Perusturvalautakunta Vuoden 2019 talousarvio 777/ /2018

Samankaltaiset tiedostot
Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset vir ko jen ja toimien perustamisesta,

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Perusturvan toimialan talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2017 ja lisämäärärahaesitys

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Vanhus- ja hoitopalvelut:

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perusturvan vastuualueiden esitykset henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 ovat:

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista.

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Heino Mauri kuolinpesä

Perusturvalautakunta Johtosääntömuutokset alkaen 124/ /2011

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Vakanssien perustaminen ikäihmisten kuntoutuksen vahvistamiseksi 339/02.02.

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut alkaen

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Kaupungintalo, kokoushuone 1 ( Haapamäen huone)

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Tuloista on kertynyt 115,6%. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t.

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioesitys sekä vuosien taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveysltk

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Sosiaalityö ja vammaispalvelut:

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

TA2018: Palkkaratkaisu ja sotu-muutokset: Lisäysvara: Henkilöstösiirrot: Menot yhteensä:

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja -suunnitelma vuosille

Yhtymähallitus Tilinpäätös vuodelta / /2018. Yhtymähallitus

Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Johtosääntömuutokset alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Vuoden 2018 talouskehyksen lähtökohtana on edelleen epävakaa ta lous suh dan ne, minkä on arvioitu heijastuvan myös kuntatalouteen.

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle /211/2015

Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille

Perusturvan toimialan vuoden 2015 talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu

Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Sosiaali- ja terveysltk LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaa koskevan palvelusopimuksen 2015 hyväksyminen, Iitti. Sosiaalipalvelujen tulosalue

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Talousarvion laadinnan lähtökohdat

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

Perusturvan toimialan vuoden 2016 talousarvion toteutuminen ja lisämääräraha-anomus 544/ /2016

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvan lisämäärärahaesitys

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

- Investointimäärärahaa tarkistettiin alaspäin eurolla.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

Transkriptio:

Perusturvalautakunta 49 26.09.2018 Vuoden 2019 talousarvio 777/02.02.00/2018 PETUR 26.09.2018 49 Perusturvan toimialan vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2019 ta lous ar vio esi tyk sen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista ta voit teis ta tuloskortit vuo sil le 2019-2022 kaupunginhallituksen 21.5.2018 128 hy väk sy mien ohjeiden mukaisesti. Liitteissä on esitetty perusturvan toimialan ja vastuualueiden toi minta-aja tuk set, palvelutaso ja pääsuoritteet, ta lous ar vioesitys 2019, hen ki lös tö, osaamisen ke hit tä mi nen, rakenteelliset muu tok set/säästö koh teet ja haasteet sekä tuloskortit. Kaupunginhallituksen perusturvan toi mi alal le hy väk symä kehys vuodel le 2019 on 61,3 milj. euroa. Määrärahakehykseen on huomioitu hen ki lös tö ku lui hin sopimusten mukainen korotus 2,36 %. Yleisen kus tan nus ta son nousun osalta on varauduttu 1,25 %:n kasvuun. Myös toimintatuottoihin on huomioitu 1,25 %:n nousu. Perusturvan toi mi alan toimintatuotot ovat pääosin säädelty asiakasmaksulaissa ja -ase tuk ses sa ja mahdolliset asiakasmaksujen korotukset/alennukset teh dään näiden mukaisesti. Perusturvan kehystä on lisäksi korotettu 0,3 milj. euroa väestön ikääntymisestä johtuvien kulujen kat ta mi seksi. Elinvoimayksiköstä on tämän jälkeen siirretty so si aa li työn vas tuu alueel le työvoiman yhteispalvelupisteen ja kun tout ta van työtoiminnan mää rä ra ha ke hys 0,3 milj. euroa. Työvoiman yh teis pal ve lu pis teen kol me palveluohjaajaa ja kuntouttava työtoiminta siir ty vät elin voi mayk si kös tä so si aa li työn vastuualueelle 1.1.2019 alkaen. Perusturvan vuoden 2019 talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymään kehykseen. Määrärahakehyksen yli tyk se nä on terveyspalveluiden vastuualueelle terveyskeskussairaalan yli kuormituksesta johtuen kolmen sairaanhoitajan ja kahden fy sio te ra peu tin henkilöstömenot 0,2 milj. euroa. Perusturvan toimialan talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 9,4 milj. euroa, toimintakulut 71,2 milj. euroa ja toimintakate 61,8 milj. eu roa. Toimintakate on 2,7 % enemmän kuin vuoden 2018 ta lous arvio ja 3,8 % enemmän kuin vuoden 2017 tilinpäätös. Esityslistan liitteenä on talousarvioesitys tulosalueittain ja talousarvion perustelutekstit. Talousarvioesityksen menot ja tulot on esi tet ty al la olevassa tau lu-

kos sa. Muutosprosentti on laskettu ver taa mal la vuo den 2019 ta lousar vio eh do tus ta vuoden 2018 ta lous ar vi oon. Perusturvan hallinnon toimintatuotot ja -kulut sisältävät pe rus turvan toi mi alan yhteisen hal lin to hen ki lös tön kustannukset ja pe rus turvan atk-hen ki lös tön kus tan nuk set sekä muut atk-kustannukset. Perusturvan hallinnon talousarvioesitys on alla olevassa tau lu kos sa.

Perusturvan hallinnon toimintatuottojen vähennys on 89,6 % ja toimin ta ku lu jen 1,9 %.Toimintakatteen kasvu on 1,6 % vuoden 2018 talous ar vi oon verrattuna. Sopimus Keski-Suomen Sote- ja maakuntauudistuksen val mis te lutyös tä ai heu tu vien kustannusten korvaamisesta on voimassa vuo den 2018 lop puun, kyseisiä tuloja ei tästä syystä vuodelle 2019 ole ar vioitu. Palvelujen ostoissa ICT-palvelujen määrärahaa on korotettu vas taamaan tämän hetken ylläpitopalvelujen kustannuksia. Ai neet, tar vikkeet ja tavarat määrärahassa on korotusta toi mis to tar vik keis sa ja kalus ton hankintaan varatussa määrärahassa. Muihin toi min ta ku lui hin on varattu määrärahaa mm. leasing-vuokriin. Terveyspalvelujen vastuualueeseen kuuluvat johto- ja yleiset pal velut, avohoitopalvelut, sairaala, suun terveydenhuolto, työ ter veys huolto, mielenterveys- ja päih de kli nik ka sekä erikoissairaanhoito. Terveyspalvelujen talousarvioesitys on alla olevassa tau lu kos sa. Terveyspalveluiden toimintatuottojen kasvu vuodelle 2019 on 1,3 %. Vuo den 2018 alus ta terveyspalveluiden asiakasmaksut alenivat 1,22 % kan san elä ke in dek sin mukaisesti. Toimintakulujen kasvu on 1,9 % ja toi min ta ka te kasvaa 2,0 %. Henkilöstökulujen kasvu 4,8 %, johtuu pääosin vakinaisten ja mää räai kais ten vakanssien lisäyksestä, henkilöstömuutoksista on oma asia koh ta esityslistalla.

Palvelujen ostoihin varatut mää rä ra hat on samaa tasoa kuin vuonna 2018. Aineet, tarvikkeet ja ta va rat määrärahoissa kasvu 3,6 %, on ko ro tus ta laboratorio- ja hoitotarvikkeisiin sekä lääkkeisiin varatuissa mää rä ra hois sa. Muihin toi min ta ku lui hin on varattu määrärahaa leasing ra hoi tuk sel la han kit tu jen laitteiden ja kaluston sekä vaate- ym. teks tii lien vuok ra kus tan nuk siin, kasvu 63,8 %. Suun ter vey den huollon palveluseteleihin avus tuk siin varattu mää rä ra ha on saman suurui nen kuin vuonna 2018. Erikoissairaanhoitoon on vuodelle 2019 budjetoitu yhteensä 23,0 milj. euroa, joka on n. 0,2 milj. euroa (0,7 %) enemmän kuin vuo den 2018 talousarviossa. Muilta kuin sairaanhoitopiiriltä os tet taviin erikoissairaanhoidon palveluihin on varattu 120 000 euroa ja lakkau tet tu jen kuntayhtymien eläkevastuisiin 124 900 euroa. Keski-Suo men sairaanhoitopiirin kautta ostettaviin erkoissairaanhoidon me noi hin (sisältäen myös ensihoidon ja sairaankuljetuksen) on talous ar vio esi tyk ses sä varattu 22,7 milj. euroa. Sosiaalityön vastuualueeseen kuuluvat sosiaalityö (aikuis- ja per heso si aa li työ, lastensuojelu, etuuskäsittely ja lastenvalvoja) sekä kotout ta mi nen. Sosiaalityön talousarvioesitys on alla olevassa tau lu kos sa. Sosiaalityön toimintatuottojen vähennys 80,2 % johtuu alaikäisten maa han muut ta jien perheryhmäkoti Fenderin toiminnan lakkaamisesta vuon na 2018 sekä myös muiden kotouttamiseen maksettujen kor vaus ten vähenemisestä. Toimintakulut pienenevät

23,8 % ja toi min ta ka te kasvaa 10,5 %. Henkilöstökuluissa on lisäyksenä elinvoimayksiköstä siirrettävien kolmen palveluohjaajan henkilöstömenot. Lisäksi esitetään las ten suo jeluun uutta so si aa li työn te ki jän virkaa. Palvelujen ostojen vähennys 38,5 % johtuu maahanmuuttajien perhe ko din toiminnan lak kaa mi ses ta. Myös lastensuojelun perhe- ja laitos hoi don os to pal ve lui hin on bud je toi tu vähemmän kuin vuonna 2018. Aineet, tarvikkeet ja tavarat määräraha on lähes saman suuruinen kuin vuonna 2018. Muihin toimintakuluihin on varattu määrärahaa lea sing ra hoi tuk sel la hankittujen koneiden ja laitteiden vuok ra kus tannuk siin, kasvu 142,9 %. Arjen tuen vastuualueeseen kuuluvat johto- ja yleiset palvelut, asiak kuuk sien hallinta (asiakkuuksien hallinta, omaishoidon tuki ja os to pal ve lut) sekä palvelutuotanto ja palveluyksiköt (laitoshoito ja pal ve lu asu mi nen, toimintakyvyn tuki ja kotihoito). Arjen tuen talousarvioesitys on alla olevassa taulukossa. Arjen tuen toimintatuottojen vähennys 1,2 % johtuu siitä, et tä asia-

kas mak su tuo tot vuodelle 2019 on talousarvioesitykseen ar vioi tu vastaa maan todellista tulokertymää. Muihin toimintatuottoihin ei vuo del le 2019 ole enää arvioitu oppilaiden ohjauspalkkiotuloja, vä hen nys 59,3 %.Toimintakulujen kasvu on 1,8 % ja toimintakatteen 2,7 %. Henkilöstökuluihin sisältyy 3,5 uuden vakanssin menot. Palvelujen os toi hin ja aineet, tarvikkeet ja tavarat menoihin ja avustuksiin esi tetyt määrärahat ovat suunnilleen samat kuin vuoden 2018 ta lous arvios sa. Leasingrahoituksella hankittujen koneiden ja laitteiden vuokriin määrärahavaraus muissa toimintakuluissa, kasvu 20,9 %. Investoinnit: Yksittäisistä yli 10 000 euron käyttöomaisuushankinnoista, joiden talou del li nen pitoaika on yli 3 vuotta, tulee tehdä erillinen in ves toin ti esitys. Kiinteistöihin liittyvät investointiesitykset on toimitettu myös tek nisel le toimialalle. Perusturvan atk-hankintoihin, suun terveydenhuollon sekä lää kä reiden ja hoitajien vastaanottojen hankintoihin esitetään vuodelle 2019 yh teen sä 110 000 euroa, lisäksi arjen tuen kiinteistöihin liittyvät esityk set yh teen sä 30 000 euroa. Investointiesitykset ovat koottuna liittee seen. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 1. ajalle 1.1. - 31.12.2019 terveyskeskussairaalan paikkalukua lisä tään viidellä, mikä tarkoittaa paikkaluvun lisääntymistä 45:een 2. terveyskeskussairaalan henkilökuntaa lisätään siten, että palka taan määräaikaisesti kolme sairaanhoitajaa ja kaksi fy sio tera peut tia 3. henkilöstölisäyksistä johtuen perusturvan toimialan vuoden 2019 ta lous ar vion määrärahakehykseen lisätään 182 200 euroa. Edellä mainitut lisäykset tehdään ajalle 1.1.2019-31.12.2019. Perusturvalautakunnalle annetaan neljän kuukauden välein seurantaraportti sairaalaosaston tilanteen kehittymisestä ja tehdyistä tehostetuista toimenpiteistä, joiden tavoitteena on saada

terveyskeskussairaalan paikkaluku vakiintumaan 40:een. 4. Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan toimialan vuoden 2019 talousarvioesityksen. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että ylilääkäri Keijo Lukkarinen, sosiaalityön johtaja Outi Markkanen ja vt palvelujohtaja Saara Paananen olivat asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn aikana. Hyväksyttiin. - - - - -