2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Samankaltaiset tiedostot
Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimen Huhtikuun osavuosikatsaus

(täydennetään) Toimintakate, M. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Tammi-elokuun tulos 2017

Sosiaali- ja terveystoimi Keskeisten suoritteiden deflatoidut kustannukset laskevat 1%. - Kotihoidon asiakaspalvelutuntihinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7575/ /2013

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Sosiaali- ja terveystoimen kehysesitys ja investointiohjelma. Kokoomuksen valtuustoryhmän syysseminaari

Tammi-lokakuun tulos 2016

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on ollut väestönkasvua nopeampaa, joten kaupungin HUS:lle asettama tulostavoite ei toteudu.

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Tammi-marraskuun tulos 2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Kuukausiraportti. Tammi-syyskuu 2016

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Tammi-helmikuun tulos 2017

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

SOTET Tuloskortin seuranta 4/2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Tammi-heinäkuun tulos 2018

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tammi-helmikuun tulos 2016

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

Sosiaali- ja terveystoimialan TAES2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Kuukausiraportti. Tammi-helmikuu 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Tammi-heinäkuun tulos 2016

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tammi-elokuun tulos 2016

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7402/ /2014

Transkriptio:

Seurantaraportti I/ 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ESPOO-TARINAN VUODEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Espoo tarinasta johdetut sosiaali- ja terveystoimen tulostavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti. Resurssit ja johtaminen: Työn tuottavuuden osalta toimialalla tavoitellaan 1 prosentin tuottavuuskasvua. Keskeisten palvelujen osalta on saavutettu kustannusten alenemaa edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden. Myös HUS:n erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset ovat laskeneet edellisestä vuodesta noin 1 prosentin verran. Kotihoidon osalta asiakaspalvelutunnin hinta on kuitenkin noussut edelliseen vuoteen verrattuna noin 3 prosentin verran. Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta, mutta vuodelle asetettu tavoitteeseen ei ole päästy. Asukkaat ja palvelut: Terveysasemien palvelukyky on pystytty pitämään kasvaneista asiakasmääristä huolimatta tavoitteessa. Ikäihmisille pyritään tarjoamaan apua ja kuntoutusta kotiin niin, että he pystyvät asumaan mahdollisimman pitkään kotona. Kotihoidon käyntimäärät ovatkin kasvaneet asiakasmäärän pysyessä edellisen vuoden tasolla. Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden prosenttiosuudessa ollaan lähellä vuodelle asetettua tavoitetta (tavoite 92,3 %, kesäkuussa kotona asuvien prosenttiosuus 92,1 %) Lapsiperheille tarjotaan palveluita varhaisemmin ja palveluiden painopiste on ennaltaehkäisevissä toimissa. Sijoitettujen lasten ja nuorten osuus alaikäisestä väestöstä on hieman kasvanut ja on nyt edellisen vuoden tasolla. Kuitenkin kiireellisten sijoitusten osuus on vähentynyt sekä lasten että nuorten ikäluokissa. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys: Palveluiden järjestämisessä pyritään etsimään kustannusvaikuttavia tapoja lisätä omaa tuotantoa täydentävää järjestö- ja yritystoimintaa. Yksi valittu toimintamuoto on palvelusetelit. Asiakasmäärä lapsiperheiden perhetyön palveluseteliä käyttävien osalta on noussut. Myös vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kasvanut edellisestä vuodesta.

VUODEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN Tilinimi TP 2015 Muutettu TA Ennuste 7/ - % Kasvu-% 2015- Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 27 245 216 5 469 8 022 29,7 % 46,7 % Maksutuotot, ulkoiset 40 161 45 243 42 676-2 568 20 454 20 461 45,2 % 0,0 % Tuet ja avustukset, ulkoiset 23 143 22 732 24 223 1 492 13 244 13 063 57,5 % -1,4 % Vuokratuotot, ulkoiset 25 22 26 4 5 5 22,3 % 2,1 % Muut tuotot, ulkoiset 2 627 2 544 2 561 17 1 514 1 277 50,2 % -15,7 % TOIMINTATULOT, ULKOISET 87 997 97 570 96 731-839 40 686 42 828 43,9 % 5,3 % Valmistus omaan käyttöön 233 3 000 3 000 0 75 0,0 % -100,0 % Henkilöstökulut -177 934-185 296-188 496-3 200-107 364-111 535 60,2 % 3,9 % Palvelujen ostot, ulkoiset -435 217-449 727-445 877 3 850-247 795-249 551 55,5 % 0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, u -7 766-9 022-9 294-272 -3 944-4 224 46,8 % 7,1 % Avustukset, ulkoiset -84 637-106 319-104 219 2 100-49 242-54 999 51,7 % 11,7 % Vuokrat, ulkoiset -1 132-1 183-1 208-25 -585-668 56,4 % 14,1 % Muut kulut, ulkoiset -1 199-1 049-1 052-3 -177-268 25,5 % 51,6 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET -707 892-752 596-750 148 2 448-409 112-421 250 56,0 % 3,0 % Toimintatulot, sisäiset 249 230 230 0-5 1 0,6 % -131,1 % Toimintamenot, sisäiset -81 109-68 031-67 253 778-44 458-35 507 52,2 % -20,1 % Tulot yhteensä 88 478 100 800 99 961-839 40 757 42 829 42,5 % 5,1 % Menot yhteensä -789 001-820 628-817 402 3 226-453 570-456 757 55,7 % 0,7 % TOIMINTAKATE -700 523-719 828-717 440 2 387-412 813-413 928 57,5 % 0,3 % Toimialan talous on tasapainossa. Toimintakatteen ennustetaan olevan 2,4 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,8 milj. euroa. Palveluista saatavat asiakasmaksutuotot jäävät 2,5 milj. euroa talousarviota pienemmäksi pääosin asiakasmaksujen korotusten toteuduttua alkuperäistä talousarvioesitystä matalampana. Toinen merkittävä poikkeama on perustoimeentulotuen valtionosuuksissa, joiden arvioidaan ylittävän talousarvion 1,5 milj. eurolla kasvaneiden toimeentulotukimenojen vuoksi. HUS:n vuoden erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen ja muiden erikoissairaanhoidon palveluiden ennustetaan ylittävän talousarvion 3,8 milj. euroa. Terveyspalveluiden oman tuotannon ennustetaan pysyvän talousarviossaan. Vanhusten palveluiden ennustetaan ylittävän talousarvion 2,3 milj. eurolla. Perhe- ja sosiaalipalveluiden osalta talousarvion ylityksen arvioidaan olevan 2,4 milj. euroa. Toimialan esikunnassa on lisäksi keskitetty jakamaton määrärahavaraus 2,4 milj. euroa, jolla katetaan edellä esitettyjä ylityksiä. Menoennustetta alentaa merkittävästi HUS:n erikoissairaanhoidon vuotta 2015 koskeva ylijäämän palautus 8,9 milj. euroa, joka hyvityspäätös tehtiin poikkeukselliseti vasta keväällä ja näkyy siksi tämän raportin toteumassa. Vaikka ylijäämän palautus tosiasiallisesti koskee vuoden 2015 toteumaa, edellä esitetty toimialan toimintakate-ennuste antaa oikean kuvan toimialan toiminnan ja talouden tilanteesta, sillä HUS:n ennusteen perusteella myös vuodelle on syntymässä edellisen vuoden suuruinen ylijäämä. Ylijäämä varmistuu joulukuussa.

TOIMIALAN TATU -OHJELMAN TOTEUTUMINEN Toimialan tulojen varmistamiseksi toimialalla on jatkettu tulolähteiden ja tulojen keruun tehokkuuden ja aukottomuuden varmistamista. Tällä arvioidaan lisättävän erityisesti valtiolta ja muilta kunnilta perittävien korvausten määrään. Asiakasmaksujen tasokorotukset vuodelle eivät toteutuneet täysimääräisenä, minkä arvioidaan alentavan tuottoja n. 2 milj. euroa vuositasolla. Lapsiperheille tarjotaan palveluja varhaisemmin tavoitteena vähentää lastensuojeluasiakkaiden määrää. Lasten ja nuorten kiireellisten sijoitusten määrä on edelleen hieman laskenut edellisestä vuodesta. Ikäihmisten osalta tavoitteena on kotona asumisen turvaaminen. Sairaalassa hoidettavien potilaiden osalta on pystyttyä lyhentämään sairaalan hoitojakson keskimääräistä pituutta. Kotona asumista tukevan omaishoidon tuen tuettujen kuukausien määrä on noussut edellisestä vuodesta. Myös alueellisen kotihoidon käyntimäärissä on ollut yli 10 prosentin kasvua edelliseen vuoteen nähden. Terveysasemien kiireettömälle lääkärinvastaanotolle pääsy on pysynyt tavoitteen mukaisena kasvaneesta asiakasmäärästä huolimatta.. 24 VANHUSTEN PALVELUT Talous Ennuste 7/ -% Toimintatulot 33 097 30 594-2 503 14 807 13 709 41,4% Valmistus omaan käyttöön 3 000 3 000 0 75 0,0% Toimintamenot -170 438-170 212 226-83 846-89 441 52,5% Toimintakate -134 341-136 618-2 277-68 964-75 732 56,4% Vanhusten palveluiden toimintatulot alittavat talousarvion 2,5 milj. eurolla johtuen pääosin asiakasmaksutuloista, joiden korotukset eivät toteutuneet täysimääräisesti. Vanhusten palveluiden toimintamenosta ennustetaan säästyvän 0,2 milj. euroa. Espoon uuden sairaalan valmistumisen viivästymisestä johtuen vuokrakuluja säästyy 0,9 milj. euroa, mutta palvelutuotannon menot ylittyvät yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Ylitys syntyy pääsääntöisesti henkilöstö- ja työvoimavuokrauskuluista, joita pyritään alentamaan loppuvuodesta. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 2,3 milj. eurolla. Toiminta ja sen kehittäminen 24 VAPA Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden prosenttiosuudessa (Ei sisällä sairaalassa pitkäaikaishoitopaikkaa odottavia) ei ole savutettu asetettua tavoitetta 92,3 %. Kesäkuussa kotona asuvien prosenttiosuus oli 92,1 % 241 Avopalvelut Vanhusten omaishoidontuen asiakkaiden kumulatiivinen määrä on kasvanut 8,6 % (+101 asiakasta) edellisvuoteen verrattuna ollen heinäkuussa 645 asiakasta, kun

vastaavaan aikaan edellisvuonna määrä oli 594 asiakasta. Omaishoidon tuettujen kuukausien määrä on kasvanut 5,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Omaishoidon lakimuutos on tullut voimaan 1.7.. Lakimuutoksen vaikutukset omaishoidon tukena annettavien palveluiden kasvusta kohdistuvat jo vuodelle. 242 Pitkäaikaishoito Lautakunta päätti kesäkuussa, että Aurorakodin vanhan kiinteistön laitospaikoista (84) luovutaan asteittain ja korvaavat asumispalvelupaikat (70) otetaan käyttöön Leppävaaran elä ja asu seniorikeskuksessa keväällä 2017. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1361 1401 1359 1367 1366 1361 1373 1387 1387 926 983 1041 989 997 996 1003 1015 1029 1029 367 377 359 369 369 369 357 357 357 357 OMA PAH yht Ostettu PAH yht: Ostettu laitoshoito (PAH)

243 Espoon sairaala Saattohoito-osasto Puolarvilla aloitti pilottina 15.2.. Espoon sairaalan toimintaa on kehitetty ja tehostettu. Espoon sairaala 1-7 2014 1-7 2015 1-7 Potilaita lkm. 1691 1675 2195 Päättyneet hoitojaksot 2200 2205 3090 Hoitojaksojen ka pituus 20,3 21 14,4 248 Espoon uusi sairaala Päivystysosasto on otettu käyttöön 20.1., minkä seurauksena on tapahtunut muutoksia + 75 vuotta täyttäneiden erikoissairaanhoidon palvelujen käytössä sekä Espoon sairaalassa hoidettujen potilaiden määrässä sekä hoitojakson keskimääräisessä pituudessa ollen 14,4 vuorokautta. Tavoite oli 18 vuorokautta. Päivystysosaston hoitojakson keskimääräinen pituus tammi-heinäkuussa oli 2,5 vuorokautta tavoitteen ollessa alle 3 vuorokautta. Espoon uusi sairaalan toiminnan suunnittelu on ollut tiivistä. Johtamisjärjestelmä on uudistettu. Henkilöstö on ilmoittautunut ja sijoitettu uuden johtamisjärjestelmän mukaisiin tehtäviin. Käyttöönottosuunnitelman mukaiset koulutukset ja tehtävät ovat edenneet suunnitellusti. Yhteistyösopimukset Kauniaisten ja Kirkkonummen kanssa ovat valmistuneet ja palveluintegraatio Jorvin kampuksella etenee aikataulussa valmistuen loppuun mennessä. 246 Asiakasohjaus Seniorineuvonta ja palveluohjaus -yksikkö Nestori on aloittanut toimintansa kesäkuun alussa.

247 Kotihoito Alueellisen kotihoidon oma toiminta on muuttunut seurantajaksolla siten että kumulatiivinen asiakasmäärä laski. Ikäryhmätarkastelussa 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi ja samalla tuotettujen asiakastuntien ja käyntien määrä asiakasta kohden kasvoi. Alueellinen kotihoito oman toiminnan volyymi, sis. vuokratyön Tavoite 1-6 KUM: Toiminnan volyymit Asiakkaat Käynnit Tuotetut asiakaspalvelutunnit 2015 1-6 KUM 2 969 250 531 110 179 1-6 KUM 2 910 277 965 123 947 muutos ed. vuoden vastaava aika -2,0% 11,0% 12,5% Oman toiminnan henkilöstö- ja työvoimavuokrausmenojen keskiarvo tuotettua asiakaspalvelutuntia kohden kasvoi 3,1 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kotihoidon asiakaspalvelutunti / tuotettu asiakaspalvelutunti KUM Tavoite: Tuntihinta laskee prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen. Huom. 2015 tuntihinta on korotettu vuoden rahan arvoon tammi helmi maalis huhti touko kesä 2015 69,0 69,1 67,2 66,8 69,5 71,6 71,9 74,7 72,2 72,9 71,3 73,8 muutos% 4,2% 8,0% 7,4% 9,2% 2,6% 3,1% 25 TERVEYSPALVELUT Talous Ennuste 7/ -% Toimintatulot 14 995 14 995 0 7 483 7 722 51,5% Toimintamenot -371 328-366 428 4 900-221 085-211 701 57,0% Toimintakate -356 333-351 433 4 900-213 602-203 979 57,2% Terveyspalvelujen tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Avosairaanhoidon tulojen ennustetaan alittuvan noin 0,2 milj. euroa asiakasmäärän kasvusta huolimatta. Suun terveydenhuollon tulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,2

milj. euroa. Suun terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset eivät ole ainakaan merkittävästi vaikuttaneet kysyntään vaan asiakasmäärä on noussut. Terveyspalveluissa ennustetaan menojen alittuvan 4,9 milj. talousarviosta. Terveyspalveluiden oma toiminta ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alitus tulee erikoissairaanhoidosta. Hus on hyvittänyt vuoden 2015 ylijäämän 8,9 milj. kesäkuussa. Palvelusopimuksen kuluvan vuoden ennuste ilman 2015 hyvityksen huomiointia on 251,2 milj ylittäen talousarvion 2,6 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon muista menoista ennustetaan tulevan ylitystä ensihoidossa 0,8 milj. ja päivystyksessä 0,3 milj.. Terveyspalveluiden kysyntä ja myös tuotantomäärät ovat lisääntyneet mielenterveysja päihdepalveluissa ja avosairaanhoidossa. Suun terveydenhuollossa asiakasmäärät ja kaikki käynnit ovat lisääntyneet. Tuotannon/käyntien lisäys 1-1-7/ Muutos % Lääkäri 114 342 117 636 + 2.9 % Hoitaja 103 491 113 620 + 9.8 % Hammaslääkäri 92286 91149-1.2 % Suuhygienisti 26576 28237 + 6.3 % Mtp-klinikan käynnit 13 031 14 584 + 11.9 % Terveysasematoiminnan käynnin hinta 1-1-7/ Muutos % 74.1 73,2-1.2 % * mukana lääkäri-, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakäynnit ** menoissa mukana henkilöstökulut, laboratorio- ja röntgenkulut Hammaslääkäri+hammashoitaja+ vuokratyövoiman henkilöstökulut / käynti Suuhygienisti henkilöstökulut /käynti 1-1-7/ Muutos % 1-1-7/ Muutos % 67.4 66.6-1.2 % 27.6 26.9-2.5 % Tuoreiden vammojen hoito on siirtynyt ongelmitta Jorviin 5 /. Hoidettuja asiakkaita on ollut noin 10 kpl / päivä. Koululääkäreiden työn siirto perhe- ja sosiaalipalveluihin on toteumassa syyskuun alussa.

Ison Omenan Palvelutorin toiminta alkaa 11.8. ja sinne siirtyy Puolarmetsän terveysaseman toiminta. Ennakolta on odotettavissa, että asiakkaita siirtyy muista yksiköistä Isoon Omenaan. Palvelutorille siirtyy myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottotoimintaa. Apuvälinepalveluiden menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 1.3. voimaan tulleet uudet luovutusperusteet saattavat muuttaa loppuvuoden tilannetta. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirryttyä 1.5. Tukesin hoidettavaksi vapautunut henkilöresurssi jaettiin elintarvike- ja terveydensuojeluvalvontaan. Terveydensuojelulakiin perustuvassa valvonnassa on mm. talousvesijohtoverkostoissa ja yksittäisissä kaivoissa ollut pitkäkestoisia, työllistäviä ongelmatilanteita. Koulujen sisäilmaongelmat ovat osaltaan pidentäneet asunnontarkastusta odottavien jonoa. Eläinlääkintähuollossa eläinsuojeluun liittyvien yhteydenottojen ja tarkastusten määrät ovat edelleen lisääntyneet. 27 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Talous Ennuste 7/ -% Toimintatulot 42 614 48 814 6 200 18 294 21 309 50,0% Toimintamenot -258 380-266 980-8 600-142 383-149 498 57,9% Toimintakate -215 767-218 167-2 400-124 089-128 189 59,4% Perhe- ja sosiaalipalveluiden tuloylitys on 6,2 milj. euroa. Tuloylitys johtuu pakolaisista ja alaikäisistä turvapaikanhakijoista saatavista korvauksista sekä perustoimeentulotuen valtion osuuksista. Perhe- ja sosiaalipalvelujen suurimmat menoylitykset johtuvat maahanmuuttaja- ja pakolaispalveluista, vammaisten palveluista ja työmarkkinatuen menoista. Tulosyksikön kokonaisylitys on 8,6 milj. euroa. Maahanmuuttajayksikön sekä pakolaisten toimeentulotuen ylitys on arviolta 4,7 milj. euroa. Toimialan esikunnassa on keskitetty 7 milj. euron määrärahavaraus pakolaisista aiheutuviin tuloihin ja menoihin. Valtio korvaa em. menot täysimääräisesti. Vammaisten palvelujen kokonaisylitykseksi arvioidaan 2,7 milj. euroa, joista suurimmat ylitykset kohdistuvat asiakaspalvelujen ostoihin ja henkilökohtaiseen apuun. Pitkäaikaistyöttömyyden nousu lisää työmarkkinatuen kuntaosuusmenoja, joiden ylitykseksi arvioidaan 1,2 milj. euroa. Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 2,4 milj. eurolla.

Toiminta ja sen kehittäminen Lapsiperheiden palvelut Elokuussa avautuu avopalveluja tarjoava Ison Omenan ja Auroran neuvolat, joiden palvelukonseptissa toteutuu monialainen toimijuus mm. varhaiskasvatuksen ja kirjaston kanssa. Viisi pientä neuvolaa yhdistetään uusiin ja olemassa oleviin neuvoloihin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja-työpanosta pystytään entistä paremmin kohdentamaan eniten palvelua tarvitseville. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan syksyllä terveydenhoidon palvelualueelle. Sähköisiä, ryhmämuotoisia, jalkautuvia ja konsultatiivisia palveluja on lisätty. Lapsiperheiden kotipalveluja ja perhetyötä on lisätty raskaampien palvelujen tarpeen vähentämiseksi. Lastensuojeluasiakkaiden osuus vähenee vuonna noin 4,5 %:iin alaikäisestä väestöstä (vuonna 2015 5,9 %). Perhehoito on ensisijainen sijaishuollon muoto. Kiireellisten sijoitusten oikea-aikaisuutta, kestoa ja jatkotyöskentelyä arvioidaan ja päihdepalvelujen kanssa tehdään tiiviimpää yhteistyötä. Turvapaikanhakijanuoret ja -perheet ovat näkyneet lastensuojelupalveluissa. Lastensuojelun työskentelyä on ollut noin sadan lapsen ja nuoren asioissa. sijoitettuja lapsia/nuoria 350 300 250 200 150 100 50 76 (0,30%) 137 (0,69%) Sijoitetut lapset/nuoret kum. sijoitettuja tammi-kesäkuussa (osuus keskiväestöstä) 284 (1,88%) 0-6 v. 7-12 v. 13-17 v. 75 (0,29%) 150 (0,74%) 271 (1,79%) 80 (0,31%) 146 (0,71%) 291 (1,89%) 0 2014 2015 Aikuisten palvelut Aikuisten sosiaalipalveluissa valmistaudutaan perustoimeentulotuen Kela -siirtoon yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien ja Kelan kanssa. Espoossa toimeentulotukea käsittelevien etuuskäsittelijöiden ja toimistosihteereiden määrä vähenee nykyisestä noin 51 vakanssista 13 vakanssiin. Aktiivinen aikuissosiaalityön sisällöllinen kehittäminen ja uuteen työorientaation valmentautuminen on aloitettu.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut edelleen ja samalla myös täysin tulottomien määrä kasvaa heidän pudotessaan ulos ensisijaisten sosiaaliturvaetuuksien piiristä. Työllisyyspalveluiden ja aikuissosiaalityön yhteisten asiakkaiden monialaisia työskentelyprosesseja uudistetaan. Elokuussa avataan kriisimajoitusyksikkö Viisikko, jonka avulla pystytään vähentämään tilapäismajoituskustannuksia. Y-säätiön kanssa on käynnistetty välivuokrausmallin pilotointi. Maahanmuuttajayksikön asiakasmäärä kasvaa ja yksikköön on palkattu lisäresursseja ja otettu käyttöön uusi toimintamalli. Toimeentulotuen saajat ja toimeentulotuen käsittelyaika 2014- tammi-kesäkuussa (sis. pakolaiset ja paluumuuttajat) 25 000 20 000 4,7 3,9 3,9 5,0 4,0 Toimeentulotuen saajat 15 000 10 000 5 000 16 099 9 710 18 931 19 450 (+ 17,6 %) 11 327 11 757 (+ 16,7 %) (+ 2,7 %) (+ 3,8 %) 3,0 2,0 1,0 Työpäiviä 0 2014 2015 0,0 asiakkaita ruokakunnat toimeentulotuen keskimääräinen käsittelyaika (työpäiviä) Työllisyyspalvelut Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut edelleen. Työmarkkinatukimenot ovat kasvaneet yli 14 prosenttia vuoden takaisesta. Työllisyyspalveluiden tavoitteina on ollut nostaa kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärää 30 %. Ajalla 1-6/ tähän tavoitteeseen on päästy. Yhteispalvelun (entinen työvoiman palvelukeskus) asiakasmäärää on kasvatettu tavoitteen mukaisesti. 30.6. asiakasmäärä oli 2 251. Uusia asiakkaita vuonna on aloittanut 686. Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama työllisyyskonsertti Sello-hanke jatkuu ja työllisyyspoliittisella avustuksella toteutettu Työrasti-hanke on alkanut maaliskuussa. Työrasti on tavoittanut jo 50 asiakasta. Vammaisten palvelut Vammaispalvelun asiakasmäärä kasvoi alkuvuodesta 6,8 %. Asiakkaista 49,7 % oli 65 vuotta täyttäneitä. Vammaisten asumisen ohjelma toimenpiteineen vuosille 2025 valmistui. Myös vammaisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus valmistui ja uudet sopimukset tulevat voimaan lokakuussa.

Henkilökohtaisen avussa palvelusetelin käyttö on laajentunut merkittävästi ja sähköinen palveluseteli on otettu käyttöön. 27 ESIKUNTA Talous Ennuste 7/ -% Toimintatulot 7 094 2 558-4 536 98 90 1,3% Toimintamenot -20 481-13 781 6 700-6 256-6 117 29,9% Toimintakate -13 387-11 223 2 164-6 157-6 027 45,0% Esikunnassa on turvapaikanhakijoiden menoihin varattua keskitettyä tulo- ja menomäärärahaa 7M, jonka arvioidaan riittävän vuodelle. Valtio korvaa em. menot täysimääräisesti. Toiminta ja sen kehittäminen Toimialan sote-ohjelman mukaiset ICT-hankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti niin potilastietojärjestelmien kuin sähköisen asioinninkin osalta. Kolmelle vuodelle ajoittuva ODA -hanke (Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut), jossa Espoon sosiaali- ja terveystoimi toimii hankkeen hallinoijana, alkoi keväällä. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Projektin tuloja arvioidaan toteutuvan vuonna 0,2 milj. euroa budjetoitua enemmän. 912 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET -% Ennuste 7/ Tulot 0 0 Menot 3 000 3 000 0 75 0,0 % Netto 3 000 3 000 0 75 0,0 % Uuden sairaalan ICT-hankintoja ollaan toteuttamassa palveluostoina HUS:lta. Näin ollen investointien 3 milj. euron valmistus omaan käyttöön -erä jäänee käyttämättä. 952 KONEET JA KALUSTO Ennuste Tulot 0 7/ -% Menot 12 465 5 865-6 600 27 842 6,8 % Netto 12 465 5 865-6 600 27 842 6,8 % Espoon uuden sairaalan kone - ja laiteinvestointeihin varatusta investointimäärärahasta arvioidaan toteutuvan noin 4 milj. eurolla (TA 10,6 M ). Muiden kone- ja kalustoinvestointien osalta toteuma on talousarvion mukainen.