Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014



Samankaltaiset tiedostot
Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

Tilinpäätös Jukka Varonen

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvion toteuma kk = 50%

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Yleistä vuoden 2019 talousarviosta

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Talousarviomuutos 3/2013

TA 2013 Valtuusto

Talousarvion toteuma kk = 50%

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

OSAVUOSIKATSAUS

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

OSAVUOSIKATSAUS

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Talousarvion toteumaraportti..-..

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

SONKAJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

kk=75%

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Talousarviomuutos 2015

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset Lähde: Kysely kunnilta, huhtikuu 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Kuntatalousohjelma vuosille , Kevät Kunta- ja aluehallinto-osasto

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Transkriptio:

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015

Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 2 1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 4 1.2 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 9 1.3 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista 17 1.3.1 Taloudelliset riskit 17 1.3.2 Operatiiviset riskit 19 1.3.3 Omaisuusriskit 20 1.3.4 Toimintaympäristöön liittyvät riskit 20 1.4 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 21 1.4.1 Päätöksentekoprosessin sisäinen valvonta 23 1.4.2 Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta 23 1.4.3 Talouden suunnittelun sisäinen valvonta 24 1.4.4 Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta 24 1.4.5 Omaisuuden hallinnoinnin sisäinen valvonta 25 1.4.6 Tietohallinnon ja tietoturvan sisäinen valvonta 25 1.4.7 Muut asiat 26 1.5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 26 1.5.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 27 1.5.2 Toiminnan rahoitus 28 1.6 Rahoitusasema ja sen muutokset 29 1.7 Kokonaistulot ja menot 31 1.8 Konsernin toiminta ja talous 32 1.8.1 Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta 33 1.8.2 Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen 33 1.8.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä 35 1.8.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 36 1.8.5 Konsernitilinpäätös 38 1.9 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 42 2 Talousarvion toteutuminen 43 2.1 Käyttötalouden toteutumisvertailu 43 Keskusvaalilautakunta 44 Tarkastuslautakunta 45 Kunnanhallitus ja valtuusto 47 Sukevan aluelautakunta 66 Sivistyslautakunta 68 Tekninen lautakunta 82 2.2 Käyttötalousosan toteutumisvertailun yhdistelmä 2014 92 2.3 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 95 2.4 Investointiosan toteutumisvertailu 2014 97 2.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu 2014 100 2.6 Yhteenveto määrärahojen ylityksistä ja tuloarvioiden alituksista 101

3 Tilinpäätöslaskelmat 104 3.1 Tuloslaskelma 31.12.2014 104 3.2 Rahoituslaskelma 31.12.2014 105 3.3 Tase 31.12.2014 106 3.4 Konsernilaskelmat 108 3.4.1 Konsernin tuloslaskelma 31.12.2014 108 3.4.2 Konsernin rahoituslaskelma 31.12.2014 109 3.4.3 Konsernitase 31.12.2014 110 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 112 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 112 4.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 113 4.3 Tuloslaskelman liitetiedot 113 4.3.1 Toimintatulot tehtäväalueittain 113 4.3.2 Verotulot 114 4.3.3 Valtionosuudet 114 4.3.4 Satunnaiset tuotot ja kulut 114 4.3.5 Rahoitustuotot ja kulut 114 4.3.6 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistoalaisten investointien vastaavuudesta 114 4.4 Taseen liitetiedot 115 4.4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 115 4.4.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 117 4.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 119 4.6 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot 120 4.7 Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 121 4.8 Tilinpäätöksen tunnuslukujen laskentakaavat 127 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 131 Tilinpäätöksen allekirjoitus 132 Tilintarkastusmerkintä 132 Muut liitetiedot Henkilöstökertomus 2014 Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet vuonna 2014 Arviointikertomus vuodelta 2014 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 2 Valtuusto: 27 valtuutettua, pj. Mikko Mustonen, I vpj. Vesa Hynynen, II vpj. Jyri Kuittinen Paikkajakautuma: KESK 13, PS 5, VAS 2, SDP 4, KOK 2, KD 1 Kunnanhallitus: 9 jäsentä, pj. Eero Kurtelius, I vpj. Helena Kainulainen, II vpj. Ilpo Partanen Kunnanjohtaja: Simo Mäkinen Toimielimet ja niiden esimiehet: Valtuusto ja kunnanhallitus/kunnanjohtaja Simo Mäkinen Sukevan aluelautakunta/aluesihteeri Mirja Tonteri Sivistyslautakunta/rehtori Auli Halonen Tekninen lautakunta/kunnaninsinööri Jari Sihvonen

3 Sonkajärven kunnan hallinto-organisaatio 2014 VALTUUSTO TARKASTUS- LAUTAKUNTA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA - tilintarkastus - vaalit KUNNANHALLITUS - yleishallinto - työllistäminen - ruokahuolto - sosiaalitoimi ja terveydenhuolto - elinkeinojen kehittäminen SUKEVAN ALUELAUTAKUNTA - Sukevan alueen palvelut SIVISTYS- LAUTAKUNTA - varhaiskasvatus - koulutoimi - joukkoliikenne - vapaa sivistystoimi - nuoriso- ja liikuntatoimi TEKNINEN LAUTAKUNTA - tekninen toimi - rakennusvalvonta - liikelaitokset - palo- ja pelastustoimi

1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys 4 Kansainvälisen talouden kehitys on ollut kaksijakoista. Yhdysvalloissa ja Iso- Britanniassa kasvunäkymät ovat hyvät ja vuonna 2015 molempien maiden kasvun ennustetaan olevan noin kolmen prosentin tuntumassa. Euroalueen tilanteen taas ennustetaan jatkuvan vaisuna. Edelleen jatkuvan epävakaan tilanteen johdosta sekä ruplan ulkoisen arvon alenemisen että energian hinnan laskun johdosta Venäjän talous ei kasva kuluvana vuonna lainkaan ja seuraavien kahden vuoden aikana sen ennustetaan supistuvan. Kehitys heijastuu Venäjän tuonnin alenemisena ja siten Suomen ja Venäjän välisen kaupan ennustetaan vähenevän seuraavien parin vuoden aikana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,1 prosenttia vuonna 2014. Vuonna 2014 kuluttajien odotukset ovat muuttuneet aiempaa varovaisemmiksi. Työllisyyskehityksen heikkenemisen myötä kuluttajien kokema työttömyyden uhka on voimistunut ja myös koko kansantalouden näkymiä koskevat odotukset ovat aiempaa epävarmemmat. Työllisyyskehitys on jatkunut heikkona vuoden 2014 aikana. Työmarkkinoiden tilanne pysyy heikkona edelleen vuonna 2015 ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,8 prosenttiin. Pitkäaikaistyöttömyys on nousussa ja siten rakenteellinen työttömyys edelleen kasvaa. Taloudellisen aktiviteetin viriämisestä huolimatta työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä ilmenevät yhteensopivuusongelmat ylläpitävät pitkäaikaistyöttömyyttä. Työn tuottavuuden kehitys on vaimeaa, sillä nousua kertyy vain 0,8 prosenttia. Inflaatio jää 0,8 prosenttiin. Julkinen talous oli vuonna 2014 alijäämäinen jo kuudetta vuotta peräkkäin. Alijäämä pienenee vuonna 2015 sopeutustoimien ja talouden hienoisen elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen tuntuva ja julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin rajan. Valtiovarainministeriön (VM) ennusteen mukaan kuntatalous pysyy lähivuosina kireänä. Veropohjien vaimea kehitys sekä osana valtion sopeutustoimia toteutetut valtionosuusleikkaukset hidastavat kuntien tulojen kasvua. Toisaalta kustannustason maltillinen nousu rajoittaa menojen kasvua. Vaikean taloustilanteen pakottamana kunnat jatkavat menojen kasvua hillitseviä toimia vuonna 2015. Huomattava osa kunnista myös nostaa veroprosenttejaan. Kokonaisuutena VM arvioi, että kuntatalouden velka jatkaa kasvuaan. Kotimaiset riskit liittyvät edelleen reaalitalouden kehitykseen. Julkisen talouden tilanteen paranemisen välttämätön ehto on suotuisa reaalitalouden kehitys. Lähteet: Valtiovarainministeriö (VM), Talousnäkymät ja palkanmuodostus, tammikuu 2015, 13.1.2015. Valtiovarainministeriö (VM): Taloudellinen katsaus, talvi 2014, 17.12.2014. Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito. Ennakkotietoja, vuosi 2014 ja 4. neljännes.

5 Kuntatalouden kehitys Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet menoja. Vaikka peräti 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kasvoivat kunnallisverotulot vain 1,3 prosenttia. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 prosenttia. Kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta. Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat erittäin maltillisesti, alle puoli prosenttia. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Tällä vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 mrd. euroa. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,86 miljardia euroa. EU-direktiivistä johtuneen liikelaitosten yhtiöittämisen osuus tästä oli arviolta 1,4 mrd. euroa, mikä on kirjanpidollista tuottoa eikä vaikuta kuntien rahoitusasemaan. Kuntaliiton mukaan kunnat ovat omalta osaltaan toteuttaneet julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromista. Henkilöstökuluja on vähennetty noin 400 miljoonalla eurolla ja veroprosenttien korotukset lisäsivät verotuloja. Kuntien toimintojen tehostaminen parantaa tulosta ja hillitsee hieman veronkorotuksia. Ikääntyminen lisää kuitenkin yhä palvelujen kysyntää ja samalla lisätään kuntien vastuuta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,74 miljardia euroa, jossa oli kasvua 2 prosenttia edellisvuodesta. Vuosikate oli negatiivinen 14 kunnassa, kun edellisvuonna näitä kuntia oli 28. Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi 133 kunnassa. Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja, mikä selittää lähes kokonaan kuntien velkaantumisen kasvun. Käyttötalousmenojen katteeksi velkaa ei juuri oteta. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi edelleen 7 prosenttia. Kunnilla on nyt lainaa 2 733 euroa jokaista asukasta kohti. Kuntakokoluokittain asukaskohtainen velka jakaantuu tasaisesti. Talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, joten myös kuntien veropohja kehittyy jatkossakin hyvin vaatimattomasti. Kuntien toimintamenot kasvavat kuitenkin edelleen tasaisesti ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta sekä uusien tehtävien myötä. Kuntien tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja ja velkaantuminen jatkuu voimakkaana. Kuntaliiton mukaan kunnallisveroon kohdistuu suuria korotuspaineita ja kuntien keskinäiset erot uhkaavat kasvaa entisestään. Kuntien ja kuntayhtymien bruttoinvestoinnit olivat poikkeuksellisen suuret, noin 7,7 miljardia euroa. Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisestä johtuva osakkeiden ja osuuksien hankinta selittää tästä noin 2,5 mrd. euroa. Investoinnit rakennuksiin, koneisiin ja verkostoihin laskivat edellisestä vuodesta 2 prosenttia, mutta ovat yhä korkealla tasolla. Lähde: Kuntaliitto, Tilinpäätösarviot 2014, Kunnat tehostivat tuloksekkaasti, 11.2.2015.

6 Kuvio 1. Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta 2003 2014 (Tilastokeskus: *tilinpäätösarviotietoja, 11.2.2015).

7 Kunnat Kuntayhtymät 2014, milj. 2014, milj. Toimintatuotot 9 415 12 112 Siitä: Myyntituotot 3 704 11 233 Maksutuotot 1 656 400 Toimintakulut 38 352 11 372 Siitä: Palkat ja palkkiot 10 489 4 311 Henkilösivukulut 3 311 1 164 Asiakaspalvelujen ostot 11 095 1 119 Muiden palvelujen ostot 6 594 2 896 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 561 1 330 Avustukset 2 331 130 = Toimintakate (+ tai -) -28 521 748 Verotulot 21 066 - Valtionosuudet 8 148 - Korkotuotot 227 5 Muut rahoitustuotot 529 14 Korkokulut 215 98 Muut rahoituskulut 31 25 = Vuosikate (+ tai -) 1 203 644 Investointimenot yhteensä 5 528 785 Investointitulot yhteensä 4 084 37 Lainakanta 31.12. 14 418 2 884 Taulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2014, Tilastokeskus. Talousalueen kehitys Alkuvuoden 2014 aikana Pohjois-Savon alue menestyi yleiseen suhdannetilanteeseen nähden kohtuullisesti. Talouden nousu niin Pohjois-Savossa kuin koko maassa on kuitenkin hidasta. Liikevaihdon ja palkkasumman osalta Pohjois-Savon kehitys alkuvuonna oli koko maan tasolla. Viennissä pohjoissavolaiset yritykset menestyivät koko maata paremmin. Pohjois-Savon alueen väestökehitys on ollut positiivinen ja alue on yksi viidestä maan sisällä muuttovoittoa saavasta maakunnasta. Kolme vuotta sitten alkaneen hyvän väestökehityksen jatkuminen tulevaisuudessa on mahdollista. Ylä-Savossa väestömäärä sen sijaan väheni -490 henkilöä (2013: -446).

8 Tammi-kesäkuussa 2014 kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi Pohjois-Savon maakunnassa +0,5 % edellisvuodesta. Koko maassa liikevaihto kasvoi +0,6 %. Tarkastelussa mukana olevista toimialoista tammi-kesäkuussa 2014 liikevaihtoaan kasvattivat kaikki toimialat pois lukien yrityspalvelu. Metalliteollisuus kasvatti liikevaihtoaan +9,6 %, kun koko maassa alan liikevaihto laski -3 %. Mekaanisen puunjalostuksen liikevaihto säilyi lähes ennallaan verrattuna vuoden takaiseen. Yrityspalveluissa liikevaihto laski -2,1 %. Alan liikevaihto on kasvanut aiempina vuosina keskimäärin 6,6 %. Koko maassa alan liikevaihto kasvoi + 4,9 %. Maakunnan liikevaihdon vetureina olivat alkuvuonna Varkauden (+6 %) ja Ylä-Savon seutu (+3 %). Kuopion seudun liikevaihto laski -2,1 %. Liikevaihto heikkeni Kuopiossa ensimmäisen kerran sitten alkuvuoden 2009. Sisä-Savo säilytti hyvin asemansa (+1,2), kun edellisvuona oli voimakasta kasvua. Koillis-Savossa liikevaihto heikkeni -1,3 %. Pohjois-Savon työttömyyden kehitys on ollut alkuvuonna 2014 valtakunnan keskiarvoa parempaa. Pohjois-Savon muuta valtakuntaa positiivisempaan työttömyyskehitykseen on vaikuttanut muun muassa suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen, suurten irtisanomisten kohdentuminen muille alueille sekä kohtuullisen korkea aktiivitoimenpiteissä olevien työttömien määrä. Taulukoissa 2-5 on kuvattu talousalueen asukasmäärää, työpaikkoja, työttömyysastetta ja huoltosuhdetta. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sonkajärvi 4 825 4 706 4 694 4 671 4 600 4 493 4 454 4 336 Ylä-Savo 59 168 58 879 58 353 57 946 57 688 57 246 56 804 56 302 Pohjois-Savo 248 872 248 423 248 182 247 943 248 130 248 240 248 419 248 438 Taulukko 2. Asukasmäärä 31.12. vuosina 2007 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Sonkajärvi 1 529 1 556 1 539 1 478 1 487 1409 1 363 1 252 Ylä-Savo 21 719 22 044 22 469 22 195 20 866 21 398 21 699 21 084 Pohjois-Savo 96 138 98 083 100 010 99 561 96 058 97 581 98 839 98 888 Taulukko 3. Työpaikat vuosina 2005 2012 (*vuosien 2013 2014 tietoja ei saatavilla) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sonkajärvi 12,9 12,3 14,1 13,6 13,1 14,1 19,3 18,7 Pohjois-Savo 10,1 9,7 12,4 11,8 10,4 10,7 13,5 14,6 Koko maa 6,4 7,6 9,8 10,0 9,1 7,7 7,9 8,8 Taulukko 4. Työttömyysaste %, 31.12. vuosina 2007 2014 Lähteet: Pohjois-Savon liitto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Pohjois-Savon aluetalouskatsaus syksy 2014 Työ- ja elinkeinoministeriö: Työttömät työnhakijat ja osuus työvoimasta kunnittain vuonna 20141 Tilastotiedote 2015.

1.2 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kuntaorganisaatio Kuntatalous 9 Kuntaorganisaatiossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2014. Työllistämistoiminnan osalta yhteistoimintaneuvottelut Sonkajärven Nuorisontuki ry:n kanssa käynnistettiin alkuvuonna 2014 työpajatoimintojen siirtämiseksi kunnan alaisuuteen. Valtuusto teki asiasta lopullisen päätöksen kokouksessaan 13.10.2014 28. Päätöksen mukaisesti Sonkajärven Nuorisontuki ry:n työpajatoiminnot siirtyvät kunnan omaksi toiminnaksi 1.1.2015 alkaen. Samalla yhdistyksen henkilöstö (3) siirtyi kunnan palvelukseen vuoden 2015 alusta alkaen. Muutoksella kunta pyrkii omalta osaltaan tehostamaan työllistämistoimintaa ja vahvistamaan rooliaan pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. Sonkajärven kunnan vuoden 2014 tilinpäätös on ylijäämäinen 1,0 milj. euroa. Tilikaudet 2010 2012 ovat olleet alijäämäisiä. Vuoden 2012 aikana kunnassa käynnistettiin talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joiden seurauksena vuodet 2013 2014 ovat olleet ylijäämäisiä. Tilikaudelle 2014 on tehty Omatalo Oy:n osakkeiden alaskirjaus yhteensä 0,4 milj. euroa. Alaskirjaus johtuu yhtiön oman pääoman alenemisesta tilikausina 2013 2014. Koska kysymyksessä on kunnan osakkuusyhtiö, tulee kunnan kirjata tilinpäätökseen laskennallinen kunnan osuus oman pääoman alenemisesta. Vuonna 2013 hyväksyttyjä talouden tasapainottamistoimenpiteitä on toteutettu edelleen vuonna 2014. Keskeisimmät ja vaikuttavimmat talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat olleet harkinnanvaraisten avustusten karsiminen sekä investointitason pitäminen matalana. Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvupaineet suunnitelmavuosina 2015 2017 ovat edelleen merkittävät ja tulevista SOTE-ratkaisuista riippuu, millaiseksi palveluja kustannusrakenne tulevaisuudessa määräytyvät. Suunnitelmakauden 2015 2018 investointipaineet kunnassa ovat merkittävät ja siksi on tärkeää, että tiedossa oleviin investointeihin voidaan varautua. Kunnan taloudellinen tilanne vaatii sekä lyhyen että pitkän aikavälin sopeuttamistoimia, jotta tulevaisuuden haasteisiin pystytään kuntatalouden näkökulmasta vastaamaan. Jatkossa kunnanhallitus jatkaa talouden tasapainottamistyöryhmän työtä osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua. Tilastokeskuksen väestömuutosten ennakkotietojen perusteella Sonkajärven kunnan väkiluku 31.12.2014 oli 4 336. Kokonaismuutos tammi-joulukuu 2014 oli siten -118 henkilöä, kun vastaava luku 31.12.2013 oli -39 henkilöä. Investointimenoihin oli vuoden 2014 talousarviossa varattu yhteensä 0,9 milj. euroa. Toteutuneet investoinnit (netto) ovat 0,7 milj. euroa.

10 Vuonna 2014 ei otettu uutta pitkäaikaista lainaa, pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty -0,9 milj. euroa, lyhytaikaisten lainojen muutos oli -0,2 milj. euroa. Kokonaislainamäärä 31.12.2014 oli 9,8 milj. euroa. Toimintatulojen ja -menojen kehitys Toteutuneet toimintatulot (sisäiset + ulkoiset) olivat 5,6 milj. euroa, toteutuma 102,9 %. Toimintamenot (sisäiset + ulkoiset) olivat 30,4 milj. euroa, toteutuma 98,2 %. Toimintakate (tulot menot) oli 24,9 milj. euroa, toteutuma 97,2 %. Toimintatulojen ja -menojen kehitystä vuosina 2013 2014 on kuvattu taulukoissa 6-7. Toimintamenoja tarkasteltaessa on syytä huomioida, että vuonna 2014 toimintamenot vähenivät edellisestä vuodesta noin 0,2 milj. euroa (-0,5 %). Vastaavasti toimintatulot lisääntyivät noin 0,5 milj. euroa (8,7 %). Toimintatuloja lisäsivät edellisvuoteen verrattuna kiintiöpakolaisista saatavat korvaukset sekä erilaiset hanketoimintaan kohdennetut avustukset, joita saatiin noin 0,5 milj. euroa (lisäys edellisvuoteen 19,9 %). TP 2013 TA 2014 TAmuutos Muutettu TA 2014 TP 2014 Muutos 13 14 Toimintatulot 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % Myyntituotot 2 257 2 329 2 329 2 353 4,3 Maksutuotot 243 257 257 252 3,7 Tuet ja avustukset 402 283 65 348 482 19,9 Muut toimintatuotot 2 187 2 444 2 444 2 444 11,8 Valmistus omaan käyttöön 14 17 17 19 35,7 Toimintatulot yhteensä 5 104 5 329 5 394 5 550 8,7 Taulukko 6. Toimintatulot vuosina 2013 2014. Toimintamenot TP 2013 TA 2014 TAmuutos Muutettu TA 2014 TP 2014 Muutos 13 14 Henkilöstökulut 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % Palkat ja palkkiot -5 128-5 162-61 -5 223-5 094-0,7 Henkilösivukulut -2 261-2 202-9 -2 211-2 179-3,6 Henkilöstökulut yhteensä -7 389-7 364 70-7 434-7 273-1,6 Palvelujen ostot -19 852-19 665-383 -20 048-19 837-0,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 599-1 662-10 -1 672-1 540-3,7 Avustukset -470-250 -250-195 -58,5 Muut toimintakulut -1 277-1 574-1 574-1 581 23,8 Toimintamenot yhteensä -30 587-30 515-463 -30 978-30 427-0,5 Toimintakate -25 483-25 186-398 -25 584-24 878-2,4 Taulukko 7. Toimintamenot vuosina 2013 2014.

11 Verotulot Veroprosentit vuonna 2014 olivat seuraavat: tuloveroprosentti 20,50 (2013: 20,50) yleinen kiinteistöveroprosentti 0,70 vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,40 muu asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,85 Kaikkiaan verotuloja arvioitiin vuonna 2014 saatavan talousarvion muutos mukaan lukien 12,5 miljoonaa euroa. Verotulojen toteutuma oli 12,8 miljoonaa euroa eli 0,3 milj. euroa yli arvion. Verotulojen lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,0 %. Vuonna 2013 lisäys oli 9,6 %. Lisäystä selittävät veroprosentin nosto sekä kertaluonteiset verotilitykset. Sekä tulo- että yhteisöveron tuotto ylitti arvion vuonna 2014. Kunnan verotulokertymä vuosina 2011 2014 on esitetty taulukossa 8. Verotulot 1 000 euroa TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Muutos 13 14, % Kunnan tulovero 9 771 9 740 10 569 10 350 10 454-1,1 Kiinteistövero 601 619 630 710 729 15,7 Osuus yhteisveron tuotosta 1 712 1 042 1 293 1 400 1 562 20,8 Verotulot yhteensä 12 084 11 401 12 492 12 460 12 745 2,0 Asukasluku 4 600 4496 4 454 4 470 4 336-3,0 Euroa/ asukas 2 627 2 536 2 805 2 797 2 939 4,8 Tuloveroprosentti 19,75 19,75 20,50 20,50 20,50 - Taulukko 8. Verotulokertymä vuosina 2011 2014 Valtionosuudet Kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: yleisen osan määräytymisperusteet sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston laskennalliset kustannukset kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutu Lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa huomioidaan vuosittain valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus sekä järjestelmämuutoksesta aiheutuva tasaus. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ulkopuolelle jäävä ylläpitäjäjärjestelmän mukainen valtionosuus sisältää lukion, vammaisten opetuksen, peruskoulun aamu- ja iltapäivätoiminnan, kansalaisopiston, nuorisotyön, liikunnan ja museoiden toimintaan myönnettävän valtionosuuden. Sekä peruspalvelujen valtionosuudessa että ylläpitäjäjärjestelmän mukaisessa valtionosuudessa on asukaskohtainen kunnan rahoitusosuus.

12 Kunta sai valtionosuuksia 14,3 miljoonaa euroa. Summa oli 0,1 milj. euroa eli 0,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksia saatiin 124 411 euroa ennakoitua enemmän. Valtionosuus 1 000 euroa TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Muutos 13 14, % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 11 158 11 094 11 277 11 278 1,7 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 2 753 3 315 3 514 3 514 6,0 Järjestelmämuutoksen tasaus 18 18 18 18 - Opetus- ja kulttuuritoimen, vapaan sivistystyön muu rahoitus -656-611 -632-508 -16,9 Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 550 Valtionosuudet yhteensä 13 273 14 367 14 177 14 301-0,5 Asukasluku 4 496 4 454 4 470 4 336-3,0 Euroa/ asukas 2 952 3 226 3 172 3 298 2,2 Taulukko 9. Valtionosuudet vuosina 2012 2014 Verotulojen ja valtionosuuksien asukaskohtaiset määrät vuosina 2009 2014 näkyvät taulukossa 10. Lisäksi taulukosta käy ilmi valtionosuuksien prosentuaalinen osuus. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Verotulot/asukas 2 526 2 565 2 627 2 536 2 805 2 939 Valtionosuudet/asukas 2 657 2 808 2 813 2 952 3 226 3 298 Yhteensä/asukas 5 183 5 373 5 440 5 488 6 031 6 237 Valtionosuuden osuus % 51,3 52,3 51,7 53,8 53,5 52,9 Taulukko 10. Asukaskohtaiset verotulot ja valtionosuudet vuosina 2009 2014 Investoinnit Investointimenot olivat yhteensä 0,7 milj. euroa (netto). Muutetun talousarvion mukaiset investointimenot olivat 1,0 milj. euroa (netto). Lopullinen toteuma oli 0,3 milj. euroa alle muutetun talousarvion.

13 Investointi Nettokustannus v. 2014 1 000 Kokonaiskustannus 1 000 Vedenjakelun parantaminen/isolappi-saarimäki -173 252-203 252 Tuulikanteleen 1. ja 2.krs tilojen saneeraus -47 633-113 633 Sonkajärven vv-laitoksen automaatio-ohjelma -63 181-63 181 Sukevantien vesijohdon saneeraus -55 915-55 915 Taulukko 11. Suurimmat investoinnit v. 2014 Suurimpia investointeja olivat vedenjakelun parantamishanke alueella Iso-Lappi- Saarimäki sekä Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen aloitus. Maakunnallinen laajakaistaverkko rakennettiin valmiiksi Sonkajärvellä vuonna 2014. Kunnan rahoitusosuus laajakaistaverkon rakentamisesta vuosina 2011 2014 on noin 0,5 milj. euroa. Vuodenvaihteessa valmistuneen runkoverkon kattavuus on noin 90 prosenttia. Runkoverkolla on mittaa kunnan alueella noin 250 kilometriä. Kunnan vuoden 2014 rahoitusosuus oli 74 306 euroa. Hyvitystä edellisen vuoden osuuteen saatiin 28 888 euroa, joten laajakaistahankkeen rahoitusosuus (netto) vuodelle 2014 oli 45 418 euroa. Lainakanta Kunnan lainamäärä väheni vuonna 2014 yhteensä 1,1 miljoonalla eurolla. Vanhoja lainoja maksettiin 1,1 miljoonaa euroa, uutta lainaa ei vuonna 2014 otettu. Lainamäärä 31.12.2014 oli 9,8 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa 2 264 eur/asukas (2013: 2 457 eur/asukas). Lainamäärä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 /asukas 969 855 745 654 973 1 460 1 786 2 622 2 457 2 264 Taulukko 12. Asukaskohtainen lainamäärä vuosina 2005 2014 Kunnan henkilöstö Kunnan henkilöstön määrä 31.12.2014 oli 163. Virkojen/toimien määrä palvelussuhteen luonteen mukaan on esitetty taulukossa 13. 2014 2013 Vakinainen 126 127 Määräaikainen 19 14 Sijainen 3 6 Työllistetty 15 11 Oppisopimussuhteinen 1 Yhteensä 163 159 Taulukko 13. Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan 2013 2014. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella oli 5,1 milj. euroa (vähennystä edellisvuoteen oli 34 285 euroa eli -0,7 %). Henkilöstökulut on esitetty taulukossa 14.

14 Henkilöstökulut 2014 1 000 2013 1 000 Muutos % Palkat ja palkkiot -5 155-5 178-0,7 Henkilöstökorvaukset 62 50 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -KuEL- maksut/ palkkaperusteiset -KuEL- maksut/ varhe-maksut -KuEL- maksut/ eläkemenoperusteiset -muut työeläkemaksut -713-39 -995-189 -2 180-677 -41-1089 -199-2 261 Muut henkilösivukulut -244-255 Yhteensä tuloslaskelman mukaan -7 273-7 389 Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen - - Yhteensä henkilöstökulut -7 273-7 389-1,6 Taulukko 14. Henkilöstökulut 2013 2014 Tarkempi selvitys henkilökunnan määrästä, henkilöstömenoista ja muista henkilöstöä kuvaavista tunnusluvuista ja niiden muutoksista on henkilöstökertomuksessa, joka on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä. Ympäristötekijät Kunnalle on aiheutunut ympäristömenoja jätevesien käsittelystä ja jätehuollosta. Viemärilaitoksen toimintakulut olivat 411 657 euroa, tuotot 380 810 euroa. Muiden kuin kunnan kiinteistöjen jätehuollon kustannukset olivat 11 412 euroa.

Investointi (1 000 ) 15 Pieni Siikalammen kunnostus -73 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Harvanjärven kunnostus -9-1 6-15 Sukevanjärven kunnostus -67-136 Ylä-Varpasen kunnostus, vaihe 1 ja vaihe 2-25 -42-31 Raudanjoentien perusparannus -243 Jyrkän kunnallistekniikka -466 Mustanjoen pohjapato ja vesistön kunnostus -5 Ranhuusin asuntoalueen kunnallistekniikka -61 Vankilan ja Iskolan kunnallistekniikka -16-4 -8-39 Tenetin alueen vesijohdon ja viemäröinnin saneeraus -33 Sukevantien vesijohdon saneeraus -56 Vedenjakelun parantaminen Isolappi-Saarimäki Tulot Menot Sakokaivolietteen vastaanottoasema -87 Kangasl-Lehmil-Kauppilanranta kunnallistekniikka -1-10 -182 Hirsikangas-Raudanniemen viemäröinti -20-18 -88 Koulutien vesijohto ja viemäri -75 Sj. taajaman sadevesiviemäri -85 Taulukko 15. Ympäristöinvestoinnit vuosina 2009 2014 30-203 Ylä-Varpasen kunnostushankkeen tavoitteena on ollut hillitä järven lähivalumaalueelta tulevaa kuormitusta sekä parantaa järven veden laatua ja virkistyskäyttömahdollisuuksia nostamalla alivedenpintaa pohjapadon avulla. Ylä-Varpasen kunnostukselle saatiin Itä Suomen aluehallintoviraston vesilupapäätös 12.6.2013. Pohjois-Savon Ely-keskus ja Sonkajärven kunta käynnistivät hankkeen toisen vaiheen lokakuussa 2013. Vesistön kunnostustyöt tehtiin pääosin talvityönä. Koko hankkeen vastaanottotarkastus pidettiin töiden valmistuttua marraskuussa 2014. Urakoitsijana toimii Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy. Hanke toteutui Pohjois-Savon Elykeskuksen ja Sonkajärven kunnan yhteisrahoituksella ja sen kustannukset olivat 146 354 euroa (alv 0 %). Valtion rahoitusosuuden on myöntänyt ympäristöministeriö. Mustanjoen pohjapato- ja vesistön kunnostushankkeelle on haettu lupa Itä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) tammikuussa 2013. Aloite vesistön kunnostamisesta on tullut alueen asukkailta ja kyläyhdistykseltä. AVI myönsi vesilupapäätöksen 19.6.2013. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Mustanjoen ja Nuottijärven rehevöity-

16 neen ja umpeen kasvaneen vesistön tilaa sekä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Rakennushankkeen kustannusarvio on 50 000 (alv 0 %). Hanke toteutetaan urakointityönä vuoden 2015 aikana. Hanke toteutuu kunnan ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen rahoituksella. Pohjois-Savon Ely-keskus myönsi hankkeelle 25 000 euron avustuksen 24.11.2014. Sukevantien ja Tenetinjoen vesijohdon saneeraus toteutui alkukesästä 2014. Urakkakilpailun perusteella hankkeen toteutti Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy. Vastaanottotarkastus oli heinäkuussa 2014 ja urakan toteutuneet kustannukset olivat 83 963 (alv 0 %). Hankkeessa saneerattiin vanhoja vesijohtoja ja lisättiin venttiilikaivoja. Toimenpiteillä lisättiin toimintavarmuutta Sukevalla. Vankilan alueen talousvesijärjestelyn mukaiset työt jatkuivat kunnan hankintaosuuksilla ja Suojärventien vesijohdon rakentamisella. Hanke kilpailutettiin syksyllä 2014 ja työt saatiin valmiiksi vuodenvaihteen jälkeen tammikuussa 2015. Vesijohdon rakentamisurakan toteutti Mikko Tauriainen Ky ja urakan toteutuneet kustannukset olivat 27 945 (alv 0 %). Keväällä Sonkajärven kunta ja Sukevan vankila, jota edusti Senaatti-kiinteistöt, tekivät sopimuksen vesi- ja viemäriverkoston luovutuksesta Sukevan vankilan lähialueelta Sonkajärven vesi- ja viemärilaitokselle. Senaatti-kiinteistön ja Sonkajärven kunnan välinen sopimus hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 9.4.2014. Senaatti-kiinteistön hallinnoimat viisi (5) asuinkiinteistöä siirtyivät kuluttaja-asiakkaiksi Sonkajärven vesi- ja viemärilaitokselle. Sopimus astui voimaan 1.7.2014. Iso-Lappi-Saarimäki -vesijohtolinjan ja paineenkorotusaseman rakentamisen hankinta-asiakirjat valmistuivat kesällä 2014. Hankkeen sai urakkakilpailutuksen perusteella toteutettavakseen Niskasen Maansiirto Oy. Rakennustyöt käyttökuntoon valmistuivat vuodenvaihteessa 2014/2015 ja vastaanottotarkastus toteutui tammikuussa 2015. Vesijohtolinjojen rakentaminen sisältää lisäksi paineenkorotusaseman sekä muut verkoston laitteet. Rakentamisella on tarkoitus turvata Kauppilanmäen vesiosuuskunnan Vänninmäen alueen verkoston toiminnallisuus ja vesihuolto. Pohjois-Savon Ely-keskus myönsi hankkeelle vesihuoltoavustusta 30 000, enintään 20 % toteutuneista kustannuksista.