RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Tuloslaskelma osoittaa osavuosikatsauksen ajanjaksolla alijäämää euroa. Huomioita toteumatilanteesta: Toimintatuotot olivat tammi-elokuussa 2018 vuonna (vuoden 2017 vastaavalla ajanjaksolla ). Toimintakulut olivat tammi-elokuussa 2018 yhteensä (vuoden 2017 vastaavalla ajanjaksolla ). Näin ollen toimintakatteeksi muodostui ( ). Poistojen ja arvonalentumisten vähentämisen sekä poistoeron muutoksen jälkeen tammi-elokuun 2018 alijäämäksi muodostui (vuonna 2017 vastaavana ajankohtana ylijäämää oli ). Verotuloja kertyi elokuun loppuun mennessä yhteensä (vuonna 2017 vastaavana ajankohtana ), josta kunnan tuloverojen osuus oli (vuonna 2017 vastaavana ajankohtana ). Kiinteistöveron osuus elokuun lopussa 2018 oli (vuonna 2017 elokuun lopussa ). Yhteisöveron tuotto vuonna 2018 elokuussa oli (vuonna 2017 vastaavana ajankohtana ). Valtionosuuksia oli kertynyt elokuun 2018 loppuun mennessä yhteensä (vuonna 2017 vastaavana ajankohtana ), josta kunnan peruspalvelujen valtionosuus oli (vuoden 2017 vertailuajankohtana ), opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet olivat elokuun lopussa vuonna 2018 yhteensä (vastaavana ajankohtana 2017 vuonna ). Mikäli väestömäärän odotetaan pysyvän likimain ennallaan vuoden 2017 tasolla (4 459 asukasta vuoden lopussa), toimintakate asukasta kohden laskettuna elokuun lopussa oli

2 Hallinto-ja talousosaston osalta toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin euroa heikompana kuin talousarviossa. Tämä selittyy pääasiassa sote-muutosprosessin kustannuksilla, joita ei kokonaisuudessaan todennäköisesti onnistuta kattamaan osaston sisältä. Sivistysosaston osalta toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin euroa heikompana kuin talousarviossa. Tämä selittyy pääasiassa varhaiskasvatuksen matalampina toimintatuloina asiakasmaksuihin tulleiden alennusten myötä ja merkittävästi ennakoitua korkeammilla ateriakustannuksilla. Teknisen osaston osalta toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta talousarvio tulee erikoissairaanhoidon osalta merkittävästi ylittymään. Kokonaisuutena sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta tulee varautua toimintakulujen ylittymiseen. Talousarvion mukaisia investointimenoja oli elokuun loppuun mennessä kirjautunut yhteensä , joista kunnan investointimenoja ja vesihuoltolaitoksen Investointituloja oli elokuun 2018 loppuun mennessä yhteensä 9 880, josta kunnan investointituloja ja vesihuoltolaitoksen 0. Ruoveden kunnan nettoinvestoinnit olivat elokuun loppuun mennessä ja vesihuoltolaitoksen Nettoinvestointeihin on budjetoitu , josta vesihuoltolaitoksen nettoinvestointien osuus on Valtionosuuksien arvioidaan vuoden lopulla jäävän budjetoidusta noin euroa. Verotulojen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisena. Edellä mainituista seikoista johtuen taloudellinen toteuma vuoden lopulla tulee olemaan heikompi kuin budjetoitu euroa. 2

3 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Presidentinvaalit sekä maakuntavaalit järjestetään vuonna Talousarvion arvioidaan alittuvan. Vuonna 2018 on järjestetty presidentinvaalit. Maakuntavaalien aikataulu on muuttunut ja vaalit järjestetään vuonna Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Sen tehtäviin kuuluu myös arvioida ovatko talousarviossa esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan alaisiin menoihin kuuluvat lisäksi JHTT-tilintarkastajan ostopalvelukustannukset. Tarkastuslautakunnan työ perustuu ohjeelliseen arviointisuunnitelmaan, joka tarkistetaan vuosittain. Tarkastuslautakunnan kustannukset ennustetaan pysyvän budjetoidussa. Arvioon vaikuttaa se, miten monta päivää avustava tilintarkastaja tulee kunnassa työskentelemään vuoden aikana. Tällä tavalla voidaan varmistaa tietojen siirtyminen tilintarkastajan seuraajalle. Tilinp TA 2018 TA muutos TA muut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Luottamushenkilöhallintoon sisältyvät kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksista aiheutuvat kustannukset. Talousarvion arvioidaan hieman ylittyvän johtuen kaksipäiväisen valtuustoseminaarin järjestämisestä, johon ei kokonaisuudessaan ole talousarviossa varauduttu. 3

4 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij YLEISHALLINTO Yleishallinnon tulosyksikköön sisältyvät yleisjohdon, kirjanpito- ja laskentatoimen, tietojenkäsittelyn, arkistonhoidon, puhelinvaihteen, monistamon, palkanlaskennan, isännöinnin ja yleishallinnon yhteiset menot. Talousarvio tulee ylittymään, koska yleisjohdon osalle kirjataan sote-muutosprosessin vuodelle 2018 kohdistuvat kustannukset. Kustannuksiin ei ole voinut talousarviossa varautua. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij MUU YLEISHALLINTO Muu yleishallinto koostuu mm. suhdetoiminnasta, verotuksen ja joukkoliikenteen menoista, kuntasuunnittelusta sekä oikeustoimen kustannuksista. Toteutunee budjetoidusti. Suhdetoiminnan avulla tehdään kuntaa tunnetuksi. Verotuksen kustannuksiin on varattu Joukkoliikenteen ostamiseen Joukkoliikenteen ostamisella taataan kuntalaisille kuljetuksia kunnan keskustaajamaan sekä tuetaan seutulippuliikennettä. Kuntasuunnitteluun on varattu , joka koostuu pääosin Pirkanmaan liiton maksuosuudesta. Muuhun yleishallintoon sisältyvät lisäksi määrärahat kunnan maksamiin yleisavustuksiin. Oikeustoimen kustannuksiin sisältyvät velkaneuvonnan ostopalvelukustannukset Oriveden kaupungilta. 4

5 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij PALO- JA PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimen menot ovat ostopalvelukustannuksia Tampereen kaupungin pelastuslaitokselle. Toteutunee budjetoidusti. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO Yhteinen henkilöstöhallinto koostuu yhteistoiminnasta ja työsuojelusta, työpaikkaruokailusta, työkunnon ylläpitämisestä ja henkilöstön virkistyksestä, henkilöstön muistamisista sekä koulutuksesta. Toteutunee budjetoidusti. Työpaikkaruokailun tukeen on varattu euroa. Tuen tavoitteena on taata työpaikkaruokailun ulkopuolella oleville mahdollisuus lämpimään ateriaan päivittäin. Työkunnon ylläpitämisen ja henkilöstön virkistyksen tavoitteena on henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen ja työkunnon kohottaminen. Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisellä pyritään auttamaan työssä jaksamista ja nostamaan työn tuottavuutta. 5

6 Toimintatulot 518 Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij TYÖLLISYYDENHOITO Työllisyydenhoito koostuu työllistämistuen kuntaosuuteen varatusta määrärahasta, työpajatoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Palkkatukea haetaan noin 20 henkilölle osa-aikaiseen (85 % työajasta) työsuhteeseen 6 kk:n jaksoissa läpi vuoden, sekä palkataan kaikki kunnalle työllistämisvelvoitteen perusteella osoitetut. Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtion avustusta vuodelle Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita: Työpaja Amanda (ompelu-, käsi-, askartelu- ja siivousyöt, sekä kierrätysmyymälä ja kauppa-asiointipalvelu), Työpaja Akseli (puu- ja metalli- ja ympäristönhoitotyöt sekä ruoankuljetuspalvelut). Työpajatoiminnassa on 2 vakituista työnohjaajaa. Työmarkkinatuen maksuosuus valtion ja kunnan välillä muuttui alkaen ja siten kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta on kasvanut. Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa yksi vakituinen ohjaaja. Toimijoita on noin henkilöä/kk. Palkkatuella työllistämään ei ole päästy suunnitellusti. Pajatyöhön sopivia ja tukeen oikeutettuja henkilöitä on ollut vaikea löytää. Palkkatuetussa työssä on ollut touko-elokuun aikana vain16 18 henkilöä kuukaudessa, joista osa on velvoitetyöllistettäviä. Valtion avustusta saatiin vuodelle Työmarkkinatuen määrä on toteutunut arvioitua pienempänä. Yhteispalvelusta on kunnalla ollut sopimus Kelan ja TEtoimiston kanssa vuodesta 2013 asti. Sopimukset uusitaan vuosittain. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa asiakaspalvelua. Kelan etäpalvelu on alkanut kokeiluna alkaen. Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen. Työllistäminen tapahtuu kunnallisen ja valtiollisen työllistämistuen turvin. Näissä tavoitteissa onnistumiseksi työpajatoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalitoimen, Kelan ja työvoimahallinnon yhteistyötä on tiivistetty voimaan tulleen TYP-sopimuksen mukaisesti. TYP 6

7 alueeseen kuuluvat Ruoveden lisäksi Mänttä-Vilppulan kaupunki, Virtain kaupunki ja Juupajoen kunta, sekä Pirkanmaan TE-toimisto ja kansaneläkelaitos. Sitovat tavoitteet: Työllistää tai järjestää kuntouttavaa työtoimintaa henkilöille, jotka ovat työttömänä tai joiden työllistyminen on pitkittynyt tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Muut tavoitteet: Työllisyysjakson jälkeen on tavoitteena sijoittua työelämään tai koulutukseen. Työpajoilla toiminnan seurannassa on käytössä PARTY-järjestelmä, sekä pajatyön vaikuttavuutta seurataan Sorvari sosiaalisen vahvistumisen mittarilla. Oppisopimuskoulutuksen avulla parannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien työttömien ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle. Talousarvion toimintatulojen arvioidaan hieman kasvavan ja toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarviota alemmalla tasolla. Toimintamenoja vähentävät palkkatuen pienempi määrä ja velvoitetyöllistettävien pienempi määrä. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij ELINKEINOTOIMEN HALLINTO Elinkeinotoimen hallinnon tavoitteena on turvata elinkeino- ja maaseutupalvelujen asianmukainen tarjonta. Hallinto sisältää maaseutupalvelujen ja muun elinkeinotoimen hallinnon menot. Maaseutu- ja elinkeinotoimen hallinnon menot. PoKo ry:n kuntaosuus, nettisivu-uudistus, ostopalveluna suoritettava aloittavien yrittäjien neuvonta sekä tapahtumasihteerin palkasta osa. Kiinteistöyhtiön selvityskustannukset voivat nostaa kuluja. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

8 VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI Varsinainen elinkeinotoimi vastaa kuntamarkkinoinnista, elinkeinotoiminnan ja matkailupalvelujen kehittämisestä sekä tukemisesta, yhteistyöstä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä avusta investointien ja avustusten hankkimisessa. Varsinaisen elinkeinotoiminnan tavoitteet: tarjota neuvontaa aloittaville yrittäjille ja kunnassa jo toimiville yrityksille avustaa tukien hankinnassa huolehtia kunnan teollisuustilojen korkeasta käyttöasteesta houkutella kuntaan uusia investointeja ja yrityksiä kehittää kunnan ja yrittäjien välistä vuorovaikutusta parantaa kunnan yrittäjyysilmapiiriä ja imagoa kehittää edelleen yhteistyötä elinkeinotoimijoiden ja lähikuntien kanssa markkinoida kuntaa muuttokohteena uusille asukkaille kehittää kunnan elinkeinotoimen kehittämiseen tähtääviä toimia kuntastrategian mukaisesti. vaikuttaa joukkoliikennepalveluiden toimivuuteen vastata tarkoituksenmukaisesta vuokraasuntotoiminnasta Kuntamarkkinointia on tehty sosiaalisen media-, radio- ja lehtimainonnan kautta. Radiomainonnassa käytetty uutta Kormus-yhtyeen tekemää Tää on Ruovesi laulua. Tulossa myös videot Studio Ruovedestä. Matkailupalveluissa kesäksi avataan Rantamakasiini laivarantaan. Yrityskäyntejä on suoritettu aktiivisesti niin aloittaviin yrityksiin, kuin toimiviin yrityksiin. yritysneuvonnassa on käytettävissä resursseina kehityspäällikkö sekä ostopalveluna yritysneuvoja uusia yrityksiä on perustettu ajalla 1-5/2018 7kpl teollisuustiloissa on yksi vapaa tila suunnitteilla olevaa teollisuushallia on markkinoitu netissä, radiossa sekä lehdissä yrittäjien aamukahvit on järjestetty helmikuussa. Maaliskuussa ja huhtikuussa järjestettiin yritysten kehittämisklubeja. Lisäksi muita tilaisuuksia yrittäjille on ollut yhteensä 9kpl. Naapurikuntien elinkeinotoimijoiden kanssa on kokoonnuttu säännöllisesti noin joka toinen kuukausi. Kuntamarkkinoinnin tapahtumissa kuntajuhlat ja AS- TA-messuilta aktivoitu tonttipäivä. Yrittäjien kanssa on rakennettu Yhdessä olemme enemmän imagoa sekä kuntastrategian myötä saimme uuden ilmeen Tää on Ruovesi. Budjetista on jaettu Yhteisöllinen Ruovesi-rahasto sekä kyläavustukset Hankebudjetista käytetty hankkeisiin: Elinvoimaa lähiruuasta sekä TAMK yhteistyö. Tulossa Kasvua viennistä Pohjois-Pirkanmaalle, yritysjohdon koulutushanke, Yhdistykset kuntien kumppaneina Ylä- Pirkanmaalla sekä kunnan oma matkailun kehittämishanke. Elinvoimalautakunta on kokoontunut 7 kertaa Toiminta elinkeinopuolella ja kunnan kehittämisessä on aktiivista. Meillä on paljon tapahtumia ja vireillä olevia uusia asioita. Jotta hyvästä vireestä pystyttäisiin ottamaan kaikki irti, tarvittaneen ensi vuodelle lisäresurssia. Budjetin ylittymisessä on varauduttu kuntamarkkinoinnista syntyneisiin kuluihin. 8

9 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUYKSIKKÖ Yksikkö vastaa kunnan ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisestä. Ruokapalveluiden asiakkaiden hyvinvoinnista huolehditaan tarjoamalla täysipainoisia aterioita noudattamalla voimassa olevia suosituksia. ruokapalveluiden tuottaminen painottuu omaan tuotantoon. Ruokapalveluiden ateriahinnat on laskettu tuotekohtaista kustannuslaskentaa käyttäen. Hinnat tulevat nousemaan jokaisessa pisteessä. Nousuun vaikuttavat ateriamäärien pieneneminen ja vastaavasti kiinteiden kustannusten nousu. Uusi kustannuserä on kunnan sisäisten hallintomenojen (tietohallinto, kirjanpito, palkanlaskenta) jako hallintokunnille (vaikutus tukipalveluyksikköön ). Henkilöstökuluissa on varauduttu sijaistarpeen suurentumiseen. Toimintatuotot terveyskeskuksen ja vanhainkodin osalta näyttävät toteutuvan pienempinä budjetoituun nähden. Koska potilasmäärät ovat olleet pienempiä kuin ruokapalvelut on arvioinut. Toimintakuluissa on pysytty budjetissa. Tällä hetkellä on henkilöstökuluissa tehty pientä säästöä. Hankintoja on ajoitettu vasta loppu vuoteen koska varaudutaan ennalta arvaamattomiin kustannuksiin esim. koneiden rikkoutumisiin. Siivouspalvelujen kustannukset laskutetaan budjetoinnin mukaisesti tilakeskukselta sisäisenä laskutuksena. Siivouspalveluiden laskutus tasataan toteutuneiden kustannusten mukaisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Siivouspalvelut luovat osaltaan toimintaedellytykset kunnan tiloissa toimiville ylläpitämällä ja parantamalla tilojen puhtaus- ja hygieniatasoa. Perustoiminnot toteutetaan omana työnä, jota täydennetään sisäisellä ostopalvelulla. Siivouspalveluissa vuonna 2018 keskitytään palvelunkuvauksien tarkentamiseen yhdessä tilaajan kanssa. Tarkennuksissa haetaan sovittujen tilojen siivottavuuden parantamista. Pyritään huomioimaan lähiruoka mahdollisuuksien mukaan. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

10 Osasto HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Toiminta Ruovedellä Tämä jyvitetty tulosalueiden kustannuksiin. Muutoksena aiempien vuosien talousarvioihin Virtain kaupunki on jyvittänyt terveyspalveluiden tukitoimintojen kustannukset sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosalueiden kustannuksiin selkeyttääkseen raportointia. Tilinp TA 2018 TA muutos TA muut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij PERUSTERVEYDENHUOLTO Toiminta Ruovedellä Virtain kaupunki ulkoisti työterveyshuollon alkaen Attendo Terveyspalvelut Oy:lle. Fysioterapia jatkaa toimintaansa Honkalalta vuokratuissa tiloissa. Kuntoutustoiminnan kehittäminen toimivaksi kokonaisuudeksi yhteistoiminta-alueella jatkuu. Neuvolatoiminnoissa ja kouluterveydenhuollossa toimintoja kehitetään lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE kärkihankkeen mukaisesti. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut uudistetaan asiakaslähtöisesti integroiduksi palveluiden ko- Toiminta toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Fysioterapeuttien yhteistyö tiivistynyt ja synergia toteutunut yhteistoiminta-alueella. Lokakuulla fysioterapeutti ja lääkäri aloittavat TEKE (kehittäjäosaamisen koulutuksen. Koulutuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa alueen terveyskeskusten arjessa tapahtuvaa kehittämistä tarjoamalla koulutusta kehittämistyön osaamiseen. Neuvoloihin yhteistoiminta-alueelle on saatu alueen hyvin tunteva neuvolalääkäri, joka tuntee alueen asiakaskunnan ja erityispiirteet hyvin. Lakisääteinen palvelu on saatu to- 10

11 konaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien toimintaympäristöön. Muutosohjelmassa palveluiden painopistettä siirretään kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Tavoitteena on matalan kynnyksen palvelujen verkostoiminen perhekeskustoimintamallin mukaisesti. Terveyskeskuksen toimintaa kehitetään niin, että väestö saa tarvittavat perusterveydenhuollon palvelut omasta terveyskeskuksesta. Toimintatapana on asiakaslähtöisyys ja asiantuntijaverkostojen yhteistyö, kehittäminen ja ylläpitäminen. PSHP:n perusterveydenhuollon kehittämisyksikön linjausten mukaisesti. Ruovedellä hammashuollon toiminta jatkuu terveyskeskuksen tiloissa Virtain kaupungin toimintana. Ruovedellä on kaksi hammaslääkäriä, joiden työpanos ostetaan Keiturin Sote Oy:ltä. teutettua hyvin, lasten määräaikaistarkastukset ovat toteutuneet. Koululla on terveydenhoitajan työpanos vakio. Perhekeskussuunnitelma on valmis ja tilat on suunniteltu Ruoveden terveyskeskuksen yläkertaan erillisen suunnitelman mukaisesti, joka esitetään Ruoveden kunnan edustajille lokakuussa Perhekeskus on verkostoitumista eri toimijoiden, ammattilaisten, kolmannen sektorin, vapaaehtoistyön kesken. Sen tarkoitus on tukea ja toteuttaa ennaltaehkäisevästi erilaisten ongelmatilanteiden estämiseksi, korjaamiseksi ja takuuksi siitä, että perheet saavat ongelmiinsa apua moniammatillisen tiimin voimin matalan kynnyksen periaatteella. Perusterveydenhuollonpalvelut on saatu oman kunnan terveyskeskuksesta. Kiireettömään hoitoon pääsyn tavoitteet ovat toteutuneet. Vastaanottopalvelut ostetaan Attendolta. Geriatri- ja kotisairaanhoito on toteutettu osittain etälääkäritoiminnan avulla. Kokeilu on todettu toimivaksi. Omalle paikkakunnalle /yhteistoiminta-alueelle toivotaan kuitenkin omaa geriatria. Koulutusterveyskeskuspalvelusopimus on tekeillä, tällä pyritään samaan pysyviä ja pitkäaikaisia lääkäreitä yhteistoiminta-alueelle. Koulutuslääkärinä tulee toimimaan Ruoveden kunnan alueella vastuulääkärinä toimiva lääkäri. Hoitoketjujen kehittäminen Ruovedellä ja yhteistoimintaalueella on aloitettu terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti. Suuntiman käyttöä ollaan ottamassa käyttöön. Raportointia on kehitetty Keiturin Sotessa eri tulosyksiköissä. Effican päivitys Lifecareen on tuottanut lisäkustannuksia ja asiakasmaksujenmaksujen viivästymistä. Suun terveydenhuolto siirtyy kokonaisuudessaan Keiturin Soten vastuulle vuoden 2019 alusta, kun sopimus Attendo terveyspalveluiden kanssa loppuun vuoden 2018 lopussa. Virtain kaupungin henkilöstö, joita ovat hammashoitajat, siirtyvät myös Keiturin Sotelle. Keiturin Sote vastaa myös oikomishoidon toteutumisesta jatkossa. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

12 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan PSHP:lta. Erikoissairaanhoidon tulosalueeseen kuuluvat myös kustannuspaikat: psykiatriset sairaalat, muut sairaalat, mielenterveystoimisto ja päivätoiminta Sateenkaari. Mielenterveyspalveluita kehitetään vastaamaan maakunnallisia tavoitteita, asiakaslähtöiseen, matalankynnyksen toimintaan. Kuntouttavan päivätoiminnan ja mielenterveystoimiston palvelut siirtyvät samoihin tiloihin. Erikoissairaanhoidon kulut ylittyvät Ruoveden kunnan osalta ja koko yhteistoiminta-alueella. Lähetekäytännöt ja syyt kustannusten kehitykseen on analysoitu. Analyysin mukaan lähetekäytännöt ja kulut eivät korreloi. Syy on pitkälti yksittäisissä raskaissa ja kalliissa hoidoissa. Ruovedellä suurimmat ylitykset tilaukseen verrattuna tulevat sisätautien, sydänkeskusostopalveluiden, syöpähoitojen, gastroenterologian ja aikuispsykiatrian vastuualueella. Jotta kustannuksia voitaisiin ennustaa paremmin, tarvitaan n asukkaan väestöpohja ja sattuman vähentämiseksi väestömäärän on oltava jo yli Mielenterveyspalveluissa on henkilöstön rekrytointi ollut ongelmallista ja tämän hetken tilanteen mukaan myös mielenterveyspalveluiden ja sosiaalityön yhteistyö tulee jatkua tiiviinä. Tästä syystä suunnitelma mielenterveyspalveluiden keskittäminen päivätoiminnan, vastaanoton ja sosiaalityön osalta on valmiina. Tavoitteena on saada palvelut Hyvän mielen taloon ja tällöin synergia, turvallisuus, yhteistyö kasvavat. Ennaltaehkäisevän toiminnan ja avun saaminen nopeasti ovat tavoitteiden mukaan erityishuomion vaativa. Perheiden moniongelmaisuus kasvaa, joten myös yhteistyön on oltava kehittyvää. Hoitoketjut ja Suuntima työkalu on otettu käyttöön. Erikoissairaanhoidon kustannuksia on syytä seurata ja on panostettava ennaltaehkäisyyn, terveysneuvontaan ja yhteistyöhön laaja-alaisesti. Digitalisaatiota ja etälääkäritoimintaa on syytä kehittää edelleen myös erikoissairaanhoidossa. Tilinp TA 2018 TA muutos TA muut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

13 SOSIAALITYÖ Toiminta Ruovedellä Ruoveden sosiaalitoimistossa on kaksi sosiaalityöntekijän virkaa, joiden täyttäminen on ollut haasteellista. Lisäksi sosiaalitoimiston työntekijöihin kuuluvat perhetyöntekijä ja toimistosihteeri. Ruoveden työvoimavajetta täydennetään Virtain sosiaalityöntekijöiden työpanoksella. Tarvittaessa siirretään henkilöstöä ja asioiden käsittelyä yhteistoiminta-alueen toimistojen välillä. Lapsiperheiden hyvinvointia pyritään tukemaan ennaltaehkäisevästi perhetyöntekijöiden ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöiden avulla ja ohjauksella. Myös kasvatus- ja perheneuvolalla on merkittävä rooli tuen antajana. Lapsiperheiden palveluja kehitetään yhteistoiminta-alueen eri toimijoiden (mm. sosiaalityö, sivistystoimi) kesken Lape-hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda alueelle perhekeskusmalli. Toimeentulotuki siirtyi Kelalle vuoden 2017 alussa. Kunnalle jäi ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki. Aikuissosiaalityöhön kuuluu mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tukeminen ja mm. työttömien aktivoiminen. Sosiaalityöllä on myös roolinsa ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa. Tarvittaessa sosiaalityöntekijä osallistuu kotihoidon kanssa asiakkaan tilanteen selvittelyyn ja palvelutarpeen arviointiin. Ruoveden sosiaalitoimistossa työskentelee sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, perhetyöntekijä ja toimistosihteeri. Vammaispalveluiden viranomaistehtäviä hoitaa keskitetysti yhteistoiminta yksi sosiaalityöntekijä. Kehitysvammahuollon viranomaistehtävistä vastaa yksi osaaikaisesti Ruovedellä työskentelevä työntekijä. Ruovedeltä käsin hoidetaan myös alueen lastenvalvojan tehtäviä. Perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja psykologi ottavat säännöllisesti asiakkaita vastaan Ruovedellä. Lape-hanke päättyy syksyn 2018 aikana ja hankkeen toimintamallien ylläpito jatkuu edelleen omana toimintana. Yhteistyötä myös maakunnallisella tasolla pyritään pitämään yllä siihen asti kunnes sote-uudistus astuu voimaan mahdollisesti vuoden 2021 alusta. Perusturvalauta on päättänyt ottaa käyttöön Lapset puheeksi toimintamallin. kevään 2018 aikana. Kaksi alueen sosiaalityöntekijää on valmistunut lapset-puheeksi kouluttajaksi ja koulutusta on tarjottu heidän toimestaan muulle sosiaalitoimen henkilöstölle ja tavoitteena on kouluttaa mm terveydenhuollon ja oppilashuollon henkilöstöä yt-alueella syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen menot ovat kasvaneet huolimatta perustoimeentulotuen siirtymisestä Kelalle. Lakisääteisiä vammaispalveluja hoidetaan yhteistoimintaalueella yhden sosiaalityöntekijän toimesta. Vuoden 2018 alusta vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut siirtyvät Tuomilogistiikan kuljetustenohjauskeskuksen hoidettavaksi. Alueen taksiautoilijat ovat suurelta osalta menossa mukaan toimintaan. Etuna Tuomilogistiikassa on selkeä raportointijärjestelmä. Kuljetusraportit ovat pohjana tiedolla johtamiseen ja mahdollisen henkilökohtaisen budjetin käyttöön uudistuvan vammaispalvelulain myötä. Tilinp TA 2018 TA muutos TA muut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

