JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO



Samankaltaiset tiedostot
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

Vakinaiset palvelussuhteet

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

TULOSLASKELMA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

TA 2013 Valtuusto

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Tilinpäätös Jukka Varonen

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

TALOUSARVION SEURANTA

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

TIEDOTE TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Yleistä

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

Talousarvion toteuma kk = 50%

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

KONSERNITULOSLASKELMA

Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola

Pelastusjohtaja Jari Sainio

RAHOITUSOSA

Talousarvion seuranta

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

Talousarvion toteuma kk = 50%

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

kk=75%

Rahoitusosa

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Konsernituloslaskelma

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Konsernituloslaskelma

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KUUMA-johtokunta Liite 11a

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

Talousarvion seuranta

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KUUMA-johtokunta Liite 12a

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

Transkriptio:

JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014

Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio 8 Viranhaltijaorganisaatio 9 Toiminnan ja talouden kehitys 10-12 Tilikauden tuloksen käsittely 12 Toimenpideohjelman toteutuminen 12-18 Selonteko kunnan sisäisestä valvonnasta 19 Tilikauden tulos-, rahoitus-ja tasetarkastelu 21-25 Tuloslaskelma (t ) 22 Rahoituslaskelma (t ) 23 Tase (t ) 24 Kokonaistulot ja -menot (t ) 25 Konsernin toiminta ja talous 27-35 Kuntakonsernin rakenne ja tytäryhteisöjen tavoitteet 28-30 Konsernin olennaiset tiedot, selonteko valvonnasta 3 1-32 Konsernin tulos-, rahoitus-, taselaskelma (t ) 33-35 Strategia 37-39 Talousarvion toteutuminen 41-69 Yleishallinto määrärahat 42-44 Hallinto-ja talousosasto 45 Maaseutulautakunta 46 Lomituspalvelut 47 Sosiaalipalvelut 48 JIK-tilaajalautakunta 49 Sivistysosasto määrärahat 50 Koulutuslautakunta 51 Vapaa-aikalautakunta 52 Tekninen osasto määrärahat 53 Tekninen lautakunta 54 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 55 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 56 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 57 Verotulojen erittely 58 Investointiosan toteutumisvertailu 59-63 Rahoitusosan toteutumisvertailu 64 Yhteenveto talousarvion toteutumisesta 65-69 Tilinpäätöslaskelmat kunta 71-78 Virallinen tuloslaskelma 72 Virallinen rahoituslaskelma 73 Virallinen tase 74 Kunnan tuloslaskelma (ei sis. eriä) 75 Kunnan tuloslaskelma (sis. erät mukana) 76 Kunnan rahoituslaskelma 77 Kunnan tase 78 Tilinpäätöslaskelmat konserni 79-82 Konsernin tuloslaskelma 80 Konsernin rahoituslaskelma 81 Konsernin tase 82 Liitetiedot Liitetiedot 83-97 Eriytetyt tilinpäätökset 99-122 JAKK-liikelaitokselle asetetut tavoitteet 100 Kunnallinen liikelaitos JAKK tilinpäätösasiakirjat (22 sivua) 101-122 (22 sivua) Allekirjoitukset 123 Tilinpäätöskertomus 2014 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 3

Sisällysluettelo liitetiedot Liite nro I Sivu Otsikko 1 nro TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 Pysyvien vastaavien arvostus 84 1 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 84 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 8 Toimintatuotot ja liiketoiminnan myyntituotot 85 9 Verotulojen erittely 85 10 Valtionosuuksien erittely 85 12 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista 86 13 Selvitys sumu-poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuuc 87 14 Pakollisten varausten muutokset 87 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot 88 16 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 87 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat Ii itetiedot 19 Arvonkorotukset 88 21 Pysyvien vastaavien sijoitukset, pysyvät vastaavat (JAKK mukana) 89 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot 90 22-24 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 90 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 91 25 Saamisten erittely 91 26 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 91 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 28 Konsernin oman pääoman erien muutokset sekä siirrot erien välillä 92 30 Erittely pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista 93 32 Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä 93 33 Vieras pääoma 93 36 Muiden velkojen erittely 94 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 94 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 40 Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin 95 44 Leasingvastuiden yhteismäärä 95 45 Vastuusitoumukset 95 46 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 96 47 Muut taloudelliset vastuut 96 48 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 97 Liltetiedot esitetään kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti n umerojärjestyksessä. Puuttuvan llitetletonumeron osalta ei Jalasjärven kunnallalkuntakonsernilla ole ko. liltetiedon osalta esitettävää. Tilinpäätöskertomus 2014 4

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Euroopan keskuspankin suorittamat elvytystoimet alkavat tuottaa tulosta ja euroalueen elpyminen on hiljalleen lähtenyt liikkeelle. Toimenpiteiden ansiosta euron arvo on alentunut ja korot ovat pysyneet alhaalla. Myös defiaatiota on onnistuttu hillitsemään. Talouden positiivisen vireen odotetaan lähivuosina vaikuttavan Suomenkin taloudelliseen kehitykseen, vaikka hitaasti. Suomen BKT on edelleen alemmalla tasolla, kuin finanssikriisin alkaessa 2008. BKT:n maltillista kasvua ennustetaan vasta vuodelle 2016, vaihtotaseen pysyessä edelleen alijäämäisena. Kotimaista kulutuskysyntää hillitsevät investointien vähäisyys, julkisen talouden voimakkaat sopeuttamistoimet ja edelleen jatkuva kuluttajien epävarmuus omaan talouteensa. Jalasjärven kunnanvaltuusto teki huhtikuussa päätöksen kuntaliitoksesta Kurikan kaupungin kanssa. Samassa yhteydessä hylättiin Seinäjoen kanssa tehty liitosselvitys. Yhdistyminen tulee voimaan 1.1.20 16. Loppuvuoden 2014 aikana lähdettiin viemään liitosvalmisteluja eteenpäin. Kunnat nimesivät yhdistymishallituksen ja perustivat eri sektoreille työryhmiä, joiden tehtävänä on yhdistää hallintokuntien toiminnot ja muodostaa uudet organisaatiot. Jalasjärven kunta ja Koulutuskeskus Sedu päättivät lähteä selvittämään Jalasjärven ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen (JAKK) ja Sedu aikuiskoulutuksen fuusiota. JAKK:n liikevaihto on pudonnut viime vuosien aikana, mutta samaan aikaan tappiota on pystytty pienentämään voimakkaiden sopeuttamistoimien ansiosta. Neuvottelut ovat edenneet hyvässä hengessä ja mahdollinen fuusio toteutuu vuoden 2016 alussa. Kunnan omistama Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy:n hankkeet, Paloasema ja Luopajärven päiväkoti, valmistuivat. Molemmat rakennukset saivat heti valmistuttuaan tyytyväiset käyttäjät kattojensa alle. Samaan aikaan yksityinen sijoittaja investoi kahteen vanhusten asumispalveluyksikköön Jalasjärvellä, mikä merkittävästi lisää vanhuspalvelujen tarjontaa. Kunnan vuoden 2014 tilikausi on juuri ja juuri ylij äämäinen, 217 euroa. Vuosikate on reilut 600.000 euroa plussan puolella, mutta noin 2 miljoonan euron poistojen vuoksi tilikauden tulos painuu 1,4 miljoonaa pakkaselle, mutta samalla purettiin samalla summalla vanhoja rahastoja, mikä käänsi tilinpäätöksen ylijäämäiseksi. Vuoden lopussa kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi vuoden 2015 talousarvion yhdistymissopimuksen mukaisesti. Se sisältää varsin maltilliset investoinnit kuntalaisten palvelujen ajanmukaistamiseksi. Voisi sanoa, että vuosi 2014 oli varsin tapahtumarikas ja kunta teki historiallisen ja vastentahtoisen päätöksen kuntaliitoksesta johtuen valtion kuntapolitiikasta sekä JAKK:lle määrätystä täysin kohtuuttomasta valtionosuuksien takaisinperinnästä. Haluan kiittää kunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä niistä lukemattomista tunneista, joita olette tehneet Jalasjärven kunnan ja kuntalaisten hyväksi. Jalasjärvellä 18.03.2015 Juha Luukko kunnanjohtaja 5

6

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7

LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Organisaatio Luottamushenkilöt Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja Anna-Maija Koskela 1 Varapuheenjohtaja Harri Salonen II Varapuheenjohtaja Hannu Laulaja Poliittiset voimasuhteet 1 KESK 17 SDP 2 KOK 8 VAS 1 PS 7 Yht. 35 Jäsenet Alajoki Jarmo Korkiamäki Antti Paksu Jari-Pekka Alkula Martti Korpi Seppo Pihlaja Kaisa Antila Pauli Koskela Anna-Maija Saarinen Kari Anttila Kyllikki Kujanpää-Mannila Mervi Salonen Harri Autio Aku Kuja-Perälä Heidi Salonranta Tytti Haanpää Keijo Laulaja Hannu Samppala Timo Hakkola Kati Lehtimaa Kari Sandvik Ossi Hietanen Rami Metsä-Ketelä Osmo Valkama Teija Huttunen Petri Mäkelä-Hurmerinta Päivi Ventelä Jaakko Kasari Hanna Männistö Sakari Vuorenmäki Tero Keskinen Sami Mäntymäki Eija Yli-Peltola Hannu Kiviniemi Juha Ojajärvi Anne Kunnanhallitus Puheenjohtaja Jaakko Ventelä Poliittiset voimasuhteet: 1 Varapuheenjohtaja Anne Ojajä,vi II Varapuheenjohtaja Martti Alkula KESK 4 Esittelijät Juha Luukko KOK 2 PS 2 SDP 1 Jäsenet Alajoki Jarmo Alkula Martti Kiviniemi Juha Yht 9 Koivula Asko Kujanpää-Mannila Mervi Ojajärvi Anne Pihlaja Heidi Valkama Teija Ventelä Jaakko Valtuuston valitsemat toimielimet Lautakunnat: Puheenjohtaja: Esittelijä: JAKK-tiikelaitoksen johtokunta Osmo Metsä-Ketelä Aila Katua Maaseutulautakunta Petri Huttunen Reijo Hämäläinen Keskusvaalilautakunta Leena Kuuppelomäki Koulutuslautaku nta Kaisa Pihlaja Anne-Man Packaln-Reinikalnen Vapaa.ajanlautakunta Visa Kananoja Anne-Man Packalön-Reinikalnen JIK-tilaajalautakunta Martti Selin Johanna Kaari Sosiaalipalvelujen jaosto Teija Valkama Eija Hautamäki Tekninen lautakunta Hannu-Pekka Kivistö Harri Mäkiranta Ympäristö- ja rakennusltk. Pertti Yli-Kohtamäki Jutta Lillberg-Puskala Tarkastuslautakunta Timo Samppala 8

Viranhaltijaorganisaatio 1 Organisaatio Henkilöstö Kunnanj ohtaj a Juha Luukko LPK Lomituspalvelu johtaja Annikki Viertola Maaseutupalvelut Maaseutujohtaja Reijo Hmaläinen JAKK vt. johtaja Aila Katua JIK-tilaajapaivelut J Hallinto- ja talousosasto Hallinto-ja talousjohtaja Erkki Hirsimaki Sivistyspalvelut Sivistysj ohtaj a.anne-mari Packaln Reinikainen Tekniset palvelut Tekninen johtaja Harri Mäkiranta Hallinto-ja toimistopalvelut Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Tietohallintopalvelut Ruokapalvelut Sosiaalityö Kehitysvanmahuolto Opetuspalvelut Varhaiskasvatus Vapaa-ajan palvelut Ympäristö-ja rakeanus-valvonta Tilapalvelut Kunnallistekniikka Liikenne Yleiset alueet Kaavatekninen suunnittelu Pelastustoimi Kunnan palkatun henkilöstön määrä 31.12.2014 1 Sijaiset Oppiso- Yht. Yht. Toiminta- Vaki- ja Palkka- pimus yksikkö tuiset määrä- tuella koulu aikaiset tettavat 2014 2013 Hallinto (sis. ruokapalvelut, 84 20 11 4 119 119 sosiaalitoimi, maaseutu) Lomitus (laajentumisen vuoksi eroteltuna hallinnosta) 139 52 0 0 191 191 Sivistystoimi 173 56 2 3 234 234 Tekninen toimi 51 6 3 3 63 63 Kunta Yhteensä 447 134 16 10 607 607 Aikuiskoulutuskeskus 16 0 - - 16 27 YHTEENSÄ 463 134 1600 10 623 634 9

Toiminnan- ja talouden kehitys KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Vuoden 2014 virallisesta (kunta+jakk-liikelaitos) tuloksesta muodostui 1.445.078,34 euroa alijäämäinen, rahastojen vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 217,44 euroa. Kunnan virallisen tuloslaskelman vuosikate v. 2014 oli 617 589,76 euroa. OKMIIO/203/201l perusteettoman edun takaisinperinn johdosta tehtiin Jalasjärven kunnan ja JAKK Liikelaitoksen välinen kirjaus 4 151 549,63 euroa. Vaikutus kohdistui virallisen taseen 31.12.2014 Edellisten tilikausien alijäämää vähentävästi 4 151 549,63 euroa, mikä aiheuttaa Oman pääoman Edellisten tilikausienjatkumattomuuden kyseisellä summalla. Summa 4 151 549,63 kirjattiin peruskunnan puolella Siirtosaarnisiin (l.a.) ja JAKK liikelaitoksen puolella Siirtovelkoihin (l.a.) ja Saatujen ennakkojen vähennykseksi. Vuoden 2013 laskelmiin, liitetietoihinja tunnuslukuihin ei ole tehty muutoksia kirjausten johdosta. Kunnan peruspalvelutoiminnan tulos oli 1.005.476,15 euroa alijäämäinen, rahastojen vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 338.523,85 euroa. Talousarvio (ulk.+sis.) toteutui kokonaisuutena siten, että toimintamenot alittivat budjetoidut 2.161.904,08 euroa eli toteuma oli 96,72 % ja toimintatulot alittivat budjetoidut 736.956,24 euroa eli toteurna oli 96,00 %. Toirnintakate muodostui näin budjetoitua 1.424.947,84 euroa eli 3 % paremmaksi. Kunnan peruspalveluiden vuosikate oli 1.022.518,78 euroa, poistot olivat 2.027.994,94 euroa. Investointien kokonaismäärä oli yhteensä menot 7.593.214,62 euroaja tulot 326.790,95 euroa. Investointimenot ylittivät 4.877.655,62 euroa talousarvion ja tulot ylittivät talousarvion 142.790,95 euroa. Menojen ylittymistä selittää 5.689.110 euron Jalasjärven Vesi Oy:n yhtiöittämisestä aiheutuva kauppahintavelan osan konvertointi, joka näkyy investoinneissa osakkeiden ja osuuksien ostona. Ilman tätä erää investointimenot eivät olisi ylittiineet talousarviota. Kunnan oman (ei sis. liikelaitosta) taseen loppusumma oli 66.627.332,71. Pitkäaikaisen lainan lyhennykseksi kirjattiin 9 000 000 euron kuntatodistuksen takaisinmaksu (uusi vastaavan määräinen nostettiin). Varsinaista uutta lainaa nostettiin 8 500 000 31.7. JAKK:n valtionosuuksien takaisinperinnän Il:sta maksuerää varten. Velkavastuita oli vuoden 2014 lopussa 38.325.298 euroa eli 4.857 euroajasukas. Tästä varsinaista nostettua panklcilainaa oli 18 600 000 euroa eli 2357 /asukas. Kunnan perustoimintaan liittyvien velkojen kokonaismäärä budjettivuoden lopussa on 1,6 milj, eli 203 /asukas. Valtionosuuksien takaisinperintä valtiokonttorille aiheuttaa lisäksi yhteensä 34.847.164 euron velaksi luettavat erät eli 4417 /asukas. Tämän lisäksi tilinpäätöksessä velaksi kirjattavaa on maksarnaton kauppahinta JAKKin kiinteistöistä 1,88 milj, eli 238 /asukas. Konsernitaseen loppusumma on 91.845.502,06 euroa. JAKK-liikelaitoksen alijäämäksi muodostui rahaston vähennyksen jälkeen 338.306,41 euroa. JAKK-liikelaitoksen liikevaihto oli 2.390.866,99 euroa. Tulojen kertyminen Kunnan kassaan kertyi verotuloja yhteensä 25.2956.67,01 euroa, jossa oli edelliseen vuoteen verrattuna nousua 7,8 % eli 1.835.176,05 euroa. Kasvua oli kiinteistöveroissa noin 12,3 %, tuloverokertymässä 7,7 % ja yhteisöveroissa 5,6 %. Tuloveron osuus verokertymästä oli 10

Toiminnan- ja talouden kehitys 22.164.634,41 euroa, yhteisöveron jako-osuus 1.693.703,2 euroa ja kiinteistövero 1.437.329,4 euroa. Kunnallisveroa kannettiin 22,00 tuloveroprosentin mukaisesti. Yleinen kiinteistöveroprosentti oli 0,80, vakituisen asuinrakennuksen 0,50, muun kuin vakituisen asunnon 1,00 ja yleishyödyllisiksi luokiteltujen yhteisöjen 0,00. Valtionosuuksia kunnan kassaan kertyi yhteensä 21.562.890,00 euroa, jossa nousua oli 4.901.492 euroa eli 29,42 %. Kasvua selittää tilinpäätöksen 2013 JAKK -valtionosuuksien taicaisinperintä 4.847.164 euroa, muutoin valtionosuudet pienenivät vuodesta 2013. Valtionosuuksista pääosa kertyi sosiaali- ja terveystoimien valtionosuuksista. Muut merkittävät valtionosuuserät käsittivät opetus- ja kulttuuripalveluihin sekä verotuloj en täydennyksenä maksetut valtionosuudet. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta saatiin 950 000 euroa. Kunnan peruspalvelujen osalta rahoitustuottoja kertyi 320.711,98 euroa ja rahoituskuluja 162.816,05 euroa. Menojen kehitys Vuoden 2014 toimintakate oli kunnan peruspalvelujen osalta -45.993.934,16 euroa, kun se vuotta aiemmin oli -43.601.221,80 euroa. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat n.0,36 milj. euroa eli 0,6% edellisestä vuodesta. Koko kunnan palkat ja palkkiot pienenivät 3,15 %. Aineet, tarvikkeetja tavarat laskivat 7,09 %,ja annetut avustukset nousivat 9,00 %. JIK peruspalveluliikelaitokselta tehtävät ostot ylittyivät alkuperäiseen budjettiin nähden 1.319.332 euroila. Erikoissairaanhoidon järjestäminen ylitti alkuperäisen budjetin 469.664 eurolla. Peruspalveluiden järjestäminen ylitti budjetin alkuperäisen budjetin 849.667 eurolla. PALVELUTOIMINNOT Sekä yleishallinto-osaston, sivistysosaston että teknisen osaston toimintakatteet alittivat talousarvion. Kaikkiaan käyttötalouden menot jäivät alle talousarvion noin 2.161.904,08 euroa. Vastaavasti käyttötalouden tulot alittivat talousarvion noin 736.956,24 euroa. INVESTOINNIT Talonrakennuksen menojen loppusumma oli 591.858 euroa, joka jäi talousarviosta 506.142 euroa. Julkinen käyttöomaisuus toteutui 742.199 euron volyymillajääden talousarviosta 165.801 euroa. Kunnanhallituksen alainen kiinteä, aineeton ja irtain omaisuus: menot 6.259.157 euroa ja tulot 228.895 euroa. Investoinnit yhteensä menot 7.593.215 euroaja tulot 326.791 euroa. Investointimenot ylittivät 4.877.655,62 euroa talousarvion ja tulot ylittivät talousarvion 142.790,95 euroa. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Jalasjärven kunta liittyy 1.1.2016 Kurikan kaupunkiin. Kuntien yhdistymissopimus liitteineen on sitova 3 vuotta eli 31.12.2018 saakka. Tältä osin tulevan kehityksen osalta viitataan yhdistämisasiakirjoihin. 11

Toiminnan- ja talouden kehitys Etelä-Pohjanmaalla oli joulukuun lopussa 10 757 työtöntä työnhakijaa. Määrä nousi edellisen kuukauden lopusta 1645 hengellä. Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 1026 hengellä (10,5 %). Jalasjärven kunnan osalta työttömyys kasvoi vuoden aikana maakuntaa maltillisemmin eli vain 0,8 %. Työttömiä oli joulukuussa 2014 375 henkilöä, joka on 10,6 % työvoimasta. Lomautettuja näistä oli 80 henlcilöä. Kunta-alan virka-ja työehtosopimukset tulivat voimaan 1.3.2014 ja sopimuskausi päättyy 31.1.2017. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN 2014 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ Kunnanhallitus esittää tilikauden -1 445 078,34 euron tappion käsittelynä, että 1. vähennetään kunnan käyttörahastosta 1 344 000,00 euroa. 2. vähennetään JAKK-Iiikelaitoksen muista omista rahoista 101 295,78 euroa. 3. aikuiskoulutuskeskuksen alijäämä 338.306,41 euroa kirjataan JAKK-liikelaitoksen yli /alijäämän tilille 4. kunnan muun toiminnan ylijäämä 338 523,85 euroa kirjataan kunnan taseeseen yli-/alijäämän tilille. Kunnanhallitus toteaa edelleen, että kunnanhallitus on toteuttanut kunnanvaltuuston 19.12.20 13 hyväksymää toimenpideohjelmaa valtuuston päätösten mukaisesti. Kattamattoman alijäämän osalta kunnanhallitus toteaa, että kuluvan vuoden tilinpäätöksessä tullaan purkamaan vielä kirjanpidollisia rahastoja ja toteuttamaan toimenpideohjelmaa. TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMINEN 1. Elinkeinopäällikön tehtävä on ollut 2 vuoden määräaikaisella työsopimuksella täytettyriä. Työsopimus päättyy lokakuun lopussa 2013. Työsuhdetta ei jatketa. Työt jaetaan muille. Toteutunut 2013. 2. Hallinto-osastolla siirtyy eläkkeelle kolmen vuoden sisällä osastosihteeri, toimistosihteeri ja hallintosihteeri. Tehtäväkokonaisuuksia tullaan yhdistämään. Säästö osin toteutuu vuonna 2015. Toteumaa pienentää arkiston päättymiseen todennäköisesti tarvittavat ostopalvelut. 3. Kuntamaisema on tilastotyökalu, jolla voidaan vertailla kunnan palvelutuotannon tehokkuutta muihin kuntiin. Kuntamaisema vaatii kuitenkin melko paljon työtä kunnassa ja siitä on ajateltu luopua. Toisaalta täyden hyödyn saaminen työkalusta tulisi vasta useamman vuoden käytön jälkeen. Irtisanottu 2014 ja säästö toteutuu 2015. 4. Asiointiliikennettä ajetaan tällä hetkellä kolmea eri reittiä: Koskue-Yli-Koskue Mustalammi-KK, Mäntykoski-Sanaskylä-Yli-Valli-Mäkelänperä-Samppala-Ala-Valli Hirvijärvi-KK, Taivalmaa-Sikakylä-KK kahtena päivänä viikossa TI JA PE. Asiointiliikenteen avulla näiden sivukylien asukkaat pääsevät asioimaan kirkonkylään ja heidän asumisensa kotona mahdollisesti pitkittyy. Tätä asiointiliikennettä supistetaan 2015 alkaen. Kustannusvaikutus 20 000 euroa. 12

Toiminnan- ja talouden kehitys 2014 alkaen ajettu myös Ilvesjoen asiointireittiä. Kaikki reitit on supistettu ajettavaksi kerran viikossa. Uusi arvioitu säästö on 15 300 euroa. 5. Talousosastolla on vuoden 2013 talousarviossa määräaikainen laskentasihteeri, jonka toimenkuva muuttui kirjanpitäjän lähtiessä kirjanpitäjäri toimeksi, eikä hänen tilalleen ole otettu uutta laskentasihteeriä. Vähennys on siis jo toteutunut. 6. Liikuntalisä on ollut henkilöstöä liikuntaan kannustava määräraha. Siitä on luovuttu ja säästä siten toteutunut 2014. 7. Ruokapalvelujen järjestelyt. Kaikki nykyiset keittiöt ovat valmistuskeittiöitä. Henkilökuntaa on 27 vakinaista ja ruokapalvelupäällikkö, lisäksi 1-2 määräaikaista. Osa työntekijöistä on osa-aikaisia. Uudessa mallissa olisi neljä valmistuskeittiötä: Palveluportin, terveyskeskuksen, koulukeskuksenja Luopajärven keittiöt. Jakelu-/palvelukeittiöitä olisivat Koskuen, Hirvijärven ja Metsolan koulujen sekä Jokipiin ja Tenavatien päiväkotien keittiöt. Palveluportista kuljetettaisiin kotipalvelun annospakatut (JIK:ri toimintaa) sekä Kotorantaan, Hirvijärven koululle, Koskuen koululle ja ryhmikseen, kunnantalolle, kirkonkylän ryhmiksille sekä Tenavatien päiväkodille. Terveyskeskukselta kuljetettaisiin Koskitien pienkodille, mahdolliselle Koskitien päiväkodille ja Iloniemenkotiin sekä iltaruuat ryhmiksiin ja pienkoteihin. Koulukeskukselta kuljetettaisiin Jokipiin päiväkodille, Metsolan koululle ja Kranniin. Mallissa ei ole huomioitu mahdollisia energiansäästöjä ja talonmiespalvelujen tarpeen vähentyrnistä. Henkilöstösäästöt 175 000 euroa, jotka on arvioitu viiden henkilötyövuoden mukaan, kertyvät useamman vuoden aikana eläköitymisten tahdissa. Kuljetus jakelukeittiöille riittää kerran päivässä, mikäli vaunuja on kaksi. Kunnanhallitus on hyväksynyt suunnitelman periaatteellisesti. Kunnanhallitus 9.12.2013: Tenavatien päiväkodin valmistuskeittiö siirtyy jakelukeittiöksi jo vuoden alusta ja muut syyslukukauden alusta 2014, lukuun ottamatta Koskuen koulun keittiötä, joka jatkaa valmistuskeittiönä toistaiseksi. Siten uudeksi säästöksi 2015 talousarviossa on arvioitu 60 000 euroa. 8. Siivouksessa työskentelee 23 siistijää, joista osa on työllistettyjä tai kuntouttavassa työtoiminnassa olevia, ja työnjohdossa 1 työntekijä. Siistijät kiertävät kiinteistöltä toiselle ja myös käyvät päivän aikana useammalla kiinteistöllä. Toiminta on tehokasta asiakkaan sallimissa rajoissa, mutta työskentelyä voitaisiin vielä tehostaa esimerkiksi sallimalla päiväkotikiinteistön siivoaminen päiväsaikaan. Säästää siivouspalvelujen osalta: Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -7 000, Puhdistiisaineet ja tarvikkeet -8 000, Kalusto -4 000. On toteutunut. 9. Kunnalla on 7 talonmiestä, joista koulukeskuksessa ja terveyskeskuksessa molemmissa kaksi, Palveluportilla ja JAKK-kiinteistöissä molemmissa yksi ja kirjastolla, kunnantalolla ja paloasemalla yhteisesti yksi. 13

Toiminnan- ja talouden kehftys Talonmiespalveluissa on laskettu 2 henkilötyövuoden vähennys eläköityrnisten myötä. Henkilöstötarpeeseen vaikuttaa valmistuskeittiöiden väheneminen ja Keskikylän koulun lakkautus. Uusien kohteiden osalta henkilöstömitoitus ratkaistaan sitten, kun kohteet valmistuvat. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä talonmiestoimen ulkoiset myyntitulot kasvoivat samassa suhteessa kuin kokonaismenot, jolloin toimintakate parani hieman edellisvuodesta. Lisäksi sisäiset tulot kasvoivat huomattavasti, jolloin ne mukaan lukien talonmiestoimi teki lähes 80 000 euroa paremman tuloksen kuin aiemmin. 10. Maaseutupalvelujen kehittämisrahasta väliennetään Jalasjärven kunnan osuus. Toteutettu. 11. Iloniemen vanhuspalveluyksikön valmistumisen myötä JIK on ilmoittanut vuosisäästön olevan vähintään 400 000 euroa vuodessa. Hoivan laitoshoidon hinta vuodelle 2014 on alustavasti 124,39 euroalhoitopäiväja tehostetun palveluasumisen 85,79 euroalasumispäivä. Erotus siis 39 elpv. Nyt hoivayksikössä on 28 hoidettavaa. Laskelman säästä 28 x 365 x 39 e/pv=398 580 e/vuosi. Iloniemenkodin rakentaminen alkaa vuonna 2015 Vuodelle 2015 hintaero tehostetulla palveluasumisella ja hoivan laitoshoidolla on kaventunut merkittävästi. Tehostetussa palveluasumisessa on lisätty asumismukavuutta yhden hengen huoneilla ja näin paikkoja on vähennettyja samalla hoitajamitoitus on parantunut. Hinta sis tehostetulla palveluasumisella on nyt 85,61e/päivä ja ensi vuodelle 98,37. Hoivan laitoshoidossa hinta on nyt 123,45 ja ensi vuodelle 118,29. Säästä on kaventunut n.200 000 euroon. 12. Terveystoimen päivystyspalvelujen uudelleenorganisointi on tarkasteltavana. Jalasjärven palvelurakenteen osalta JIK on laskenut, että ma-to illan päivystyksen supistaminen siten, että päivystys loppuu klo 16 toisi säästää 187 200 euroa vuositasolla (6 h x 4 x 52 viikkoa x 150 e). ilta- ja viikonloppupäivystystunti maksaa noin 150 euroa. Kunnanhallitus on 25.11.2013 päättänyt ilmoittaa tilaajalautakunnalle, että Jalasjärven ma-to iltapäivystys lakkaa 31.12.2013. Aikaisemmin JIK:ltä saadun laskelman mukaan viikonloppupäivystyksen siirtäminen yhteen pisteeseen nykyisen kolmen sijasta säästäisi 90 000 euroa, josta Jalasjärven osuus olisi 24 000 euroa. Kunnanhallitus 9.12.2013:ma-to iltapäivystysaikaa supistetaan 2 tunnilla, jolloin päivystys kestää kello 20.00 saakka. Säästöä saadaan noin 60 000 euroa. Viikonloppupäivystyksen järjestäminen vain kahdessa vuorottelevassa pisteessä Kurikassa ja Ilmajoella on suunnitteilla, tämä on yksi keinoista joilla JIK ky on vuodelle 2015 pysynyt vuoden 2014 talousarvion tasossa. 13. Erikoissairaanhoidon kustannuksia on tarkasteltava kriittisesti. Uusi Sote malli toteutuessaan tuo muutoksia. Vuodelle 2015 on sairaanhoitopiiriltä edellytetty pysymistä vuoden 2014 talousarvion tasossa. 14

Toiminnan-ja talouden kehitys 14. Sosiaalipalvelut siirtynevät vuoden 2015 alussa JIK:n tuotettaviksi. Säästöjä on luvattu toiminnallisuuden kautta. Lisäksi tähän kohtaan on laskettu KEVA palvelun kuljetusten osalta mahdollisuus uudelleen organisoida kuljetukset yhteistyössä ruokahuollon kuljetusten kanssa. Työllisyydenhoidossa pyritään myös lisäsäästöihin, vaikka toiminta on jos nyt saatu Justeeri -työpajan avulla varsin tehokkaaksi. Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa on havaittavissa kasvava trendi ja kyse on merkittävästä kustannuksesta, esim. talousarvioon 2014 on varattu 345 000 euron määräraha. Kyseinen palvelu kuuluu subjektiivisen oikeuden piiriin ja perustuu aina yksilöpäätöksiin. Mikäli henkilö on palveluun oikeutettu, kunnan on vammaispalvelulain mukaan myönnettävä hänelle 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Jalasjärven asiointialueelle mm. virkistys-, harrastus- ja asiointimatkoihin. Osalla matkoja jää käyttämättä, mutta osalla määrä ylittyy. Taksimatkalaskujen tarkastaminen on siten erittäin työllistävää. 15. Keskikylän koulun lakkauttamisesta on kunnanvaltuuston päätös. Sen mukaisesti koulu lakkaa vuoden 2014 syksyllä oppilasmäärän ollessa alle 40 oppilasta. Kunnanhallitus 9,12.2013: kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Keskikylän koulun lakkauttamisen säästö poistetaan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. 16. Erityisopetuksen tuntikehyksestä otetaan 28 tuntia. Jalasjärvellä erityisopetuksen tuntikehys on tällä hetkellä 294 tuntia, koska erityiseen tukeen on haluttu antaa riittävä resurssi. Opetus on ollut pienluokkapainotteista. Säästöjen saamiseksi toimintaa tehostetaan lakkauttamalla yksi pienryhmäja lisäämällä integraatiota. Toteutunut vuonna 2014. 17. Koulunkäyntiavustajien vähentäminen. Kunnassa on perusopetuksessa 10 vakinaista koulunkäyntiavustajaa (yksi henkilökohtaisen avustaj an nimikkeellä ja yksi yhdistetty koulunkäyntiavustaj a-koulusihteeri). Lisäksi määräaikaisia avustajia palkataan lukuvuosittaisen tarpeen mukaan. Edellisenä lukuvuonna määräaikaisia avustajia oli 20. Kuluvana lukukautena määräaikaisia avustajia palkattiin säästötoimena enää 14, joista yksi onjo vakinaisen sijainen. Kokonaismäärä on näin ollen 23. Osa säästöstä on siis jo toteutunut. Avustajien määrä on kuitenkin sivistystoimessa kokonaisuus, jossa on otettava huomioon myös esiopetus ja päivähoito, joista avustajia on pyritty myös jo vähentämään. Osalle lapsista henkilökohtainen avustaja tai ryhmäavustaja on kuitenkin heidän terveydentilastaan tai erityisen tuen tarpeestaan johtuen välttämätön. Avustajat on tähänkin saakka palkattu vuosittain lasten tarpeiden mukaisesti. Työaika on pääsääntöisesti 30 tlvko, mutta avustajia on myös muussa työajassa, jos tehtävään on yhdistetty aamu- ja iltapäivätoimintaa tai osapäivähoitoa. Toteutunut vuonna 2014. 18. AP-/IP- toiminnan muuttaminen kolmannen sektorin vastuulle Kunta antaisi tukea toimij alle valtionosuuden verran ja tilittäen osallistumismaksut toimijalle, jolloin säästöä tulisi n. 100 000 euroa. Palvelu on kunnalle vapaaehtoista, mutta siihen saadaan valtionosuutta. Mikäli palvelu järjestetään, sitä tulee tarjota ensimmäisellä ja toisella luokalla oleville sekä erityisoppilaille. Kyläkouluilla iltapäivätoimintaa toteutetaan, mikäli on vähintään kuusi osallistujaa joka 15

Toiminnan- ja talouden kehitys päivä. Palvelua käyttää noin 100 lasta. Lautakunnassa on keskusteltu palvelujen järjestämisestä kolmannen sektorin kanssa. Valtionosuus on n. 50 000 euroa ja osallistumismaksut 35 000 euroa, kun bruttomenot ovat noin 200 000 euroa. Osallistumismaksu on 0-10 päivältä kuukaudessa 40 euroaja yli 10 päivältä kuukaudessa 80 euroa Maksu on lakisääteinenja käytössä oleva taksa on lain mahdollistama maksimisumma. Tämän lisäksi voitaisiin hinnoitella kuljetus, jota tällä hetkellä ei ole laskutettu asiakkaalta. Työntekijät ovat osa-aikaisesti aamu-ja iltapäivätoiminnassaja muun työajan esimerkiksi perusopetuksessa tai esiopetuksessa. Työntekijöitä on Luopajärvellä, Hirvijärvelläja Keskikylällä kussakin yksi, kirkonlcylällä kaksi ja lisäksi useita avustajia. Neuvottelutilaisuus 9.12.20 13 kolmannen sektorin kanssa ei tuottanut tulosta eli kukaan ei ollut kiinnostunut toiminnan järjestämisestä. 19. Koulukuljetuksia rajataan. Kuljetusoppilaita syksyllä 2013 on Metsolan koulussa 24, Hirvijärven koululla 21, Keskikylän koululla 20, Koskuen koululla 58, Luopajärven koululla 37, kirkonkylän koululla 42, joista 21 on erityisoppilaita, yläasteella 152 ja lukiolla 41. Edellä mainituissa on mukana esioppilaat lukuun ottamatta Kerttulan ja päiväkotien esioppilaita. Kuljetusoppilaita ilman lukiolaisia oli vuonna 2011 yhteensä 334, 2012 yhteensä 352 ja 2013 yhteensä 340. Lakisääteinen kuljetusraja kaikille on 5 km, Jalasjärvellä kuljetusrajat ovat tällä hetkellä 1 km taajaman ulkopuolella asuville esioppilaille, 3 km taajama-alueen esioppilaille, 3 km 1-2 luokkalaisille, 5 km 3-luoklcalaisilleja vanhemmille sekä autoon nousupaikoille 1 km esioppilailleja 3 km peruskoululaisille. Pihasta haetaan vain erityisoppilaat. On myös mahdollista maksaa huoltajalle kuljetuskorvausta esim. autoon nousupaikalle tuomisesta, mutta tällä hetkellä ei tällaisia tapauksia ole. Yksittäisen koulun kuljetusmatkat voivat olla hyvin pitkiä, esimerkiksi Koskuelle Ilvesjoelta Karvian rajalta ja Ylivallin Taipalusperältä tai Luopajärvelle Taivalmaasta. Perusopetuksen kuljetuskustannukset olivat v. 2012, 639 085 euroaja erityisopetuksen 124 128 euroa. Kunnille vapaaehtoista toimintaa on aamu- ja iltapäivätoiminnan kuljetukset, eikä niitä suurimmassa osassa lähikuntia olekaan. Apip -kuljetuksissa kuljetetaan pieniä lapsimääriä, jopa yksittäisiä oppilaita. Iltapäivätoimintaan kuljetetaan Metsolasta kirkonkylän koululle oppilaita ja Koskuelta Keskikylään, lisäksi aamupäivätoimintaa järjestetään vain kirkonkylällä, jonne kuljetetaan useammalta koululta oppilaita. Käytössä ei ole omavastuuta, mutta lain mukaan se olisi mahdollista ottaa käyttöön. Apip -kuljetuskustannukset olivat v. 2012,20 180 euroa. Säästövaihtoehtoina koulutoimi näkee iltapäivien kuljetusten vähentämisen ja apip kuljetusten lopettamisen tai niissä omavastuun käyttöönoton. Iltapäivien osalta kuljettaminen esim. vain klo 13 ja klo 15 säästäisi kuljetuskustannuksia, mutta on selvitettävä odotustuntien valvonnan kustannukset. Sen sijaan 3 km kuljetusrajasta luopumisen ei nähdä tuovan säästöjä, sillä siirtyminen lakisääteiseen 5 km rajaan vähentäisi kuljetusoppilaiden määrää marginaalisesti. Taajaman ulkopuolella asuvien esioppilaiden kuljetusraj an nostaminen taaj ainassa asuvien kanssa 16

Toiminnan- ja talouden kehitys samalla tasolle kolmeen kilometriin saattaisi tuoda säästöjä, ja ainakin lisäisi tasavertaisuutta. Paluukuljetuksia järkeistämällä voitaisiin saada säästöä, mutta tällöin oppilaille tulee lisää odotustunteja. Tulisi miettiä onko mahdollista muokata lukujärjestyksiä siten, että kulj etukset saadaan paremmin yhteen sovitettu. Myös asiointiliikenteen ja koululaiskulj etusten integrointia tulisi miettiä. Koulutuslautakunnan päätöksellä 15.4.2014 33 apip-kuljetukset muuttuivat maksullisiksi. Syksystä 2014 lukiolta vain torstaisin klo 16 kuljetus (neljä iltapäiväkuljetusta poistuu). Alakouluilta pääsääntöisesti vain kaksi kuljetusta iltapäivisin. Nämä yhdistettynä kilpailutuksen kautta tulleisiin uusiin, edullisiin hintoihin on johtanut kustannukset laskuun siten, että säästö vuodelle 2015 on arvioitu olevan 75 000 euroa. Perus-ja lukio-opetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan kuljetuskustannukset vuoden 2014 aikana olivat n.75 000 euroa pienemmät kuin vuoden 2013 aikana. 20. Joustavan perusopetuksen ryhmän lakkauttaminen. Joustavan perusopetuksen ryhmässä on ollut samanaikaisesti oppilaita vaihtelevasti 4-8. Toimintaa olisi joka tapauksessa merkittävästi kehitettävä ja organisoitava uudella tavalla. Koskee 8-9 luokan oppilaita. Kunnanhallitus 9.12.2013: asiasta esitettävä vaihtoehtoinen malli. Ryhmä on lopetettu. Tämä säästää 47 600 euroa kyseiseltä kustannuspaikalta, mutta tämä ei ole kokonaissäästö. 21. Perusopetuksen tuntikehystä tarkastellaan vuosittain. Tuntikehystä on sovittu muutettavaksi maakunnallisen työn myötä ja kuntaliitoksen yhteydessä aikaisintaan lukuvuodelle 2016-20 17. 22. Kirjaston aineistomäärärahaa pienennetään. Nykyinen 80 000 euroa, joten jää 50 000. Kunnanvaltuusto 19.12.2013: kirjaston aineistomäärärahaa karsitaan vain 10 000 euroa. Toteutunut. 23. Kirkonkylän päiväkodin perustaminen tuo säästöjä, mutta niitä ei vielä ole laskettu, koska asiassa on niin monta avointa kysymystä (aikataulu, tilat, henkilöstön koulutus jne.). Talousarviota 2015 tehtäessä kirkonkylän päiväkoti on suunnitteilla. Päivähoidossa on kuitenkin akuutti hoitopaikkapula, johon päiväkoti ei ehdi vastata. Lisääntynyt hoitolapsimäärä edellyttää vuoden 2015 alusta perustettavaksi uuden päiväkotiryhmän, mikä kasvattaa varhaiskasvatuksen menoja yksistään n. 135 000 euroa. 24. Kunnan omistama Jalasjärven Uimahalli Oy tarjoaa tällä hetkellä uimahallipalvelutja tarvitsee siihen kunnalta vuosittain tukea, jonka määräraha on tänä vuonna 125 000 euroa. Uimahallin henkilökunta on osoittanut kiinnostusta kehittää uimahallin toimintaa yritysmuotoisesti siten, että nykyinen osakeyhtiö osallistuisi vain kiinteistön ylläpitomenoihin. Uimahallin toiminnan yksityistäminen toisi säästöä 25 000 euroa vuodessa. 17

Toiminnan- ja talouden kehitys Yksityistäminen ei ole näillä näkymin toteutumassa. 25. Kulttuurisihteeri on virkavapaalla tammikuun loppuun ja viransijainen on irtisanoutunut. Uutta viransijaista ei ole palkattu. Tehtäväjärjestelyjen osalta on alustavasti suunniteltu, että osa tehtävistä osoitetaan nuoriso- ja liikuntasihteerille. On harkittava myös, löytyykö kuntoutuslistalta henkilöä joihinkin tehtäviin. Vaihtoehtoisia tapahtumien järjestämistapoja selvitetään. 26. Liikunnanohjaajan tointa ei täytetä. Palvelut hoidetaan muin järjestelyin. Liilcunnanohjaajalle on katsottu olevan ympärivuotinen tarve. Vuoden 2015 talousarviossa tämä on huomioitu määrärahalla, joka on vain kesäaikaista liikunnanohjaajan määrärahaa n.23 000 euroa suurempi. Kunnanhallitus on päättänyt esittää Kuriklca-jalasjärvi yhdistymishallitukselle liikunnanohjaajan viran vakinaista täyttämistä. Vapaa-ajan lautakunnan talousarvioon on varattu määräraha liikunnanohjaajan palkkaamiseen kuluvalle vuodelle. Henkilöstösuunnitelmaan liikunnanohjaaja on hyväksytty vakinaisena toimena. 27. Yksityistieavustuksia pienennetään. Avustuksia vuoden 2013 budjetissa oli noin 230 000 euroaja vuoden 2014 budjettiin jäisi siis noin 170 000 euroa. Avustus % on enimmillään 80-85%. Vuonna 2014 yksityistieavustuksia annettiin 173 319,52 euroa. 28. Kunnan kiinteistöjen energian käyttöön kiinnitetään huomiota. Energiatehokkaita ratkaisuja otetaan käyttöön. 18

SÄÄSTÖT Valtionvarainministeriölle toimitettu lista päivitettynä 31.12.2014 -- säästä vrt säästö vrt säästä vrt talousarvioon ed.vuoteen ed.vuoteen alkup.lista alkup.iista TP2013 TP2014 TA2015 2016 2017!VIITE Elinkeinopaällikön toimi 60 000 1 Hallinto-osaston eläköitymiset 30 000 2 Kuntamaiseman tilaus 25 000 3 Asiointiliikenteen karsiminen 10 000 15 000 4 Talouspalvelujen henkilöstö 36 000 5 Liikuntalisän poisto 12 000 6 Ruokapalvelujen järjestelyt (-5 henk.tv.) 60 000 70 000 7 Siivouspalvelut 19 000 8 Talonmiespalvelut (-2 henk.tv.) 70 000 9 Maaseutupalvelujen kehittamisraha 5 000 10 JIK palvelut, Iloniemen koti 400 000 11 JIK palvelut, päivystys edellytetty 0% kasvua 12 JIK palvelut, erikoissairaanhoito edellytetty 0% kasvua 13 Sosiaalipalvelut kunnassa/työllisyydenhoito 50 000 14 sis. Sos.palv.kuljetukset Keskikylän koulun lakkautus ei toteuteta 15 Erityisopetuksen tuntikehyksestä 28 tuntia 40 000 20 000 16 Koulunkäyntiavustajien vähentäminen (6) 80 000 40 000 17 Ap/lp-toiminnan muuttaminen esim. 3 sekt. ei toteuteta 18 Koulukuljetusten rajaus 80 000 19 000 19 JOPO -ryhmän lakkauttaminen 25 000 25 000 20 Perusopetuksen tuntikehys 21 Kirjasto (aineistomäärärahat) 10 000 22 Päiväkodin perustaminen 23 Uimahallin yksityistäminen ei toteuteta 24 Kulttuurisihteerin viran järjestelyt 22 000 25 Liikunnanohjaajan toimen järjestelyt 20 000-20 000 26 Yksityistieavustuksen pienentäminen 57 000 27 Energian käytön säästöt 25 000 28 YHTEENSÄ 96 000 408 000 261 000 400 000 140 000 KUMUL. 504000 669000, 1 069000 1 209000 19

TOIMINTAOHJEKOKONAISUUS JA SELONTEKO SISÄISEN VALVOM1AN JÄRJESTÄMISESTÄ Jalasjärven kunnan konserniohje Jalasjärven kunnan konserniohje on hyväksytty valtuustossa 16.12.2010 87. Sisäisen valvonnan ohje Jalasjärven kunnan sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty kunnanhallituksessa 25.10.2010 237. Hankinta ohje Jalasjärven kunnan hankintaohje on hyväksytty kunnanhallituksessa 10.1.2011 12. Tietoturvaohje sekä käyttäjän tietotiirvallisziusohjeet Jalasj ärven kunnan tietoturvaohj e sekä käyttäj än tietoturvallisuusohj eet on hyväksytty kunnanhallituksessa 13.12.20 10 280. Jalasjärven kunnan s&oitustoiminnan periaatteet Jalasjärven kunnan sijoitustoiminnan periaatteet on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.3.20 11 26 Kunnanhallituksella on edustus lautakunnissaja JAKK:n johtokunnassa. Kunnanhallitus ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan v. 2014. Kunnanhallitus on palauttanut takaisin lautakuntakäsittelyyn muutamia lisävalmistelua vaativia asioita. Kunnanvaltuuston kokousten jälkeen pidettyjen kyselytuntien aikana valtuutetut ovat voineet kysyä kaikista asioista suoraan viranhaltijoilta. Tilivelvolliset ovat raportoineet asioista annettujen ohjeiden mukaisesti. Sisäisessä valvonnassa ei ole tullut esiin puutteita. JAKK liikelaitokseen sisältyy edelleen riskejä, jotka kunnanhallitus on tiedostanut. Kunta on käynnistänyt selvitystyön Sedu:n kanssa, joka tähtää toimintojen yhdistämiseen v. 2016 alusta lukien. JAKK liikelaitoksen oppisopimusrahoituksen tasekertymän osalta kunnanhallitus toteaa, että se tullaan palauttamaan kunnalle vuoden 2015 aikana käytettäväksi JAKK:n valtionosuuksien takaisinperintään. JAKK liikelaitoksen rehtorin osalta vahingonkorvausasia on sovittu 2.6.2014. Kunnanhallitus on joutunut asiassa tyytymään maksuaikataulun lykkäykseen velallisen esittämän pakottavan syyn vuoksi. 20