Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY"

Transkriptio

1 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/39/ / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/ JA VUODEN TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta laaditaan kahdenlaisia ulkoisia raporttipaketteja: kuukausittainen toiminnan ja talouden raportti vuosikolmannesraportti osavuosikatsaus (välitilinpäätös) Raportit pitävät sisällään vain keskeiset sairaanhoitopiirin toiminnan, henkilöstöresurssien käytön ja talouden tiedot sekä jäsenkuntien palvelumaksulaskutuksen. Toiminnan talouden raportissa em. tiedot esitetään toimi- ja vastuualuetasoisina ja osavuosikatsauksessa sairaanhoitopiiritasoisena. Talousjohtaja Tero Mäkiranta : Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 90,3 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 2,5 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua alempana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 94,5 verrattuna arvioituun ja kasvanut 1,1 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksojen määrä on toteutunut hieman arvioitua korkeampana. Käyntimäärän on 101,5 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +5,8. Käyntimäärä on toteutunut arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 6,0. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 7,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-11 / tulos oli +12,2 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +5,4 Me, SataDiag +1,7 Me ja sosiaalipalvelut +0,1 Me. Tulos sisältää yhtymähallituksen / 79 päättämän 10,0 Me hinnanalennuksen/hyvityksen. Käyttötalouden sitovien menojen on 89,8. Menokehitys on marraskuun lopun tilanteessa hieman arvioitua alempi. Investointien on vain 54,3, mikä selittyy investointikustannusten muodostumistahdilla eli painottumisella loppuvuoteen.

2 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 2 PÖYTÄKIRJANOTE Työpanokset ja henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä on laskenut 1,4 (-41,8 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osaaikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 0,9 (-17,0 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Marraskuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne lokakuu) ovat toteutuneet 92,0 verrattuna arvioituun, ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,1. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat edellisen vuoden tasolla. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 8,9 ja talousarvio on 81,7. Tiivistäen Vuoden tammi-marraskuun toiminta vastaa pääosin suunniteltua. Tilikauden tulos on ylijäämäinen, mikä johtuu käyttötalouden menojen (henkilöstökulut) alhaisesta sta (n.2,0 Me) ja oman toiminnan kuntalaskutuksen arvioitua korkeammasta sta (n. 5,0 Me). Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta alhaisempina (v : 39,2 Me ja v : 35,7 Me). Marraskuun raportissa on huomioitu yhtymähallituksen / 79 päättämä 10,0 Me hinnanalennus/hyvitys. Em. lisäksi yhtymähallitus päätti / 101 hyväksyä uuden palveluhinnaston, joka astui voimaan 1.7. alennetuin tuotehinnoin. Uusi palveluhinnasto alentaa sairaanhoidon palvelumaksuja keskimäärin 11 syyskaudella. Marraskuun tilanteen perusteella voidaan todeta, että ennen vuoden tilinpäätöstä tullaan tekemään hinnanalennus/hyvitys jäsenkunnille ja sopimuskunnille palveluostojen suhteessa. Johtajaylilääkäri Ermo Haavisto : Hoitotakuutilanne on vuoden loppua kohden heikentynyt erityisesti silmätautien erikoisalalla, muilla erikoisaloilla tilanne on hallittavissa operatiivisella vastuualueella yli 6 kk palvelua jonottaneita oli

3 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 3 PÖYTÄKIRJANOTE 155 potilasta, joista silmätautien potilaita 147. Suurimmat potilasmäärät ovat kaihileikkausjonossa. Silmätautien ylilääkärin mukaan selkeää yksittäistä helposti korjattavaa ongelmaa ei ole, vaan taustalla on useita syitä. Plastiikkakirurgiset leikkaukset uhkasivat venyä merkittävästi yli hoitotakuun, jonka vuoksi kahden niihin perehtyneen silmäkirurgin työ keskittyi ja keskittyy edelleen tämän hoitotakuujonon purkamiseen. Tämä vähentää 2-3 kaihileikkauspäivää viikossa. Lisäksi ns. retinakirurgin koulutus on vähentänyt yhden kaihileikkauspäivän viikossa. Kaihileikkausten koulutus vähentää noin kaihileikkausten määrästä koulutuspäivinä; tosin tämä on toteutunut aikaisemminkin. Yleisesti todettu lähete- ja leikkauskriteerien löystyminen on lisännyt jonoa ja hidastanut leikkaukseen pääsyä. Pitkät toiminnalliset sulut leikkaustoiminnassa kesän ja muiden lomakausien sekä juhlapyhien ympärillä ovat vähentäneet leikkauspäiviä vuositasolla. Useita syitä on siis tunnistettu ja samalla on kehitteillä toimenpiteitä, joilla tavoitteellisesti pyritään saamaan hoitotakuutilanne lainmukaiselle tasolle kesään 2017 mennessä. Vuoden tilinpäätöksen alustavia ennakkotietoja Ennakkotieto tilikauden tuloksesta valmistuu tilinpäätösaikataulun mukaan Tilanteessa voidaan kuitenkin arvioida, että tilikaudesta tulee muodostumaan ylijäämäinen, alustavan arvion mukaan n. 10,0 Me, josta liikelaitos SataDiagin ylijäämää on n. 0,3 Me. Sosiaalipalveluiden tulos on lähellä +/- nollaa. Vuoden potilasvahinkovakuutuksen maksuun on budjetoitu 1,5 Me, joka on ennakkolaskutettu kunnilta tilikauden aikana erityisvelvoitemaksuna. Potilasvahinkokeskuksesta saadun tiedon mukaan tilikaudelle kirjattava lopullinen potilasvakuutusmaksu on negatiivinen, yhteensä 0,17 Me, joka koostuu vahingon kärsineille maksettavasta vuotuisesta vahingonkorvauksesta (perityt ennakot + edellisten vuosien tasaukset), yhteensä 1,17 Me sekä vahingosta tehdyn, tulevien vuosien vahingonkorvausten maksamiseen tarkoitetun varauksen muutoksesta (vakuutusmaksuvelan muutos) yhteensä - 1,34 Me. Maksuvastuun aleneminen - aiheuttaa jäsenkunnille 1,67 Me palautuksen tilinpäätöksen yhteydessä, koska potilasvahinkovakuutusmaksu on erityisvelvoitemaksu (euroa/asukas) joka tasataan tilinpäätöksen yhteydessä vastaamaan lopullista a. Ensihoito eli kiireellinen sairaankuljetus, joka on myös erityisvelvoitemaksu (euroa/asukas), on toteutunut arvioitua suurempana, ja arvioitu ylitys on noin 1,0 Me. Erityisvelvoitemaksut yhteensä em. osatekijät huomioiden aiheuttavat tilinpäätöksen yhteydessä jäsenkunnille noin 0,9 Me palautuksen.

4 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 4 PÖYTÄKIRJANOTE Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos mahdollistaa hinnanalennuksen / hyvityksen jäsenkunnille ja sopimusasiakkaille ennen tilinpäätöstä. Hinnanalennus / hyvitys tullaan tekemään niin, että sairaanhoidon tilikauden tulos tulee olemaan +/- nolla. Liikelaitos Satadiag tekee hinnanalennuksen/hyvityksen ennen tilinpäätöstä, tavoitellen nollatulosta. Hinnanalennus tulee olemaan noin 0,3 Me. Alustavan arvion mukaan sairaanhoidon hinnanalennus / hyvitys tulee olemaan vähintään 9,0 Me, ja se tarkentuu yhtymähallituksen tammikuun kokoukseen mennessä. Yhtymähallituksen esityslistan lähetysaikataulun vuoksi ehdotus lopullisesta hinnanalennuksesta / hyvityksestä tehdään kokouksessa Jäsenkunnille toimitetaan ennakkotieto jäsenkuntalaskutuksista, ml. hinnanalennus / hyvitys, tiistaina Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-11 kk / on esityslistan liitteenä nro 1. Ehdotus jäsenkunnille ja sopimuskunnille suoritettavasta hyvityksestä/hinnanalennuksesta jaettiin yhtymähallitukselle kokouspäivänä ryhmäkokoushuoneisiin. Vuoden palveluhintojen 2. hinnanalennus/hyvitys Talousjohtaja selvitti yhtymähallituksen kokouksessa vuoden tilinpäätöksen ennakkotietoja ja tilinpäätösmenettelyjä seuraavasti: Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 :n perusteluosassa todetaan hinnanalennuksesta / hyvityksestä seuraavaa: Palveluiden hinnan alennukset tilikauden aikana voidaan toteuttaa takautuvasti ja siten, että hinnan alennus/hyvitys jäsenkunnille ja sopimuskunnille perustuu kuntayhtymän toimialueiden jäsenkuntien ja sopimuskuntien palveluostojen mukaiseen käyttöön. Tilanteessa 1-12 kk / sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on +8,9 Me, josta laskennallisesti noin puolet johtuu toimintatuottojen arvioitua korkeammasta sta ja noin puolet toimintakulujen arvioitua alhaisemmasta sta. Erityisvelvoitemaksuista aiheutuu tilinpäätöksen yhteydessä jäsenkunnille n. 0,8 Me palautus, mikä on jo otettu huomioon em kk / tilikauden tuloksessa sekä hinnanalennus-/ hyvityslaskelmassa. Ennen tilinpäätöstä tehtävällä hinnanalennuksella/hyvityksellä tavoitellaan vuoden tilikauden tulokseksi nollatulosta.

