Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti,

Samankaltaiset tiedostot
Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, Talousarvion sitovuus on määritelty seuraavasti:

Talouskatsaus

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

kk=75%

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Talousarvion toteuma kk = 50%

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito

Talousarvio toteutuminen

Talousarvion toteuma kk = 50%

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7575/ /2013

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Tilausten toteutuminen

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteumaraportti..-..

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/ /2012. Kaupunginhallitus :

Tilausten toteutuminen

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2160/ /2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Suunnittelukehysten perusteet

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7402/ /2014

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Tilinpäätösennuste 2014

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2019

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Talouden osavuosikatsaus ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsanslag

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Talouden osavuosikatsaus ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsansanslag

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Tilinpäätös Jukka Varonen

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Väestömuutokset 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL

Transkriptio:

Kaupunginhallitus 213 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 51 27.06.2016 Lisätalousarvio vuodelle 2016 972/02.02.00.03/2016 Kaupunginhallitus 20.06.2016 213 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, 02 778 2200 Sosiaali- ja terveyslautakunta, opetuslautakunta, tekninen lautakunta sekä kaupunkisuunnittelulautakunta ovat vieneet lautakuntaan lisämääräraha-anomuksen. Lisäksi elinkeino- ja kehittämispalvelut anoo lisämäärärahaa työllisyyden hoitoon. Esitykset on kerätty tähän pykälään. Huhtikuun ennusteen mukaan talousarvioon toimintakate tule ylittymään. Ennusteen mukaan ulkoiset toimintatuotot ovat jäämässä n. 1,0 milj. euroa alle talousarvion. Alkuvuodesta hyväksytyt maksujen ja taksojen korotukset kurovat tätä eroa loppuvuoden aikana kiinni eli tuotot tulevat olemaan hyvin lähellä budjetoitua. Ulkoiset kulut ovat ennusteen mukaan ylittymässä n. 2,0 milj. euroa. Mikäli kaupunginvaltuuston talousarvion yhteydessä hyväksymät sopeuttamistoimet ja henkilöstömenoihin kohdistuvia säästötoimet eivät toteudu suunnitelmien mukaisesti, ylitys tulee olemaan tätä suurempi. Kaupunkitasolla ylitys tulee olemaan tämän hetken arvion mukaan n. 3,0 milj. euroa. Mm. vapaaehtoisia palkattomia vapaita on kuluvannan vuonna anottu viime vuotta vähemmän. Talousarvion sitovuus on lautakunta netto. Sosiaali- ja terveyslautakunta on anonut 3,2 milj. euron lisämäärärahoja ja opetuslautakunta 0,5 milj. euron lisämääräahoja. Ylitykset kohdentuvat pääasiassa henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin. Teknisen lautakunnan sekä kaupunkikehityslautakunnan lisämäärärahaesitykset koskevat investointiosaa. Edellisten lisäksi elinkeino- ja kehittämispalvelut anoo nettovaikutukseltaan 1,2 milj. euron lisämäärärahan työllisyyden hoitoon. Alkuvuodesta valtuusto on myöntänyt lisämäärärahaoja kaupungintalon korjaustoimenpiteisiin (käyttötalousmenot 78.750, investointimenot 78.000 ) ja Kiinteistö Oy Tiipilän purkamiseen (määrärahasiirto investointimenoista käyttötalousmenoksi 130.000 ). Nämä muutokset on ajettu vertailupohjaan. Huhtikuun ennusteen mukaan verotuloja olisi kertymässä vähän yli budjetoidun ja valtionosuudet toteutuisivat budjetoidusti. Verotulojen kertymään liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä. Asukasluku on ollut edelleen laskussa eli veronmaksajine määrä on vähentynyt. Työllisyystilanne on heikko ja ansiosidonnaisella työttömyysturvalla olevien pitkäaikaistyöttömine määrä on viime vuoteen verrattuna kasvanut. Näillä

kummallakin on merkittävää vaikutusta kunnallisverokertymään. Yhteisöveroja on tilitetty alkuvuoden aikana ennustettua enemmän. Valtakunnallista kertymäennustetta on tarkistettu pitkin vuotta ylöspäin. Lisätalousarviossa kertymää on nostettu 7,0 milj. eurosta 9,5 milj. euroon. Yhteisöverojen kuukausitilitykset eivät ole suoranaisesti riippuvaisia salolaisten yritysten veronmaksukyvystä, vaan Salo saa ennalta määritellyn osuuden eli 0,6 % koko valtakunnan kertymästä. Tätä ei jälkikäteen oikaista vastaamaan todellista tilannetta toisin kuin kunnallisverojen suhteen tehdään. Viimeisimmän valtionosuuslaskelman mukaan Salolle tilitettävä määrä jäisi vähän alle budjetin. Laskemassa on huomioitu asiakasmaksujen korotusmahdollisuudesta johtuva valtionosuuksien leikkaus. Tulopuolelta ei yhteisöverojen lisäksi muuta katetta ole osoitettavissa, joten tilikauden alijäämä on kasvamassa 5,6 milj. eurosta 8,1 milj. euroon. Edellisen vuoden myyntivoittokirjausten jälkeen kaupungin tase on 14,6 milj. euroa ylijäämäinen. Lisätalousarvion jälkeinen tulos heikentäisi kaupungin tasetta merkittävästi. Konsernitaseessa ylijäämiä oli 31.12.2015 viime vuoden tilinpäätöskirjausten jälkeen 33,5 milj. euroa. Nykyisellä kustannuskehityksellä ja tulorahoituksen näkymillä talouden vastuullinen hoitaminen niin, että talous on tasapainossa vuonna 2017, liittyy merkittäviä haasteita. Lisämäärärahaesitykset: Elinkeino ja työllistäminen Työllisyydenhoitoon on keväällä päätetty panostaa, hankalan työllisyystilanteen ja korkeiden työmarkkinatukimaksujen johdosta. Rekrytointeja kaupungille ja alueen pk-yrityksiin on vauhditettu huomattavasti ja resursseja on myös ohjattu muihin, työllisyyttä parantaviin palveluihin (terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, nuorisopalvelut, yhdistykset). Työllistettyjä on kesäkuussa 2016 ollut yhteensä 224 kpl, kaupungilla ja yrityksissä. Tämän seurauksena syksyn rahoitukseen tarvitaan lisäystä seuraavalla tavalla: - palkkatukipaikat 1.140.000 - työllisyysyksikön käyttömenot 60.000 - työmarkkinatuen kuntaosuus 500.000 - yhdistykset 100.000 Menot yhteensä 1.800.000 Tulot, pakkatuki 570.000 eli yhteensä nettokustannukset 1.230.000. Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys talousarvioon 2016 972/02.02.00.03/2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.05.2016 60

Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, janne.katajamaki@salo.fi, p. 02 778 2234 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion sitovuustaso on sosiaali- ja terveyspalvelut. Lautakunnalla on sitovuustason puitteissa mahdollisuus ohjata määrärahoja tarpeen mukaan uudelleen, jos palvelujen tuottamiseen hyväksytty toimialan kokonaismäärärahavaraus on riittävä. Vuoden 2016 talousarvio sitoo toimielimiä nettoperiaatteen mukaan. Henkilöstömäärärahoja ei saa käyttää muiden menojen kattamiseen. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa toimintatuottoja on ajanjaksolla 2016/1-3 toteutunut 5 682 379, joka on selvästi edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän ja ennusteen mukaan tuottoja toteutuu talousarviovuoden aikana n. 23 700 000 (TA 2016 23 378 399 ). Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakuluja on vastaavana aikana toteutunut 45 765 925 ja alkuvuoden toteuman perusteella kuluja toteutuu talousarviovuoden aikana n. 194 500 000 (TA 2016 192 218 840 ). Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2016 ennusteen mukainen toimintakate on siis 170 800 000 ja ylittää talousarvioon varatun määrärahan (TA 2016 168 840 441 ). Toimintakuluja on kuitenkin kertynyt alkuvuoden aikana enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana, joten talousennusteeseen on suhtauduttava tietyllä varauksella. Talouden nettiraportointiohjelman mukaisessa ennusteessa on mukana erikoissairaanhoidon kulut ennakkolaskutuksen mukaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviota rasittaa palvelualueiden työllistämiskulut. Työllistämiskuluja on toteutunut vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 100 224. Jos kuluja kertyy tasaisesti koko vuoden ajan niin loppuvuodesta kuluja on n. 400 000. Työllistämiskulujen määräraha on budjetoitu työllisyyspalvelujen talousarvioon. Merkittävimmät määrärahaylitykset kohdistuvat palvelujen ostoihin ja henkilöstömenoihin. Kaupunkitasolla tehty henkilöstömenojen karsinta laskennallisesta vakanssien mukaisesta palkkamäärärahasta on osaltaan vaikuttanut palvelualueiden henkilöstömenojen määrärahan ylitykseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueille talousarvioon varattu henkilöstömääräraha vuodelle 2016 on n. 2 300 000 vuoden 2015 tilinpäätöslukuja pienempi. Palvelualueiden vuoden 2016 toimintasuunnitelmat sisältävät sopeuttamisohjelman mukaiset toiminnalliset muutokset. Ne eivät kata tehtyjä leikkauksia. Palvelujen ostojen merkittävin ylitys kohdistuu erikoissairaanhoidon palveluihin. Erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa sairaanhoitopiirin tasaerälaskutukseen on Salon kohdalla tammi-maaliskuun osalta + 4,0 %. Käytännössä erikoissairaanhoidon palvelujen ostoja on toteutunut n. 600 000 ennakkolaskutettua enemmän. Jos palvelujen käyttö jatkuu

loppuvuoden samalla tasolla, toteutuu kuluja n. 1 000 000 1 500 000 ennakoitua enemmän. Erikoissairaanhoidossa suoritekustannusten nousu vaikuttaa jatkuvan. Hoitojaksoja on ollut 10 % vähemmän ja avohoitokäyntejä 4 % enemmän. Palvelurakenteen muutoksissa vapautuneet voimavarat sairaanhoitopiiri näyttää ohjanneen muuhun toimintaan, joka ei ainakaan lyhyellä aikavälillä pienennä kuluja. Lisämäärärahan tarve kohdistuu palvelualueille seuraavasti: Erikoissairaanhoito 1 000 000 Terveyspalvelut (oma) 900 000 Vanhuspalvelut 500 000 Sosiaalityön palvelut 800 000 Perusterveydenhuollon palvelujen talousarvio ylittyy 900 000. Lisämäärärahan tarve kohdistuu henkilöstökuluihin. Terveyspalveluissa vakinaisten vakanssien mukaiseen palkkasummaan tehty leikkaus näkyy määrärahan riittämättömyytenä erityisesti kun vakinaisten lääkärien ja hammaslääkärien vakanssit on saatu täytettyä aikaisempaa paremmin. Raskaiden palveluiden tarve, hankalat infektiot ja vaativa hoitoisuus sekä suuri kuntouttamistarve ovat lisänneet henkilöstöresurssin ja sijaisten tarvetta mm. terveyskeskussairaalassa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Vanhuspalveluissa lisämäärärahan tarve on 500 000. Henkilöstökuluihin tarvitaan lisää määrärahaa 270 000, palvelujen ostoihin 130 000 ja omaishoidon tukeen 100 000. Vanhuspalveluissa henkilöstömenojen leikkaus oli n. 800 000. Mitoitusvaatimukset estävät merkittävät muutokset henkilöstön käytössä. Sosiaalityön palvelujen lisämäärärahan tarve on 800 000. Lisämäärärahan tarpeesta henkilöstökuluihin kohdistuu 300 000 euroa ja palveluiden ostoon 500 000. Palveluiden ostojen määrärahan riittävyys loppuvuoden aikana riippuu huostaanottojen ja muiden sijoitusten kehityksestä. Apulaiskaupunginjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää 3 200 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2016 talousarvioon. Lisämäärärahasta 1 000 000 euroa kohdistetaan erikoissairaanhoitoon, 900 000 euroa perusterveydenhuoltoon, 500 000 euroa vanhuspalveluihin ja 800 000 euroa sosiaalityön palveluihin. Erikoissairaanhoidon lisämääräraha 1 000 000 euroa ohjataan palvelujen ostoihin. Perusterveydenhuollon 900 000 euron lisämääräraha ohjataan henkilöstökuluihin. Vanhuspalveluiden lisämäärärahasta ohjataan 270 000 euroa henkilöstökuluihin, 130 000 euroa palvelujen ostoihin ja 100 000 euroa omaishoidon tukeen. Sosiaalityön palvelujen lisämäärärahasta ohjataan 500 000 euroa palvelujen ostoihin ja 300 000 euroa

henkilöstökuluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Opetuslautakunnan lisätalousarvioesitys, perusopetuspalvelut 972/02.02.00.03/2016 Opetuslautakunta 17.05.2016 58 Valmistelija: va. lasten ja nuorten palveluiden päällikkö Inkeri Kurppa, inkeri.kurppa@salo.fi, p. 044 778 4688, taloussuunnittelija Heli Antikainen-Pauna, heli.antikainen-pauna@salo.fi, p. 044 778 4017. Vuoden 2016 talousarvion sitovuustaso on toimintamenojen osalta lautakunnan toimintakate. Henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen kattamiseen eikä sisäisten eriä saa käyttää ulkoisten menojen katteena. Opetuslautakunnan talousarvioon tehtiin vuoteen 2016 sopeuttamisohjelman mukainen 1 096 000 euron suuruinen leikkaus. Tähän sisältyi mm. Pajulan koulun lakkauttamisesityksen korvaavat säästöt yhteensä 315 000 euroa. Syksyllä 2016 kaupunginhallitus esitti uudelleen Pajulan koulun ja Teijon koulun lakkauttamista. Valtuusto päätti olla lakkauttamatta Pajulan koulua, mutta ei palauttanut koulujen toimintaan tarvittavia rahoja 328 000 euroa, vaan edellytti, että korvaavat säästöt on löydyttävä lasten ja nuorten palveluista vuoden 2016 aikana. Lisäksi opetuslautakunnan alaisista palveluista talousarvioon tehtiin keskitetty henkilöstömäärärahojen leikkaus 3 % valmisteluvaiheessa. Sen suuruus euroina oli 57 716 000 euron henkilöstömenoista 1,7 miljoonaa euroa. Henkilöstösäästöjä pyritään saavuttamaan vapaaehtoisten vapaiden kautta, mutta tämä säästökeino ei ole opetuspalveluissa juurikaan mahdollinen. Opetuslautakunnan toimintakuluja on kertynyt maaliskuun lopulla 23,1 % (- 20 616 071 euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten menojen käyttö oli 24,7 % talousarvioon verrattaessa. Viime vuonna samana ajankohtana ulkoisten menojen osuus oli 24,4 %. Kirjanpitoon on vielä kokonaan kirjaamatta mm. koulukuljetuskustannukset, joiden määrä on alkuvuoden aikana noin 1 milj. euroa. Perusopetuksen henkilöstömäärärahoja kului vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan kaikkiaan ilman hankkeita 27 398 917 euroa. Tänä vuonna määrärahoja on varattu 26 991 000 euroa eli noin 400 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna. Sopeuttamisohjelman mukaisia säästöjä kertyy vuoden aikana opetuspalveluissa mm. Rekijoen koulun lakkauttamisesta 185 000 euroa (joista henkilöstökulujen osuus 154 000 euroa), rehtoreiden tehtävien uudelleen tarkastelusta 120 000 euroa, opetusryhmien jatkuvasta tarkastelusta 93 000 euroa sekä leirikoulupalkkioiden ja ravintoetujen poistoista, yhteensä noin 500 000 euron verran. 1.1.2016 toteutetut palkankorotukset nostavat henkilöstökustannuksia opetuspuolella noin 115 000 euroa/vuosi. Tuntikehyspäätös tulee nostamaan jonkin verran opetuspalveluiden

henkilöstökustannuksia, arvio korotusvaikutuksesta syksyn 5 kuukauden ajalta on noin 150 000 euroa. Tuntikehyksen korotus aiheutuu uudesta opetussuunnitelmasta. Valtuuston talousarviokokouksessa opetuspalveluihin tekemä lisäleikkaus 328 000 euroa on vielä osin kohdentamatta. Perusopetuksen henkilöstömenojen ennakoidaan ylittyvän vuoden lopussa 300 000 eurolla, lisäksi tuntikehyspäätös lisää kustannuksia syksyn osalta 140 000 eurolla. 2. asteen henkilöstömenojen ennakoidaan ylittyvän vuoden lopussa 60 000 eurolla. Lisämäärärahan tarve on siten perusopetuspalveluissa ja 2. asteella yhteensä 500 000 euroa. Sopeuttamissuunnitelman mukaisia leikkauksia tehtiin myös varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioon. Lokakuun 2015 lautakunnassa säästöjä arvioitiin kertyvän vuoden 2016 aikana varhaiskasvatusyksikkö Sohvin lakkauttamisesta, avoimen päiväkodin toiminnan siirtämisestä ja varhaiskasvatuksen ei-lakisääteisestä henkilöstöstä luopumisesta yhteensä 650 000 euroa. Yksityisten päiväkotien päivähoitopaikkojen toteutumien on osittain lykkääntynyt tilaratkaisuista johtuvista syistä, Sohvista ei tämän vuoksi lakkauteta tänä vuonna kuin yksi ryhmä. Annankadun avoimen päiväkodin toiminta on suunniteltu siirtyvän Sohvin tiloihin. Ei-lakisääteisestä henkilöstöstä luopuminen ei toteudu kokonaan vielä tänä vuonna. Koko säästömäärän toteutuminen suunnitelman mukaisesti on tämän vuoksi haasteellista, mutta varhaiskasvatuspalvelut arvioivat sen kuitenkin olevan mahdollista. Apulaiskaupunginjohtaja: Opetuslautakunta esittää perusopetuspalveluiden (440 000 euroa) ja 2. asteen (60 000 euroa) henkilöstömäärärahojen lisätalousarvioesityksen yhteensä 500 000 euroa kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunkisuunnittelulautakunnan lisätalousarvioesitys Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.6.2016 115 Valmistelija: yhdyskuntateknisten palvelujen kaupungininsinööri Petri Virtanen, puh. 02-778 5201, petri.virtanen@salo.fi. Hanke KT52 Parantaminen, projektinumero 4495. Hankkeelle on myönnetty investointimäärärahoja 1,1 milj euroa vuosille 2015 ja 2016 eli yhteensä 2,2 milj euroa, joka on koko hankkeesta noin 22 %. Liikennevirasto on laskuttanut kaupunkia urakan toteuman mukaisesti vuoden 2015 aikana yhteensä 610 936 euroa. Vuodelta 2015 määrärahaa on siten jäänyt käyttämättä 489 064 euroa, joka lisää vuoden 2016 osuutta.

Lisäksi koko hankkeen kustannusarvio tulee ylittymään noin 900 000 eurolla. Suurimmat lisäkustannuksien aiheuttajat ovat olleet Salon veden tekemät Karjaskylänkadun varren vesihuollon muutostyöt (noin 518 000 euroa) ja Kiskontien varren kevyenliikenteen sillan lisäpohjanvahvistustyöt. Kaupungin osuudeksi näistä muutostöistä on katsottu osuus Salon veden teettämistä Karjaskylänkadun vesihuollon muutostöistä. Hankkeen ohjausryhmässä on sovittu kaupungin kustannusosuudeksi lisätöistä 100 000 euroa. Näin ollen lisämäärärahan tarve vuodelle 2016 talousarvioon investointihankkeelle KT52 parantaminen, projektinumero 4495, on yhteensä 590 000 euroa. Kaupunkikehityspäällikkö: Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyn lisätalousarvioesityksen kunnallistekniikan investointihankkeisiin ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Teknisen lautakunnan lisätalousarvioesitys Tekninen lautakunta Valmistelijat: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, puh. (02) 778 5001, tilapalvelujen kaupungininsinööri Janne Lehto, puh. (02) 778 5116, janne.lehto@salo.fi Kaupunginvaltuuston seuraavaan kokoukseen valmistellaan esitys kaupungin talousarvion tarkistamisesta. Teknisen lautakunnan osalta käyttötalouden talousarvioon ei ole tarkistamistarvetta, mutta investointiosaan on tarpeen tehdä jäljempää ilmenevät tarkistukset. Kaupunkikehityspalvelujen investointihankkeeseen 3417 "Sisäilmakorjaukset" on varattuna vuodelle 2016 150.000 euron määräraha. Tältä hankkeelta on tarkoitus maksaa sisäilmakorjauksiin liittyviä kustannuksia, kuten mm. Moision kouluun ja Halikon virastotaloon kohdistuvia korjauksia. Moisioon kohdistuvaa kustannusosuutta on vaikea arvioida, mutta huomattava osa jäljellä olevasta 105.336 eurosta kohdistuu sinne. Hankkeelta on jo maksettu tutkimus- ja suunnittelukuluja 44.664 euroa. Alkuvuoden aikana on ilmennyt useita kohteita, joissa sisäilmatutkimuksien ja -korjausten tekeminen on pikaisesti tarpeen. Pieni osa tutkimuskuluista saadaan maksettua työsuojelun määrärahasta, mutta korjauskustannukset jäävät kokonaisuudessaan kaupunkikehityspalvelujen vastattavaksi.

Pääterveysaseman pitkään jatkuneiden sisäilmaongelmien tutkimussuunnitelma on valmistunut ja tutkimukset kustantavat alustavan kustannusarvion mukaan noin 50.000 euroa. Suuri ilmi tullut vaurio on Mesikämmen B-talon muovimaton vaurioituminen. Teetetyn selvityksen perusteella ja korjauksesta saadun alustavan arvion perusteella alapohjan muovimattojen uusiminen kustantaa reilut 100.000 ehkä jopa 150.000 euroa riippuen osin kuivatustoimenpiteiden nopeudesta. Mesikämmenen korjaus olisi tehtävä loppuvuoden aikana ja pääterveysaseman sisäilmatutkimukset käynnistettävä mahdollisimman pikaisesti. Näiden toimenpiteiden kuin myös muiden esille tulleiden ja tulevien kohteiden pikaisten toimenpiteiden käynnistämiseksi ja osin tämän vuoden aikana loppuunsaattamiseksi hankkeelle 3417 " Sisäilmakorjaukset" esitetään 200.000 euron suuruista lisämäärärahaa. Investointihankkeelle 3419 "Salohallin valaistus" on varattu 115.000 euron määräraha. Määrärahan perusteena oli, että vain palloilusalin valaistus olisi uusittu led-valaisimiin. Suunnittelun aikana tuli esille, että suunnittelu on laajennettava koskemaan myös 1. kerroksen tasannetta, jolta osalta valaisimet nyt myös uusittaisiin. Valaistuksen ohjaus taas vaatii kaapelointimuutoksia kellarikeroksesta asti. Näin saadaan kokonaisuus parhaiten hallintaan ja jatkossa valaistusmuutoksia voidaan jatkaa muissa tiloissa. Suunnittelukustannuksien ja saatujen tarjousten perusteella hankkeelle varattu määräraha ei riitä. Hankkeella 3406 "Energiansäästökorjaukset" on varattu 100.000 euroa. Koska kyseessä on saman sitovuustason alla olevat hankkeet, tekninen lautakunta voi päättää määrärahan siirroista hankkeiden kesken. Tilapalvelut esittää, että hankkeelta 3406 "Energiasäästökorjaukset" siirretään 50.000 euroa hankkeelle 3419 "Salohallin valaistus". Kaupunkikehityspäällikkö: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä 50.000 euron määrärahasiirron investointihankkeelta 3406 "Energiasäästökorjaukset" hankkeelle 3419 "Salohallin valaistus" vuoden 2016 talousarvion investointeihin. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Sisäilmakorjaukset -hankkeen 200.000 euron lisämäärärahaesityksen vuoden 2016 talousarvion investointeihin edellä esitetyn mukaisesti ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi päätösesityksen ja päätti lisäksi yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että nykyisten sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ja tulevien ongelmien estämiseksi lisätalousarvioon varataan 20.000 euroa sisäilma-asiantuntijan palkkaamiseksi tälle vuodelle kustannuspaikalle 5313. "Sosiaali- ja terveyslautakunnan investointien lisämäärärahaesitys

talousarvion 2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, janne.katajamaki@salo.fi, p. 02 778 2234 Lehmuskodin korvaavan ryhmäkodin rakentaminen Lehmuskodin rakennushankkeelle oli varattu kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan määrärahaa 550 000 euroa. Kaupunginhallitus siirsi päätöksellään 1.2.2016 33 määrärahasta 130 000 euroa Kiinteistö Oy Tiipilän vanhan Lehmuskodin purkamista varten kustannuspaikalle 2767 Kehitysvammaisten asumispalvelut. Määrärahan siirron jälkeen rakennushankkeelle jäi kuluvalle vuodelle määrärahaa 420 000 euroa, josta on jäljellä n. 192 000 euroa. Tällä hetkellä maksamattomia maksueriä on n. 270 000 euroa ja lisätöitä ilmennyt arviolta 30 000 euron edestä. Vuoden 2015 talousarviossa hankkeelle oli varattu määrärahaa 1 000 000 euroa. Vuoden 2015 aikana määrärahasta käytettiin 799 932 euroa. Nyt anottavasta lisämäärärahasta huolimatta rakennushanke alittaa kokonaisuudessaan alkuperäisen kustannusarvion. Apulaiskaupunginjohtaja: Hankkeen loppuunsaattamiseksi esitetään kertaalleen rakennushankkeen määrärahasta siirretyn 130 000 euron suuruista lisämäärärahaa vuoden 2016 talousarvion investointiosaan hankkeelle 3032 Lehmuskodin korvaava ryhmäkoti. Lisäksi hankkeen tulopuolelle esitetään ARA:n myöntämän 572 271 euron avustuksen erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen lisäämistä (päätös ARA 35590/322/15). Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti." Yhteenveto niiden toimielinten muutoksista, joita lisämäärärahaesitys koskee TA 2016 Muutos TA + LA 2016 Kaupunginhallitus -18 493 105-1 254 000-19 747 105 Sosiaali- ja terveys ltk -169 573 033-3 220 000-172 793 033 Opetus ltk -82 877 479-500 000-83 377 479 Toimintakate -277 987 775-4 974 000-282 961 775 Verotulot 181 200 000 2 500 000 183 700 000 Tilikauden yli/alijäämä -5 620 309-2 474 000-8 094 309 Investoinnit -16 901 000-347 729-17 248 729 Toimintamenot nousevat 371,1 milj. eurosta 376,6 milj. euroon ja toimintakate heikkenee - 278,0 milj. eurosta - 283,0 milj. euroon. Osa katteesta katetaan yhteisöverokertymän tarkistuksella. Vuosikate

heikkenee 8,6 milj. eurosta 6,1 milj. euroon. Investointeihin lisämääräahaa esitetään yhteensä 0,9 milj. euroa ja rahoitusosuuksia lisätään 0,6 milj. euroa, jolloin investointien omarahoitus laskee 50,7 prosentista 35,3 prosenttiin. Rahoituslaskemassa kassavarojen muutos on 2,8 milj. euroa. Lisärahoitus katetaan kassavaroista. Liitteenä on yhteenveto lautakuntien anomista lisämäärärahoista sekä tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että lisämäärärahaesitykset hyväksytään liitteen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto 27.06.2016 51 Kaupunginjohtaja totesi, että pöytäkirjaan valmistelutekstiin kirjataan kaupunkisuunnittelulautakunnan, teknisen lautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset. Samalla todettiin, että teknisen lautakunnan esittämää sisäilma-asiantuntijan palkkaamiseen varattua määrärahaa ei ole huomioitu lisätalousarviossa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen kaupunginjohtajan tekemin lisäyksin. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että lisämäärärahaesitykset hyväksytään liitteen mukaisesti Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, että asiat käsitellään esittelytekstissä olevan yhteenvedon mukaisessa järjestyksessä. Kaupunginhallitus, Sosiaali- ja terveyslautakunta, Opetuslautakunta, Toimintakate,

Verotulot, Tilikauden yli/alijäämä, Investoinnit,