Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Samankaltaiset tiedostot
Talousarvio ja suunnitelma Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus

Näin sen näen Paikallinen näkökulma mediaan. Kuntakoulutus Helsinki

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvion toteuma kk = 50%

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistelu. Palveluliikelaitosten johtokunta Taloussuunnittelujohtaja Pekka Heikkinen

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

Rahoitusosa

RAHOITUSOSA

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

kk=75%

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Rovaniemen kaupungin taloustilanne. Valtuustoseminaari Sirkka Lankila

RAHOITUSOSA

Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot ja tulot

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Talous ja omistajaohjaus

Väestömuutokset 2016

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Kvsto

Väestömuutokset 2016

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto

Suunnittelukehysten perusteet

Talousarvio ja suunnitelma 2016

Tuloslaskelman perustelut. ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Kunnanvaltuusto Talousarvio Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Tilinpäätös

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Vuoden 2017 kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Tilinpäätös Jukka Varonen

Suurten kaupunkien talousarviot 2008

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Kehysesitys Valtuusto Pekka Heikkinen

Transkriptio:

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011 (mrd. euroa) Henkilöstö vuoden 2011 lopussa 2,99 (68 %) 1,40 (32 %) 4,39 1,44 (77 %) 0,44 (23 %) 1,88 13540 (99 %) n. 130 (1 %) *) 13670 Pääosa taseesta emokaupungissa, konserniyhteisöjen osuus kasvamassa (Metro, Espoon sairaala ja muut toimitilahankkeet) Palvelutoiminta ja henkilöstö lähes kokonaan emokaupungissa ja sen liikelaitoksissa Kaupungin ja konsernin tase on terve *) PH: Oikea luku tässä on 830 henkilöä, Omnia puuttui luvusta, ei muuta kokonaiskuvaa merkittävästi 2

Kaupungin toiminta ja talous 2012 Asukasluvun kasvu lähes 4500 (+ 1,8 %), kuten edellisenäkin vuonna Syntyneiden enemmyys 2200-2400 Maahanmuuton nettolisäys 1500-1700 Maan sisäinen nettomuutto 250-500, väheni ed. vuodesta Ulkoisten toimintakulujen kasvu n. 5 % (66,8 Me) Verorahoituksen (verot ja valtionosuudet) kasvu 2,7 % (34,5 Me) 3

4

Suurimpia palveluja (milj.euroa) Perusopetus 310 Erikoissairaanhoito 223 Varhaiskasvatus 222 Vanhuspalvelut 142 Aikuisten sosiaalipalvelut 75 Vammaisten palvelut 64 Joukkoliikennepalvelut 54 Lastensuojelupalvelut 50 Lukio-opetus 40 Katu- ja viherpalvelut 36 5

Kaupungin tulorahoituksen jakautuminen Toimintatuotot; 260; 16 % Rahoitustuotot; 34; 2 % Valtionosuudet; 40; 2 % Kiinteistövero; 68; 4 % Kunnan tulovero; 69 % Yhteisövero; 110; 7 % 6

Toimintamenot toimialoittain 2013 Liikelaitosten menot eivät näy kuviossa erikseen, ne sisältyvät muiden palvelutoimialojen kokonaiskuluihin 7

Toimintakulut tiliryhmittäin 2012 8

Taloussuunnitelma 2013-15 Vuoden 2015 loppuun mennessä Asukasluvun kasvu yhteensä 10 000 11 000, n. 3500/vuosi, voi olla nopeampaakin Toimintakulujen vuosikasvu 65 70 Me Verorahoituksen vuosikasvu 45-50 Me Yleinen taloustilanne epävarma ja kasvun ennustetaan tulevina vuosina olemaan totuttua hitaampaa Verorahoituksen kehitys voi toteutua arvioita heikompana Suurten investointien takia Espookonsernin velkamäärä kasvaa 9

Toimitilojen investointiohjelma 2013 2017 vuokraamalla 10

11

Konsernin lainakanta 2011-2015 ja lainojen hoito HSY:n ja Espoon asunnot Oy:n lainat hoidetaan maksu- ja vuokratuloilla Muiden konserniyhteisöiden lainakustannuksista merkittävä osa hoidetaan verorahoituksella (Espoon sairaala ja koulutilat kokonaan) 12

Tuottavuusohjelma 2009-2012 Valmisteltiin nopealla aikataululla talvikaudella 2008-2009 Keskeisiä elementtejä palveluverkon ja palveluprosessien kehittäminen, tukipalvelujen uudelleenorganisointi ja tuottavuuden parantaminen sekä vahva henkilöstön käytön ohjaus. Lisäksi useita toimialojen sisäisiä kehittämistoimia Valtuusto hyväksyi 4/2009 ja tarkisti samalla talousarviota Toinen talousarviotarkistus 9/2009 Palvelujen ja palveluprosessien kehittäminen sekä tuottavuuden parantaminen ovat edelleen aivan yhtä ajankohtaisia 13

.. ja mitä sillä saatiin aikaan Kulujen kehitys hidastui dramaattisesti 2009-10 vauhti kiihtynyt taas 2011-12 Tukipalvelut organisoitu lähes kokonaan liikelaitosmuotoon ja tuotteistettu Sähköisen asioinnin hankkeissa edetty Palveluverkon suunnittelu tavoitetilapäätösten pohjalta käynnissä Prosessi vie aikaa ja tulokset näkyvät jatkossa Nopeasti heikkenevään talouskehitykseen kyettiin reagoimaan nopeasti Ohjelma jälkikäteen arvioiden laaja, mutta välttämätön Vuosi 2008 11,3 2009 1,8 2010 3,0 2011 5,6 2012 5 Toimintakatteen alijäämän muutos ed. vuoteen, % 14

Tuottavuuden kehittämistyö jatkossa Tarve tuottavuuden parantamiseen lisääntynyt talouden kehityksestä riippumatta Kaupunkitasolla rajallinen määrä tuottavuushankkeita, joilla voidaan saada merkittäviä tuloksia Laaja sitoutuminen tarvitaan sekä luottamushenkilöiltä että henkilöstöltä Tulokset pystyttävä todentamaan tuotteistamista ja mittausta kehitettävä Tuottavuuden parantamisella tulee tavoitella merkittäviä taloudellisia hyötyjä, saavuttaminen vie aikaa Tuottavuuden ohella palvelun laadun tulee parantua 15

16

17

Muuttoliikkeen verosiirtymät Helsingin seudulla Espoo suhteellisesti suurin menettäjä Kehysalue suurin voittaja Kuntien välinen suhde muuttunut 2000-luvulla Lapsiperheiden muuttoliike Keski-ikäisten muuttoliike Helsingin seudun sisäisessä muutossa muuttoliikkeen ikärakenne vaikuttaa paljon, koska tulotaso sidoksissa ikään Muuttoliikkeen nettotulokertymä (M ) v. 2009 Nettokertymä, M Osuus (%) valtionveronalaisista tuloista Espoo -213-3,1 Helsinki -161-0,9 Vantaa -46-1,0 Kehysalue (Hskpks) 502 6,1 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Näkökulmia Helsingin seudun kehitykseen 18

Espoon talouden haasteita Väestönkasvu jatkuu ikärakenne muuttuu sekä nuorten että ikäihmisten palvelutarve kasvaa Tulopohjan kasvu ja palvelutarpeen kasvu epätasapainossa Espoossa palvelujen rahoitus on jatkossakin merkittävästi verotulokehityksen varassa Valtiolta ei lisää rahaa kuntiin uhkana väheneminen Miten turvataan palvelutilat, mutta samanaikaisesti hillitään tilakustannuksia Miten turvataan kaupungin tulevan elinvoiman edellyttämät investoinnit Paljonko tuottavuutta nostamalla voidaan saada ja missä ajassa Espookonsernin rahoituksen hallinta Ennakointi ja oikea-aikainen reagointi 19