HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71



Samankaltaiset tiedostot
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous , toimitusjohtaja Aki Lindén

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015

43 Asianro HUS/1325/2019

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015

HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta

94 Asianro HUS/1325/2019

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48

HALLITUS TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100. Yhteenveto

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu Hallitus

TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo

Pöytäkirja 1 (11) Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016

HALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Kuukausiraportti 2/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO

KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1

Sitovuustason määrärahat

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

HALLITUS

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2019

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Kuukausiraportti 11/ (5) HUS-Servis Tunnusluvut

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO

Toiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus Mari Frostell

VALTUUSTO

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V Viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Tilausten toteutuminen

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

HUS Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Talouskatsaus

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

TOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm

TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 14/02/02/2014

Tilausten toteutuminen

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Transkriptio:

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012

Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut 3,1 % viime vuodesta. Terveyskeskuksista on tullut 2,9 % ja yksityislääkäreiltä tai -sairaaloilta 3,8 % viimevuotista enemmän lähetteitä. Työterveyshuollosta tulleiden lähetteiden määrä on vähentynyt 26,3 % (-542 lähetettä). Päivystyskäyntien lukumäärä on hieman laskenut edellisvuodesta. Hoitoonpääsyä osastolle yli 6 kk odottaneiden potilaiden lukumäärä on kasvanut vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Maaliskuun lopussa yli 6 kuukautta hoitoonpääsyä odottaneita hoitotakuun piirissä olevia potilaita oli 173, kun 31.12.2011 oli 128 potilasta. Hoitotakuun piirissä olevia polikliiniseen hoitoon yli 3 kuukautta odottaneita potilaita oli maaliskuun lopussa 911 potilasta, mikä on selvästi vähemmän kuin vuodenvaihteen tilanteessa, jolloin heitä oli 1132. Laskutusosuudella painotettu toimintavolyymi ylitti tammi-maaliskuussa 4,9 % talousarvion. Tammi-maaliskuussa laskutusosuudella painotettu toimintavolyymi kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 %. NordDRG-tuotteiden lukumäärä kasvoi 2,4 % ja käyntituotteiden 3,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitopäivätuotteiden lukumäärä on voimakkaasti vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna, (-7,3 %). Muutosta selittää psykiatrisen hoidon painotuksen siirtyminen avohoidon suuntaan. HUS-tasolla terveyskeskuspäivystyskäyntituotteita on tuotettu 8,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. HUS:n oman palvelutuotannon kumulatiivinen laskutus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 %. Oman

palvelutuotannon kokonaislaskutuksesta NordDRG-tuotteiden osuus oli 67,5 %, käyntituotteiden 23,7 %, hoitopäivätuotteiden 7,8 % ja terveyskeskuspäivystyskäyntien 0,7 %. NordDRG-tuotteille on määritetty kustannusperusteiset outlier-rajat, joiden avulla varmistetaan, että poikkeuksellisen kalliit hoitojaksot eivät vääristä koko ryhmän hinnoittelua. Mikäli potilaan hoitojakson kustannukset ylittävät tai alittavat outlier-rajat, laskutetaan suoriteperusteisesti potilaan hoidosta aiheutuneet kustannukset. Kun hoidosta aiheutuneet kustannukset ovat outlier-rajojen sisällä, laskutetaan kiinteällä DRG-tuotehinnalla. HUS:n tuloslaskelmaraportti on liitteenä 2. Tuottavuuskehitys on ollut alkuvuoden aikana epäsuotuisaa. Henkilötyön tuottavuus on heikentynyt 1,0 % ja DRG-pisteen deflatoimaton kustannus on noussut 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tammikuussa 2012 maksetun palkkasopimusten mukaisen kertaerän nostava vaikutus DRG-pisteen kustannukseen on tammi-maaliskuussa 2012 noin yksi prosenttiyksikkö. Alkuvuonna tuottavuuskehitykseen on vaikuttanut valmistautuminen maaliskuussa onnistuneesti toteutettuun potilastietojärjestelmän versionvaihtoon. Viikonvaihteessa 16. 17.3.2012 toteutettiin Suomen terveydenhuollossa mittava potilastietojärjestelmän versionvaihto, kun HUS otti käyttöön Uranuksesta version U8.2. Uusi versio asennettiin noin 12 000 työasemaan. Versionvaihdossa tuli uusia toiminnallisuuksia Mirandaan ja Oberoniin. Versionvaihto mahdollisti Mirandan lääkitysosion ja hoitokertomuksen käytön laajentamisen HUS:ssa. Versionvaihdossa toteutettiin Uranukseen monia HUS:n esittämiä vaatimuksia ja toiveita lääkitysosioon ja sen käytettävyyteen. Sähköistä kuumekurvaa kuvaavan hoitotaulukon käyttö ja sen kehittäminen on ollut huslaisten kehittämistoiveiden kärkisijoilla. Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat ylittivät tammi-maaliskuussa suunnitellun tason 11,4 milj. eurolla (3,4 %). Oman palvelutuotannon laskutus on ylittynyt talousarvioon verrattuna 4,3 %. Oman palvelutuotannon talousarvioylitys selittyy pääosin määräerolla (4,9 %). Käytettyjen palveluiden keskilaskutushinta alittaa talousarvion eli hintaero on negatiivinen (-0,6 %). Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien palvelusuunnitelmalaskutus ylittyy yhteensä 12,3 milj. eurolla (3,7 %). Kun huomioidaan maaliskuulle 2011 kohdistuva takautuva laskutus 8,3 milj. euroa, 2012 jäsenkuntien palvelusuunnitelmalaskutus ylittää edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteuman n. 4,0 milj. eurolla (1,2 %). Oman palvelutuotannon laskutus (ml. takautuva laskutus) on kasvanut edellisvuodesta 1,0 %. Laskutuksen kasvusta 1,4 % selittyy määräerolla. Käytettyjen palveluiden keskilaskutushinta alittaa viime vuoden tason eli hintaero on negatiivinen (-0,4 %).

Sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden maksajien laskutus alitti talousarvion 1,3 milj. eurolla (-4,2 %). Vakuutusyhtiöiden laskutus alittaa selvästi sekä talousarvion että viime vuoden. Itse maksavien ulkomaalaisten laskutus (1,1 milj. euroa) on kasvanut 71 % edellisestä vuodesta. Sairaanhoitopiireistä erityisesti Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien laskutus on kasvanut viime vuodesta. Toimintakulut ylittävät talousarvion tammi-maaliskuussa 14,9 milj. euroa / 3,9 %. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut ovat kasvaneet 6,2 % samalla kun toimintatuotot ovat nousseet 4,7 %. Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu tammi-maaliskuussa edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,5 % kun huomioidaan Porvoon ja Hyvinkään sairaanhoitoalueilla tammikuussa 2012 alkaneen ensihoitotoiminnan vaikutus. Tammikuussa maksettu kertaerä (150 euroa/henkilö) sivukuluineen (3,3 milj. euroa) huomioituna vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu oli 4,7 %. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion tammi-maaliskuussa 11,3 milj. euroa (4,6 %). Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna henkilöstökulut ovat 6,9 % korkeammat. Palkankorotusten kustannusvaikutukset painottuvat alkuvuoteen ja ne tasaantuvat myöhemmin vuoden aikana. Nopsa-palkkioiden kustannusvaikutukseksi arvioidaan vuositasolla noin 0,2 % varsinaisista palkoista ja niiden kustannusvaikutus painottunee edellisvuoden tapaan touko-kesäkuuhun ja loppuvuoteen. Palkkojen ja palkkioiden muutos tammi-maaliskuusta 2011 tammi-maaliskuuhun 2012: *) Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset: 1.5.2011 2 % ja 1.1.2012 2,5 %. Kustannusvaikutusta yllä olevaan taulukkoon laskettaessa on huomioitu pois sellaisia palkka- ja palkkioeriä (esim. palkkiot, jononpurku, paikallinen sopimus hälytystyöstä ja erva-alueen päivystyksestä), joihin sopimuskorotuksilla ei ole vaikutusta. Vuokratyövoimaa käytettiin tammi-maaliskuussa 3,2 milj. eurolla, mikä ylitti talousarvion yhteensä 0,1 milj. eurolla (1,9 %). Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna lisäystä oli 0,2 milj. euroa (5,6 %). Palveluiden ostot alittavat budjetin 1,0 milj. euroa (-2,0 %), mutta ovat 5,0 % tai 2,5 miljoonaa euroa yli viime vuoden tammi-maaliskuun toteuman. Kasvusta viime vuoteen verrattuna 1,2 miljoonaa euroa tulee sairaanhoidollisten palvelujen ostoista,

0,8 miljoonaa euroa tulee tietoteknisistä palveluista, 0,3 milj. euroa huolto- ja kunnossapitopalveluista sekä 0,2 milj. euroa koulutuskustannusten kasvusta. Sairaanhoidollisten ostopalveluiden kasvu aiheutuu ensihoidon palveluista (1,8 milj. euroa) ja palveluseteleistä (0,4 milj. euroa). Sen sijaan ulkoisten avohoidon palveluiden (-0,8 milj. euroa) ja terapiapalveluiden (-0,2 milj. euroa) ostot ovat vähentyneet. Aineet ja tarvikkeet ylittivät tammi-maaliskuussa talousarvion 5,2 miljoonalla eurolla (7,3 %) ja edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 3,7 miljoonaa euroa (5,1 %). Lääkkeet ja hoitotarvikkeet, jotka edustavat noin 81 % tästä kuluryhmästä, ovat toteutuneet 4,5 miljoonaa euroa (7,8 %) yli talousarvion ja 3,0 miljoonaa euroa (5,1 %) yli edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteuman. Muissa aineiden ja tarvikkeiden erissä ei ole euromääräisesti merkittäviä poikkeamia. Tammi-maaliskuun toteutunut ylijäämä oli 17,1 miljoonaa euroa. Budjetoitu tulos oli 16,1 miljoonaa ylijäämäinen. Viime vuoden tammi-maaliskuussa kertyi 21,7 miljoonan euron ylijäämä. Vuosiennuste on viimeksi päivitetty maaliskuun lopussa tammi-helmikuun toteumatietojen perusteella. Tammi-maaliskuussa toteutunut sitovien nettokulujen ylitys oli 10,4 milj. euroa eli 3,3 %. Eri yksiköissä laadittu vuosiennuste huomioiden huhti-joulukuun aikana sitovien nettokulujen ylitys talousarvioon verrattuna olisi 1,1 %. Tilanne on erittäin haastava ja edellyttää eri yksiköiden maaliskuussa ilmoittamien sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteiden toteuttamisen varmistamisen. Henkilöstö

Henkilöstömäärä oli maaliskuussa 21 411. Edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna määrä nousi 257 henkilöllä. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-maaliskuussa 4 409, mikä on 113,4 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Vuodelle 2012 asetetussa henkilötyövuositavoitteessa pysyminen vaatii toimenpiteitä. Henkilötyövuosien muutos tammi-maaliskuusta 2011 tammi-maaliskuuhun 2012: *) Maaliskuun 2012 työaikakorvauksista puuttuu palkanmaksuaikatauluista johtuen arviolta vielä noin 60 henkilötyövuotta. Tammi-maaliskuussa päättyi 173 vakinaista palvelussuhdetta, joista irtisanoutuneiden osuus oli 100 henkilöä. Irtisanoutuneiden määrä laski edellisvuodesta 65 henkilöllä. Tammi-maaliskuussa 2012 työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 9 henkilöä, mikä on 11 henkilöä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisvuonna. Päätösesitys Hallitus päättää merkitä tiedoksi tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden toteuman edellyttää, että yhtymäjohto jatkaa toimenpiteitä vuoden 2012 talousarviossa pysymiseksi edellyttää, että tulosalueet, taseyksiköt ja liikelaitokset varmistavat toimenpiteillään, että vuoden 2012 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Asian käsittely Päätös Merkittiin, että kokouksessa pöydälle jaettiin selvitys vuodeosastolle ja poliklinikoiden odotusajoista sekä elektiivisten lähetteiden käsittelyajoista. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Mari Frostell, puh. 0400 748 767