Talousraportti tammi syyskuu 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousraportti tammi syyskuu 2011"

Transkriptio

1 Talousraportti tammi syyskuu 2011 laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin Jory T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

2 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

3 Tuloslaskelma Tammi syyskuu ulkoiset erät Tulojen 9,9 milj. euroa edellisvuotta suurempi toteuma johtuu muun muassa Kauppa Hämeen tasearvon ylittävästä (10,0) milj. euron myyntivoitosta. Maksutulojen 3,6 milj. euron kasvun taustalla on pienten lasten määrän kasvu, ikäihmisten asiakasmäärän ja palvelujen kasvu sekä suun terveydenhuollon asiakasmäärien kasvu. Myyntitulojen 11,1 milj. euron väheneminen johtuu lähinnä Tietotekniikkakeskus Liikelaitoksen luovutuksesta (TIO:n myyntitulot vuoden 2010 tammi syyskuussa olivat 8,6 milj. euroa). Menojen toteuma on 29,2 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tieto ja viestintätekniset palvelut on hankittu vuoden 2010 marraskuusta lähtien ulkoisilta palvelutuottajilta, mikä näkyy palveluostojen kasvuna ja henkilöstömenoja vähentävänä tekijänä. Toisaalta tehty palkkaratkaisu sekä määräaikaisen henkilöstön kasvu aiheuttaa henkilöstömenojen kasvua. Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuukausittainen ennakkolaskutus on 0,5 milj. euroa edellisvuotta suurempi; vaikutus tammisyyskuussa 4,5 milj. euroa. Rahoituserät ovat laskeneet 3 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Verotulojen toteuma on 25,9 milj. euroa edellisvuoden toteumaa suurempi johtuen verotulojen paremmasta tilinpäätösennusteesta. Milj. euroa Toimintatulot Tot 2010 Tot 2011 Myyntitulot 103,3 92,2 Maksutulot 44,1 47,7 Tuet ja avustukset 18,5 21,6 Vuokratulot 32,7 34,4 Muut toimintatulot 13,8 26,2 Tulot yhteensä 212,3 222,2 Valmistus omaan käyttöön 59,2 68,4 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 331,0 339,0 Henkilösivukulut Eläkekulut 86,0 87,6 Muut henkilösivukulut 19,8 20,4 Palvelujen ostot 355,2 384,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 60,6 61,3 Avustukset 77,0 76,6 Vuokramenot 16,2 17,4 Muut toimintamenot 3,5 0,7 Menot yhteensä 890,3 919,5 Toimintakate 677,9 697,3 Verotulot 552,5 578,4 Valtionosuudet 156,2 166,2 Rahoitustulot ja menot 21,5 18,5 Vuosikate 52,3 65,7 Suunnitelmapoistot 59,5 58,6 Satunnaiset erät 0,0 0,0 Tilikauden tulos 7,1 7,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 3

4 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS/ TP 2011 Enn Toimintatulot yhteensä 887,7 909, , , , ,5 29,7 Toimintamenot yhteensä 1 599, , , , , ,2 33,9 Toimintakate 711,4 698,1 895,5 922,7 939,5 943,7 4,2 Verotulot 574,7 578,4 758,1 750,2 766,2 771,1 5,0 Valtionosuudet 165,9 166,2 210,6 218,5 221,0 221,0 0,0 Rahoitustulot ja menot 17,9 19,3 31,3 23,8 23,8 25,5 1,7 Vuosikate 47,2 65,7 104,5 69,8 71,5 73,9 2,4 Suunnitelmapoistot 59,9 58,6 80,7 80,0 79,9 81,2 1,3 Satunnaiset erät 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 12,7 7,1 38,6 10,2 8,4 7,3 1,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

