Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-11/2016

Samankaltaiset tiedostot
Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-9/2016

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2016

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2017

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteuma kk = 50%

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteuma kk = 50%

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

kk=75%

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteumaraportti..-..

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-3/2017

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/2017

Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-10/2017

TA 2013 Valtuusto

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS

Väestömuutokset 2016

Talouskatsaus

Väestömuutokset 2016

Tilinpäätös Jukka Varonen

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/2015

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

TALOUSARVION SEURANTA

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

Yhteenveto vuosien talousarviosta

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

RAHOITUSOSA

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

Talousarvion seuranta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Liikelaitos Tekninen tuotanto Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Rahoitusosa

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Transkriptio:

Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-11/

TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ Kuukausiraportti 1-11/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion toteutumisvertailu toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain sekä investointien ja rahoituslaskelman toteutumisvertailut. Tuloslaskelman toteutuminen kaupunki ja liikelaitokset Tuloslaskelma Kaupunki yhteensä (eliminoitu) 1000 e TP 2015 11/2015 11/ Tot-% muut. ta Muutos-% /2015 Muutos, /2015 TP-ennuste Toimintatuotot 74 893 73 742 66 010 65 982 89,5 % 0,0 % -28 74 800 Myyntituotot 17 879 16 043 15 193 14 512 90,5 % -4,5 % -681 17 300 Maksutuotot 28 518 28 498 25 886 26 490 93,0 % 2,3 % 604 29 000 Tuet ja avustukset 12 691 13 247 10 771 9 420 71,1 % -12,5 % -1 351 12 500 Muut toimintatuotot 15 805 15 954 14 160 15 560 97,5 % 9,9 % 1 399 16 000 Valmistevaraston muutos 61 0 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 2 378 1 555 1 816 2 815 181,0 % 55,0 % 999 3 000 Toimintakulut -570 794-580 017-517 130-527 946 91,0 % 2,1 % -10 816-580 800 Henkilöstökulut -271 380-279 713-250 018-249 660 89,3 % -0,1 % 358-269 000 Palkat ja palkkiot -206 398-212 455-189 427-188 752 88,8 % -0,4 % 675-203 500 Henkilösivukulut -64 982-67 258-60 592-60 908 90,6 % 0,5 % -317-65 500 Eläkekulut -53 785-54 515-49 402-47 982 88,0 % -2,9 % 1 420-51 500 Muut henkilösivukulut -11 197-12 743-11 189-12 927 101,4 % 15,5 % -1 737-14 000 Palvelujen ostot -207 087-205 662-185 133-193 125 93,9 % 4,3 % -7 992-216 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 989-34 282-30 413-31 444 91,7 % 3,4 % -1 030-34 800 Avustukset -46 123-49 466-41 380-43 371 87,7 % 4,8 % -1 991-50 000 Muut toimintakulut -11 214-10 894-10 186-10 346 95,0 % 1,6 % -161-11 000 Toimintakate -493 462-504 720-449 304-459 149 91,0 % 2,2 % -9 845-503 000 Verotulot 332 744 338 500 307 904 314 593 92,9 % 2,2 % 6 689 340 868 Valtionosuudet 166 672 173 000 152 712 160 467 92,8 % 5,1 % 7 755 175 500 Rahoitustuotot ja -kulut 8 629 7 325 8 864 6 250 85,3 % -2 614 6 640 Korkotuotot 2 254 2 240 1 453 1 357 60,6 % -96 2 240 Muut rahoitustuotot 10 183 8 772 9 974 7 642 87,1 % -2 332 8 200 Korkokulut -3 158-3 590-2 369-2 233 62,2 % 136-2 900 Muut rahoituskulut -649-97 -195-516 531,4 % -321-900 Vuosikate 14 582 14 105 20 175 22 161 157,1 % 1 985 20 008 Poistot ja arvonalentumiset -20 923-20 515-18 112-18 998 92,6 % -885-22 000 Satunnaiset erät 1 873 1 500 700 1 492 792 1 500 Tilikauden tulos -4 468-4 910 2 763 4 655 1 892-492 Poistoeron muutos 102 0 0 0 100 Rahastojen muutos 3 0 Tilikauden yli/alijäämä -4 362-4 910 2 763 4 655 1 892-392 Kertynyt yli-/alijäämä -954-5 864-1 346 Toimintatuottoja on kertynyt marraskuun loppuun mennessä 66,0 milj. euroa eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Myyntituottojen toteuma on 14,5 milj. euroa ja maksutuottojen 26,5 milj. euroa. Tukien ja avustuksien määrä on marraskuun lopussa 9,4 milj. euroa ja muiden toimintatuottojen 15,6 milj. euroa. Toimintakulujen toteuma on 527,9 milj. euroa, joka on 10,8 milj. euroa (2,1 %) enemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Henkilöstökulut ovat marraskuun lopussa 249,7 milj. euroa eli muutos edellisvuoteen on -0,1 %. Henkilöstökulut sisältävät 0,5 milj. euroa edellisen vuoden virheellisesti jaksotetun työttömyysvakuutusmaksun oikaisua, joka on huhtikuussa kirjattu toimialoille menoksi. Henkilöstökulujen ennusteessa on huomioitu kilpailukykysopimuksen pienentävä vaikutus lomapalkkavelkaan. Palvelujen ostot ovat 193,1 milj. euroa eli 4,3 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 3,4 % edellisvuotta suuremmat ja avustukset 4,8 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakatteen, 459,1 milj. euroa, muutos edellisestä vuodesta on 2,2 %. Marraskuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on kertynyt yhteensä 314,6 milj. euroa (307,9 milj. euroa 11/2015). Kouvolan verotulojen kasvu edellisestä vuodesta on 2,2 prosenttia, kun myös koko maan vastaava luku on 1,3 %. Valtionosuuksia on kertynyt 160,5 milj. euroa marraskuun loppuun mennessä. 1

Rahoitustuottojen ja kulujen kertymä on 6,3 milj. euroa. Korkotuottoja on toteutunut 1,4 milj. euroa ja muita rahoitustuottoja 7,6 milj. euroa. Rahoituskulujen toteuma marraskuun lopussa on 2,7 milj. euroa, josta korkokulujen osuus on 2,2 milj. euroa. Vuosikate, 22,2 milj. euroa, on 2,0 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeen tilikauden tulos on 4,7 milj. euroa. Vuoden tilikauden alijäämäksi arvioidaan tällä hetkellä noin 0,4 milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä on marraskuun loppuun mennessä 475,1 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutuma oli 460,6 milj. euroa. Joulukuun tilitys huomioiden koko vuoden verotulot ovat 340,9 milj. euroa. 2

Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä marraskuun loppuun mennessä on 269,3 milj. euroa, joka tarkoittaa 1,6 prosentin kasvua edelliseen vuoteen nähden. Joulukuun tilitys huomioiden summa on 294,6 milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen nähden 2,2 %. Koko maan osalta vastaavat luvut ovat 1,4 % (11/) ja 2,0 % (12/). Joulukuussa vahvistettiin jako-osuudet vuodelle, tänä vuonna ei tehty ryhmäkohtaista oikaisua, jako-osuuksia muutti ainoastaan vuoden 2015 vahvistettu verotus. Kuntakohtaiseen jako-osuuteen vaikuttaa kunnallisveroprosentin lisäksi asukasluku, joka on Kouvolan osalta laskeva. Yhteensä kunnallisverojen kertymä vuonna on 0,8 milj. euroa talousarviota parempi. Marraskuun loppuun mennessä yhteisöveroja on kertynyt 16,8 milj. euroa, jolloin kumulatiivinen muutos on -8,2 % edelliseen vuoteen nähden (kaikki kunnat -4,5 %). Joulukuun tilitys huomioiden summa on 17,5 milj. euroa (-9,9 %).. Yhteisöverojen kertymä on ollut ennakoitua parempaa, joten ne tulevat kertymään talousarviota paremmin. Kiinteistöveroja on kertynyt tammi-marraskuussa 28,6 milj. euroa. Joulukuun tilitys huomioiden kiinteistöverojen kertymä on 28,8 milj. euroa eli lähes talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksia arvioitiin vuodelle talousarviossa 173 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 145,9 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 15,6 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 13,1 milj. euroa eli yhteensä 174,6 milj. euroa. Tätä summaa muuttaa loppuvuodesta tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistus lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi, jonka tulee olemaan noin 0,6 milj. euroa positiivinen. Yhteensä valtionosuuksia arvioidaan kertyvän noin 2 milj. euroa talousarviota enemmän. Käyttötalouden talousarvion toteutuminen toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain Peruskaupunki Toimiala Palveluketju 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos 3 Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% ta Tot ed. vuoden alusta Muutos% 2015/ Muut. talousarvio Tpennuste Konsernipalvelut Toimintatuotot 9 243 8 308 0 8 308 7 655 654 92,1 % 7 828-2,2 % 8 430 Toimintakulut -35 730-37 009 200-36 809-30 711-6 098 83,4 % -31 667-3,0 % -35 894 Tuukka Forsell Toimintakate -26 487-28 700 200-28 500-23 056-5 444 80,9 % -23 839-3,3 % -27 464 Hyvinvointipalvelut Toimintatuotot 46 123 82 323 0 82 323 71 138 11 185 86,4 % 74 128-4,0 % 80 308 Valmistevaraston 61 0 Toimintakulut -564 905-563 853-6 800-570 653-521 754-48 899 91,4 % -514 833 1,3 % -571 597 Arja Kumpu Toimintakate -482 401-481 530-6 800-488 330-450 616-37 714 92,3 % -440 705 2,2 % -491 289 HVP yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot 5 925 6 446 0 6 446 4 735 1 711 73,5 % 5 747-17,6 % 5 900 Toimintakulut -5 441-6 446 0-6 446-5 183-1 263 80,4 % -4 866 6,5 % -5 900 Toimintakate 484 0 0 0-449 449 881 0 Lasten ja nuorten palvelut Toimintatuotot 0 35 157 0 35 157 31 474 3 683 89,5 % 32 491-3,1 % 34 157 Valmistevaraston 61 0 Toimintakulut -216 492-219 031 0-219 031-195 750-23 281 89,4 % -197 812-1,0 % -213 409 Veikko Niemi Toimintakate -180 111-183 874 0-183 874-164 275-19 598 89,3 % -165 322-0,6 % -179 252 Aikuisväestön palvelut Toimintatuotot 22 252 23 124 0 23 124 19 528 3 595 84,5 % 19 853-1,6 % 23 124 Toimintakulut -252 654-245 130-6 800-251 930-236 167-15 763 93,7 % -229 780 2,8 % -259 930 Vesa Toikka Toimintakate -230 403-222 006-6 800-228 806-216 638-12 168 94,7 % -209 928 3,2 % -236 806 Ikääntyneiden palvelut Toimintatuotot 17 947 17 596 0 17 596 15 400 2 196 87,5 % 16 038-4,0 % 17 127 Toimintakulut -90 319-93 247 0-93 247-84 654-8 593 90,8 % -82 374 2,8 % -92 358 Arja Kumpu Toimintakate -72 372-75 650 0-75 650-69 254-6 397 91,5 % -66 336 4,4 % -75 231 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimintatuotot 8 132 7 810 0 7 810 9 771-1 961 125,1 % 6 892 41,8 % 9 900 Valm. omaan käyt 2 034 1 155 1 155 2 168-1 013 187,7 % 1 485 46,0 % 2 367 Toimintakulut -22 094-21 671 0-21 671-20 538-1 133 94,8 % -20 000 2,7 % -22 671 Hannu Tylli Toimintakate -11 927-12 706 0-12 706-8 600-4 106 67,7 % -11 623-26,0 % -10 404 Teky yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot 574 600 0 600 501 99 83,5 % 523-4,2 % 600 Toimintakulut -900-971 0-971 -936-35 96,4 % -926 1,0 % -971 Toimintakate -326-371 0-371 -435 64 117,3 % -403 7,8 % -371 Elinympäristön kehittäminen Toimintatuotot 7 558 7 210 0 7 210 9 270-2 060 128,6 % 6 369 45,5 % 9 300 Valm. omaan käyt 2 034 1 155 0 1 155 2 168-1 013 187,7 % 1 485 46,0 % 2 367 Toimintakulut -21 194-20 700 0-20 700-19 602-1 098 94,7 % -19 074 2,8 % -21 700 Hannu Tylli Toimintakate -11 602-12 335 0-12 335-8 165-4 170 66,2 % -11 220-27,2 % -10 033 Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot 63 499 98 442 0 98 442 88 563 9 878 90,0 % 88 848-0,3 % 98 638 Valm. omaan käyt 2 034 1 155 0 1 155 2 168-1 013 187,7 % 1 485 46,0 % 2 367 Toimintakulut -622 729-622 533-6 600-629 133-573 003-56 130 91,1 % -566 501 1,1 % -630 162 Liikelaitokset Toimintakate -520 815-522 936-6 600-529 536-482 272-47 264 91,1 % -476 168 1,3 % -529 157 Tilaliikelaitos Toimintakate 26 348 24 299 0 24 299 22 357 1 942 92,0 % 25 391-11,9 % 24 299 Timo Oksanen Tilikauden tulos 11 062 7 654 0 7 654 12 304-4 650 160,7 % 16 043-23,3 % 7 654 Tekninen tuotanto Toimintakate 1 005 516 0 516 765-249 148,2 % 1 473-48,0 % 516 Päivi Takkinen Tilikauden tulos 525 41 0 41 401-359 1 030-61,1 % 41 Liikelaitokset yhteensä Toimintakate 27 353 24 816 0 24 816 23 122 1 693 93,2 % 26 864-13,9 % 24 815 Tilikauden tulos 11 588 7 696 0 7 696 12 705-5 009 165,1 % 17 073-25,6 % 7 695 Kaupunki yhteensä Toimintakate -493 462-498 120-6 600-504 720-459 149-45 571 91,0 % -449 304 2,2 % -504 342

Konsernipalvelut Konsernipalveluiden toimintakatteen toteutuma on 80,9 % marraskuun loppuun mennessä. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 92,1 % ja toimintakulujen 83,4 %. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä noin 1,2 milj. euroa pienempänä kuin talousarvio. Osuus verotuskustannuksiin toteutuu hieman ennakoitua pienempänä. Henkilöstöpalvelujen toteuma sisältää koko vuotta koskevan työterveyshuollon yleismaksun (0,2 milj. euroa). Uudelleensijoituksen ja työssä jatkamisen tuen määräraha, noin 0,1 milj. euroa, sisältyy konsernipalveluiden talousarvioon, mutta toteuma kirjataan aina ao. työyksikön kustannuspaikalle. ICT-investointien osalta toteumaksi ennustetaan 0,3 milj. euroa. Elinkeinopalvelujen palvelusopimuksen mukaiset kuukausierät Kouvola Innovation Oy:lle on suoritettu ja hankerahoituksen kuntarahoituskiintiö on määritelty ja toinen erä maksetaan vuoden lopussa. Maaseutupalveluissa avustuksista on maksettu kolmannes. Loppuosa yksityistie- ja vesihuoltoavustuksista maksetaan joulukuussa. Maksuajankohdista johtuen talousarvion menot eivät toteudu tasaisen kertymän mukaisesti. Tilaliikelaitos Koulujen ja uimahallien kuntokartoitukseen on käytetty 160 000 euroa, ennalta-arvaamattomiin sisäilmakorjauksiin 100 000 euroa, joihin ei oltu varauduttu talousarvion käyttötalousmenoissa. Asuntojen ja rakennusten myyntituotot ovat tällä hetkellä 150 000 euroa pienemmät eli nettotulos on noin 400 000 euroa pienempi. Vastaava säästö pyritään etsimään muista menoista. Investointien osalta budjetti on toteutunut muutetun talousarvion mukaisesti, paitsi Ratamon osalta toiminnallisten päätösten viivästyminen siirtää hankkeen aloitusta ja v. määrärahasta jää käyttämättä 25,5 milj. euroa. Investointien rahoitusosuudet 1,7 milj. euroa tulevat takautuvasti. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen toimintatuottojen toteutuma on 86,4 % (-4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna). Asiakasmaksutulon toteutuma on 91,1 % (tasainen toteutuma 1-11/ 91,6 %). Toimialan toimintamenojen toteutuma on 91,4 % (+1,3 %) ajalla 1-11/ ja toimintakatteen (=sitovuustaso) toteutuma 92,3 % (+2,2 %). Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hyvinvointipalvelujen 6,8 milj. euron talousarviomuutoksen kokouksessaan 28.11. 87. Toimialan henkilöstömenojen toteutuma ajalla 1-11/ on 89,6 % (+0,1 %). Palvelujen ostojen toteutuma on puolestaan 1-11/ 93,3 % (+2,5 %) ja asiakaspalvelujen ostojen toteutuma puolestaan 92,8 % (+4,8 %). Lasten ja nuorten palvelujen toimintakatteen toteutuma on 89,3 % ja talousarvio tulee toteutumaan suunniteltua alhaisempana (-0,6 %). Taseyksikkö KSAO:n talousarvion toteutuma ylittää suunnitellun talousarvion noin 1 milj. eurolla. Aikuisväestön palvelujen toimintakatteen toteutuma ajalla 1-11/ on 94,7 % (+3,2 % edelliseen vuoteen verrattuna). Toimintamenojen toteutuma on 93,7 % (+2,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna) ja vastaavasti toimintatulojen toteutuma 84,5 % (-1,6 %). Aikuisväestön palvelujen toimintamenoissa merkittävin muutos on palvelujen ostoissa (+4,7 % edellisen vuoden ajankohtaan verrattuna). Ostetun erikoissairaanhoidon määrärahan ylitysarvio vuositasolla on noin 4,9 milj. euroa (+8 % verrattuna 2015 toteutumaan). Erikoissairaanhoidon ostot kuntayhtymiltä ovat kasvaneet noin 5,8 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Carealta ostettavan erikoissairaanhoidon arvioidaan olevan noin 4 milj. euroa arvioitua korkeampi vuositasolla (noin +4 %). Sairaalapalvelujen toimintakatteen toteutuma on 95,5 % ja ennuste suunnitellun talousarvion ylityksestä on noin 3,6 milj. euroa. Sairaalapalvelujen palvelujen ostojen toteutuma on +7,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hoikulta ostettujen hoitojaksojen toteutuman arvioidaan olevan noin 0,7 milj. euroa vuonna. Talousarvioon ei ole sisällytetty Hoikun palvelujen ostoa. Lisäksi sairaalapalveluissa on Carean erikoissairaanhoidon ostot ovat toteutuneet arvioitua korkeampina erikoisalojen osalta lukuun ottamatta sisätautien erikoisalaa. Sairaalapalveluissa ei ole toteutunut talousarvioon suunniteltu 15 vuodeosastopaikan vähennys, jonka vaikutus on noin 1,2 milj. euroa vuositasolla. Aikuisten elämänhallinnan tukeminen palvelujen toimintakatteen toteutuma on 99,9 % (+7,2 % verrattuna 2015 vastaavaan ajankohtaan). Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma on 94 % ja ennuste suunnitellun talousarvion ylityksestä on noin 0,4 milj. euroa 2015 tilinpäätökseen verrattuna. Vammaisille annettujen avustusten toteutuma on 102,7 % eli noin 0,2 milj. euroa enemmän vastaavaan ajankohtaan 2015 verrattuna. Aikuisten elämänhallinnan tukemisen palvelussa palvelujen ostojen toteutuma on 94,8 % (+4,1 % 2015 ajankohtaan verrattuna), josta asiakaspalvelujen ostojen toteutuma on 95,2 % (+4 %). Vammaispalvelujen ostot Carean kuntayhtymältä ovat toteutuneet noin 0,1 milj. euroa suunniteltua alhaisempina, mutta vastaavasti asiakaspalvelun oston toteutuma on +1,4 milj. euroa suunniteltua korkeampi. Aikuisväestön palveluiden lautakunnan, terveyden edistämisen, kulttuurisen hyvinvoinnin edistämisen ja yhteisöllisyyden edistämisen palvelut tulevat pysymään määrärahan puitteissa ja osin alittamaan suunnitellun talousarvion. Ikääntyneiden palvelujen toimintatulojen toteutuma on 87,5 % ja toimintamenojen toteutuma 90,8 %. Toimintakate ajalla 1-11/ on 91,5 % (+4 % 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna). Ikääntyneiden palvelujen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellun mukaisena. Omaishoidon toteutuma on 98,2 % ja ennuste on noin 0,4 milj. euroa suunniteltua korkeampi. 4

Hyvinvointipalveluissa seurataan palveluketjujen ja palvelujen talousarvion toteutumaa kuukausitasolla johtoryhmissä ja sovitaan tarvittavista toimenpiteistä kustannuskehitykseen vaikuttamiseksi. Hankinnoista tullaan toteuttamaan vain toiminnan kannalta välttämättömät hankinnat. Sairaalapalveluissa osaavan henkilöstön pysyvyys ja saatavuus on heikentynyt syksyn kuluessa. Taustalla on niin valtakunnallisen kuin maakunnallisen sote- ja lakivalmistelun aiheuttama epävarmuus toiminnan tulevasta sisällöstä ja muutoksen vaikutuksesta henkilöstön asemaan. Sairaalan toiminnan turvaamiseksi on jouduttu käyttämään sijaistyövoimaa ja ostopalveluita suunniteltua enemmän. Sairaalapalveluissa keskitytään turvaamaan erityisesti leikkaus- ja päivystystoiminnan jatkuminen loppuvuoden ajan. Carean kuntayhtymän kanssa on alustavasti keskusteltu päivystysaikaisten leikkausten siirtymästä 2017 alkuvuoden aikana Careaan. Erikoissairaanhoidon työnjakoon liittyvät neuvottelut jatkuvat loppuvuoden aikana ja valmistelussa tullaan huomioimaan vuoden 2017 alusta voimaan tulevien laki- ja asetusmuutosten vaikutus. Henkilöstön sairauspoissaolon toteutuma on 1-11/ ajalta 17,7 kalpv/htv, nousua edellisvuodesta 0,6 klpv/htv eli 3,7 %. Hyvinvointipalvelujen henkilöstölle tiedotetaan maakunnallisen sote-valmistelun etenemisestä ajantasaisesti ja asiakkuusryhmittäin käynnistyvän valmistelun työryhmien jäsenet ja puheenjohtajat on nimetty. Maakunnallisen sotevalmistelun Kick Off-tilaisuus pidettiin 9.12. ja työryhmien valmistelu käynnistyy tämän jälkeen. Askel-hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisen toiminnan juurruttaminen on jatkunut edelleen ja asiakkuuspäälliköt ovat vahvasti mukana ao. toiminnan jalkauttamisessa arkeen. Palveluittain on valmistelu asiakaslupaukset ja dialogisen toimintamallin vahvistaminen on toteutunut suunnitellusti. Tekniikka ja ympäristöpalvelut Menot ovat jäämässä talousarvion mukaista pienemmiksi rakennusvalvonnassa ja ympäristöpalveluissa. Tulot ylittyvät merkittävästi maaomaisuuden hallinnassa (tonttikaupat, kiinteistöjen vaihto ja muu maaomaisuuden myynti) sekä ympäristö- ja rakennusvalvonnassa. Liikenne- ja viheralueiden sopimuksista on käytetty marraskuun loppuun mennessä n. 95 % varatusta rahoituksesta. Käytännössä viherpuolella kustannukset ovat ylittyneet ja liikennepuolella alittuneet vuoden alussa arvioituun nähden. Yhdyskuntatekniikan kohdalla oman rakentamispalvelun (tuotannon liikelaitoksen tuottaman) osto on ollut huomattavasti arvioitua suurempaa, joka näkyy sekä menoissa että valmistus omaan käyttöön tilillä. Toimialan toimintakate on talousarvioon nähden parempi. Toimialan kulukuri on pysynyt merkittävän hyvänä ja tulot ovat olleet suunniteltua suuremmat. Investointihankkeiden toteutuminen suhteessa talousarvioon on tasoittunut talousarviomuutoksen perusteella (kv 28.11.). Näyttää siltä että toteutumisaste tulee olemaan yli 90 %. Vuoden alkupuolella arvioidut lisämenot eivät ole toteutuneet. Muutoksia talousarvioon on tehty investointiosassa. Investoinnit eivät toteutuneet suunnitellussa laajuudessa mm. Ratamo-hankkeen pysäyttämisen ja muutamien hankkeiden viivästymisen vuoksi. Teknisen tuotannon liikelaitos Henkilöstömenot ovat toteutuneet hieman alle budjetoidun eli 88.8 %. Sairauspoissaolojen aleneminen jatkuu ja se näkyy henkilöstön palkkakustannusten säästöinä. Materiaalin ja palvelujen toteutuma on 108 % johtuen arvioitua suuremmasta kunnallistekniikan rakentamisen ja kiinteistöpalvelujen materiaali- ja konehankinnoista. Materiaalit ja palvelut tulevat vuositasolla ylittymään n.2 milj. euroa, joka vastaavasti laskutetaan yhdyskuntatekniikan investointikohteilta. Koko liikelaitoksen tulokertymä on hyvä eli 96,6 % Puhtaus- ja ruokapalveluissa menot ovat budjetoitua pienemmät. Asiakkaille on annettu hyvityksiä, joten talous on tasapainossa. Rakennuspalveluissa menot ja tulot ovat budjetoidun mukaiset, joten korjaaviin toimenpiteisiin ei ole tarvetta. Liikuntapalvelujen mahdollinen ylijäämä hyvitetään tilaajalle joulukuussa. Aluepalvelujen tulos tasataan talousarvion mukaiseksi. Toimenpiteet riittävät tasaamaan kulut ja tuotot vastaamaan budjetin mukaista tulosta. Investointien toteutuminen Kaupungin ja liikelaitosten Investointimenoja on toteutunut yhteensä 26,3 milj. euroa ja investointituloja 7,7 milj. euroa marraskuun loppuun mennessä. Peruskaupungin investointitulot (4,8 milj. euroa) muodostuvat maa- ja vesialueiden myynnistä (2,7 milj. euroa) ja Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy:n osakkeiden myynnistä (2,1 milj. euroa). Yhdyskuntatekniikan investointimenoja on toteutunut noin 10,9 milj. euroa ja tuloja 2,7 milj. euroa. Näistä suurimmat menot kohdistuvat maa- ja vesialueisiin (2,6 milj. euroa), uudelleen päällystykseen (0,9 milj. euroa), Manskiin (0,6 milj. euroa) ja katuvalosaneeraukseen (0,8 milj. euroa). 5

Tilaliikelaitoksen rakennuksiin kohdistuvista investointimenoista (15,0 milj. euroa) suurimmat ovat marraskuun loppuun mennessä Ratamo-keskus (1,0 milj. euroa), Valkealakoti (3,1 milj. euroa), Myllykosken vpk-talo (1,9 milj. euroa), Niskalan päiväkoti (1,7 milj. euroa), Ksaon Biosampo (0,4 milj. euroa), Hovioikeuden rakennuksen osto (3,5 milj. euroa) ja Yhteislyseon laajennus (0,7 milj. euroa). Investointien myyntituloja on kertynyt 3,1 milj. euroa. Investointiohjelmaa tulee edelleen tarkastella kokonaisuudessaan kriittisesti. Etusijalle tulee asettaa ne investoinnit, jotka tukevat työllisyyttä ja joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Tavoitteena pitkällä aikavälillä pitää olla toiminnan ja investointien rahoituksessa investointien rahoitus omarahoituksella eli rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran tasapaino. Investoinnit Peruskaupunki Tilaliikelaitos Kaupunki yhteensä 1000 e TP 2015 VS 11/ TP 2015 VS 11/ TP 2015 VS 11/ Tp-ennuste Aineettomat hyödykkeet -554-2 002-2 002-283 390 000 0-554 387 998-2 002-283 -400 Aineelliset hyödykkeet -11 243-19 226-14 376-11 056-14 772-42 145-21 045-15 046-26 011-61 371-35 421-26 103-29 506 Maa- ja vesialueet -1 002-1 000-3 000-2 591-44 -2-1 046-1 000-3 000-2 593-3 000 Rakennukset 0-9 828-41 755-20 655-3 852-9 828-41 755-20 655-3 852-16 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet -5 988-17 820-10 970 0-1 751-390 -390 0-7 736-18 210-11 360 0-10 100 Koneet ja kalusto -449-406 -406-108 -39 0-488 -406-406 -108-406 Keskeneräiset hankinnat -3 804-8 357-3 109-11 192-6 913-19 549 Sijoitukset -3 541-200 -200-32 0-3 541-200 -200-32 -50 Investointimenot yhteensä -15 338-21 428-16 578-11 372-14 772-42 145-21 045-15 046-30 106 326 427-37 623-26 336-29 956 Rahoitusosuudet 466 485 1 765 1 765 60 951 1 765 1 765 60 1 765 Pysyvien vastaavien myynti 2 271 1 100 3 713 4 770 3 510 500 3 500 2 996 5 776 1 600 7 213 7 684 8 274 Investointituotot yhteensä 2 737 1 100 3 713 4 770 3 995 2 265 5 265 3 056 6 728 3 365 8 978 7 744 10 039 Nettoinvestoinnit yhteensä -12 601-20 328-12 865-6 602-10 777-39 880-15 780-11 990-23 378 329 792-28 645-18 592-19 917 Rahoituslaskelman toteutuminen Rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien nettorahavirta on toteutunut 1,0 milj. euroa ylijäämäisenä. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu tänä vuonna, lyhennyksiä on toteutunut 23,9 milj. euroa. Investointimenojen talousarviota alhaisempi toteutuminen vaikuttaa pitkäaikaisen lainan tarpeeseen, jota ei ole tarkoitus nostaa vuoden aikana. Tarvittaessa käytetään lyhytaikaista lainaa, jota saadaan kuntatodistusohjelman kautta erittäin alhaisella korolla. Muihin maksuvalmiuden muutoksiin on budjetoitu Osuuskunta Kyläkuidulle annettavaa lainaa 3 milj. euroa. Vaikutus maksuvalmiuteen marraskuun lopussa on 30,3 milj. euroa negatiivinen. Lainakannan muutoksen arvioidaan vuoden loppuun mennessä olevan negatiivinen vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden. Kouvolan kaupunki, sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2015 Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Käyttös 6 Tot. 11/ Tp-ennuste Vuosikate 14 582 20 705 14 105 22 161 20 008 Satunnaiset erät 1 873 1 500 1 492 1 500 Tulorahoituksen korjauserät -2 003-1 190-2 690-4 033-4 100 Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä -30 106-63 573-37 623-26 336-29 956 Rahoitusosuudet 951 1 765 1 765 60 1 765 Pysyvien vastaavien myynti 5 776 1 600 7 063 7 684 8 274 Toiminta ja investoinnit, netto -8 927-40 693-15 880 1 027-2 509 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -961-100 -100-128 -130 Antolainasaamisten vähennykset 258 2 500 2 500 837 2 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 64 000 64 000 1 658 1 658 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -25 402-23 000-23 000-23 854-24 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -3 906-3 000-3 000-9 889-3 000 Vaikutus maksuvalmiuteen 11 062-293 24 520-30 349-25 981 Lainakanta 203 513 244 914 244 914 181 316 181 171 Lainakanta e/as 2 371 2 858 2 858 2 123 2 123 Asukasluku vuoden lopussa 85 831 85 698 85 698 85 416 85 350

HENKILÖSTÖRAPORTTI 1-11/ Kuukausiraportti 1-11/ Kouvolan kaupungin palveluksessa oli marraskuun lopussa yhteensä 5 960 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 763. Henkilöstöä on lähes saman verran kuin vuosi sitten. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee jonkin verran eri tarkasteluajankohtina johtuen toiminnallisista syistä. Kausivaihtelun vuoksi henkilötyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 52,40 htv:llä eli 1,0 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 10,62:lla ja määräaikaisten osalta 46,77:llä sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 4,99:llä. Marraskuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 169 viranhaltijaa/työntekijää, mikä on selvästi viime vuotta enemmän. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 29 eli 17 prosenttia. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle on siirtynyt yhteensä 28 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 31 henkilöä. Osa-aikaeläkkeiden määrän selkeään kasvuun vaikuttaa se, että mahdollisuus jäädä osa-aikaeläkkeelle poistuu eläkeuudistuksen myötä. Osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrän huomattava kasvu suhteessa täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin osoittaa puolestaan myönteistä kehitystä. Henkilöstömenojen toteuma on 249,7 milj. euroa (89,3 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 0,1 prosentilla huolimatta siitä, että palkkoja on korotettu kunta-alan sopimuskorotuksilla kahdesti viime vuoden kesäkuun jälkeen. Sopimuskorotusten vaikutus on keskimäärin noin 0,9 1,1 %. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu alkuvuoden aikana yli 90.000 euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaoloja on ollut marraskuun loppuun mennessä keskimäärin 17,6 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden eli 0,1 kalenteripv/htv viime vuotta enemmän. Sairauspoissaolojen määrä on kääntynyt loppuvuoden aikana kasvuun. Henkilöstömäärä 30.11. Kouvolan kaupungin palveluksessa oli marraskuun lopussa yhteensä 5 960 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 763, määräaikaisia 1 088 (sis. yhteensä 8 oppisopimussuhteista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 109. Henkilöstön kokonaismäärä on yhteensä 6 (-0,1 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö 30.11.16 Henkilöstö 30.11.15 Muutos lkm Muutos-% Konsernipalvelut 207 20 0 227 233-6 -2,6 Hyvinvointipalvelut 3 870 945 82 4 897 4 889 8 0,2 Tekn.- ja ymp.palvelut 105 18 1 124 121 3 2,5 Tilaliikelaitos 16 0 0 16 15 1 6,7 Tekninen tuotanto 565 105 26 696 708-12 -1,7 Yhteensä 4 763 1 088 109 5 960 5 966-6 -0,1 Henkilöstö 31.12.2015 4 788 1 141 73 6 002 Henkilöstö 31.12.2014 4 819 1 237 92 6 148 Henkilöstö 31.12.2013 4 953 1 240 111 6 304 Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. *) Konsernipalvelujen henkilöstöön kuuluu 107 vakinaista ja 14 määräaikaista maatalouslomittajaa. Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu seuraavassa kaaviossa. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut jonkin verran vuoden aikana. Sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. 7

Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan tarkastelujaksoa, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka-/työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Toimiala Työllistetyt Tot. 1-11/16 Tot. 1-11/15 Vakinaiset Määräaik. Muutos (htv) Muutos-% Tot. 2015 Ennuste Konsernipalvelut 161,23 35,07 0,55 196,84 201,74-4,90-2,4 202,49 197,58 Hyvinvointipalvelut 3 293,84 1 090,16 77,36 4 461,35 4 486,89-25,54-0,6 4 483,70 4 458,18 Tekn.- ja ymp.palvelut 99,94 14,75 0,36 115,05 114,20 0,85 0,7 113,91 114,76 Tilaliikelaitos 15,96 0,00 0,00 15,96 15,45 0,51 3,3 15,44 15,95 Tekninen tuotanto 525,26 122,56 25,25 673,08 696,40-23,32-3,3 690,90 667,76 Yhteensä 4 096,22 1 262,54 103,52 5 462,28 5 514,68-52,40-1,0 5 506,44 5 454,22 Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 52,40:llä eli 1,0 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 10,62:lla ja määräaikaisten osalta 46,77:llä sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 4,99:llä. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: yhteiset hallintopalvelut 58,61 htv, lasten ja nuorten palvelut 2 192,27 htv, aikuisväestön palvelut 1 127,69 htv ja ikääntyneiden palvelut 1 082,77 htv. Toimiala Varhennettu vanhuuseläke 8 Eläkkeelle siirtyneet 1.1. 30.11. Marraskuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 169 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 151 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 18 henkilöä. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 29 eli 17 prosenttia. Kaupunginhallituksen 28.9.2015 tekemän päätöksen mukaan eläkepoistumasta tulisi hyödyntää 30 %. Eläkepoistuman hyödyntäminen on tällä hetkellä hieman enemmän kuin, minkä toimialat arvioivat mahdolliseksi keväällä laatimissaan eläkepoistuman hyödyntämissuunnitelmissa. Osa-aikaeläkkeelle on jäänyt yhteensä 28 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 31 henkilöä. Osaaikaeläkkeiden määrän selkeään kasvuun vaikuttaa se, että mahdollisuus jäädä osa-aikaeläkkeelle poistuu eläkeuudistuksen myötä. Osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrän huomattava kasvu suhteessa täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin osoittaa myönteistä kehitystä, koska se on hyvä vaihtoehto työkyvyn heikentyessä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäävä jatkaa työssä, eikä työnantajalle myöskään tule maksettavaksi varhaiseläkemenoperusteista maksua (varhemaksu). Määräaikaisella kuntoutustuella on oltu ajalla 1.1. 30.11. yhteensä 10 031 kalenteripäivää (v. 2015: 13 036 kalenteripäivää), mikä on huomattavasti viime vuotta vähemmän. Määräaikaisten kuntoutustukien selkeä väheneminen edellisvuodesta vähentää jatkossa varhe-maksuja. Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti: Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Konsernipalvelut 5 0 0 1 1 3 60 % Hyvinvointipalvelut 107 0 14 15 24 13 11 % Tekn.- ja ymp.palv. 5 0 1 7 0 2 33 % Tilaliikelaitos 0 0 0 0 0 0 - Tekninen tuotanto 34 0 3 5 6 11 30 % Yhteensä 151 0 18 28 31 29 17 % Vuonna 2015 145 0 28 14 29 50 29 % Vuonna 2014 138 1 35 15 24 53 30 % Henkilöstömenot Henkilöstömenojen toteuma on marraskuun lopussa 249,7 milj. euroa (89,3 %). Henkilöstömenot ovat hieman alemmalla tasolla (-0,1 %) kuin vuosi sitten. Palkat ja palkkiot ovat puolestaan vähentyneet 0,4 prosentilla edellisvuodesta, vaikka palkkoja on korotettu kunta-alan sopimuskorotuksilla kahdesti viime vuoden kesäkuun jälkeen. Palkkoja korotettiin 1.7.2015 alkaen sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus oli keskimäärin 0,4 %. Lisäksi palkkoja korotettiin 1.1. ja 1.2. alkaen sopimuskorotuksilla, joiden kustannusvaikutus on keskimäärin 0,49 0,72 prosenttia sopimusalasta riippuen. Myös palkkojen sivukuluihin on tullut korotuksia. Lisäksi henkilöstömenoja kasvattaa huhtikuussa kirjattu ylimääräinen työttömyysvakuutusmaksu 0,55 milj.. Tämä johtuu siitä, että tilinpäätökseen oli kirjattu liian suuri työttömyysvakuutusmaksua koskeva saaminen, joka on nyt kirjattu vastaavasti vuoden menoksi.

Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat: Kuukausiraportti 1-11/ Henkilöstömenot 1000 e TP 2015 11/2015 11/ MUUTOS% 2015/ % Muut Konsernipalvelut 11 932 11 926 11 926 10 717 10 398-3,0% 87,2% Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 7 280 7 784 7 784 6 771 6 536-3,5% 84,0% Hyvinvointipalvelut 224 582 231 338 231 338 206 924 207 198 0,1% 89,6% Tilaliikelaitos 837 945 945 795 925 16,4% 98,0% Liikelaitos Tekninen tuotanto 26 748 27 721 27 721 24 811 24 602-0,8% 88,8% Kaupunki yhteensä 271 380 279 713 279 713 250 018 249 660-0,1% 89,3% Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot (1000 e, ilman sosiaalikustannuksia) on kuvattu seuraavassa kaaviossa. Lisä- ja ylityöt Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Marraskuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu yli 90.000 euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta vähemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti: Toimiala Lisätyö h Ylityö h Lisätyö Ylityö Yhteensä 1-11/ sis. henkilösivukulut Yhteensä 1-11/2015 sis. henkilösivukulut Muutos% 2015/ Konsernipalvelut 2 128 950 30 950 20 592 51 542 63 716 58 701 72 155-11,7 Hyvinvointipalvelut 9 628 19 841 242 240 475 179 717 419 886 873 821 375 1 009 634-12,2 Tekn.- ja ymp.palvelut 10 0 167 0 167 206 609 749-72,5 Tilaliikelaitos 0 0 0 0 0 0 624 767-100,0 Tekninen tuotanto 1 289 8 862 15 334 236 394 251 727 311 185 220 499 271 037 14,8 Yhteensä 13 055 29 653 288 690 732 165 1 020 854 1 261 980 1 101 808 1 354 342-6,8 9

Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja on ollut ajalla 1.1. 30.11. yhteensä 96 249 kalenteripäivää (v. 2015: 96 315 kalenteripäivää). Sairauspoissaoloja on ollut lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä 11 504 kalenteripäivää eli 13,3 % (v. 2015: 12 %). Esimies saa myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 17,6 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin (v. 2015: 17,5 kalenteripäivää/htv). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet huomattavasti tekniikkaja ympäristöpalveluissa, tilaliikelaitoksessa ja teknisen tuotannon liikelaitoksessa. Sairauspoissaolot ovat puolestaan lisääntyneet konsernipalveluissa ja hyvinvointipalveluissa. Erityisesti hengityselinten sairauksista johtuvia sairauspoissaoloja on ollut selvästi viime vuotta enemmän. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot ovat sen sijaan selvästi vähentyneet. Vuonna 2015 sairauspoissaoloja kertyi Kouvolan kaupungilla keskimäärin 19,0 kalenteripäivää/henkilötyövuosi ja sairauspoissaolot vähenivät edellisvuodesta 1,9 kalenteripäivällä/henkilötyövuosi. Kuluvan vuoden sairauspoissaolojen tunnusluvun ennustetaan olevan lähellä viime vuoden tasoa. Kouvolan kaupungilla on jatkettu määrätietoista työtä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työkyvyn johtamisen prosessia on tehostettu monin eri tavoin. Marraskuussa 2015 otettiin käyttöön Ainon HealthManager-terveysjohtamisen järjestelmä, joka auttaa seuraamaan työkykyprosessien toimivuutta ja oikea-aikaisuutta. Lisäksi huhtikuussa päivitettiin Aktiivinen hyvinvoinnista välittäminen -työkyvyn toimintamalli ja siihen laadittiin syksyn aikana myös työntekijän opas. Toimiala Sairauspoissaolot 1.1. - 30.11. Kalpv täyspalkallinen Kalpv osapalkallinen Kalpv palkaton Kalpv yhteensä v. kalpv/ htv v. 2015 kalpv/ htv Muutos kalpv/ htv Muutos- % Konsernipalvelut 2 823 969 391 4 183 21,3 20,4 0,9 4,2 Hyvinvointipalvelut 57 381 13 643 8 097 79 121 17,7 17,1 0,6 3,7 Tekn.- ja ymp.palvelut 900 114 42 1 056 9,2 11,9-2,7-22,9 Tilaliikelaitos 45 0 0 45 2,8 7,1-4,3-60,3 Tekninen tuotanto 8 633 1 804 1 407 11 844 17,6 20,1-2,5-12,5 Yhteensä 69 782 16 530 9 937 96 249 17,6 17,5 0,1 0,7 1-11/2015 70 158 16 466 9 691 96 315 17,5 1-11/2014 77 704 18 189 10 810 106 703 19,0 1-11/2013 74 533 17 637 10 771 102 941 18,1 *) Konsernipalvelujen sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 11,1 kpv/htv (v. 2015: 11,3 kpv/htv). 10