SAVONLINNAN KAUPUNKI PUOLIVUOSIRAPORTTI



Samankaltaiset tiedostot
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia luonnos 5 ( ) Kaupunginhallitus , 289

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia Kaupunginvaltuusto

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia luonnos 5 ( )

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI PUOLIVUOSIRAPORTTI

PERUSTURVAN TOIMIALA

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

PERUSTURVAN TOIMIALA

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu

TULOSTILIT (ULKOISET)

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Vuosivauhti viikoittain

Harjavallan kaupunki

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia luonnos 5, (kaupunginhallitus )

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Talousarvion toteuma kk = 50%

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Tulosennuste 7 / 2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Väestömuutokset 2016

TA 2013 Valtuusto

Väestömuutokset 2016

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

KUUKAUSIRAPORTTI

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

kk=75%

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Hall 8/ Liite nro 3

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016


Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tilinpäätös Jukka Varonen

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Talousarvion toteumaraportti..-..

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Transkriptio:

SAVONLINNAN KAUPUNKI PUOLIVUOSIRAPORTTI 30.6.2015

SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys...... 3 Savonlinnan seudun kuntien työttömyysprosentit ja asukasmäärät 5 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma..... 7 Toteutumisvertailut Toimialoittainen toteutumisvertailu.. 9 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu.. 10 Toimialojen katsaukset Keskushallinto.......... 11 Perusturvan toimiala..... 24 Sivistystoimiala......... 45 Tekninen toimiala.... 61 Avustukset... 86 Henkilöstö. 88 Investointiosa 91 Konserninosien tiedot... 110

Taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Viennin kehitys on ollut vaisua kuluvan vuoden alkupuolella ja markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa on jatkunut edelleen. Ilman yksityisen sektorin tuotannollisia investointeja talouden kasvupotentiaali ei tule merkittävästi kasvamaan. Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 %. Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen neljännesvuosikasvu oli -0,1 %. Tavaroiden ja palvelujen vienti kehittyi alkuvuoden aikana erittäin heikosti ja viennin ennustetaan lisääntyvän tänä vuonna vain 0,3 %. Yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvavan 1,2 %. Työllisyyskehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua heikompaa. Suomen talouden heikko kasvu ei paranna kuluvan vuoden työllisyysnäkymiä. Työttömyys on jatkanut kasvuaan jopa ennakoitua voimakkaammin ja ennuste työttömyysasteeksi vuodelle 2015 on 9,3 %. Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ylitti 3 prosentin viitearvon viime vuonna. Viitearvo ylittyy vielä kuluvana vuonna, mutta alijäämä pienenee sopeuttamistoimien myötä. Julkisyhteisöjen velkasuhde sen sijaan jatkaa kasvuaan, joskin hidastuvalla tahdilla. Kotimaiset riskit liittyvät edelleen reaalitalouden kehitykseen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomen talouskasvu jää lyhyellä aikavälillä kilpailijamaita alhaisemmaksi. Reaalitalouden suotuisa kehitys on välttämätön ehto julkisen talouden tilan paranemiselle. Kansainvälisen talouden kehittyminen on ollut kaksijakoista. Huolimatta Yhdysvaltojen alkuvuoden poikkeuksellisista tekijöistä johtuvista heikoista luvuista, maan talous kasvaa kuluvana vuonna 2,5 prosenttia. Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat myös hyvät ja euroalueenkin ennustetaan kasvavan Suomen taloutta nopeammin: Ruotsi noin 2,5 prosenttia vuodessa ja Saksa reilut puolitoista prosenttia vuodessa. Kiinan kasvu vaimenee noin 6,5 prosentin tuntumaan. Venäjän talous jatkaa supistumistaan. Lähde: Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus Kesä 2015 Savonlinnan kaupungin taloudellinen kehitys Savonlinnassa työpaikoilla ja työllisyydellä on ratkaiseva merkitys kaupungin talouteen. Etelä-Savon Ely keskuksen 30.6.2015 tilannekatsauksen mukaan työttömien osuus työvoimasta Savonlinnassa oli kesäkuun lopussa 17 %, (30.6.2014 / 15,1 %), Etelä-Savossa 14,8 % (30.6.2014 / 13,4 %) ja koko maassa 14 % (30.6.2014 / 12,9 %). Väestö on vähentynyt 184 henkilöllä ajalla 1.1. 30.6.2015, asukasluku 30.6.2015 on 35 760. Vuoden 2015 alkuperäisen talousarvion tulostavoite on 880 000 euroa ylijäämäinen. Alkuperäiseen talousarvioon valtionosuustuloarvio oli lopullisiin valtionosuuspäätöksiin nähden ylimitoitettu ja jäi n. 2,9 milj. euroa alle budjetoidun. Tästä johtuen välittömästi helmikuussa kaupunginhallitus käynnisti - 2,9 milj. euron talousarviomuutosvalmistelun, tulostavoite 880 000 euroa. Konserniriskit, palvelutuotannon käytöstä poistettavien rakennusten alaskirjaukset sekä ennuste terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen kuntalaskutuksen ylittymisestä noin 3 milj. euroa talousarvioon nähden käynnistivät kesäkuussa vuoden 2015 toisen talousarviomuutosvalmistelun. Raportointitilanteessa 30.6.2015 tilikauden alijäämä on -3 953 677,87 euroa. Vastaavana ajankohtana vuonna 2014 alijäämä oli -747 526,64,14 euroa. Kuluvan vuoden toteutumaraporttiin on ajalle 1.1. 30.6.2015 jaksotettu 900 000 euroa kiinteistöverotuloa ja marraskuussa perittävää maksuunpanotilityksen oikaisua 5 355 000 euroa, yhteensä 6 255 000 euroa. Vuonna 2014 edellä mainitut jaksotukset olivat yhteensä 9 milj. euroa. Verotuloarvio talousarviossa on 133 880 000,00 euroa ja se tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Valtionosuustuloarvio alkuperäisessä talousarviossa on 78,5 milj. euroa ja se jää 2,9 milj. euroa alle. Valtionosuustuloarvio vuodelle 2015 on 75,5 milj. euroa. Toimintatuotot 26,8 milj. euroa ovat n. 700 000 euroa pienemmät kuin vastaavana aikana 2014 ja 2,9 % alle muutettuun talousarvioon nähden. Toimintatuotot kertyvät yleisesti toimintakuluja hitaammin jälkikäteisestä laskutuksesta johtuen. Muihin toimintatuottoihin budjetoidut (1,9 milj. euroa) kiinteistöjen myyntivoittojen toteutuma kesäkuun loppuun mennessä oli 638 735,23 euroa. Arvio on, että pyysyvien vastaavien myyntivoitot jäävät n.0,8 milj. euroa alle talousarvion. 3

Toimintakulut 128 516 662,40 euroa ovat 1,1 milj. euroa pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna 2014, toteutumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden 50,2. Henkilöstökulujen (palkat sivukuluineen) toteutuma 29,6 milj. euroa on 1,2 milj. euroa pienempi edelliseen vuoteen verrattuna.. Palvelujen ostot eivät tule toteutumaan muutetun talousarvion mukaisesti, vaan tulevat ylittymään noin 3 milj. euroa, johon syynä on Sosterin kuntalaskutuksen ylittyminen talousarvioon nähden. Tasapainottamisohjelman toteutuminen Tasapainottamisohjelman mukainen tasapainotustavoite vuodelle 2015 yhteensä 6 418 660 euroa. Hallintokuntien antaman toteutuma-arvio on n. 3,7 milj. euroa vuoden loppuun. Yksittäisistä tasapainotustoimenpiteistä eivät toteudu: Kerimäen palvelupisteen siirto 80 000 e, Sosteri 1 650 000 e, kirjastoautopalvelu 70 000 e ja omaisuuden realisointi 1 900 000 e jää todennäköisesti n. 800 000 e vajaaksi. Talouden sopeuttamistoimenpiteet eivät ole riittävät. Tilinpäätösennuste Talousarvion puolen vuoden toteutuman, mihin on huomioitu valtuuston päättämät yhteensä 2,9 milj. euron talousarviomuutokset, lopullinen kiinteistötuloarvio sekä Sosterin kuntalaskutuksen ylittyminen ja pysyvien vastaavien myyntivoittojen jääminen alle arvion, ei tilikauden vuosikate tule kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja, vaan tilikauden tulos tulee olemaan negatiivinen n. 2,9 milj. euroa. Mikäli nyt valmistelussa oleva -1,5 milj. euron talousarviomuutosvalmistelu pystytään toteuttamaan talousarviovuoden aikana ja muut valtuuston päättämät talouden sopeuttamistoimet toteutuvat tasapainotusohjelman mukaisesti, ei vuosikate em. toimenpiteistä huolimatta riittää kattamaan vuosipoistoja, tilikauden tulos olisi edelleen negatiivinen noin 1,4 milj. euroa. Ratkaisevasti tilikauden tulokseen tulee vaikuttamaan Sosteri ja sen palvelutoiminnan sopeuttamistoimien onnistuminen. Investoinnit Talousarviossa on investointien hankinnat 12 637 000 euroa ja toteutunut on 30.6.2015 yhteensä 4 350 379,24 euroa. Lainakanta Kaupungin lainakanta 30.6.2015 oli 104,2 milj. euroa (2 914 e/as), kun se 30.6.2014 oli 104,0 milj. euroa (2 893 e/as). Pitkäaikaisten lainojen osuus oli 84,7 milj. euroa ja lyhytaikaisten lainojen osuus 19,5 milj. euroa. Vastaavana aikana 2014 pitkäaikaisten lainojen osuus oli 85,6 milj. euroa ja lyhytaikaisten lainojen osuus 18,4 milj. euroa. Painotettu keskikorko pitkäaikaisissa lainoissa oli 1,842 ja lyhytaikaisissa 0,070. Talousarviossa on arvioitu pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi 15,1 milj. euroa ja vähennykseksi -13,7 milj. euroa, jolloin lainakannan muutos olisi 1,4 milj. euroa. Takaukset Takauslainat vuoden lopussa olivat 29,7 milj. euroa. Vastavakuuksia oli 9,9 milj. euroa. Vuonna 2015 on myönnetty yksi uusi 350 000 euron suuruinen takaus vastavakuuksineen. Arja Petriläinen, talousjohtaja 4

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN TYÖTTÖMYYSPROSENTIT JA ASUKASMÄÄRÄT työttömyysaste asukasmäärä muutos muutos hlölkm % 30.6.2015 31.12.2014 30.6.2015 ENONKOSKI 15,8 1 505 1 486-19 -1,26 RANTASALMI 14,3 3 816 3 779-37 -0,97 SAVONLINNA 17 35 944 35 760-184 -0,51 SULKAVA 14 2 794 2 775-19 -0,68 YHTEENSÄ 44 059 43 800-259 -0,59 5

Talousarvio 2015 Toteuma Tot. % Tp-ennuste Toteuma tas. kert. TULOSLASKELMA Ta + Ta-muutos 30.6.2015 50 % 31.12.2015 30.6.2014 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 25 561 700,00 11 752 383,43 45,98 12 168 229,63 Maksutuotot 3 251 250,00 1 525 886,04 46,93 1 596 666,50 Tuet ja avustukset 7 577 315,00 3 663 773,59 48,35 4 066 843,29 Vuokratuotot 16 369 277,00 8 234 788,03 50,31 7 996 495,53 Muut toimintatuotot 4 065 644,00 1 589 417,19 39,09 1 667 618,57 Toimintatuotot yhteensä 56 825 186,00 26 766 248,28 47,10 56 000 000,00 27 495 853,52 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -45 669 238,00-21 289 299,25 46,62-22 274 449,50 Henkilösivukulut Eläkekulut -14 255 295,00-6 865 146,53 48,16-7 148 646,01 Muut henkilösivukulut -3 100 475,00-1 471 282,43 47,45-1 428 430,49 Henkilöstökulut yhteensä -63 025 008,00-29 625 728,21 47,01-30 851 526,00 Palvelujen ostot -159 619 561,00-82 252 228,78 51,53-82 605 561,17 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 631 819,00-3 943 883,38 51,68-4 184 469,70 Avustukset -14 328 725,00-7 280 364,20 50,81-6 663 415,10 Vuokrakulut -10 147 794,00-5 156 221,12 50,81-4 904 239,45 Muut toimintakulut -1 113 467,00-258 236,71 23,19-398 351,83 Toimintakulut yhteensä -255 866 374,00-128 516 662,40 50,23-259 366 374,00-129 607 563,25 TOIMINTAKATE -199 041 188,00-101 750 414,12 51,12-203 366 374,00-102 111 709,73 Verotulot 133 880 000,00 64 652 615,85 48,29 135 000 000,00 66 156 255,94 Valtionosuudet 78 500 000,00 37 814 814,00 48,17 75 600 000,00 39 864 642,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 47 000,00 32 956,95 70,12 23 879,43 Muut rahoitustuotot 1 900 510,00 1 077 338,70 56,69 1 037 800,45 Korkokulut -1 900 000,00-817 394,74 43,02-957 841,25 Muut rahoituskulut -1 287 010,00-637 260,73 49,51-639 675,36 Rah.tuotot ja -kulut yht. -1 239 500,00-344 359,82 27,78-1 139 500,00-535 836,73 VUOSIKATE 12 099 312,00 372 655,91 3,08 6 094 126,00 3 373 351,48 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -8 652 668,00-4 326 333,78 50,00-8 637 600,00-4 120 878,12 Kertaluonteiset poistot -362 400,00 TILIKAUDEN TULOS 3 446 644,00-3 953 677,87-114,71-2 905 874,00-747 526,64 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 3 446 644,00-3 953 677,87-114,71-2 905 874,00-747 526,64 * toimintatuottojen (ulkoiset) vähennys edellisestä vuodesta on -5,15 % * toimintakulujen (ulkoiset) vähennys edellisestä vuodesta on -0,99 % 6

Savonlinnan kaupunki 3 Rahoituslask, tot.vertailu SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 062015 LASKENNALLINEN 24/08/15 14:45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate 9.533.142,00 2.566.170,00 12.099.312,00 372.655,91 3,1 11.726.656,09 * Tulorahoituksen korjaus 1.920.000,00-0,00 1.920.000,00-678.449,43-35,3 1.241.550,57- ** 7.613.142,00 2.566.170,00 10.179.312,00 305.793,52-3,0-10.485.105,52 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot 13.852.000,00-0,00 13.852.000,00-4.364.250,29-31,5 9.487.749,71- * Rah.osuudet investointi 1.845.375,00 0,00 1.845.375,00 253.111,34 13,7 1.592.263,66 * Pys. vast. hyöd. luovut 3.020.000,00 0,00 3.020.000,00 772.611,60 25,6 2.247.388,40 ** 8.986.625,00-0,00 8.986.625,00-3.338.527,35-37,2 5.648.097,65- *** Toiminnan ja invest. ra 1.373.483,00-2.566.170,00 1.192.687,00 3.644.320,87-305,6-4.837.007,87 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset * Antolainasaamisten vähe 9.800,00 0,00 9.800,00 8.000,00 81,6 1.800,00 ** 9.800,00 0,00 9.800,00 8.000,00 81,6 1.800,00 Lainakannan muutokset * Pitkäaik. lainojen lisä 15.100.000,00 0,00 15.100.000,00 10.000.000,00 66,2 5.100.000,00 * Pitkäaik. lainojen vähe 13.734.000,00-0,00 13.734.000,00-6.305.984,33-45,9 7.428.015,67- * Lyhytaik. lainojen muut 0,00 0,00 0,00 6.850.000,00-0,0 6.850.000,00 ** 1.366.000,00 0,00 1.366.000,00 3.155.984,33-231,0-4.521.984,33 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant. var. ja po 0,00 0,00 0,00 115.065,12 0,0 115.065,12- * Vaihto-omaisuuden muuto 0,00 0,00 0,00 12.865,88-0,0 12.865,88 * Saamisten muutos 0,00 0,00 0,00 5.039.993,70 0,0 5.039.993,70- * Korottomien velkojen mu 0,00 0,00 0,00 1.767.760,75 0,0 1.767.760,75- ** 0,00 0,00 0,00 6.909.953,69 0,0 6.909.953,69- *** Rahoituksen rahavirta 1.375.800,00 0,00 1.375.800,00 3.761.969,36 273,4 2.386.169,36- *****RAHAVAROJEN MUUTOS 2.317,00 2.566.170,00 2.568.487,00 117.648,49 4,6 2.450.838,51 * Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0,00 117.648,49-0,0 117.648,49 7

TOTEUTUMISVERTAILUT 8

Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 062015 LASKENNALLINEN 26/08/15 10:06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 KESKUSHALLINTO * Toimintatuotot 6.711.215 32.000,00 37.336,61 6.780.551,61 3.981.147,31 2.799.404,30 58,7 * Toimintakulut 13.815.901-219.560,00 87.492,47-13.683.833,47-7.091.472,84-6.592.360,63-51,8 Toimintakate 7.104.686-251.560,00 50.155,86-6.903.281,86-3.110.325,53-3.792.956,33-45,1 * Poistot 31.926-0,00 0,00 31.926,00-15.963,00-15.963,00-50,0 Netto 7.136.612-251.560,00 50.155,86-6.935.207,86-3.126.288,53-3.808.919,33-45,1 20 PERUSTURVAN TOIMIALA * Toimintatuotot 7.754.638 211.420,00 415.418,69-7.550.639,31 2.028.601,53 5.522.037,78 26,9 * Toimintakulut 148.406.502-600.000,00 1.347.664,54 146.458.837,46-73.797.367,42-72.661.470,04-50,4 Toimintakate 140.651.864-811.420,00 932.245,85 138.908.198,15-71.768.765,89-67.139.432,26-51,7 Netto 140.651.864-811.420,00 932.245,85 138.908.198,15-71.768.765,89-67.139.432,26-51,7 30 SIVISTYSTOIMIALA * Toimintatuotot 4.633.372 130.000,00 183.437,16 4.946.809,16 2.918.237,19 2.028.571,97 59,0 * Toimintakulut 61.135.373-1.033.190,00 528.899,04-60.631.082,04-30.348.069,09-30.283.012,95-50,1 Toimintakate 56.502.001-1.163.190,00 345.461,88-55.684.272,88-27.429.831,90-28.254.440,98-49,3 * Poistot 414.647-0,00 0,00 414.647,00-207.323,46-207.323,54-50,0 Netto 56.916.648-1.163.190,00 345.461,88-56.098.919,88-27.637.155,36-28.461.764,52-49,3 40 TEKNINEN TOIMIALA * Toimintatuotot 37.452.541 100.000,00-194.644,92 37.547.185,92 17.838.262,25 19.708.923,67 47,5 * Toimintakulut 34.801.348-440.000,00 731.273,03-35.092.621,03-17.279.753,05-17.812.867,98-49,2 Toimintakate 2.651.193 340.000,00 536.628,11-2.454.564,89 558.509,20 1.896.055,69 22,8 * Poistot 8.206.095-0,00 0,00 8.206.095,00-4.103.047,32-4.103.047,68-50,0 Netto 5.554.902-340.000,00 536.628,11-5.751.530,11-3.544.538,12-2.206.991,99-61,6 KAIKKI YHTEENSÄ * Toimintatuotot 56.551.766 273.420,00 0,00 56.825.186,00 26.766.248,28 30.058.937,72 47,1 * Toimintakulut 258.159.124-2.292.750,00 0,00 255.866.374,00-128.516.662,40-127.349.711,60-50,2 Toimintakate 201.607.358-2.566.170,00 0,00 199.041.188,00-101.750.414,12-97.290.773,88-51,1 * Poistot 8.652.668-0,00 0,00 8.652.668,00-4.326.333,78-4.326.334,22-50,0 Netto 210.260.026-2.566.170,00 0,00 207.693.856,00-106.076.747,90-101.617.108,10-51,1 9

Savonlinnan kaupunki 50 Ta-vert., tuloslask.osa SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 062015 LASKENNALLINEN 24/08/15 14:53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5000 Kunnan tulovero 113.800.000,00 0,00 113.800.000,00 58.219.334,35 51,2 55.580.665,65 5100 Kiinteistövero 12.080.000,00 0,00 12.080.000,00 1.174.836,88 9,7 10.905.163,12 5200 Osuus yhteisöveron tuot 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 5.258.444,62 65,7 2.741.555,38 *** VEROTULOT 133.880.000,00 0,00 133.880.000,00 64.652.615,85 48,3 69.227.384,15 5500 Valtionosuus 78.500.000,00 0,00 78.500.000,00 37.814.814,00 48,2 40.685.186,00 *** VALTIONOSUUDET 78.500.000,00 0,00 78.500.000,00 37.814.814,00 48,2 40.685.186,00 6000 Korkotuotot antolainois 40.000,00 0,00 40.000,00 32.956,87 82,4 7.043,13 6020 Korkotuotot sij. ja tal 1.000,00 0,00 1.000,00 0,08 0,0 999,92 6030 Maksuliikennetilien kor 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,0 6.000,00 * Korkotuotot 47.000,00 0,00 47.000,00 32.956,95 70,1 14.043,05 6100 Osinkotuotot ja osuusp. 580.000,00 0,00 580.000,00 392.640,58 67,7 187.359,42 6120 Verotilityst.korot ja k 500,00 0,00 500,00 19.807,72 3.961,5 19.307,72-6130 Viivästyskorot 30.000,00 0,00 30.000,00 25.845,02 86,2 4.154,98 6155 Takausprovisiot 15.000,00 0,00 15.000,00 609,92 4,1 14.390,08 6170 Muut rahoitustuotot 3.000,00 0,00 3.000,00 2.431,06 81,0 568,94 6172 S Sis. rah.tuotot vesil 830.010,00 0,00 830.010,00 415.004,40 50,0 415.005,60 6173 S Sis. korkotuotot pääo 442.000,00 0,00 442.000,00 221.000,00 50,0 221.000,00 * Muut rahoitustuotot 1.900.510,00 0,00 1.900.510,00 1.077.338,70 56,7 823.171,30 ** Tuotot yht. 1.947.510,00 0,00 1.947.510,00 1.110.295,65 57,0 837.214,35 6210 Korkokulut lainoista ul 1.900.000,00-0,00 1.900.000,00-817.394,74-43,0 1.082.605,26- * Korkokulut 1.900.000,00-0,00 1.900.000,00-817.394,74-43,0 1.082.605,26-6310 Verotilitysten korot ja 10.000,00-0,00 10.000,00-0,00 0,0 10.000,00-6320 Viivästyskorot 2.000,00-0,00 2.000,00-408,39-20,4 1.591,61-6350 Luottoprovisiot 1.000,00-0,00 1.000,00-507,68-50,8 492,32-6380 Muut rahoituskulut 2.000,00-0,00 2.000,00-340,26-17,0 1.659,74-6381 S Sis. muut rah.kulut v 830.010,00-0,00 830.010,00-415.004,40-50,0 415.005,60-6382 S Sis. korkokulut pääom 442.000,00-0,00 442.000,00-221.000,00-50,0 221.000,00- * Muut rahoituskulut 1.287.010,00-0,00 1.287.010,00-637.260,73-49,5 649.749,27- ** Kulut yht. 3.187.010,00-0,00 3.187.010,00-1.454.655,47-45,6 1.732.354,53- *** RAH.TUOTOT JA -KULUT 1.239.500,00-0,00 1.239.500,00-344.359,82-27,8 895.140,18- *****TULOSLASKELMAOSA 211.140.500,00 0,00 211.140.500,00 102.123.070,03 48,4 109.017.429,97 10

KESKUSHALLINTO 11

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Tarkastuslautakunta 100 Tarkastustoimi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Asiakaslähtöiset, kantokykyyn perustuvat laadukkaat kuntapalvelut ja taloudellisesti tehokas palvelu-rakenne, toimivat palvelujen järjestämistavat, palveluhenkinen prosessiorganisaatio ja osaava henkilöstö Kriittinen menestystekijä 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen valmistuminen. 31.5.2015 mennessä Tarkastuslautakunta allekirjoitti vuoden 2014 arviointikertomuksen 22.5.2015. Tilanne 30.6.2015 ja ennuste Tarkastustoimen menot tulevat ylittymään talousarvioon verrattuna vuonna 2015. Ylitys johtuu pääasiassa luottamushenkilöiden ja henkilöstön kokouspalkkioista ja km-korvauksista, joiden talousarviomäärärahat hyväksyttiin valtuustossa huomattavasti lautakunnan esittämää määrärahaa pienempinä, hyväksytty talousarvio on 13 400 euroa, mutta tilinpäätösennuste 26 000 euroa. Vaikka kokousten lukumäärä jää vuonna 2015 todennäköisesti pienemmäksi kuin aikaisempina vuosina 2011-2014 eikä kustannuksiin sisälly koulutusta eikä muutakaan ylimääräistä, määräraha ylittyy väistämättä. Toimintakulujen ennuste 31.12.2015 on 110 000 euroa, joten lisämäärärahan tarve on noin 12 000 euroa. Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2015 toteutuvat. 12

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Keskushallinto Kaupunginhallitus 110 Hallintopalvelut Hallintojohtaja Saku Linnamurto Palvelusuunnitelman kuvaus Hallintopalvelut tukee kaupungin hallinnon päätöksentekoa sekä kaupungin strategista ja operatiivista johtamista sekä huolehtii kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Hallintopalvelut tukee ja ohjaa toimialoja sekä konsernin toimintayksiköitä tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kehitetään Savonlinnan kaupungin tukipalveluja ja päätöksentekojärjestelmää huomioiden kaupungin talouden tasapainottamisohjelman asettamat hallinnon tehostamisvaateet. - Monipalvelukeskuksessa vapautuvat virat, toimet ja sijaisuudet täytetään sisäisesti. - Kerimäen yhteispalvelupisteen sijoittaminen selvitetään Kerimäen kiinteistötarkastelussa. - Kuntaliitossopimusten toteutumisen valvonta 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Onko lakisääteiset palvelut kyetty toteuttamaan vähenevillä resursseilla. 2.2. Toimivat lähipalvelut Hyvinvointikertomus Palvelukustannusten kehitys 2013 ja 2014 talousarviovuosiin verrattuna. Annettujen palvelusuoritteiden määrä. Palveluvarustukseltaan toimivat yhteispalveluyksiköt. Tukipalvelujen uudelleenorganisointiselvitys ja suunnitelma tehty huomioiden valtakunnallisen sote- uudistuksen paikallistoteutuksen ratkaisut. Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan yhteispalvelupisteet tarjoavat kuntaliitossopimuksen mukaiset lähipalvelut. Tukipalveluselvitys on tehty. Käytännön toteutus alkaa syksyllä 2015. Palvelujen tuotantokustannukset vähentyneet henkilövähennysten myötä, palveluja ei ole karsittu. Yhteispalvelupisteet tarjoavat kuntaliitossopimuksen mukaisia lähipalveluja. Suoritteet = asiakasmäärät 1-6/2015: Punkaharju 1324, Kerimäki 947, Savonranta 478 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 4.2.Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Turvallisuustilastot Kansalaisyhteisöjen sekä kylä- ja kaupunginosayhdistysten määrä Savonlinna on keskimääräistä turvallisempi kaupunki Suomessa. Turvallisuusjohtoryhmä on kokoontunut ja raportoinut vuoden 2014 turvallisuustoimenpiteet ja kaupunginhallitus on hyväksynyt turvallisuustoimenpiteet vuodelle 2015. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan poliisin tietoon tullut rikollisuus Savonlinnassa on vähentynyt vuoden 2014 (1-6kk) tiedoista vuoden 2015 (1-6kk) ennakkotietoihin. Kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä on saatavilla olevien rekisteritietojen mukaan Savonlinnassa 25. 13

4.3. Kaupunkia markkinoivan viestinnän rakentaminen Asiakaspalaute Imagon ja positiivisen kuvan luominen Savonlinnasta tekemällä lehdistötiedotusta vähintään 20 kappaletta Tiedotteiden osalta on noin puolet asetetuista tavoitteista toteutunut. Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 + TA-muutos Kerimäen yhteispalv.pisteen siirto (80000) 80 000 Savonrannan yhteispalv.pisteen siirto (30000) 30 000 Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen 100 000 250 000 15 000 36 000 Monipalv.kesk. henkilöstön eläköityminen 60 000 30 000 Palvelupääll. viran lakkauttaminen 63 300 8 äänestysaluuen yhdistäminen 15 000 Kuntaliitoskust. määrärahasta 25 000 29 000 Kansliapääll./hallintojoht. työärjestely 38 000 14 000 Atk-toiminta, ostopalveluista 62 000 100 000 Yhteensä 100 000 390 000 391 300 66 000 0 0 Tilanne 30.6.2015 ja ennuste Toimintatuottojen toteumaprosentti on 63 %. Toimintakulujen toteumaprosentti on 49,6 %. Tasapainottamistoimenpiteistä arvioidaan kaikkien muiden tasapainotustoimenpiteiden toteutuvan, paitsi Kerimäen yhteispalvelupisteen siirto 14

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Kehitysjohtaja Hannu Kurki Palvelusuunnitelman kuvaus Elinkeinopalveluiden operatiivinen toteutus hankitaan Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:ltä ostopalvelusopimuksella. Sopimuksen mukainen vuosittainen korvaus on 1 200 000 euroa (alv 0 %) vuodessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kehitysyhtiön ja kaupungin palveluiden yhteistyön kehittämisen tavoitteena on mahdollisimman saumaton yhden kontaktin palveluperiaatteen toteuttaminen. Sisältää avustuksen Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry:lle. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Matkailijamäärä kasvaa vuodesta 2014. Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Matkailijamäärä Investointikanta Työpaikkamäärä Kärkitapahtumien ja - kohteiden kokonaiskävijämäärä - Olavinlinna - Oopperajuhlat - Pyhän Olavin päivä - Kansainvälinen luontoelokuvafestivaali - Keskiaikamarkkinat - Jäälinna-tapahtuma - vuodenvaihteen tapahtumakokonaisuus - järvilaivaristeilyt - Retretti - Lusto - Kerimäen kirkko - Puruvesi POP-tapahtuma Kansainvälisten investointien saaminen hankkeisiin. 1 uusi yksityinen matkailuinvestointi Luodaan edellytykset että kärkitapahtumat onnistuvat kävijämäärältään ja taloudellisesti. Korkeatasoinen taidenäyttelytoiminta käynnistyy uudelleen. Tapahtumat saadaan tiiviiseen yhteistyöhön elinkeinomarkkinoinnissa (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Savonlinnan kuntataajamien matkailutarjonnan parempi esiintuominen koko kaupunkia koskevissa julkaisuissa ja kaupungin matkailuinfopisteiden konseptien yhtenäistäminen. Alkuvuoden aikana matkailijamäärä ei ole kasvanut. Savonlinna Destination hanke käynnistyi yhteistyössä, Tanhuvaaran, Saseman, UEF:n, Oopperajuhlien ja SYKE kanssa. Tornihotellihanke etenee Oopperajuhlien kävijämäärä kesällä 2015 on ollut erinomainen. Retretti -säätiö järjesti näyttelyn maakuntamuseon tiloissa Riihisaaressa. Yhteistyö PuruvesiPop tapahtuman kanssa käynnistyi Saimaa Summit -tapahtuma onnistui saamaan mediahuomiota Savonlinnalle ja Parikkalan rajanylityspaikalle. Matkailuneuvonta uusittiin Visit Savonlinna -konseptille. Kiina yhteistyön avaaminen. Yhteistyösopimus jonkun Kiinan alueen kanssa. Haidianin alueen kanssa solmittiin yhteistyösopimus 15

1.2.Teknologiapuist o Noheva yhteistyössä alueen yritysten ja Kuitulaboratorion kanssa muodostaa kansainvälisesti merkittävän ja kasvavan metsäbiotalouden prosessien ja laitteiden innovaatiokeskittymän. Toimialan työpaikkojen määrä Yritystilojen vuokrausaste Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta 2014. Tekes-hankekanta kasvaa T&K -palvelumyynti eli tutkimus- ja tuotekehityspalvelumyynti kasvaa Teknologiapuiston kolmannen laajennusvaiheen valmistelu yhteistyössä Yritystilat Oy:n ja MAMK oy:n kanssa Tilauskanta on hyvä ja työpaikkamäärä on kasvussa. Kuitu3 -hankkeen toteutuskonsepti on valmisteltu. Mamk on sitoutunut hankkeeseen omalta osaltaan. 1.3. Teknologiateollisuus (koneenrakennus, sähkönjakelutekniikka, elektroniikka, älykkäät materiaalit) toimii tehokkaasti ja alueen koulutusjärjestelmä tuottaa toimialalle hyviä perusosaajia. 1.4. Kasvava energia- ja ympäristöalan liiketoiminta ja merkittävä mekaaninen metsäteollisuus Toimialan työpaikkamäärä Toimialan työpaikkojen määrä Bioöljyinvestointi on toteutunut ja suunnitteilla/investointivaiheessa on kaksi uutta erikoistunutta metsäbiojalostamoinvestointia (VASTUUTAHO Savonlinnan yrityspalvelut Oy) Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta 2014. Tekes-hankekanta kasvaa T&K palvelumyynti kasvaa (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta 2014. Tuetaan bioöljytehdasprojektin käynnistymistä käytettävissä olevin keinoin Koivunkuorijalostamo hanke tuottaa toteutettavan liiketoimintamallin 3K-tehdas siirtyi huhtikuun alussa Mamk:n yksiköksi. Toimialalla menee suhdannetilanteeseen nähden hyvin Vaneri- ja kertopuuteollisuuden tila on hyvä. Bioöljytehdashanke ei etene 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen (Tekninen toimi) (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Ulkomaalaisten yritysten määrä kasvaa vuodesta 2014 Venäläisten matkailijoiden määrä kasvaa vuodesta 2014 Yritysten vienti Venäjälle kasvaa vuodesta 2014 Promootiotilaisuus Pietarissa (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Venäjä ohjelman valmistaminen Uuden ENI ohjelmarahoituksen saaminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin. Breidgehead -hanke on toteuttanut hyvällä menestyksellä Doing business in Finland tilaisuuksia Pietarissa ja Petroskoissa yhteistyössä kauppa- ja teollisuuskamarien kanssa. Saimaa Summitissa vierailivat delegaatiot viideltä eri vanäjän alueelta. Eni-ohjelma ei ole vielä avautunut. 16

1.8 Yliopisto, ammattikorkeakouluja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa 1.9. Luodaan toimiva teknologiapuisto-konsepti, jonka avulla vahvistetaan painopistealueilla teknologiayritystoimintaa sekä edistetään yritysten tuloa Savonlinnaan. Vahvistetaan yhteyksiä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Pietarin polyteknillisen yliopiston kanssa 1.10. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen 1.11. Savonlinnan matkailun osaamisja koulutuskeskittymästä Suomen johtava ja kansainvälisesti merkittävä matkailun osaamiskeskittymä; professuurit Mikkelin ammatti- Opiskelijamäärä Valmistuminen ja sijoittuminen työelämään Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Jatko-opiskelijoiden määrä Työpaikat Nohevan täyttöaste Yritystoimeksiantojen määrä ja volyymi Kansainvälisen tutkijavaihdon määrä Ensisijaisten hakijoiden määrä Valmistuneiden määrä Aloituspaikkojen määrä Savonlinnan kampuksella Kansainvälisen tutkija- ja opiskelijavaihdon määrä Jatko-opiskelijoiden määrä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi Asiantuntijahenkilöstön määrä Oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja vuoropuhelua pyritään lisäämään Opiskelijamäärät kehittyvät myönteisesti (Itä-Suomen Yliopisto 818 opiskelijaa, Mamk 492 opiskelijaa, Sami 2167 opiskelijaa) SAMI:n toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä. Oman järjestämisluvan saaminen jatkossakin. Tanhuvaaran urheiluohjaajakoulutuksen turvaaminen Savonlinnassa. Nohevan täyttöaste on vähintään 98 % Nohevan toisen vaiheen/kuitulaboratorion laajennuksen kannattavan rakentamisen edellytykset selvitetään (VASTUUTAHO Savonlinnan Yritystilat Oy yhteistyössä Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Itä-Suomen yliopiston käynnissä olevat kehittämishankkeet, joihin kaupunki osallistuu lisäävät Savonlinnan kampuksen vetovoimaa ja parantavat tutkimustoiminnan edellytyksiä. OKL:n taito- ja taideaineprofiilin vahvistaminen ja hankeprofessuurien rahoituksen jatko. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden volyymi pysyy hankekauden vaihtumisesta huolimatta vähintään nykyisellä tasolla Samin ja Tanhuvaaran toiminnan turvaaminen on kaupungin edunvalvonnan osana Kuitu3 -hankkeen toteutuskonsepti on valmisteltu. Mamk on sitoutunut hankkeeseen omalta osaltaan UEF:n hakkeet ovat käynnistyneet UEF on mukana SYKE:n hallinoimassa Savonlinna Destination -hankkeessa. 17

korkeakoulun Savonlinnan kampuksen terveysalan koulutukseen sisältyvien kaupungin/talousalueen hyvinvointia edistävien kehittämishankkeiden mahdollistaminen 1.12. Myös Savonlinnassa vahvasti toimivan Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulukokonaisuuden toteuttaminen ja kehittäminen Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa 1.13. Edistetään pienyritystoiminnan jatkumista yrittäjien eläköityessä tai muuten luopuessa yritystoiminnasta 1.14. Alkutuotanto ja maaseutuyrittäminen osana elinkeinopolitiikkaa 1.15 Edistetään kalastusta, kalastus-matkailua ja kala-tuotteiden valmistusta. AMK -koulutuspaikat Savonlinnassa Onnistuneiden omistaja- ja sukupolvenvaihdosten määrä Maatilojen määrä ja liikevaihto, maaseudulla toimivien evl:n alaisten määrä ja liikevaihto. Kalatalouden työpaikat ja liikevaihto. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehittyminen koko alueen ammattikorkeakouluksi jatkuu siten, että koulutuspaikkojen määrä Savonlinnassa pysyy vähintään nykyisellä tasolla Prosessi-insinöörikoulutus alkaa Savonlinnassa. Jatkajien määrä vastaa luopujien määrää. (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Haja-asutusalueella yritystoiminta kehittyy myönteisesti. (VASTUUTAHO: Keskushallinto/maaseututoimi, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Järvikalan tuotanto ja jalostusketju menestyy elintarvikemarkkinoilla AMK:n koulutusrakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Kontrahti -hanke käynnistyi maaliskuussa. Piällysmies ry:n Leader ohjelma käynnistyi huhtikuun alussa. Toimialalla menee suhdanteisiin nähden hyvin. Kalatalon toiminta on käynnistynyt erinomaisesti. 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) 2.7. Konserniohjauksen ja -johtamisen sekä konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä Konsernirakenne toiminnallisesti selkeä, konsernin osien määrä vähenee Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Vuoden 2015 aikana käynnistetään vuokrataloyhtiöiden fuusioiden valmistelu siten, että Punkaharjun vuokratalot voidaan fuusioida Savonlinnan vuokrataloihin vuoden 2017 alusta lukien. Savonlinnan Yritystilat Oy:n toiminta vakiintuu Asiaa on valmisteltu, mutta laajamittainen organisaatiouudistus ei ole etenemässä. Konsernirakenteen tulevaisuussuunnitelmasta on valmistunut luonnos, jota Kh on käsitellyt kesäkuussa. Toimenpiteistä päätetään loppuvuoden aikana. 18

Selvitetään holding-yhtiömalli selkeyttämään konsernirakennetta. Valmistellaan 30.5.2015 mennessä kaupungin konsernirakenteen tulevaisuussuunnitelma. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 3.4. Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan taajamien asumisen ja työpaikkojen ylläpito ja kehittäminen 3.5 Rinnakkaisväylän 3. vaihe 3.6. Venäjän saavutettavuus paranee Parikkalan rajanylityspaikan ja Parikkalan-Elisenvaaran ratayhteyden avulla erityisesti Pietarin metropolialueelle, Barentsin alueelle sekä Trans- Siperiaradalle 3.7. Lentokentän säilyminen, toimiva lentoliikenne, charter-lennot 3.9. Ohituskaistojen lisääminen valtatieyhteyksissä Uudisrakentaminen verrattuna viime vuosien tasoon Taajamien väestökehitys Rakennettu vuonna 2016 Rajanylityspaikan status ja rajanylitysten määrä Ratahankkeen eteneminen Säännöllisen lentoliikenteen matkustajamäärät Charter-lentojen määrä Savonlinnaan Elinkeinoelämän osallistuminen lentoliikenteen kehittämiseen Ohituskaistojen määrä VT 14 ja tie 71 Soveltuvien yritystilojen ja tonttien tarjonta riittävä ja hintataso kohtuullinen Kirkonkylien kehittämissuunnitelmien valmistuminen ja toimeenpanon aloittaminen, aluejohtokuntien omarahoitusosuus Tehokas alueellinen edunvalvontayhteistyö kansanedustajien, maakuntaliiton, lähikaupunkien ja kuntien sekä muiden yhteisorganisaatioiden kanssa ja kautta. ENI - hankkeiden valmistelu siten, että niillä tuetaan rajanylityspaikan kansainvälistymistä. (ENI on Euroopan Unionin raja-alueohjelma) Rajanylityspaikasta maan hallituksen periaatepäätös ja sen kansainvälistäminen vuonna 2017. Käynnistetään uuden 3-4 vuotisen julkisen palvelun velvoitteen valmistelu.. Elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä haetaan keinoja matkustajamäärän kasvattamiseen. Selvitetään miten lentoliikenteen kehitykseen on vaikuttanut elinkeinoelämän osallistuminen liikenteen kehittämiseen sekä mitä vaikutuksia olisi liikenteen loppumisella ja mikä olisi lentokentän tilanne/tulevaisuus, enintään kaupungin osuus 1 milj. euroa/vuosi. Vt 14 jatkohankkeiden suunnittelu käyntiin vuonna 2016. Tuiketaajama -hankkeessa valmisteltiin kirkonkylien kehittämishankeaihioita. Syke valmisteli Savonrannan metsästysmatkailuhankkeen. Hanke pyritään toteuttamaan Leader-rahoituksella Parikkalan rajanylityspaikka sai Venäjän puolelta myönteisen nootin, johon maan hallitus vastasi kielteisesti. Tammikuun jatkuneesta lentotauosta huolimatta alkuvuoden matkustajamäärät ovat kasvaneet n. 9 %. Julkisen palvelun velvoite on asetettu vuosille 2016-2017, ja kilpailutus on käynnissä. Edunvalvonnassa on koettu vastoinkäymisiä. Raideyhteys uhkaa katketa Laitaatsalmen kohdalta. 19

3.10. Henkilöliikenne Savonlinna- Pieksämäki radalla ja lähiraideliikenteen kehittäminen Radalla liikennöivien junavuorojen määrä Vaikuttaminen henkilöliikenteen saamiseen vuonna 2017 alusta. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 4.3. Kaupunkia markkinoivan konserniviestinnän rakentaminen ja yhteistyön lisääminen oopperajuhlien, matkailuyhtiön ja yrityspalveluyhtiön kanssa. Tilastoidut hotelli- ja lomakyläyöpymiset sekä taxfreekaupan määrä Savonlinnassa Markkinointiviestinnän kehittämisvastuu on Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:llä Savonlinna Destination -hanke toteuttaa tavoitetta 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 5.3. Aktiivinen edunvalvonta Edunvalvontamuistio Valtion investoinnit ja muu rahoitus alueelle Valtion järjestämien palveluiden ja toimintojen säilyminen Edunvalvontamuistiossa esitettyjen edunvalvontatehtävien ja hankkeiden toteuttaminen. Syväväylän siirto sisältäen ratasillan toteutuksen varmistuminen vuosille 2015-2016 Alueellistaminen ja käräjäoikeuden sekä METLA:n toimintojen turvaaminen. Hankerahoituksen saaminen METLAlle. Selvitetään mahdollisuus kehittää seudullinen edunvalvonnan yhteistyömalli. Edunvalvontaa on toteutettu aktiivisesti. Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 + TA-muutos Elinkeinotoimen tapahtuma-avustukset 31 000 Avustukset 15000 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut 50 000 Osallisuushankkeet 5 000 5000 Projektipäällikön eläköityminen 45 000 Toimitusjohtajan eläköityminen 10 500 52 200 Maaseututoimen avustukset 3000 Yhteensä 0 86 000 18 500 67 200 45 000 0 Tilanne 30.6.2015 ja ennuste Maaseututoimen avustukset ok, samoin toimitusjohtajan eläköityminen. Nyt näyttää siltä, että myös osallisuushankkeet luultavasti toteutuu (KH ja osallisuus yhteenlaskettuna). 20

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 130 Talous- ja henkilöstöpalvelut Talousjohtaja Arja Petriläinen Palvelusuunnitelman kuvaus Talouden ja henkilöstöresurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi v. 2015 kaupungin palvelukustannukset keskimäärin vertailuryhmän keskitasoa. 2.4. Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu Kuntalaispalaute/ asiakastyytyväisyyskyselyt kuntalaisten esittämien ehdotusten toteutuminen talouden raamit huomioon ottaen Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna 20 000 40 000 asukkaan kuntiin Ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys Kaupungin ostopalvelujen kokonaismäärä ei kasva ja hintakehitys jää alle yleisen kustannusnousun. Palvelujen odotekustannusvertailun perusteella kaupungin palvelukustannukset olivat vammais-, terveydenhoito- ja varhaiskasvatuspalveluja lukuun ottamatta keskimäärin vertailuryhmän keskitasoa tai edullisimpia. Vammais- ja varhaiskasvatuspalvelujen palvelurakennemuutoksilla ja kehittämistoimilla on tavoitteena saada palvelukustannukset laskemaan lähemmäs keskitasoa. Terveydenhoitopalvelut ovat vertailuryhmän kalleimmat ja ovat sitä myös vuonna 2015. Kokonaismäärä on pysynyt edellisen vuoden tasolla ja hintakehitys on pysynyt maltillisena. Sähköinen laskutus toiminnassa kaikilta osa-alueiltaan On toiminnassa 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 5.1. Tavoitteena on, että kaupunki täyttää terveen talouden kriteerit viimeistään vuonna 2020. Talouden tasapainottamisohjelma toteutettava Suunnittelukauden lopussa 2020 suhteellinen velkaantuneisuus on alle 50 % ja kaikki alijäämät katettu. Lainamäärä asukasta kohti ei kasva suunnittelukaudella yli 3150 euron. Tasapainotusohjelma toteutuu ja sitä päivitetään tarvittaessa. Vertailut samankokoisiin kaupunkeihin Savonlinnan saadaan saaristokunnaksi vuoden 2017 alusta tai saaristoosakuntalisäjärjestelmä palautetaan. Tasapainotusohjelmat alkuperäisen sisältöisinä eivät toteudu. Päivittämistä on tehty taloussuunnitelmaan sisällytetyssä tasapainotusohjelmassa ajalle 2015 2019 sekä alkuvuodesta 2015, syynä arvioitua vähäisempi valtionosuustulo, valtuuston päättämät muutokset vuonna 2013 hyväksyttyyn tasapainotusohjelmaa, ja se että Sosterille asetetut tasapainotustavoitteet eivät toteudu vuonna 2015 Edunvalvontaa on tehty aktiivisesti. 21

5.2. Kaupungin kiinteistöjen kunnossapito ja tarpeettomien kiinteistöjen määrän vähentäminen Kiinteistöjen korjausvelkasaldo Huoneisto-m 2 :t Kiinteistöjen käyttöä tehostetaan ja määrää vähennetään valtuuston hyväksymän tasapainotusohjelman mukaisesti. Edetty valtuuston hyväksymän tasapainotusohjelman mukaisesti. Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 + TA-muutos Pilvipalvelun käyttöönotto talous- ja henkilöstöhallinto 43000 Talous- ja strategiajoht. osa-aikaeläke 19000 Henkilöstöpäällikön eläköityminen 18 900 56 900 Henkilöstöetuuksien tarkistaminen 15 000 Palvelujen osto 5000 Yhteensä 0 82000 0 18900 56900 0 22

Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 062015 LASKENNALLINEN 24/08/15 14:54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 TARKASTUSTOIMI * Toimintatuotot 59.679 0,00 0,00 59.679,00 29.839,50 29.839,50 50,0 * Toimintakulut 98.457-0,00 0,00 98.457,00-44.145,87-54.311,13-44,8 Toimintakate 38.778-0,00 0,00 38.778,00-14.306,37-24.471,63-36,9 Netto 38.778-0,00 0,00 38.778,00-14.306,37-24.471,63-36,9 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 59.679 0,00 0,00 59.679,00 29.839,50 29.839,50 50,0 * Toimintakulut 98.457-0,00 0,00 98.457,00-44.145,87-54.311,13-44,8 Toimintakate 38.778-0,00 0,00 38.778,00-14.306,37-24.471,63-36,9 Netto 38.778-0,00 0,00 38.778,00-14.306,37-24.471,63-36,9 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 5.145.076 34.400,00 31.910,59 5.211.386,59 3.279.745,01 1.931.641,58 62,9 * Toimintakulut 6.823.411-94.160,00 73.878,39-6.803.129,39-3.368.420,34-3.434.709,05-49,5 Toimintakate 1.678.335-128.560,00 41.967,80-1.591.742,80-88.675,33-1.503.067,47-5,6 * Poistot 14.592-0,00 0,00 14.592,00-7.296,00-7.296,00-50,0 Netto 1.692.927-128.560,00 41.967,80-1.606.334,80-95.971,33-1.510.363,47-6,0 120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL * Toimintatuotot 51.300 0,00 5.426,02 56.726,02 35.755,82 20.970,20 63,0 * Toimintakulut 3.457.209-96.000,00 13.614,08-3.374.823,08-1.952.640,27-1.422.182,81-57,9 Toimintakate 3.405.909-96.000,00 8.188,06-3.318.097,06-1.916.884,45-1.401.212,61-57,8 * Poistot 1.673-0,00 0,00 1.673,00-836,52-836,48-50,0 Netto 3.407.582-96.000,00 8.188,06-3.319.770,06-1.917.720,97-1.402.049,09-57,8 130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT * Toimintatuotot 1.455.160 2.400,00-0,00 1.452.760,00 635.806,98 816.953,02 43,8 * Toimintakulut 3.436.824-29.400,00 0,00 3.407.424,00-1.726.266,36-1.681.157,64-50,7 Toimintakate 1.981.664-27.000,00 0,00 1.954.664,00-1.090.459,38-864.204,62-55,8 * Poistot 15.661-0,00 0,00 15.661,00-7.830,48-7.830,52-50,0 Netto 1.997.325-27.000,00 0,00 1.970.325,00-1.098.289,86-872.035,14-55,7 11 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ * Toimintatuotot 6.651.536 32.000,00 37.336,61 6.720.872,61 3.951.307,81 2.769.564,80 58,8 * Toimintakulut 13.717.444-219.560,00 87.492,47-13.585.376,47-7.047.326,97-6.538.049,50-51,9 Toimintakate 7.065.908-251.560,00 50.155,86-6.864.503,86-3.096.019,16-3.768.484,70-45,1 * Poistot 31.926-0,00 0,00 31.926,00-15.963,00-15.963,00-50,0 Netto 7.097.834-251.560,00 50.155,86-6.896.429,86-3.111.982,16-3.784.447,70-45,1 10 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ * Toimintatuotot 6.711.215 32.000,00 37.336,61 6.780.551,61 3.981.147,31 2.799.404,30 58,7 * Toimintakulut 13.815.901-219.560,00 87.492,47-13.683.833,47-7.091.472,84-6.592.360,63-51,8 Toimintakate 7.104.686-251.560,00 50.155,86-6.903.281,86-3.110.325,53-3.792.956,33-45,1 * Poistot 31.926-0,00 0,00 31.926,00-15.963,00-15.963,00-50,0 Netto 7.136.612-251.560,00 50.155,86-6.935.207,86-3.126.288,53-3.808.919,33-45,1 23

PERUSTURVAN TOIMIALA 24

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki tuottaa itse aikuissosiaalityön, lastensuojelun, vammais- ja kehitysvammahuollon ja maahanmuuttajien palvelun ja ostaa Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja päihdehuollon sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö säätelee toimintaa ja palvelutuotantoa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työ-tyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisö- ja ammatillinen täydennyskoulutus JET-koulutuksen toteuttaminen 2013-2015. (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Mini JET koulutuksen toteuttaminen esimiehille 2014-2015. Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunkija työyksikkötasolla. JET-koulutukseen on osallistunut perusturvan toimialalta neljä esimiestä. Keskustelujen toteuma 100 % vuoden loppuun mennessä. Henkilöstön osaamis-tason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-teiden toteutuminen Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. tavoite toteutunut käydyissä kehityskeskusteluissa 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin Strategian toteutuminen Toimialoilla laaditaan helmikuun loppuun mennessä tavoiteorganisaatio, jossa selvitetään ns. luonnollisen poistuman kautta uudelleen järjestettäväksi jäävien työtehtävien hoito, henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin, tarvittavat pätevyysvaatimukset ja koulutustarpeet. Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamis-mahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. tavoiteorganisaatiovalmistelu toteutunut koko organisaation tasolla ja on edelleen vireillä. toimialan oma intra ja sitä kautta lisätty tiedottaminen on edistänyt tavoitteen toteutumista 25

päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdolli-suudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-teiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstön palautejärjestelmän vuoden 2013 tuloksen hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa toteuttamalla vuonna 2014 tehtyä kehittämissuunnitelmaa. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Sitran johtamisen toimintamallista käyttöönottosuunnitelma ja sen toimeenpanon aloitus Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusitun TVA- ja palkkausjärjestelmän käyttöönotto vuonna 2015. toteutuu vuoden 2015 loppuun mennessä kehittämissuunnitelmaa on toteutettu työyksiköissä Asiakaspalaute huomioidaan enenevässä määrin mm. lainsäädäntömuutosten (sosiaalihuoltolaki) myötä henkilöstö on mukana mm. tavoiteorganisaation valmistelussa intran käyttö lisääntynyt sisäisessä toiminnassa. Sähköinen asiointi on kehittämisen kohteena. sairauspoissaolot ovat säännöllisessä seurannassa ja reagointi sovitun mukaisesti. useita työtehtäviä täytetty sisäisillä siirroilla otettu käyttöön 26

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 200 Hallintopalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelu huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Palvelujen kehittämissuunnitelma Hallintopalvelujen kehittäminen, sote - palveluiden järjestäminen ja valmistelu tehtyjen ratkaisujen perusteella Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö ja 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa, Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle. Sosiaali- ja terveysalalle valmistuvien määrä Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärä (SAMI ja MAMK) Savonlinnassa toimiviin alan koulutusyksiköihin hakeutuvien määrä kasvaa 3 % Alalle valmistuvien rekrytointiin Savonlinnan seudulle panostetaan (lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat) Koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärää Savonlinnassa toimivissa yksiköissä lisätään, Mamk:n osalta lisäys 10 paikkaa 2.4. Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu 2.6. Toimivat lähipalvelut (sosiaali- ja terveyspalvelut) ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys lähipalvelupisteiden määrä, sijainti ja palveluvarustus; terveysasemat ja sosiaalitoimen palvelupisteet Ostopalvelujen hinnat pysyvät vuoden 2014 tasolla Omaa toimintaa lisätään kehitysvammaisten päivätoiminnassa Avoterveydenhuollon (lääkäri-, terveydenhoitaja- ja hammashuolto-, neuvola-, kotisairaanhoito- ja sosiaalihuollon lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) Päivystysasetuksen lieventämiseen vaikuttaminen siten, että päivystystoimintaa voidaan jatkaa päiväaikaisena toimintana. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarve muutokseen vastataan. ensisijaisten hakijoiden määrä/vetovoima on alentunut rekrytointiin panostaminen kohdistunut toistaiseksi lähinnä lääkäreihin, joiden osalta työvoimapula on ollut pahin Aloituspaikkoja lisätty Mamk:ssa vuosina 2014-2015 yhteensä 29 ja vuonna 2016 lisäys 10 paikkaa. ostopalveluiden hintojen nousu on ollut maltillista Telakan toimintaan integroitiin Vaalijalan päivätoimintayksikkö Pääskylä maaliskuussa 2015. Tilojen käytön toiminnallinen suunnitelma on laadittu kaupungin ja sosterin edunvalvonta palvelutarve huomioidaan kaikessa suunnittelussa 27

Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Kiviapajan kerhotilasta luovutaan 5 500 Hallintopalv. henkilöstökuluista 17 640 Yhteensä 23 140 0 0 0 28

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 211 Sosiaali- ja perhepalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Sosiaali- ja perhepalvelut käsittävät aikuissosiaalityön, vammaishuollon, maahanmuuttajien ja lastensuojelupalvelut. Palvelujen kehittämissuunnitelma Oman toiminnan vahvistaminen Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut ja 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä. Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta. 2.1 Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi. turvallisuustilastot; päihdepidätys- ja perheväkivaltatilastot huostaan otettujen lasten määrä kuntalaispalaulaute/asiakastyytyväisyyskys elyt hyvinvointikertomus päihdepidätysten ja perheväkivaltahälytysten määrä ei kasva uusien huostaanottojen määrä ei kasva kuntalaispalaute kerätään lastensuojelun perhetyöstä hyvinvointikertomus päivitetään (esim. opinnäytetyö) alkuvuodesta 123 perheväkivaltatehtävää ja 280 päihdepidätystä palautteen keruu on käynnistetty perhekeskuksessa toteutuu syksyn aikana palvelukustannukset euroa/asukas 500 pv:n listalla olevista henkilöistä on 150 henkilöä kaupungin työllistämistoimenpiteissä vuoden aikana tavoite on toteutunut kuljetuspalveluissa sosiaalihuollollisten kuljetusten osuus vahvistuu raportointi vuoden lopussa 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä kehitysvammahuollon laitoshoidon purku Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. selvitetään laitoshoidon toteuttamismahdollisuus paikallisesti perusturvan toimialan prosessiorganisaation toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi sote-järjestämislain linjaukset 29

Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 HKE 2015 Tot. 30.6.2015 tt-tukikotitaloudet 1 535 1300 1300 1212 kuntouttava työtoiminta 242 300 300 264 kuljetuspalveluasiakkaat 1 421 1400 1400 1402 omaishoidontuen asiakkaat 88 70 70 92 kv asumispalvelupäivät 38 194 30000 30000 18049 vpl asumispalvelupäivät 7 121 6000 6000 3295 kv laitoshoitopäivät 6 090 3500 3500 2581 avohuollon asiakkuudet 154 200 200 179 sijoitetut lapset/nuoret 117 95 95 88 uudet sijoitetut 12 10 10 10 uudet huostaanotot 6 4 4 2 perhehoidossa 55 65 65 47 perhekoti tai laitos 62 30 30 41 ls perhehoitopäivät 17 073 16000 16000 7973 ls laitoshoitopäivät 11 583 5000 5000 5786 lastenkoti oma 2 329 6000 5000 2252 / vrk oma 233 172 172 275 / vrk/ ostot perhekoti/laitos 72 390 390 148 / vrk/ perhehoito 211 82 Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 +TA-muutos Mäntykodin laajennus 38 000 työllisyyshankkeet, passiivituen minimointi 25 000 25 000 25 000 uusi perhekeskus käynnistyy 77 000 keva-päivätoiminnan ostojen purkua 10 000 10 000 10 000 10 000 keva-työtoiminta Savonrannalta Kerimäelle 57 000 henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit 25 000 25 000 25 000 25 000 ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi 50 000 50 000 50 000 50 000 lastensuoj. sijaishuollossa painotus perhehoitoon 50 000 50 000 50 000 palvelujen myöntämisen kriteerit 50 000 50 000 50 000 ostopalvelusopimukset, hintaneuvottelut 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 20 000 Lastensuojelu, perhekodit 188 700 100 000 100 000 100 000 100 000 Maahanmuuttopalv. Uudelleenorganisointi 35 000 Työpajan auton hankinta, säästö kuljetuksissa 20 000 20 000 20 000 20 000 Keva-päivätoiminta omaksi toiminnaksi 150 000 150 000 150 000 100 000 Kehitysvamm. laitoshoidon purkua 30 000 160 000 160 000 160 000 Perhekeskuksen henkilöstömenot 40 000 Lastesuojelun ostopalvelua omaksi työksi 60 000 Kuljetuspalv. myöntämiskriteer. tarkistus 10 000 Toimeentulotuki 100 000 Yhteensä 60 000 860 700 480 000 670 000 560 000 450 000 Tilanne 30.6.2015 ja ennuste - Keva-päivätoiminan ostojen purku ja siirto Pääskylästä Työpaja Telakalle on toteutettu - Henkilökohtaisen avun kriteerit tarkastettu, tasapainotustoimenpide ei toteudu - Ostopalvelujen siirron osalta tasapainotustavoite ei kokonaisuudessaan toteudu - Palvelujen myöntämisen kriteereitä tarkistettu, toimenpide ei ehdi vaikuttaa vuonna 2015 täysimääräisesti, uusia kriteerit täyttäviä asiakkaita tulee tilalle - Ostopalvelusopimushintojen korotuksia jäädytetty, tavoite toteutuu, pl. Sosteri 30

- Lastensuojelun perhekotien ostopalvelujen käyttöä pystytty vähentämään, tavoite toteutuu - Maahanmuuttopalvelujen uudelleenorganisointi toteutettu Lauha-hankkeella, tavoite toteutuu - Työpajan leasing-auton hankinta viivästyi, tavoite ei toteudu täysimääräisenä - Keva-päivätoiminta siirretty omaksi toiminnaksi, tasapainotustoimenpide ei toteudu täysimääräisesti 31

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 290 Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Vanhusten huollon ja päihdehuollon palvelut ostetaan palvelutilauksen mukaisesti Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä Palvelujen kehittämissuunnitelma Ikääntyneiden yksiportaisen palvelumallin toimeenpano Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 2.2. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen kotona asuvien yli 75- vuotiaiden määrä 91 % yli 75-vuotiasta asuu kotona Kotihoidon aktiivinen kehittäminen tavoite toteutunut useita kotihoidon kehittämisen prosesseja käynnissä (mm. optimointi) 2.2. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne palvelurakenteen käyttöönotto Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet toteutuvat Helminauhan valmistuminen, muiden kohteiden suunnittelu sekä laitospaikkojen vähentäminen vuodeosasto 3:n osalta Valtakunnallisen tavoitteen saavuttaminen; tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä olevien osuus yli 75-vuotiaista on 9 % (nykytila 11%). 9,6 % yli 75-vuotiaista on tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa. omaishoidettavien määrä 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä RAItoimintakykymittaustulokset omaishoidettavien määrä vuoden 2013 tasolla Asiakkaat/potilaat ovat oikeaaikaisen palvelun piirissä omaishoidettavia 134, kun 31.12.2014 tilanteessa heitä oli 140. tavoite toteutunut Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 palveluasumisen ostojen vähentäminen 4,6 m Yhteensä 0 0 0 4,6 m 0 32

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 291 Terveyspalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Itä-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa terveyspalvelut Savonlinnan kaupungin väestölle Palvelujen kehittämissuunnitelma Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja kehittäminen. Huolehditaan yhteisistä prosesseista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Strateginen päämäärä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 2.2. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Yli 75-vuotiaiden pitkäaikainen laitoshoito, hoitopäivien määrä laitoshoitopäivien määrä vähenee, - 6 500 hpv 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä aikuistyypin diabetestä sairastavien ja hoidon piirissä olevien määrä tupakoivien lasten ja nuorten määrä diabeteksen hoidon toimintamalli on kysyntää vastaava lasten ja nuorten tupakointi vähenee toteutuu vuoden loppuun mennessä tavoite toteutunut tavoite toteutunut aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn toimintamalli on väestön tarpeiden mukainen tavoite toteutunut RAItoimintakykymittaustulokset asiakkaat/potilaat ovat oikeaaikaisen palvelun piirissä tavoite toteutunut 2.6. Toimivat lähipalvelut asiakaspalvelupisteet ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) kuntouttava työote, kotihoidon työmenetelmät ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80 v täyttäneille, liikuntaryhmät tilojen käytön toiminnallinen suunnitelma on laadittu. vastaanottotoiminnan kehittäminen siten, että se palvelee paremmin paljon palveluita käyttäviä = omalääkärijärjestelmän kehittäminen vastaanottotoiminta on perusterveydenhuollon kehittämiskohde kuluvana vuonna 33

Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Terveyskeskusvuodeosastopaikkojen vähent. 1 000 000 1 600 000 2 000 000 Palvelun lopettaminen itäisellä terveysasemalla 100 000 Sosterin talouden tasapainotustoimenpiteet 1 650 000 1 650 000 1 750 000 Yhteensä 100 000 2 650 000 3 250 000 3 650 000 Tilanne 30.6.2015 ja ennuste Tasapainotustoimenpide ei toteudu Sosterilta ostettavien terveyspalvelujen osalta. Kuntalaskutuksen ylitysennuste on 4,4 milj. euroa ja lisäksi alijäämä 30.6.2015 oli noin 1,1 milj. euroa, josta Saavonlinnan osuus n. 80 % eli 0,9 milj. euroa. 34

35

36

37

38

39

40