5 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa Toimintatulot VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS/ TP 2011 Enn Myyntitulot 689,6 697,9 961,1 928,4 933,8 946,9 13,2 Maksutulot 44,8 48,5 64,5 64,1 63,9 68,2 4,3 Tuet ja avustukset 24,2 24,2 34,8 33,7 36,7 37,4 0,7 Vuokratulot 110,9 112,0 144,6 144,3 143,7 145,8 2,0 Muut toimintatulot 18,2 26,6 29,9 24,1 24,7 34,2 9,5 Tulot yhteensä 887,7 909, , , , ,5 29,7 Valmistus omaan käyttöön 89,0 68,4 97,5 113,6 119,6 111,8 7,8 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 338,6 338,9 439,3 443,7 448,0 453,1 5,1 Henkilösivukulut Eläkekulut 86,3 87,6 113,6 112,6 114,4 116,6 2,2 Muut henkilösivukulut 20,5 20,4 25,3 26,6 27,2 27,3 0,1 Henkilöstömenot yhteensä 445,5 446,9 578,2 583,0 589,6 597,0 7,4 Palvelujen ostot 986,5 979, , , , ,2 17,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 72,7 71,3 101,2 98,1 97,0 100,9 3,9 Avustukset 81,2 79,4 106,2 106,7 108,3 107,0 1,3 Vuokramenot 96,1 94,8 124,9 128,6 128,2 128,2 0,0 Muut toimintamenot 6,0 3,6 8,3 8,4 8,3 6,7 1,6 Menot yhteensä 1 599, , , , , ,2 33,9 Toimintakate 711,4 698,1 895,5 922,7 939,5 943,7 4,2 Verotulot 574,7 578,4 758,1 750,2 766,2 771,1 5,0 Valtionosuudet 165,9 166,2 210,6 218,5 221,0 221,0 0,0 Rahoitustulot ja menot 17,9 19,3 31,3 23,8 23,8 25,5 1,7 Vuosikate 47,2 65,7 104,5 69,8 71,5 73,9 2,4 Suunnitelmapoistot 59,9 58,6 80,7 80,0 79,9 81,2 1,3 Satunnaiset erät 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 12,7 7,1 38,6 10,2 8,4 7,3 1,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 5

6 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Syyskuu 2011: merkittävimmät poikkeamat (toteuma vs. vuosisuunnitelma) tuloksen toteuma on 19,8 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi Toimintakate 13,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi: Myyntitulot 8,3 milj. euroa, joka koostuu muun muassa päivähoidon asiakasmaksutuloista sekä sairaalahoidon palveluista. Muut toimintatulot 8,4 milj. euroa, joista Maaomaisuuden hallinta ja kehittämisen myyntivoittojen vuosisuunnitelmaa suurempi osuus 5,7 milj. euroa. Verotulot toteutuneet 3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Rahoitustuotot ja kulut toteutuneet 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 1,4 miljoonaa vuosisuunnitelmaa suurempina, johtuen muun muassa tehdystä palkkaratkaisusta. T A M P E R E E N K A U P U N K I 6

7 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Tilinpäätösennuste: merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden Tilikauden tuloksen ennuste on 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Tulojen poikkeama +29,7 milj. euroa Kaupunkiympäristön kehittämisessä tulojen ylitysennuste on 9,9 milj. euroa, joista pysyvien vastaavien tasearvon ylittävien myyntivoittojen ennuste on 6,5 milj. euroa ja kiinteistöjen vuokratulojen 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Palvelujen kasvusta johtuva asiakasmaksutulojen ennuste ikäihmisten palveluissa ja päivähoidossa on yhteensä 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Hyvinvointipalvelujen tulojen ennuste 5,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi johtuen pääosin sisäisten myyntitulojen kasvusta. Tilakeskuksen tulojen ennuste on 5,3 milj. euroa suurempi kuin vuosisuunnitelma johtuen myydyistä kiinteistöistä saaduista myyntivoitosta sekä tilatusta Pispan palvelukeskuksen tontin puhdistustöistä. Infratuotannon tulojen ennuste on 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi johtuen lisääntyneistä kaupungin sisäisistä tilaustöistä. T A M P E R E E N K A U P U N K I 7

8 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Tilinpäätösennuste: merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden Menojen poikkeama 33,9 milj. euroa Hyvinvointipalveluissa henkilöstömenojen ylitysennuste on 6,9 milj. euroa. Muut yhteensä 6,7 milj. euron ennustetut ylitykset vuosisuunnitelmaan johtuvat lähinnä lääke ja hoitotarvikemenoista, laboratorio ja kuvantamispalveluista, kotihoidon ostojen purusta ja energiamenoista. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä psykososiaalisen tuen palveluissa ennustetaan yhteensä 2,7 milj. euron menojen ylityksiä. Ylitykset koostuvat päivähoidon tilauksen, lastensuojen menojen sekä psykososiaalisen tuen palvelujen kasvaneista menoista. Infratuotanto liikelaitoksen menot toteutunevat 5,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen kasvaneista polttoainekuluista, lumisen talven kasvattamista aurauskustannuksista sekä rakentamisen palvelukaluston suuresta käyttötarpeesta. Verotulojen ennuste on 4,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

9 Verotulot ja valtionosuudet Verolaji (milj. euroa) Tot 2010 VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn TP 10 / Enn 11 Kunnallisvero 468,2 493,5 493,5 642,7 647,0 658,0 658,0 15,3 2,4 Yhteisövero 31,7 48,8 52,9 73,4 60,0 65,0 70,5 2,9 3,9 Kiinteistövero 52,5 32,3 31,9 41,9 43,0 43,0 42,5 0,6 1,4 Koiravero 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,3 Yhteensä 552,5 574,7 578,4 758,1 750,2 766,2 771,1 13,0 1,7 % Verotuloennuste on 4,9 milj.euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Milj. euroa Tot 2010 VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn TP 10 / Enn 11 Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 150,5 158,1 158,3 200,4 210,0 210,5 210,5 10,1 5,1 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 5,7 7,8 7,8 10,3 8,5 10,5 10,5 0,2 2,3 Yhteensä 156,2 165,9 166,2 210,6 218,5 221,0 221,0 10,4 4,9 Valtionosuuksia on kertynyt tammi syyskuun loppuun mennessä 166,2 milj. euroa. % T A M P E R E E N K A U P U N K I 9

10 Verotulot Kunnallisveron kumulatiiviset maksuperusteiset tilitykset 2009 Milj. euroa 700, ,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Milj. euroa 80,0 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteisöveron kumulatiiviset maksuperusteiset tilitykset (milj. euroa) ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu T A M P E R E E N K A U P U N K I 10

11 Henkilöstöraportointi Henkilöstömäärän kehitys Tehty työpanos 2011* HTV Vakinainen Sijainen Määräaik. Työllistetty Vakinainen Koko henkilöstö Henkilöstösuunnitelmavertailu *Ilman Tietotekniikkakeskus Liikelaitosta Tot 2010* Tot 2011 Enn TP 2011 HESU 2011 Palkalliset henkilötyövuodet Henkilöstön ajankäyttö Tot 2010 Tot 2011 Teoreettinen työaika (htv) Palkalliset poissaolot Vuosilomat (htv) Sairauspoissaolot (htv) Perhevapaat (htv) Muut poissaolot (htv) Palkattomat poissaolot Tehty työaika yhteensä T A M P E R E E N K A U P U N K I 11

12 Henkilöstöraportointi Henkilöstömäärä Lisäys alkuvuonna 350 henkilöä, josta määräaikaisia 317 ja vakinaisia 33. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut ja määräaikaisen noussut verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan (TIO eliminoitu). Tehty työpanos Vakinaisen henkilöstön työpanos on laskenut 0,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sijaisten työpanos on noussut 11,4 prosenttia ja palkkatuetun henkilöstön 57,7 prosenttia. Sijaishenkilöstön käytön kasvu on tasoittunut kesäkuukausien jälkeen, mutta sjaishenkilöstön käyttö on jo saavuttanut vuoden 2009 tason (ennen säästövuotta 2010). Sairauspoissaolojen määrä on laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

13 Henkilöstöraportointi Palkalliset henkilötyövuodet Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,7 prosenttia (170 htv), josta 146 htv johtuu sijaishenkilöstöstä. Tilinpäätösennusteen htv ennustetaan kasvavan 245 htv edellisestä vuodesta (TIO eliminoitu). Tämä tarkoittaa 10,8 milj. euron henkilöstömenojen nousua. Henkilöstömenot Henkilöstömenojen tilinpäätösennuste on 597,0 milj. euroa, joka on 24,7 milj. euroa (4,3 %) edellisvuotta enemmän (TIO eliminoitu). Vuoden 2011 palkankorotusten kustannusvaikutus on noin 13,3 milj. euroa Vuoden 2011 talousarviovalmistelussa summan on arvioitu olevan 7,8 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 13

14 Rahoituslaskelma Milj. euroa Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS2011 TP 2011 Enn Ero VS11/ TP11 Enn Toiminnan rahavirta Vuosikate 65,7 104,5 69,8 71,6 73,9 2,3 Satunnaiset erät 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 19,9 17,4 16,1 16,1 23,9 7,8 Investointien rahavirta Investointimenot 77,9 155,9 137,6 145,6 131,8 13,8 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,3 5,4 1,4 1,4 1,7 0,3 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 20,6 49,7 20,7 21,3 24,9 3,6 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta 10,2 1,2 61,8 67,4 55,2 12,1 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 2,4 5,0 1,7 1,7 2,8 1,1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 72,0 72,0 42,0 30,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 7,0 42,0 12,0 12,0 12,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,9 71,1 0,0 0,0 7,0 7,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 10,4 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoituksen rahavirta 6,6 30,9 61,6 61,6 39,7 21,9 Rahavarojen muutos 3,6 32,0 0,2 5,7 15,5 9,8 Rahavarat tilikauden lopussa 142,4 146,0 130,5 Rahavarat tilikauden alussa 146,0 113,9 146,0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

15 Lainat Milj. euroa Lainamäärän kehitys TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP / 2011 TP Enn Lainakanta 202,6 218,3 199,3 196,4 283,0 312,1 306,0 349,1 /asukas Kaupungin lainamäärän arvioidaan nousevan 349,1 milj. euroon eli kasvua 37 milj. euroa (Tilinpäätösennuste 2011 vs. Tilinpäätös 2010). euroa/as T A M P E R E E N K A U P U N K I 15

16 Investoinnit euroa Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS11 / TP11 Enn Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien tilinpäätösennuste 131,8 milj. euroa on 13,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempi. Pysyvien vastaavien luovutustulojen ennuste 24,9 milj. euroa ylittää vuosisuunnitelman 3,6 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

17 Tunnusluvut Tot TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS/ TP Enn Toimintakate, milj. 697,3 894,6 921,7 938,4 943,1 4,7 Nettomenojen kasvu, % 3,2 3,0 4,9 5,4 0,5 Vuosikate, milj. 65,7 104,5 69,8 71,6 73,9 2,3 Vuosikate/Poistot, % 112,0 129,5 87,2 79,5 91,0 11,5 Tulos, milj. 7,1 38,6 10,2 8,3 7,3 1,0 Investoinnit (netto), milj. 76,6 150,4 136,2 144,3 130,1 14,2 Investointien tulorahoitus, % 85,8 69,5 51,2 49,6 56,8 7,2 Lainat, milj. 306,0 312,1 374,2 374,2 349,1 25,1 Lainat, / asukas ,0 Asukasmäärä Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu on 5,4 prosenttia. Kun nettomenojen kasvun tarkastelussa eliminoidaan pysyvien vastaavien myyntivoitot vuodelta 2010 ja tilinpäätösennusteesta 2011, muodostuu nettomenojen kasvuksi 5,9 prosenttia. T A M P E R E E N K A U P U N K I 17

18 Talous Tilaaja, hyvinvointipalvelut ja liikelaitokset T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

19 Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste 12 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 10 9,9 8, ,2 2,7 1,4 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0,1 3,6 3,7 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1,4 0,2 1,6 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 1,6 Kaupunkiympäristön kehittäminen 0,8 1,1 0,3 Konsernihallinto T A M P E R E E N K A U P U N K I 19

20 Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Toimintatulojen 1,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ennuste johtuu pääosin päivähoidon asiakasmaksutuloista sekä budjetoimattomista elatustuen takautumissaatavista. Toimintamenojen ylitysennuste on 2,7 milj. euroa, jonka taustalla on lasten määrän kasvu omassa päiväkotihoidossa ja lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen lisääntyminen. Toimintakate 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Toimintatulojen ennuste on 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Toimintamenojen ylitysennuste on 3,6 milj. euroa, jossa suurimmat ylitykset ovat sairaalapalveluissa, perusterveydenhuollon avopalveluissa (suun terveydenhuollon palvelut, Acutan päivystyspalvelut sekä lääkinnällisen kuntoutuksen menot) sekä vammaispalveluissa. Toimintakate 3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi T A M P E R E E N K A U P U N K I 20

21 Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Asiakasmaksutulojen ennustetaan ylittyvän 1,4 milj. eurolla, joka johtuu pääasiassa asiakasmäärän ja hoitoisuuden perusteella määrittyvien palvelujen kasvusta. Lisäksi tuloennusteeseen vaikuttavat positiivisesti takautuvasti myönnetyt hoitotuet. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Toimintakate 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Kaupunkiympäristön kehittäminen Toimintatulojen 9,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ennuste johtuu lähinnä tasearvon ylittävistä myyntivoitoista. Lisäksi ylitykseen vaikuttaa kiinteistöjen uudet vuokrasopimukset, joiden arvioidaan tuovan vuokratuloja 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän sekä lumenvastaanotto, pysäköintimaksut ja katuluvat yhteensä 1,2 milj. euroa. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 1,6 milj. eurolla, johtuen lähinnä lumen poisviennistä 1,2 milj. euroa. Toimintakate 8,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi T A M P E R E E N K A U P U N K I 21

22 PSHP:n tilauksen talousarvion toteutuminen 200,0 150,0 100,0 50,0 Ylitys (TP) Ta lisäykset Alkuperäinen TA 0, TPE 2011 Ylitys (TP) 7,9 1,0 6,1 2,1 3,8 3,1 Ta lisäykset 4,7 10,1 0,0 2,4 3,0 4,4 Alkuperäinen TA 123,3 132,5 152,4 158,1 164,1 170,5 Sisältää palvelutilauksen, kalliin hoidon tasauksen, erityisvelvoitemaksun ja siirtoviivemaksut. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on neuvoteltu 4,4 milj. euron lisätilauksesta, (lisätalousarvio KV 13.6). Tämän lisäksi sairaanhoitopiiri on alentanut tuotehintojaan alkaen, näiden vaikutus on Tampereen osalta noin 2,4 milj. euroa. Lisäksi sovittiin toimenpideohjelmasta, jolla pyritään hillitsemään sairaanhoitopiirin menojen kasvua. Ylitysennuste korjattuun budjettiin nähden on 3,1 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

23 Palvelujen ostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Milj. euroa Talousarvio Toteuma 105,1 102,5 95,0 97,5 91,7 92,2 116,0 110,5 124,2 118,7 128,0 136,2 142,5143,6 158,5 152,7 162,6 160,5 170,9 167, , T A M P E R E E N K A U P U N K I 23

24 PSHP / tilauksen kasvu vuosittain 16,0 14,0 12,0 Milj. euroa % ,0 10 8,0 8 6,0 6 4,0 4 2,0 2 0, Milj. euroa 6,9 5,3 7,5 10,9 8,2 11,9 7,5 14,9 4,2 8,3 7,1 % 8 5,8 7,7 10,4 7,1 9,6 5,5 10,4 2,6 5,1 4,1 Kasvu yht. 10 vuodessa ( ): 85,6 M eli ka. 8,6 M / v 100,4 % eli ka. 7,2 % / v * PSHP hyvitti laskutuksesta vuonna 2009 n. 4 % ja vuonna 2010 n. 2 %. Myös vuonna 2011 on sovittu hintojen alentamisesta 1.5. alkaen. TPE T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

25 Hyvinvointipalvelut Tilikauden tulos ennuste, milj. euroa 8 TP 2010 VS 2011 TP 2011 Enn 6 6,3 4 3, ,3 1,4 0,4 1,4 1,3 0,9 0,1 3,9 0,3 Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus 0,1 1,2 0,6 1,7 Toisen asteen koulutus 0,5 0 0,3 Kulttuuri ja vapaaaikapalvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 25

26 Hyvinvointipalvelut Vuoden 2011 tulos. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Hyvinvointipalveluiden yhteenlaskettu tulosennuste on 8,7 milj. euroa ja se alittaa vuosisuunnitelman 7,9 milj. eurolla ennuste parani 1,2 milj. euroa elokuusta Erikoissairaanhoito: Tulosennuste on 4,0 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Henkilöstömenot ylittyvät 2,5 milj. euroa varhe ja eläkemenoperusteiset maksut, palkkaratkaisu, hoitotakuun lisätyöt, sijaisten käyttö. Palveluostot ylittyvät 1,1 milj. euroa (mm. laboratorio, ostolääkärit, kuvantaminen). Lääkeja hoitotarvikemenot ylittyvät 1,1 milj. euroa. Laitoshoito: Tulosennuste on 1,7 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Henkilöstömenot ylittyvät 2,0 milj. euroa palkkaratkaisu 0,5 milj. euroa, palkkatukityöllistetyt 0,4 milj. euroa, Kaupin epidemioista ja AVI:n valvontajaksoista johtuvat sairaalahoidon sopimusta suuremmat mitoitukset sekä vanhainkotihoidon kasvanut hoitopäiväkertymä 1,1 milj. euroa. Lääke ja hoitotarvikemenot sekä energiamenot ja palveluiden ostot ylittyvät. Avopalvelut: Tulosennuste on 1,1 milj. euroa suunnitelmaa heikompi Lääke ja hoitotarvikemenot sekä kotihoidon palveluiden ostot ja kuvantamisen menot ylittyvät. T A M P E R E E N K A U P U N K I 26

27 Hyvinvointipalvelut Vuoden 2011 tulos. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Toisen asteen koulutus: Tulosennuste on 1,1 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Henkilöstömenot ylittyvät 1,1 milj. euroa (palkkaratkaisut ja rekrytoinnit), josta lukiokoulutuksen osuus on 0,5 milj. euroa ja ammattiopiston 0,6 milj. euroa. Palveluostot alittuvat 0,2 milj. euroa (mm. TVT muutos, opiskelijaruokailu) ja tarvike ja muut toimintamenot ylittyvät 0,6 milj. euroa. Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut: Tulosennuste 0,3 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Tulot ylittyvät 0,5 milj. euroa (maksutulot ja tuet ja avustukset). Menot ylittyvät 0,8 milj. euroa (orkesterin kohonneet taiteilijapalkkiot ja sijaisjärjestelyt sekä liikuntapalvelujen energiakustannukset). Päivähoito ja perusopetus: Tulosennuste on 0,3 milj. euroa suunnitelmaa parempi. Päivähoidon henkilöstömenot ylittyvät 1,1 milj. euroa (mm. varhe ja eläkemenoperusteiset maksut, Kunta alan palkkaratkaisu ja päivähoitoasetuksen vaatima henkilömäärä). Perusopetuksen henkilöstömenot alittuvat 0,5 milj. euroa (sijaiskulut ja resurssivarauksen käyttö pienemmät). T A M P E R E E N K A U P U N K I 27

28 Liikelaitokset Liikeylijäämä ennuste, milj. euroa 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 46,0 47,2 48,2 TP 2010 VS 2011 TP 2011 Enn 25,0 20,0 15,0 14,3 14,4 14,4 10,0 5,0 0,0 5,0 10,0 4,0 0,7 0,6 0,8 3,7 6,2 Tampereen Ateria Tilakeskus Tampereen Vesi Infratuotanto T A M P E R E E N K A U P U N K I 28

29 Liikelaitokset Liikeylijäämä ennuste, milj. euroa 3,0 2,0 TP 2010 VS 2011 TP 2011 Enn 1,4 1,0 0,9 0,0 1,0 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 Kaupunkiliikenne Työterveys Logistiikka 0,6 T A M P E R E E N K A U P U N K I 29

30 Liikelaitokset Liikeylijäämä Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijäämäennuste on 58,4 milj. euroa ja se alittaa vuosisuunnitelman 0,9 milj. eurolla ennuste heikkeni 0,2 milj. euroa elokuusta Infratuotannon tilinpäätösennuste on 6,2 milj. euroa, alittaa vuosisuunnitelman 2,4 milj. eurolla Hankituista lisätöistä huolimatta ennätyslumisen talven aiheuttamat palvelukustannukset sekä palvelukalustoa sitovat projektit vievät tuloksen suunniteltua huonommaksi. Tampereen Veden tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen 14,4 milj. euroa Tilakeskuksen liikeylijäämän ennuste 48,2 milj. euroa ylittää vuosisuunnitelman 1,0 milj. eurolla Myytävien kiinteistöjen myyntivoittoennusteet nostavat tulosta suunniteltua paremmaksi, vaikka energiakustannusten nousu syökin kannattavuutta. Tampereen Aterian tilinpäätösennuste, 0,8 milj. euroa, ylittää vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla Parantunut liikeylijäämäennuste perustuu myytävien ateriamäärien kasvuun myynnin kasvuennuste on 5 %, uhkana elintarvikkeiden kohoavat hinnat. Tampereen Logistiikan liikeylijäämäennuste 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Vuosisuunnitelmaa paremman tulosennusten takana materiaalitoimintojen parantunut kannattavuus ja myynnin kasvu. Tullinkulman Työterveyden liikeylijämäennuste 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 0,3 milj. euroa heikompi Lääkäriresurssin riittävyys uhkatekijä kustannuksissa palveluostojen kautta ja tuotoissa laskutuksen kautta. Kaupunkiliikenne ennustaa liikeylijäämätavoitteensa toteutuvan 0,4 milj. euroa suunniteltua parempana 0,5 milj. eurona Tulokseen vaikuttavat kasvava liikennöinti, suunniteltua pienemmät poistot ja tehtävät säästöt korjaus ja huoltokuluissa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 30

31 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä johtaja Juha Yli Rajala laskentapäällikkö Tarja Puskala controller Jaakko Korkala/liikelaitokset, investoinnit, rahoituslaskelma controller Marko Sivonen/hyvinvointipalvelut controller Vesa Matti Kangas/tilaaja controller Pasi Laine/henkilöstöraportointi ts. laskentasuunnittelija Kristiina Lumme Puh T A M P E R E E N K A U P U N K I 31

Talousraportti tammi marraskuu 2011

Talousraportti tammi marraskuu 2011 Talousraportti tammi marraskuu 2011 laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin johtoryhmä T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi marraskuu

Lisätiedot

Talousraportti tammi heinäkuu 2011

Talousraportti tammi heinäkuu 2011 Talousraportti tammi heinäkuu 2011 vt. laskentapäällikkö Tarja Puskala Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi heinäkuu

Lisätiedot

Talousraportti tammi toukokuu 2011

Talousraportti tammi toukokuu 2011 Talousraportti tammi toukokuu 211 vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin johtoryhmä T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi toukokuu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/ Kaupunginhallitus 24.6. Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-5 / 2018 Tot 1-5 / 2018 Enn Toimintatuotot 174,3 184,7 450,5 448,2 4,7 Toimintakulut -685,9-702,5-1

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

ESIPUHE... 3. Tampereen talouskatsaus 2/2012

ESIPUHE... 3. Tampereen talouskatsaus 2/2012 Tampereen talouskatsaus 2/2012 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit... 8

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talousraportti

Talousraportti Talousraportti 1.1. 30.6.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI KESÄKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi kesäkuun toimintakate oli 442,0 milj. euroa, mikä on 2,2 milj. euroa ajankohdan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Talousraportti

Talousraportti Talousraportti 1.1. 31.3.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe 1 TAMMI MAALISKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi maaliskuun toimintakate oli 200,3 milj. euroa, mikä on 18,1 milj. euroa ajankohdan

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11

SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11 Tampereen talouskatsaus 10/2012 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit...

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talousraportti

Talousraportti Talousraportti 1.1. 31.5.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI TOUKOKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi toukokuun toimintakate oli 355,2 milj. euroa, mikä on 6,2 milj. euroa ajankohdan

Lisätiedot

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Yhteenveto vuosien talousarviosta Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousraportti

Talousraportti Talousraportti 1.1. 30.11.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI MARRASKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi marraskuun toimintakate oli 813,5 milj. euroa, mikä on 9,0 milj. euroa ajankohdan

Lisätiedot

Talousraportti

Talousraportti Talousraportti 1.1. 30.9.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI SYYSKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi syyskuun toimintakate oli 677,9 milj. euroa, mikä on 2,9 milj. euroa ajankohdan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot