Talousraportti tammi toukokuu 2011
|
|
- Annika Korhonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Talousraportti tammi toukokuu 211 vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin johtoryhmä T A M P E R E E N K A U P U N K I 1
2 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2
3 Tuloslaskelma Tammi toukokuu ulkoiset erät Tulojen 12,8 milj. euroa edellisvuotta suurempi toteuma johtuu muun muassa Kauppa Hämeen tasearvon ylittävästä 1, milj. euron myyntivoitosta. Maksutulojen 3,9 milj. euron kasvun taustalla on pienten lasten määrän kasvu hoitojärjestelmässä, ikäihmisten palveluissa asiakasmäärän ja asiakkaiden hoitoisuuden perusteella myönnettävien palvelujen kasvu sekä suun terveydenhuollon asiakasmäärien kasvu. Lisäksi ikäihmisten asiakasmaksutuloissa oli alkuvuonna 21 viivettä maksuasetuksien muutoksista johtuen. Myyntitulojen 4,1 väheneminen johtuu lähinnä Tietotekniikkakeskus Liikelaitoksen luovutuksesta (TIO:n myyntitulot vuoden 21 tammitoukokuussa olivat 4,8 milj. euroa). Toisaalta Tilakeskuksen ulkoiset vuokratulot ovat kasvaneet 1, milj. eurolla. Menojen toteuma on 17,3 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tieto ja viestintätekniset palvelut on hankittu vuoden 21 marraskuusta lähtien ulkoisilta palvelutuottajilta, mikä näkyy palveluostojen kasvuna ja henkilöstömenoja vähentävänä tekijänä. Toisaalta palkkaratkaisun ja määräaikaisen henkilöstön kasvu aiheuttaa henkilöstömenojen kasvua. Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuukausittainen ennakkolaskutus on,5 milj. euroa edellisvuotta suurempi; vaikutus tammi toukokuussa 2,5 milj. euroa. Rahoitustuottoja nostaa alkuvuonna toteutunut Sähkölaitos konsernin 2,4 milj. euron osinkotuotto Verotulojen toteuma on 17,9 milj. euroa edellisvuoden toteumaa suurempi johtuen verotulojen paremmasta tilinpäätösennusteesta. Milj. euroa Tot 21 Tot 211 Toimintatulot Myyntitulot 54,2 5,1 Maksutulot 23,6 27,5 Tuet ja avustukset 1,8 13, Vuokratulot 16,5 18,1 Muut toimintatulot 7,6 16,8 Tulot yhteensä 112,7 125,5 Valmistus omaan käyttöön 25,1 27,5 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 172,7 176,1 Henkilösivukulut Eläkekulut 45,9 46,7 Muut henkilösivukulut 1,3 1,6 Palvelujen ostot 181,1 192,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32,9 35, Avustukset 39, 41,1 Vuokramenot 9,1 9,5 Muut toimintamenot 2, 1,4 Menot yhteensä 467,9 485,2 Toimintakate 355,2 359,7 Verotulot 31, 318,9 Valtionosuudet 86,8 92,3 Rahoitustulot ja menot 11,3 13,4 Vuosikate 43,8 64,9 Suunnitelmapoistot 32,8 32,4 Satunnaiset erät,, Tilikauden tulos 11, 32,5 T A M P E R E E N K A U P U N K I 3
4 Tunnusluvut Tot. 211 TP 21 TA 211 VS 211 TP 211 Enn Ero VS/ TP Enn Toimintakate, milj. 359,7 894,6 921,7 928, 928,4,4 Nettomenojen kasvu, % 3,2 3, 3,7 3,7, Vuosikate, milj. 64,9 14,5 69,8 63,5 84,1 2,6 Vuosikate/Poistot, % 2,2 129,5 87,2 79,5 15,3 25,8 Tulos, milj. 32,5 38,6 1,2 16,4 4,2 2,6 Investoinnit (netto), milj. 3, 15,4 136,2 146,8 139,5 7,3 Investointien tulorahoitus, % 216,3 69,5 51,2 43,3 6,3 17, Lainat, milj. 314, 312,1 374,2 374,2 374,2, Lainat, / asukas , Asukasmäärä Taseen loppusumma, milj Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu on 3,7 prosenttia. Kun nettomenojen kasvun tarkastelussa eliminoidaan Kaupunkiympäristön kehittämisen pysyvien vastaavien myyntivoitot vuodelta 21 ja tilinpäätösennusteesta 211 muodostuu nettomenojen kasvuksi 2,6 prosenttia. T A M P E R E E N K A U P U N K I 4
