MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT (+/-) VERRATTUNA TALOUSARVIOON, TOIMENPITEET TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

Samankaltaiset tiedostot
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Sivistystoimiala. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Talousarvion toteutuminen

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

Tilausten toteutuminen

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv , liite 8 Kh , liite 3 Käyttötalous

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Toteuma

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito

Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouskatsaus

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Tilausten toteutuminen

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

kk=75%

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Suunnittelukehysten perusteet

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Sisällysluettelo KO, :00, Esityslista 1

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Toimialan ajankohtaiset

Talousraportti 6/

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

OSAVUOSIKATSAUS / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

Talousarvio toteutuminen

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Liite Sivistyslautakunta KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Yleistä vuoden 2019 talousarviosta

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Lokakuu 2018

Talousraportti 8/

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

Sivistyslautakunta

Aika: Tiistaina klo Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

Hall 8/ Liite nro 3

Emmi Romppainen Emmi Romppainen

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

Tp Budjetti Tot Tot % Ed.vuosi muutos KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS

Lukuvuonna oppilaista oli 91,6 % enintään 23 oppilaan opetusryhmässä ja yli 25 oppilaan opetusryhmiä oli 1,9 % kaikista opetusryhmistä.

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Käyttötalousosa ta 2015 Menojen muutos Tulojen muutos muutettu TA Nettovaikutus

Transkriptio:

Koulutoimi / Hallintopalvelut Ei merkittävää poikkeamaa. Koulupsykologin virkaa hoidettu määräaikaisena. Avustukset Menojen kertymä kokonaisuutena hyvin hallinnassa toteutuman ollessa 46 %. Toimintakulut ovat edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasossa. Hallintopalvelut pysyvät talousarviossa ilman odottamattomia menoja.

Koulutoimi / Peruskoulutus Tulojen kertymä 55 %, myös sisäinen laskutus nopeutunut. Muut tuet ja avustukset kertyneet etupainotteisesti. Palkkasumman kertymä 52,1% on n. 2% etupainoinen samoin kuin sosiaalivakuutusmaksuissa. Palkkalajeittain kertymät ovat; vakinaisten kuukausipalkat 46%, tilapäisten 69%, erilliskorvaukset 67%, työllistämistukipalkat 81%,sairauslomasijaisten 39 % ja perhevapaasijaisten kuukausipalkat 41 %. Kevätlukukauden osalta on odotettavissa ylitystä palkkoihin. Kesä-heinäkuun palkkakertymät ovat jonkin verran pienempiä kuin varsinaisten toimintakuukausien aikana. Syksyn osalta koulunkäyntiavustajien tarvetta on tarkasteltu erittäin kriittisesti. Perusopetuksen palkkasumma on edelleen n. 57.000 pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2006 huolimatta henkilöstölle tulleista palkankorotuksista ja palkkaliukumaa kertyy myönnettävistä palvelulisistä. Asiakaspalvelujen ostojen kertymä 50% ajalla 1-6/2007 on toistaiseksi odotusarvon mukainen. Sen sijaan muiden palvelujen ostoja on kertynyt 52%. Esim. koulukuljetusten kertymä on 55%, joka osittain tasoittuu kesän aikana. Samoin ATK palvelut ovat toteutuneet n. 67%:n mukaan. ovat kokonaisuutena kertyneet noin 9000 edellistä vuotta nopeammin. Ostot tilikauden aikana kertyvät oppikirjojen ja koulutarvikkeiden osalta varsin epätasaisesti, koska ostot tehdään keväällä kertahankintana seuraavaa lukuvuotta varten. Myös elintarvikehankinnat kertyvät koulujen toimintapäivien ajalta. Toteutuma on 54%. Euromääräinen kertymä on n. 65 000 pienempi kuin vastaavana ajankohtana v. 2006. Kertymä on lähes odotusarvon mukainen. 52 % ovat kertyneet edelleen jonkin verran yli odotusarvon johtuen henkilöstökustannusten suuresta painoarvosta. ovat n. 122.000 alemmat kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. on n. 194 000 alempi kuin vastaavana aikana v. 2006 Nykyinen virkaehtosopimuskausi päättyy 30.9.2007. Uusien sopimusten kustannusvaikutus kohdistuu kolmelle kuukaudelle, mutta palkankorotuksista aiheutuvaa kustannusnousua ei ole budjetoitu. Tehdyt tuntikehyspäätökset vaikuttavat kustannustasoon syyslukukaudella. Perusopetusryhmien muodostaminen vuosiluokille 1-6 lv. 2007-2008 on harkittu tarkoin. Samoin tuntikehyksen taso on pidettävä enintään nykyisellä tasolla oppilasmäärä- sekä rakennemuutokset huomioiden. Tulevana lukuvuonna normalisoidaan ryhmien muodostaminen ja tuntiresurssin taso kuluvan lukuvuoden siirtymävaiheen jälkeen. Hankintojen tekemisessä on ohjeistettu käyttämään erittäin tarkkaa harkintaa ja säästötavoitteet asetetaan

Muiden palvelujen ostot ja Ostot tilikauden aikana menokohtiin. Jokaiselle koululle on korostettu esimiehen vastuuta talousarviossa pysymiseen. Tulevan syksyn osalta ennustettavuus on erittäin vaikeaa, koska edellisen lukuvuoden 2006-2007 lopun tilanne (heinäkuun lopussa) on hyvin erilainen kuin seuraavan lukuvuoden 2007-2008 alku. Kouluilla on tullut muutoksia henkilöstöön ja annettavan opetuksen määrään. Mm. viimeiset rekrytoinnit on tehty juuri ennen koulun alkua. Opetushenkilöstön todellinen palkkasumma saadaan vasta syyskuun loppupuolella, joten elokuun palkkasummasta ei voida tehdä pitäviä ennustetta syksyn osalta. Opettajien palkkaukseen oleellisesti kuuluvat erilliskorvaukset saadaan vasta syyskuun aikana eikä palkkaussummaan liittyvät muut maksut näy lainkaan vielä elokuun raportissa. Lisäksi määräaikaisen henkilöstön palkat maksetaan vasta elokuun lopussa. Ennusteesta, joka on hyvin varovaisesti tehty palkkatietojen puuttumisen vuoksi, ei pidä vetää lopullisia johtopäätöksiä. Se on laadittu siten, että palkkasummaa on verrattu edellisen vuoden palkkasummaan ja lisätty siihen valtakunnallisen keskimääräisen palkankorotuksen (1,8%) verran syksyn osalle (5kk). Palkkasummassa ei ole huomioitu lokakuussa todennäköisesti tulevia palkankorotuksia. Vertailussa on tarkasteltu myös alkuvuoden palkkauksen kertymää, joka antaa jonkin verran viitteitä tulevaa syksyä ajatellen. Syksyn palkkasummaa on alennettu jonkin verran koulunkäyntiavustajien määrän vähenemisen myötä. Lisäksi on arvioitu tuntimäärän vähenemisestä saatavaa säästöä. Kouluille asetetaan säästötavoitteet muutamiin menokohtiin. Näillä toimenpiteillä voidaan mahdollisesti kattaa osaa ylityksistä, joita on todennäköisesti tulossa joihinkin menokohtiin. Tästä huolimatta perusopetus toteuttaa taloutta edellistä vuotta, 2006, huomattavasti pienemmällä menokehityksellä. Päätökset tulevan lukuvuoden toiminnan suuntaviivoista on kuitenkin tehty kevään 2007 aikana. Tuntiresurssipäätös ja opettajien rekrytointi asettaa reunaehtoja syksyn taloudelle ja toiminnalle. Nämä vaikuttavat myös seuraavaan talousarviovuoteen.

Koulutoimi / Lukiokoulutus Tulokertymä 80% pääosin opetuspalvelumaksuista, jotka laskutetaan sopimuksen mukaan kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa. Kevätlukukausi on laskutettu. Lomapalkkavarauksella täydennetty palkkasumma kertynyt edelleen etupainoisesti toteutuman ollessa n.54 %. On otettava kuitenkin huomioon lisääntynyt opetus ammattilukiolaisille, jonka kustannukset laskutetaan lukukausittain ja laskutus kattaa palkkasumman tästä syystä johtuvan nousun. Palkkalajeista vakinaisten kk-palkkakertymä on 49%, tilapäisten 64 % ja erilliskorvaukset 82%. Palkkasumma on n. 9000 pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2006. Kertyneet edellisvuotta nopeammin, mutta vielä hallinnassa. Kertynyt hieman odotusarvoa alhaisemmalla tasolla. Avustukset Ei merkittävää poikkeamaa. Toteutuma on 52% ja siten ylittää tasaisen kertymän johtuen palkoista. t 50 %; tulojen nopea kertymä kattaa menojen ylityksen. Nykyinen virkaehtosopimuskausi päättyy 30.9.2007. Uuden sopimuskauden kustannusvaikutukset kolmelle kuukaudelle tulevat nostamaan palkkasummaa eikä korotuksia ole budjetoitu. Tuntikehyksen taso tulevalle lukuvuodelle on päätetty lähes saman suuruisena kuin edellisenä vuonna. Odotettavissa oleva oppilasmäärä lukuvuona 2007-2008 on lähellä nykyistä oppilasmäärää. Hankintojen tekemisessä on ohjeistettu käyttämään erittäin tarkkaa harkintaa ja säästötavoitteet asetetaan Muiden palvelujen ostot ja Ostot tilikauden aikana menokohtiin. Jokaiselle koululle on korostettu esimiehen vastuuta talousarviossa pysymiseen. Lukiokoulutuksen palkkasumma ylittynee jonkin verran, mutta myös tulopuoli tulee ennusteen mukaan ylittymään. Henkilöstömenojen osalta ylitys liittyy ammatillisen koulutuksen kanssa tehtävään yhteistyöhön, jossa lukio tarjoaa opintoja kaksoistutkinnon suorittajille ja laskuttaa kuntayhtymää kurssikohtaisesti sopimuksen mukaan puolivuosittain. Lukion kurssien suunnittelu on toteutettu siten, että päätetystä tuntiresurssista lukuvuodelle 2007-2008 saatetaan saada säästöjä. Tuntiresurssin kulutus tarkentuu syksyn aikana. Huomioida täytyy kuitenkin lisääntyvä ammatillisen koulutuksen järjestäminen, ennakoitua suurempi hakeutuminen lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkintoon osallistuvien ammattilukiolaisten aiheuttama kustannuslisäys. Päätökset tulevan lukuvuoden toiminnan suuntaviivoista on tehty kevään 2007 aikana. Tuntiresurssipäätös ja opettajien rekrytointi asettaa

reunaehtoja syksyn taloudelle ja toiminnalle. Nämä vaikuttavat myös seuraavaan talousarviovuoteen. PALVELUALUE / TULOSALUE: Koulutoimi / Länsi-Pohjan musiikkiopisto ja jousikvartetti Kevätlukukauden lopullinen laskutus on 49,1%. Laskutus tapahtuu musiikkiopiston osalta kahdessa erässä ja jousikvartetin osalta neljässä erässä. Syyslukukauden kustannusten tulee pysyä kevään tasolla. Avustukset Valtuuston asettamien musiikkiopiston johtokunnan torniolaisten jäsenten tulee huomioida toimintaa suunnitellessaan tiukka taloudellinen tilanne. Mm. opetuksen määrästä sovittaessa torniolaisille. Suunnitelmallisen tuntiresurssin toteuttaminen talouden puitteissa. Asiasta informoitu johtokunnan torniolaisia edustajia sekä Länsi-Pohjan musiikkiopiston rehtoria. Koululautakunta katsoo käydyn keskustelun perusteella, että kyseinen tulosalue voitaisiin siirtää koulutoimen palvelualueelta kokonaan pois.

Koulutoimi yhteensä Tulojen kertymä 60 % on ollut oletettua nopeampaa johtuen pääosin lukion opetuspalvelumaksujen arvioitua suuremmasta noususta. kokonaisuutena ovat kertyneet edellisvuotta nopeammin. Palkkasumman kertymä on n. 2,2 %: etupainotteinen. Palkkalajeittain kertymät ovat vakinaiset 46 %, tilapäisten kuukausipalkat 71 %, erilliskorvaukset 71%, työllisyyspalkat 81 %, sairauslomasijaiset 31 % ja perhevapaasijaiset 55%. Koulutoiminnan luonteesta johtuen kesä-heinäkuun palkkakertymät ovat kuitenkin jonkin verran pienempiä kuin varsinaisten toimintakuukausien. Syksyn osalta, koulunkäyntiavustajien tarve tarkastellaan erittäin kriittisesti. Palkkasuma on n. 67.000 pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2006 huolimatta henkilöstölle tulleista palkankorotuksista (yleiskorotukset ja palvelulisät). Palvelujen ostojen kertymä 51 % ajalla 1-6/2007 on hieman nopeampaa kuin tasainen jakautuminen edellyttäisi. Esim. koulukuljetusten kertymä on 55%, joka osittain tasoittuu kesän aikana. Samoin ATK palvelut ovat toteutuneet n. 67 %:n mukaan. Ostojen kertymä 52 %. Oppikirjojen osalta kertymä 85 % on etupainoinen, koska ostot tehdään kertahankintana seuraavaa lukuvuotta varten. Myös elintarvikehankinnat kertyvät koulujen toimintapäivien ajalta. Toteutuma on euromääräisesti tällä hetkellä selvästi alle edellisen vuoden toteutuman. Arvonlisävero toteutunut n. 70 %. Toteutuma on n. 2% yli tasaisen menokertymän. Kertymä on kuitenkin n. 114 000 pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana huolimatta palkkojen ja muiden menolajien kustannusnousuista. Koska tulojen kertymä on ollut odotettua parempi on nettomeno myös parempi kuin menot yhteensä.. t ovat n. 176 000 pienemmät kuin vastaavana aikana v. 2006 Palvelurakenneuudistus alensi huomattavasti koulutoimen kustannustasoa ja kokonaismenojen kertymä on edelleen alle vuoden 2006 tason ja lisäksi on säästetty palkka- ja muiden kustannusten vuosinousu kokonaisuudessaan. Perusopetusryhmien muodostaminen vuosiluokille 1-6 lv. 2007-2008 on harkittu tarkoin. Samoin tuntikehyksen taso on pidettävä enintään nykyisellä tasolla oppilasmäärä- sekä rakennemuutokset huomioiden. Tulevana lukuvuonna normalisoidaan ryhmien muodostaminen ja tuntiresurssin taso kuluvan lukuvuoden siirtymävaiheen jälkeen. Lukiokoulutuksen tuntikehyksen taso tulevalle lukuvuodelle on päätetty lähes saman suuruisena kuin edellisenä vuonna. Odotettavissa oleva oppilasmäärä lukuvuona 2007-2008 on lähellä nykyistä.

Muu informaatio kaupunginhallitukselle/lautakunnalle : Talousarviossa pysyminen tulee olemaan vaikeaa. Ennusteen laatiminen tämänhetkisten tietojen perusteella ei anna täysin luotettavaa kuvaa syksyn kulurakenteesta. Syyskuun lopun taloudellinen tilanne osoittaa palkkakustannusten kehittymisen ja antaa suuntaa loppuvuoden osalta. Myös uuden sopimuskauden palkankorotustaso lienee silloin tiedossa. Palkkasumma näyttää kuitenkin tähän arvioon saaduilla tiedoilla alhaisemmalta kuin edellisenä vuonna.