14 KEHITYSVAMMAHUOLTO Toiminta Ruovedellä Ruovedellä kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa tehostetaan ja osa toiminnasta siirtyy Virroille kehitysvammaisten toimintakeskus Ahjoon. Osa toiminnasta ostetaan edelleen Honkalakodilta kuten myös asumisen tukipalvelut keskustassa. Ruhalan kodissa (Honkalan tiloissa) toteutetaan autettua asumista ja palveluja myydään edelleen myös vieraskuntalaisille. Ostopalvelumenoja aiheutuu kehitysvammaisten asumispalveluiden ostoista Mänttä-Vilppulasta, Autismisäätiöltä ja Esperiltä. Toimintaa kehitetään vastaamaan valtakunnallisia linjauksia ja tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle kehitysvammaiselle tarpeiden ja toiveiden mukainen asunto, johon lähipalveluilla turvataan tarvittavat palvelut. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta toteutetaan edelleen Honkalakodista tuotettuna. Ostopalveluiden osuus on pysynyt samana vuoden 2018 alkupuoliskolla. Kehitysvammahuollossa ei ole Ruoveden osalta tapahtunut mainittavia muutoksia. Tavoitteena on kehittää valvontaa ostopalvelupaikkojen suhteen, palveluntuottajien on toimitettava asiakaskohtaisesti palvelusuunnitelmat ja asiakaskohtaiset valvontakäynnit on tehtävä vähintään kerran vuodessa varmistaaksemme palvelujen laadun myös palveluostoissa. Tilinp TA 2018 TA muutos TA muut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij KOTI- JA VANHUSTYÖ Toiminta Ruovedellä Ruovedellä tulosalueeseen kuuluu kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettynä) ja siihen sisältyvät Mäntylän palveluasunnot sekä tukipalveluina ateria-, asiointi-, kylvetys- ja turva-puhelinpalvelua. Lisäksi tulosalue sisältää Kotirannan Koivukodin laitoshoidon sekä Kuusikodin ja Mäntykodin tehostetun palveluasumisen yksiköt, Honkalassa toimivan Majakan muistisairaiden tehostetun palveluasumisen yksikön ja Honkalalta ostetun kuntouttavan päivätoiminnan sekä Harjukodin Toivolan laitoshoidon ja Tyynelän tehostetun palveluasumisen yksiköt. Tulosalueeseen kuuluvat myös yli 65-vuotiaiden sekä sotainvalidien omaishoito. Ikäihmisten palveluita annetaan oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti: painopisteenä Kotihoidon palveluiden kustannukset ovat yli budjetoidun, kotihoidossa henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen on ollut huolestuttavalla tasolla. Kotihoitoon on valittu uusi esimies, aloitettu työnohjaus. Kotihoitoon on suunniteltu erillinen kehittämisohjelma, pilotti, johon osallistuu myös TAMK. Hankerahoitusta haetaan loppuvuoden 2018 aikana. Hyvällä johtamisella odotetaan saavutettavan parempia tuloksia. Digitalisaatio ja palveluiden osa-ostaminen kolmannelta sektorilta on suunnitelmista vertailtavuuden parantatamiseksi. Mäntylän toiminta on lopetettu kustannus- ja tehokkuussyistä. Asiakasmäärät laskivat koko alkuvuoden aikana ja henkilöstökustannuksia ei saatu laskuun. Sairaansijojen käyttöaste laski ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen keskiarvollisesti 14,5 potilaaseen/ 18 14

15 on kotona asumisen tukemisen kehittäminen. Mikäli kotihoidon tukitoimet eivät riitä ikääntyneille, hoito turvataan palveluasumisella ja laitoshoidolla. Ikäihmisten asumispalveluiden tarpeeseen vastaamiseen on varauduttu myös ostopalveluin. Kotihoidon optimointi ja mobiiliohjelmat on otettu käyttöön 2017 ja niiden toimintaa kehitetään. Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alue on mukana hallituksen Ikäneuvo-kärkihankkeessa ( ), jossa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Tavoitteena on uudistaa ikäihmisten palvelujärjestelmää. Ikäihmisten määrän ennustetaan kasvavan suunnitelmakaudella. Yli 65 vuotta täyttäneitä Ruovedellä on vuosina 2014, 2015 ja 2020 väestöennusteen mukaan 1540, 1561 ja Tulevaisuudessa palveluissa painottuu kotiasumisen ensisijaisuus. vuodeosastolla. Budjetissa on silti pysytty. Keinoina on ollut aktiivinen myynti Acutan kautta muille kunnille. Honkalan toiminta on tukenut kevyen hoidon kehittymistä alueella, joka näkyy jonojen pienenemisenä Ruovedellä. Kotihoidon optimointi-järjestelmä ei ole kokonaisuudessaan vakuuttanut ja sen toimivuutta on syytä arvioida jatkossa. Ikäneuvo-hankkeen aikana asiakasohjaus on kehittynyt maakunnallisen mallin mukaisesti, mutta kehittämistä vaativat matalan kynnyksen palvelut kuten lähitori ja kyläkuntiin vietävät liikkuvat palvelut. Väestömäärän ollessa suhteellisen pieni kohtaamispaikkatoiminta, joka kokoaa yhteen kaikki kärkihankkeet ja tilojen synergian käyttö lienee perusteltu. Projektin suhteen palaveri kunnan kanssa toteutetaan lokakuussa Harjukodin ja Kotirannan toiminnassa ei ole muutoksia vuoden 2017 aikana. Ikäihmisten palveluiden ollessa kasvava osuus palveluista on tulevaisuuden suunnittelu tärkeää. Vallitseva ristiriitatilanne yhteistoiminta-alueella on omiaan lisäämään kehityksen eteenpäin menemistä. Tavoitteena täytyy olla kuntoutuksellisuuden lisääminen ja ihmisten pärjääminen omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Ostopalveluita ei Ruovedellä oman kunnan ulkopuolella ei juurikaan ole. Omaishoidon tuen määrärahat ovat riittäneet hyvin Ruovedellä. Ruoveden kunnan toiveena onkin siirtää määrärahoja omaishoitajien virkistykseen tulevana vuonna. Ikäneuvo hankkeen avulla on luotu yhteisiä toimintamalleja. Toiminnalla on pyritty siihen että asiakkaat saisivat yhdenvertaisen kohtelun koko maakunnassa. Tilinp TA 2018 TA muutos TA muut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

16 MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO Toiminta Ruovedellä Muu sosiaali- ja terveydenhuolto sisältää ympäristöterveydenhuollon ostopalvelut Keuruun kaupungilta sekä sosiaali- ja terveysosaston KuEL-perusteiset maksut. Aiemmin mainitut erät ovat sisältyneet muihin osaston alaisiin kustannuspaikkoihin, mutta ne on vertailukelpoisuuden parantamiseksi eriytetty omaksi talousarviokohdakseen. Toteutunee talousarvion mukaisesti. Tilinp TA 2018 TA muutos TA muut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Osasto SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ Tilinp TA 2018 TA muutos TA muut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tukipalveluiden järjestäminen kuntalaisille varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä vapaa-ajan toiminnan osalta. Palvelujen tuottajina ovat ryhmäperhepäivähoito, päiväkodit, koulut ja oppilaitokset sekä toimiva hallinto. Vapaan sivistystyön osalta yhteistyötä tehdään Autere-opiston ja Merikanto - opiston kanssa. Lukiokoulutusta hallinnoi Sastamalan Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti. Yhteistyötä Saskyn kanssa on lisätty ja yhteistyö on toiminut hyvin. 16

17 koulutuskuntayhtymä (Sasky). Toiminnan päätavoitteet: 1. Laadukkaiden ja monipuolisten kasvatus-, opetussekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden sekä kirjastopalveluiden järjestäminen kuntalaisille. Toteutuu suunnitellusti. 2. Palveluiden taloudellinen, tehokas ja vaikuttava järjestäminen. Toteutumista mitataan osavuosi- ja tilinpäätöstietojen avulla. 3. Ruoveden Opiston ja Autere-opiston välistä yhteistyötä tiivistetään. Ostopalvelusopimus uusitaan vuoden 2018 osalta. Merikanto-opiston kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan. Opetussuunnitelmatyö jatkuu 9. luokkien ja arvioinnin osalta. Hallinnon tavoitteet: 1. Suunnitelmakauden aikana jatketaan opetussuunnitelman uudistamista. Luokkien 8-9 osalta opetussuunnitelmatyö jatkuu niin, että elokuussa 2019 otetaan 9.luokkien opetussuunnitelma käyttöön. 2. Koulujen pedagoginen kehittäminen uuden opetussuunnitelman hengessä. 3. Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen opetussuunnitelmaprosessiin ja oppilashuollon kehittämiseen. 4. Perusopetuksen opettajien virkojen sekä avustajien toimenkuvien tarkastelu oppilasmäärää vastaavaksi; lukumäärä ja rakenne. Varaudutaan mahdollisiin oppilasmäärien muutoksiin. Pedagogista kehittämistä toteutetaan tiimityön ja koulutuksen sekä strategiatyön avulla. Osallisuutta vahvistetaan yhteisöllisyyttä lisäämällä, vanhempainilloilla ja yhteisillä tapahtumilla. Olemassa olevia resursseja kohdennetaan niin, että taataan mahdollisimman hyvä opetuksen laatu ja oppimisen tuki. Kustannuksia seurattu tarkasti ja toimintoja sopeutettu muutostilanteissa. 5. Kustannusten tarkka suunnittelu ja seuraaminen. Nopea reagointi muutostarpeeseen. Keskiössä erityisesti henkilöstö- ja koulukuljetusmenot. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

18 VARHAISKASVATUS Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita varhaiskasvatuksen palveluja. Varhaiskasvatus, esiopetus ja koululaisten iltapäivä-hoito on ollut vuodesta 2010 lähtien sivistysosaston alaisuudessa. Keskeiset tavoitteet: Päivitetyn esiopetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen sekä vanhempien kanssa yhteisesti laaditun lapsen VASU:n (varhaiskasvatussuunnitelma) toteutumisen seuranta ja arviointi sekä niiden pohjalta toiminnan kehittäminen. Tarvetta vastaava henkilöstön määrä. Tarvittaessa liikutellaan henkilöstöä eri varhaiskasvatusyksiköiden välillä (esim. sijaisuudet). Varhaiskasvatuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/lapsi). Varaudutaan varhaiskasvatuksen tarpeen muutoksiin, koska lapset tulevat hoitoon yhä nuorempina: paineita tulee olemaan Kirkonkylän alueella. Kunnassa päiväkoti, 3 ryhmistä, joista 1 vuororyhmis ja 5 perhepäivähoitajaa. Tarjonta on vastannut kysyntää. Lapsia varhaiskasvatuksessa nyt n.120. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tullut alennuksia Tämä on vaikuttanut alentavasti maksutuottoihin. Maksut ovat alentuneet uudestaan alkaen. Lasten ateriakustannukset ovat reilusti budjetoitua suuremmat. Esiops uudelle toimintakaudelle suunniteltu ja tehty. Varhaiskasvatuksessa: Lasten vasu-keskustelut käynnistyvät syksyllä. Toimintasuunnitelmat tehty uudelle toimintakaudelle joka yksikössä. Henkilöstön määrä on vastannut tarvetta. Henkilöstöä on liikutettu mahdollisuuksien mukaan yksiköiden välillä. Sijaiskustannukset ovat nousseet. Yleiskorotus varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoihin on lisännyt palkkakustannuksia. Syksyllä-18 varhaiskasvatuspaikat täynnä. Myös sivukylien ryhmikset ovat täynnä. Asiakkaat ovat tyytyväisiä osa-aikaiseen varhaiskasvatuspalveluun. (30%, 60% ja 80%) Oikea-aikaisten palvelujen saatavuus - säilytetään 30 %, 60 % ja 80 %:n palvelu lähtien hoitotunnit lasketaan/viikko. Toteutunut. Kotihoidontukea maksetaan n e/kk Suoritetaan varhaiskasvatuksen vaihtoehtona lasten kotihoidontukea n. 40 ruovesiläiselle lapselle. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi: Varmistetaan pysyvän työvoiman saatavuus: mitataan ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyydellä. Mahdollistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen ja hyvinvointi täydennyskoulutusta tarjoamalla sekä keskinäistä yhteistyötä lisäämällä. Käydään vuosittain kehityskeskustelut henkilöstön ja esimiehen välillä. Yhteistyö: Tehdään laadukasta yhteistyötä perheiden kanssa. Luodaan toimivat suhteet lasten huoltajiin. Osallistetaan lapset ja aikuiset toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen pitämällä yhteisiä tilaisuuksia sekä toteuttamalla kyselyitä. Arvioidaan saatua palautetta ja kehitetään toimintaa. Henkilöstö on pysyvää ja ammattitaitoista. Osittain ikääntyvä henkilöstö tuo omat haasteensa. Täydennyskoulutusta on järjestetty koko henkilöstölle. Kauden kehityskeskustelut käydään syksyn-18 ja kevään-19 aikana. Henkilöstön TYKY-toimintaa kehitettävä. Henkilöstön omia toiveita kuullaan. Hyvää yhteistyötä vanhempien kanssa tehdään mm. lapsen vasun myötä ja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia. Palautetta arvioidaan ja toimintaa kehitetään. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on luontevaa. Varsinkin sotepuolelle tiivis yhteistyö. Tehdään hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa, mm. koulut, vanhuspuoli, Honkala, kirjasto, liikuntatoimi. Varhaiskasvatus on edustettuna Laku-ryhmässä. 18

19 Tehdään tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhoidon ja kasvatus- ja perheneuvolan kanssa. Toimitaan yhteistyössä kunnan eri sektoreiden kanssa esim. koulut, vanhuspalvelut, kulttuuri, vapaa-aika, liikuntatoimi. Osallistutaan kunnan Laku-ryhmään (lastenkulttuuri). Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij PERUSOPETUS (0-9 luokat, yhtenäiskoulu, Pekkala, Visuvesi) Laadulliset tavoitteet: OPS2016 mukaisen oppimiskäsityksen omaksuminen, opetuksen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen mm. opetushenkilöstön keskinäistä yhteistyötä lisäämällä, uusien opetusjärjestelyiden vakiinnuttaminen sekä opetussuunnitelmatyön jatkaminen 8 9-luokille. Oppilaiden osallisuuden lisääminen koulun toimintakulttuurin kehittämisessä. Arviointikäytäntöjen kehittäminen oppimiseen ja kouluyhteisöjen toimintaan liittyen. Erityisopetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaa toteuttaen, sen toteutumista arvioiden ja toimintaa kehittäen. Erityisoppilaiden joustava integrointi yleisopetuksen ryhmiin riittävän avustajahenkilökunnan avulla. Kolmiportaisen tuen käytänteiden edelleen kehittäminen kouluilla. Toimivan oppilashuollon järjestäminen; riittävien kuraattori- ja terveydenhoitopalvelujen säilyttäminen, oppilashuoltosuunnitelmien mukaisen toiminnan arviointi ja kehittäminen. Koulujen liikunnallisuuden lisääminen monipuolisia opetusmenetelmiä ja koulun ulkopuolista opetusta hyödyntäen. Kaikkien koulujen rekisteröityminen Liikkuviksi kouluiksi. Liikunnallisen välituntitoiminnan kehittäminen. Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen, esim. vanhempaintoimikuntien toiminnan tukeminen. Kodin ja Toteutunut suunnitellusti. Pedagogista kehittämistyötä tehdään tiimeissä ja koulutuksen avulla. Opetussuunnitelmatyö jatkunut 8. luokan ja arvioinnin osalta. Erityisopetuksen järjestämistä arvioitu ja suunnitelmaa päivitetty. Kolmiportainen tuki ja joustavat opetusjärjestelyt käytössä. Toiminta vaatii jatkuvaa kehittämistä. Toteutunut suunnitellusti. Toteutunut osittain. Kaikki koulut Liikkuvia kouluja. Liikunnallista välituntitoimintaa kehitettävä edelleen. Vanhempaintoimikunnat toimineet aktiivisesti. Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Toteutunut. Yhteistyötä kehitettävä ja lisättävä edelleen. 19

20 koulun välisen viestinnän kehittäminen (Wilma). Yhteistyön edelleen kehittäminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä (esim. nivelkohdat, henkilöstön yhteistyö, iltapäivätoiminta jne.) Yhteistyön lisääminen 3. sektorin toimijoiden kanssa. Toteutunut. Kerhoja järjestetty myös nuorisotiloissa. Toteutunut. Kerhotoiminnan järjestäminen kouluilla opetushallituksen avustuksen turvin. Määrälliset tavoitteet: Varmistetaan, että opetusryhmät ovat pedagogisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Opetusryhmän koko luokilla 1 2 pääsääntöisesti enintään 20, luokilla 3 6 enintään 30. Perusopetuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/oppilas). Koulun yhdysluokat ryhmitellään luokkakokojen mukaan tarkoituksenmukaisesti niin kauan, kun erityisen pieniä luokkaryhmiä koululla on. Varmistetaan riittävät ja tarkoituksenmukaiset koulunkäynninohjaajien resurssit. Esiopetusjärjestelyt kyläkouluilla toteutetaan yhdessä 1 2-luokkien opetuksen kanssa. Järjestetään lasten iltapäivätoiminta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Lähiruoka-periaatteen tuominen kouluruokailuun ja ruokahävikin pienentäminen. Jätteiden monipuolinen ja tehokkaampi kierrätys koulun jätehuollon periaatteeksi. Arviointijärjestelmän kehittäminen: opetustoiminnan laadun seuranta (mm. kyselyt), perusopetuksen laatukriteerien käyttö vuosittaisessa arvioinnissa, lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointi opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen (kehityskeskustelut, täydennyskoulutus, sisäinen koulutus) työyhteisöjen työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen, mitataan tekemällä työhyvinvointikartoitus. Toteutunut. Toteutunut. Toteutunut osittain. Kestävän kehityksen edellyttämiä käytäntöjä kehitettävä edelleen. Toteutunut osittain. Laadun seurantatapoja kehitettävä edelleen; mm. koulun hyvinvointiprofiilin käyttöönotto kaikille kouluille. Kehityskeskustelut käyty. Järjestetty täydennyskoulutusta sekä sisäistä koulutusta. Tyky-toimintaa kehitettävä ja yhteisöllisyyttä tuettava. Työhyvinvointikysely tehty. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

21 RUOVEDEN LUKIO (hallinto, opetustoim.kv.toiminta) Tavoitteena on säilyttää vetovoimainen lukiokoulutus Ruovedellä markkinointia ja toiminnan sisältöjä kehittämällä yhteistyössä Saskyn kanssa. Lukiossa on mahdollista opiskella ratsastusta sekä harjoitella tavoitteellisesti esim. jääkiekkoa ja pesäpalloa. Koulutuksen määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sovitaan tarkemmin Sasky koulutuskuntayhtymän ja Ruoveden kunnan välillä vuosittain tehtävässä sopimuksessa. Lukion kehittämistä jatkettu Saskyn kanssa yhteistyössä ja panostettu erityisesti markkinointiin. Keväällä järjestettiin opaskurssi. Uudet painotuslinjat (eläinlääketiede ja e-sports) alkoivat syksyllä. Saskyn ja Ruoveden kunnan välisiä kehittämispalavereja pidetty säännöllisesti. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij MUUT OPPILAITOKSET Merikanto-opisto tuottaa Ruovedellä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiset palvelut musiikin ja tanssin taiteenaloilla. Lisäksi järjestetään varhaisiän musiikkikasvatusta eli muskariopetusta sekä tanssin opetusta. Toteutunut suunnitelman mukaan. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij RUOVEDEN OPISTO Aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö/ruoveden Opisto: Opiston opetustuntimäärän sopeuttaminen tarpeeseen. Opiston toiminnassa yhteistyön jatkaminen Mänttä- Vilppulan Autere -Opiston kanssa. Opistossa tarjotaan uusia kursseja. Pyritään lisäämään yhteistyötä avoimen Toteutunut suunnitelman mukaan. 21

22 yliopiston kanssa, esim. tarjoamalla luentoja. Palvelun parantaminen asiakasystävällisemmäksi. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

23 KIRJASTOPALVELUT Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua (Kirjastolaki 6 ). Toiminnallaan kirjasto edistää sivistyksellisiä perusoikeuksia, lukutaitoa ja elinikäistä oppimista. Palveluillaan kirjasto tarjoaa myös virkistystä ja tuottaa hyvinvointia kaikenikäisille. Sitovat tavoitteet: - Palvelujen aktiivinen käyttö: tavoitteena lainaa, käyntiä ja verkkokäyntiä - Saavutettavuuden turvaaminen: pääkirjasto avoinna 36 h/vko talvikausi ja 32 h/vko kesäkausi; kirjastoautossa reitistön ja palvelupisteiden määrän ylläpito, n. 40 pysäkkiä/aikataulujakso Muut tavoitteet: Uusiutuva ja ajankohtainen aineistokokoelma Hyvä kohtaamispaikka ja oppimisympäristö Osaava henkilökunta Lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen, painopisteenä kouluyhteistyö Lukuharrastuksen edistäminen ja tukeminen Seniorityön kehittäminen PIKI-yhteistyö yhteistoimintasopimuksen ja toimintaohjelman mukaan Kirjakolahduksia koululaisille hankkeen jatkaminen yhteistyössä Mänttä-Vilppulan kirjaston kanssa Kirjastojärjestelmän mukaisia lainoja pääkirjastossa ja kirjastoautossa mennessä yht Kävijätilastointi valmistuu vuoden päätyttyä. Toteutunut suunnitelman mukaan. Muiden tavoitteiden osalta edetty toimintasuunnitelman mukaan. Kokoelmaa ja kokoelmien sijoittelua kehitetty. Kirjastotila tarjoaa monia mahdollisuuksia käyttäjille. Osallistuttu aktiivisesti koulutuksiin. Hyvää yhteistyötä jatkettu monin toimintamuodoin koulujen, varhaiskasvatuksen ja lastenkulttuurityöryhmän kanssa. Mm. kolme lukupiiriä toiminnassa. Mm. digiopastuksia pidetty ja vapaaehtoislukijaryhmän toimintaa edelleen tuettu. Toteutunut suunnitelman mukaan. Hankevaroin toteutettu nukketeatteriesitykset ja kirjailijavierailut molemmissa kunnissa. Ruovesi hallinnoi hanketta. Päättyy vuoden lopussa. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

24 LIIKUNTAPALVELUT Tavoitteena on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallisia ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikunta on kunnallinen peruspalvelu, jonka tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, liikuntaharrastusta sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta paikallistasolla. Muut tavoitteet: Luoda ja kehittää erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia kunnassa. Kuntalaisten omaehtoista liikkumista tuetaan ja kannustetaan eri teemoin ja tapahtumin. Kunnan ja seuraväen sekä alueellisten toimijoiden yhteistyö liikuntapalveluiden järjestämisessä. Kunta vuokrasi Honkalan allastilat vuoden alusta alkaen käyttöönsä. Viikoittaisia käyttäjiä 22 ryhmää. Haettiin ja saatiin avustus Ruovesi rullaa! Liikuntaneuvontahankkeelle. Aktivoidaan liikunnan pariin vähän liikkuvia työ- ja ikäihmisiä. Toteutetaan yhteistyössä liikunnallisia tapahtumia ja tempauksia muiden toimijoiden kanssa. mm urheiluseurojen, koulujen, vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen kanssa. Seura-avustusten taso edellisvuoden tasolla. Hakuaika huhtikuun loppuun mennessä ja avustuspäätökset toukokuussa. Avustuksia jaettiin kahdeksalle urheiluseuralle, yhteensä euroa. Seura-avustukset jaetaan hyväksytyin perustein. Aktivoinnin painopisteet: Työ- ja ikäihmisten terveysliikuntaan sekä liikkumattomien lasten ja nuorten saaminen liikuntaharrastusten pariin. Liikuntatoimi huolehtii Urheilukeskuksen ja siihen liittyvien liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Ylläpidetään lähiliikuntapaikka jokaisen kyläkoulun yhteydessä. Allastoiminta käynnistyi vuoden alusta jatkuen viikolle 20 asti. Viikoittaisia säännöllisiä ryhmiä 22, muutamia yksittäisiä käyttäjiä. Altaan kustannukset tarkastelujaksolta sisältyy, tulot näkyvät seuraavalla tarkastelujaksolla. Liikuntatoimi vuokraa Honkalan allasta ruovesiläisille ryhmille. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

Toteutuminen: Ei kustannuksia.

Toteutuminen: Ei kustannuksia. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2017. Ei kustannuksia. Toimintatulot 8 184 0 0 0 0 Toimintamenot -10 948 0 0 0-2 Toimintakate -2 764 0 0 0-2 Tilikauden ylij./alij.

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2015. Tavoite toteutui suunnitellusti. Toimintatulot +7 956 +7 900 0 +7 900 0 0 Toimintamenot -12 174-12 000 0-12 000-3 993-4

Lisätiedot

5.3 SIVISTYSOSASTO. Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

5.3 SIVISTYSOSASTO. Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut: 5.3 SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tukipalveluiden järjestäminen

Lisätiedot

Toteutuminen: Ei kustannuksia. Toteutuminen: Tilinp TA 2016 TA muutos TA muut jälk

Toteutuminen: Ei kustannuksia. Toteutuminen: Tilinp TA 2016 TA muutos TA muut jälk HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2017. Ei kustannuksia. Toimintatulot 8 184 0 0 0 Toimintamenot -10 948 0 0 0 Toimintakate -2 764 0 0 0 Tilikauden ylij./alij.

Lisätiedot

Toteutuminen: Toteutunut suunnitelmien mukaan.

Toteutuminen: Toteutunut suunnitelmien mukaan. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Vaalilautakunta kokoontuu vuonna 2014 Eurovaalien kustannukset kirjautuivat toiselle vuosikolmannekselle, joten elokuun toteuman odotetaan muodostuvan koko vuoden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1-8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Vuosien 2015 2017 tiedot sisältävät taloushallintopalvelujen oston lisäksi myös muiden hallinnollisten tukipalvelujen, kuten

Lisätiedot

5.3 SIVISTYSOSASTO. Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut: Toiminnan päätavoitteet:

5.3 SIVISTYSOSASTO. Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut: Toiminnan päätavoitteet: 5.3 SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Toiminnan päätavoitteet: Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalvelut on eriytetty omaksi talousarviokohdakseen vuoden 2015 talousarvioon. Tiedot eivät ole

Lisätiedot

Tuloslaskelman toteutumatietoja ja edellisten vuosien menolajikohtaisia vertailutietoja

Tuloslaskelman toteutumatietoja ja edellisten vuosien menolajikohtaisia vertailutietoja RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2018 Tuloslaskelman toteutumatietoja ja edellisten vuosien menolajikohtaisia vertailutietoja hyödyntämällä tehdyn ennusteen perusteella vuoden 2018 tilinpäätös

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTO. Toteutuminen:

SIVISTYSOSASTO. Toteutuminen: SIVISTYSOSASTO OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Toiminta-ajatus: Sivistyslautakunnan tehtävänä on koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tuki- ja elämänlaatupalvelujen järjestäminen kuntalaisille perusopetuksen,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019 2020 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTELUOSA... 2 1. YLEISTÄ... 2 1.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet... 2 1.2 Talousarvion ja -suunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019 2020 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTELUOSA... 2 1. YLEISTÄ... 2 1.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet... 2 1.2 Talousarvion ja -suunnitelman

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019 2020 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTELUOSA... 2 1. YLEISTÄ... 2 1.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet... 2 1.2 Talousarvion ja -suunnitelman

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) -kärkihanke Lähtökohdat ja tavoitteet kärkihankkeelle

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2017 Tuloslaskelman toteutumatietoja ja edellisten vuosien menolajikohtaisia vertailutietoja hyödyntämällä tehdyn ennusteen perusteella vuoden 2017 tilinpäätös

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot % Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila

Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari 7.9.2017 Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Tulosyksikkö OPETUSTOIMINNAN HALLINTO

SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Tulosyksikkö OPETUSTOIMINNAN HALLINTO SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Toiminta-ajatus: Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tukipalveluiden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito

Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU 2019 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Ennuste helmikuu 2019 Helmikuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko vuosi on toteutumassa hyvin lähelle talousarvioon

Lisätiedot

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus. Tammi-elokuu 2017

Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus. Tammi-elokuu 2017 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus Tammi-elokuu 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja 1 000 TP2016 TA 2017

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Valtuuston talous- ja strategiaseminaari 4.6.2018 Johtaja Taru Kuosmanen 1 AL 29.5.2018 Tilanteen johdosta tullaan esittämään lisätalousarviota ennustettujen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 4 / 2019

OSAVUOSIKATSAUS 1 4 / 2019 OSAVUOSIKATSAUS 1 4 / 2019 KH 20.5.2019 1 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2019... 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN... 4 1. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO... 4 VAALILAUTAKUNTA... 4 TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Uuden soten kulmakivet

Uuden soten kulmakivet Mikä ihmeen SOTE? Uuden soten kulmakivet 1. Palvelut järjestää tulevaisuudessa 18 maakuntaa 2. Palvelut tarpeen mukaan 3. Valinnanvapaus 4. Kustannusten kasvun hillintä 5. Digitalisaatio VIDEO: Mikä SOTE?

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot