HÄMEEN LIITTO OSAVUOSIKATSAUS
|
|
- Taisto Hukkanen
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 HÄMEEN LIITTO OSAVUOSIKATSAUS Maakuntahallitus
2 SISÄLLYSLUETTELO MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS AJALTA A. HÄMEEN LIITON TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTU- MINEN MAAKUNTAVALTUUSTON ASETTAMAT SITOVAT TAVOITTEET HÄMEEN LIITON TOIMINNALLE VUODELLE 2009: HÄMEEN LIITON OPERATIIVINEN TOIMINTA Operatiivisen toiminnan yhteiset tehtävät Maakuntaohjelman toteuttaminen Yritykset ja innovaatiot Osaaminen ja työllisyys Kilpailukykyiset toimintaympäristöt Tukitoiminnot ja sisäinen kehittäminen HÄMEEN KESÄYLIOPISTO Kesäyliopistotoiminta...15 B. TALOUSARVIO VUODELLE 2009 JA SEN TOTEUTUMINEN Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna
3 MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS AJALTA Kaksi kolmannesta Hämeen liiton muutoksiin valmistautumisen vuodesta 2009 on kulunut. Tuon kahdeksan kuukauden aikana muutoksiin valmistautuminen on entisestään kirkastunut. Meidän on kyettävä tekemään jo lähitulevaisuudessa asioita uudella tavalla. Miksi? Toimintaympäristömme on turbulenttisessa muutoksessa. Väestön ikärakenne muuttuu nopeasti. Aluehallinnon uudistus (ALKU) toteutetaan alkaen ja PARAS-hanketta aktivoidaan seuraavaan vaiheeseen. Kuntatalouden ahdinko ei ole nopeasti ohimenevä ilmiö. Edellä kuvattu kertoo sen, että maakunnan liitot ovat erittäin suurten muutosten edessä. Sen hyväksyminen saatikka ymmärtäminen ei ole kovin helppoa. Tästä syystä Hämeen liitto on panostanut voimakkaasti siihen, että olisimme tässä muutoksessa yksi suunnannäyttäjäliitoista emmekä peränpitäjinä. Käytännössä tämä on tarkoittanut mm. seuraavia asioita: 1. Olemme pyrkineet varmistamaan, että olemme aina ajan tasalla uudistuksista (mm. ALKU) ja niiden ajankohtaisista vaiheista sekä liittoihin kohdistuvista muutosvaatimuksista. 2. Osallistumme aktiivisesti valtakunnalliseen keskusteluun ja uudistuksen valmisteluryhmien työskentelyyn. 3. Pyrimme kehittämään henkilöstöämme ja luomaan henkilöstöömme riittävää muutosvalmiutta. Tässä osavuosikatsauksessa kuvataan niitä operaatioita, joiden avulla Hämeen liitto hoitaa tavanomaiset tehtävänsä ja valmistautuu tuleviin muutoksiin. Osavuosikatsauksen perusteella on tehtävissä kaksi tärkeää päätelmää: 1. Vuodelle 2009 asetetut toiminnalliset tavoitteet tullaan pääosiltaan saavuttamaan. 2. Myös vuodelle 2009 asetetut taloudelliset tavoitteet näyttävät toteutuvan. Näin siitäkin huolimatta, että ennalta tiesimme kuinka vaikeassa taloudellisessa tilanteessa joudumme toimimaan. Positiivista on se, että ennakoimme onnistuvamme. Ongelmalliselta puolestaan näyttää se, että lähivuodet tulevat olemaan talouden kannalta erittäin haastavia. Haastetta lisää se, että liitolle tulee uusia tehtäviä ALKU-hankkeen seurauksena. Tulevaisuus on taiten hoidettava. Hämeenlinnassa syyskuussa 2009 Juhani Honka maakuntajohtaja 3
4 A. HÄMEEN LIITON TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON ASETTAMAT SITOVAT TAVOITTEET HÄMEEN LIITON TOIMINNALLE VUODELLE 2009: 1. Liitto on toiminut aluehallinnon uudistamisessa ja PARAS -hankkeessa aktiivisesti Kanta-Hämeen maakunnan parhaaksi Hämeen liitto on ollut erittäin aktiivinen toimija Aluehallinnon uudistushankkeessa (ALKU) kevään 2009 aikana. Maakuntahallitus on paneutunut jokaisessa kokouksessaan hankkeen tilanteeseen ja ohjeistanut operatiivisesta johtoa toimimaan asiassa. Hallitus on antanut lausunnan ALKU -lakipakettiluonnoksesta ja valmistautunut antamaan lausuntoa aluekehityslain uudistuksesta. Liitto on ollut aktiivinen ja aloitteinen maakuntien (Uudetmaat ja Hämeet) yhteistoiminta-alueiden muodostamisneuvotteluissa. Maakuntajohtaja on jäsenenä ja yhdyshenkilönä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ja aluehallintovirastojen (AVI) muutosta valmistelevissa työryhmissä. Asiaa on käsitelty ja linjattu liiton johdolla kaikissa neljässä kevään kuntajohtajakokouksessa. Liitto on pitänyt esillä v esittämäänsä aluekehitysliittoideaa. PARAS -hankkeessa liiton toiminta on ollut melko vaatimatonta konsultointia ja tiedonhankintaa jäsenkuntien tarpeisiin. Katsauskaudella 5 8/09 toiminta on jatkunut tämän tavoitteen saavuttamiseksi katsauskaudella 1 4/09 luodun linjan mukaisesti. Maakuntahallitus käsitteli ja linjasi Kanta-Hämeen näkemykset ja tavoitteet AL- KU -hankkeen osalta seminaarissaan Uudistukseen valmistautuminen on edennyt näiden linjausten mukaisesti. Liitto antoi lausuntonsa aluekehityslain uudistuksesta sekä paneutui ELY:jen ja AVI:en strategisiin tulossopimuksiin. 2. Liiton toimintatapa on tarkistettu vastaamaan aluehallinnon uudistuksen vaatimia muutoksia maakunnan liittojen roolissa ja vastuutehtävissä (maakunnan liittojen uudet yhteistoiminta-alueet) Vuosi 2009 on julistettu Hämeen liitossa muutoksiin valmistautumisen vuodeksi. Liitossa on perehdytty liiton voimaan tulevaan roolimuutokseen ja ALKU -hankkeen myötä tuleviin uusiin tehtäviin. Vuoden 2009 aikana tullaan tekemään mahdollisesti tarvittavat organisaatiouudistukset ja toimintatapojen kehittämiset. Suurehko vaikutus organisaatioon ja toimintatapoihin on odotettavissa maakuntien yhteistoiminta-alueiden syntymisen myötä. Kevään 2009 aikana on näitä yhteistoiminta-alueiden muodostamisneuvotteluja valmisteltu aktiivisesti. Maakunnan liitoille tulevat uudet tehtävät ovat pääosiltaan täsmentyneet. Hämeen liitossa niiden hoito on vastuutettu eri vastuualueille. Uusien tehtävien hoidon vaatimat resurssit on pyritty ennakoimaan. Samalla on ryhdytty analysoimaan liiton nykyisiä tehtäviä: Paljonko niistä on ns. epäoleellisia, joista voitaisiin luopua, koska uusien tehtävien suorittamiseksi ei ole odotettavissa lisäresursseja ei valtiolta eikä kunnilta. Hämeen liitto ja Uudenmaan liitto ovat käynnistäneet melko perusteellisen kartoi- 4
5 tuksen siitä kuinka keskinäistä yhteistyötä ja työnjaksoa voitaisiin kehittää. Tarkoitus on saavuttaa sekä synergia- että rationalisointihyötyjä jopa jo vuoden 2009 loppupuolella. 3. Liitto toimii aktiivisesti ja näkyvästi alueensa kokoavana voimana Hämeen liiton strategiassa todetaan mm. Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon nojaava, asiantunteva ja uudistuva, maakunnallinen palveluorganisaatio, joka kokoaa ja jäsentää maakunnan kehittämisnäkemyksen ja toteuttamisvoiman. Uusin ja voimakkain väline maakunnan voimienkokoamisessa on HämePro (ks. myöhemmin tässä osavuosikatsauksessa). Liitto on HämePron nimissä koonnut ja verkottanut maakunnan aluekehitystoimijat (toteuttamisvoimaa) toimimaan maakuntastrategian linjausten mukaisesti. Ks. myös HOC myöhemmin tässä osavuosikatsauksessa. Aluekehitystoimijoiden yhteisvoimaa on syvennetty ja lisätty selvittämällä maakunnassa toimivan 20 aluekehitysorganisaation toimia niissä teemoissa, joissa yhteisen toiminnan on todettu olevan välttämätöntä. Ks. myöhemmin kohdat HämePro ja HOC tässä osavuosikatsauksessa. Hämeen liitto järjesti Häme Päivän jonka teemana oli Vanajavesi kuntoon ja jonka tarkoituksena oli koota Kanta-Hämeen kehittämistyötä tekevät yhteiseen tilaisuuteen mm. keskustelemaan maakunnan kehittämiseen liittyvistä asioista. 4. Liitolla on strategiansa mukaiset päivitetyt toimintasuunnitelmat maakunnan positiivisen kehittymisen varmistamiseksi Kevään 2009 liitto on terävöittänyt myös oman toimintansa suunnittelua. Liiton strategia on jatkuvan tarkistamisen kohteena. Strategiasta johdetaan toiminta- ja taloussuunnitelmat - vuoden 2010 osalta niiden valmistelu on aloitettu vuoden 2009 keväällä. Uutena toiminnan ohjausvälineenä on liitossa valmistauduttu tuloskorttikäytäntöön siirtymistä. Tuloskorttikäytäntöön siirtymisen valmistelu on saatettu aktiiviseen vaiheeseen. Johtoryhmän kehittämiskoulutuksen suunnittelu on käynnistetty. TTS on valmisteltu niin, että luonnos voidaan maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen lähettää jäsenkuntiin lausunnoille. Maakuntasuunnitelman (Häme 2035) valmistelu on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laadinta on ollut aiempaa selvästi vaativampi tehtävä, koska se on nyt nivellettävä yhteen sekä Hämeen- että Uudenmaan ELY:n strategisen tulossopimuksen kanssa. Seuraavan maakuntaohjelman on määrä valmistua keväällä Myös sen valmistelu on aloitettu. Maakuntakaavan uudistustyön suunnittelu on sekin aloitettu osavuosikatsauskaudella 5 8/09. 5
6 2. HÄMEEN LIITON OPERATIIVINEN TOIMINTA 2.1. Operatiivisen toiminnan yhteiset tehtävät Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2009: 1. Uuden EU-ohjelmakauden hankkeita on toteutuksessa ja ne tukevat maakuntaohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista Liiton rahoittamia hankkeita on käynnissä neljä ja lisäksi edellisen ohjelmakauden ns. jatkoaikahankkeita kuusi. Huhtikuun lopussa päättyneessä avoimessa haussa tuli uusia hakemuksia kolme kappaletta. Rahoitettiin kolme uutta EAKR-hanketta, jotka käynnistyivät toukokuun alussa. Kuusi edellisen ohjelmakauden hanketta päättyi kesäkuussa. 2. Tulevan alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO-ohjelma) toteuttamisen valmistelu on tehty liiton toimien osalta Liitto järjesti maaliskuussa kaikkia kolmea seutukuntaa koskevan KOKO-ohjelman aluetyöpajan, jossa kartoitettiin KOKO-alueiden vahvuuksia. Työpajan tuloksia on hyödynnetty ohjelmien valmistelussa. Kaikilta kolmelta seutukunnalta jätettiin hakemus KOKO-ohjelmaan. Maakunnan yhteistyöryhmän yvaryhmä teki ohjelmaesityksistä vaikutusarvioinnin. Liitto antoi elokuussa työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon em. hakemuksista. 3. Maakunnallinen ennakointiverkosto toimii Häme Open Campus (HOC) -konseptin puitteissa, Hämeen liiton tietopalvelu vastaa maakunnan ja liiton oman kehittämistyön tarpeisiin Hämeen maakunnan ennakointiverkoston kehittämistä valmisteltiin osana HOC-konseptia. Maakunnan kehittämisrahahakemus jätettiin huhtikuun lopussa. HOC ennakointi -hankkeessa luodaan menettely tiedon hankinnalle, johtopäätösten teolle ja päätöksen teon tuelle, siis ennakoinnin parhaalle mahdolliselle käytölle. Hankkeessa rakennetaan ja vakiinnutetaan maakunnallisen ennakointiverkoston toiminta. Ennakoinnin menettelytavat ja työtavat juurrutetaan maakuntaan. HOC ennakointi -hankkeen rahoitus hyväksyttiin kesäkuussa Hanke käynnistyy syksyllä 2009 HOC-hankkeen osana. Tilasto- ja tietopalvelu on liiton jatkuvaa palvelu- ja kehitystyötä. 4. Maakuntavaltuusto hyväksyy maakunnan tarkistetuksi strategiaksi maakuntasuunnitelman syksyllä
7 Maakuntasuunnitelman valmistelu aloitettiin vuonna Maakuntavaltuusto arvioi edellisen maakuntasuunnitelman toteutumista syysseminaarissaan. Maakuntasuunnitelman painopisteitä ja sisältöä työstetään HämePron ja maakunnan muiden kehittäjäverkostojen kautta. Suunnitelmassa keskitytään niihin asioihin, joissa maakunnallinen yhdessä tekeminen on välttämätön onnistumisen edellytys, joista voidaan yhdessä sopia ja joihin voidaan vaikuttaa. Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntasuunnitelman syyskokouksessaan Maakuntasuunnitelman valmistelu on jatkunut. Tulevaisuusverstaassa ja tulevaisuuden tutkimuskeskuksen sen pohjalta tekemässä työssä on hahmoteltu megatrendejä ja niiden vaikutuksia Hämeessä. Työssä on haettu Hämeen vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia ja niihin johtavia polkuja. Maakuntasuunnitelmaa ovat käsitelleet mm. maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, kuntajohtajat sekä HämePro-verkosto. Maakuntasuunnitelman painopisteiksi ovat valikoituneet uudistumiskyky, työelämä ja osaaminen, kansainvälistyminen, saavutettavuus sekä asuminen. Läpäiseviä teemoja ovat kestävyys, hyvinvointi, yhteistyö ja vetovoima. 5. Hämeen liiton kansainväliset hankkeet ja muut toimet tukevat maakunnan yrityselämän kansainvälistymistä Hämeen liitto on mukana Hämeen maakunnan toimijoiden yhteisessä EAKR-rahoitteisessa GLOBALhankkeessa, joka rahoittaa maakunnan kansainvälisten hankkeiden valmistelua. Tavoitteena on lisätä maakunnan kansainvälistä osaamista ja EU-rahoitusta. Hämeen liitto on osallistunut kolmen kansainvälisen hankehakemuksen valmisteluun: - CREATOR (väestön ikääntymisen mahdollisuudet yrittäjyydelle, Interreg IV C ohjelma) - ACCR (ilmastomuutoksen haasteet alueilla, Itämeren alueen Interreg IV B ohjelma) - BIZCON (Pietarin yrityskontaktipisteiden verkosto, Central Baltic Interreg IV A ohjelma Hankkeiden rahoituspäätökset tehdään loppuvuodesta BIZCON -hankkeen hakemusta on valmisteltu jätettäväksi Central Baltic Interreg IV A -ohjelmaan lokakuussa Valmisteluun on saatu GLOBAL-rahoitusta. CREATOR ja ACCR -hankkeiden rahoituspäätökset tehdään vuoden viimeisen kolmanneksen aikana. Kansainvälisten asioiden yhteistyöstä on neuvoteltu maakuntien yhteistoiminta-alueen puitteissa. Tavoitteena on mm. Brysselin toimiston järjestäminen uudelta pohjalta. 6. Hämeen liitto toimii yhtenä kärkiliittona ALKU -hankkeen toteutuksessa ja maakunnan littojen rooliuudistuksessa Ks. edellä kohta 1 7
8 Hämeen liitto järjesti kesäkuussa kolme ALKU-hankkeen kokousta, joissa tulevan yhteistoiminta-alueen toimintaa valmisteltiin. Erilliset kokoukset pidettiin Hämeen liiton ja Uudenmaan liiton välillä, neljän Etelä- Suomen maakunnan kesken ja neljän Etelä-Suomen maakunnan ja valtion aluehallinnon viranomaisten kesken. Liitto on eri yhteyksissä ylläpitänyt keskustelua aluekehitysliitto aloitteestaan ja tulevaisuuden maakuntarakenteesta ja maakuntahallinnon järjestämisestä Maakuntaohjelman toteuttaminen Yritykset ja innovaatiot Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2009: 1. Hämeen keskeiset kehittäjätoimijat edistävät ja toteuttavat yhdessä sovittuja strategisia linjauksia HämePro -työhön perustuen HämePro-työssä on haettu niitä teemoja ja painopisteitä, joissa yhteinen, maakunnallinen tekeminen on välttämätön onnistumisen edellytys. Maakunnan keskeiset kehittäjätoimijat linjasivat HämeProtahtosopimus 2008:ssa yhteisiksi painopisteiksi: 1. Tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan kehittäminen, 2. Työvoiman määrän, laadun ja rakenteen hallinta 3. Saavutettavuus 4. Kansainvälistyminen 5. Vetovoimaisuus, Häme-brändin vahvistaminen ja markkinointi. Painopisteille on osoitettu vetovastuut, työryhmät ja resurssit. HämePro-työssä valmistellaan myös maakuntasuunnitelman sisältöä. Vuonna 2009 Hämeen liitto on käynnistänyt työn, jossa käydään noin 20 kehittäjäorganisaation johdon kanssa teemoittain läpi ajankohtaiset käytännön toimet ja pitemmän aikavälin tavoitteet sekä tehtäväkohtaiset kumppanuudet. Tarkoituksena on edistää ja roolittaa toimijoiden työtä. HämePron puitteissa liitto käynnisti myös aluekehitystyöhön liittyvien instituutioiden analysoinnin. Tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan kehittämiseksi Hämeen ammattikorkeakoulu pilotoi keväällä 2009 toimintamallia (Orchidea), jossa ideoita kootaan, valitaan ja saatetaan parhaaseen mahdolliseen käsittelyyn. Toiminta laajennetaan maakunnalliseksi tulevan syksyn ja talven aikana. Maakunnan tärkeimmän teollisen toimialan, metalliteollisuuden, tukemiseen tähtäävänä toimena käynnistyi sopimuspohjaisesti Konepolis-hanke, jossa päävastuullinen on Teknologiakeskus Techvilla Oy. Sopimuskumppaneina ovat Hämeen ammattikorkeakoulun Riihimäen yksikkö, Innosteel Factory Oy sekä Eleforss Oy. Tarkoituksena on toimialan tukemisen ohella kone- ja metallialan suunnittelutyön ja protovalmistuksen säilyminen Suomessa. Monen aluekehitystoimijan yhteistä tekemistä vaativien teemojen osalta haastateltiin maakunnassa toimivien aluekehitysorganisaatioiden henkilöstöä. Haastateltuja organisaatioita oli 21. Organisaatioiden sitoutumisesta ja kullekin luontaisesti soveltuvista toimista valmistellaan raportti. 8
9 Aluekehitystyöhön muodostuneiden institutionaalisten piirteiden selvittämiseksi valmisteltiin kysely, joka on tarkoitus toteuttaa talven aikana. Tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan pilotointi Ochidea -mallilla käynnistyi. Metallialalla osaamisintensiivisiä palveluja tarjoavat tahot Riihimäen, Forssan ja Hämeenlinnan seuduilta valmistelivat Konepolis -hankkeen yhteydessä keskinäisen yhteistoiminnan perusajatukset sisältävän sopimuksen. Muotoutumassa olevan wellbeing-klusterin kehittämistyötä vauhditettiin maakunnan eri toimijoiden neuvotteluilla, seminaareilla ja kansainvälisellä foorumilla. Toimialan kansainvälistymisestä ja sen tuomista mahdollisuuksista tehtiin selvitys. Toimiala kirjattiin ohjelma-asiakirjoihin yhtenä kehittämisen painopistealueena. 2. Hämeen liitto toimii maakunnallisen markkinoinnin koordinoijana, painopisteitä ja kohderyhmiä tiivistäen Markkinointi hankkeen tavoitteena on uudistaa ja nostaa maakunnallinen markkinointi uudelle, entistä korkeammalle tasolle. Hankkeessa synnytetään nykyistä tiiviimpiä kumppanuuksia ja yksityisen rahoituksen osuutta markkinointitoimista kasvatetaan pitkäjänteisellä tähtäyksellä. Muuttuneissa tilanteissa haetaan kaiken aikaa tehokkaampia tapoja toimia. Talouden taantuman myötä ulkopuolisen rahoituksen kerääminen on osoittautunut edelleen vaikeammaksi. Hankkeen koordinaatiovastuuta on siirretty vuoden 2009 osalta Hämeen Matkailu Oy:lle. Hämeen liitto säilyy edelleen hankkeen ja Häme-brändin omistajana ja hallinnoijana. Hankkeen talousarvio säilyy ennallaan. Alkuvuoden aikana markkinointihankkeen puitteissa on osallistuttu Matka messuille, kaksille lääkäri- ja yksille sairaanhoitajapäiville, toteutettu maakunnan yhteisiä markkinointimateriaaleja sekä vahvistettu maakunnan sisäistä markkinointia ja lamantorjuntaa. Häme-markkinoinnin viestinnällistä teemaa on tiivistetty entisestäänkin. Vetovoiman lisääminen on niin sisäisen kuin ulkoisenkin markkinoinnin keskeinen painopiste. Yhteinen tavoite (vetovoimaisuus) on myös kirjattu HämePro-tahtosopimukseen. Hämeen liitto on vastannut markkinointihankkeen hallinnosta, kuten tähänkin saakka. Vastuu Riihimäen seudun alueellisesta koordinoinnista on siirretty kuluvan vuosikolmanneksen aikana Hämeen liitolle. Keskeinen toiminta on ollut Riihimäen seudun toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen sekä käytännön toimien ajantasaistaminen esim. hame.fi-päivitystyö ja koordinointi. Häme-osasto oli myös esillä Valkeakosken Asuntomessuilla Tämä on ollut Hämemarkkinoinnissa malliesimerkki (Häme-brändin) nostamisesta uudelle korkeammalle tasolle. Tässä on hyödynnetty paikan markkinoinnin mahdollisuuksia niin rajapintayhteistyössä maakuntarajojen läheisyydessä kuin lähialueen hyödyttämisessä vetovoiman kasvattamiseksi (Hämeessä) Osaaminen ja työllisyys Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2009: 1. Maakunnan koulutusstrategia on päivitetty 9
10 Maakuntahallitus nosti viime vuonna maakunnan korkeakoulutuksen ja korkeakouluyhteistyön kehittämisen maakunnan kehittämisen yhdeksi keskeisimmistä asioista. Tämän vuoksi Hämeen liiton toiminta koulutusstrategian päivityksen osalta on painottunut nimenomaan tähän teemaan ja sitä kautta Häme Open Campus -konseptin käynnistämiseen. Katso edellä osavuosikatsaus 1-4/09 sekä seuraavassa Häme Open Campus (HOC). Valtakunnan tasolla on käynnissä korkeakoulujen rakenteellinen uudistaminen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ylläpitäjäverkon kokoaminen. Hämeen liitto on osaltaan ollut mukana ja antanut asiantuntemustaan näihin hankkeisiin. 2. Häme Open Campus (HOC) on käynnistynyt ja toimii maakunnan avoimena koulutus- ja tutkimustoiminnan verkostona Hämeen maakunnan keskeiset toimijat kehittävät yhteistyössä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyötään Häme Open Campus (HOC) konseptin puitteissa siten, että tulevaisuuden Häme on avoimen toimintakulttuurin, korkean osaamisen, innovatiivisen yritystoiminnan ja yhteistyön maakunta. HOC-konsepti valmisteltiin laajalla yhteistyöllä maakunnan kehittämisrahahankkeen avulla syksyllä 2008 ja talvella Toteuttajien kesken on valmisteltu aiesopimus ja rahoitus HOC:n ensimmäiselle toimintavuodelle on varmistettu. HOC:n projektijohtajana toimivan aktivaattorin rekrytointi käynnistettiin. Keväällä aloitettu HOC-aktivaattorin rekrytointi saatiin päätökseen kesäkuun alussa. Aktivaattoriksi valittu Pipa Heinonen aloitti tehtävässä Hänen tehtävänään on yhdessä verkostossa mukana olevien tahojen kanssa käynnistää ja organisoida HOC:n toiminta. Häme Open Campuksen toiminta rakentuu kolmen toimintalinjan ympärille. Toimintalinjat ovat koulutus ja tutkimus, innovaatiot ja yritykset sekä kansalaisvaikuttaminen. Toimintalinjakohtaisista pilottihankkeista päätetään alkusyksystä Hämeen liiton rooli ja vastuu maakunnan koulutusasioiden kehittämisessä on kirkastettu Hämeen liiton keskeiset koulutuspoliittiset ponnistukset toteutuvat HOC-konseptin valmistelussa ja käynnistämisessä. Hämeen liitto toimii ainakin alkuvaiheessa HOC:n kotipesänä. Hämeen liitto on toiminut HOC:n kotipesänä. Liitto valmistautuu ottamaan vastaan ALKU-hankkeen mukanaan tuomat tehtävät koulutuksen keskipitkän ja pitkän aikavälin ennakoinnin koordinoijana Kilpailukykyiset toimintaympäristöt Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2009: 1. Maakuntakaavan päivityksen edellyttämät selvitykset ovat valmistuneet siten, että maakuntavaltuusto voi syyskokouksessaan päättää maakuntakaavan tavoitteista. 10
11 Valmisteltiin maakuntakaavan toteuttamissuunnitelmaa ja seurantaohjelmaa tuottamalla kaavan toteutumista ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä kuvaavaa ja mittaavaa aineistoa. Osallistuttiin Riihimäen Hyvinkään kaupunkiseudun maankäytön kehityskuvan valmisteluun. Kehityskuvaraportti valmistui ja saatettiin kuntiin lausunnoille. Ohjelmoitiin maakuntakaavan tarkistamisen edellyttämiä taustaselvityksiä ja valmisteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Laadittiin kartta-analyysejä ja teemakarttatarkasteluja maakuntakaavan toteuttamistilanteesta. 2. Asumisen maakunnallinen strategiatyö on käynnissä laajassa yhteistyössä. Asumisen maakunnallinen kehittämishanke Asumisen Häme käynnistettiin tammikuussa. Alkuvuonna työtä tehtiin erityisesti tietopohjan rakentamiseksi hankkeeseen palkatun projektihenkilön resurssilla. Hankkeeseen koottiin lisäksi maakunnallisesti kattava yhteistyöryhmä, joka sitoutuu työskentelemään seminaarimuotoisesti syksyn 2009 ja kevään 2010 ajan. Yhteistyöryhmään saatiin mukaan laaja joukko asumisen ja yhdyskuntarakenteen asiantuntijoita eri aloilta sekä lisäksi kaksi toimittajaa mahdollisimman tehokkaan ja avoimen tiedottamisen varmistamiseksi. Kevään aikana ohjelmoitiin ensi syksyn ja talven työ ja käynnistettiin alkusyksyn seminaaritilaisuuksien järjestäminen. Tietopohjan rakentamista jatkettiin projektihenkilön toimesta. Syksyn seminaaritilaisuuksien järjestämistoimia jatkettiin sekä lyötiin lukkoon lopullinen koko talvikauden seminaariohjelma. Hankkeen puitteissa käynnistettiin konsulttityö Metka -projektin saattamiseksi maakunnan mittakaavaan (Metka = Metropolialueen kestävä aluerakenne). Metkan vaatimien lähtöaineistojen työstäminen aloitettiin hankkeen omana työnä. Hankkeen seminaarisarjan ensimmäinen osa Hämeen vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat pidettiin Hämeenlinnan Verkatehtaalla Tilaisuus koostui professori Sirkka Heinosen luento-osuudesta sekä luennon jälkeen pidetystä professori Heinosen vetämästä tulevaisuusverstas -työpajasta. 3. Valtatie 2:n nopeustasoa voidaan nostaa Valtatien 2 perusparannushanke välillä Vihti-Pori valmistui. Parannustyön vihkiäisiä vietettiin Jokioisten varalaskupaikalla. Karkkila-Humppila välin parantamissuunnitelman laatiminen käynnistyi. Tavoitteena on nopeustason nostaminen 100 km/h:iin. Liitto osallistuu yhdessä Forssan kaupungin kanssa suunnitteluhankkeeseen :n rahoitusosuudella. Karkkila Humppila välin tiesuunnitelman laatiminen eteni aikataulun mukaisesti. 4. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan perustuva aiesopimus on allekirjoitettu ja sitä toteutetaan sopimuksen mukaisesti 11
12 Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui. Suunnitelmaraportti julkistettiin ja siihen liittyvä aiesopimus allekirjoitettiin Hämeenlinnan Raatihuoneella järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Pyrittiin edistämään eri muodoin liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumista ja huomioon ottamista eri toimijoiden suunnitelmissa ja toiminnoissa. Päärataa koskeva aluevarausselvitys käynnistyi yhdessä Ratahallintokeskuksen kanssa. Osallistuttiin pääradan välityskyvyn lisäämiseen tähtäävään Pasila Riihimäki välin yva selvitykseen maankäytön asiantuntijana. 5. Liiton ohjauksessa olevat maakunnalliset kehittämisen suunnitelmat valmistuvat aikataulussaan Yhdyskuntatekniset järjestelmät ja -palvelut: Osallistuttiin maakunnallisena asiantuntijana muun muassa seuraavien selvitysten ja tutkimusten valmisteluun ja laadintaan: - Etelä-Suomen jätehuollon alueellinen jätesuunnitelma. Työtä koordinoi ympäristöhallinto. Työ on kesken. - Laajakaistastrategian toteuttaminen maakunnassa yhteistyössä kuntien ja tietoliikenneorganisaatioiden kanssa. - uusiutuvien energiavarojen saanti- ja käyttöpotentiaalia koskeva selvitys. Kyseessä on yhteisselvitys Hämeen ammattikorkeakoulun ja kotimaisen energia-alan toimijoiden kanssa. Hankkeelle on haettu rahoitusta työvoima- ja elinkeinokeskuksesta. - Forssan kaupunkiseudun vesihuollon toimintavarmuutta parantavat pitkän ajanjakson ratkaisut. - Pohjavesien suojelun ja kehittyvän maankäytön ongelmallisten ja kriittisten alueiden inventointi. Kyseessä on yhteisselvitys Hämeen ympäristökeskuksen kanssa. Selvitys käynnistyi toukokuussa. Selvitys tukee kuntien yleis- ja asemakaavoitusta sekä maakuntakaavan uudistamista. Ympäristö- ja matkailu: Hämeen järviylängön luontomatkailun kehittämishankkeen (MKR-hanke) saatiin päätökseen. Hanke oli Lopen vetämä ja Tammelan ja Rengon kuntien yhteinen hanke, jossa Hämeen liitto oli myös partnerina mukana. Hämeen liiton vastuualueeseen kuului ulkoilukartta- ja luontomatkailuporttaalin toteutus osana hame.fi -sivustoa. Porttaalin raakavedos saatiin valmisteltua ja projektin päätyttyä porttaalin ylläpitovastuu siirtyi Lopen kunnalta Hämeen virkistysalueyhdistykselle. Hankkeessa toteutettiin myös Hämeen järviylängön luontoon.fi porttaaliin Hämeen järviylängön pilottisivut yhteistyössä metsähallituksen kanssa. Myös tämä yhteistyösopimus siirtyi Lopen kunnalta virkistysalueyhdistykselle. Projekti tuotti myös hame.fi -sivuston Hämeen järviylänkö Erä Häme osion. Projektin toimenpiteillä on edistetty maakunnan keskeisiä asumiseen ja elinkeinopolitiikkaan liittyviä strategioita ja toimenpideohjelmia. Projektissa verkotettiin järviylängön matkailuyrityksiä, kehitettiin ja paketoitiin ohjelmapalveluita. Projekti tuotti kaksi laavutukikohtaa ja yli 50 km ulkoilureitistöjä. 12
13 Järviylänköprojektin puitteissa liittyen Häme luontomatkailukarttaporttaaliin kerättiin perusaineistoja maakunnalliselle ympäristöllisiin vetovoimatekijöihin perustuvalle luonnon-, kulttuurin- ja maaseutumatkailun kehittämissuunnitelmalle. Osallistuttiin Suomen matkailutiet -esitteen julkaisun toteutukseen laatimalla Hämeen Härkätietä koskeva aineisto. Esite on kansainvälisessä jakelussa kappaleen painoksella. Maakunnallisessa jakelussa on kpl. Osallistuttiin Hämeen tiepiiriin vetämään matkailun palveluviitoituksen maakunnallisen strategian laatimiseen, joka laadittiin tiepiirin koko alueelle yhteistyössä kolmen maakunnallisen liiton kanssa. Työ valmistui kevään aikana. Valmisteltiin yhdessä kuntien kanssa laajakaistastrategian toteuttamista maakunnassa. Hanke-esityksiä valmisteltiin Hämeenlinnaan, Lopelle, Tammelaan ja Ypäjälle. Valmisteltiin yhdessä ympäristökeskuksen kanssa pohjavesialueiden rajausten ja luokituksen tarkistusta. Samoin valmisteltiin yhdessä ympäristökeskuksen kanssa kylien vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Osana Hämeen ulkoilu- ja matkailukarttaporttaalityötä on kerätty aineistoja ja arvioitu kehittämisen suuntaviivoja koskien maakunnan luonto- ja maaseutumatkailun kehittämissuunnitelmaa. Karttaporttaalin teknisiä ratkaisuja on hiottu ja sisältöä syvennetty. Tavoitteena on saada porttaalista myös paikallisia ja seudullisia ulkoilutarpeita palveleva palvelupinta. Projektiin liittyen on jatkettu reitistösopimusten tekoa, jotka turvaavat matkailupalveluiden kattavuuden ja julkaistavien aineistojen oikeellisuuden Tukitoiminnot ja sisäinen kehittäminen Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2009: 1. Liiton valmiutta muutoksiin lisätään parantamalla joustavuutta asiantuntijuuksien käytössä Tulevia rekrytointeja ja hankittavaa osaamista on käsitelty siten, että tuleva aluehallinnon uudistus ja liiton toiminnan painopisteet on pyritty ennakoimaan. Liiton ja jäsenkuntien, sekä yleinen taloudellinen tilanne, on otettu huomioon. Kuntien ja liiton taloudellisen tilanteen ja vuoden 2010 taloustilanteeseen varautumisen vuoksi ei suunniteltua rekrytointia ole tehty. 2. Liiton taloutta hoidetaan jäsenkuntien maksuosuuksien puitteissa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen tuloslaskelmassa toimintatulojen toteutuma oli ,23 (27,6 %) ja toimintamenojen toteutuma oli ,62 (26,1 %). Menoista vain henkilöstökulut ja vuokrat toteutuvat tasasuuruisina. Tuloista ainoastaan jäsenkuntien maksuosuudet ja kesäyliopiston valtionosuudet kertyvät kuukausittain tasasuuruisina. Toimintakate oli ,61 ja tilikauden ylijäämä oli ,41. Tuloslaskelmassa korkotulot tulevat jäämään alle puoleen arvioidusta rajun korkokannan laskun vuoksi. Poistoja ei ole kirjattu. Tässä vaiheessa vuoden 2009 talousarvion ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. 13
14 Osavuosikatsaus 1 8/09: Talousarvion käyttötalousosassa maakuntavaltuuston ja -hallituksen myöntämiä määrärahoja ei ole ylitetty. Tuloslaskelmassa toimintatulojen toteutuma oli ,08 (60,9 %). Jäsenkuntien maksuosuustuloja kannettiin elokuun loppuun mennessä (66,7 %). Toimintamenojen toteutuma oli ,33 (56,4 %). Henkilöstömenoja syntyi ,29 (60,2 %). Toimintakate oli ,75. Toimintatulot ovat toteutuneet 4,5 prosenttiyksikköä menoja suurempina. Liiton menoista vain osa toteutuu säännöllisinä. Toteutuneen kahden vuosikolmanneksen ja loppuvuoden ennusteen perusteella voidaan arvioida, että toimintakate (netto) tulee tilinpäätöksessä toteutumaan positiivisena (talousarvio ). Suomen kansantalouden nopeasta syöksykierteestä johtuen pankkien maksamat korot ovat kuluvana vuonna olleet poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Em. syystä Hämeen liitolle kertyi rahoitustuloja vain 5 769,25 (23,2 %) ja korkokertymän arvioidaan tilinpäätöksessä jäävän alle euron. Elokuun lopussa tilikauden tulos oli , kun poistot olivat kirjaamatta. Tuloksenkäsittelyerät kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Elokuun lopun 2009 tuloslaskelmassa tilikauden ylijäämä oli poikkeuksellisen hyvä, Tässä vaiheessa vuotta voidaan ennakoida tilikauden yli-/alijäämän toteutuvan ylijäämäisenä tilinpäätöksessäkin. 14
15 3. HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 3.1. Kesäyliopistotoiminta Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2009: 1. Koulutustoiminnan tavoitteet ja mittarit taulukon 1 mukaisesti Osavuosikatsaus 1 4/09 Kevätlukukauden opetustoiminta on ollut määrältään selvästi edellisvuotta suurempi. Kurssien määrän kasvua selittävät oikeustieteen opintojaksojen kuulustelut. Sen sijan lähiopetus on ollut viime vuoden tasolla. TAULUKKO 1. Kesäyliopistotoiminnan tulostavoitteet vuodelle 2009, toteutuma 1 8/2009 ja vertailu vuosien 2007 ja 2008 toteutumaan. KESÄYLIOPISTOTOTOIMINTA TP 2007 TA 2008 TA / /2008 -tavoitteet ja mittarit - toteutuma - toteutuma - tavoite - toteutuma - toteutuma TOIMINNAN MÄÄRÄ JA LAAJUUS - lähiopetuskurssien lukumäärä kaikki kurssit yhteensä opetustunnit opiskelijatunnit opiskelijamäärä (netto) kurssien osallistumismäärä (brutto) TEHOKKUUS, TALOUDELLISUUS JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET - opetustunnin hinta 139,2 156,5 158,9 ei lasketa ei lasketa - koulutustoiminnan menot/opiskelijatunti 7,2 7,9 7,0 ei lasketa ei lasketa - maksutulot/opiskelija 131,3 123,6 124,7 ei lasketa ei lasketa - toimintakulut/osanottaja 153,7 135,6 175,2 ei lasketa ei lasketa VOIMAVARAT - henkilökunnan työvuodet (toimisto) 6,3 6,4 6,6 ei lasketa ei lasketa - opetushenkilökunnan lukumäärä kpl ei lasketa ei lasketa TOIMINNAN LAATU - koulutuksen arviointi (asiakastyytyväisyys) 4,28/5.00 4,38/5,00 4,10/5,00 ei lasketa ei lasketa Kesälukukauden kurssitoiminta säilyi edellisvuoden tasolla: kursseja pidettiin lähes yhtä paljon, mutta opetustunteja kertyi selvästi enemmän. Netto-opiskelijamäärä ylitti 3000:n jo kesällä ja osallistumisia eri kursseilla oli 4568 eli 19 % enemmän kuin viime vuonna. Kasvu selittyy lähinnä päivähoidon kahdesta suuresta koulutuspäivästä ja suositusta elokuvaseminaarista Aulangolla. Lukiolaiskurssien kysyntä laski 12 % avoimen yliopisto-opetuksen suosion säilyessä lähes ennallaan. Kuitenkin Tampereen yliopiston avoimeen yliopisto-opetukseen osallistui lähes kolmannes vähemmän opiskelijoita kuin kesällä Kesäyliopisto avoimen yliopisto-opetuksen solmukohta: opetustarjonnan pääpaino monipuolisessa yliopisto-opetuksessa, jossa korostuu tutkintotavoitteisten oikeustieteen opiskelumahdollisuuksien laajentuminen. 15
16 Opetusohjelma 2009 valmistui Koulutusohjelma sisältää lähinnä Tampereen avoimen yliopiston kesälukukauden opetuksen ja suunnitelman syyslukukaudella aloitettavasta koulutuksesta Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa. Yhteistyöverkosto koostuu yhdeksän eri yliopiston ja korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesta opetuksesta. Tutkintotavoitteisissa HTK-opinnoissa (ympäristö-, rikos- ja prosessi, Eurooppa-, hallinto-, siviili- ja finanssioikeus) on 112 opiskelijaa ja ilmoittaminen syksyllä alkavaan uuteen koulutukseen on jo käynnistynyt. Kiinnostus Joensuun yliopiston oikeustieteen HTK opintoihin on jatkunut. Elokuussa alkaneeseen koulukseen on ilmoittautunut 81 uutta opiskelijaa. Kaikkiaan jatkavia HTK -opiskelijoita on nyt 154. Kesäyliopiston uusi koulutusohjelma 2/ valmistui Ohjelma painottuu avoimeen yliopisto-opetukseen. Kesäyliopiston kirjoittajakoulun roolin vahvistaminen. Opetusohjelmassa on Jyväskylän avoimen yliopiston kirjoittamisen perus- ja aineopinnoista. Opiskelijoita on 21. Muille kirjoittajakursseille Hämeenlinnassa ja Riihimäellä on osallistunut 24 opiskelijaa. Opintoja on tuettu opintosetelillä. Ensimmäinen Suomen Ateenan instituutissa järjestetty luovan kirjoittamisen kurssi onnistui hyvin (arviointi 4,6/5). Osanottajia oli Ateenassa Strategiaa käytäntöön, osallistuminen Hämeen Open Campus -verkoston toimintaan. Kesäyliopisto on osallistunut HOC -hankkeen ohjaustyöskentelyyn. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut kesäyliopiston tiederehtori Jarmo Viteli, jäsenenä rehtori Jari Tiainen ja sihteeristössä koulutuskoordinaattori Mervi Mielty. HOC -konseptisuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin. Hanke on rahoitettu maakunnan kehittämisrahalla. Lukuvuoden 2009 laajin tapahtuma Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi toteutettiin jo 20. kerran huhtikuun lopulla 2009 Aulangolla teemalla Me tahdomme -huominen on täällä tänään. Konferenssissa, työpajoissa ja verkossa toteutetussa Online -konferenssissa oli kaikkiaan 1777 osanottajaa (netto-opiskelijoita 1424). Uutuutena oli mm. ITK -junior -katselmus, jonka toteutukselle on saatu opetusministeriön erityisavustus. Avoimet Verkostot Oppimiseen (AVO) -hanke Hämeen kesäyliopisto on mukana opetusministeriön hallinnoimassa Manner-Suomen ESR-ohjelman (TL3) Avoimet Verkostot Oppimiseen (AVO) -hankkeessa. Hankkeen rahoittava viranomainen on Lapin lääninhallitus ja koordinaattori Suomen eoppimiskeskus ry. Kesäyliopiston osuus rahoituksesta vuosina on yhteensä euroa. Hankkeen tavoitteena on mm. vahvistaa laadukasta avointen sisältöjen tuotantoa, verkottaa ja kouluttaa avainasiantuntijoita sekä synnyttää avoin ja monialainen oppimisympäristö ja toimintatapa. Kesäyliopiston tehtävänä on kehittää Online ITK -konseptia eli suunnitella 16
17 ja toteuttaa verkossa tapahtuva konferenssi, joka on osa varsinaisia ITK -konferenssipäiviä. Online ITK on uudenlainen tapa osallistua aktiivisesti konferenssiin, kohdata alan ihmisiä ja syventää omaa osaamistaan ilman paikan päälle matkustamista. Ensimmäinen Online ITK -tapahtuma järjestettiin Tapahtuma toteutettiin täysin verkossa (Adobe Connect Pro -yhteys) ja ennakkoilmoittautuneita oli 59 kpl. Tapahtuman ympärille rakennettiin sosiaalisen median ympäristö osoitteeseen jossa toimintaa on jatkettu. Online ITK -sivusto toimi myös aktiivisesti varsinaisten ITK -konferenssipäivien yhteydessä. HOC -hankkeelle palkattiin aktivaattori. Kesäyliopisto on sitoutunut aiesopimuksen mukaisesti osaltaan tukemaan avointa innovaatio- ja yhteistyöverkostoa. Avoimet Verkostot Oppimiseen (AVO) -hanke AVO / Online ITK osahankkeen toimintasuunnitelmaa ja aikataulua on kevään aikana tarkennettu. Kesäkuussa käynnistettiin tarjouskilpailu verkkokokous- ja konferenssijärjestelmien selvitystyön tekemisestä. Selvitystyössä on tarkoitus kartoittaa laaja-alaisesti olemassa olevia verkkokokousjärjestelmiä ja niiden mahdollisuuksia mm. Online ITK tapahtuman järjestämisessä. Järjestelmiä tarkastellaan muun muassa teknisestä, vuorovaikutuksellisesta, käytettävyyden, kustannustehokkuuden, käyttötarkoituksen ja hallinnan näkökulmasta. Selvitystyön tekijäksi valittiin heinäkuun lopussa Mediamaisteri. Työn esiselvitysvaihe päättyi ja työ valmistuu kokonaisuudessaan lokakuun alkupäivinä. Selvitystyötä on ohjannut ja valvonut erillinen ohjaustiimi. Osahankkeessa on tarkoitus loppuvuoden 2009 aikana järjestää koulutustilaisuuksia selvitystyön perusteella valittujen potentiaalisten lähitulevaisuuden verkkokokous- ja konferenssijärjestelmien käytöstä. Koulutusten yhtenä kohderyhmänä ovat Hämeenlinnan koulujen opettajat. Online ITK tapahtumat jatkuvat jälleen vuoden 2010 alussa. Tapahtumia on tarkoitus järjestää edellä mainittujen, selvitystyössä vahvasti esille nousevien verkkokokousjärjestelmien kautta. Myös ITK konferenssissa ( ) on tarkoitus lähettää joitakin esityksiä verkkovälitteisesti, jolloin myös etäosallistujien on mahdollisuus nähdä hieman esitystarjontaa tapahtumasta. 17
18 B. TALOUSARVIO VUODELLE 2009 JA SEN TOTEUTUMINEN Käyttötalousosan toteutuminen Maakuntavaltuusto Jäsenkuntien edustajainkokous kokoontui ja valitsi Hämeen liiton maakuntavaltuustoon 54 valtuutettua ja henkilökohtaista varavaltuutettua. Maakuntavaltuuston ensimmäinen kokous pidettiin Häme-päivä järjestettiin LinnaJazz tapahtuman yhteydessä Tapahtuman järjestäjälle maksettiin euron avustus. Valtuuston toimintamenot ajalla olivat (56,5 %). Toimintatulot koostuivat jäsenkuntien maksuosuuksista eurosta (66,7 %). Toimintakate oli Tarkastuslautakunta Edellinen tarkastuslautakunta kokoontui huhtikuussa 2009 kaksi kertaa vuoden 2008 toiminnan ja talouden arviointia varten. Kunnallisvaalikauden päätteeksi tarkastuslautakunta, maakuntahallitus ja maakunnan kuntajohtajat tekivät yhteisen työseminaarimatkan Helsinkiin ja Tallinnaan. Maakuntavaltuuston valitsema uusi tarkastuslautakunta osallistui maakuntahallitukselle ja tarkastuslautakunnalle järjestettyyn perehdyttämisseminaariin ja piti samalla oman kokouksen. Toimintamenot ajalla olivat Toimintatulot koostuivat jäsenkuntien maksuosuuksista eurosta (66,7 %). Toimintakate oli Maakuntahallitus Edellinen maakuntahallitus piti kolme kokousta. Kunnallisvaalikauden päätteeksi maakuntahallitus, tarkastuslautakunta ja kuntajohtajat tekivät yhteisen työseminaarimatkan Helsinkiin ja Tallinnaan. Maakuntavaltuuston valitsema uusi maakuntahallitus on kokoontunut kolmesti. Uusi maakuntahallitus osallistui maakuntahallitukselle ja tarkastuslautakunnalle järjestettyyn perehdyttämisseminaariin ja piti samalla toisen kokouksensa. Toimintamenot olivat (26,6 %); kokouspalkkiot oli maksettu kesäkuun loppuun asti. Toimintatulot koostuivat jäsenkuntien maksuosuuksista eurosta (66,7 %). Toimintakate oli Operatiivinen toiminta Operatiivisen toiminnan toimintatulojen toteutuma oli (69,1 %). Jäsenkuntien maksuosuuksia oli kirjattu (66,7 %), mikä oli 95,3 % kertyneistä tuloista. Operatiivisen toiminnan toimintamenojen toteutuma oli (59,4 %). Henkilöstökulujen toteutuma oli (63,7 %). KVTES:ssa sovittu voimaantuleva 2,4 %:n palkkojen yleiskorotus ja lomarahojen jaksotukset konkretisoituvat viimeisellä vuosikolmanneksella. Henkilöstömenot tulevat toteutumaan talousarviomäärärahoja pienempinä mm. seuraavin perustein: 1) erityisasiantuntijalta (työaika 60 %) vapautunutta tehtävää ei täytetä ja talousarviossa oli varauduttu kokoaikaisen työntekijän palkkaamiseen, 2) elokuun lopussa Irtisanoutuneen maakunta-arkkitehdin seuraajan hakuprosessin ajalta ei synny palkkamenoja, 3) kolme henkilön työpanosta on myyty EAKR -teknisen tuen hankkeelle. 18
19 Projektit Liitossa toimivien projektien projektitalousarvioiden toteutumat ilmenevät jäljempänä käyttötalousosan toteutumataulukoista. Projektit yhteensä toimintatulojen toteutuma-aste oli vain 34,3 % ( ). Alhaisen tulokertymän syynä on se, että projekteille myönnetyt tuet ja avustukset voidaan hakea maksatukseen toteutuneiden kulujen perusteella. Projektit yhteensä toimintakulujen toteutuma-aste oli vain 48 % ( ). Projektit yhteensä toimintakate oli Liitto toimii projektien rahoittajana kunkin projektin tukien maksatuksiin asti. HOC/Ennakointi -projektitalousarvion euron toimintakuluista oli toteutunut vain 2 % (1 395 ). Avoimet Verkostot Oppimiseen projektin euron toimintakuluista oli toteutunut vain 12 % (7 730 ), eikä projektitalousarvio tule loppuvuonnakaan toteutumaan suunnitellusti. Häme Open Campus (HOC) - projektitalousarvion euron toimintakuluista on toteutunut vain 10 % (6 159 ), koska HOCaktivaattori saatiin palkattua vasta alkaen. Kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta Kesäyliopistotoiminnan toisen vuosikolmanneksen kate on ylijäämäinen euroa ( v ) eli selvästi yli viime vuoden vastaavan ajankohdan, koska kurssimaksutulot kasvoivat 11 % ja valtionosuus ja avustukset lisääntyivät yli 7 % vuodesta Samaan aikaan toimintakulujen lisäys oli vain 3 %. Johtokunnan toimintakate on ylijäämäinen euroa ( ). Toteutumaa on selostettu edellä luvussa 3. 19
20 1. Käyttötalousosa VUODEN 2009 KÄYTTÖSUUNNITELMA 1:N TOTEUTUMINEN TOTEUTUMA 1-8/09 TOT. 1-8/08 TP 2007 TP 2008 KS 2009 euro % Toimielin Tehtävä Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuusto TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , NETTO , Toimielin Tehtävä Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , NETTO , Toimielin Tehtävä Maakuntahallitus Maakuntahallitus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , NETTO , Toimielin Tehtävä Maakuntahallitus Liiton operatiivinen toiminta yhteensä TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , NETTO , Osatehtävä Operatiivinen toiminta TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , NETTO , Osatehtävä Projektit TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , NETTO ,
21 VUODEN 2009 KÄYTTÖSUUNNITELMA 1:N TOTEUTUMINEN TOTEUTUMA 1-8/09 TOT. 1-8/08 TP 2007 TP 2008 KS 2009 euro % Projektin osatehtävä Markkinointi TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , NETTO , Projektin osatehtävä Tekninen tuki EAKR TOIMINTATUOTOT ,0 0 TOIMINTAKULUT ,0 0 NETTO ,0 0 Projektin osatehtävä Häme Open Campus (suunn.) TOIMINTATUOTOT ,1 0 TOIMINTAKULUT ,1 0 NETTO ,0 0 Projektin osatehtävä Tekninen tuki ESR TOIMINTATUOTOT ,0 0 TOIMINTAKULUT ,0 0 NETTO ,0 0 Projektin osatehtävä HämePro TOIMINTATUOTOT ,9 0 TOIMINTAKULUT ,9 0 NETTO ,0 0 Projektin osatehtävä Asumisen Häme TOIMINTATUOTOT ,0 0 TOIMINTAKULUT ,8 0 NETTO ,0 0 21
22 VUODEN 2009 KÄYTTÖSUUNNITELMA 1:N TOTEUTUMINEN TOTEUTUMA 1-8/09 TOT. 1-8/08 TP 2007 TP 2008 KS 2009 euro % Projektin osatehtävä Avoimet Verkostot Oppimiseen TOIMINTATUOTOT ,0 0 TOIMINTAKULUT ,7 0 NETTO ,0 0 Projektin osatehtävä Häme Open Campus (HOC) TOIMINTATUOTOT ,0 0 TOIMINTAKULUT ,3 0 NETTO ,0 0 Projektin osatehtävä HOC/ennakointi TOIMINTATUOTOT ,0 0 TOIMINTAKULUT ,3 0 NETTO ,0 0 Projektin osatehtävä Ulkoilureitistön toteuttaminen TOIMINTATUOTOT ,2 0 TOIMINTAKULUT ,4 0 NETTO ,0 0 Toimielin Tehtävä Maakuntahallitus Kesäyliopiston johtokunta TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , NETTO , Toimielin Tehtävä Maakuntahallitus Kesäyliopistotoiminta TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , NETTO , (Sitovat erät tummennettu) 22
23 2. Tuloslaskelmaosa HÄMEEN LIITTO T U L O S L A S K E L M A Ulkoinen/Sisäinen Toteutuma Toteutuma Euro Käyttö-% Euro Käyttö-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,74 66, ,20 66,6 MAKSUTUOTOT ,27 73, ,29 65,4 TUET JA AVUSTUKSET ,29 43, ,15 65,5 MUUT TOIMINTATUOTOT ,78 128, ,59 85,9 TOIMINTATUOTOT ,08 60, ,23 66,4 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,29 60, ,30 61,8 PALVELUJEN OSTOT ,76 51, ,59 71,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,44 41, ,08 53,9 VUOKRAT ,76 60, ,46 63,4 MUUT KULUT ,08 61, ,32 32,7 TOIMINTAKULUT ,33 56, ,75 64,4 TOIMINTAKATE ,75-237, ,48-688,6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 5 769,25 23, ,27 65,3 VUOSIKATE ,00-459, ,75 562,7 SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS ,00-218, ,75-362,9 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , , ,8 23
24 3. Investointiosa TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN Talousarvioon ei sisälly investointeja. 4. Rahoitusosa RAHOITUSLASKELMA TP 2007 TP 2008 TA TS 2010 TS Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Lainakanta
25 4. Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2009 Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuminen Kunnallisverot Maakunta- Kesäyliopiston Maksuosuus Toteutuma 2007 % hallitus johtokunta yhteensä euro 2009 FORSSA , HATTULA , HAUSJÄRVI , HUMPPILA , HÄMEENLINNA , JANAKKALA , JOKIOINEN , LOPPI , RIIHIMÄKI , TAMMELA , YPÄJÄ , YHTEENSÄ , Maakuntahallitus Kesäyliopiston johtokunta Yhteensä Lähde: Verohallinto/veronsaajapalvelu Jäsenkunnittaiset maksuosuudet on laskettu verovuoden 2007 kunnallisverotietojen perusteella. (Hämeen liiton perussopimus 23 ) TALOUSSUUNNITELMAVUODET TS 2010 TS 2011 Maakuntahallitus Kesäyliopiston johtokunta Yhteensä
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso
HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna
Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat
1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman
Toteuma
1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto
Liite 2 Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 2021 Maakuntavaltuusto 10.6.2019 1 Sisällysluettelo: 4. Talousarvion ja -suunnitelman rakenne... 2 5. Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet...
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
RAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
Rahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Strateginen maakuntaohjelma VALMISTELU
Strateginen maakuntaohjelma 2014+ VALMISTELU Hämeen liitto valvoo kuntien etua ja toimii niin, että ihmiset haluavat ja voivat asua ja tehdä työtä Hämeessä. Hämeen jäsenkunnat ryhmittyvät Forssan, Hämeenlinnan
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 tpjk 20.9.2018 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
TALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain
Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.
Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen
ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Yhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
TA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017
TA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017 TA2018 valmistelu Lappeenrannan kaupunginhallituksen 4.9.2017 linjauksen ja kuntajohtajien neuvottelukunnassa aiemmin käydyn keskustelun pohjalta
Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden
LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot
TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus
1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu
TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun