SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11"

Transkriptio

1 Tampereen talouskatsaus 10/2012

2 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit... 8 Korolliset velat... 9 Henkilöstö...10 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste...11 Konsernihallinto ja konsernipalvelut...12 Tilaajaosa...13 Tilaajan ydinprosessit...13 Tuottajaosa...17 Hyvinvointipalvelut...18 Liikelaitokset...20 MERKITTÄVIEN KONSERNIYHTEISÖJEN ---TALOUS...22 Tampereen talouskatsaus 10/2012 Julkaisija: Tampereen kaupunki, Talous ja strategiaryhmä PL 487, Tampere puh. (03) Julkaisu on saatavissa sähköisesti osoitteessa: Seuraava katsaus Tampereen taloudesta julkaistaan

3 ESIPUHE Lokakuun talouskatsauksen sisältämän tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos on muodostumassa 39,6 milj. euroa alijäämäiseksi ja 19,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikommaksi. Kaupunginhallitus päätti säästöohjelmasta, jonka tavoitteena on saavuttaa vuosisuunnitelman mukainen tulos. en mukaan säästöohjelman mukaisia tavoitteita ei olla kaupunkitasolla saavuttamassa. Nettomenojen kasvuksi muodostuu tilinpäätösennusteen mukaan 5,9 prosenttia. Verorahoituksen kasvu on ennusteen mukaan 3,1 prosenttia. Vuosikatteeksi muodostuu ennusteen mukaan 43,2 milj. euroa, joka kattaa poistoista 51,2 prosenttia. Tilikauden tulosennuste -39,6 milj. euroa on heikentynyt syyskuun talousraportoinnista 10,8 milj. eurolla, johtuen yhteisöveroennusteen heikentymisestä 6,0 milj. eurolla sekä pysyvien vastaavien myyntivoittojen ennusteen heikentymisestä 4,6 milj. euroa Mediatalon myynnin siirtyessä vuodelle Tilikauden tulos on lokakuun lopussa -26,7 milj. euroa ja se on 14,0 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa ja 35,6 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi. Kaupungin lainakanta on lokakuun tilanteessa 299,5 milj. euroa, joka on asukasta kohden. Lainakannan tilinpäätösennuste on 336,1 milj. euroa eli euroa asukasta kohden. en nettoinvestoinnit ovat 141,6 milj. euroa ja niiden arvioidaan toteutuvan 3,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Ydinprosessien tulojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa ja toimintamenojen 24,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, jolloin ydinprosessien yhteenlaskettu toimintakate muodostuu 24,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikommaksi. uste on heikentynyt syyskuun tilanteesta 5,8 milj. euroa. Merkittävimmät ylitykset ennustetaan sairaalapalveluissa, toimeentulotukimenoissa, vammaispalveluissa sekä perusterveydenhuollossa. Hyvinvointipalvelujen yhteenlasketun tuloksen arvioidaan muodostuvan 6,5 milj. euroa alijäämäiseksi mikä on 5,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. uste on heikentynyt 0,2 milj. euroa syyskuun tilanteesta. Liikelaitosten yhteenlasketun liikeylijäämän ennustetaan toteutuvan 64,9 milj. eurona ja 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. uste on parantunut 0,2 milj. euroa syyskuun ennusteesta. Kaupunginvaltuusto päätti muutoksista kuluvan vuoden talousarvioon, jotka näkyvät marraskuun talouskatsauksessa. Talousarviomuutoksessa toimintatuloja lisättiin 4,7 milj. euroa ja toimintamenoja 19,0 milj. euroa. Muutosten jälkeen talousarvion vuosikate on 63,1 milj. euroa ja tilikauden tulos 20,1 milj. euroa alijäämäinen. Juha Yli-Rajala Johtaja TAMPEREEN TALOUSATSAUS 10/2012 3

4 Kaupungin toiminta ja talous Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste Ei sisällä sisäisiä eriä Milj. euroa Tot 2011 Tot 2012 Ero VS/ TP 2012 Toimintatulot Myyntitulot 103,5 115,3 135,4 139,8 141,1 145,3 4,3 Maksutulot 53,7 55,4 67,8 71,4 71,9 73,2 1,2 Tuet ja avustukset 23,9 26,1 35,0 32,6 35,0 36,3 1,3 Vuokratulot 37,3 40,8 42,5 41,3 41,8 42,8 1,0 Muut toimintatulot 28,2 16,1 36,3 24,7 24,7 26,0 1,4 Tulot yhteensä 246,6 253,7 316,9 309,7 314,4 323,7 9,2 Valmistus omaan käyttöön 826,0 88,9 114,4 123,1 116,6 116,6 4,0 Toimintamenot Henkilöstömenot -493,7-515,3-602,6-609,4-613,4-619,8-6,5 Palkat ja palkkiot -374,5-391,4-456,7-462,8-466,9-471,2-4,4 Henkilösivukulut -119,2-123,9-146,0-146,6-146,5-148,6-2,1 Eläkekulut -96,7-100,4-117,7-118,2-117,9-119,6-1,8 Muut henkilösivukulut -22,6-23,5-28,2-28,3-28,7-29,0-0,3 Palvelujen ostot -430,2-464,2-551,3-563,9-563,4-584,5-21,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69,6-74,8-89,5-87,5-86,9-94,3-7,4 Avustukset -84,7-91,2-102,9-104,8-106,6-110,6-4,0 Vuokramenot -20,0-21,2-23,9-25,0-25,3-25,9-0,6 Muut toimintamenot -3,8-3,8-5,5-8,9-6,9-5,8 1,1 Menot yhteensä , , , , , ,9-38,4 Toimintakate -772,8-828,0-944,4-966,7-971,4-1000,6-29,2 Verotulot 642,6 649,3 765,6 784,1 784,1 779,1-5,0 Valtionosuudet 184,7 200,3 223,1 229,0 229,0 240,2 11,2 Rahoitustulot ja -menot 19,9 19,8 23,8 21,6 21,6 24,5 2,8 Vuosikate 74,4 41,3 68,0 68,0 63,3 43,2-20,1 Suunnitelmapoistot -65,4-68,0-79,2-83,1-83,4-84,3-1,0 Arvonalennukset 0,0 0,0-1,3 0,0 0,0 0,0-1,3 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 Tilikauden tulos 8,9-26,7-12,5-15,1-20,0-39,6-19,5 4 TAMPEREEN TALOUSKATSAUS 10/2012

5 NETTOMENOT TOT +7,1 % (Tot 2011 / Tot 2012) Tuloslaskelman toteuma Kaupungin tammi-lokakuun tulos on -26,7 milj. euroa, joka on 35,6 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi. Toimintatulot ovat toteutuneet vuoden 2011 vastaavaa ajankohtaa 7,1 milj. euroa parempina, johtuen lähinnä myyntitulojen 11,8 milj. euron kasvusta edellisvuoteen. seen verrattuna 56,2 milj. euroa (5,9 %). Vuosikate-ennuste on 43,2 milj. euroa, joka kattaa ennustetut suunnitelmapoistot 51,2 prosenttisesti. Kaupungin ulkoisten tulojen tilinpäätösennuste on 323,7 milj. euroa, joka on 6,7 milj. euroa vuoden 2011 tilinpäätöstä Kaupungin toiminta ja talous Myyntitulot kasvoivat Tampereen Veden parempi. Myyntitulojen ennustetaan to- NETTOMENOT ENNUSTE +5,9 % (TP 2011/ TP 2012) osalta 3,9 milj. euroa sekä joukkoliikenteen ja ikäihmisten palveluissa yhteensä 2,4 milj. euroa. Pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat kuitenkin toteutuneet 13,9 milj. euroa edellisvuotta heikompina. Toimintamenojen toteuma on 62,4 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Asiakaspalvelujen ostot lisääntyivät 24,9 milj. euroa. Tämä johtuu pääosin kasvusta asiakasmäärissä suun terveydenhuollon palveluissa, toimeentulotukimenoissa (11,7 %) ja Vammaispalvelujen menoissa (15 %). Vammaispalvelujen menojen kasvu johtuu asumispalvelujen lisäämisestä, laitoshoidon menojen kasvusta ja muutoksista subjektiiviseen oikeuteen henkilökohtaisen avustajan käytöstä. Henkilöstömenot ovat kasvaneet edellisvuodesta 21,6 milj. euroa johtuen tehdystä palkkaratkaisusta. Tuloslaskelmaennuste Tilikauden tulosennuste on 39,6 milj. euroa alijäämäinen. usteen mukaan nettomenot kasvavat vuoden 2011 tilinpäätök- teutuvan 9,9 milj. euroa edellisvuotta suurempana johtuen muun muassa Tampereen Veden myyntitulojen 2,5 milj. euron ja Infratuotanto liikelaitoksen rakentamiskohteiden tilausten 1,5 milj. euron kasvusta. Maksutulojen arvioidaan toteutuvan 5,4 milj. euroa edellisvuotta parempana, johtuen lähinnä ikäihmisten palveluiden asiakasmaksutuloennusteista. Pysyvien vastaavien myyntivoittoennuste on kuitenkin 8,4 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Ulkoisten toimintamenojen tilinpäätösennuste on 1 324,3 milj. euroa, joka on 62,9 milj. euroa (5 %) vuoden 2011 tilinpäätöksen menoja suurempi. Henkilöstömenojen tilinpäätösennuste on 619,8 milj. euroa, kasvu edellisvuoteen 2,9 prosenttia. Palvelujen ostojen kasvuksi ennustetaan 33,2 milj. euroa (6 %). Asiakaspalvelujen ostojen arvioidaan lisääntyvän 19,5 milj. euroa ja suurimmat kasvut sisältyvät terveyden ja toimintakyvyn edistämisen palveluihin. Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan 30,7 milj. euroa (3,1 %) vuoden 2011 tilinpäätöstä suurempana. TUNNUSLUKU TAULUKKU Tot 2012 Ero VS/ TP Toimintakate, milj. -828,0-944,4-966,7-971, ,6-29,2 Nettomenojen kasvu, % 5,6 2,4 2,9 5,9 3,0 Vuosikate, milj. 41,3 68,0 68,0 63,3 43,2-20,1 Vuosikate/Poistot, % 60,8 84,5 81,8 76,0 51,2-24,8 Tulos, milj. -26,7-12,5-15,1-20,0-39,6-19,6 Investoinnit (netto), milj. -105,9-126,3-146,8-145,5-141,6 3,9 Investointien tulorahoitus, % 39,0 53,8 46,3 43,5 30,5-9,8 Lainat, milj. 299,5 323,1 369,3 369,3 336,1-33,2 Lainat, / asukas ,0 Asukasmäärä TAMPEREEN TALOUSATSAUS 10/2012 5

6 Kaupungin toiminta ja talous Verotulot Milj. euroa Tot 2011 VS 2012 Tot 2012 TP 2011 / 2012 Kunnallisvero 548,3 565,0 570,0 651,2 678,0 678,0 684,0 32,8 5,0 % Yhteisövero 58,8 46,7 35,0* 71,7 56,0 56,0 42,0-29,7-41,4 Kiinteistövero 35,4 41,7 44,2 42,5 50,0 50,0 53,0 10,5 24,7 Koiravero 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1-0,0-0,3 Yhteensä 642,6 653,5 649,3 765,6 784,1 784,1 779,1 13,5 1,8 *) muutettu talousraporttiin uuden tilinpäätösennusteen mukaiseksi Verotulojen toteuma Maksuperusteisia verotuloja on kertynyt tammi-lokakuun tilanteessa 696,1 milj. euroa, josta kunnallisverojen osuus on 629,9 milj. euroa, yhteisöverojen 39,1 milj. euroa sekä kiinteistöverojen 27,1 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tilitykset ovat kasvaneet 1,1 prosenttia. Kunnallisverotilitykset ovat kasvaneet 3,6 prosenttia ja yhteisöverotilitykset ovat vähentyneet 32,5 prosenttia. Verotulot on jaksotettu tasaisesti kuukausille koko vuoden arvioidun kertymän mukaisesti, jolloin tammi-lokakuun osuus on 649,3 milj. euroa. Valtionosuudet Verotulojen tilinpäätösennuste on yhteensä 779,1 milj. euroa, mikä on 13,5 milj. euroa (1,8 %) edellisvuotta enemmän. Verotuloja on kertymässä 5,0 milj. euroa talousarviota vähemmän, johtuen marraskuun pienentyneestä yhteisöverotilityksestä. Kunnallisverotulojen kertymäksi arvioidaan 684 milj. euroa (5,0 %). Yhteisöverotulojen ennustetaan vähentyvän viime vuodesta noin 30 milj. euroa (-41,4 %). Kiinteistöverotuloja on kertymässä 53 milj. euroa, mikä on 24,7 prosenttia viime vuotta enemmän. Tämä johtuu kiinteistöveroprosenttien korotuksesta vuodelle Yhteisöverotulojen muutoksen taustalla on sekä koko maan tasolla tapahtuva kertymäarvion pienentyminen että kaupungin oman jako-osuuden lasku. Tampereen jako-osuus perustuu verovuosien 2009 ja 2010 tietojen perusteella määräytyvään kaupungin jako-osuuteen. Kaupungin osuus kunnille tilitettävästä yhteisövero-osuudesta laskee vuonna 2012, johtuen eräiden kaupungissa toimineiden konsernien heikoista taloudellisista tuloksista vuosina 2009 ja Lisäksi lokakuussa yrityksille on valtion toimesta palautettu yhteisöveroa 400 milj. euroa ulkomaisten verojen hyvityksinä, mikä pienentää kuntien ja myös Tampereen yhteisöverokertymää. Tämä ei ollut tiedossa talousarvion valmistumisen aikaan. Milj. euroa Tot 2011 VS 2012 Tot 2012 TP 11 / 12 % Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 175,9 185,4 191,4 212,9 222,5 222,5 229,2 16,3 7,7 8,7 5,4 8,9 10,2 6,5 6,5 11,0 0,8 7,8 Yhteensä 184,7 190,8 200,3 223,1 229,0 229,0 240,2 17,1 7,7 Valtionosuuksien toteuma Valtionosuuksia on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 200,3 milj. euroa, mikä on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 15,6 milj. euroa (8,5 %) enemmän. Valtionosuuksien tilinpäätösennuste on 240,2 milj. euroa, joka on 11,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Valtionosuuksia on kertymässä 17,1 milj. euroa (7,7 %) vuotta 2011 enemmän. Näennäisen hyvä kasvu perustuu veromenetysten kompensaatioon ja kaupungin asukasmäärän kasvuun. Ilman näitä tekijöitä valtionosuuksien määrä jäisi selvästi alle 2011 tason. Peruspalvelujen valtionosuuksia on kertymässä 6,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Ylityksen syinä ovat kunta-alan palkkaratkaisun kertakorvaus, veromenetysten kompensaatio sekä sosiaali- ja terveydenhuollon arvioitua suuremmat laskennalliset kustannukset. Opetus- ja kulttuuritoimen muita valtionosuuksia on kertymässä 4,5 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Kunnan rahoitusosuus on syksyllä ilmoitettua pienempi ja eräät yksikköhinnat ovat syksyllä 2011 ilmoitettuja ennakkotietoja suuremmat. 6 TAMPEREEN TALOUSKATSAUS 10/2012

7 Rahoituslaskelma Milj. euroa Tot 2012 Toiminnan rahavirta Ero VS/ TP Kaupungin toiminta ja talous Vuosikate 46,3 68,0 68,0 63,3 47,7-15,6 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 Tulorahoituksen korjauserät -6,0-24,3-16,3-16,3-17,8-1,6 Investointien rahavirta Investointimenot -106,9-129,9-150,2-148,8-143,2 5,7 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,0 3,5 3,3 3,3 3,6 0,3 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 6,7 26,3 34,6 34,6 21,7-12,9 Toiminnan ja investointien rahavirta -58,8-56,3-60,4-63,8-86,3-22,5 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -0,0-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 27,1 3,3 1,3 1,3 31,9 30,6 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 30,0 0,0 90,0 110,0 110,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8,1-12,0-42,0-42,0-42,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -45,5 23,0 0,0 0,0-45,0-45,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 23,7 14,5 0,0 0,0 10,0 10,0 Rahoituksen rahavirta 27,1 28,6 49,2 69,2 64,8-4,4 Rahavarojen muutos -31,7-27,7-11,3 5,4-21,6-27,0 Rahavarat tilikauden lopussa 86,6 118, ,8 - Rahavarat tilikauden alussa 118,3 146, ,3 - Rahoituslaskelman toteuma Tammi-lokakuun toiminnan rahavirta muodostui 40,4 milj. euroa positiiviseksi. Kun investoinnit samaan aikaan kuitenkin toteutuivat 106,9 milj. euron suuruisina, muodostui kaupungin toiminnan ja investointien rahoitus selvästi alijäämäiseksi. Toiminnan ja investointien rahoitustarve oli alkuvuonna yhteensä 58,8 milj. euroa. Rahoituksen rahavirta toteutui tammilokakuussa 27,1 milj. euroa positiivisena. Lyhytaikaisten lainojen muutos, -45,5 milj. euroa, johtuu sekä alkuvuoden aikana maksetuista 30,0 milj. euron lyhytaikaisten lainojen lyhennyksistä että henkilöstökassan ja konserniyhtiöiden rahavarojen vä- hentymisestä kaupungin konsernipankkitilillä 15,5 milj. eurolla. Pitkäaikaisia lainoja nostettiin alkuvuoden aikana 30,0 milj. eurolla ja lyhennettiin 8,1 milj. eurolla. Rahavarojen muutokseksi muodostui siten -31,7 milj. euroa. Rahavarojen muutoksen ennustetaan toteutuvan 21,6 milj. euroa negatiivisena ja 27,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. usteen merkittävimmät erot vuosisuunnitelmaan ovat 15,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi vuosikate-ennuste, 12,9 milj. euroa suunniteltua pienemmät käyttöomaisuuden myynnit ja 30,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suuremmat antolainojen vähennykset sekä 45,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi lyhytaikaisten lainojen muutos. Toiminnan ja investointien rahoittamiseen ennustetaan tarvittavan 86,3 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja nostetaan suunnitelman mukainen 110,0 milj. euroa ja lyhennetään 42,0 milj. euroa lainakannan kasvaessa 23,0 milj. euroa. Kassanhallinnan kannalta rahavarojen 96,8 milj. euron ennuste sisältää merkittävän riskin siihen, että lainamäärä muodostuu vielä arvioitua suuremmaksi. TAMPEREEN TALOUSATSAUS 10/2012 7

8 Kaupungin toiminta ja talous Investoinnit euroa Tot 2012 Ero VS / TP Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Muut aineettomat oikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet akkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien toteuma Tammi-lokakuun investointien toteuma on yhteensä 106,9 milj. euroa, kun vuosisuunnitelman investoinnit koko vuodelle ovat 148,8 milj. euroa. Pysyvien vastaavien myyntituloja on toteutunut lokakuun loppuun mennessä 6,7 milj. euroa. Suurimmat investoinnit on tehnyt Tampereen Tilakeskus, yhteensä 50,6 milj. euroa. Tähän sisältyvät omaisuusjärjestelyjen vuoksi tehdyt kaupunkikonsernin sisäiset investoinnit tytäryhtiö Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:ltä ostettuihin 6,3 milj. euron huoneistoihin sekä yksittäiseen 0,8 milj. euron kiinteistöön. Investointien tilinpäätösennuste Investointien tilinpäätösennuste on 143,2 milj. euroa, joka alittaa vuosisuunnitelman 5,7 milj. eurolla. Tilinpäätöksen rahoitusosuuksien ennuste on 0,3 milj. euroa alempi kuin vuosisuunnitelma 3,3 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutustuloja ennustetaan kertyvän 8,8 milj. euroa, joka alittaa vuosisuunnitelman 25,8 milj. eurolla. Kaupunkiympäristön kehittämisen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamisinvestointien arvioidaan toteutuvan suunnitellusti 51,3 milj. eurolla, mutta ennuste maa- ja vesialueista saatavista myyntituloista on alennettu 26,5 milj. eurosta 2,8 milj. euroon. Lokakuun loppuun mennessä myyntituloja oli kertynyt 2,5 milj. euroa. Tampereen Tilakeskuksen pääosin rakennuksiin kohdentuvien investointien ennuste on 0,3 milj. euroa alempi kuin vuosisuunnitelma 60,0 milj. euroa, joka sisältää myös vuoden lopussa suunnitellusti keskeneräisiksi jäävät investoinnit. 8 TAMPEREEN TALOUSKATSAUS 10/2012

9 Korolliset velat Toteuma Kaupungin toiminta ja talous Lokakuun loppuun mennessä kaupungin rahoittamiseen. puvuoteen. Kassan joustomahdollisuudet lainamäärä on pysytellyt edelleen hieman Tammi-lokakuun tilanteessa korollisen on käytännössä käytetty jo alkuvuonna. alle 300 milj. eurossa. Vaikka uutta pit- velan määrä on 299,5 milj. euroa ja asukas- Heikentynyt vuosikate-ennuste ja kasva- käaikaista lainaa nostettiin maaliskuussa ta kohden laskettuna 1380 euroa. nut arvio lyhytaikaisen konsernitilivelan ly- 30,0 milj. euroa, on erityisesti lyhytaikaisia velkoja lyhennetty paljon ja tästä syystä hennyksistä ovat lisänneet rahoitustarvetta alkuperäiseen talousarvioon nähden. Mo- lainojen kokonaismäärä on alentunut. Ly- Korollisten velkojen tilinpäätösennuste nella tytäryhtiöllä on käynnissä huomatta- hennykset koostuivat normaaleiden mak- on 336,1 milj. euroa. uste on pysynyt via investointeja, jotka vähentävät niiden suohjelman mukaisten lyhennysten lisäksi samana kuin välitilinpäätöksen tilantees- tilisaldoja odotettua runsaammin. Tampereen Sähkölaitos Oy:lle suoritetusta sa. Loppuvuoden aikana tarvittavan net- Talousarviossa ja vuosisuunnitelmassa konsernitilivelan 25,5 milj. euron lyhennyk- torahoituksen määrä on arviolta 36,6 milj. arvioitiin vuodesta selvittävän 90,0 milj. eu- sestä. Tämä mahdollistui, kun yhtiö suoritti euroa. Marraskuussa kaupungilla erääntyy ron pitkäaikaisen lainan nostoilla. Talousar- kaupungille samansuuruisen ennenaikai- 30,0 milj. euron suuruinen joukkolaina ja viomuutosten yhteydessä kaupunginval- sen lyhennyksen pitkäaikaiseen velkaansa. kun verotulojen tasaustilitys ajoittuu lisäksi tuusto korotti summan 110,0 milj. euroon Vuoden aikana kaupungin kassasta on ir- samalle kuukaudelle, kasautuvat pitkäai- ja se tulee vuosikate-ennusteen toteutues- rotettu kaikki mahdolliset varat toiminnan kaisen lainan nostopaineet erityisesti lop- sa riittämään. LAINAMÄÄRÄN KEHITYS Milj. euroa euroa/as. 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP/ /2012 TP 2012 Lainakanta, milj. 202,6 218,3 199,3 196,4 283,0 312,1 323,1 299,5 336,1 /asukas TAMPEREEN TALOUSATSAUS 10/2012 9

10 Kaupungin toiminta ja talous Henkilöstö HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstömenot (milj. euroa) Tot 2011 VS 2012 Tot / TP11 % Palkat ja palkkiot -374,5-390,2-391,4-456,7-462,8-466,9-471,2-14,6 3,2 Henkilösivukulut Eläkekulut -96,7-98,4-100,4-117,7-118,2-117,9-119,6-1,9 1,6 Muut henkilösivukulut -22,6-23,9-23,5-28,2-28,3-28,7-29,0-0,8 2,7 Yhteensä -493,7-512,5-515,3-602,6-609,4-613,4-619,8-17,2 2,9 Henkilöstön ajankäyttö Tot 2011 Palkallisten henkilötyövuosien kehitys TP 2011 TP / TP11 * Tot 2012 Teoreettinen työaika (htv) Palkalliset poissaolot Vuosilomat (htv) Sairauspoissaolot (htv) Perhevapaat (htv) Muut poissaolot (htv) Palkattomat poissaolot Tehty työaika yhteensä kasvu -% Palkalliset henkilötyövuodet ,7 Henkilöstömenojen toteuma Henkilöstömenot ovat lokakuun lopussa 515,3 milj. euroa, joka ylittää ajankohdan vuosisuunnitelman 2,8 milj. eurolla. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna henkilöstömenot ovat kasvaneet 21,6 milj. eurolla (4,4 %). Kasvu johtuu erityisesti kunta-alan palkkaratkaisusta, jonka vaikutus on noin 15 milj. euroa. Kasvua selittää myös tammikuulle kohdistunut palkankorotusten kertaerä, jonka vaikutus on noin 1,7 milj. euroa. Henkilöstömenojen kasvuun on vaikuttanut lisäksi muun muassa lasten määrän kasvu päivähoidossa ja volyymien nousu erikoissairaanhoidossa, jossa hoitotakuussa pysyminen on kasvattanut tehtyjä lisätöitä ja sijaiskustannuksia. Palkallisten henkilötyövuosien määrä oli tammi-lokakuussa henkilötyövuotta. Määrä on 66 henkilötyövuotta korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, minkä vaikutus henkilöstömenoihin on noin 3 milj. euroa. Henkilötyövuodet ja poissaolot Tammi-lokakuussa 2012 henkilöstön teoreettinen kokonaistyöaika oli henkilötyövuotta, joka on 72 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vuosilomat, sairauspoissaolot, perhevapaat ja muut poissaolot vähensivät tehdyn työpanoksen henkilötyövuoteen. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tehty työpanos nousi 108 henkilötyövuotta (kasvu 1,2 %). Henkilöstömenojen tilinpäätösennuste Vuoden 2012 henkilöstömenojen tilinpäätösennuste on 619,8 milj. euroa. Henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 17,2 milj. euroa (2,9 %) edellisvuotta suurempana. ylittää vuosisuunnitelman 6,5 milj. eurolla. Merkittävin henkilöstömenoja nostava tekijä on kunta-alan palkkaratkaisu. Vuoden 2012 talousarviossa varauduttiin 1,7 prosentin suuruisiin palkankorotuksiin. Sopimuskorotusten vaikutus vuonna 2012 tulee olemaan arviolta noin 0,7 prosenttiyksikköä suurempi eli yhteensä 2,4 prosenttia. Pelkkien sopimuskorotusten kustannusvaikutus kaupunkitasolla laskettuna on edellisvuoteen nähden noin 18 milj. euroa edellyttäen, että henkilötyövuosien määrä, henkilöstön rakenne ym. henkilöstömenoihin vaikuttavat tekijät pysyvät ennallaan. Palkallisten henkilötyövuosien määrän ennustetaan nousevan 98 henkilötyövuodella. Tämä kasvattaa henkilöstömenoja lisäksi noin 4,5 milj. euroa. eseen liittyy tiettyjä epävarmuustekijöitä kuten tilinpäätöksessä tehtävä lomapalkkavelan jaksotus ja säästöohjelman vaikutus palkallisten henkilötyövuosien lopulliseen määrään. 10 TAMPEREEN TALOUSKATSAUS 10/2012

11 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste TULOSENNUSTE YHTEENVETO YKSIKÖIDEN TALOUDEN TOTEUMASTA JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE (SIS. SIS. ERÄT) Milj. euroa VS 2012 Tot 2012 Ero VS/ TP 12 Talousarvion toteumavertailu - 39,6 M Toimintatulot yhteensä 1 049, , , , , ,2 9,9 Toimintamenot yhteensä , , , , , ,8-32,8 Toimintakate -806,3-828,9-945,4-967,7-972,4-1001,6-29,2 VUOSIKATE/POISTOT 51,2 % (TP enn) Verotulot 653,5 649,3 765,6 784,1 784,1 779,1-5,0 Valtionosuudet 190,8 200,3 223,1 229,0 229,0 240,2 11,2 Rahoitustulot ja -menot 18,9 20,6 24,7 22,6 22,6 25,4 2,8 Vuosikate 56,9 41,3 68,0 68,0 63,3 43,2-20,1 Suunnitelmapoistot -69,6-68,0 79,2-83,1-83,4-84,3-1,0 Arvonalennukset 0,0 0,0-1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 Tilikauden tulos -12,7-26,7-12,5-15,1-20,0-39,6-19,5 ja säästöohjelman toteutuminen Ydinprosessien yhteenlasketun toimintakatteen tilinpäätösennuste on 24,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen palveluissa toimintakate-ennuste on 16,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Suurimmat ylitykset ennustetaan toimeentulotukimenoihin, vammaispalveluihin, perusterveydenhuollon avopalveluihin sekä sairaanhoitopiirin tilaukseen. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen palveluissa toimintakate-ennuste on 3,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Suurimmat ylitysennusteet ovat tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkotihoidon tilauksessa. Lisäksi lasten ja nuorten kasvun tukemisen palveluissa ennustetaan 1,4 milj. euron ylitystä lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen menoennusteen kasvusta johtuen. Lokakuu 2012: merkittävimmät poikkeamat Hyvinvointipalvelujen tilikauden liikeylijäämäennuste on 5,9 milj. euroa vuosi- Toimintakate on 22,6 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi: Toimintatulot toteutuneet 16,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempina. Menot toteutuneet 39,3 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempina tulos on -26,7 milj. euroa, joka on 14,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi suunnitelmaa heikompi. Kaikissa taseyksiköissä milj. euron ylitystä. paitsi erikoissairaanhoidossa Liikelaitosten tilikauden liikeylijäämäen- ennustetaan vuosisuunnitelman ylitystä, nuste on 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa joista suurimmat toisen asteen koulutuksessa, parempi. Infratuotannon liikealijäämän päivähoito ja perusopetuksessa sekä ennuste on kuitenkin 0,9 milj. euroa vuosi- avopalveluissa. Toisen asteen koulutuksen suunnitelmaa heikompi tappiollisen rakentamistoiminnan tilinpäätösennuste on 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa tilausten kasvusta, jolloin heikompi, johtuen lähinnä myynnin kasvu aiheuttaa vielä suuremman henkilöstökulujen ylityksestä. Päivähoito ja kustannusten kasvun. perusopetuksen ylitysennuste 1,1 milj. euroa Kaupunginhallitus päätti sääs- johtuu palkkaratkaisusta ja volyymien töohjelmasta, jolla tavoitellaan kaupungin muutoksien aiheuttamasta palveluostojen vuosisuunnitelman mukaista tulosta. en kasvusta ja päivähoidon palveluverkkomuutoksista toimintakatteen arvi- ja avopalveluiden 1,0 milj. oidaan toteutuvan 29,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa euron ylitysennuste volyymien kasvusta. heikompana ja tilinkauden Lisäksi laitoshoidossa ja kulttuuri- ja vapaaaikapalveluissa tuloksen 19,5 milj. euroa vuosisuunnitel- ennustetaan yhteensä 1,2 maa heikompana. TAMPEREEN TALOUSATSAUS 10/

12 Talousarvion toteumavertailu Konsernihallinto ja konsernipalvelut KONSERNIHALLINTO euroa Tot 2011 VS 2012 Tot 2012 Ero VS 2012 / 2012 Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate Talouden toteuma Konsernihallinnon bruttobudjetoidun osan toimintatulot toteutuivat 1,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Tämä johtuu rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen maksuista sekä konsernihallintoon kirjautuvista budjetoimattomista Ikäihmisten virkistysrahastoon kuuluvista tuloista. Tietohallinnon toimintatuotot toteutuivat 0,4 milj. euroa suunniteltua suurempina. Bruttobudjetoidun osan toimintamenot ovat 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisemmat, johtuen hankkeiden suunniteltua alhaisemmasta toteutumista ja käyttämättömistä määrärahoista. Tieto- hallinnon toimintakulujen suunniteltua 1,3 milj. euroa pienempi toteuma johtuu pääosin tehdyistä toimenpiteistä kulujen alentamiseksi. Konsernihallinnon bruttobudjetoidun osan toimintakate-ennuste on 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen pääosin rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen maksuista sekä konsernihallintoon kirjattavista tuloista (perinnöt) ja irtaimiston myyntituloista. Toimintamenojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, johtuen lähinnä Vuores-hankkeen ja asuntomessujen menojen ylityksistä. Lisäksi henkilöstömenojen osalta ennustetaan ylitystä, josta pääosa muodostuu kaupungin varhaiseläke- ja eläkemenoperusteisten maksuista. Nettobudjetoidun Tietohallinnon toimintakate-ennuste on 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, johtuen palveluiden toteuttamisesta suunniteltua alhaisemmilla menoilla. Konsernihallinnon tilinpäätösennuste on parantunut 0,2 milj. euroa syyskuun tilanteesta. KONSERNIPALVELUT euroa Tot 2011 VS 2012 Tot 2012 Ero VS / Taloushallinnon palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Työllisyydenhoidon palveluyks Yhteensä Talouden toteuma Konsernipalvelujen yhteenlaskettu tilikauden tulos on 2,0 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. Taloushallinnon palvelukeskuksen toteutunut tulos on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, johtuen lähinnä tulokertymän etupainotteisuudesta sekä useamman tuotteen suunnitelmaa suuremmasta kertymästä. Hallintopalvelukeskuksen tuloksen 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi toteuma johtuu suunniteltua pienemmistä palvelujen ostoista sekä henkilöstömenoista. Työllisyydenhoidon palveluyksikön tuloksen vuosisuunnitelmaa 1,0 milj. euroa parempi toteuma johtuu pääosin palvelujen ostojen laskutuksen viiveestä. Konsernipalvelujen yhteenlasketun tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Hallintopalvelukeskuksessa menojen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euron vuosisuunnitelmaa heikompina, johtuen lakkautetuista vakansseista sekä palvelujen ostojen suunniteltua alemmasta toteumasta. Konsernipalvelujen yhteenlaskettu tilinpäätösennuste on heikentynyt syyskuun tilanteesta 0,3 milj. euroa. 12 TAMPEREEN TALOUSKATSAUS 10/2012

13 Tilaajaosa Tilaajan ydinprosessit Talousarvion toteumavertailu euroa Tot 2011 VS 2012 Tot 2012 Ero VS/ Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kaupunkiympäristön kehittäminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate YDINPROSESSIT YHTEEN- SÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TAMPEREEN TALOUSATSAUS 10/

14 Talousarvion toteumavertailu Lasten ja nuorten kasvun tukeminen TULOT 10/ ,8 M Talouden toteuma Ydinprosessin toimintamenot ovat toteutuneet tammi-lokakuussa 3,7 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä johtuu oman päiväkotihoidon hoitopäiväsuoritteiden ja lastensuojelun ostopalvelujen arvioitua suuremmista toteumista. tusten ja perhehoidon lisäämisestä. Kaupunginvaltuusto päätti ( ) lisätä ydinprosessin talousarvion tuloihin 0,4 milj. euroa ja menoihin 1,5 milj. euroa. Tehdyt muutokset näkyvät marraskuun talousraportissa. M MENOT 10/ ,1 M Ydinprosessin toimintatulojen ennuste on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi johtuen psykososiaalisen tuen palveluihin kirjattavista elatustuen takautumissaatavista, joita ei ole budjetoitu. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 1,7 milj. euroa budjettia suurempina. Suurimmat ylitykset ovat lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa, johtuen kiireellisten sijoi- Toimintatulojen poikkeama, M Toimintamenojen poikkeama, M Toimintakatteen poikkeama, M 0,3 0-1,7-1,4-0,4 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen TULOT 10/2012 0,0 M MENOT 10/2012 Talouden toteuma Ydinprosessin toimintatulot koostuvat pääosin pakolaisten kotouttamiseen maksetvaltuusto päätti ( ) vastaa- opiskelijatyövuosien kasvusta. Kaupungintavista laskennallisista korvauksista, joita vasta menojen lisäyksestä ydinprosessin ei ole vielä alkuvuonna maksettu. Toimintamenot ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa talousarvioon. M vuosisuunnitelmaa pienempinä, sillä avustusten maksatussykli eroaa kuukausikohtaisesta budjetista. 0,3 0 0,2-67,2 M Ydinprosessin menoennuste on 0,4 milj. euroa budjetoitua suurempi, mikä johtuu Opetus- ja kulttuuriministeriön päättämästä 50 opiskelijapaikan lisäyksestä alkaen ja ammatillisen lisäkoulutuksen -0,4-0,4 - -1,7-1,4 Toimintatulojen poikkeama, M Toimintamenojen poikkeama, M Toimintakatteen poikkeama, M 14 TAMPEREEN TALOUSKATSAUS 10/2012

15 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen TULOT 10/2012 0,1 M MENOT 10/ ,9 M 0,3 0 0,2 Talouden toteuma Ydinprosessin toimintatulot koostuvat Pyynikin uimahallin määrärahat ovat kuluvan Pyynikin uimahallin asiakasmaksutuloista vuoden budjetissa nettomääräisenä, ja pakolaisten kotouttamiseen maksettavista koska talousarviota laadittaessa tulo- ja laskennallisista korvauksista, joita ei menoarviot eivät olleet vielä täsmentyneet. ole vielä maksettu. Toimintamenot ovat Tästä johtuen ydinprosessin tuloennuste toteutuneet 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa on 0,16 milj. euroa budjetoitua parempi ja M pienempinä. Harrastamisen ja menoennuste on 0,14 milj. euroa talousar- omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisen viota suurempi. palvelujen menot ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä johtuen vapaan sivistystyön palvelujen kausiluonteisuudesta (lukukaudet), jota ei ole otettu huomioon -1,7-1,4-0,4-0,4-0,1 kuukausibudjetoinnissa. Lisäksi avustusten Toimintatulojen poikkeama, M maksatussykli eroaa kuukausikohtaisesta Toimintamenojen poikkeama, M budjetista. Toimintakatteen poikkeama, M 0,0 Talousarvion toteumavertailu 1,4 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TULOT 10/ ,1 M MENOT 10/ ,1 M M Talouden toteuma euroa, vammaispalveluissa 3,7 milj. euroa Ydinprosessin toimintatulot ovat toteutuneet ja perusterveydenhuollossa 4,0 milj. eu- tammi-lokakuussa 1,0 milj. euroa roa. Menoennuste on kasvanut syyskuun ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempinä, talousraporttiin verrattuna 1,1 milj. euroa koska pakolaisten ja paluumuuttajien lähinnä vammaispalvelujen ennusteen tar- toimeentulotukeen tuloutettavissa valtionosuuksissa kentumisen vuoksi. on viivettä. Ydinprosessin Kaupunginvaltuusto päätti ( toimintamenot ovat toteutuneet yhteensä 212) lisätä ydinprosessin talousarvion tuloihin 14,0 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa 1,4 milj. euroa ja menoihin 12,9 milj. eu- suurempina johtuen pääosin roa. Tehdyt muutokset näkyvät marraskuun erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon talousraportissa. avopalvelujen oman tuotannon tilauksen toteumasta, toimeentulotukimenoista PSHP sekä vammaispalveluista. PSHP:n sairaalapalvelujen tilauksen ylitys- ennuste on 3,8 milj. euroa, mikä sisältää 1,9 milj. euron lisätalousarvion. Ydinprosessin toimintatulojen ennuste on 1,4 milj. 0,3 euroa vuosisuunnitelmaa 0 parempi, 0,2 0,0 1,4 mikä johtuu pääosin perustoimeentulotuen takaisinperintätuloista -0,4-0,4-1,7-1,4 ja perustoimeentulotukeen -0,1 saatavista valtionosuuksista. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 17,7 milj. euroa lisätalousarviolla vuosisuunnitelmaa suurempina. Suurimmat ylitykset ovat sairaalapalveluissa 5,5 milj. euroa, toimeentulotuki- ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoissa 4,5 milj. Toimintatulojen poikkeama, M Toimintamenojen poikkeama, M Toimintakatteen poikkeama, M -16,3-17,7-0, TAMPEREEN TALOUSATSAUS 10/

16 Talousarvion toteumavertailu Ikäihmisten hyvinvoinnin kehittäminen TULOT 10/ ,8 M MENOT 10/2012 Talouden toteuma Ydinprosessin toimintatulot ovat toteutuneet tammi-lokakuussa 1,5 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä. Toimintamenojen toteuma on 1,7 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä johtuu pääosin tehostetun palveluasumisen noin 16 prosentin menojen kasvusta. M -143,2 Ydinprosessin toimintatulojen ennuste on M 0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi, koska sotainvalidien 0 kotihoitoon 0,2 saatavien 0,0 0,3 valtionkorvausten arvioidaan laskevan. Toimintamenojen -0,4 ennustetaan -0,4 toteutuvan -0,1 3,3-1,7-1,4 milj. euroa budjetoitua suurempina. Suurimmat menojen ylitykset ovat hoidon ja asumisen yhdistävien palvelujen ostopalveluissa 2,4 milj. euroa, johtuen pääosin tehostetun palveluasumisen laajentamisesta sekä oman kotihoidon palveluissa 0,8 milj. euroa. Menoennuste on kasvanut syyskuun talousraporttiin verrattuna 1,7 milj. euroa tehostetun palveluasumisen, kotihoidon ostojen, suun terveydenhuollon ja omaishoidon tuen ennusteiden tarkentumisen vuoksi. Kaupunginvaltuusto päätti ( ) lisätä ydinprosessin menoihin 1,0 milj. euroa. Tehdyt muutokset näkyvät marraskuun talousraportissa. 1,4-0,3-3,3-3,6 Toimintatulojen poikkeama, M Toimintamenojen poikkeama, M Toimintakatteen poikkeama, M -1,4-1, Kaupunkiympäristön kehittäminen -16,3-17,7 Talouden toteuma M TULOT 10/ ,8 M MENOT 10/ ,1 M Toimintatulot ovat toteutuneet 4,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompina, johtuen lähinnä myytyjen maa-alueiden tasearvon ylittävistä myyntivoittojen toteuman jaksotuksesta. Kauppoja ei toteutunut jaksotuksen mukaisesti. Ydinprosessin toimintamenot ovat toteutuneet 0,9 milj. euroa yli vuosisuunnitelman, johtuen pääosin melko runsaslumisesta alkutalvesta. Lisäksi sähköenergian laskutus on jo tammi-lokakuun tilanteessa ylittänyt koko vuodelle budjetoidun. 0,3 0 1,4 0,2 0,0 Ydinprosessin tulojen ennustetaan toteutuvan yhteensä -0,1 1,4 milj. euroa muutettua -0,4-0,4-1,7-1,4 vuosisuunnitelmaa heikompina. Pysyvien vastaavien myyntivoittoennuste on heikentynyt syyskuun ennusteesta 2,6 milj. euroa, johtuen kiinteistöjen myyntien siirtymisestä seuraavalle vuodelle. Muilta osin toimintatulojen ennustetaan kuitenkin toteutuvan vuosisuunnitelmaa yhteensä 1,2 suurempina. Ydinprosessin menojen arvioidaan toteutuvan 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen pääosin Kaupunkiympäristön rakentamisen ennakoitua vaikeamman talven ja sähköenergian laskutuksen ylityksen takia. -0,3-1,4-1,3-3,3-2,7-3,6 0 0,0 Toimintatulojen poikkeama, M Toimintamenojen poikkeama, M Toimintakatteen poikkeama, M 16 TAMPEREEN TALOUSKATSAUS 10/ ,3-17,7

17 Tuottajaosa TUOTTAJA YHTEENVETO Talousarvion toteumavertailu euroa Tot 2011 VS 2012 Tot 2012 Ero VS/ Hyvinvointipalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Liikelaitokset Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Tampereen Aluepelastuslaitos Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos TAMPEREEN TALOUSATSAUS 10/

18 Talousarvion toteumavertailu Hyvinvointipalvelut LIIKEYLIJÄÄMÄ euroa Tot 2011 VS 2012 Tot 2012 Ero VS/ Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kultturi- ja vapaa-aikapalvelut Yhteensä LIIKEYLIJÄÄMÄ ENNUSTE -6,5 M Talouden toteuma Kaikki hyvinvointipalvelujen tuotantoalueet ovat taseyksiköitä vuoden 2012 alusta lukien ja niiden laskelmat laaditaan liikelaitoskaavojen mukaisesti. Hyvinvointipalvelujen taseyksiköiden yhteenlaskettu liikeylijäämä tammi-lokakuun tilanteessa on -0,2 milj. euroa, joka on 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ja 5,6 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Liikevaihto ylittää vuosisuunnitelman 5,4 milj. eurolla johtuen pääosin palvelutuotannon volyymin kasvusta suun terveydenhoidossa, kotihoidossa, päivähoidossa ja omassa erikoissairaanhoidossa sekä oman erikoissairaanhoidon vuodeosastojen keskimääräistä kalliimmista leikkaustoimenpiteistä. Liiketoiminnan muut tuotot ylittyvät 2,5 milj. euroa johtuen pääasiassa budjetoimattomista tuotoista työterveyshuollon järjestämisestä, valtionosuuksista ja työllistämistuista. Toimintakulut ylittyvät 9,2 milj. euroa johtuen henkilöstökulujen ylityksestä, mikä johtuu pääosin kunta-alan palkkaratkaisusta ja siihen liittyvästä maksetusta kertakorvauksesta, maksetuista sijaiskustannuksista ja lisätöistä sekä arvioitua suuremmista eläkekuluista. Pääosin volyymien kasvun vuoksi myös lääke- ja hoitotarvikekulut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä kotihoidon ja päivähoidon ja perusopetuksen palveluostot ylittyvät. Pääomakustannus alittuu 3,4 milj. euroa, koska vuosisuunnitelman pääomakustannus perustui liian korkeaan arvioon rahoitettavien pääomien tasosta. Hyvinvointipalvelujen tilikauden ylijäämäennuste on yhteensä -6,5 milj. euroa, joka on 5,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. uste on heikentynyt 0,2 milj. euroa syyskuun tilanteesta. Tuottojen ennuste on kasvanut 1,6 milj. euroa pääosin toiminnan volyymien ennustetun kasvun vuoksi ja toimintakuluennuste on kasvanut 1,8 milj. euroa sekä volyymin kasvun mutta myös kustannustason nousun vuoksi. Ylijäämäennuste on heikentynyt Laitoshoidon taseyksikössä pääosin siitä syystä, ettei tavoiteltuja henkilöstökulujen säästöjä saavuteta. Ylijäämäennuste on parantunut Avopalvelujen ja Päivähoidon ja perusopetuksen taseyksiköissä. Avopalveluissa ylijäämäennusteen paraneminen johtuu pääosin suun terveydenhuollon palvelutuotannon tehostumisesta ja apuvälineyksikön volyymien kasvusta. Päivähoidossa ja perusopetuksessa ylijäämäennusteen paraneminen johtuu henkilöstökuluennusteen pienentymisestä. 18 TAMPEREEN TALOUSKATSAUS 10/2012

19 LIIKEYLIJÄÄMÄ ENNUSTE MILJ. EUROA M 0,0 VS 2012 TP ,0 Talousarvion toteumavertailu -0,5-1,0-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,5-1,5-1,1-1,1-1,1-2,0-2,5-3,0-2,7 Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Avopalvelut on -1,1 milj. euroa mikä on 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. uste on parantunut 0,2 milj. euroa syyskuun ennusteesta johtuen suun terveydenhuollon palvelutuotannon tehostumisesta ja apuvälineyksikön tuloennusteen kasvusta. Tilikauden tuottojen ennustetaan ylittyvän 2,7 milj. euroa johtuen kysynnän kasvusta suun terveydenhuollossa, vastaanottotoiminnassa ja kotihoidossa. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 3,7 milj. euroa johtuen kotihoidon asiakasmäärien kasvusta, toimeentuloyksikön sosiaalitakuuvaateista sekä laboratoriopalvelujen sekä lääke- ja hoitotarvikekulujen kasvusta. Laitoshoito on -1,1 milj. euroa mikä on 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. uste on heikentynyt 0,5 milj. euroa syyskuun ennusteesta, sillä säästötoimenpiteet eivät alenna henkilöstökuluja suunnitellusti sopeuttamisvaikeuksien vuoksi. Tilikauden tuottojen ennustetaan ylittyvän 1,3 milj. euroa johtuen palvelutilauksen 0,5 milj. euron, työterveyshuollon ja työllistämiskorvausten ylityksistä. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 2,5 milj. euroa, josta säästöillä sopeutettujen henkilöstökulujen ylitys on 1,7 milj. euroa ja lääkkeiden ja energian ylitys 0,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoito on vuosisuunnitelman mukainen ja sama kuin syyskuun tilanteessa. Tilikauden tuottojen ennustetaan ylittyvän 2,3 milj. euroa johtuen pääosin palvelutuotannon volyymien ylityksistä poliklinikkapalveluissa sekä yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla. Toiminnan volyymien kasvusta johtuen toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 2,4 milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus 1,9 milj. euroa johtuen mm. kunta-alan palkkaratkaisun kertakorvauksesta ja hoitotakuussa pysymiseksi tehdyistä lisätöistä ja sijaiskustannuksista. Muilta osin toimintakulujen ylitys aiheutuu pääosin lääke- ja hoitotarvikekulujen kasvusta. Päivähoito ja perusopetus on -1,1 milj. euroa mikä on 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. uste on parantunut 0,1 milj. euroa syyskuun tilanteesta johtuen henkilöstökulujen pienentymisestä. Tuotot toteutuvat vuosisuunnitelman mukaisena. Päivähoidon ylijäämäennuste on 1,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi johtuen palkankorotuksista, eläkekuluista, ateriapalveluostoista ja tilavuokrista, jotka eivät kaikilta osin sisälly hintoihin. Perusopetuksen ylijäämäennuste on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi johtuen pääosin henkilöstökulujen säästöistä. Toisen asteen koulutus on -2,7 milj. euroa mikä on 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi ja sama kuin syyskuun tilanteessa. Tilikauden tuottojen ennustetaan ylittyvän 0,9 milj. euroa johtuen saadusta ammatillisen koulutuksen lisärahoituksesta sekä palvelumyynnistä. Ammatillisen koulutuksen säästötoimilla sopeutettujen henkilöstökulujen ylitysennuste on 2,4 milj. euroa ja lukiokoulutuksen 1,0 milj. euroa. Ammatillisessa koulutuksessa vähennetään lähiopetusta, hyväksytään vapaasti valittavia aineita ja suurennetaan ryhmäkokoja. Lukioiden opetusresurssia leikataan lukuvuodella yhteensä 100 kurssilla. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut on -0,5 milj. euroa mikä on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. uste ei ole muuttunut syyskuun tilanteesta. Toimintatuottoihin sisältyvien muiden tuottojen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa johtuen pääasiassa vuodelta 2011 siirretyistä avustuksista. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 0,6 milj. euroa, josta henkilöstökulujen ennustettu ylitys on 0,3 milj. euroa. Alijäämäennuste johtuu pääosin Tampere Filharmonian kulujen ylityksistä (muun muassa tallennesopimuksen korotus, Tampere-talon vuokra). TAMPEREEN TALOUSATSAUS 10/

20 Talousarvion toteumavertailu Liikelaitokset LIIKEYLIJÄÄMÄ euroa Tot 2011 VS 2012 Tot 2012 Ero VS / Vesi Kaupunkiliikenne Työterveys Infratuotanto Ateria Logistiikka Tilakeskus Yhteensä LIIKEYLIJÄÄMÄENNUSTE +64,9 M ERO TOTEUMA/ VUOSISUUNNITELMA +0,1 M (TP enn vs. VS) Toteuma Liikelaitosten yhteenlaskettu tammi-lokakuun liikeylijäämä, 53,6 milj. euroa, ylittää vuosisuunnitelman tavoitteen 2,6 milj. eurolla ja on 11,1 milj. euroa edellisvuoden vertailujaksoa parempi. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat toteutuneet 287,6 milj. eurona ja yhteensä 14,0 milj. euroa suunniteltua suurempina. Tulot ovat kasvaneet edellisvuoteen nähden 22,3 milj. eurolla. Suurimmat säästöt vuosisuunnitelmaan nähden ovat syntyneet henkilöstökuluissa, 3,1 milj. euroa, jotka ovat toteutuneet edellisvuoden suuruisina. Materiaali- ja palveluostoissa kasvua on 15,8 milj. euroa ja vuosisuunnitelmakin ylittyi 12,3 milj. eurolla. Liikelaitosten investoinnit toteutuivat 63,2 milj. eurona ja 80,8 prosenttina koko vuoden vuosisuunnitelmasta, joka on 78,2 milj. euroa. Liikelaitosten liikeylijäämän tilinpäätösennuste on 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa ja 6,9 milj. euroa edellisvuotta parempi 64,9 milj. euroa. Yhteenlaskettujen liiketoiminnan tuottojen ennustetaan olevan yhteensä 351,4 milj. euroa, joka ylittää vuosisuunnitelman 16,3 milj. eurolla ja edellisvuoden toteuman 16,1 milj. eurolla. Merkittävimmän parannuksen vuosisuunnitelmaan nähden on tekemässä Tilakeskus, jonka liikeylijäämän ennustetaan olevan 49,5 milj. euroa, joka ylittää vuosisuunnitelman 0,9 milj. eurolla. Edellisvuoden toteumaan nähden Tilakeskuksen liikeylijäämä on kasvamassa 2,1 milj. eurolla ja 4,5 prosentilla. Infratuotannon liikealijäämän ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. euroa suunniteltua heikompana, mutta ennuste on parantunut alkuvuoden ennusteista. Liikelaitosten investointien tilinpäätösennuste on 77,8 milj. euroa ja alittaa vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla. 20 TAMPEREEN TALOUSKATSAUS 10/2012

21 Tampereen Infratuotanto Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan 7,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana rakentamiskohteiden tilausten kasvun vuoksi. Kasvu vaikuttaa myös toimintamenoihin, joiden ennustetaan henkilöstömenoja lukuun ottamatta toteutuvan vuosisuunnitelmaa suurempina. Liikealijäämän ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Infrassa on tehty kannattavuutta parantavia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. M 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 1,4 1,2 0,9 47,4 48,6 49,5-2,0-2,9-5,9 Tampereen Ateria Tilakeskus Tampereen Vesi Infratuotanto 13,4 15,6 15,6 TP 2011 VS 2012 TP 2012 Talousarvion toteumavertailu Tampereen Tilakeskus Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan 1,7 milj. euroa suunniteltua suurempana 137,5 milj. eurona. Liikeylijäämän ennuste on 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. usteessa on varauduttu kiinteistönpidon kustannuspaineisiin, mutta niiden lopullinen toteuma varmistuu syksyn ja alkutalven myötä sään mukaan. Investointien ennuste on 0,3 milj. euroa suunniteltua pienempi 59,7 milj. euroa. M 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,8 0,3 0,6 0,1 0,4 0,2 0,8 TP 2011 VS 2012 TP ,7 1,0 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikeylijäämän tilinpäätösennuste on 0,6 milj. euroa ja 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi kasvaneen myynnin ja kulujen hallinnan ansiosta. Polttoaineiden hinnannousut ja huoltokustannukset ovat kuitenkin uhkatekijä tulosennusteelle. Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan 27,9 milj. eurona. Tampereen Vesi Liikeylijäämän tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen 15,6 milj. euroa. Liikevaihdon ennustetaan kuitenkin kasvavan 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaan ja 1,9 milj. eurolla edellisvuoteen nähden. Investointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti 15,5 milj. eurona. Tullinkulman Työterveys en liikevaihto on 8,7 milj. euroa ja vuosisuunnitelman 0,0 Kaupunkiliikenne Työterveys Logistiikka mukainen. Kaikkien ammattiryhmien milj. eurona, joka on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa myyntiennusteet ovat melko hyvin laskutustavoitteissaan. heikompi. Liikeylijäämän tilinpäätösennustekin on lähes suunniteltu ja alittaa vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla. Tampereen Logistiikka en liikeylijäämä on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Tampereen Ateria Myynnin ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana 38,5 milj. eurona. uste on 2,2 prosenttia ja 0,8 milj. euroa edellisvuoden toteumaa suurempi. Liikevaihtoa kasvattaa erityisesti päivähoidon ja erikoissairaanhoidon 1,0 milj. euroa. Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan 18,9 milj. eurona, jossa on kasvua edellisvuoteen 3,6 milj. euroa, mikä tarkoittaa samalla materiaalien ja palvelujen ostojen kasvua yhteensä 3,0 milj. eurolla. Myynnin ja samalla hankintojen kasvu johtuu varaston myynnin ja kuljetustenohjauskeskuksen myynti. Elintarvikekulujen ennustetaan välittämien matkojen määrän toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Liikeylijäämän tilinpäätösennuste on 0,9 kasvaessa Sastamalan tultua palvelun käyttäjäksi. TAMPEREEN TALOUSATSAUS 10/

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/ Kaupunginhallitus 24.6. Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-5 / 2018 Tot 1-5 / 2018 Enn Toimintatuotot 174,3 184,7 450,5 448,2 4,7 Toimintakulut -685,9-702,5-1

Lisätiedot

ESIPUHE... 3. Tampereen talouskatsaus 2/2012

ESIPUHE... 3. Tampereen talouskatsaus 2/2012 Tampereen talouskatsaus 2/2012 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit... 8

Lisätiedot

TAMPEREEN TALOUSATSAUS 11/2012 2

TAMPEREEN TALOUSATSAUS 11/2012 2 Tampereen talouskatsaus 11/2012 TAMPEREEN TALOUSATSAUS 11/2012 2 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11

SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11 Tampereen talouskatsaus 7/2012 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit... 8

Lisätiedot

Talousraportti tammi syyskuu 2011

Talousraportti tammi syyskuu 2011 Talousraportti tammi syyskuu 2011 laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin Jory T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi syyskuu ulkoiset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousraportti tammi marraskuu 2011

Talousraportti tammi marraskuu 2011 Talousraportti tammi marraskuu 2011 laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin johtoryhmä T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi marraskuu

Lisätiedot

Talousraportti tammi heinäkuu 2011

Talousraportti tammi heinäkuu 2011 Talousraportti tammi heinäkuu 2011 vt. laskentapäällikkö Tarja Puskala Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi heinäkuu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Talousraportti tammi toukokuu 2011

Talousraportti tammi toukokuu 2011 Talousraportti tammi toukokuu 211 vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin johtoryhmä T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi toukokuu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Talouskatsaus 02/2013

Talouskatsaus 02/2013 13Talouskatsaus 02/2013 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit... 8 Korolliset

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018

Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018 Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018 Kaupunginhallitus 3.9.2018 1 Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-7 / 2017 Tot 1-7 / 2018 TP 2017 TP Enn 2018 TP Enn 18 / VS 18 Toimintatuotot 241,5 242,3

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talousraportti

Talousraportti Talousraportti 1.1. 31.3.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe 1 TAMMI MAALISKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi maaliskuun toimintakate oli 200,3 milj. euroa, mikä on 18,1 milj. euroa ajankohdan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon,

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, Sivu 1 / 20 Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, 19.11.2018 Jäljessä on listattu korjatut kohdat (ei alkuperäistä esitystä), ellei muuta ole mainittu. Yleiset lähtökohdat s. 3-4) Esipuhe Talousarviossa

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Talousraportti

Talousraportti Talousraportti 1.1. 30.6.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI KESÄKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi kesäkuun toimintakate oli 442,0 milj. euroa, mikä on 2,2 milj. euroa ajankohdan

Lisätiedot

Talousraportti

Talousraportti Talousraportti 1.1. 31.5.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI TOUKOKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi toukokuun toimintakate oli 355,2 milj. euroa, mikä on 6,2 milj. euroa ajankohdan

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2016 1 (5) 147 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 TRE:6590/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto 19.2.2018 Tilinpäätös 2017 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tuloksen ennakkotieto (toimialat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 12,5 milj.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousraportti

Talousraportti Talousraportti 1.1. 30.11.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI MARRASKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi marraskuun toimintakate oli 813,5 milj. euroa, mikä on 9,0 milj. euroa ajankohdan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2018 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 7, 22.01.2018 Kaupunginhallitus, 703, 18.12.2017 7 Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätösennuste TRE:3389/02.02.01/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018 Kaupunginhallitus 5.11.2018 Kaupungin tilikauden tulos TILIKAUDEN TULOS - 70,8 milj. ( 2018) NETTOMENOT + 4,9 % ( 2018 / TP 2017) VERORAHOITUS + 0,8 % ( 2018 /

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Talousraportti

Talousraportti Talousraportti 1.1. 30.9.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI SYYSKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi syyskuun toimintakate oli 677,9 milj. euroa, mikä on 2,9 milj. euroa ajankohdan

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU 2019 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Ennuste helmikuu 2019 Helmikuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko vuosi on toteutumassa hyvin lähelle talousarvioon

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot