Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2016
Keskeiset tunnusluvut TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen 1,25 1,25 1,25 Veden käyttömaksu, ilman alv 1,53 1,53 1,53 Jäteveden käyttömaksu, ilman alv 2,56 2,56 2,56 Toimintatuotot, milj. euroa 20,7 22,1 21,2 Toimintamenot, milj. euroa -126,7 129,5 133,0 Toimintakate, milj. euroa -105,8 107,2 111,7 Verotulot, milj. euroa 86,0 85,3 84,4 Valtionosuudet, milj. euroa 26,2 29,2 31,6 Vuosikate, milj. euroa 6,3 7,2 4,0 Vuosikate, euroa/asukas 288 331 182 Investoinnit, milj. euroa 7,6 7,9 10,5 Investoinnit, euroa/asukas 350 365 483 Lainakanta, milj. euroa 58,7 61,1 69,2 Lainat, euroa/asukas 2 692 2 806 3 153 Poistot, milj. euroa 5,9 6,4 6,1
Siilinjärvellä asuu tyytyväisiä asukkaita Siilinjärvellä asuu Suomen neljänneksi tyytyväisimmät asukkaat Kuntarating-tutkimuksen (Epsi Rating) mukaan siilinjärveläiset ovat neljänneksi tyytyväisimpiä kuntapalveluihinsa. Tutkimus tehtiin vuoden 2016 lopulla. Siilinjärvi sai pisteitä 81,0 asteikolla 0 100. Koko maan keskiarvo oli 69,4 Kokonaisuustyytyväisyys erinomaisella tasolla Siilinjärven kunnan vuonna 2016 teettämässä omassa tutkimuksessa kokonaistyytyväisyys oli erinomaisella tasolla asteikolla 1 6: Kunnalla on hyvä maine / keskiarvo 5,14 Palvelut ovat hyödyllisiä / keskiarvo 5,07 Palvelut vastaavat tarpeita / keskiarvo 4,93 Siilinjärvi on Suomen pientalomyönteisin kunta Siilinjärvi palkittiin pientalomyönteisimpänä kuntana Oma Koti -messuilla 8.4.2017. Tutkimus osoitti, että Siilinjärvi on erityisesti asumisen ja rakentamisen kannalta pientaloasukkaalle myönteisin paikka elää, asua ja rakentaa. Siilinjärveläiset kokevat, että kunnan kaavoittamien omakotitonttien sijainti on hyvä suhteessa palveluihin ja liikenneyhteyksiin ja että omakotitontteja kaavoitetaan riittävästi ja ne ovat viihtyisiä.
Väestö ja työpaikat Siilinjärvi nousi Iisalmen ohi Pohjois- Savon toiseksi suurimmaksi kunnaksi Kuopion jälkeen Vuoden 2016 lopussa Siilinjärven väkiluku oli 21 768. Väestö on keskimääräistä nuorempaa, joka viides siilinjärveläinen on alle 15-vuotias. 350 300 250 200 150 100 50 0 125 234 115 37 338 141 19 195 46 301 120 136 101 126-34 Vuonna 2016 Pohjois-Savon kunnissa luonnollista asukasluvun kasvua oli vain -100 Kuopiossa ja Siilinjärvellä. -150 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rakentaminen vilkasta Asuntorakentaminen jatkui edelleen vilkkaana, joskin edellisvuotta hieman suppeampana. Asuntoja valmistui vuonna 2016 yhteensä 111 (edellisenä vuonna 145). Vuonna 2016 rakennuslupia myönnettiin 101. -50 Synt.enemm. 110 106 135 125 136 138 123 137 78 146 88 116 101 121 75 Muuttoliike & korjaus 15 128-20 -88 202 3-104 58-32 155 32 20 0 5-109 Väestönlisäys yht. 125 234 115 37 338 141 19 195 46 301 120 136 101 126-34 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 155 129 145 113 130 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kerrostalot 39 0 64 23 32 100 51 0 28 84 73 Rivitalot 25 29 22 26 18 13 24 36 13 20 6 Omakotitalot 91 100 59 64 80 79 77 77 69 41 32 192 152 113 110 145 111
Työllisyys- ja työpaikkakehitys Työttömyys Vuonna 2016 Siilinjärven keskityöttömyysaste oli maakunnan pienin 9,4 %. Pohjois- Savossa keskimäärin 13,4 % ja koko maassa 13,2 %. Työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 971 henkilöä, jossa laskua 27 henkilöä. Edellisvuoteen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 32 henkilöllä ollen keskimäärin 235. Myös alle 25-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi ollen keskimäärin 152 henkilöä 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Siilinjärvi 10,7 9,6 10,3 9,8 8,5 7,1 6,5 8,6 7,9 7,3 7,3 7,8 8,8 9,6 9,4 Pohjois-Savo 14,1 13,4 13,2 12,6 11,6 10,1 9,7 12,6 11,4 10,4 10,7 12,1 12,7 14,0 13,4 Koko maa 11,3 11,1 11,1 10,8 9,5 8,2 7,6 11,3 10,0 9,1 9,4 11,3 12,4 13,4 13,2 Työpaikat Työpaikkakehitys on ollut edelleen suotuisa. Suurimmat kasvut syntyvät teollisuuden ja eri palveluiden toimialoille. Kunnan elinkeinorakenne on palveluvaltainen. Alkutuotannossa työpaikoista on 5 %, teollisuudessa ja rakentamisessa 29 % sekä palvelualoilla 66 %. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 9 283 9 453 9 511 9 434 9 224 9 109 9 124** 6 750 6 771 7 001 6 881 7 089 7 120** 7 150** 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Alueella asuva työll. työvoima Työpaikat
Vuodesta 2016 poimittua Siilinlahden koulun viipalerakennus valmistui, koulutyö uudessa rakennuksessa alkaa syksyllä 2017. Kuuslahden koulun hankesuunnitelma valmistui ja sitä on täydennetty lisäselvityksillä. Leppäkaarteen päiväkodin peruskorjaus valmistui toukokuussa. Vuorelan päiväkodin ja nuorisotilan rakentaminen aloitettiin elokuussa 2016 Lähiliikuntaympäristöjä kehitetään aktiivisesti ja niitä toteutettiin vuoden 2016 aikana mm. Kasurilassa ja Siilinlahdella. Skeittiparkki valmistui, ympäristön viimeisteleminen vuoden 2017 puolella. Ahmon urheilukentän peruskorjauksen hankesuunnitelman valmistelu aloitettiin. Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen. Peruskoulujen toimintakulttuurin kehittämishanketta vietiin eteenpäin; nivottiin yhteen uuden opetussuunnitelman mukaisesti koulujen toimintakulttuuria mm. koulupäivien liikunnan kehittämisessä, ICT-toiminnassa ja oppilaskuntatoiminnassa. Koulujen kerhotoiminnan kehittämishanketta toteutettiin kaikilla kouluilla jatkuen vuonna 2017. Kuopion Setlementti Puijola Oy:n ylläpitämä vastaanottokeskus toimi koko vuoden, sijoitettuna noin 340 turvapaikan hakijaa. Liiketonttien esirakentamista jatkettiin Radantauksella ja kaavoitettiin lisää tontteja. Keskustassa jatkettiin töitä vanhimpien liiketonttien uudelleenrakentamiseksi. Pyöreälahden ensimmäiset tontit luovutettiin rakentajille. Yleiskaavoja valmistui Kirkonkylään, Kuuslahteen ja Juurusvedelle. Valmistuneilla asemakaavoilla lisättiin Kirkonkylän kerrostalo- ja yritystonttien tarjontaa. Itseilmoittautuminen otettiin käyttöön Siilinjärven terveyskeskuksessa ja Vuorelan terveysasemalla. Sote- ja maakuntauudistusta valmisteltiin
Tilikauden tulos Siilinjärven kunnan kokonaistulos +0,9 milj. euroa ylijäämäinen. Siilinjärven kunnan talous toteutui merkittävästi talousarviota parempana. Tulos oli 3,879 milj. euroa parempi kuin budjetointivaiheessa arvioitiin. Tuloksen muodostumiseen vaikutti mm. erikoissairaanhoidon maltillinen kasvu henkilöstökuluihin kirjattu kilpailukyky-sopimuksen vaikutus valtionosuuksien kasvu. Vuosina 2014 2016 toteutetulla vakauttamisohjelmalla on ollut kuluja alentava vaikutus yhteensä noin 5 milj. euroa (henkilöstötoimenpiteistä n. 3,5 milj. ja muista n. 1,5 milj., pysyväisluonteisia noin 0,7 milj. ). Positiivinen tulos merkitsee kumulatiivisen ylijäämän kertymistä noin 4,4 milj. euroon.
Konsernin tunnusluvut 2016 2015 Tilikauden ylijäämä 1 725 1 108 Vuosikate, /as 576 490 Omavaraisuusaste, % 30,0 29,8 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 79,5 80,4 Kertynyt yli-/alijäämä -938-2 302 Kertynyt yli-/alijäämä, /as -43-106 Lainat, /as 5 583 5 400
Konsernituloslaskelma 2016 2015 1000 2016 2015 Toimintatuotot 69 928 67 213 Toimintakulut -171 227-167 795 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 254 88 TOIMINTAKATE -101 045-100 494 Verotulot 85 301 85 985 Valtionosuudet 29 250 26 224 Rahoitustuotot ja -kulut -969-1 022 VUOSIKATE 12 537 10 693 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -10 366-9 616 Arvonalentumiset -364 Satunnaiset erät 95 TILIKAUDEN TULOS 1 807 1 172 Tilinpäätössiirrot, verot ja vähemmistöosuudet -82-64 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 1 725 1 108 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut % 40,8 40,1 Vuosikate / Poistot % 116,8 111,2 Vuosikate, /as 576 490 Asukasmäärä 21 760 21 801
Konsernin tase 2016 2015 VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015 1 000 1 000 A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 2 428 1 921 II Aineelliset hyödykkeet 185 304 182 809 III Sijoitukset 4 856 4 582 Pysyvät vastaavat yhteensä 192 588 189 312 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 565 524 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 919 960 II Saamiset Pitkä- ja lyhytaik. saamiset 7 949 8 234 III Rahoitusarvopaperit 2 6 IV Rahat ja pankkisaamiset 11 776 10 347 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 20 646 19 547 VASTAAVAA 213 799 209 383 VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015 1 000 1 000 A OMA PÄÄOMA 64 065 62 400 B VÄHEMMISTÖOSUUDET 415 399 D PAKOLLISET VARAUKSET 1 500 1 424 E TOIMEKSIANT. PÄÄOMAT 597 536 F VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 112 251 109 171 II Lyhytaikainen 34 971 35 453 Vieras pääoma yhteensä 147 222 144 624 VASTATTAVAA 213 799 209 383 TASEEN TUNNUSLUVUT Konsernin omavaraisuusaste, % 30,2 30,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 79,5 80,4 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000-938 -2 302 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas -43-106 Konsernin lainat, /asukas 5 583 5 400 Konsernin lainakanta 31.12., 1000 121 482 117 715 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 130 145 Kunnan asukasmäärä 31.12. 21 760 21 801
Siilinjärven kunnan tunnusluvut 2016 2015 Tilikauden ylijäämä +0,9 +0,44 Vuosikate, euroa/as 576 490 Omavaraisuusaste, % 46,1 46,2 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 57,7 58,4 Kertynyt yli-/alijäämä 4 417 3 512 Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/as 203 161 Lainat, euroa/as 2 806 2 692
Kunnan tuloslaskelma 2016 2015, ulkoinen 1 000 2016 2015 Kasvu % Ta 2016 Tot 2016 / ta 2016 Toimintatuotot 22 113 20 708 6,8 % 21 389 3,4 % Valmistus omaan käyttöön 147 175-16,1 % 140 5,0 % Toimintakulut -129 456-126 670 2,2 % -131 350-1,4 % TOIMINTAKATE -107 196-105 787 1,3 % -109 821-2,4 % Verotulot 85 301 85 985-0,8 % 84 703 0,7 % Valtionosuudet 29 250 26 224 11,5 % 28 604 2,3 % Rahoitustulot ja -menot -153-152 0,4 % -275-44,3 % VUOSIKATE 7 202 6 269 14,9 % 3 211 124,3 % Poistot -6 067-5 894 2,9 % -6 185-1,9 % Arvonalentumiset -365-6 432-5 894 9,1 % -6 185 4,0 % TILIKAUDEN TULOS 770 375 105,2 % -2 974 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) 135 28 389,8 % 135 28 389,8 % TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 905 403 124,7 % -2 974
Kunnan talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 1 000 euroa Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot 39 706 40 621 915 Valmistus omaan käyttöön 140 147 7 Toimintakulut -149 667-147 963 1 703 TOIMINTAKATE -109 821-107 196 2 625 Verotulot 84 703 85 301 598 Valtionosuudet 28 604 29 250 646 Rahoitustulot ja -menot -274-153 122 VUOSIKATE 3 212 7 202 3 990 Poistot -6 185-6 067 118 Arvonalentumiset -365-365 -6 185-6 432-247 TILIKAUDEN TULOS -2 974 770 3 744 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) 135 135 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -2 974 905 3 879
Verotulot ja valtionosuudet 2016 Kunnan verotulot verolajeittain 1 000 euroa Talousarvio Toteutuma Poikkeama Kunnan tulovero 76 240 76 164-76 Kiinteistövero 5 267 5 294 27 Osuus yhteisöveron tuotosta 3 196 3 843 647 Verotulot yhteensä 84 703 85 301 598 Käyttötalouden valtionosuudet 1 000 euroa Talousarvio Toteutuma Poikkeama Järjestelmämuutoksen tasaus -1 050-1 048 2 Peruspalvelujen valtionosuus 30 517 30 572 55 Verotuloihin perustuva valtionosuus 2 267 2 307 40 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -3 130-2 581 549 Valtionosuudet yhteensä 28 604 29 250 646
Tuloksen käsittely vuosina 2014 2019 1 000 euroa TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Edellisten kausien ylijäämä 99 3 109 3 512 4 417 2 289 1 754 Tilinpäätös 3 010 403 905 Talousarvio / taloussuunnitelma -2 128-535 891 Ylijäämä vuoden lopussa 3 109 3 512 4 417 2 289 1 754 2 645
Henkilöstö 2016 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut 23 24 Talous- ja tukipalvelut 154 160 Sivistyspalvelut 532 525 Tekniset palvelut 63 65 Sosiaali- ja terveyspalvelut 379 373 Yhteensä 1 151 1 147 Vakinaiset 1 151 1 147 Määräaikaiset 288 270
Talouden tunnusluvut 2016-2011 osa I Tuloslaskelma 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 17,1 16,3 16,2 15,8 40,3 39,9 Toimintakatteen kasvu % ed. vuoteen 1,3 1,9-0,1 6,0 7,6 6,0 Vuosikate / Poistot, % 112,0 106,4 111,1-7,0-39,6 120,1 Vuosikate, /asukas 331 288 381-16 -90 266 Tase Omavaraisuusaste, % 46,1 46,2 46,7 47,7 52,1 55,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 57,7 58,4 57,1 58,2 43,1 41,1 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 4 417 3 512 3 109 99 4 997 10 765 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 203 161 144 5 233 505 Lainakanta 31.12., 1000 61 062 58 683 58 423 53 711 43 270 42 148 Lainakanta 31.12., /asukas 2 806 2 692 2 697 2 490 2 020 1 978 Lainasaamiset 31.12., 1000 5 056 5 071 5 079 4 926 4 926 5 376 Kunnan asukasmäärä 31.12. 21 760 21 801 21 664 21 568 21 421 21 303 Rahoituslaskelma Investointien tulorahoitus, % 87,3 80,2 78,8-3,8-27,2 49,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 43,7-2,2-14,8 33,1 Lainanhoitokate 0,8 0,7 1,0 0,1-0,1 1,0 Kassan riittävyys, pv 15 14 14 10 8 22
Talouden tunnusluvut Siilinjärvi vs. kunnat keskimäärin osa II 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Toimintakate Siilinjärvi milj. -107,20-105,79-103,79-103,91-98,07-91,16 kasvu 1,3 % 1,9 % -0,1 % 6,0 % 7,6 % 6,0 % kasvu kunnat ka 1,6 % 3,7 % 1,2 % 2,5 % 6,3 % 5,7 % Verotulot Siilinjärvi milj. 85,30 85,99 85,71 77,98 71,345 69,78 kasvu -0,8 % 0,3 % 9,9 % 9,3 % 2,2 % 2,2 % kasvu kunnat ka 1,4 % 2,8 % 2,6 % 6,9 % 1,3 % 3,9 % Valtionosuudet Siilinjärvi milj. 29,25 26,22 26,64 25,75 25,00 27,34 kasvu 11,5 % -1,5 % 3,4 % 3,0 % -8,6 % 2,0 % kasvu kunnat ka 7,0 % 0,5 % -1,1 % 2,7 % 5,4 % 3,1 % Vuosikate Siilinjärvi, milj. 7,20 6,27 8,26-0,35-1,92 5,66 kasvu 14,9 % -24,1 % 2473,9 % -81,9 % -133,9 % -35,3 % kasvu kunnat ka 27,0 % -14,1 % 6,8 % 50,3 % -29,7 % -16,4 % Lainakanta Lainakanta, milj. 61,1 58,7 58,4 53,71 42,27 42,15 kasvu % 4,1 % 0,4 % 8,8 % 27,1 % 0,3 % 18,8 % kasvu % kunnat ka 3,4 5,6 6,5 12,9 11,6 4,7 per asukas Siilinjärvi 2 806 2 692 2 697 2 490 2 020 1 978 per asukas kunnat 2 930 2 841 2 697 2 542 2 261 2 037
Investoinnit Investointimenot 8,284 milj. euroa. Rahoitusosuudet 0,348 milj. euroa. Nettoinvestoinnit 7,936 milj. euroa. Taso on korkea, velkaantuminen riskinä Suurimmat investointikohteet: Etelä-Siilinjärven päiväkoti ja nuorisotila, 1,2 milj. Talousarvioon nähden 0,5 milj. euron alitus johtui rakentamisaikataulun viivästymisestä. Siilinlahden koulun uudisrakennus (viipale) 1,6 milj. Leppäkaarteen päiväkodin remontti, 0,5 milj. Vesihuoltolaitoksen nettoinvestoinnit 1,073 milj.
Investointiosan toteutumisvertailu 2016 Euroa Talousarvio Toteutuma Poikkeama KUNNANHALLITUS Tuotot 150 000 135 174 14 826 Kulut -682 000-204 082-477 918 Netto -532 000-68 909-463 091 SIVISTYSLAUTAKUNTA Tuotot 0 21 000-21 000 Kulut -495 000-607 362 112 362 Netto -495 000-586 362 91 362 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot 0 191 487-191 487 Kulut -8 000 000-7 258 521-741 479 Netto -8 000 000-7 067 034-932 966 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kulut -230 230-214 138-16 092 Netto -230 230-214 138-16 092 KOKO KUNTA yhteenså Tuotot 150 000 347 661-197 661 Kulut -9 407 230-8 284 104-1 123 126 Netto -9 257 230-7 936 443-1 320 787
Nettoinvestointien toteutuma 2016 Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Toteutuma Poikkeama Kunnanhallituksen alaiset Tietokoneohjelmistot 18 0 0 Maa- ja vesialueet 1 952 150-63 -213 Koneet ja kalusto, hallinto 77 60 67 7 Koneet ja kalusto, ruoka- ja puhtauspalvelut 570 22 27 5 Elinkeinoelämän kehittäminen, osakkeet 187 300 37-263 Sivistyslautakunnan alaiset Tietokoneohjelmistot 0 45 0-45 Liikuntapaikat 81 218 244 26 Koneet ja kalusto, opetuspalvelut 104 130 238 108 Koneet ja kalusteet, varhaiskasvatuspalvelut 56 102 104 2 Koneet ja kalusteet, vapaa-aika 13 0 0 0 Teknisen lautakunnan alaiset Toimitilat 1 106 4 830 4 351-479 Kuntatekniikka 2 002 1 825 1 600-225 Koneet ja kalusto 0 25 44 19 Vesihuoltolaitos 1 083 1 320 1 073-247 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiset Tietokoneohjelmistot 84 120 109-11 Koneet ja kalusto 294 110 105-5 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 7 626 9 257 7 936-1 321
Verotulojen ja valtionosuuksien toteutumat kasvattivat tulosta 1,244 milj. eurolla, rahoituserät toteutuivat 0,122 milj. euroa pienempänä. Valtionosuudet kasvoivat edellisvuoteen 3,026 milj. eurolla (11,5 %). Verotulot supistuivat edellisvuoteen noin 0,684 milj. eurolla (0,8 %). Pitkäaikaista lainaa nostettiin 11,000 milj. euroa (v. 2015 9,000 milj. euroa). Lainoja lyhennettiin 8,621 milj. euroa. Tilinpäätösvuoden lopussa lainaa oli 61,062 milj. euroa. Lainamäärä 2 806 euroa asukasta kohden (v. 2015 2 692 ). Manner-Suomen kunnissa lainamäärä keskimäärin 2 930 euroa asukasta kohden.
Rahoituslaskelman toteutumisvertailu 2016 1000 euroa Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta 3 211 6 790 3 579 Investointien rahavirta -9 257-7 525 1 732 Toiminnan ja investointien rahavirta -6 046-735 5 311 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -38-38 Antolainasaamisten vähennykset 15 15 0 15-22 -37 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14 500 11 000-3 500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8 621-8 621 0 5 879 2 379-3 500 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 464-1 464 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 5 894 893-5 001 RAHAVAROJEN MUUTOS -152 158 310
Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2008 2016 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 nettoinvestoinnit 10 885 8 616 6 067 11 232 7 021 8395 10282 7625 7936 vuosikate 4 532 4 257 8 751 5 658-1 924-349 8261 6269 7202 poistot 3 923 4 086 4 634 4 711 4 858 4998 7435 5894 6432
milj.euroa euroa / asukas Lainamäärä 2008 2016 ja euroa/asukas 70,0 3000 60,0 2750 50,0 40,0 30,0 20,0 2500 2250 2000 1750 1500 10,0 1250 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lainamäärä 35,9 40,3 35,5 42,1 43,3 53,7 58,4 58,7 61,1 euroa / asukas 1726 1920 1690 1978 2020 2490 2697 2692 2806 1000