5 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 5 PÖYTÄKIRJANOTE Em. perustein ehdotan hinnanalennuksen/hyvityksen määräksi 8,9 Me, joka jakaantuu sairaanhoidollisille vastuualueille seuraavasti: Lasten- ja naistentaudit sekä synnytykset 2,55 Me Konservatiivinen hoito 3,95 Me Operatiivinen hoito 1,50 Me Psykiatrinen hoito 0,90 Me YHTEENSÄ 8,90 Me Hinnanalennus / hyvitys kohdistetaan jäsenkunnille ja sopimuskunnille 1-12 kk / palveluiden käytön suhteessa seuraavasti: Naisten, lastentautien sekä synnytysten vastuualue Operatiivisen hoidon vastuualue Konservatiivisen hoidon vastuualue Psykiatrisen hoidon vastuualue Hyvitys yhteensä EURA EURAJOKI HARJAVALTA HONKAJOKI HUITTINEN JÄMIJÄRVI KANKAANPÄÄ KARVIA KOKEMÄKI LUVIA MERIKARVIA NAKKILA POMARKKU PORI RAUMA SIIKAINEN SÄKYLÄ ULVILA Jäsenkunnat Muut YHTEENSÄ Lopullinen palautuslaskelma tehdään vastuuyksiköittäin ja tarkoin luvuin, joten em. taulukon summiin tulee muutoksia, jotka eivät ole kuitenkaan olennaisia. Hinnanalennus / hyvitys käsitellään myyntituottojen oikaisuna tilanteessa , alennukset / hyvitykset maksetaan ja pienin maksuunpantava hinnanalennus / hyvitys on euroa. TM

6 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 6 PÖYTÄKIRJANOTE LIITE NRO 1 Johtoryhmä käsitteli asiaa eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi liitteen nro 1 mukaisen sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-11 kk / että jäsenkunnille ja sopimuskunnille tehdään tammi-joulukuun tilanteessa kertyneen ylijäämän johdosta palvelumaksujen hinnanalennus / hyvitys ostojen suhteessa seuraavasti: Lasten- ja naistentaudit sekä synnytykset 2,55 Me Konservatiivinen hoito 3,95 Me Operatiivinen hoito 1,50 Me Psykiatrinen hoito 0,90 Me YHTEENSÄ 8,90 Me että hinnanalennus / hyvitys käsitellään myyntituottojen oikaisuna tilanteessa että kuntakohtaiset palautuslaskelmat perustuvat ko. vastuualueiden palveluiden ostoihin ajalla että palvelumaksujen hinnanalennukset / hyvitykset maksetaan että pienin maksuunpantava hinnanalennus / hyvitys on euroa merkitä tiedoksi, että erityisvelvoitemaksuista aiheutuu tilinpäätöksen yhteydessä jäsenkunnille n. 0,8 Me palautus, josta yhtymävaltuusto päättänee erikseen vuoden tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä toimittaa asian jäsenkuntien tietoon. Päätös Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen. Täytäntöönpano pöytäkirjanote liitteineen: - jäsenkunnat ja Satakunnan alueen terveydenhuollon kuntayhtymät sekä kuntien perusturvajohtajat - toimialueiden johtajat ja liikelaitoksen johtaja - liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ja liikelaitoksen johtaja - reviisori - tilintarkastaja - sisäinen tarkastaja ja johdon konsultti

7 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 7 PÖYTÄKIRJANOTE - talousjohtaja ja talouspäällikkö - raportti intranet ja internet / Tuula Pajamäki-Turunen Lisätiedot talousjohtaja Tero Mäkiranta (toiminnan ja talouden raportti) puhelin (02) , sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi

8 Yhtymähallitus Liite 1 Sivu 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK

9 Sivu 9 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 90,3 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 2,5 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua alempana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 94,5 verrattuna arvioituun ja kasvanut 1,1 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksojen määrä on toteutunut hieman arvioitua korkeampana. Käyntimäärän on 101,5 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +5,8. Käyntimäärä on toteutunut arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 6,0. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 7,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-11 / tulos oli +12,2 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +5,4 Me, SataDiag +1,7 Me ja sosiaalipalvelut +0,1 Me. Tulos sisältää yhtymähallituksen / 79 päättämän 10,0 Me hinnanalennuksen/hyvityksen. Käyttötalouden sitovien menojen on 89,8. Menokehitys on marraskuun lopun tilanteessa hieman arvioitua alempi. Investointien on vain 54,3, mikä selittyy investointikustannusten muodostumistahdilla eli painottumisella loppuvuoteen. Työpanokset ja henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä on laskenut 1,4 (-41,8 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 0,9 (-17,0 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Marraskuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne lokakuu) ovat toteutuneet 92,0 verrattuna arvioituun, ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,1. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat edellisen vuoden tasolla. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 8,9 ja talousarvio on 81,7.

10 Sivu 10 Tiivistäen Vuoden tammi-marraskuun toiminta vastaa pääosin suunniteltua. Tilikauden tulos on ylijäämäinen, mikä johtuu käyttötalouden menojen (henkilöstökulut) alhaisesta sta (n. 2,0 Me) ja oman toiminnan kuntalaskutuksen arvioitua korkeammasta sta (n. 5,0 Me). Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta alhaisempina (v : 39,2 Me ja v : 35,7 Me). Marraskuun raportissa on huomioitu yhtymähallituksen / 79 päättämä 10,0 Me hinnanalennus/hyvitys. Em. lisäksi yhtymähallitus päätti / 101 hyväksyä uuden palveluhinnaston, joka astui voimaan 1.7. alennetuin tuotehinnoin. Uusi palveluhinnasto alentaa sairaanhoidon palvelumaksuja keskimäärin 11 syyskaudella. Marraskuun tilanteen perusteella voidaan todeta, että ennen vuoden tilinpäätöstä tullaan tekemään hinnanalennus/hyvitys jäsenkunnille ja sopimuskunnille palveluostojen suhteessa.

11 11 / Sivu 11 Tulostettu: Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,3-2,5 Hoitojaksot ,5 1,1 Käynnit ,5 5,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,6-6,0 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,550 12,171-1,000 7, ,6-40,5 Käyttötalouden menot 292, , , ,404 89,8-0,6 Rakennusinvestoinnit 10,444 9,438 6,000 3,667 61,1-61,1 Muut investoinnit 2,234 1,005 3,500 1,489 42,5 48,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 1 899, , ,3-17,0-0,9 Henkilötyövuodet 3 323, , ,3-41,8-1,4 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 285, , , ,008 92,0-1,1 Palveluhinnaston mukaan 224, , , ,978 94,0 0,0 Erityisvelvoitemaksut 14,255 10,724 12,336 11,308 91,7 5,5 Erityistason ostopalvelut 39,018 33,331 38,700 29,888 77,2-10,3 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,219 5,892 5,000 5, ,7-1,0 Muut 6,254 5,753 6,000 6, ,1 11,7 Täyskustannusmaksut 1,802 1,675 1,900 1,388 73,1-17,1 Muut palvelumaksut 4,452 4,079 4,100 5, ,9 23,6 Palvelumaksut yhteensä 291, , , ,436 92,3-0,8

12 Sivu / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 339, , , ,357 91,0-1,8 Myyntituotot 319, , , ,317 91,9-0,4 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,711 5,206 5,930 5,038 85,0-3,2 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,172 14,688 15,073 15, ,6 5,3 Maksutuotot 11,609 10,463 11,518 10,246 89,0-2,1 Tuet ja avustukset 2,287 0,843 2,066 0,611 29,6-27,5 Muut toimintatuotot 6,576 6,228 4,139 2,183 52,7-64,9 Toimintakulut 330, , , ,109 88,9-0,2 Henkilöstökulut 175, , , ,516 89,5-0,1 Palkat 136, , , ,819 89,9-0,3 Henkilösivukulut 39,158 35,524 40,576 35,698 88,0 0,5 Materiaalit 55,321 49,532 55,907 50,372 90,1 1,7 Apteekkivalmisteet 19,651 17,884 19,135 18,349 95,9 2,6 Lääkkeet 15,204 13,790 14,382 4,3 Palvelujen ostot 89,675 75,417 85,498 73,681 86,2-2,3 Avustukset 0,175 0,161 0,157 0,155 99,0-3,5 Muut Toimintakulut 9,220 7,873 8,708 8,385 96,3 6,5 Toimintakate 9,635 19,232 8,277 14, ,1-25,9 Rahoitustuotot ja -kulut 0,398 0,20 0,542-0,155-28,6-177,6 Vuosikate 9,237 19,033 7,735 14, ,2-24,3 Suunnitelman mukaiset poistot 8,687 6,862 8,735 7,158 81,9 4,3 Tilikauden tulos 0,550 12,171-1,000 7, ,6-40,5

13 Sivu / Tulostettu: Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 15,042 13,665 14,442 12,615 87,4-7,7 051 Eurajoki 6,409 5,721 6,407 6,057 94,5 5,9 079 Harjavalta 9,765 9,123 10,207 8,883 87,0-2,6 099 Honkajoki 2,110 1,886 2,155 2, ,0 15,4 102 Huittinen 12,482 11,179 11,557 10,796 93,4-3,4 181 Jämijärvi 2,189 2,057 2,131 1,958 91,9-4,8 214 Kankaanpää 14,507 13,569 14,259 12,365 86,7-8,9 230 Karvia 2,856 2,523 2,971 2,554 86,0 1,2 271 Kokemäki 9,40 8,526 10,090 9,164 90,8 7,5 319 Köyliö 2,986 2,622 0,0 413 Lavia 0,0 0,0 442 Luvia 3,737 3,290 3,830 3,439 89,8 4,5 484 Merikarvia 3,70 3,263 3,781 3,647 96,5 11,8 531 Nakkila 7,006 6,422 7,050 6,147 87,2-4,3 608 Pomarkku 3,096 3,174 2,779 2, ,6-5,8 609 Pori 104,493 97, ,841 98,523 94,9 1,0 684 Rauma 36,202 33,778 35,002 32,313 92,3-4,3 747 Siikainen 2,173 1,887 1,914 1,733 90,5-8,2 783 Säkylä 5,205 4,487 7,794 7,609 97,6 69,6 886 Ulvila 16,818 16,202 17,529 15,030 85,7-7,2 Jäsenkunnat yht. 260, , , ,001 92,3-1,2

14 Sivu / Tulostettu: Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,812 0,745 0,831 0,379 45,6-49,2 051 Eurajoki 1,221 1,119 1,250 1, ,7 14,8 079 Harjavalta 0,984 0,908 1,019 0,974 95,6 7,3 099 Honkajoki 0,017 0,016 0,027 0,004 16,3-71,8 102 Huittinen 1,597 1,465 1,658 1,511 91,1 3,2 181 Jämijärvi 0,062 0,057 0,063 0,051 81,4-11,5 214 Kankaanpää 0,770 0,727 0,90 0,549 60,9-24,6 230 Karvia 0,060 0,056 0,067 0,044 66,4-20,7 271 Kokemäki 1,264 1,154 1,319 1, ,0 14,3 319 Köyliö 0,392 0, Lavia 0,0 0,0 442 Luvia 0,302 0,275 0,308 0, ,9 13,0 484 Merikarvia 0,363 0,335 0,367 0,346 94,3 3,4 531 Nakkila 0,775 0,713 0,823 0,752 91,4 5,5 608 Pomarkku 0,122 0,111 0,119 0, ,0 53,4 609 Pori 6,10 5,597 6,196 5,148 83,1-8,0 684 Rauma 0,933 0,884 1,115 0,797 71,5-9,9 747 Siikainen 0,019 0,019 0,029 0,008 26,1-59,0 783 Säkylä 0,503 0,458 0,848 0, ,9 86,7 886 Ulvila 2,448 2,229 2,463 2,419 98,2 8,6 Jäsenkunnat yht. 18,744 17,221 19,400 16,922 87,2-1,7

15 Sivu / Tulostettu: Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,321 0,291 0,340 0,291 85,7 0,0 051 Eurajoki 0,140 0,127 0,147 0,141 95,8 11,1 079 Harjavalta 0,231 0,211 0,243 0,213 87,7 0,9 099 Honkajoki 0,028 0,026 0,028 0,025 87,1-6,1 102 Huittinen 0,201 0,181 0,205 0,172 83,8-4,9 181 Jämijärvi 0,027 0,025 0,023 0,019 80,9-23,0 214 Kankaanpää 0,151 0,140 0,143 0,128 89,5-8,9 230 Karvia 0,028 0,026 0,022 0, ,2-13,1 271 Kokemäki 0,229 0,212 0,242 0,211 87,2-0,4 319 Köyliö 0,047 0, Luvia 0,110 0,099 0,118 0,091 76,8-9,0 484 Merikarvia 0,138 0,124 0,133 0, ,7 9,0 531 Nakkila 0,180 0,161 0,185 0,165 89,0 2,5 608 Pomarkku 0,066 0,059 0,067 0,053 79,4-9,7 609 Pori 3,719 3,396 3,90 3,726 95,6 9,7 684 Rauma 0,043 0,040 0,053 0, ,5 85,5 747 Siikainen 0,033 0,031 0,038 0,030 80,8-0,5 783 Säkylä 0,059 0,054 0,098 0, ,1 105,1 886 Ulvila 0,506 0,455 0,533 0,476 89,3 4,6 Jäsenkunnat yht. 6,259 5,701 6,519 6,085 93,3 6,7

16 Sairaanhoidon laskennallinen ennuste jäsenkunnittain Laskelmassa on mukana oma toiminta, erityistason ostopalvelut ja erityisvelvoitteet. Yleislääketieteen päivystys ja sosiaalipalvelut eivät ole mukana laskelmassa. Sairaanhoito yhteensä, marraskuu Laskennallinen ennuste sisältää 10 Me palautuksen ja hinnaston muutoksen 1.7. alkaen. Ulvila Säkylä Siikainen Rauma Pori Pomarkku Nakkila Merikarvia Luvia Kokemäki Karvia Kankaan Jämijärvi Huittinen Honkajoki Harjavalta Eurajoki Eura Ennuste Tot TA16 Tot TA16 Laskelma perustuu tammi-marraskuun toteutuneisiin kuntaosuuksiin, minkä perusteella sekä oman toiminnan laskutus että sairaanhoidon ostopalvelut arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuntakohtainen vaihtelu perustuu tammi-marraskuun palveluostoihin, mikä selittää kuntakohtaisen/kuntien välisen vaihtelun laskennallisessa arviossa.

17 11 / Sivu 17 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,3-2,5 Hoitojaksot ,5 1,1 Käynnit ,5 5,9 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos - 0,025 7,466 0,000 4,529-39,3 Käyttötalouden menot 245, , , ,000 91,0 1,2 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,920 0,552 1,825 0,985 54,0 78,6 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 1 169, , ,7-13,9-1,2 Henkilötyövuodet 2 037, , ,1-35,0-1,9 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 265, , , ,018 92,4-1,0 Palveluhinnaston mukaan 205, , , ,056 94,6 0,2 Erityisvelvoitemaksut 13,094 9,471 11,172 10,241 91,7 8,1 Erityistason ostopalvelut 39,018 33,331 38,700 29,888 77,2-10,3 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,219 5,892 5,000 5, ,7-1,0 Muut 4,737 4,357 4,564 5, ,0 17,3 Täyskustannusmaksut 1,802 1,675 1,900 1,388 73,1-17,1 Muut palvelumaksut 2,935 2,682 2,664 3, ,7 38,7 Palvelumaksut yhteensä 270, , , ,128 92,7-0,6

18 11 / Sivu 18 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,5 9,0 Hoitojaksot ,0 5,3 Käynnit ,3 1,9 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos - 0,954-1,342 0,000-0,966-28,0 Käyttötalouden menot 26,611 23,478 26,594 25,594 96,2 9,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,069 0,047 0,060 0, ,4 171,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 105,2 104,5 111,8 7,3 7,0 Henkilötyövuodet 190,6 174,4 175,9 1,6 0,9 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 28,686 25,371 29,879 27,355 91,6 7,8 Palveluhinnaston mukaan 19,748 17,950 21,007 19,223 91,5 7,1 Erityisvelvoitemaksut 8,938 7,421 8,872 8,132 91,7 9,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,226 1,097 1,096 1, ,2 17,0 Täyskustannusmaksut 0,575 0,513 0,593 0,539 90,8 5,0 Muut palvelumaksut 0,651 0,584 0,503 0, ,3 27,6 Palvelumaksut yhteensä 29,912 26,468 30,975 28,639 92,5 8,2

19 11 / Sivu 19 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,1-5,6 Hoitojaksot ,0-3,4 Käynnit ,2 8,5 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,299 4,309 0,000 2,561-40,6 Käyttötalouden menot 81,889 72,260 82,174 74,509 90,7 3,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,304 0,164 0,546 0,340 62,3 107,6 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 337,1 337,5 337,5 0,0 0,0 Henkilötyövuodet 583,7 535,9 531,4-4,6-0,9 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 90,951 85,637 92,024 85,120 92,5-0,6 Palveluhinnaston mukaan 73,406 71,037 73,239 70,693 96,5-0,5 Erityisvelvoitemaksut 0,846 0,562 0,580 0,532 91,7-5,3 Erityistason ostopalvelut 14,779 12,479 17,298 12,388 71,6-0,7 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,920 1,559 0,906 1, ,4-3,3 Muut 0,914 0,855 1,191 0,865 72,6 1,1 Täyskustannusmaksut 0,286 0,269 0,345 0,109 31,7-59,4 Muut palvelumaksut 0,628 0,586 0,846 0,756 89,4 29,0 Palvelumaksut yhteensä 91,865 86,492 93,214 85,985 92,2-0,6

20 11 / Sivu 20 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,7 8,5 Hoitojaksot ,0 7,3 Käynnit ,7 12,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,160 1,968 0,000 1,678-14,7 Käyttötalouden menot 28,503 24,858 26,221 23,397 89,2-5,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,025 0,025 0,170 0,138 81,0 451,1 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 125,4 125,1 120,5-4,5-3,6 Henkilötyövuodet 212,6 194,5 192,3-2,2-1,1 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 35,494 33,592 33,735 31,438 93,2-6,4 Palveluhinnaston mukaan 26,207 25,779 26,516 25,718 97,0-0,2 Erityisvelvoitemaksut 0,219 0,182 0,152 0,139 91,7-23,2 Erityistason ostopalvelut 8,191 6,967 6,548 4,848 74,0-30,4 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,876 0,664 0,520 0, ,8 10,2 Muut 0,549 0,491 0,443 0, ,6 91,1 Täyskustannusmaksut 0,139 0,124 0,137 0, ,6 47,1 Muut palvelumaksut 0,410 0,366 0,306 0, ,5 106,1 Palvelumaksut yhteensä 36,043 34,082 34,178 32,375 94,7-5,0

21 11 / Sivu 21 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,1-7,4 Hoitojaksot ,8-0,7 Käynnit ,4 2,5 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,221 1,301 0,000 0,509-60,9 Käyttötalouden menot 76,428 66,242 70,803 65,230 92,1-1,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,500 0,315 1,049 0,378 36,1 20,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 333,0 333,1 313,9-19,1-5,7 Henkilötyövuodet 572,9 525,4 498,2-27,2-5,2 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 72,379 64,942 68,371 64,151 93,8-1,2 Palveluhinnaston mukaan 50,195 47,300 50,156 47,728 95,2 0,9 Erityisvelvoitemaksut 3,037 1,255 1,515 1,389 91,7 10,6 Erityistason ostopalvelut 14,769 12,760 13,139 11,639 88,6-8,8 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,377 3,626 3,562 3,395 95,3-6,4 Muut 1,524 1,425 1,404 1, ,1-0,4 Täyskustannusmaksut 0,802 0,768 0,825 0,557 67,5-27,5 Muut palvelumaksut 0,722 0,658 0,579 0, ,0 31,2 Palvelumaksut yhteensä 73,903 66,368 69,775 65,570 94,0-1,2

22 11 / Sivu 22 Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,1-0,8 Hoitojaksot ,8-1,5 Käynnit ,8 5,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,248 1,230 0,000 0,747-39,3 Käyttötalouden menot 31,672 28,500 33,721 29,269 86,8 2,7 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,022 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 269,0 269,4 271,9 2,5 0,9 Henkilötyövuodet 477,3 437,9 435,2-2,7-0,6 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 37,765 35,822 39,086 34,955 89,4-2,4 Palveluhinnaston mukaan 36,388 34,602 37,304 33,695 90,3-2,6 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,051 0,053 0,049 91,7-5,4 Erityistason ostopalvelut 1,278 1,125 1,716 1,013 59,0-10,0 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,046 0,043 0,013 0, ,8 361,0 Muut 0,524 0,489 0,431 0, ,2 23,5 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,001 Muut palvelumaksut 0,524 0,489 0,431 0, ,0 23,4 Palvelumaksut yhteensä 38,289 36,310 39,516 35,559 90,0-2,1

23 11 / Sivu 23 Tulostettu: SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ,6-6,0 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,070 0,269 0,000 0,089-66,7 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 206,6 206,2 202,2-4,0-1,9 Henkilötyövuodet 354,3 324,8 321,7-3,1-0,9 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 18,744 17,221 19,400 16,922 87,2-1,7 Palveluhinnaston mukaan 18,744 17,221 19,400 16,922 87,2-1,7 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,517 1,396 1,436 1,319 91,8-5,6 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,517 1,396 1,436 1,319 91,8-5,6 Palvelumaksut yhteensä 20,261 18,617 20,836 18,240 87,5-2,0

24 11 / Sivu 24 Tulostettu: LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,028 0,571-1,000 1, ,4 193,3 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,874 0,308 1,000 0,489 48,9 58,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 190,5 190,7 191,8 1,1 0,6 Henkilötyövuodet 338,5 310,2 309,8-0,4-0,1 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 0,544 0,516 0,576 0,528 91,7 2,3 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,544 0,516 0,576 0,528 91,7 2,3 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,544 0,516 0,576 0,528 91,7 2,3

25 11 / Sivu 25 Tulostettu: HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,477 2,330 0,000 0,877-62,3 Käyttötalouden menot 35,252 31,559 34,430 28,713 83,4-9,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,190 0,145 0,075 0,015 20,2-89,6 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 265,3 265,2 260,0-5,2-2,0 Henkilötyövuodet 473,1 433,9 423,4-10,5-2,4 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000

26 11 / Sivu 26 Tulostettu: YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tot. Tilikauden tulos 0,000 1,460 0,000 0,168-88,5 Käyttötalouden menot 11,584 11,933 12,143 10,663 87,8-10,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,250 0,600 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet Erotus / Työpanokset 67,7 67,7 72,7 5,0 7,4 Henkilötyövuodet 120,7 110,2 117,3 7,1 6,5 Palvelumaksut (Me) Tot. Jäsenkunnat 0,617 0,737 0,589 0,540 91,7-26,8 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,617 0,737 0,589 0,540 91,7-26,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,617 0,737 0,589 0,540 91,7-26,8

27 Sivu / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,4 0,9 Perusterveydenhoidon käynnit ,9-0,7 Päivystyskäynnit yhteensä ,9-0,1 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,9 Uusintakäynnit ,2 Toimenpidekäynnit ,1 Päiväkirurgiset käynnit ,9 Käynnin korvaavat soitot ,3 Sarjahoitokäynnit ,2 Dialyysikäynnit ,3 Sädehoitokäynnit ,2 Konsultaatiokäynnit ,1 Muut ajanvarauskäynnit ,2 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,1 6,9 Käynnit yhteensä ,5 5,8 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,64 11,65 11,32 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,3-2,5 Toimialueen hoitojaksot ,5 1,1 Osastohoitojaksot ,2 Päivystyssisäänotot yhteensä ,2 Keskimääräinen hoitoaika 3,76 3,79 3,74 Laboratoriotutkimukset ,7 0,9

28 Sivu / Tulostettu: TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,2 CT ,7 Angiografia ,8 Varjoaine ,9 Toimenpideradiologia ,6 Ultraäänet ,4 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,1 Kuvantaminen yhteensä ,7 1,7 Sydäntoimenpiteet ,5 Päiväkirurgian hoitojaksot ,5 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,9 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,8 Käynneistä päiväkirurgiaa ,4 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,53 0,9 Päiväosastopäivät ,4-4,4 Asuntolapäivät ,4 14,1 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,6 0,6

29 Effica Raportointi Hoitotakuu :46:49 Sivu 1 (1) Sivu 29 Odotusajat toimenpiteeseen tai hoitoon Tilanne (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 6kk (kpl) yli 6kk (kpl) yli 6kk Lasten ja naistent sekä synnyt Konservatiivinen Operatiivinen Psykiatrinen Satakunnan sairaanhoitopiiri Hoidon tarpeen arviointi Tilanne (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 3kk (kpl) yli 3kk (kpl) yli 3kk Lasten ja naistent sekä synnyt Konservatiivinen Operatiivinen Psykiatrinen Satakunnan sairaanhoitopiiri Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika Ajalla (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Saapuneiden lähetteiden määrä (kpl) Käsiteltyjen lähetteiden määrä (kpl) alle 3 vko (kpl) yli 3 vko (kpl) yli 3 vko Lasten ja naistent sekä synnyt Yhtymähallinto Konservatiivinen Operatiivinen Psykiatrinen Satakunnan sairaanhoitopiiri

30 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 30 PÖYTÄKIRJANOTE Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Porissa Tero Mäkiranta pöytäkirjanpitäjä

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4 Yhtymähallitus 30.10. 165 LIITE 2 Sivu 4 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 9 KK Sivu 5 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 29.05. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 66 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/ Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 09.10. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 153 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,0 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta Sivu 1 SATSHP/407/02.02.02/2018 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK/2018 Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.4.2018 Talousjohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2018 toimintaan ja talouteen:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA

VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA 15.2.2012 klo 13.00 13.10 klo 13.10 13.50 Tilaisuuden avaus yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous - sekä näkymiä vuoden 2016 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2015 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 25.2.2015

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta

Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus 6.3.2019 Talousjohtaja Tero Mäkiranta Vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakkotietoja 2 Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 1.3.2017 7.3.2017 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2016 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 30.8.2018 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2018 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2018: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 58,3 % (muutos +2,2 %) Tilikauden

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2013 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 14.2.2013

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 7.3.2018 8.3.2018 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2017 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle Kuntainfo

Talousarvio vuodelle Kuntainfo Talousarvio vuodelle 2020 Kuntainfo 20.8.2019 Pari sanaa vuodesta 2019 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-6 kk / 2019; talousnäkökulma Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 48,6 % (muutos +5,6 %) Tilikauden

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous - sekä näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2016 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 2.3.2016

Lisätiedot

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2014 Tero Mäkiranta 2 Lausuntopyyntö jäsenkunnille vuoden 2015 talousarviosta: 1. Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 24.8.2016 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2016 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2016: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,1 % Tilikauden tulos +0,5 Me

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (5) Yhtymähallinto AP/sv

LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (5) Yhtymähallinto AP/sv LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (5) Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnallishallitukset Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunta Viite: Yhtymähallitus 28.8.2017 LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TILASTO-OSA 2006 Kumppanuudella terveyttä SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...4 2. Hoitotakuun toteutuminen...13 3. Palvelujen ostot jäsenkunnittain...19 4. Toimintaluvut 2006, oma

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 12/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 151 19.11.2018 161 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1

Lisätiedot

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Paikka Kankaanpään kaupungintalo, valtuustosali, Kuninkaanlähteenkatu 14

Paikka Kankaanpään kaupungintalo, valtuustosali, Kuninkaanlähteenkatu 14 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 1/2017 1 Yhtymävaltuusto Aika 02.03.2017 klo 18:00-20:00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, valtuustosali, Kuninkaanlähteenkatu 14 Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä SAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ LUKIEN. Talousjohtaja Tero Mäkiranta 16.8.

Kokouspäivämäärä SAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ LUKIEN. Talousjohtaja Tero Mäkiranta 16.8. Sivu 1 SATSHP/767/02.05.00.00/2017 139 SAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 1.1.2018 LUKIEN Talousjohtaja Tero Mäkiranta 16.8.2017: päätti sairaanhoidon asiakasmaksuista 12.12.2016

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (1) 29 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Kuntayhtymän valtuusto 29 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2018

Tilinpäätösennuste 2018 Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS 1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida

Lisätiedot

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Marraskuun tulos ja ennuste 2017 Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Toimintatuotot 15 381 98,4% 18 581

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 22.8.2017 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2017 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2017: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,7 % HTV - 2,9 % (-56,5 henkilötyövuotta)

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP

/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 8/218

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot