T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Asukasluku Veroprosentti 19,00
|
|
- Eveliina Kinnunen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Talousarvio 2011, yhteenveto Asukasluku Veroprosentti 19,00 Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Investoinnit, netto 69,8 milj. euroa 80,0 milj. euroa 10,2 milj. euroa 136,2 milj. euroa Pitkäaikaisten lainojen muutos Lainamäärä 60,0 milj. euroa 374,2 milj. euroa Vuosikate % poistoista 87 Investointien tulorahoitusprosentti 51 Lainat euroa/asukas T A M P E R E E N K A U P U N K I 2
2 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto T A M P E R E E N K A U P U N K I 3 Yleiset lähtökohdat Kaupunkistrategia ja talousarvion painotukset Toimintaympäristö Taloudelliset lähtökohdat T A M P E R E E N K A U P U N K I 4
3 Kaupunkistrategia ja talousarvion painotukset Kaupunkiseudun yhteistyön tiivistämistä on jatkettu Tampere virtaa kaupunkistrategian mukaisesti Talousarvion tavoitteena on kuntalaisten palveluiden turvaaminen hitaan tulorahoituksen kasvun aikana, minkä vuoksi talouden tasapainottamista on jatkettava koko taloussuunnitelmakauden Palvelujen laajentamiseen tai palvelutason parantamiseen ei käytännössä ole mahdollisuuksia ja menojen kasvu pidetään tulojen kasvun sallimissa rajoissa Tuloveroprosentit ja kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan Kaupungin velkaantuminen jatkuu Koukkuniemeen varaudutaan palkkaamaan vaadittu lisähenkilöstö lukien Rantaväylän toteutuksen suunnittelu käynnistetään T A M P E R E E N K A U P U N K I 5 Tampere virtaa kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksyi koko kaupungin toimintaa ohjaavan strategian yksimielisesti Kaupunkistrategian keskeisiä painotuksia ovat: Ennaltaehkäisy ja asiakaslähtöisyys Vetovoiman vahvistaminen ja kansainvälisyys Kaupunkiseudun rakenteen eheys ja ilmastonmuutoksen hillintä Tuottavuuden lisääminen ja vakaa talous Kaupunkistrategiassa todetaan, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa kestävällä tavalla vain kaupungin talouden ollessa tasapainossa Valtuustokauden yksi keskeisimmistä tavoitteista on tuottavuuden kasvattaminen laatu ja vaikuttavuus huomioiden Vuosi 2011 on uuden kaupunkistrategian toinen toteuttamisvuosi Kaupunkistrategiaa toteutetaan 51 sitovalla talousarvion toiminnallisella tavoitteella Myös kaupungin eri tuottajayksiköille ja kaupunkikonsernin tytäryhteisöille asetetut omistajatavoitteet perustuvat kaupunkistrategiaan T A M P E R E E N K A U P U N K I 6
4 Kaupunkistrategiasta johdettuja sitovia toiminnallisia tavoitteita vuonna 2011 (1/2) Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Koukkuniemen alueen kehittämisohjelman toteutus on aloitettu ja tehtyjä kouluverkkopäätöksiä on toteutettu Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden osuus kaikista yli 75 vuotiaista on vähintään 91 prosenttia Lastensuojelutarpeen selvittäminen on tehty lain edellyttämässä ajassa Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt 25 prosentilla edellisen vuoden tasosta Työvoimapalvelujen vaikuttavuus on parantunut Seudun kansainväliset liikenneyhteydet ovat parantuneet Toisen asteen koulutusta on suunnattu työelämän kysyntää vastaavaksi T A M P E R E E N K A U P U N K I 7 Kaupunkistrategiasta johdettuja sitovia toiminnallisia tavoitteita vuonna 2011 (2/2) Kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelukokonaisuuden ja valtion kanssa solmitun aiesopimuksen toteutus on käynnissä Keskustan kehittämishanke ja keskustan osayleiskaavatyö ovat käynnissä Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 3 prosenttia Katuraitiotien suunnittelu on käynnissä Kaupungin kiinteistöissä ja toiminnassa käytetyn energian määrä on vähentynyt 2 prosenttia edellisen vuoden tasosta Kaupungin asuntoyhteisöjen tilanteen selvittäminen on käynnissä, erityisesti opiskelija asunto osakeyhtiöiden osalta Tuottavuusohjelman toteutus on käynnissä Sairauspoissaolojen määrä on laskenut Työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna kaikilla hyvinvointipalvelujen tuotantoalueilla, kaikissa konsernipalvelujen yksiköissä ja kaikissa liikelaitoksissa T A M P E R E E N K A U P U N K I 8
5 Strategiset hankkeet 2011 Kaupunkistrategian toteuttamista voidaan perustelluissa tapauksissa edistää myös erikseen nimetyillä strategisilla hankkeilla Kaupunginvaltuusto päättää strategisista hankkeista vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä Vuoden 2011 strategiset hankkeet ovat: Avoimet liiketoiminta ja innovaatioympäristöt ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Keskusta hanke Luova Tampere Tuottavuusohjelma Vuores T A M P E R E E N K A U P U N K I 9 Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu vuosi Tampere Kehyskunnat Kasvu yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 % lkm Kehyskunnat Tampere Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 10
6 16 suurimman kaupungin väestönkasvu Syyskuu 2010* Helsinki Espoo Vantaa Oulu Tampere Turku Jyväskylä Lahti +580 Kuopio +536 Vaasa +410 Joensuu +360 Hämeenlinna +306 Pori +213 Lappeenranta +177 Rovaniemi +160 Kouvola 107 Syntyneiden enemmyys Nettomuutto yhteensä Lähde: Tilastokeskus kuukausitiedot, ennakkotieto (*) T A M P E R E E N K A U P U N K I 11 Työttömyysaste Tampereella ja koko maassa vuosineljänneksittäin % Tampere Koko maa Lähde: Pirkanmaan ELY keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 12
7 Kuuden suurimman kaupungin työttömyysasteet Syyskuu % 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 Tampere Turku Oulu 10 suurimman keskiarvo Koko maa Vantaa Helsinki 5,0 4, Espoo Lähde: ELY keskuksen työttömyyskatsaukset ja Tilastokeskuksen toimittamat työministeriön työttömyystiedot T A M P E R E E N K A U P U N K I 13 Talouden kehitysnäkymät Vuoden 2009 taantuma oli yksi Suomen taloushistorian syvimmistä, sillä BKT supistui 8 prosenttia. Maailmantalous on kääntynyt nousuun etupäässä kehittyvien talouksien vetämänä. Aasiassa Kiinan talouden kasvuvauhti on ollut nopeaa ja viimeaikaiset uutiset Yhdysvalloista ovat olleet toiveikkaita talouden kääntymisestä parempaan suuntaan. Talouskriisin seurauksena Suomen lähtökohtaisesti vahva julkinen talous on heikentynyt voimakkaasti, vuonna 2009 peräti 12 mrd. euroa eli 7 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Suomen BKT:n kasvuksi arvioidaan 2,1 prosenttia vuonna Tuoreimmat arviot ensi vuoden kasvusta liikkuvat eri ennustelaitosten arvioissa 2,7 3,7 prosentissa. Työllisyysasteen arvioidaan kohoavan ensi vuonna 69,2 prosenttiin ja työttömyysasteen laskevan 8,2 prosenttiin. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 1,5 prosenttia ja ensi vuonna 2,5 prosenttia. Valtionvelka nousee ensi vuonna 45,4 prosenttiin BKT:sta. Lähde: VM taloudellinen katsaus, syyskuu 2010 T A M P E R E E N K A U P U N K I 14
8 Bruttokansantuotteen volyymin muutokset *, % % ,2 5,0 5,3 3,6 4,0 3,6 3,9 4,1 4,4 4,9 2,9 2,3 1,8 2,0 2,1 2,9 1,2 0,5 0,8 3,5 6,0 8, * 2010* 2011* *Vuosi 2009 Tilastokeskuksen ennuste, vuodet valtionvarainministeriön ennuste. Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 15 Suurten kaupunkien veroprosentit 2011 Kuopio 19,50 Lahti 19,00 0,50 Kouvola 19,00 0,50 Jyväskylä Vantaa 19,00 19,00 Oulu 19,00 Tampere Turku 18,75 19,00 Vero% 2010 Korotus 2011 Helsinki 17,50 1,00 Espoo 17,75 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 16
9 Kaupunkiseudun kuntien veroprosentit 2011 Vesilahti 20,50 Pirkkala 19,00 1,00 Kangasala 20,00 Orivesi 20,00 Lempäälä 20,00 Nokia 19,75 Ylöjärvi 19,75 Vero% 2010 Korotus 2011 Tampere 19,00 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 17 Taloudelliset lähtökohdat Tuloperusteet Menoperusteet Laskelmat T A M P E R E E N K A U P U N K I 18
10 Tuloperusteet 2011 Verotulot Verotulojen arvioidaan kasvavan 21 milj. euroa (3 %) vuonna 2010 Vuonna 2011 verotulojen arvioidaan kasvavan 14 milj. euroa (1,8 %) Kasvuarvioon sisältyy useita epävarmuustekijöitä mm. vuoden 2009 heikon ansiotulojen kehityksen ja yhteisöveron kehityksen suhteen Valtionosuudet Vuonna 2011 valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 4,5 % eli 10 milj. euroa kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna Muut tulot Kehyspäätös: toimintatuloihin tulee tehdä kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset lukuun ottamatta sosiaali ja terveyshuollon maksuasetuksessa säädettyjä maksuja T A M P E R E E N K A U P U N K I 19 Verotulot milj. euroa TP TP TP TP TP ENN TA Kunnallisvero 499,6 535,4 560,9 610,0 618,6 624,3 647,0 Kasvu% 3,4 7,2 4,8 8,8 1,4 0,9 3,6 Vero% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 Yhteisövero 64,7 66,2 74,1 76,6 62,7 70,0 60,0 Kasvu% 19,1 2,3 12,0 3,4 18,1 11,6 14,3 Kiinteistövero 26,2 28,8 31,4 33,8 35,4 42,2 43,0 Kasvu% 5,2 10,0 9,1 7,5 4,8 19,2 1,9 Yhteensä 590,5 630,4 666,4 720,4 716,8 736,5 750,0 Kasvu% 5,0 6,8 5,7 8,1 0,5 2,8 1,8 T A M P E R E E N K A U P U N K I 20
11 Valtionosuudet 2011 milj. euroa Ennuste 2011 TA 2011 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 200,1 210,0 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 8,2 8,5 Yhteensä 208,3 218,5 Vuonna 2011 valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 4,5 % eli 10 milj. euroa kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna. Summassa on veromenetysten kompensaatiota 5,2 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 21 Tuloslaskelma, tulot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Verotulot, 750,2 milj.euroa 58 % Valtionosuudet, 218,5 milj.euroa 17 % Myyntitulot, 132,5 milj.euroa 10 % Maksutulot, 63,8 milj.euroa 5 % Rahoitustulot, 31,1 milj.euroa 2 % Vuokratulot, 40,0 milj. euroa 3 % Muut tulot, 24,0 milj.euroa 2 % Tuet ja avustukset, 30,5 milj.euroa 2 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 22
12 Tuloslaskelma, menot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Palvelujen ostot, 523,5 milj. euroa 39 % Avustukset, 102,9 milj. euroa 8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, 85,7 milj. euroa 6 % Vuokramenot, 23,3 milj. euroa 2 % Rahoitusmenot, 8,2 milj. euroa 0,6 % Muut toimintamenot, 7,8 milj. euroa 0,6 % Henkilöstömenot, 583,0 milj. euroa 44 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 23 Toimintamenot ydinprosesseittain Ilman liikelaitoksia, taseyksiköitä, hyvinvointipalveluja ja konsernipalveluja Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 26 % Konsernihallinto 6 % Kaupunkiympäristön kehittäminen 8 % Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 6 % Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 6 % Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 14 % Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 34 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 24
13 Tilaajalautakuntien ja konsernihallinnon kasvu TOIMINTAMENOJEN MUUTOS TA POHJA 2010** TA 2011 kasvu TA POHJA TA 2011 kasvu % Lasten ja nuorten kasvun tukeminen ,2 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen ,4 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen ,0 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ,4 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ,7 Kaupunkiympäristön kehittäminen ,6 Konsernihallinto ,9 Yhteensä ,4 * kasvuluvut eivät ole vertailukelpoisia lukuisten organisaatiomuutosten vuoksi ** TA pohjaan sisältyy valtuuston tekemiä talousarviomuutoksia 18,4 milj. euroa ja lisäksi tilaajan pohjista on vähennetty henkilöstösäästöjä 12,6 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 25 Kokonaismenot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Milj. euroa Varsinainen toiminta 1 212,7 Investoinnit 137,6 Rahoitus 20,3 Varsinainen toiminta 89 % Kokonaismenot 1 370,6 Rahoitus 1 % Investoinnit 10 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 26
14 Liikelaitokset, liikeylijäämä ja korvaus peruspääomasta Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta euroa TA 2010 TA 2011 TA 2010 TA 2011 Tampereen Vesi Tampereen Kaupunkiliikenne Tullinkulman Työterveys Tampereen Infratuotanto Tampereen Ateria Tampereen Logistiikka Tampereen Tilakeskus Yhteensä T A M P E R E E N K A U P U N K I 27 Tuloslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli tai alijäämä * Johdannaisten kirjauskäytäntö on muutettu takautuvasti alkaen siten, että niiden rahoituserät kirjataan korkomenoihin (ennen korkotuloihin). Vertailutiedot on muutettu tältä osin. T A M P E R E E N K A U P U N K I 28
15 Investoinnit TP 2009 VS 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien luovutustulot T A M P E R E E N K A U P U N K I 29 Investoinnit Investoinneilla kaupunki vastaa kasvavan kaupungin rakentamistarpeisiin ja edistää osaltaan talouskehitystä ja työllisyyttä. Investointien taso yhteensä 137,6 milj. euroa Suurimpia investointikokonaisuuksia: Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit 43,3 milj. euroa Yhdyskuntarakentaminen (kadut, väylät, torit 25,9 milj. euroa satamat, sillat kevyt liikenne, ulkovalaistus) Tampereen Vesi 14,3 milj. euroa Vuores 11,7 milj. euroa Kansi ja keskusareena 6,0 milj. euroa Särkijärven eritasoliittymä 4,2 milj. euroa Keskusta hanke 2,8 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 30
16 Talonrakennusinvestointeja 2011 TAO Logistiikan ja puu maalausosaston tilat Sampolan koulun peruskorjaus Koukkuniemen perusparannus ja kehittäminen Pyynikin uimahallin peruskorjaus Luhtaan päiväkoti Koulurakennusten pienet hankkeet Päiväkotien perusparannus ja pienet hankkeet Keskustan monitoimitalo Museoiden kokoelmakeskus Muiden rakennusten perusparannus kiinteistötekn.laitteet 7,5 milj. euroa 6,4 milj. euroa 4,5 milj. euroa 3,5 milj. euroa 3,3 milj. euroa 2,5 milj. euroa 2,5 milj. euroa 1,8 milj. euroa 1,6 milj. euroa 1,6 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 31 Talonrakennusinvestointeja 2011 Sosiaali ja terveysrakennusten pienet hankkeet Toisen asteen koulutuksen pienet hankkeet Keskusvirastotalon perusparannus Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit Hervannan jäähallin kylmätekniikka Vapaa aikarakennusten pienet hankkeet Tampere talon akustiikan parantaminen Hoitolaitosten paloturvallisuuden parantaminen Hatanpään Jukolan perusparannus Vuoreksen koulukeskus TAO:n laajentaminen (Hervannan lukio ja sähköala) ja pp 1,4 milj. euroa 1,2 milj. euroa 1,0 milj. euroa 1,0 milj. euroa 0,8 milj. euroa 0,7 milj. euroa 0,5 milj. euroa 0,5 milj. euroa 0,2 milj. euroa 0,5 milj. euroa (käynnistyy) 0,2 milj. euroa (käynnistyy) T A M P E R E E N K A U P U N K I 32
17 Rahoituslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen T A M P E R E E N K A U P U N K I 33 Vuosikate ja nettoinvestoinnit Milj. euroa Nettoinvestoinnit Vuosikate TP 1997 TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 T A M P E R E E N K A U P U N K I 34
18 Lainamäärän kehitys Milj. euroa 400 Euroa/as Lainakanta /asukas TP 1997 TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 ENN2010 TA T A M P E R E E N K A U P U N K I 35 Talouden tunnusluvut TA 2010 TA 2011 Tulos (milj. euroa) 2,1 6,8 64,5 19,8 31,6 37,1 14,0 12,8 10,2 Yli /alijäämä (milj. euroa) 0,5 4,9 61,2 6,3 21,7 35,2 16,7 12,8 11,6 Vuosikate (milj. euroa) 77,8 89,1 86,2 90,4 116,8 129,4 69,7 69,6 69,8 Poistot (milj. euroa) 79,9 82,3 80,5 79,7 81,3 92,3 83,7 82,4 80,0 Vuosikate ( /as.) Nettoinvestoinnit (milj. euroa) 128,7 136,8 140,8 116,8 119,0 161,6 131,7 128,5 136,2 Vuosikate nettoinvestoinnit 50,9 47,7 54,6 26,4 2,2 32,2 62,0 58,9 66,4 Lainakannan muutos (milj. euroa) 16,8 25,0 35,7 15,6 18,9 2,9 86,6 60,0 60,0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 36
19 Talousarvio 2011 Henkilöstö T A M P E R E E N K A U P U N K I 37 Suunniteltu henkilöstön määrä 2011 yhteensä henkilötyövuotta Konsernipalvelut % Liikelaitokset ja muut taseyksiköt % Konsernihallinto % Hyvinvointipalvelut % Henkilötyövuosien kehitys 2009 Enn 2010 Suun Palkkatuetun henkilöstön suunniteltu työpanos 142 htv (ei sisälly kuvioon). Henkilöstömäärän laskua selittää Tampereen ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen vuoden 2010 alusta. Lisäksi tietotekniikkakeskuksen liikkeenluovutus vähentää vuoden 2011 suunniteltua henkilöstömäärää. T A M P E R E E N K A U P U N K I 38
20 Henkilöstömenot 583,0 milj. euroa Liikelaitokset ja aluepelastuslaitos 122,1 milj. e 21 % Konsernihallinto 39,4 milj. e 7 % Hyvinvointipalvelut 410,2 milj. e 70 % Konsernipalvelut 11,2 milj. e 2 % Henkilöstömenot nousevat 1,5 prosenttia 2010 tilinpäätösennusteeseen nähden (VTP 2010). Merkittävimmät nousun syyt arvio vuoden 2011 palkankorotuksista sekä syksyllä 2010 toteutuneet palkankorotukset. T A M P E R E E N K A U P U N K I 39 Arvio vuoden 2010 sivukuluista TA 2010 % TA 2011 (arvio) % KuEL maksu (palkkaperusteinen) 15,9 KuEL maksu (palkkaperusteinen) 16,0 Sosiaaliturvamaksut 2,16 Sosiaaliturvamaksut 2,20 Työttömyysvakuutusmaksu 3,00 Työttömyysvakuutusmaksu 3,15 Tapaturmavakuutusmaksu 0,5 Tapaturmavakuutusmaksu 0,4 Sairauskassan kannatusmaksu 0,125 Sairauskassan kannatusmaksu 0,170 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,08 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 YHTEENSÄ 21,765 YHTEENSÄ 21,970 T A M P E R E E N K A U P U N K I 40
21 Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun kehitys Vuosi Maksu , , , , (arvio) 3,15 T A M P E R E E N K A U P U N K I 41 KuEL vanhuuseläkeiän saavuttavat (yht hlöä) Hlöt T A M P E R E E N K A U P U N K I 42
22 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä Johtaja Juha Yli Rajala Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö Strategiapäällikkö Reija Linnamaa Taloussuunnittelija Anniina Ylä Mattila Controller Vesa Matti Kangas Controller Tero Tenhunen Tampereen kaupungin hallinto ja henkilöstöryhmä Johtaja Pekka Palola Puh T A M P E R E E N K A U P U N K I 43
Pormestari Timo P. Niemisen ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
Pormestari Timo P. Niemisen ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Investoinneilla kohti kestävää tulevaisuutta T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Pormestari Timo
Lisätiedot16.11.2009 VUODEN 2010 TALOUSARVIO T A M P E R E E N K A U P U N K I 1
T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Talousarvio 2010, yhteenveto Asukasluku 31.12.2010 213 000 Veroprosentti 19,00 Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Investoinnit, netto 69,6 milj. euroa 82,4 milj. euroa
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotT A M P E R E E N K A U P U N K I
Talousarvio 2012 Investoinneilla kohti kestävää tulevaisuutta T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginvaltuusto T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Talousarvio
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotRAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotTalousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan
Lisätiedot1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotTalousarvio 2014. Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 28.10.2013
Talousarvio 2014 Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 28.10.2013 Yleiset lähtökohdat Tampereen väestönkasvu tänä vuonna 2000-luvun nopeinta Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt voimakkaasti. Valtiovarainministeriön
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotRahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
LisätiedotTALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotTalousarvio 2019 Taloussuunnitelma
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 10.12.2018 Usko Lahden tulevaisuuteen ratkaisee. Lahti tarvitsee investointeja. Investori ostaa tulevaisuutta. 6 600 opiskelijaa on jo valinnut Lahden. Lahti
LisätiedotVuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013
Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus 3.6.2013 Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys 2014 2017 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotRAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotTalousarvio 2013 Taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto
Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 19.11.2012 Talousarvio 2013 lukuina Asukasluku 31.12.2013 219 200 Tuloveroprosentti 19,00 Talousarvion loppusumma 1 603,3 milj. e Toimintamenot
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000
LisätiedotVuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2017
Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli
LisätiedotHämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015
Lisätiedot6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
LisätiedotTALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS
1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotVuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus
LisätiedotTalousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotLahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
LisätiedotKaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotTampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus
Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/ Kaupunginhallitus 24.6. Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-5 / 2018 Tot 1-5 / 2018 Enn Toimintatuotot 174,3 184,7 450,5 448,2 4,7 Toimintakulut -685,9-702,5-1
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotVuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos
LisätiedotTilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen
Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotTALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot
TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 7.10.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Syksyn 2019 kuntatalousohjelma (7.10.2019) Mikko Mehtonen 7.10.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotKOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
Lisätiedot6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx
6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot
LisätiedotVuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,
XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2021
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
LisätiedotESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020
LisätiedotTalousarvio Kaupunginvaltuuston hyväksymä
Talousarvio 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä Talouden tunnuslukuja 2007-2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ENN 2015 TA 2016 Asukasluku 207 866 209 552 211 507 213 217 215 168 217 421 220 446
LisätiedotKuntatalouden tilannekatsaus
Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,
LisätiedotMikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013
LisätiedotKorjauslista vuoden 2019 talousarvioon,
Sivu 1 / 20 Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, 19.11.2018 Jäljessä on listattu korjatut kohdat (ei alkuperäistä esitystä), ellei muuta ole mainittu. Yleiset lähtökohdat s. 3-4) Esipuhe Talousarviossa
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Lisätiedot5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
LisätiedotMaakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013
Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.
LisätiedotTULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
LisätiedotPoikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8/2016
Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*
LisätiedotPYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
Lisätiedot1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen
LisätiedotT A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson
T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 27 Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Yleinen kehitys Tampereen
LisätiedotJulkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015
Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus
Lisätiedot