5 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa VS 211 Tot 211 TP 21 TA 211 VS 211 TP 211 Enn Ero VS/ TP 211 Enn Toimintatulot yhteensä 498,2 59, , ,6 1 2, ,5 23,4 Toimintamenot yhteensä 869,5 869, 2 13, , , , 22,9 Toimintakate 371,4 359,9 895,5 922,7 929, 928,4,5 Verotulot 31,8 318,9 758,1 75,2 75,2 765,1 15, Valtionosuudet 91, 92,3 21,6 218,5 218,5 221, 2,5 Rahoitustulot ja menot 1, 13,7 31,3 23,8 23,8 26,4 2,5 Vuosikate 4,4 64,9 14,5 69,8 63,5 84,1 2,6 Suunnitelmapoistot 33,3 32,4 8,7 8, 79,9 79,8, Satunnaiset erät,, 14,7,,,, Tilikauden tulos 7,2 32,5 38,6 1,2 16,4 4,2 2,6 T A M P E R E E N K A U P U N K I 5
6 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa VS 211 Tot 211 TP 211 Ero VS/ TP TP 21 TA 211 VS 211 Enn 211 Enn Toimintatulot Myyntitulot 389,5 389,9 961,1 928,4 931,6 936,9 5,3 Maksutulot 24,9 27,9 64,5 64,1 63,9 69,2 5,3 Tuet ja avustukset 13,1 14,3 34,8 33,7 36,1 37,1 1, Vuokratulot 6,8 59,9 144,6 144,3 143,7 144,7 1, Muut toimintatulot 9,9 17, 29,9 24,1 24,7 35,5 1,8 Tulot yhteensä 498,2 59, , ,6 1 2, ,5 23,4 Valmistus omaan käyttöön 48,4 27,5 97,5 113,6 12,1 115,1 5, Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 177,6 176,1 439,3 443,7 446,4 449,7 3,4 Henkilösivukulut Eläkekulut 45,9 46,7 113,6 112,6 114,2 116,6 2,4 Muut henkilösivukulut 1,8 1,6 25,3 26,6 27,2 27,4,2 Henkilöstömenot yhteensä 234,3 233,5 578,2 583, 587,8 593,8 6, Palvelujen ostot 542,1 527,7 1 39,1 1 36, , ,9 1,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4, 4,6 11,2 98,1 96,9 11,8 4,9 Avustukset 44,8 42,2 16,2 16,7 16,6 16,4,2 Vuokramenot 53,5 5,7 124,9 128,6 128,1 128,2,1 Muut toimintamenot 3,3 1,8 8,3 8,4 1,3 6,9 3,4 Menot yhteensä 869,5 869, 2 13, , , , 22,9 Toimintakate 371,4 359,9 895,5 922,7 929, 928,4,5 Verotulot 31,8 318,9 758,1 75,2 75,2 765,1 15, Valtionosuudet 91, 92,3 21,6 218,5 218,5 221, 2,5 Rahoitustulot ja menot 1, 13,7 31,3 23,8 23,8 26,4 2,5 Vuosikate 4,4 64,9 14,5 69,8 63,5 84,1 2,6 Suunnitelmapoistot 33,3 32,4 8,7 8, 79,9 79,8, Satunnaiset erät,, 14,7,,,, Tilikauden tulos 7,2 32,5 38,6 1,2 16,4 4,2 2,6 T A M P E R E E N K A U P U N K I 6
7 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Merkittävimmät poikkeamat Toteuma vs. vuosisuunnitelma Tilikauden tuloksen toteuma on 25,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Toimintatulojen 1,9 milj. euron poikkeama Kaupunkiympäristön kehittämisen pysyvien vastaavien myyntivoitot 7,3 milj. euroa Maksutulot 3, milj. euroa Toimintamenojen,5 milj. euron poikkeama Hyvinvointipalvelut 2,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi toteuma. Tämä johtuu henkilöstömenojen 1,7 milj. euron ylityksistä mm. varhe ja eläkemenoperusteista maksuista, sijaismenojen kasvusta, palkkaratkaisusta sekä päivähoidon lasten määrän kasvusta. Tarvikemenot ylittyvät 1, milj. euroa mm. lääke ja hoitotarvikemenojen kasvusta johtuen. Konsernihallinto 4,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi toteuma. Johtuu muun muassa täyttämättömistä avoimista vakansseista sekä eläkemeno ja varhaiseläkemenoperusteisista maksuista sekä Kelan sairausvakuuutuskorvaus. Palvelujen ostojen toteuma on alhainen, mikä johtuu muun muassa siitä, että koko vuotta koskevia lisenssi ja ylläpitolaskuja ei ole vielä saapunut sekä alhaisesta hankelaskutuksesta. Rahoitustuotot ja kulut 3,7 milj. euroa Pääasiassa Sähkölaitos konsernin 2,4 milj. euron osinkotuotto Verotulojen 8,1 milj. euron poikkeama edellisvuotta parempi tilinpäätösennuste T A M P E R E E N K A U P U N K I 7
8 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Merkittävimmät poikkeamat Tilinpäätösennuste vs. vuosisuunnitelma Tilikauden tuloksen ennuste on 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Tulojen poikkeama +23,4 milj. euroa Kaupunkiympäristön kehittämisessä pysyvien vastaavien tasearvon ylittävien myyntivoittojen ennuste on 9,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ja kiinteistöjen vuokratulojen 1, milj. euroa Asiakasmaksutulojen ennuste päivähoidon, ikäihmisten palveluissa ja suun terveydenhuollon palveluissa on yhteensä 5,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Hyvinvointipalvelujen tulojen ennuste 3,2 milj. euroa vuosisuunnitelma parempi johtuen pääosin sisäisten myyntitulojen kasvusta. Tulossa vuosisuunnitelmamuutos 2,1 milj. euroa. Infratuotannon tulojen ennuste on 3, milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi aktiivisesti hankittujen lisätöiden vuoksi T A M P E R E E N K A U P U N K I 8
9 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Merkittävimmät poikkeamat Tilinpäätösennuste vs. vuosisuunnitelma Menojen poikkeama 22,9 milj. euroa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksen ylitysennuste on 4,4 milj. euroa ja vammaispalvelujen ostojen 2,2 milj. euroa. Ennuste sisältää PSHP:n 3,5 milj. euron hinnanalennuksen vuodelle 211. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja vammaispalvelujen ylityksiin kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyn 6,6 milj. euron lisätalousarviota. Päivähoidon tilauksen ja kotihoidontuen ylitysennuste on yhteensä 2,4 milj. euroa. Ylityksiin kaupunginvaltuusto hyväksyi 2, milj. euron talousarviomuutoksen. Hyvinvointipalveluissa henkilöstömenojen ylitysennuste on 5,4 milj. euroa. Muut 3,4 milj. euron ylitysennusteet johtuvat lähinnä lääke ja hoitotarvikemenoista, laboratorio ja kuvantamispalveluista, kotihoidon ostojen purusta ja liikuntapalvelujen energiamenoista. Infratuotannon menot toteutunevat 3, milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen kasvaneista polttoainekuluista ja lumisen talven kasvattamista aurauskustannuksista Tilakeskuksen menojen toteutumisennuste on 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi johtuen pääosin uudelleenaikataulutetuista rakentamisinvestoinneista, joiden toteutusta on siirretty seuraavalle vuodelle Verotulojen ennuste on 15 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Hyväksytty 16 milj. euron talousarviomuutos. T A M P E R E E N K A U P U N K I 9
10 Verotulot ja valtionosuudet Verolaji (milj. euroa) Tot 21 VS 211 Tot 211 TP 21 TA 211 VS 211 TP 211 Enn TP 1 / Enn 11 Kunnallisvero 257,1 269,6 274,2 642,7 647, 647, 658, 15,3 2,4 Yhteisövero 17,7 23,1 27,1 73,4 6, 6, 65, 8,4 11,4 Kiinteistövero 26, 17,9 17,5 41,9 43, 43, 42,,1,2 Koiravero,1,2,1,1,2,2,1,,3 Yhteensä 31, 31,8 318,9 758,1 75,2 75,2 765,1 7,,9 % Verotuloennuste on 15, milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Verotuloihin valtuusto hyväksyi 16, milj. euron talousarviomuutoksen. Kiinteistöverojen ennuste on 1, milj. euron vuosisuunnitelmaa heikompi Milj. euroa Tot 21 VS 211 Tot 211 TP 21 TA 211 VS 211 Valtionosuuksiin valtuusto hyväksyi 2,5 milj. euron talousarviomuutoksen TP 211 Enn TP 1 / Enn 11 Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 83,6 87,5 88, 2,4 21, 21, 21,5 1,1 5,1 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 3,1 3,5 4,3 1,3 8,5 8,5 1,5,2 2,3 Yhteensä 86,8 91, 92,3 21,6 218,5 218,5 221, 1,4 4,9 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 1
11 Verotulot Milj. euroa 7, Kunnallisveron kumulatiiviset maksuperusteiset tilitykset , 5, 4, 3, 2, 1,, Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Milj. euroa 8, Yhteisöveron kumulatiiviset maksuperusteiset tilitykset (milj. euroa) , 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu T A M P E R E E N K A U P U N K I 11
12 Vuosikate ja nettoinvestoinnit Milj. euroa 2 15 Nettoinvestoinnit Vuosikate 1 5 TP 1997 TP 1998 TP 1999 TP 2 TP 21 TP 22 TP 23 TP 24 TP 25 TP 26 TP 27 TP 28 TP 29 TP 21 TA 211 TP 211 Enn TS 212 TS 213 T A M P E R E E N K A U P U N K I 12
13 Henkilöstöraportointi Tehty työpanos 211* Henkilöstömäärän kehitys Vakinainen Koko HTV Vakinainen Sijainen Määräaik. Työllistetty Henkilöstösuunnitelmavertailu Tot 21* Tot 211 Enn TP 211 HESU 211 Palkalliset henkilötyövuodet *Ilman Tietotekniikkakeskus Liikelaitosta Henkilöstön ajankäyttö Tot 21* Tot 211 Teoreettinen työaika (htv) Palkalliset poissaolot Vuosilomat (htv) Sairauspoissaolot (htv) Perhevapaat (htv) 4 4 Muut poissaolot (htv) Palkattomat poissaolot Tehty työaika yhteensä T A M P E R E E N K A U P U N K I 13
14 Henkilöstöraportointi Henkilöstömäärä on alkuvuoden noussut noin 55 henkilöllä, josta määräaikaisia 5 ja vakinaisia 55 Vuoden 21 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (TIO eliminoitu) vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut ja määräaikaisen noussut. Palkallisilla henkilötyövuosilla mitattuna htv on noussut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2, prosentilla (111 htv), josta 1/3 johtuu palkkatuetusta henkilöstöstä TPennuste palkallisten htv:n osalta noussut huhtikuusta 4 htv:llä, ollen nyt htv. Henkilöstön rekrytointi ja palvelussuhteet ovat erityisesti määräaikaisen henkilöstön osalta nousseet Keskimääräinen htvhinta on n. 44 euroa, joten tuo nousu tarkoittaa 1,8 milj.euroa. Palkallisten htv:n ennustetaan kasvavan 265 htv edellisestä vuodesta (tio eliminoitu), joka tarkoittaa 11,7 milj. euron henkilöstömenojen nousua. Samaan aikaan alakanttiin arvioitu kunta alan palkkaratkaisu nostaa henkilöstömenoja 2,1 prosentilla (12, milj.euroa). Henkilöstömenojen TPennuste on 21,5 milj.euroa vuoden 21 tilinpäätöstä suurempi eli henkilötyövuosien nousun ja palkkaratkaisun vaikutuksia pienempi (11,7 + 12, = 23,7 milj.euroa). Koska iso osa henkilötyövuosien noususta on palkkatuettua henkilöstöä ja nousun kohdistaminen suoraan henkilöstömenoksi on epävarmaa. Tehty työpanos edelliseen vuoteen verrattuna vakinaisenhenkilöstön työpanos on laskenut,8 prosentilla, sijaisten noussut on 1,7 prosenttia ja palkkatuetun henkilöstön noussut 113,4 prosenttia. Alkuvuonna sijaishenkilöstön käyttö on noussut merkittävästi edellisestä vuodesta. Sijaishenkilöstön taso on vielä alle vuoden 29 tason, vaikka se taso lähestyy. Sairauspoissaolojen lasku on pysähtynyt ja osoittamassa lievän nousun merkkejä. Tämä aiheuttaa lisäresurssitarpeita ja on omiaan nostamaan sijaishenkilöstön määrää. T A M P E R E E N K A U P U N K I 14
15 Rahoituslaskelma (1 euroa) Tot 211 TP 21 TA 211 VS211 TP 211 Enn Ero VS11/ TP11 Enn Toiminnan rahavirta Vuosikate 64,9 14,5 69,8 63,5 84,1 2,6 Satunnaiset erät, 14,7,,,, Tulorahoituksen korjauserät 14,4 17,4 16,1 16,1 16,1, Investointien rahavirta Investointimenot 3,3 155,9 137,6 146,1 14,9 5,2 Rahoitusosuudet investointimenoihin,3 5,4 1,4 1,4 1,4, Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust 15,1 49,7 2,7 21,3 22,8 1,5, Toiminnan ja investointien rahavirta 35,6 1,2 61,8 76, 48,7 27,3 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset,,2,1,1,1, Antolainasaamisten vähennykset,6 5, 1,7 1,7 1,7, Lainakannan muutokset, Pitkäaikaisten lainojen lisäys,, 72, 72, 72,, Pitkäaikaisten lainojen vähennys 5,7 42, 12, 12, 12,, Lyhytaikaisten lainojen muutos 7,5 71,1,,,, Muut maksuvalmiuden muutokset 14,3 3,1,,,, Rahoituksen rahavirta 11,9 3,9 61,6 61,6 61,6, Rahavarojen muutos 23,7 32,,2 14,4 12,9 27,3 Rahavarat tilikauden lopussa 169,7 146, 158,9 Rahavarat tilikauden alussa 146, 113,9 146, T A M P E R E E N K A U P U N K I 15
16 Lainat Milj. euroa TP 2 TP 21 TP 22 TP 23 Lainamäärän kehitys TP 24 TP 25 TP 26 TP 27 TP 28 Lainakanta 15,8 117,7 125,1 141,9 166,9 22,6 217,7 199,3 196,4 283, 312,1 314, 374,2 /asukas Kaupungin lainamäärän arvioidaan kasvavan 62,1 milj. eurolla TP 29 TP 21 5/ 211 euroa/as TP Enn T A M P E R E E N K A U P U N K I 16
17 Investoinnit (1 euroa) Tot 211 TP 21 TA 211 VS 211 TP 211 Enn Ero VS11 / TP11 Enn Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut aineellisista hyödykkei 325 Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien tilinpäätösennuste 14,9 milj. euroa on 5,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempi. T A M P E R E E N K A U P U N K I 17
18 Talousarvion toteumavertailu Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Talouden toteumavertailu: tilaaja, hyvinvointipalvelut ja liikelaitokset T A M P E R E E N K A U P U N K I 18
19 Talous Tilaaja, hyvinvointipalvelut ja liikelaitokset T A M P E R E E N K A U P U N K I 19
20 Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste 15 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 11,5 1 8,5 5 1,6 1 1,3 1,8 3,1,1 1,7 1,8,5, ,6 2 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 6,1 7,1 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 Kaupunkiympäristön kehittäminen Konsernihallinto T A M P E R E E N K A U P U N K I 2
21 Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste Lasten ja nuorten kasvun tukeminen: Toimintatulojen 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ennuste johtuu pääosin päivähoidon asiakasmaksutuloista sekä opetus ja kulttuuriministeriön vuonna 211 maksamasta avustuksesta ryhmäkokojen pienentämiseen.toimintamenojen 3,6 milj. euron ylitys johtuu pääasiassa lakisääteisen kotihoidontuen ja oman päiväkotihoidon tilauksen ylityksistä. Ennuste on menojen osalta heikentynyt,6 milj. euroa huhtikuun tilanteesta. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen: Toimintatulojen 1, milj. euron ylitysennuste aiheutuu sairaalapalvelujen maksutuloista (siirtyy ikäihmisten palveluista) sekä suun terveydenhuollon asikasmaksutuloista, joiden ennuste on parantunut,4 milj. euroa huhtikuusta. Toisaalta perustoimeentulotukeen saatava valtionosuus jää alle vuosisuunnitelman. Toimintamenojen ylitysennuste on 7,1 milj. euroa (perusterveydenhuollon avopalvelut 1,7 milj. euroa, sairaalapalvelut 5,2 milj. euroa, sosiaalisen tuen palvelut 2, milj. euroa ja vammaispalvelut 2,2 milj. euroa). Ennuste on heikentynyt huhtikuusta,4 milj. euroa lähinnä erikoissairaanhoidon täsmentyneen menoennusteen vuoksi. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen: asiakasmaksutulojen ennustetaan ylittyvän 1,3 milj. eurolla. Toimintamenojen alitusennuste on 1,8 milj. euroa; kotihoidon, lyhytaikaishoidon ja palvelukeskuspäivien suunniteltua pienempi toteuma. Kaupunkiympäristön kehittäminen: Toimintatulojen 11,5 milj. euron vuosisuunnitelmaa parempi tulojen ennuste johtuu tasearvon ylittävistä myyntivoitoista 9,5 milj. euroa. Lisäksi ylitykseen vaikuttaa kiinteistöjen uudet vuokrasopimukset joiden arvioidaan tuovan vuokratuloja 1, milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän. Lumenvastaanotto, pysänköintimaksut ja katuluvat yhteensä,8 milj. euroa. Menojen 3, milj. euron ylitys johtuu lähinnö ylläpidon palvelutilauksesta (2, milj. euroa), johon esitetään talousarviomuutosta Konsernihallintoon tehdystä varauksesta. Lisäksi lumen poisviennin menojen ylitysennuste on,8 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 21
22 PSHP:n tilauksen talousarvion toteutuminen 2, 15, 1, 5, Ylitys (TP) Ta lisäykset Alkuperäinen TA, TPE 211 Ylitys (TP) 7,9 1, 6,1 2,1 3,8 4,4 Ta lisäykset 4,7 1,1, 2,4 3, Alkuperäinen TA 123,3 132,5 152,4 158,1 164,1 17,5 Sisältää palvelutilauksen, kalliin hoidon tasauksen, erityisvelvoitemaksun ja siirtoviivemaksut. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on neuvoteltu 4,4 milj. euron lisätilauksesta, mihin kaupunginvaltuusto hyväksyi ,4 milj. euron lisätalousarvion. Tämän lisäksi sairaanhoitopiiri on alentanut tuotehintojaan alkaen, näiden vaikutus on Tampereen osalta noin 2,4 milj. euroa. Lisäksi sovittiin toimenpideohjelmasta, jolla pyritään hillitsemään sairaanhoitopiirin menojen kasvua. T A M P E R E E N K A U P U N K I 22
23 Palvelujen ostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Milj. euroa Talousarvio Toteuma 12,5 15,1 95, 97,5 91,7 92,2 116, 11,5 124,2 118,7 128, 136,2 142,5143,6 158,5 152,7 162,6 16,5 17,9 167,1 174,9 17, T A M P E R E E N K A U P U N K I 23
24 PSHP / tilauksen kasvu vuosittain 16, 14, 12, Milj. euroa % , 1 8, 8 6, 6 4, 4 2, 2, Milj. euroa 6,9 5,3 7,5 1,9 8,2 11,9 7,5 14,9 4,2 8,3 4 % 8 5,8 7,7 1,4 7,1 9,6 5,5 1,4 2,6 5,1 2,3 Kasvu yht. 1 vuodessa (21 21): 85,6 M eli ka. 8,6 M / v 1,4 % eli ka. 7,2 % / v * PSHP hyvitti laskutuksesta vuonna 29 n. 4 % ja vuonna 21 n. 2 %. TPE 211 T A M P E R E E N K A U P U N K I 24
25 Hyvinvointipalvelut Tilikauden tulos ennuste, milj. euroa,6 Avopalvelut Laitoshoito,5 3, TP 211 Enn VS 211 TP 21 1,4 2,7 Erikoissairaanhoito,9 1, Päivähoito ja perusopetus 6,3 Toisen asteen koulutus Kulttuuri ja vapaaaikapalvelut,9,1,5 1,2 3, 2, 1,, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T A M P E R E E N K A U P U N K I 25
26 Hyvinvointipalvelut Vuoden 211 tulos. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Tulosennuste on 5,7 milj. euroa ja se alittaa vuosisuunnitelman 5,6 milj. eurolla Avopalvelut: Tulosennuste on,6 milj. euroa suunnitelmaa heikompi Tulot ylittyvät,1 milj. euroa. Menot ylittyvät,7 milj. euroa. Henkilöstömenot alittuvat,4 milj. euroa. Lääke ja hoitotarvikkeet, kotihoidon palveluiden ostot ja kuvantaminen ylittyvät. Laitoshoito: Tulosennuste on,5 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Tulot ylittyvät,7 milj. euroa pääosin teknisen yksikön myyntitulojen ylityksen vuoksi. Henkilöstömenot ylittyvät 1,2 milj. euroa, josta,5 milj. euroa johtuu Kunta alan palkkaratkaisusta ja,5 milj. euroa Teknisen yksikön työllistettyjen henkilöstömenoista. Erikoissairaanhoito: Tulosennuste on 2,7 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Tulot ylittyvät,2 milj. euroa (ulkopuoliset myyntitulot). Henkilöstömenot ylittyvät 1,1 milj. euroa (varhe ja eläkemenoperusteiset maksut, hoitotakuun lisätyöt). Palveluostot ylittyvät,9 milj. euroa (mm. laboratorio, ostolääkärit, kuvantaminen). Lääke ja hoitotarvikemenot ylittyvät 1,1 milj. euroa. Päivähoito ja perusopetus: Tulosennuste on 1, milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Tulot ylittyvät 1, milj. euroa (lasten määrän kasvu päivähoidossa sekä vieraskiel. oppilaiden valtionavustusperusteen muutos perusopetuksessa). Päivähoidon henkilöstömenot ylittyvät 1, milj. euroa (mm. varhe ja eläkemenoperusteiset maksut, Kunta alan palkkaratkaisu ja päivähoitoasetuksen vaatima henkilömäärä) ja ateriamenot ylittyvät,2 milj.euroa (lasten määrän kasvu). Perusopetuksen henkilöstömenot ylittyvät,8 milj. euroa (Kunta alan palkkaratkaisu). Toisen asteen koulutus: Tulosennuste on,8 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Tulojen ylitys,6 milj. euroa johtuen ammattiopiston 5 lisäopiskelupaikasta ja rahoitusosuuksista. Menot ylittyvät 1,3 milj. euroa johtuen ammattiopiston 5 lisäopiskelupaikasta sekä aikuiskoulutuksen henkilöstömenojen,3 milj. euron ja lukioiden menojen,4 milj. euron ylityksistä. Lisäopiskelupaikoista TA muutos kesäkuussa. Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut: Tulosennuste suunnitelman mukainen T A M P E R E E N K A U P U N K I 26
27 Liikelaitokset Liikeylijäämä ennuste, milj. euroa 4,2 Infratuotanto 4, 4, TP 211 Enn VS ,3 TP 21 Tampereen Vesi 14,3 14,3 47,5 Tilakeskus 47,1 46,,8 Tampereen Ateria,6,7 5,, 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, 45, 5, T A M P E R E E N K A U P U N K I 27
28 Liikelaitokset Liikeylijäämä ennuste, milj. euroa,6 TP 211 Enn Logistiikka,3 VS 211,9 TP 21,2 Työterveys,4,1,4 Kaupunkiliikenne,1 1,4 1,, 1, 2, 3, 4, 5, T A M P E R E E N K A U P U N K I 28
29 Liikelaitokset Liikeylijäämä 211. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijäämäennuste on 59,7 milj. euroa ja se ylittää vuosisuunnitelman,8 milj. eurolla Infratuotannon tilinpäätösennuste on 4,2 milj. euroa, alittaa vuosisuunnitelman,2 milj. eurolla Hankituista lisätöistä huolimatta ennätyslumisen talven aiheuttamat palvelukustannukset vievät tuloksen suunniteltua huonommaksi Tampereen Veden tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen 14,3 milj. euroa Tilakeskuksen liikeylijäämän ennuste 47,5 milj. euroa ylittää vuosisuunnitelman,4 milj. eurolla Myytävien kiinteistöjen myyntivoittoennusteet nostavat tulosta suunniteltua paremmaksi Tampereen Aterian tilinpäätösennuste,,8 milj. euroa, ylittää vuosisuunnitelman,2 milj. eurolla Parantunut liikeylijäämäennuste perustuu myytävien ateriamäärien kasvuun tällä hetkellä vuotuinen kasvu 5 % Logistiikan liikeylijäämäennuste,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Vuosisuunnitelmaa paremman tulosennusten takana materiaalitoimintojen parantunut kannattavuus ja myynnin kasvu Tullinkulman Työterveyden liikeylijämäennuste,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi,2 milj. euroa Lääkäriresurssin riittävyys uhkatekijä kustannuksissa ja tuotoissa Kaupunkiliikenne ennustaa liikeylijäämätavoitteensa toteutuvan,3 milj. euroa suunniteltua parempana,4 milj. eurona Tulokseen vaikuttavat kasvava liikennöinti, kasvavat polttoainekulut, suunniteltua pienemmät poistot ja tehtävät säästöt huoltokuluissa T A M P E R E E N K A U P U N K I 29
30 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä johtaja Juha Yli Rajala vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala controller Jaakko Korkala/liikelaitokset, investoinnit controller Marko Sivonen/hyvinvointipalvelut controller Vesa Matti Kangas/tilaaja controller Pasi Laine/henkilöstöraportointi laskentasuunnittelija Riikka Hannelius Puh etunimi.sukunimi@tampere.fi T A M P E R E E N K A U P U N K I 3
Talousraportti tammi heinäkuu 2011
Talousraportti tammi heinäkuu 2011 vt. laskentapäällikkö Tarja Puskala Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi heinäkuu
LisätiedotTalousraportti tammi syyskuu 2011
Talousraportti tammi syyskuu 2011 laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin Jory T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi syyskuu ulkoiset
LisätiedotTalousraportti tammi marraskuu 2011
Talousraportti tammi marraskuu 2011 laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin johtoryhmä T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi marraskuu
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus
Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/ Kaupunginhallitus 24.6. Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-5 / 2018 Tot 1-5 / 2018 Enn Toimintatuotot 174,3 184,7 450,5 448,2 4,7 Toimintakulut -685,9-702,5-1
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotHämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Lisätiedot1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotTampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä
Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotESIPUHE... 3. Tampereen talouskatsaus 2/2012
Tampereen talouskatsaus 2/2012 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit... 8
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotTULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
Lisätiedot1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
Lisätiedot5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
LisätiedotKOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Lisätiedot6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotTalousraportti
Talousraportti 1.1. 30.6.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI KESÄKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi kesäkuun toimintakate oli 442,0 milj. euroa, mikä on 2,2 milj. euroa ajankohdan
LisätiedotTalousraportti
Talousraportti 1.1. 31.3.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe 1 TAMMI MAALISKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi maaliskuun toimintakate oli 200,3 milj. euroa, mikä on 18,1 milj. euroa ajankohdan
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
LisätiedotTilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen
Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui
LisätiedotRAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotRahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2017
Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotSISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11
Tampereen talouskatsaus 10/2012 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit...
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotRAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate
LisätiedotTampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018
Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018 Kaupunginhallitus 3.9.2018 1 Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-7 / 2017 Tot 1-7 / 2018 TP 2017 TP Enn 2018 TP Enn 18 / VS 18 Toimintatuotot 241,5 242,3
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotTalouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
Lisätiedot6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx
6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotVakinaiset palvelussuhteet
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotTALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot
TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een
LisätiedotTalousraportti
Talousraportti 1.1. 31.5.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI TOUKOKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi toukokuun toimintakate oli 355,2 milj. euroa, mikä on 6,2 milj. euroa ajankohdan
LisätiedotTalousraportti
Talousraportti 1.1. 30.11.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI MARRASKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi marraskuun toimintakate oli 813,5 milj. euroa, mikä on 9,0 milj. euroa ajankohdan
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotVuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus
LisätiedotT A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson. Kaupunginhallitus
T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 28 Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson Kaupunginhallitus 23.3.29 T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Yleinen kehitys Tampereen kaupungin ja koko kaupunkiseudun
Lisätiedot