VUODEN 2012 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS
|
|
- Esa Saarinen
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 VUODEN 2012 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS KH - STS
2 YLEINEN OSA Taloudellinen tilanne Pääkaupunkiseudun tuotanto kasvoi hieman vuoden alussa, mutta trendi kääntyi loivaan laskuun toisella neljänneksellä. Tämänhetkinen suhdannetilanne on heikko ja suhdannenäkymät lähikuukausille ovat kääntyneet heikompaan. Kuluttajien luottamus talouskehitykseen on myös heikentynyt. Työttömyysaste on kasvanut jonkun verran viime vuodesta. Espoon työ- ja elinkeinotoimiston alueen työttömyysprosentti oli heinäkuussa kivunnut 6,8 %:iin, kun se vuosi sitten oli 6,3 %. Kauniaisten työttömyysaste oli 4,9 %, heinäkuussa 2011 vastaava luku oli 4,6 %. Kaupungin talous Vuoden 2012 talouden toinen osavuosikatsaus on laadittu tilanteesta. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen loppuvuoden tulojen ja menojen kertymästä. TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+LMR Toteuma Ennuste (1 000 ) Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT YHT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAMENOT YHT TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot VUOSIKATE Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Toimintatuloista on toteutunut 52 % ja toimintamenoista 68 %. Toimintatulojen alhainen toteutumaprosentti johtuu osittain maakauppojen ajoituksesta. Toimintamenojen korkeampi toteutumaprosentti on merkki siitä että joissakin toiminnoissa ylitetään talousarviossa myönnetyt määrärahat. 1
3 Näillä näkymin kaupungin toimintakate käyttötalouden alijäämä heikkenee noin 1,4 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Verotulot ja valtionosuudet ylittävät todennäköisesti talousarvioon merkittyjä tuloja siten, että vuosikate vastaa talousarviota. Tilikauden tulokseen vaikuttaa myös Klostretin palovakuutuskorvaus, joka tullaan tulouttamaan satunnaisina tuloina korjaustöiden valmistuttua niiden kustannusten osalta jotka koskevat korjauskustannuksia ts. uudelleen rakentamista. Kustannukset, jotka ovat syntyneet palovahingon purkutöistä yhdyskuntatoimen käyttötalouteen, tullaan kattamaan vakuutuskorvauksen osalla. Se erotetaan satunnaisiin eriin tässä katsauksessa ennakoidusta kokonaisvakuutuskorvauksesta. Suunnitelmapoistot on jaksotettu toteumaan talousarvion mukaan. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+LMR Toteuma Ennuste (1 000 ) Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 2 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos Kassavarat : Kassavarat : 5,365 miljoonaa euroa 6,310 miljoonaa euroa Toiminnan ja investointien rahavirta on toistaiseksi kertynyt suotuisammin kuin talousarviossa. Loppuvuonna kaupunki joutuu todennäköisesti ottamaan lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Verotulot Verotulojen toteutumaprosentti on 76,8. Tämän hetkisten arvioiden perusteella kunnallisveron kertymä tulee ylittämään talousarvion noin 1,2 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu verovuoden 2011 arvioitua myönteisemmästä kehityksestä. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan Kauniaisten maksuunpantu kunnallisvero vuodelta 2011 on 48,7 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna veron 2
4 määrä kasvaa 5,7 %.Verotettavat tulot ovat siten kasvaneet Kauniaisissa nopeammin kuin maassa keskimäärin (3,9 %) ja pääkaupunkiseudulla (Espoo 4,6 %, Helsinki 4,1 %, Vantaa 4,4 %) Suhteellisen suotuisan kehityksen johdosta kaupunki saa marraskuussa 0,6 miljoonaa euroa positiivisena oikaisuna verovuodelta 2011 ja suunnilleen saman verran verovuodelta 2012 joulukuussa. Vastaavia oikaisuja kertyi myös syksyllä 2011 jolloin talousarvion verotulokohta myös ylittyi. Yhteisöveron kertymä jää todennäköisesti runsaat 0,1 miljoonaa euroa alle talousarvion. Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot, Talousarvio Toteutunut Toteutuma Muutos Ennuste 2012 elokuu % 08/11-08/12 % 2012 Kunnallisvero ,8 6, Yhetisövero ,1-19, Kiinteistövero , Yhteensä ,6 5, Kauniaisten verotilitykset 2011 ja Kunnallisvero 2012 Kunnallisvero 2011 Yhteisövero 2011 Kiinteistövero Verojen kuukausitilitykset kehittyivät alkuvuodesta myönteisesti kertyneiden täydennysmaksujen johdosta. Vuonna 2011 kunnilta perittiin heinä- ja elokuussa merkittäviä oikaisuja. Tämä näkyy tilitysten kasvuna viime kuukausina. Loppuvuonna kuukausitilitykset pysynevät yleisen taloustilanteen johdosta viime vuoden tasolla. Kuntien osuus veronpalautuksista veronmaksajille peritään vuosittain marraskuun verotilityksistä. Kunnille tilitettävä määrä on tällöin pieni verrattuna muihin kuukausiin. Tämä heijastuu edelleen kaupungin maksuvalmiuteen. Valtionosuudet Valtionosuuksien 2012 vuosituotto on 3,8 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien toteuma ylittää budjetin noin 0,4 miljoonalla eurolla, sillä valtionosuudet oli aliarvioitu talousarviossa. Lisäksi yksikköhintojen tarkennukset aiheuttavat poikkeamia tuloihin. 3
5 KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous yhteensä Driftsekonomi sammanlagt TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toimintatuotot on käyttötaloustaulukossa muutettu vastaamaan kaupungin tilintarkastajan ehdottamaa käytäntöä siten, että tonttien myyntitulot on esitetty muissa toimintatuloissa eikä satunnaisissa tuloissa. Ennusteen mukaan toimintatulot alittavat talousarvion ja menot ylittävät talousarvion siten että toimintakate - käyttötalouden alijäämä - kasvaa 1,3 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Toimintatuotoista varsinkin yhdyskuntalautakunnan maksutulot ja muihin kuluihin kirjattavat tonttien myyntitulot tulevat alittamaan talousarvion. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot, varsinkin sosiaali- ja terveystoimessa, ylittävät ennusteen mukaan merkittävästi talousarvion. Sosiaali- ja terveystoimi ylittää näillä näkymin määrärahojaan euroa, suomenkielinen koulutoimi euroa ja ruotsinkielinen koulutoimi euroa. Muut toimialat hoitavat toimintansa valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa. Sosiaali- ja terveystoimen ylityksistä euroa johtuu teknisestä budjetointivirheestä erikoissairaanhoidossa. Koulutoimessa ylitykset johtuvat pääosin erillisrahoitteista kehittämishankkeista, joihin saadaan vastaavaa ulkopuolista rahoitusta. 4
6 YLEISHALLINTO TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toimialajohtajan katsaus Toiminta Yleishallinnon muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia sekä rahatoimisto. Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen yleishallintotasoisen toiminnan ja päätöksenteon yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Lisäksi kaupunginkanslia ja rahatoimisto ovat osallisina useissa keskeisissä yhteistyö- ja valmisteluhankkeissa. Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2012 sisältyvät kaupungin kehittämisstrategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan osavuosikatsauksen lopussa s.23 alkaen. Poikkihallinnollisten kuin myös tulosaluekohtaisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosiltaan. Kunnallishallinnon rakenne työryhmän antama selvitys ja siitä annettu lausunto leimasivat valtuuston ja hallituksen alkuvuoden keskustelua. Maan hallitus linjasi kesäkuussa metropolialueen jatkovalmistelutarpeita ( kuntarakenteen muutoksia ja jonkin tyyppistä metropolihallintoa ) ja vahvisti kuntarakenteen uudistamista koskevat kriteerit (väestöpohja, työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenne, kuntatalous). Näiden kriteerien pohjalta laaditaan hallituksen esitys rakennelaiksi, joka saatetaan syksyllä lausuntokierrokselle kuntiin. Metropolialueen esiselvitykseen, jossa kartoitetaan seudun kuntajakoselvitysalueet ja vaihtoehtoiset mallit metropolihallinnoksi on nimetty kuusi selvityshenkilöä. Päättyvän valtuustokauden arviointi, jonka yhtenä tavoitteena on tukea valtuustotyöskentelyn kehittämistä, toteutettiin keväällä ja sitä käsittelevä arviointi- ja kehittämisseminaari oli kesäkuun alussa. Tässä valtuusto kävi keskustelua tärkeistä kunnallispoliittisista kysymyksistä ja linjauksista seuraavalle valtuustokaudelle. 5
7 Koko kaupungin tasolla yksipuhelinjärjestelmään siirtyminen on ollut merkittävä toimintatapamuutos. Saadun palautteen perusteella muutoksen arvioidaan onnistuneen pääsääntöisesti varsin hyvin. Järjestelmän vaikutuksista puhelinliikennekustannuksiin on vielä liian aikaista lausua. Ruoka- ja puhdistuspalveluissa muutoksena alkuvuoden tilanteeseen voidaan todeta lounasruokapalvelujen tuottaminen aikaisemmasta käytännöstä poiketen keskuskeittiöstä Bergaan muuttaneille entisen Metsämajan päiväkodin ryhmille. Lisäksi rakennuskonttorin 320 m2:n tilojen siivous on siirtynyt puhdistuspalveluille. Mainittakoon tässä myös, että ruoka- ja puhdistuspalvelut palkittiin vuoden 2011 työyhteisöpalkinnolla. Henkilöstöhallinnossa keskeisenä on ollut henkilöstöjaoston hyväksymän työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteuttaminen. Sen proaktiivinen sisältö (sairauspoissaolojen systemaattinen seuranta, työkykyneuvottelut jne) näkyy luonnollisesti menojen kasvuna, mutta samalla on huomioitava, että toiminnan vaikuttavuus hieman pidemmällä aikavälillä tullee näkymään sairauspoissaolojen vähentymisinä, työurien pitenemisinä ja tehokkuuden lisääntymisenä, toivon mukaan myös varhennettujen ym. eläkeperusteisten maksujen pienenemisinä. Talous Yleishallinnon tuloarviosta (3,0 milj. euroa) on toteutunut vajaat 2,0 milj.euroa (65 %) ja tulot näyttävät toteutuvan arvion mukaisena. Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista 2,7 milj.euroa. Muut tulot ovat työterveyshuollon kelakorvauksia, ruokalippumaksuja ja presidentinvaalien järjestämisestä saatu valtion tuki. Työterveyshuollon kelakorvaukset tuloutuvat vasta vuoden jälkipuoliskolla. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuluvan vuoden menoarviosta, 6,8 milj. euroa, on tilanteessa 31.8.toteutunut noin 4,2 milj.euroa, eli 61 %. Palvelujen ostoissa työterveyspalvelujen menokehitys ennakoi määrärahan ylittymistä. Tässä on syytä todeta, että työterveyspalveluihin budjetoitu euroa perustuu tilanteeseen, jolloin palveluntuottaja vaihtui ja uuden palveluntuottajan kanssa vielä haettiin toiminta- ja yhteistyömuotoja. Arvioitua suurempi määrärahan käyttö (noin euroa) johtuu osittain edellä mainitusta työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja siinä yhteydessä lisääntyneistä työnohjauksista ja ikäryhmäterveystarkastuksista, työpaikkaselvitysten yhteydessä tehdystä terveenä työssä kyselystä, joka on kattava henkilökohtainen terveyskysely ja joita alkuvuodesta ja kevään aikana on tehty sangen monelle. Mainittakoon myös, että toiminta-suunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet ovat myös kelakorvattavia, joten tämä ennakoiva toiminta on myös siten oikean suuntaista. Työterveyshuolto on myös järjestänyt savuttomuusinfoja, osallistunut lukuisiin sisäilmaryhmän kokouksiin jne. Palvelujen ostoihin varatun kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin vielä toteutuman perusteella riittävän, mutta tilannetta seurataan ja tarvittaessa työterveyspalveluihin joudutaan hakemaan lisämäärärahaa. Palvelujen ostoissa keittiöhenkilö-kunnan alkuvuoden rekrytointivaikeudet näkyvät työvoiman vuokrauskuluissa, joiden loppuvuoden käyttöä kuitenkin vähentää se, että tehtävät on saatu täytettyä. Avustuksiin on kirjattu Metropolia ammattikorkeakoulun toiminta-avustus ( e),joka kuitenkin talousarviossa on muiden kuntaosuuksien tavoin budjetoitu palvelujen ostoihin. Toteuman perusteella yleishallinnon kokonaistoimintamenojen ml. sisäisten erien ennakoidaan edellä mainitusta huolimatta vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. Henkilöstö Yleishallinnon henkilöstösuunnitelma vuonna 2012 käsittää 60,9 vakanssia, joista puolet on ruokahuolto- ja puhdistuspalveluissa. Vielä keväällä avoinna olleet kolme ruokapalvelunhoitajan tehtävää on saatu täytettyä, jolloin vuokratyövoiman käyttöä on voitu vastaavasti vähentää. Henkilöstötilanne on muutoin ollut hyvä ja henkilöstö on motivoitunut ja sitoutunut. 6
8 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Toimialan keskeisimmät strategiset tavoitteet liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja palveluprosessien ja palvelurakenteen kehittämiseen. Näissä on edistytty suunnitellusti. Varhaiskasvatus: Lasten määrä päivähoidossa pysyi suhteellisen samana verrattuna edelliseen vuoteen. Lapsia oli hoidossa noin 450 (suomenkielisiä 212, ruotsinkielisiä 152, ostopalvelu 85). Kaksivuotinen kielikylpy aloitti toimintansa elokuussa 2012, haasteena oli saada henkilökuntaa. Päivähoito otti Wilman elokuussa Wilma on tiedonsiirtoväline esiopetuksen ja vanhempien välillä. Vanhuspalvelut: Ikäpoliittinen strategia ohjaa vanhuspalveluiden tuottamista ja kehittämistä. Haasteena edelleen palvelurakenteen keventäminen ja muutoksen toteuttamisen hallitusti kun samanaikaisesti ikäihmisten määrä on kasvussa. Tuottavuuden parantamisessa on keskeistä asukkaiden toimintakyvyn ylläpito ja kuntoutus kotiin laitoksesta niin, että laitosjakso jää mahdollisimman lyhyeksi. Tammikummun sairaalan toimintaa on kehitetty kuntouttavaa, lyhytaikaista sekä palliatiivista hoitoa antavaksi sairaalaksi. Päiväsairaala kokeilu Villa Anemonessa tukee kotona asumista ja omaishoitajien jaksamista. Villa Bredan uudisosan myötä kaupunki tulee saamaan omia tehostetun palveluasumisen paikkoja. Kotihoidossa resurssit kohdistetaan entistä enemmän ns. keskiraskaiden asiakkaiden hoitotyöhön RAI- arviointijärjestelmän tuloksia hyödyntäen. Rakennusjärjestysluonnos on ollut lausuntokierroksella ja tavoitteena on viedä se rakennuslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi loppuvuoden aikana. Sosiaalipalvelut: Toimiva lapsi ja perhe työmenetelmän koulutuskokonaisuus siirtyy kevättalveen. Lähisuhde- ja perheväkivallan toimintaohjelman teko on aloitettu. Terveydenhuolto: Opiskelijoiden terveydenhuolto on aloitettu. ereseptin käyttöönottoa valmisteltu. Suun terveydenhuolto: Maksusitoumusten käyttö on kohdennettu lähinnä päivystysten jatkoihin. Omaa henkilökuntaa ei ole saatu rekrytoitua riittävästi. Sähköisten palveluiden käyttöönotto jatkuu 7
9 edelleen (tekstiviestimuistutuksia varten kerättävät puhelinnumerot ja ereseptin käyttöönotto 10/2012). Talous Tulo- ja menokehitys on ollut tavoitteen mukaista.toimintatuotoista on toteutunut n. 2,3 miljoonaa euroa, joka on 62 % ja toimintakuluista on toteutunut n. 22,8 miljoonaa euroa, joka on 74 %. Suurimmat ylitykset ovat palveluiden ostoissa ja henkilöstömenoissa. Palveluiden ostoista on toteutunut 9,8 miljoonaa euroa, joka on 78 % ja henkilöstömenoista on toteutunut 8,8 miljoonaa euroa, joka on 72 %. Odotettavissa on, että palveluiden ostot ja henkilöstömenot ylittyvät n eurolla. Toimintatuotot Varhaiskasvatuksen talous pysyi hyvin ennusteessaan, tulot ennustetaan nousevan hieman elokuun alussa tapahtuvan päivähoitomaksujen korotuksen vuoksi. Pakolaisista saatavia korvauksia ja toimeentulotuen korvauksia on vielä tulematta. Terveydenhuollon toimintatuotot nousevat hieman budjetoidusta tilinpäätöksen 2011 tasolle. Suun terveydenhuollon maksusitoumusmenettelyn käyttämisen johdosta asiakasmaksutuotot ylittyvät suunnitellusta (n euroa). Toimintakulut Rahatoimiston eläke- ja varhemaksujen budjetointikaavassa olleen virheen vuoksi nämä kulut jäävät budjetoitua alhaisemmiksi. Sosiaalipalveluissa ja vanhuspalveluissa palveluiden ostot ovat arvioitua suuremmat. Henkilöstömenoissa säästetään varhaiskasvatuksessa ja suun terveydenhuollossa. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat merkittävimmät toimintakulut, yhteensä noin 25 milj. euroa eli 80 % toimialan menoista. Palveluiden ostot ovat arvioitua suuremmat sosiaalipalveluissa ( euroa), vanhuspalveluissa ( euroa), terveydenhuollossa euroa) ja suun terveydenhuollossa ( euroa). Henkilöstömenot ovat kasvaneet hieman arvioidusta ( euroa). Ylityksiä oli vanhustenpalveluissa ( euroa), mutta muiden toimialojen henkilöstömenot ovat vastaavasti vähentyneet tai pysyneet arvioidussa määrässä. Henkilöstömenoja on alentanut henkilöstövaje ja epäpätevien henkilöiden käyttö. Sosiaalipalveluissa toimintakulujen ylityksiä on lastensuojelussa ( euroa), vammaispalveluissa ( euroa), kehitysvammahuollossa ( euroa) ja toimeentulotuessa ( euroa). Vanhuspalveluissa ylitystä on kotihoidossa ( euroa), asumispalveluissa ( euroa), laitoshoidossa ( euroa) ja omaishoidon tuessa ( euroa). Suun terveydenhuollossa ylitystä tulee maksusitoumusmenettelyyn ( euroa) ja suun erikoishoitoon korjauslasku ( euroa). Henkilöstö Hallinnossa on ollut suurta vaihtuvuutta, mikä on aiheuttanut haastavuutta työntekoon ja johtamiseen. Suun terveydenhoidossa kolme neljästä hammaslääkärin vakansseista on ollut täytettynä, neljäs vakanssi saatiin täytettyä viimeisimmässä haussa elokuussa. Henkilöstömenot ovat alittuneet, koska omaa henkilökuntaa ei ole saatu. Tämä on aiheuttanut korvaavan ostotyövoiman käyttämistä hoitotakuun toteutumiseksi. Varhaiskasvatuksessa henkilöstömuutoksia tehtiin seuraavasti: ruotsinkielinen konsultoiva erityislastentarhanopettaja aloitti elokuussa 2012, lastenhoitajien määrää lisättiin kolmella ja laitoshuoltajan määrää yhdellä. Lisäykset tehtiin suurimmilta osin uuden Kasavuoren päiväkodin yhteyteen. Henkilöstökuluja alentaa se, että vuonna 2012 perustettuja vakansseja ei ole saatu täytettyä siten kun talousarvion laatimisen aikana oletettiin. Myös epäpätevien henkilöiden palkkaaminen on alentanut henkilöstömenoja. Vanhuspalveluissa henkilökuntatilanne on melko vakaa, ja yksiköissä sovitaan tilapäisen henkilöstön hankkimisesta tarveharkintaisesti. Kotihoidon uusi osastonhoitaja aloittaa Terveydenhuollossa terveysaseman vastaanoton osastonhoitajan vakanssia ei ole saatu täytettyä. Sosiaalipalveluissa on yhden sosiaalityöntekijän ja palveluohjaajan vajaus. 8
10 Investoinnit Villa Bredan alueen hankesuunnittelu on käynnistynyt syyskuussa. Sansinpellon uuden päiväkodin suunnittelu on käynnistynyt, arvioitu valmistuminen YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toimialajohtajan katsaus Toiminta Kevät- ja kesäkausi on ollut toimialalla perinteisesti vilkkaan rakentamisen aikaa. Alkuvuoden aikana valmistellut hankkeet ovat päässeet toteutusvaiheeseen suotuisien sääolojen, muiden hallintokuntien toimintojen kesätaukojen ja kuntalaisten kesälomien aikana. Yhdyskuntatoimessa tämä on puolestaan tarkoittanut sijaisjärjestelyiden varmistamista ja kesälomien vuorotteluista sopimista hyvissä ajoin etukäteen. Kaupungin kesäkauden ilmeeseen, etenkin puistoalueiden hoitoon, on kiinnitetty runsaasti huomiota. Kukkaistutukset ovat saaneet paljon kiitosta kuntalaisilta. Uusi MAL-aiesopimus valtion ja Helsingin seudun kuntien välillä allekirjoitettiin kesäkuussa. Kauniaisten asuntotuotantotavoite 60 as/v, joista 20 % ARA-tuotantoa, jatkuu myös uudessa sopimuksessa. Asumisen kehityskuvan mukaisten kohteiden asemakaavoitus ja tonttien luovutus on edennyt suunnitellusti, ja edellytykset asuntotuotannon jatkumiselle aiesopimuksen mukaisesti etenevät hyvin. Uuden ARA-kohteen rakentaminen Venevalkamantiellä (21 asuntoa) on käynnistynyt. Poikkihallinnollisena työnä tehty kaupungin asunto-ohjelman päivitys vuosille (2020) on edennyt valtuuston hyväksymiskäsittelyvaiheeseen. Kaupunkiratahankkeen suunnittelu on käynnistetty ja mm. suunnitteluohjelman luonnosta on työstetty yhdessä Liikenneviraston ja Espoon kaupungin kanssa. Suunnittelutyö käsittää paitsi rata- ja 9
11 asema-alueet, myös liityntäpysäköinnit, ali/ylikulut, näihin liittyvät kadut, tiet ja lähiympäristöt sekä seudullisen pyöräilyreitin yleissuunnitelmatasolla. Designpääkaupunkivuoden näkyminen Kauniaisten kaupunkikuvassa on ollut keskeinen teema myös kesäkaudella. Katu- ja viheralueiden kevätkunnostustyöt tehtiin huomioiden designvuoden erityistavoitteet etenkin keskusta-alueen huolitellun kaupunkikuvan ylläpitämiseksi. Kiinteistöjen investointi- ja vuosikorjauksien ajoituksessa on kuluvana vuonna painotettu julkisivu- ja ulkovalaistuskorjauksia sekä pihojen ulkoasuparannuksia. RYTMI-teoksen tulppaanit kukkivat Vallmogårdin rinteessä. Vallmogårdin asfalttiin toteutettiin runoteos. Kaupungintalon edustan Tulen halki-veistoksen valaistus on toteutettu elokuussa. Katutaiteen työpajatoiminta koululaisten ja senioreiden kanssa tuotti keskusta-alueen työmaa-aitojen yhteisöllisen maisemoinnin yleisöäänestyksen voittajateeman mukaisesti. Kauniaisten keskusta-alueen kehittäminen oli mukana wdc-vuoden kaupunkisuunnittelunäyttelyssä. Ateljee Kukkapuron pienimuotoisia korjaustöitä tuettiin. Gallträskin kunnostustyön viimeiset geotuubit on tyhjennetty ja viety pois alueelta. Toisen geotuubialueen paikalle päätettiin suunnitella lähiliikuntapuisto rauhalliseen virkistyskäyttöön ympäristön luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen. Kuntalaisille suunnattu Internet-karttapalvelu julkistettiin kaupungin nettisivuilla toukokuussa. Palvelusta saa mm. ajantasaiset asemakaavatiedot. Kaupunginvaltuuston hyväksymien investointihankkeiden työohjelmaa on toteutettu ahkerasti ja edeten pääosin suunnitellussa aikataulussa. Markkinaoikeuteen jätetty valitus rakennuttajakonsultin valinnasta sekä tästä aiheutunut hankkeiden toimeenpanokielto asian ratkaisemisen ajaksi on hidastanut erityisesti tulevien talonrakennusinvestointihankkeiden suunnittelun käynnistämistä. Markkinaoikeus totesi sittemmin valituksen olevan aiheeton. Tarkempi selostus merkittävimpien investointihankkeiden tilanteesta esitetään Investoinnit-otsikon alla. Talous Vuoden 2012 talousarvion mukainen tulotavoite on 10,7 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,7 milj.euroa, joka vastaa 52,6 % kokonaisarviosta. Kaupunginhallitus päätti kesäkuun kokouksessaan myydä pientalotontit osoitteissa Alppitie 17, Alppikuja 3 sekä Kasavuorentie 11. Näiden myyntivoitot tuloutetaan käyttötalouteen kauppojen toteuduttua. Osavuosikatsauksen aikaisessa tilanteessa on tuloslaskelmaan kirjattu kaupungilta lunastetun vuokratontin myyntivoitto. Tuloarvioon sisältyy eriä mm. katujen kunnossapitomaksut ja tonttivuokrat, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna. Vuoden 2012 talousarvion mukaiset menot ovat 10,3 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,0 milj. euroa, joka vastaa 59,2 % kokonaisarvosta. Menojen toteuma noudattaa samaa suuruusluokkaa kuin edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta raportoitu toteuma. Päivitetyt, toimialan tulokseen vaikuttavat, tällä hetkellä tiedossa olevat osatekijät on sisällytetty koko vuoden toteumaennusteeseen ja niiden toteutumista seurataan toimialalla säännöllisesti. Toimialalla ja tulosalueilla on käytössä tarkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta. Lisämäärärahatarpeet pyritään ennakoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista. Käyttötalouden ennuste Tonttien myyntivoitot kirjattiin talousarvion laadinnan yhteydessä rahoituspuolelle satunnaisiin tuottoihin. Sittemmin ko. tulo todettiin käyttötalouteen kuuluvaksi ja on osavuosikatsauksessa lisätty käyttötalouden tuloennusteeseen. Alppikuja 2 ja Ratatyöläisten korttelin (osa) myynnit eivät todennäköisesti toteudu vuoden 2012 aikana. Bensowinkujan maankäyttösopimuskorvaus on sidottu alueen asemakaavamuutokseen, ja tontin osalle arvioidun maankäyttökorvauksen ( euroa) maksu siirtynee vuoden 2013 alkupuolelle. Tulojen arvioidaan näin ollen toteutuvan n euroa alkuperäistä arviota pienempänä. 10
12 Menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talvikunnossapitoon sekä koneiden korjaukseen on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kulunut hieman normaalitalvea enemmän. Vastaavasti kiinteistöjen ylläpitokulut ovat pysyneet aiempaa maltillisemmalla tasolla, etenkin kun lämmityskustannusten ja sähkön hinta on ollut arvioitua alhaisempi. Rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktivointirajan alittaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikeuttaa menojen pysyttämistä nyt ennakoidulla tasolla. Investoinnit Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuodelta 2011 jatkuville hankkeille lisämäärärahaa seuraavasti: Talonrakennus Julkinen käyttöomaisuus Työohjelma on laadittu huomioonottaen sekä kaupunginvaltuuston vuodelle 2012 hyväksymät hankkeet että vuodelta 2011 jatkuvat hankkeet. Investointihankkeiden valmistelu on edennyt suunnitellun mukaisesti ja tässä vaiheessa vuotta niiden ennustetaan toteutuvan pääosin valtuuston hyväksymää investointisuunnitelmaa noudattaen. Erityisesti laajan rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointiohjelman osalla joudutaan kuitenkin priorisoimaan hankkeiden toteutusjärjestystä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilöstö- ja määräraharesurssien mukaan. Katsaus merkittävimpiin alkuvuoden aikana käynnissä oleviin investointihankkeisiin: Kaupungin keskustan asemakaavoituksen uusimistyö on loppusuoralla ja kehittämisen painopiste siirtynyt alueen toteuttamiseen. Keskusta 2-alueen viimeisen osan Ratatyöläisten korttelin asemakaavamuutos on työstetty ehdotusvaiheeseen. Keskusta 1- alueella asuinrakentaminen etenee ohjaten yleisten alueiden toteutusta, joka vuoden 2012 osalta käsittää Kauniaistenraitin, Kirjastoraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmiportaineen ja muut As. Oy Basileuksen lähialueet. YIT Rakennus Oy on valittu tämän hankkeen pääurakoitsijaksi. Laaksotien kortteliin on myönnetty rakennuslupa. Kasavuoren päiväkodin uuden päärakennuksen valmistumisvaiheen puutteiden kuntoonsaattaminen on jatkunut kesäkaudella rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Tämä ei kuitenkaan ole estänyt rakennuksen normaalia toimintaa. Ruotsinkielisen koulukeskuksen peruskorjaus on jatkunut A-osan (Odenwall) ja aulaan liittyvien B- ja D-osien talotekniikan ja tilojen ajanmukaisiksi saattamisella sekä vesikaton kunnostuksella B- ja D- osassa. Työt valmistuivat elokuussa koulujen alkuun siten, että koulun normaalitoiminta ei häiriytynyt. Jäähallin alusrakenteen peruskorjaus valmistui niin ikään tiukasti määritellyn aikataulun puitteissa pääosin jäähallin kesätauon aikana, jolloin hallin käyttäjille aiheutui käyttökatkoksesta mahdollisimman vähän häiriötä. Klostretin korjausrakentaminen on edennyt suunnitellulla tavalla, tavoitteena on valmistuminen vuoden loppuun mennessä. Villa Bredan tontin asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä, luonnoksesta saatu palaute on koottu ja työ jatkuu kaavaehdotusvaiheen työstönä vaihtoehdon Lukko pohjalta. Syksyn aikana tullaan laatimaan rakentamisen toteutusvaiheen hankesuunnitelma. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sansinpellon uuden päiväkodin luonnossuunnitelmat toukokuussa. Kaavaehdotuksen työstö on jatkunut ja mm. liikennejärjestelyjen tarkastelua on jatkettu osana kaavoitusta huolellisesti. 11
13 Liikenneväyläinvestoinneista ovat kesäkaudella 2012 olleet vuorossa Bredantien ja Stenberginkujan saneeraukset. Näiden valmistuminen ajoittuu loka-marraskuulle. Ersintien jatkeen rakentaminen on loppusuoralla yhteishankkeena Espoon puoleisen Ristihaantien rakentamisen kanssa. Samaan aikaan HSY rakentaa kadun yhteyteen uuden vesihuoltolinjan. Liityntäpysäköintipuisto ei toteutunut wdc-vuoden hankkeena suunnitellulla tavalla. Neuvotteluja alueen muiden maanomistajien (Liikennevirasto, VR-yhtymä) kanssa on jatkettu tavoitteena kohentaa alueen ilmettä pienimuotoisemmin toimenpitein. Asematien katuvalaistuksen uusimistyöt toteutettiin välillä Bembölentie Akatemiantie. Henkilöstö Toimialan henkilösuunnitelma vuodelle 2012 sisältää 57 henkilöä. Vakituisesta henkilökunnasta puuttuu tällä hetkellä 6 henkilöä eläköitymisten, tehtävien vaihdosten ja pitkäaikaisien sairauslomien johdosta. Vajausta on vain osittain saatu paikattua sijaistuksilla ja määräaikaisilla työsuhteilla. Tilanne vaikeuttanee kuluvan vuoden työohjelman toteuttamista sekä jossain määrin myös tulevan vuoden hankkeiden valmistelua. Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosaluepäällikön virka vapautui entisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Uusi rakennuttajapäällikkö aloitti työt alkaen. Viran täytön yhteydessä vapautuneen projekti-insinöörin viran sekä määräaikaisesti täytetyn, jo pitempään vailla vakituista toimenhaltijaa olevan talonrakennusmestarin vakanssin rekrytointiprosessit ovat käynnissä. Em. tulosalueella on myös vapautumassa yhden kiinteistönhoitajan vakanssi, jonka hakuprosessi käynnistetään kuluvan syksyn aikana. Kuntatekniikkainsinööri jäi eläkkeelle 1.9 alkaen ja tällekin vakanssille on haettu täyttölupa. RAKENNUSLAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Rakennusjärjestyksen uusiminen toteutuu aikataulussa. 12
14 Talous Toimintatuotot ovat ennustettua korkeammat, koska Venevalkamantien rakennuslupa-asiat ovat edenneet luultua nopeammin. Näin ollen myös ennustetta korotetaan. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. SIVISTYSTOIMI HALLINTO- JA TALOUSYKSIKKÖ TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Sivistystoimeen on vuonna 2010 perustettu tulosalueena toimiva hallinto- ja talousyksikkö. Yksikkö tuottaa keskitettyjä hallinto- ja talouspalveluita sivistystoimen koko toimialalle; suomenkieliselle koulutoimelle, ruotsinkieliselle koulutoimelle sekä kulttuuri ja vapaa-aikatoimelle. Hallinto- ja talousyksikkö tuottaa koulutoimille koulutoimenjohtajien toimistosihteeri palvelut. Lisäksi yksikkö tuottaa koulutoimille koululautakuntien lautakuntasihteeripalvelut. Talous Sivistystoimen hallinto ja talousyksikön talous on osavuosikatsauksessa toteutunut hieman alle budjetoidun raamin. Koko vuoden osalta yksikön talouden ennakoidaan henkilöstökulujen osalta toteutuvan hieman alle budjetin. Säästöä henkilöstökuluissa syntyy mm. vuoden loppuun saakka voimassaolevasta osittaisesta hoitovapaajärjestelystä johtuen. Henkilöstö Yksikössä työskentelee talouspäällikkö ja toimistosihteeri. 13
15 SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster ) Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag ) Muut toimintatuotot - Övriga inkomster ) Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter ) Palvelujen ostot - Köp av tjänster ) Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor ) Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ) Lapsimäärän kasvu iltapäivätoiminnassa arvioidaan lisäävän maksutuloja euroa (maksutulot vanhemmilta). 2) Elokuun toteuma sisältää Opetushallituksen myöntämiä tukia opetustoiminnan kehittämishankkeisiin. Ennusteessa on huomioitu kehittämishankkeista toimintatuottoihin toteutuneiden kustannusten määrää vastaava tulo, euro.kehittämishankkeita ei ole budjetoitu ) sisältää budjetoimattomia oppilailta ja koulujen henkilökunnalta kerättyjä omavastuuosuuksia koulujen toimintaan liittyen euroa. 4) Kustannusten kasvua johtuen lapsimäärän kasvusta iltapäivätoiminnassa ( euroa) sekä toteutuneet henkilöstömenot Opetushallituksen kehittämishankkeissa, ei budjetoitu ( euroa) 5) Mäntymäen koulun oppilaskohtaiset menot kasvaa johtuen oppilasmäärän kasvusta (+18 opp.) ja muista ei ennakoiduista menokasvuista ( euroa). Toteutuneet menot Opetushallituksen projekteissa, ei budjetoitu ( euroa). 6) Koulujen oppilailta ja koulujen henkilökunnalta on kerätty omavastuuosuuksia koulujen toimintaan liittyen euroa, näkyy tuotoissa budjettiylityksenä, samoin näkyy kuluissa vastaavalla summalla kulujen ylityksenä. Sisältää myös Opetushallituksen projektien toteutuneita kuluja euroa (ei budjetoitu) Toiminta Vastuullinen kansalainen vuoden teemana on edennyt kaikissa kouluissa hyvin. Teemaa on toteutettu monipuolisin projektein. IT Tietojärjestelmää on parannettu langattoman verkon osalta. Lähes kaikki kytkimet on vaihdettu uudenaikaisiin n-mallin kytkimiin. Tämä on lisännyt verkon nopeutta ja toimintavarmuutta. Uuden ITstrategian mukaisia henkilökohtaisia oppimisvälineitä kokeillaan huhti-lokakuun ajan. Kielikylpy Kielikylvyn toimijat ovat saaneet uuden toimintamallin mukaista koulutusta, joka jatkuu. Yläkoulun kielikylpyryhmä on ollut yhteistyössä ruotsinkielisen yläkoulun kanssa ja toiminut tehdyn suunnitelman mukaan. Kelpo Kolmiportaisen tuen toteutus aloitettiin syyslukukauden 2011 alusta ja sitä on jatkettu v Uuden toimintamallin sisäänajo on onnistunut hyvin. Toimintaa kehitetään Kelpo2 projektin puitteissa v loppuun. 14
16 Talous Koulut ilmoittavat henkilöstömenojen ja oppilaskohtaisten menojen olevan budjetin kannalta kriittisiä, mutta aikovat pysyä budjetin määrärahojen puitteissa lukuun ottamatta Mäntymäen koulun oppilaskohtaisia menoja, joiden ennustetaan kasvavan budjetoidusta euroa. Muussa koulutoimessa iltapäivätoiminnan tuotot ja kulut on ennusteeseen päivitetty ylöspäin sekä tuottojen että kulujen osalta lapsimäärän kasvusta johtuen. Koulujen oppilailta ja henkilökunnalta on kerätty omavastuuosuuksia yhteensä euroa kattamaan kustannuksia, jotka kirjaantuvat kulutileille seurantaan. Omavastuuosuudet nostaa koko vuoden ennusteessa tuottoja euroa ja lisää vastaavasti kuluja euroa verrattu budjettiin. Toimintatuotoissa ryhmä Tuet ja avustukset sisältää tammi-elokuun osalta euron tuoton liittyen suomenkielisen koulutoimen Opetushallituksen pääosin rahoittamiin kehittämishankkeisiin. Hankkeiden kirjanpidollinen jaksotus suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin myös varmistuu hankkeista tuottoihin kirjattava osuus Mäntymäen koulu Toiminta Koulussa on jatkettu organisaation toiminnan kehittämistä. Jaetun johtajuuden periaatetta on määrätietoisesti suunniteltu ja toteutettu koko kouluyhteisön tasolla -myös oppilastasolla. Kielikylpyopetuksen siirtymävaihetta on toteutettu tavoitteena uuden Kauniaisten mallin mukainen toiminta vuonna Talous Koulun toiminnan suunnittelu on toteutettu annetun tuntikehyksen ja oppilaskohtaisen toimintamäärärahan mukaisesti. Oppilaskohtaisissa menoissa on ennakoimattomia lisämenoja aiheuttanut oppilasmäärän kasvu budjetoidusta (18 oppilasta) sekä keväällä 2012 toteutetun puhelinuudistuksen menot. Henkilöstö Koulun henkilöstössä on ollut lisäystä yhden luokanopettajan verran. Tämä johtuu oppilasmäärän kasvusta ensimmäisillä luokilla. Tämän lisäksi kolmiportaisen tukimallin käyttöönotto on jonkin verran lisännyt tarvittavien tuntien määrää. Annetun tuntikehyksen puitteissa kuitenkin on pärjätty. Kasavuoren koulu Erityisesti pidämme huolta siitä, että Kasavuoren koulu on elinvoimainen ja innovatiivinen. Koulun Tulevaisuusohjelman päivittäminen aloitettiin vuoden alussa ja saadaan valmiiksi syksyn aikana. Koulu on osallistunut omalta osaltaan aktiivisesti WDC-vuoden toteuttamiseen. Oppilashuoltoa on kehitetty koskemaan koko perusopetusta ja myös ruotsinkielisen koulutoimen kanssa. Koulujen ja liikuntajärjestöjen yhteistyötä alettiin suunnitella ja kehittää vuoden alussa ja toimintaa on käynnistetty uuden lukuvuoden alkaessa. Lukio Vastuullista kansalaisuutta sekä kansainvälisyyttä on edistetty vilkkaan kansanvälisen toiminnan myötä. Lukuvuoden aikana on tehty opintomatkoja Taalainmaalle, Berliiniin ja Keniaan. Kehitysmaiden maantieteen kurssi on toteutettu yhdessä Gymnasiet Grankulla Samskolanin kanssa. Vastuullinen kansalaisuus on ollut myös johtoajatuksena oppilaskunnan hallituksen toimintaa kehitettäessä. Opinto-ohjauksen kehityshanke on tuottanut merkittävää seudullista yhteistyötä Kirkkonummen lukioiden kanssa. Lisäksi on kehitetty yliopisto-opiskeluun tutustumismahdollisuuksia opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan sekä lukiolaisten tet-päivä. 15
17 Opiskelijoiden omien kannettavien tietokoneiden käyttöä oppimisen apuna on tuettu ja langattoman verkon ylläpitoon on panostettu lisää resursseja. Lukion käyttöön on hankittu erä tablettitietokoneita, joiden käyttöä opetuksessa kokeillaan vielä loppukevään aikana. Kokeiluaika kestää lokakuun 2012 loppuun. Gymnasiet Grankulla Samskolanin kanssa on tehty yhteistyötä toteuttamalla yhteisiä kursseja mm. espanjan ja viron kielten opetuksessa. SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAU- TAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag ) Muut toimintatuotot - Övriga inkomster ) Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter ) Palvelujen ostot - Köp av tjänster ) Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor ) Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ) Bidrag från Utbildningsstyrelsen (icke budgeterad inkomst). 2) Insamlade pengar från eleverna, icke budgeterade medel euro. 3) Personalkostnader finansierade av Utbildningsstyrelsen euro, externa finansieringen inte budgeterad. 4) Externt finansierade inköp euro, inte budgeterade (bidrag från utbildningsstyrelsen). Ökning av assistentkostnaderna för Grankulla specialbarn som går i specialskola i Helsingfors (Zacharias Topelius skolan), euro. 5) Insamlade pengar från eleverna, icke budgeterade medel euro. Extern finansiering euro (Utbildningsstyrelsen). Drift Trestegsmodellen tar form, utvärderingen av elevverksamheten har genomförts i alla stadier, samarbetet inom Helsingforsnejden (KOHUR) fortlöper. Ekonomi Utgifterna totalt ligger inom ramen för budgeten för åttamånadsperioden förutom de elevbundna kostnaderna för Gymnasiet och inom övrig skolverksamhet har nya assistenter inom specialundervisningen i Zacharias Topeliusskolan (sammanlagt 6 barn) anställts. Dessa assistenter fungerarockså för samma barn i eftermiddagsverksamheten. Prognosen har korrigerats med euro,vilket motsvarar utgifterna för nya assistenter i Zacharias Topelius skolan. Investeringar 16
18 Investeringsprogrammet följs enligt budgeterade medel. Personal Rekryteringarna sker enligt förvaltningsstadgan och skolorna anställer i enlighet med den angivna timresursen. KULTTUURILAUTAKUN TA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Kansalaisopiston toiminta on sujunut normaaliin tapaan. Opistolla oli ensimmäistä kertaa myös kesälukukausi. Opisto on osallistunut WDC -vuoteen muiden kaupunkien kunnallisten kansalaisopistojen kanssa luentosarjalla ja järjestämällä yhteisen kiertävän kevätnäyttelyn. Maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielten kurssien Finnishcourses.fi sivusto on avattu ja löytänyt kohderyhmän. Kirjaston uusi näyttelyseinä otettiin käyttöön. Elmer-sivuston ulkoasua päivitettiin ja sivustolle lisättiin uudet interaktiiviset toiminnot. Kirjaston uusi esite ja logo valmistuivat. IFLA-konferenssi järjestettiin Helsingissä ja Kauniaisissakin oltiin valmiita ottamaan vastaan kansainvälisiä kirjastovieraita. Palvelujen ostoihin liittyvät kustannukset tulevat jäämään arvioitua pienemmiksi. Uusien palvelujen käyttöönotosta sekä kokoelmien ajantasaistamisesta johtuen aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin liittyvät kustannukset tulevat kasvamaan hieman arvioidusta. Kulttuuripalveluiden toimipisteissä järjestettiin vuoden toisella kolmanneksella yhteensä 14 kulttuuritapahtumaa ja tiloja vuokrattiin muuhun käyttöön ahkerasti, hiljaista heinäkuuta lukuun ottamatta. Kesälomien aluksi järjestettiin nyt kolmatta kertaa Granin lasten kesä- tapahtuma, jonka kulttuuripaleluiden järjestämä osa, Musakesä-leiri, keräsi osallistujia yhteensä 53 innokasta lapsimusisoijaa. Syksy aloitettiin toimipisteissä huoltotoimenpiteiden merkeissä. Vallmogårdin juhlakerroksen lattia hiottiin ja lakattiin ja Uuden Paviljongin näyttämötekniikkaa huollettiin. 17
19 Kulttuuripalveluiden talousarviossa on odotettavissa hienoista ylitystä henkilöstökuluissa. Tätä selittää mm. monien esiintymispalkkioiden maksu palkkoina, ostopalvelun sijasta. Vastaavasti palvelujen ostoissa tullee säästöjä. Talous Sivistyslautakunnan taloustilanne näyttää vuoden toisen kolmanneksen jälkeen talousarvion mukaiselta. NUORISOLAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Ikäpolvien kohtaaminen eli ikäihmisten ja nuorten tapaaminen järjestettiin nuorisotalolla Klubitoimikunnan opintomatka Tukholmaan järjestettiin toukokuussa. Perinteinen seksivalistusviikko järjestettiin yhdeksäs luokkalaisille toukokuussa yhteistyössä Hagelstamskaskolanin kanssa. Nuorisotyöntekijät partioivat yhteistyössä Espoon kanssa vappuna, koulujen päättäjäispäivänä sekä koulujen aloitus viikonloppuna. Kevään viimeinen actiondisco houkutteli paikalle yli 100 nuorta. Granipäivillä järjestettiin skeittitapahtuma (noin 150 katsojaa ) ja nuorisoneuvostolla oli oma pöytä, jossa mm. jaettiin ilmapalloja. Kesäpuisto järjestettiin kolmen viikon aikana ja siihen osallistui yli 100 nuorta. Kesäleiri suuntautui Lappiin yhteistyössä Vantaan nuorisopalveluiden kanssa. Elokuussa järjestettiin seitsemäsluokkalaisten teemapäivät yhteistyössä koulujen kanssa. Mukana oli noin 200 yläasteen aloittavaa nuorta. Talous Talousarvio toteutunee esityksen mukaisesti. 18
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen Ruotsinkielinen opetustoimi. Förvaltning - Hallinto. TP TA TP Poikkeama
Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen Ruotsinkielinen opetustoimi TP TA TP Poikkeama Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Bokslut BG Bokslut Avvikelse Opetuspäällikkö - undervisningschef 2016 2017 2017 2017
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9
1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
Talouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina
Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus
Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus
Tilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina
Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890
SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
Talousarvion toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos
Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä
0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä
Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot
Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi
Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2016 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2016 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå
Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL
Kaupunginhallitus 299 01.10.2018 Kaupunginvaltuusto 56 15.10.2018 Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL 01.10.2018 299 Vuoden 2018 talousarvion toteutumisen seurannan perusteella on
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon
Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå
Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.
Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida
Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Verotulojen toteutuminen ja ennuste
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät
20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi