Ohjelmakokonaisuuden tavoitteet johdetaan Espoo-tarinasta.

Samankaltaiset tiedostot
Ohjelmakokonaisuuden tavoitteet johdetaan Espoo-tarinasta.

Vastuuhlö/ yhteyshlö. linjauksiin (mihin linjaukseen kukin projektitai. Majuri / Mia Kuokkanen (ohjausryhmä = toimialan johtoryhmä)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistelu. Palveluliikelaitosten johtokunta Taloussuunnittelujohtaja Pekka Heikkinen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Ohjelmakokonaisuuden tavoitteet johdetaan Espoo-tarinasta.

Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Palvelujen järjestämisen tavoitetila 2020

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Investointiohjelma Yhteenveto pohjaesityksen vaikutuksista

Palvelustrategia Helsingissä

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Talousohjelman toimenpiteet vuodelle 2019

Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

Ohjelmasuunnitelma: Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma TATU

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Tekninen ja ympäristötoimi Olli Isotalo

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

KH KV

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46

HO sotehy palvelutuotannon ja uudistumisen näkökulmasta. alustavia pohdintoja

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta

Sosiaali- ja terveysryhmä

Tekninen ja ympäristötoimi

Sipoo Valtuuston hyväksymä

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Vuosien taloussuunnitelman kehys Veroprosentit 2018 Pia Ojavuo

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus Jukka Mäkelä

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

(täydennetään) Toimintakate, M. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta.

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA LUONNOS

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen

TATU2-ohjelman hyötytavoite ja linjaukset. Valtuusto Pekka Heikkinen

Kuntastrategia Kuva: Tiia Heimonen, Lemi

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen.

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON MITALLA SOTE-UUDISTUKSEEN UUSIMAAN SOTE-ILTA

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty

UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA

Talousarvio ja suunnitelma 2016

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja yritysten tukemisessa. Mikko Komulainen

KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018

Kehysesitys Valtuusto Pekka Heikkinen

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi Toimitusjohtaja Risto Parjanne

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia

/ /2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

TEHTÄVÄKUVA

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet

TERVO 2025 KUNTASTRATEGIN TARKISTAMINEN

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Talous ja omistajaohjaus

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Helsingin kaupunkikonserni

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

Kriittinen menestystekijä. Mittari(t) Nykytaso Tavoitetaso 2022

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty

HALLITUKSEN KOKOUS PÄÄTÖKSENTEKO HY-KONSERNIN KIINTEISTÖINVESTOINNEISSA

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Liikenteen uusi rahoitusmalli mahdollistaa jätti-investoinnit

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi

Sote- ja maakuntauudistus. - kuulemistilaisuus valinnanvapauteen liittyen. Outi Antila

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN KONSERNIOHJEET

Transkriptio:

1 (7) Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (tatu) linjaukset Ohjelmakokonaisuuden tavoitteet johdetaan Espoo-tarinasta. Ohjelma toteutetaan osana normaalia linjajohtamista ja toiminnan kehittämistä, osa ohjelmasta toteutetaan projekteina. Ohjelman pääelementit 1. Kestävä rahoitustasapaino 2. Tasapainotustoimenpiteet 2.1. Taksojen ja maksujen tarkistukset 2.2. Tulopohja ja verotaso 2.3. Palvelutaso ja -tarjonta 2.4. Johtaminen ja henkilöstöohjaus 3. Tuottavuuden parantaminen 3.1. Palvelujen järjestäminen 3.2. Tilojen käytön tehostaminen ja toimitilainvestoinnit 3.3. Toiminnan ja palvelutuotannon kehittäminen 3.4. Konserniyhteisöjen ohjaus 3.5. Maankäytön tehostaminen Pääelementtejä koskevat linjaukset 1. Kestävä rahoitustasapaino Kaupungin vuosikatteen tavoitetaso on 180 M - Ohjelman tavoitelaskelmien mukaan 150 M vuonna 2016 ja 180 M vuonna 2020. - Vuosikatetarpeessa huomioidaan kaupungin poistojen kasvu. (poistot 150 M v. 2020)

2 (7) Kaupungin investointikatto (nettoinvestoinnit, pl. Länsimetro) vuodesta 2016 vuoteen 2020 on 180 milj. M - Investointien suunnittelussa on mukana myös yhtiöihin tehtävät investoinnit ja vuokrahankkeet, joiden osalta päätökset tehdään osana investointisuunnittelua. - Tarkastelu kehysohjeen ja kehyksen valmistelun yhteydessä. Kaupungin lainakanta on enintään 1500 /asukas Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) on enintään 7300 /asukas Tuottavuus ja rahoitustasapaino paranee keskimäärin 2,4 % (n. 33 M ) vuosittain kaudella 2014 2017 Kestävä rahoitustasapaino määritellään talouden keskeisten tunnuslukujen kautta niiden yhdistelmänä. Vuosikatteen ja lainakannan tunnuslukujen toteutumisen edellytyksenä on kaupungin tuottavuuden ja rahoitustasapainon vuosittainen 2,4 % parannus sekä investointien mitoitus kattosumman mukaan. Vuosikatetavoite on haettu niin, että vuosikatteella voitaisiin rahoittaa emokaupungin korvausinvestointien nettomäärä sekä jossain määrin uusinvestointeja. Peruskaupungin vuotuiset poistot, joilla on tarkoitus rahoittaa korvausinvestoinnit, tulevat kasvamaan tämän vuoden 114 miljoonasta noin 150 miljoonaan euroon vuoteen 2020. Vuosikatetavoitteen saavuttamisen haasteena on se, että yhtiömuotoon rakennettujen toimitilojen vuokrat sisältävät myös niiden poisto-osuuden. Investoinneille ja niitä vastaaville pitkäaikaisille sitoumuksille asetettavalla investointikatolla pyritään osaltaan hidastamaan kaupungin velkaantumista ja samalla kriittisesti arvioimaan investointiohjelmaan sisältyviä hankkeita ja niiden sisältöjä. Investointien kattosummaksi on määritelty taso, jolla väestön kasvun ja kaupunkikehityksen edellyttämät investoinnit sekä korjausrakentaminen voidaan jatkossakin toteuttaa hyvällä tasolla. Kaupungin ja konsernin lainakanta kasvaa vuosittain mittavan investointiohjelman seurauksena. Tuottavuus- ja rahoitustasapainotoimenpiteillä varmistetaan emokaupungin lainakannan hallittu kehitys siten, että lainakanta on enintään 1500 /asukas. Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY, joiden lainavastuut katetaan pitkällä aikavälillä tulorahoituksella vuokra- ja maksutuloina) nousee Länsimetron, Espoon sairaalahankkeen sekä muiden yhtiöhankkeiden myötä enintään tasolle 7300 /asukas. 2. Tasapainotustoimenpiteet 2.1. Taksojen ja maksujen tarkistukset Maksurahoitusta lisätään osana tulopohjaa. - Taksoja ja maksuja tarkistetaan vuonna 2014 toimialojen suunnitelmien ja tehtyjen päätösten mukaan sekä tasojen arviointia ja vertailua jatketaan suunnitelmallisesti. - Laskutuksen kattavuutta ja perintää tehostetaan. - Maksamistapoja kehitetään kustannustehokkaammiksi. Pienet asiakasmaksut sähköisesti uudet menetelmät: mm. sähköinen kukkaro, verkkomaksaminen.

3 (7) Lakiperusteisten palvelumaksujen ja taksojen osalta peritään maksut normin ylärajan mukaan. - Maksuja peritään Espoossa ylärajojen mukaan, vapautukset ja huojennukset varallisuuden mukaan huomioituna. Maksukattoihin pyritään vaikuttamaan valtakunnallisesti esim. vanhusten hoivakodit. Määritetään ei-lakisääteisten maksullisten palvelujen taksataso suhteessa tuotantokustannuksiin ja Helsingin seudun taksatasoon. - Kaupungin sisäisten palvelujen hinnat arvioidaan suhteessa markkinoihin. Selvitetään, mitkä maksuttomat palvelut tulisi muuttaa maksullisiksi. - Maksujen pohjaksi laskentaa: palvelun kustannukset, laskuttamisen ja perimisen kustannukset ym. 2.2. Tulopohja ja verotaso Kaupungin kilpailukykyä yritysten sijoittumispaikkana kehitetään aktiivisesti. - Aloittavien yritysten kehittymistä ja kiinnittymistä Espooseen startup-vaiheen jälkeen tuetaan - Rahoittajat ja sijoittajat paremmin kontaktiin ja luodaan mahdollisuuksia uusille rahoituskanaville ja -malleille. - Elinkeinoelämää monipuolistetaan (teollisia työpaikkoja, cleantech). - Selvitetään työllisyysasteen 1 % nousun tulo- ja menovaikutukset. Kaupunkia kehitetään hyvänä asumispaikkana. - Monipuolisia asumismahdollisuuksia. Asukkaiden määrä kasvaa 4000 asukkaalla vuosittain. - Kaupungin väestönkasvu pidetään taloudellisesti kestävällä tasolla. Verotuksen taso säilytetään kilpailukykyisenä suhteessa Helsingin seutuun samalla varmistaen rahoitustasapaino. 2.3. Palvelutaso ja -tarjonta Palvelutasoa tarkistetaan valtion rakennepoliittisen ohjelman päätösten mukaisesti. Taloudellisesti kestävää palvelutasoa määritellään kuutoskaupunkien yhteistyönä. - Omatoimisuutta ja ihmisten oman vastuun ottamista tuetaan.

4 (7) - Palveluissa priorisoidaan peruspalveluja sekä varhaisen puuttumisen palveluja. 2.4. Johtaminen ja henkilöstöohjaus Henkilöstön käytön ohjausta tehostetaan. - Täyttölupamenettelyä jatketaan ja ohjeistusta tiukennetaan. - Vuonna 2015 ei lisätä henkilöstön kokonaismäärää. - Espoolainen Johtaminen (ESJO) -projektilla parannetaan johtamista ja tuottavuutta. Pääsopijajärjestöjen kanssa tehdään henkilöstösopimus. - Tuottavuutta parannetaan Tehdään yhdessä Espoo-tarina hengessä. - Työhyvinvoinnin edistämisellä ja hyvällä johtamisella vaikutetaan poissaolojen vähenemiseen. - Työympäristöjä uudistamalla edistetään työn tuottavuutta. 3. Tuottavuustoimenpiteet 3.1. Palvelujen järjestäminen Palvelujen järjestämisessä käytetään kustannusvaikuttavia tuotantotapoja. - Laaditaan palvelujen järjestämisen suunnitelma: Mitä tehdään itse, mitä ostetaan ja mille palveluille luodaan edellytykset tuottaa palvelu jollain muulla tavalla. Suunnitelmassa lähdetään liikkeelle niistä keskeisistä ja volyymiltaan suurista palveluista, joissa markkinat ovat jo olemassa tai niiden syntyminen on nähtävissä. Kussakin palvelukokonaisuudessa kaupungin oma palvelutuotanto voi olla pääroolissa tai sitä täydentävässä roolissa. - Sähköisten palvelujen tarjontaa lisätään. - Painotetaan ennaltaehkäisevää toimintaa. - Palvelusetelin käyttöä laajennetaan kustannustehokkaasti. - Palveluja järjestetään nykyistä enemmän yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palveluverkon uudistamista jatketaan palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetila 2020 mukaisesti. - Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetila 2020 -suunnitelma sisältää periaatteet palvelujen järjestämisen ja palveluverkon kehittämiselle. Sitä on toteutettu viime valtuustokaudella, mutta tavoitetilan saavuttaminen tai sitä kohti kulkeminen edellyttää suunnitelman mukaisen työn jatkamista. Valitaan keskeiset, tuottavuutta parantavat kohteet ja asiat, joiden toteutukseen keskitytään.

5 (7) Keskitetty palvelutarjonta painottuu kaupunkikeskuksiin. - Palveluverkko jakautuu lähipalveluihin sekä alueellisiin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin. Keskittämisen asteeseen vaikuttavat toiminnan volyymi ja erityisosaamisen tarve. Keskitetty palvelutarjonta painottuu kaupunkikeskuksiin. Keskitettyjä palveluja on saatavissa yhdessä tai useammassa kaupunkikeskuksessa. Samalla pienistä ja haavoittuvista toimipisteistä luovutaan. - Kaupunkikeskukset ovat erilaisia ja voivat profiloitua myös palvelutarjonnassa. Kaupunkikeskukset täydentävät toisiaan ja muodostavat yhdessä toimivan ja tehokkaan palvelukokonaisuuden. 3.2. Tilojen käytön tehostaminen ja toimitilainvestoinnit Tilakustannukset/asukas laskee vuoden 2013 tilanteesta vuosittain yhdellä prosentilla. - Yhden prosentin vuosivaikutus on keskimäärin 1,4 milj. euroa. Vuoteen 2020 mennessä kustannustaso alenee noin 10 milj. euroa. - Toimipaikan johtaja on vastuussa tilojen oikeasta käyttö- ja täyttöasteesta. Tilojen käytön ja tarpeen arviointi toteutetaan muutosten yhteydessä ja määräajoin. - Todelliseen tilan käyttöön luodaan seurantajärjestelmä. - Tilojen yhteiskäyttöä edistetään ja sille luodaan pelisäännöt. Myös ulkopuoliseen tilankäyttöön luodaan pelisäännöt. Toimitilojen rakennushankkeet eivät kasva tarveselvitysvaiheen jälkeen. - Tarveselvityksessä ja hankesuunnitelmassa esitetyn tilatarpeen ja toimintojen on säilyttävä muuttumattomana. Hankesuunnitteluprosessin ja tilahankintaprosessin kehittämistä jatketaan, tavoitteena on myös prosessin nopeuttaminen. - Tarveselvitysten laatua parannetaan. Laaditaan kriteerit tarpeiden määrittelyyn ja tarveselvityksen sisältöön. - Investoinneille asetetaan kattohinnat. Kehitetään kohdekohtaista seurantaa. Rakennetaan arjen sujuvuuden turvaavaa peruslaatua. - Palveluverkkomuutoksissa ja yksittäisissä tilahankkeissa huomioidaan kokonaistaloudellisuus. Investointiohjelman valmistelun yhteydessä arvioidaan, mitkä valitut hankkeet ovat kaupunkikuvallisesti merkittäviä. - Laaditaan tilojen koko- ja laatustandardit sekä kalusteiden laatustandardit. - Laaditaan väistötilaperiaatteet. Energiatehokkuus paranee vuoteen 2020 mennessä rakentamisen ja tilojen käytön parantamisen avulla. Tarpeettomista tiloista luovutaan. - Tyhjenevät tilat arvioidaan maankäyttömahdollisuuksien kannalta.

6 (7) 3.3. Toiminnan ja palvelutuotannon kehittäminen Arjen sujuminen. - Toiminnan kehittämisessä lähtökohtana on kaupunkilaisten, asiakkaiden sekä henkilöstön arjen sujuminen. - Palvelutuotannon kehittämisessä osallistetaan asiakkaita. ICT:n avulla paremmat ja kustannustehokkaammat palvelut ja hallinto - Espoo on vahvasti mukana kehittämässä julkisen hallinnon (erityisesti kaupunkien) ICT:tä hyödyntäen sitä. - Espoo hyödyntää parhaita ICT-toimijoita ja edistää aktiivisella yhteistyöllä teollisuuden ja palveluntuottajien kilpailukyvyn kehittymistä. Oman toiminnan jatkuva parantaminen. - Oman toiminnan jatkuva kehittäminen lähtee prosessien nopeuttamisesta ja tehostamisesta. - Olemassa olevien resurssien parempi hyödyntäminen (tilat, laitteet, osaaminen). Samoilla resursseilla enemmän palveluja. - Tuottavuuden lähtökohtana on parantaa palveluja, prosesseja ja menetelmiä siten, että samoilla tai niukkenevilla resursseilla voidaan tuottaa aikaisempaa enemmän palveluja palvelun hyvä laatu säilyttäen. Toimialarajojen yli meneviä prosesseja tehostetaan. - Omistaja-tilaaja-tuottaja -roolit ja sisäisten palvelujen tuottamistapa arvioidaan. - ICT:n kehittämistä jatketaan. ITOMA-toimintamalli otetaan käyttöön. - Hankinta- ja tilausprosessien sähköistämisellä ja ohjeistamisella lisätään sähköisen hankinnan ja tilaamisen kattavuutta niin että tuottavuus paranee. - Palvelujen oston tietoperustaa ja johtamista kehitetään. 3.4. Konserniyhteisöjen ohjaus Konserniohjauksella varmistetaan konserniyhteisöjen tuottavuuden paraneminen.

7 (7) - Yhteisöille asetetaan vähintään samat tuottavuustavoitteet kuin emokaupungille. Tuottavuuden kehittymistä arvioidaan, tuetaan ja ohjataan aktiivisesti. - Yhteisöjen avustusten tasot arvioidaan ja tarkistetaan. - Kaupungin sisäiset konserniohjausroolit ja -toimintatavat selkiytetään. Konsernirakennetta tiivistetään ja tehostetaan. - Uudistetaan Espoon kaupungin omistajapolitiikka ja konserniohjeet, jotka toimivat periaatteina ja linjauksina kaupungin toimintojen järjestämiselle konsernin kautta. - Kaupungin omistukset ja jäsenyydet arvioidaan. Kaikkien omistuksien ja jäsenyyksien tarkoituksena tulee olla Espoo-tarinan ja yhteisöille annettujen ydintehtävien toteuttaminen laadukkaasti ja tehokkaasti. - Konsernirakennetta ja -toimintoja tiivistetään ja tehostetaan. Toteuttamiskeinoja ovat mm. fuusiot, irtaantumiset, toimintojen uudelleenjärjestelyt, kaupungin tarjoamien sisäisten palvelujen ja konsernin yhteisten palvelujen käytön laajentaminen. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä omistajaohjauksessa sekä yhteistyötä konserniyhteisöjen hallitusjäsenten kanssa vahvistetaan. - Konserniohjauksen ja yhteisöihin liittyvien asioiden valmistelun proaktiivisuutta vahvistetaan. 3.5. Maankäytön tehostaminen Tiivistetään kaupunkirakennetta. - Kaavoitetaan asuntotuotantoa varten kustannustehokkaita tontteja valmiin kunnallistekniikan, liikenneinfran ja olemassa olevien palvelujen läheisyyteen erityisesti kaupungin omistamalle maalle. Kaavoituksen työohjelman kohteita priorisoidaan niin, että kaavoitettavista kohteista ja alueista saatavat tulot kattavat vähintään alueen katujen ja kunnallistekniikan kustannukset. - Tehdään kaavoituksen kokonaistaloudellisuustarkastelu, laajemmin kuin vain infran osalta. Maankäytön suunnittelun ja toteutuksen prosessia nopeutetaan siten, että hankkeet toteutuvat ja niistä saatavat hyödyt realisoituvat nopeammin. - Kaavoitus-lupatoiminta-rakentaminen -prosessia nopeutetaan. - Priorisoidaan paljon työpaikkoja tuovien yritysten kaavahankkeet, nopeutettu käsittely. - Kaavoituksen ja maankäytön merkittävää tuottopotentiaalia hyödynnetään. Selvitetään vuokrauksen lisäysmahdollisuudet tonttien luovutustapana.