Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 talousarviosuunnitelman laadintakehys. Yleinen taloudellinen tilanne



Samankaltaiset tiedostot
Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys. Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelma. Nuorisolautakunta

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Yleinen taloudellinen tilanne

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi (kh)

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien talousarviosuunnitelman laadintakehys

Kunnanhallitus päätti mm.

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Vesihuoltolaitoksen johtokunnan talousarvioehdotus 2013, taloussuunnitelmaehdotus ja investointiehdotus

Ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi/ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien taloussuunnitelmaesitysten

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Valmistelija: lupa-arkkitehti Arja Sihvola, p , arja.k.sihvola(at)kirkkonummi.fi

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Sari Soini, p , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Valtuusto 4/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio

Talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

SONKAJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No /2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Vaihtoehdot ovat seuraavat: - Vaihtoehto I perustuu kolmen palvelukeskittymän malliin ei sairaansijoja - Vaihtoehto II

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

keskiviikkona klo

Torstai klo

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Rovaniemen kaupungin taloustilanne. Valtuustoseminaari Sirkka Lankila

Yleistä vuoden 2019 talousarviosta

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv)

Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

LAPIN LIITTO Hallitus

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Kuntatalouden tilannekatsaus

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

valmistelija:

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

46 Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä vastuuvapauden myöntäminen

Transkriptio:

Nuorisolautakunta 45 6.08.05 Vuoden 06 talousarvion ja vuosien 07-08 talousarviosuunnitelman laadintakehys 58/0.0.00/05 Nuorisolautakunta 45 Kunnanhallitus 5.5.05 79 Kuntalain (8, 65 ) mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä kyväksyttävä kunnalle taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus. Yleinen taloudellinen tilanne Bruttokansantuotteen määrä on laskenut kahtena edellisenä vuonna. Kokonaiskysyntää ovat näinä vuosina leikanneet erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityisen kulutuksen määrä on kehittynyt viime vuosina heikosti, sen sijaan julkinen kulutus on kasvanut. Tänä vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Kasvun odotetaan pohjautuvan lähinnä vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen pienehköön lisääntymiseen. VM:n mukaan vuoden 06 kasvuksi muodostuu,4 prosenttia; vientikysynnän arvioidaan lisääntyvän ja yksityiset investoinnit kääntyvät kasvuun. Työllisyyden heikkenemisen ennakoidaan pysähtyvän ja kuluttajien luottamus niin oman kuin kansantalouden näkymiin vahvistuu. Kuntatalousohjelma Heikon taloustilanteen varjossa kuntien palkkakustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden maltillisesti. Ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa molempina vuosina. Kuntien arvioidaan myös jatkavan omia säästötoimiaan ja sopeuttavan henkilöstömenojaan kuluvina vuosina. Ikärakenteen muutoksen arvioidaan kasvattavan palvelujen tarvetta vuosina 06-09 vajaalla prosenttiyksiköllä vuosittain. Ostopalvelut ovat lisääntyneet voimakkaasti. Kuntien kustannuspaineet pysyvät maltillisinavaimeiden talousnäkymien alla. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 04 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna vain 0,8 % (edellisvuonna,8 %). Vuonna 05 kustannustason arvioidaan pysyvän %:ssa ja vuodelle 06 ennakoidaan noin, % kustannustason nousua. Vuonna 04 kuntien verotulot kasvoivat,5 %, vuoden 05 kasvuksi odotetaan,9 % ja kuntatalousohjelman mukaan ennustetulla tulo- ja menokehyksellä kuntatalous painuu kuluvana ja tulevana vuonna alijäämäiseksi. Ohjelmassa painotetaankin, että kuntatalouden tasapainottaminen ja vakauttaminen edellyttää mittavia kuntataloutta

vahvistavia toimenpiteitä (lähde Minna Punakallio, Kunnat.net) Meneillään olevien hallitusneuvotteluiden alustavien tietojen mukaan valtionosuuksiin on tulossa leikkauksia noin miljardin verran.tämä merkitsisi keskimäärin prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroon ja huomattavia henkilöstösopeutuksia, ellei kunnan tehtäviä ja velvoitteita samanaikaisesti vähennetä (lähde KT). Kirkkonummen kunnan talouden kehitys Kirkkonummen kunnan tulos on vuosittain ollut alijäämäinen. Taseen ylijäämää oli tilinpäätöshetkellä 3..04 jäljellä 4 milj. euroa. Verotulot ovat kasvaneet vuosittain -3 milj. euroa ja vastaavasti valtionosuudet ovat vähentyneet ja leikkauksia on edelleen odotettavissa. Lainakanta oli noin 90 milj. euroa.lähivuosien voimassa olevien lainojen lyhennykset kasvavat seuraavasti: vuonna 05 lyhennykset 8,8 milj., vuonna 06 yht. 0,9 milj., vuonna 07 yht. 3,6 milj. ja vuonna 08 yht.,4 milj.. Investointitarve kasvaa ja lähivuosina ollaan toteuttamassa kahta suurta investointia, joiden kustannusarvio on noin 40 milj. euroa. Jotta investoinnit pystytään toteuttamaan, käyttötaloutta varten ei voida ottaa lainaa. Kirkkonummen kunnan talouden kehys vuodelle 06 ja suunnitelmavuosille 07-08 esitetään samansuuruisena kuin aiemmin esitetty talousarvion korjaus. Tällöin vuoden 06 sitovaksi toimintakatteeksi tulisi koko kunnan osalta -90 866 t. Vuoteen 04 verrattuna toimintakatteen kasvu olisi noin 5,8 milj. euroa (noin 3 %). Edellisvuoteen (05) verrattuna toimintakatteen kasvu olisi 0 - % riippuen erikoissairaanhoidon kustannusten mahdollisesta ylityksestä. Esityslistan liite: Esitys kehykseksi vuodelle 06 ja kehyssuunnitelma vuosille 07-08 Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 06 talousarvion ja vuosien 07-08 taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 06 talousarvioehdotuksensa ja vuosien 07-08 taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa

3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihe, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 06 talousarvioksi ja vuosien 07-08 taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään.9.05 5 vuoden 06 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh 5.5. - lautakuntakäsittelyt.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh 8.9. - kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh 9.0. - ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut 0.0. -.. (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh.. - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv 6.. 6 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen Käsittely Keskustelun aikana jäsen Matti Kaurila ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 06 kehyksen kasvu-% vuoden 04 tilinpäätökseen ja vuoden 05 talousarvioon nähden. I varapuheenjohtaja Ari Harinen ja puheenjohtaja Raija Vahasalo kannattivat Kaurilan ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaurilan ehdotuksen. Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 06 kehyksen kasvu-% vuoden 04 tilinpäätökseen ja vuoden 05 talousarvioon nähden. Tiedoksi

Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua, kuntalaki 9 Kunnanhallitus.6.05 0 Esityslistan liite: Kehys vuodelle 06 ja kehyssuunnitelma vuosille 07-08 Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 06 talousarvion ja vuosien 07-08 taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 06 talousarvioehdotuksensa ja vuosien 07-08 taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 06 talousarvioksi ja vuosien 07-08 taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään.9.05 5 vuoden 06 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh.6. - lautakuntakäsittelyt.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh 8.9. - kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh 9.0. - ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut 0.0. -.. (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh.. - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv 6.. 6 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen

7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Käsittely Keskustelun aikana jäsen Johanna Isomäki-Reik ehdotti, että päätöskohtaan 3 lisätään "siten, että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön." Puheenjohtaja kannatti Isomäki-Reikin ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Valtuuston II varapuheenjohtaja Emmi Wehka-aho poistui kokouksesta klo 0. Päätös Kunnanhallitus päätti hyväksyä vuoden 06 talousarvion ja vuosien 07-08 taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 06 talousarvioehdotuksensa ja vuosien 07-08 taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina ja siten että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 06 talousarvioksi ja vuosien 07-08 taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään.9.05 5 vuoden 06 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh.6. - lautakuntakäsittelyt.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh 8.9. - kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh 9.0. - ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut 0.0. -..(neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh..

- valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv 6.. 6 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Pöytäkirjan liite: Kh 8 /.6.05, Kehys vuodelle 06 ja kehyssuunnitelma vuosille 07-08 Tiedoksi Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus kohdat - 5 Ei muutoksenhakua, kohdat 6,7 Nuorisolautakunta 7.6.05 Kunnanhallituksen.6.05 hyväksymä nuorisolautakunnan talousarviokehyksen toimintakate vuodelle 06 on 0 000, joka tarkoittaa vuoden 05 hyväksytyn talousarvion tasoon verrattuna 3 545 euron vähennystä toimintakatteeseen. Vuoden 07 kehyksen toimintakate on 07 000 euroa ja vuoden 08 kehyksen toimintakate 000 euroa. Hyväksytty toimintakate ei mahdollista vakanssilisäyksiä suunnitelmakaudella. Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh 040 588 495, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: Kehys 06-08 Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja

Nuorisolautakunta päättää: merkitä tiedoksi kunnanhallituksen hyväksymän vuoden 06 talousarvion ja vuosien 07-08 taloussuunnitelman laadintakehyksen tiedoksi. käsitellä nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 06 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 07-08 nuorisolautakunnan elokuun kokouksessa 6.8.05. Päätös Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen Tiedoksi Nuorisopalveluiden henkilöstö Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, kuntalaki 9 Nuorisolautakunta 6.8.05 Nuorisolautakunnan talousarviossa vakinaisen henkilöstön palkkojen ja sivu kulujen ohella sisäisten menoerien, kuten vuokrien, siivouspalveluiden, se kä atk-pal veluiden osuus on merkittävä ja vähentää lautakunnan käytettävissä olevia talouden sopeuttamismahdollisuuksia. Lisäksi työpajaja etsivän nuorisotyön sopimuskorvausten osuus on huomattava. Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 06 sisältää tiivistetysti seuraavat linjaukset talouden sopeutuksen osalta: - ei uusia investointeja suunnitelmakaudelle 06-08 - ei uusia vakansseja suunnitelmakaudelle 06-08 - nuorisoyhdistysten avustusmäärärahoja supistetaan - palvelujen ostoon tarkoitettuja määrärahoja supistetaan Toimielinten ehdotukset vuoden 06 talousarvioksi ja vuosien 07-08 taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään.9.05. Nuorisopalveluiden tavoitteena suunnittelmakaudella on lasten ja nuorten sosiaalisen vahvistamisen tukeminen. Nuorisopalvelut vastaa nuorten

kunta laisten tarpeisiin tarjoamalla nuorisolle harrastustiloja toiminta-, sekä vaikuttamismahdolli suuksia. Talousarvioehdotus vuodelle 06 ei sisällä palvelujen lisäyk siä Palvelutuotannon lautakunnalle maksetaan nuorisotilojen vuokria, tilojen yllä- ja kunnossapidosta, sekä lisäksi toimitilojen puhtaanapitopalve luista. Talousarvioehdotuksessa on määräraha paikallisten nuorisoyhdistysten toiminta-avustuksiin ja toimitila-avustusmääräraha järjestöiltä perittävien käyttö maksujen kattamiseen. Nuorisolautakunnan talousarvio on jaettu kustannuspaikkoihin 440 nuorisoyksikkö, 4405 raittiusyksikkö, 4408 teatteriyksikkö,44 Gesterbyn toimipiste, 443 Kantvikin toimipiste, 444 Masalan toimipiste ja 445 Veikkolan toimipiste. Nuorisoyksikköön on budjetoitu luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot, matkat, sekä nuorisolautakunnan päätoimisen henkilöstön palk kamenot sivukuluineen. Nuorisoyksikkö sisältää lisäksi erityisnuorisotyön ja ruotsinkielisen nuorisotyön menot, henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan varatut määrärahat, varat keskitettyyn henkilöstön koulutukseen ja työnohjaukseen, nuorisoyhdistysten tukemiseen varatut mää rärahat, leiritoiminnan tilapäisen työvoiman palkat (sirkusleiri, graffitileiri) ja muut leiritoiminnan menot lukuunottamatta teatterileirejä ja eräiden tapahtu mien menoja. Nuorisoyksikön menot sisältävät Laajakallion väestönsuojan nuorisotilan toi mintamenot, vuokrat ja siivouspalvelumaksut. Nuorisofoorumin toimintamenot sisältyvät nuorisoyksikön menoihin. Helsingin seudun nuorisotiedotushanke Pulmakulma vastaajapalvelun, sekä sosiaalisen median, kuten facebookin ja twitterin toimintamenot sisältyvät myös nuoriso yksikön menoihin. Nuorisoyksikön määrärahoissa vuonna 06 on huomioitu sopimuskorvauk set nuor ten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toteuttamisesta Es poon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian sekä Svenska Produktionsskolanin (SVEPS) kanssa. Nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 06 ei ole esitetty lisäystä aiempien vuosien rahoitustasoon. Raittiusyksikössä on määrärahat raittiusvalistusta varten. Teatteriyksikössä on nuorisoteatteritoiminnan, lasten ja nuorten teatteri-ilmai sun ryhmien, sekä teatterileiritoiminnan menot. Toimipisteisiin ( Gesterby, Kantvik, Masala, Veikkola) on budje toitu alueellisen nuorisotoiminnan toteuttamisesta aiheutuvat menot. Nuorisolautakunnan vuoden 06 talousarvioehdotuksen toimintatuotot

ovat yhteensä 64 54 euroa, toimintakulut 365 54 euroa ja toimintakate 0 000 euroa. Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus 06, taloussuunnitelmaehdotus 07-08, talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen perustelut (toiminta kuvaus) ovat esityslistan liitteenä, talousarvioehdotuksen tulomäärärahat 06 liittenä. Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh 040 588 495, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liitteet: - Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus 06 ja vuosien 07-08 taloussuunnitelmaehdotus - Nuorisolautakunnan vuoden 06 talousarvioehdotuksen tulomäärärahat Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja Nuorisolautakunta päättää: hyväksyä nuorisolautakunnan vuoden 06 käyttötalousarvioehdotuksen ja vuosien 07-08 taloussuunnitelmaehdotuksen oheis ten liit tei den mukaisesti, siten että nuorisolautakunnan talousarvioehdo tuksen toiminta ka te on vuonna 06 yhteensä 0 000 euroa, taloussuunnitelmavuonna 07 06 505 euroa ja vuonna 08 037 euroa joka on kaikkien taloussuunitelmavuosien osalta annetun toimin ta ka te ra jan mukainen. todeta, että nuorisolautakunnan vuosien 06-08 taloussuunnitelmaehdotus ei sisällä henkilöstölisäyksiä. Käsittely Puheenjohtajan ehdotuksesta ja lautakunnan yksimielisellä päätöksellä päätettiin hyväksyä pohjaehdotus lisäyksellä, että nuorisolautakunnan vuosien 06-08 taloussuunnitelmaehdotus ei sisällä henkilöstölisäyksiä eikä henkilöstövähennyksiä. Esittelijä jakoi ennen pykälän käsittelyä talousarvioon ja talousarvioehdotukseen liittyvät kaaviot jotka ovat myös pöytäkirjan liitteenä: - Nuorisolautakunnan vuoden 04 talousarvio ja vuoden 05 talousarvioehdotus - Nuorisolautakunnan vuoden 04 talousarvion ja vuoden 05 talousarvioehdotuksen tulot

Päätös Nuorisolautakunta päättää hyväksyä nuorisolautakunnan vuoden 06 käyttötalousarvioehdotuksen ja vuosien 07-08 taloussuunnitelmaehdotuksen oheisten liitteiden mukaisesti, siten että nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksen toimintakate on vuonna 06 yhteensä 0 000 euroa, taloussuunnitelmavuonna 07 06 505 euroa ja vuonna 08 037 euroa joka on kaikkien taloussuunitelmavuosien osalta annetun toimintakaterajan mukainen. todeta, että nuorisolautakunnan vuosien 06-08 taloussuunnitelmaehdotus ei sisällä henkilöstölisäyksiä eikä henkilöstövähennyksiä. Tiedoksi Kunnanhallitus Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto, kuntalaki 9