettokulut olisivat tammi-kesäkuussa vertailukelpoisesti ylittäneet talousarvion 1,1 % (8,4 milj. euroa). Tammi-kesäkuun toteutunut tilikauden tulos ilman vuoden 2015 ylijäämän (54,6 milj. euroa kesäkuussa 2016 ja 25 milj. euroa kesäkuussa 2015) palautusta on 55,6 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 40,1 milj. euroa suunnitellun sekä nousi 2,8 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Valtuustossa oli 15.6. käsiteltävänä esitys vuoden 2016 toiminnallisen ylijäämän palauttamisesta jäsenkunnille tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tammikuussa 2017 samalla periaatteella kuin useana aiempana vuotena (paitsi vuonna 2015) on menetelty. Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Alla olevassa taulukossa on esitetty jäsenkuntapalautuksen vaikutus jäsenkuntien maksuosuuteen ja tilikauden tulokseen. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-kesäkuussa edellisvuoden vastaavaa määrää hieman suurempi (+ 3,1 %). Tämän vuoden tammi-kesäkuussa oli kuitenkin kaksi arkipäivää enemmän kuin viime vuonna ja arkipäiväoikaisun jälkeen tammi-kesäkuun elektiivisten lähetteiden vertailukelpoinen määrä on kasvanut viime vuodesta 1,4 %. Päivystyskäyntien määrä kasvoi + 2,5 % edellisvuodesta. Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa on kiireettömien polikliinisten hoitojen ja tutkimusten osalta heikentynyt vuoden 2015 kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna. Kesäkuun lopun tilanteessa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä kasvoi 4,3 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi 396 potilaaseen kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 149 potilasta. Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli silmätaudeille (253 potilasta) ja kirurgiaan (121 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä kasvoi 7,9 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 3 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi 2 434 potilaaseen, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 1 033 potilasta. Siirtoviiveiden lukumäärän kehitys on ollut tammi-kesäkuussa myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä laski 13,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-kesäkuussa erittäin myönteistä; lukumäärä laski 25,6 % viime vuoteen verrattuna. Kuntayhtymätasoinen tammi-heinäkuun seurantaraportti julkaistaan 22.8. Tammi-heinäkuun toiminnan ja talouden toteumatietoja selostetaan suullisesti hallituksen kokouksessa. Vuosiennuste sisältää tilikauden 2015 ylijäämän palautuksen (54,6 miljoonan euroa) jäsenkunnille, joka on toteutettu valtuuston 15.6. kokouksen jälkeen. 2015 ylijäämän palautus sisältyy kokonaisuudessaan yhtymähallinnon tulosalueen vuosiennusteeseen ja kesäkuusta lähtien yhtymähallinnon toteumaraportointiin. Ennusteen laadun parantamiseksi vuositason sijaan ennuste laaditaan yksikkötasolla kuukausikohtaisena kalenterivuoden toteumaan sisältymättä olevien kuukausien osalta. Yksiköiden johdon toukokuussa päivittämä vuosiennuste päätyy kuntayhtymätasolla sitovien nettokulujen osalta 0,7 % (11,0 milj. euron)

ylitykseen ja 43,4 milj. euron toiminnalliseen ylijäämään ennen vuodelle 2016 tulosvaikutteisesti kirjautuvaa 2015 ylijäämän palautusta. Ylijäämän palautuksen jälkeen vuosiennuste päätyy 11,3 miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen. Vuoden 2015 ylijäämän palautus jäsenkunnille pienentää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta ja ylijäämää vuonna 2016, mutta sillä ei ole vaikutusta sitovien nettokulujen euromäärään. Kolmen edellisen vuoden (2013-2015) sitovien nettokulujen tammikesäkuun toteuma on keskiarvona muodostanut 49,35 % koko vuoden toteumasta. Tammi-kesäkuun 2016 toteuma puolestaan muodostaa 49,39 % päivitetystä vuosiennusteesta. Kun 2016 sitovien nettokulujen vuosiennuste lasketaan 2013-2015 toteutuneen keskiarvoprosentin mukaisesti tammi-kesäkuun toteumasta, päätyy 2016 vuosiennuste 1.521,3 milj. euroon, mikä on 1,5 milj. euroa (0,1 %) korkeampi kuin tämänhetkinen kuntayhtymätasoinen vuosiennuste. 2016 vuosiennuste pohjautuu siihen näkemykseen, että loppuvuoden toimintavolyymi suhteessa talousarvioon on pienempi kuin tammi - kesäkuun toteuma. Koko vuoden toimintavolyymin (laskutusosuudella painotettu volyymimuutos) ennuste ylittää 0,7 % talousarvion (1-6 toteutunut ylitys 3,1 %) ja alittaa viime vuoden toteuman 0,9 % (1-6 toteutunut kasvu vs. 2015 oli 1,4 %). Ennustettu toimintavolyymi huomioiden kuntayhtymätasolla sitovien nettokulujen ennuste on kokonaistasolla kolmen edellisen vuoden tasolla suhteessa tammi-kesäkuun toteumaan. Ennusteesta huolimatta virallinen tavoite on kuitenkin edelleen vahvistettu talousarvio. Seuraava yksikkökohtainen kuukausikohdennettu vuosiennuste laaditaan tammi-heinäkuun toteumatietoihin perustuen syyskuun alussa ja se sisällytetään tammi-elokuun osavuosikatsaukseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen toteutuminen tammi-kesäkuussa, koko vuoden talousarvio ja ennuste sekä näiden erotuksena laskettu loppuvuoden (heinä-joulukuu) laskennallinen ennuste.

Tunnusluvut (lyhennetty tunnuslukutaulukko, kuntayhtymä yhteensä) Tammi-kesäkuu

Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-kesäkuu 2016 Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN Kesäkuu 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut 1 002 986 988 227 1,5 % 979 717 2,4 % Muut myyntitulot 24 728 24 556 0,7 % 21 590 14,5 % Maksutuotot 36 856 34 794 5,9 % 34 534 6,7 % Tuet ja avustukset 2 819 2 788 1,1 % 2 904-2,9 % Muut toimintatuotot + EVO 17 365 16 428 5,7 % 18 965-8,4 % Korkotuotot 114 200-43,2 % 368-69,1 % Muut rahoitustuotot 163 30 442,4 % 170-4,0 % Toiminnan nettokulut 920 941 909 431 1,3 % 901 187 2,2 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 170 232 165 473 2,9 % 151 007 12,7 % Sitovat nettokulut 750 709 743 959 0,9 % 750 179 0,1 %

Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-kesäkuu 2016 ilman 2015 ylijäämän palautusta kesäkuussa 2016 ja kesäkuussa 2015 Päätösesitys Päätös Hallitus päättää merkitä tiedoksi HUS-kuntayhtymän tammi-kesäkuun 2016 toiminnan ja talouden seurantaraportin edellyttää, että yhtymäjohto jatkaa toimenpiteitä tuottavuuskehityksen parantamiseksi, hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi ja talousarvion toteuttamiseksi. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Aki Lindén, p. 471 71200, Mari Frostell, p. 0400 748 767