Mahdollisuus tehdä toisin esimerkkejä henkilöjohtamisen valinnoista talouskriisissä. Talousjohtaja Ari Hirvensalo Jyväskylän kaupunki

Samankaltaiset tiedostot
Talouden tasapainottamisohjelma (tarkistettu, )

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma

Vuoden 2014 talousarvioehdotus Kaupunginjohtaja Markku Andersson

Kuntasektorin henkilöstömenojen sopeutustoimet KT:n ajankohtaistiedustelu

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017?

Kuntasektorin henkilöstömenojen sopeutustoimet KT:n ajankohtaistiedustelu

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Henkilöstövoimavarojen hallinta kuntatyössä - Oikealla organisoitumisella sisältöjä ja tuloksellisuutta -

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Henkilöstösäästöt / /2014. Kunnanhallitus

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Taloustoimikunnan työskentely vuonna 2013

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

Talousarvion valmistelu ja seuranta

bruttosäästönä euroa veromenetyksenä euroa yhteensä euroa

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

Vuoden 2015 talousarvion valmistelu. Kaupunginvaltuuston seminaari

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa hanke

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 8413/ /2014

Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,, ,,

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

Ennakoiva rekrytointi, opiskelijasta harjoittelun kautta työelämään Kuntarekryn seminaari

SPB -malli / Vertikal Oy

Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta Raision vesihuoltopalveluiden

Konsernihallinto / Talouden ohjaus

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki

/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Vuoden 2016 talousarviosta ja suunniteltavista säästötoimenpiteistä informoitiin yhteistyötoimikuntaa pidetyssä kokouksessa.

OHJE HENKILÖSTÖ- JA HENKILÖSTÖMENOTAULUKON KÄYTTÖÖN

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

SPB-mallin käyttäjiä. Opetustoimi Jyväskylä Tampere Kauniainen Porvoo Seinäjoki Raahe Nurmijärvi Salo Mäntsälä Akaa Tuusula Laukaa Kirkkonummi Lohja

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät

Kemijärven kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden päättäminen ja henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötavoitteet

Uudistuksen perusinfo, syksy 2016

Yleistä vuoden 2019 talousarviosta

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Rakennustarkastajan viran ( )perustaminen

Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus

Ennakoiva osaamisen hallinta ja kehittäminen. Merja Adenius-Jokivuori henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Uotila henkilöstöpäällikkö

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS

Kunnanhallitus Yhteistoimintaneuvottelut 2014

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Uuden kunnan talousarviorakenne. Työvaliokunta

Henkilöstösuunnitelma Yhteenveto

Talousarvio Taloussuunnitelma

Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön vastuualue

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin nykyisen yhteistyösopimuksen irtisanominen / Pihtipudas

Suunnitelma Joroisten kunnan organisaation kehittämisestä

Organisaation kehittämissuunnitelman täytäntöönpano KH KV

Raportointi henkilöstökustannusten vähentämiseen tähtäävistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Vuoden 2019 talousarvion valmistelukehys

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistelu. Palveluliikelaitosten johtokunta Taloussuunnittelujohtaja Pekka Heikkinen

Hallintopalvelun esimiestehtävien organisointi, hallintoasiantuntijan työsopimussuhteen lakkauttaminen ja viran perustaminen ( )

Talouden tasapainotus

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7402/ /2014

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Sivistystoimialan johtosäännön muuttaminen (St)

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Taloushallintopalveluliikelaitoksen. toimintasääntö

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Kasvu, oppiminen, perheet

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä

Eläkepoistuman hyödyntämissuunnitelma vuosille

Transkriptio:

Mahdollisuus tehdä toisin esimerkkejä henkilöjohtamisen valinnoista talouskriisissä Talousjohtaja Ari Hirvensalo Jyväskylän kaupunki 31.3.2014

31.3.2014 2

YT-menettelyn taloudellinen tausta Syksy 2013 Jyväskylän kaupungin taloustilanne TA2013 vuosikate-ennuste 10.7 M TA2014 vuosikatetavoite 30 M Vuoden 2016 vuosikatetavoite noin 50 M (= sumu-poistot) Vuosikatevaje on tällä hetkellä noin 40 M Taustalla vaikuttavat talouden epävarmuustekijät Verotulo- ja valtionosuusennusteen heikentyminen vuodelle 2014-8 M keväällä 2013 annetusta kehyksestä Yleisen taloustilanteen kehitys Väestörakenteen muutokset (huoltosuhteen heikentyminen) Jne. 31.3.2014 3

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen arvioi, että maan hallituksen hyväksymän rakennepoliittisen ohjelman kahden miljardin euron säästötavoite tarkoittaa kunnissa laskennallisesti 40 000 ihmisen työpanosta. Jyväskylän osuus => 2,5 % eli 50.000.000 ja 1000 htv 31.3.2014 4

31.3.2014 5

Kaupunginvaltuusto 2.12.2013 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 Valtuustokauden tavoitteena on talouden tasapainon saavuttaminen vuonna 2016 siten, että vuosikate vastaa poistoja eikä lainakanta enää lisäänny. A. Palveluverkkoa koskevia ratkaisuja valmistellaan mm. seuraavasti: Monipalvelupisteet Perusopetus Varhaiskasvatus Kirjastot Museot Kulttuuri ja nuoriso Terveydenhuolto Vanhuspalvelut 31.3.2014 6

B. Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntäminen Hallinnon henkilöstön poistuman hyödyntäminen Kaupungin johtamisjärjestelmä tiivistetään ja hallinnolliset tehtävät organisoidaan uudelleen vastaamaan uutta johtamisjärjestelmää. Tavoitteena on hyödyntää johdon ja hallinnon vakituisten henkilöiden poistuma täysimääräisesti vuosien 2014-2016 aikana. Muu henkilöstöpoistuman hyödyntäminen Muun vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntäminen edellyttää mm. palvelupisteiden määrän supistamista. Organisaatio ja johtaminen Palvelukokonaisuuksien organisoitumista ja toimintoja tarkistetaan ja pyritään tiivistämään. Vastuualuejohtajien ja seuraavan tason johtamisen (palvelujohtajat/muu keskijohto) kokoonpano, tehtävät ja työnjako määritellään uudelleen. Koko johtamisjärjestelmän tiivistämisessä otetaan myös huomioon hallinnon ja tukitoimintojen selvitys ja sen pohjalta tehtävät muutokset asiantuntijatyöhön. Uudistus koskee kaikkia organisaation osia ja tasoja. 31.3.2014 7

Henkilöstöpoistuman hyödyntämistä koskevaksi tavoitteeksi asetetaan 150 vuotta kohti eli kolmen seuraavan vuoden aikana yhteensä 450 henkilötyövuotta. Henkilötyövuoden kustannukset ovat noin 40 000 euroa, joten jos poistuma vaikuttaa ensimmäisenä vuonna keskimäärin 6 kuukautta syntyy tästä säästöjä noin 3 miljoonaa euroa. Tavoitteen täysimääräinen toteutuminen tarkoittaa noin 15 miljoonan kuluvaa vuotta pienempiä henkilöstökuluja vuonna 2016. VAKITUISEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS 2009-2013 - vertailukelpoinen muutos VAKITUISEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (LKM) TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Vertailukelpoinen muutos ed. vuoteen 52 75 144 66 3 PÄÄTTYNEET VAKITUISET PALVELUSSUHTEET PÄÄTTYNEET VAKITUISET PALVELUSSUHTEET 2009 2010 2011 2012 2013 Eläkkeelle 149 149 172 171 185 Eronneet 121 115 127 161 148 Päättyneet palvelussuhteet 270 264 299 332 333 31.3.2014 8

TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTETYT HALLINNON TEHTÄVÄT Palvelualue / nimike Täyttämättä (alkaen) Sivistys toimistosihteeri 1.3.2009 hallintosihteeri 1.8.2009 opetusjohtaja 1.10.2009 hallintosihteeri 1.10.2009 hallintosihteeri 1.1.2010 hallintosihteeri 1.1.2011 hallinto- ja talousjohtaja 1.4.2011 palveluesimies 1.10.2011 henkilöstösihteeri 3.4.2012 taloussuunnittelija 1.7.2012 apulaiskaupunginjohtaja 1.9.2012 hallintopäällikkö 1.9.2012 johdon sihteeri 1.10.2012 hallintosihteeri 1.4.2013 kehittämispäällikkö 1.7.2013 hallintosihteeri 1.9.2013 Kaupunkirakenne- hallinnonsuunnittelija 1.7.2009 palvelut taloussihteeri 1.8.2010 hankekoordinaattori 1.6.2011 hallintosihteeri 1.8.2011 taloussuunnittelija 1.10.2011 tietohuoltopäällikkö 1.6.2013 Altek Aluetekniikka toimistosihteeri 1.9.2009 toimistopäällikkö 1.10.2009 Pelastuslaitos henkilöstöpäällikkö 18.11.2013 Toimisto- ja hallintotehtävistä on poistunut vuosina 2009-2013 yhteensä 184 henkilöä, kaupungin ulkopuolelta on rekrytoitu 46 henkilötyövuotta ja 123 henkilötyövuotta (67 %) on täytetty sisäisin tehtäväjärjestelyin tai jätetty kokonaan täyttämättä. Palvelualue / nimike Täyttämättä (alkaen) Perusturva toimistosihteeri 1.3.2009 tiedottaja 1.4.2009 maksuliikesihteeri kevät 2009 toimistosihteeri 1.7.2009 henkilöstösihteeri (0,5) 1.10.2009 henkilöstöpäällikkö 1.12.2009 hallinto- ja talousjohtaja 1.1.2010 hallintosihteeri 1.1.2010 maksuliikesihteeri 1.1.2011 tekstinkäsittelijä 17.2.2011 perusturvajohtaja 1.4.2011 kehittämispäällikkö kevät 2011 maksuliikesihteeri 1.1.2012 päihdehuollon johtaja 1.2.2013 kehittämispäällikkö 1.2.2013 maksuliikesihteeri 1.3.2013 maksuliikesihteeri 2.9.2013 asiakasneuvoja 1.11.2013 materiaalipäällikkö 1.12.2013

Johtamisjärjestelmä 2013 Kaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Kansliapäällikkö Vastuualuejohtajat, liikelaitosjohtajat, yht. 23+1 Kylän Kattaus Altek Kaupunkirakennepalvelut Johdon tuki-palvelut Kulttuuri ja liikunta Kasvu ja oppiminen Vanhus- ja vammaispalvelut Varhaiskasvatus Perusopetus Johdon tukipalvelut Johdon tukipalvelut Sosiaali palvelut SoTe Terveys palvelut Konsernihallinto Talous Henkilöstö Kaup.kehitys Viestintä ym. Hallinto 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tietohallinto Talouskeskus Työterveys K-S Pela Tilapalvelu Palvelujohtajat yht. 15 + 3 3 3 3 5 1 3 Muu välitaso yht. 25 1 6 1 1 6 2 2 6 Lähiesimiehet yht. 276 4 4 14 1 28 35 34 1 5 19 11 31 40 1 4 2 1 3 4 4 6 20 4 Henkilöstö, ml. esimiehet 229 167 198 14 446 1123 1147 12 36 305 383 669 1138 4 7+35+38+16+25 37 84 89 277 30 Henkilöstömäärä/esimies, keskimäärin (esimiehet yhteensä): 46 33 11 7 13 29 29 6 5 13 12 19 26 4 7 7 12 13 10 6 Esimiesasemassa olevat henkilöt + aluerehtorit ja seudullisten terveyspalvelujen vastuualuejohtaja, syyskuu 2013. Henkilöstömäärä, vakituiset 31.10.2013. Lähde: SAP HR Huom. Terveydenhuollon henkilöstö: noin 120 muissa JYTE-kunnissa

C. Oman toiminnan tehostaminen ja ostopalvelujen hyödyntäminen Palveluja hankitaan muilta ostopalveluna tai palveluseteleillä silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua. Ostopalveluja voidaan muuttaa omaksi toiminnaksi silloin kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua. 31.3.2014 11

Henkilöstön määrän muutos 2014 A. Poistuman hyödyntäminen 150 = 3 M Vapautuvista paikoista täytetään puolet Hallinnon poistuma 100 % Palveluverkkoratkaisujen vaikutukset Sisäiset siirrot mahdollisia, ketjun päässä 1 HTV Säästö = koko palkkakulu B. Ostopalvelujen korvaaminen omalla toiminnalla Säästö = oman toiminnan ja ostopalvelun kustannusten erotus Lastensuojelu. C. Oman toiminnan korvaaminen ostopalveluilla Säästö = oman toiminnan ja ostopalvelun kustannusten erotus Vanhus- ja vammaispalvelut = Henkilöstömäärän muutos yhteensä 31.3.2014 12

Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen Henkilöstömenoihin liittyvät säästökeinot vuoden 2014 aikana Henkilöstöjärjestöjen kanssa on käyty yhteistoimintaneuvottelut 2.10. 12.11.2013 välisenä aikana. Neuvottelut on käyty 27.9.2013 annetun neuvottelukutsun mukaisena. Työnantaja ei ole sulkenut neuvotteluissa mitään keinoja pois talouden tervehdyttämisessä (mm. eläköitymisen hyödyntäminen, määräaikaisen henkilöstön vähentäminen, yksilötason ratkaisut palvelusuhteiden ehdoissa, organisaatiomuutokset, toimintojen uudelleenjärjestelyt, lomautukset, irtisanomiset ). Lomautukset Mikäli vuoden 2014 aikana ollaan tilanteessa, jossa talousarvioon kohdistuu ylitysuhkia ja talousarvion toteutuminen vaatii kertaluonteisia säästökeinoja voi kaupunginhallitus päättää henkilöstön lomauttamisesta hallintosäännön 63 :n mukaisesti. Koko organisaatiota koskevassa yhteistoimintamenettelyssä on käyty läpi lomautuksen edellytyksiä ja vaikutuksia. Lomautusten toteuttamisesta tehdään esitys kaupunginhallitukselle yhteistoimintamenettelyssä esitetyn mallin mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätettyä lomautuksen käytöstä ohjeistetaan lomautusten yksityiskohtainen toteuttaminen. Irtisanomiset Sopeuttaminen pyritään esisijaisesti toteuttamaan hyödyntämällä eläkepoistumaa sekä erilaisilla tehtävien ja toimintojen uudelleen järjestelyillä. Tehtävien ja toimintojen järjestelyistä sekä mahdollisista irtisanomisista käydään palvelukokonaisuuksissa tarpeen mukaan erilliset yhteistoimintamenettelyt. 31.3.2014 13

Näkökulmia lomauttamiseen: Lomautus tulisi toteuttaa koska: Parantaa vuosikatetta ja pienentää velkaantumista 5-6 M Vaikuttaa asenteisiin, tilanne on vakava ja jotain on tehtävä Järjestöt kampanjoivat vapaaehtoisia lomarahavaihtoja ja muita virka- ja työvapaiden käyttöä vastaan Täydentää tarvittaessa muun poistuman tuomaa säästöä Lomautusta ei tulisi tehdä koska: Vaikutus on kertaluonteinen, ei pysyvä Lomautus heikentää palveluja, toiminnalliset tavoitteet eivät toteudu => valtuuston tulisi hyväksyä tavoitteiden muutokset? Lomautusten suunnittelu ja toimeenpano vaatii paljon resursseja Huomio keskittyy lomautuksiin eikä muutoksiin joilla on pysyviä vaikutuksia Vuosikate voi toteutua myös ilman lomautuksia: Vuoden 2013 käyttömenojen ja verotulojen toteutuminen Palkattomat vapaat, henkilöstöpoistuman hyödyntäminen

Lomautus vai ei? Mikäli vuoden 2014 aikana ollaan tilanteessa, jossa talousarvioon kohdistuu ylitysuhkia ja talousarvion toteutuminen vaatii kertaluonteisia säästökeinoja voi kaupunginhallitus päättää henkilöstön lomauttamisesta hallintosäännön 63 :n mukaisesti. Kriteerinä käyttötalouden / vuosikatteen toteutuminen talousarvion mukaisena: Sairaanhoitopiin laskutus Terveydenhuollon talousarvion toteutuminen Varhaiskasvatuksen talousarvion toteutuminen Valtionosuuksien toteutuminen alle arvion + Vuoden 2013 tilinpäätöksen vaikutus 2014 + Verotuloarvion kasvu + Henkilöstöpoistuman hyödyntäminen + Säästösyistä pidetyt palkattomat vapaat? Kuntien tehtävien vähentäminen? Valtioneuvoston kehyspäätös / valtionosuusarvio 2015

Kaupungin johtoryhmän linjaukset 29.1.2014 Henkilöstöpoistuman hyödyntäminen Poistuman hyödyntämisen vastuu vastuualueiden johtoryhmillä Käsittely etukäteen eli silloin kun päätetään rekrytoinnin käynnistämisestä Käsittely kokouksissa, paikalla HR-vastaava Jokaiselle määrärahalle nimitetään oma HR-vastaava Raportointi kuukausittain: toteutuneet, suunnitellut ja täytetyt Lomien myöntäminen Lomat tulee jaksottaa koko lomakaudelle siten että sijaistarve on mahdollisimman pieni Vastuu toteuttamisesta on johtoryhmillä Palkattomat vapaat Säästösyistä pidettäviä palkattomia vapaita tulee suunnitella etukäteen niin että mahdollisimman moni voi niitä pitää Vastuu toteuttamisesta on johtoryhmillä 31.3.2014 16

Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus Käytössä Jyväskylässä varhaiskasvatuksessa Mallin tavoitteet Parantaa talouden ja toiminnan ohjattavuutta Siirtää aito talousvastuu tulosyksikön esimiehille Osallistaa esimiehet taloudesta ja taloussuunnittelusta Mahdollistaa onnistumisesta palkitseminen Uudistaa taloussuunnittelun vuosikelloa Parantaa tuottavuutta Suunnitella ja seurata taloutta suoriteperusteisesti Raha tulee siitä mitä tehdään, ei budjetista Suoriteperusteisuus Tuotteistetaan palvelut, jonka pohjalta hinnoittelu eli suoritehinta Tulosyksikön käytettävissä oleva resurssi määrittyy tuotettujen suoritteiden mukaan Tulosyksikön vastuulla toiminnan ja talouden tasapaino: jos suoritteet vähenevät pienenee käytettävissä oleva resurssi Tulosyksikölle määritellään suoritetavoite henkilötyövuotta kohti, mikä mahdollistaa tuottavuuden kehityksen seurannan

Henkilöstötilinpäätös 2013 Vakituisen henkilöstön määrä väheni 8 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 6 502 henkilöä. Henkilöstökustannukset olivat 335,0 M. Henkilöstökustannukset pienenivät edellisestä vuodesta 0,7 prosenttia. Sijaiskustannukset (ilman sivukuluja) olivat 31,2 miljoonaa, mikä on 1,7 M / 5 % vähemmän kuin 2012 Sairauspoissaoloja oli 14,6 päivää vakituista henkilöä kohden ja ne vähenivät 1,0 päivää/vakituinen työntekijä edelliseen vuoteen verrattuna. Säästösyistä pidetyistä palkattomista vapaista kertyi yhteensä 1 112 400 euron säästöt. Kaupungin henkilökunnasta eläköityi vuoden aikana 185 henkilöä ja keskimääräinen eläkeikä on 62,5 vuotta. Muun syyn vuoksi kaupungilta poistui 159 työntekijää joten poistuma oli yhteensä 344 henkilöä