Hyvinvointilautakunta



Samankaltaiset tiedostot
Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Yhdyskuntapalvelut

OSAVUOSIKATSAUS

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7575/ /2013

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Johdon ja esimiesten raportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Säännön nimi. Tetola Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

Palvelujohtokunnan toiminta ja talous 1-4/2011. Palvelujohtokunta Liite 1

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

Sivistystoimiala opetus

Kiimingin kunnan laadunhallintasuunnitelma. Varhaiskasvatus ja opetuspalve lut

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

OPTS TERVEYSPALVELUT

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7402/ /2014

kk=75%

TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta / /2012

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Tammi-elokuun tulos 2017

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma Päivitys

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Palvelut. Minna Joensuu/ Espoon kaupunki. minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty

Transkriptio:

Hyv. ltk 28.2.2012 17, liite 3 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Toimintakertomus 1.1.-31.12.2011

SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 1. Yleistä 1.1. tilaaja-tuottaja -toimintamalli hyvinvointipalveluissa 1.2. hyvinvointilautakunnan kokonaiskatsaus ja talousarvion 2011 toteutuminen 2. Palvelualueittainen tarkastelu: Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna, arvio tavoitteiden toteutumisesta (BSC / asiakas-, prosessit- ja rakenteet, henkilöstö- ja talous), talouden toteutuminen ja toteutunut palvelutilaus 1-12/2011 (ostot omalta tuotannolta ja ostot ulkoa) 2.1. sosiaalipalvelut 2.2. vanhuspalvelut 2.3. terveyspalvelut 2.4. varhaiskasvatuspalvelut 2.5. opetuspalvelut 2.6. kirjastopalvelut 2.7. vapaa-aikapalvelut 2.8. kulttuuripalvelut 3. Hyvinvointilautakunnan tuloslaskelmat 1-12/2011 hyvinvointilautakunnan palvelutilaukset (kooste) hyvinvointilautakunnan tuloslaskelma sisäiset ostot palvelutuotannosta tuoteryhmävertailut (päivähoito-, vanhus-, sosiaali- ja terveyspalvelut) sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden ulkoa ostot sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoa ostot erikoissairaanhoito tuet ja avustukset, sosiaalipalvelut Oheismateriaalina palvelusopimuksen mukaiset palvelutuotannon raportit: palvelutuotannon tuloslaskelmat 1-12/2011 toteutuneet suoritemäärät 1-12/2011

1. YLEISTÄ Kiimingin kunnassa on siirrytty tilaaja-tuottaja järjestelmään 1.1.2008 alkaen. Järjestelmässä organisaatio on jaettu tilaaja- ja tuottajaorganisaatioon, joiden kesken tehtävillä palvelusopimuksilla toimintaa ohjataan. Kullekin palvelualueelle laadittiin toimintavuoden 2011 osalta palvelusopimukset, jotka hyväksyttiin palvelujohtokunnassa 22.3.2011 ja hyvinvointilautakunnassa 29.3.2011. Lisäksi laadittiin erilliset palvelusopimukset sivistyspalveluiden osalta kunnan oman tuotannon ulkopuolelta ostettavien palveluntuottajien kanssa (kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut). Palvelusopimuksissa määriteltiin mm. tuotettavat palvelut, niiden hinta, määrä ja laatu sopimuskaudelle 2011. Kulunut vuosi oli viimeinen nykymuotoinen toimintavuosi järjestämisvastuun siirtyessä pääosin Oulun kaupungille 1.1.2012 alkaen. Ainoastaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden osalta järjestämisvastuu säilyy 1.8.2012 saakka Kiimingin kunnalla. Uusi Oulu aloittaa 1.1.2013. 1.1. TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTAMALLI HYVINVOINTIPALVELUISSA Kiimingin kunnan hyvinvointipalvelut ovat toimineet tilaajan osalta 1.1.2009 alkaen yhdessä prosessissa, joka rakentuu kahdeksasta palvelualueesta: terveys-, sosiaali-, vanhus-, päivähoito-, opetus-, vapaa-aika-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Hyvinvointipalveluissa perusajatuksena on ollut asiakkaan näkökulma elämänkaari- mallia toteuttamalla. Uudella toimintamallilla on pyritty yhä parempaan palveluiden laatuun, tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Voidaan myös todeta, että Kiimingin hyvinvointipalveluiden monialaisella toimintamallilla on ollut paljon annettavaa myös uuden Oulun valmistelussa. Uuden Oulun valmistelu on tapahtunut Kiimingissä tilaajalähtöisesti, palvelutuotannon asiantuntemusta hyödyntäen. Kiimingin kunnan hyvinvointilautakunnan viimeinen täysipainoinen toimintavuosi on edelleen edistänyt palvelutuotantoalueiden ja palvelualueiden välistä yhteistyötä ja kehittämistä asiakkaan tarpeista käsin. Laajamittainen ja toimiva yhteistyö on mahdollistanut hyvät peruspalvelut niukoilla taloudellisilla resursseilla. Kumppanuuteen ja luottamukseen perustunut yhteistyö palvelutuotannon kanssa on ollut toimivaa ja tehokasta. Kaikkien hyvinvointipalveluiden kuuluminen saman lautakunnan alaiseen toimintaan on edesauttanut monialaisten ja kustannustehokkaiden ydinpalvelujen järjestämisessä kuntalaisille. Toimintavuoden 2011 aikana tilaaja- ja tuotanto-organisaatiot ovat säilyttäneet hyvin roolinsa ja keskinäinen yhteistyö sekä luottamus on toiminut hyvin. Tilaaja on määritellyt asiakkuuteen, prosesseihin ja rakenteisiin, henkilöstöön sekä talouteen sovellettavat kriittiset t, arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetason vuodelle 2011. Palvelutuotannon tavoitteena on ollut pystyä vastaamaan asetettuihin kriteereihin ja täyttämään tavoitetason niiltä osin, kuin se koskettaa omaa palvelutuotantoa. Palvelutarpeen kasvaessa useilla palvelualueilla suoritemäärät ovat kohonneet yli tehtyjen palvelutilausten ja tilaajalle syntyvät kustannukset ylittävät arvioidun. Tämä tarkastelu täytyy kuitenkin tehdä kunnanhallitustasolla, jossa on arvioitavissa myös palvelutuotannon tulos. Vuoden aikana henkilöstölle tehtiin Kunta10- kysely, johon vastasi 79% kunnan työntekijöistä. Kyselyn tuloksia tarkastellaan vuoden 2011 henkilöstökertomuksessa. Laadunarviointia jatkettiin vanhus-, varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa. Laadun arvioinnin kautta saatuja kokemuksia voidaan pitää erinomaisina ja prosessin edelleen kehittämisen soisi jatkuvan myös uudessa Oulussa. Kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman 2009-2014 ja siihen liittyvien päätösten valmistelu ja toimeenpano on tehty saumattomalla yhteistyöllä tilaajan ja palvelutuotannon välillä. Vuoden 2011 alkuun mennessä toimenpide-ohjelman mukaiset päätökset oli valmisteltu sekä toimeenpantu ja ne sisältyivät vuoden 2011 talousarvioon ja lautakunnan käyttösuunnitelmaan. 1.2. HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKONAISKATSAUS JA TALOUSARVION 2011 TOTEUTUMINEN Kuluneen tilikauden 1.1.-31.12.2011 toimintaa on leimannut uuden Oulun valmistelutyö ja eri palvelualueiden toimintojen yhteensovittamisen tarpeet uutta Oulua rakennettaessa. On pyritty löytämään uusia toimintatapoja, jakamaan hyviä käytänteitä ja rakentamaan asiakasnäkökulmaa uuteen Ouluun. Sekä tilaajan että palvelutuotannon johtajien työpanosta on merkittävästi suunnattu uuden Oulun toimintojen

yhteiseen tarkasteluun ja harmonisoinnin valmisteluun. Toimialojen merkittäviä harmonisointipäätöksiä tehtiin jo vuoden 2011 aikana, mutta osa harmonisointipäätöksistä on sovitusti jätetty vuodelle 2012. Hyvinvointilautakunnan tilikauden 1.1.- 31.12.2011 toteuma on 101,83 % (56 253 929 ). Sosiaali- ja terveydenhuollon prosessin tulos ilman poistoja tilaajan kokonaisuutena on toteutunut 102,06 %, sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen prosessin 101,57 %. Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksutuotot ovat toteutuneet 111,18 % (sis. lastensuojelun kertaluonteisen jälkilaskutustulon 97 600 ) ja toimintakulut 102,52 %. Nettoylitys sosiaali- ja terveyspalveluiden prosessissa on 102,06 % ja sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa 101,57 %. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajan ja tuotannon yhteenlasketut maksutuotot ovat toteutuneet noin 6,78 % arvioitua suurempana ja toimintakulut 7,59 % arvioitua suurempana. Hyvinvointilautakunnan toisen osavuosikatsauksien yhteydessä oli nähtävissä, että erikoissairaanhoito tulee ylittymään merkittävästi arvioidusta. Samoin vuodeosastohoidon ja vanhusten asumispalveluiden ylitykset ovat olleet näkyvissä ja ne on aiemmissa osavuosikatsauksissa raportoitu. Alkuperäisen talousarvion ylitykset on raportoitu palvelualueiden myöhemmissä teksteissä. Lautakunta esitti talousarviomuutosta, jonka valtuusto myönsi 14.11.2011 27. Talousarviomuutoksen jälkeen lautakunnan talousarvion loppusumma oli 55 242 341. Myönnetystä lisärahasta kirjattiin erikoissairaanhoitoon 12 100 000, vuodeosastohoitoon 100 000, vanhusten asumispalveluihin 150 000 ja lastensuojeluun 150 000. Erikoissairaanhoidon laskutus 1-12/2011 oli 12 438 385 ja sairaanhoitopiiriltä saadun kalliinhoidon palautuksen (476 733 ) jälkeen netto 11 959 820. Myös perusterveydenhuollon vuodeosaston nettomenot ylittyivät arvioidusta. Toteuma 102,78 % 1 208 699 on 32 698 yli arvioidun. Sosiaalipalveluissa lastensuojelun ylitys on 20,48% (814 448 ), mikä syntyi tilaajalle sekä omien ostojen kasvusta että toiselta kunnalta tulleesta kustannuserästä (163 000 ), josta osa oli vuoden 2010 menoja ja osa vuodelta 2011, mutta kirjautuvat molemmat tähän tilinpäätökseen. Nämä muutokset eivät olleet tiedossa siten, että niihin olisi ollut mahdollista hakea talousarviomuutosta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on huomioitava talousarviomuutoksen (1,5m ) ja SHP:n kalliinhoidon palautuksen (476 733 ) lisäksi ympäristötoimen osalta kuntaan tuleva palautus (66 790 ), joka tuloutetaan kuntaan myöhemmin, eikä se näy vielä lautakunnan tilinpäätösluvuissa. Tilaajalautakuntaan nähden oman tuotannon ostot tarkastelujaksolla toteutuvat euromäärissä palvelusopimuksen mukaisena opetus- kirjasto- vapaa-aikapalveluissa (tot.: opetuspalvelut 100% (16 809 061 ), kirjastopalvelut 100% (639 0001 ) ja vapaa-aikapalvelut 99,59% (709 921 ).) Sen sijaan ylitystä oli vanhuspalveluissa 1,38 %, (49 650 ), terveyspalveluissa 9,4 % (446 511 ), päivähoitopalveluissa 5,47 % (oma tuotanto yhteensä 5,47 % (327 924 ), lasten kotihoidon tuet alitus 3,16%, - 83 730 ) ja sosiaalipalveluissa 22,64 % (tuet ja avustukset 41,21 % (463 208 )). Kulttuuripalvelut toteutuvat palvelusopimuksen mukaisesti, mutta tilaajan menoihin on kirjattu ko. kiinteistöihin kohdistuvia vuokria, mistä syystä toteumaprosentti on kulttuuritoimenhoidon osalta 204,7% (22 310 ) ja OJ- museon hoidon osalta 156,75% (16 877 ). Opetuspalveluiden ulkoisten ostopalveluiden toteumaprosentti on 165% (123 991 ), mitä selittää pääosin muualla koulua käyvien erityisoppilaiden koulumatkakustannusten huomattava kasvu edellisvuodesta (+60 000 ). Lisäksi Välikylän pk- koulun tilavuokrasta on kirjattu lautakunnan menoksi opetuspalveluiden osuus ajalta 1.1.-31.7. (78 754 ). Tilat on otettu palvelutuotannon käyttöön 1.8.2011, josta alkaen sisäinen vuokra on kirjattu opetuspalveluiden palvelutuotannon menoksi. Edellä kuvatusti hyvinvointilautakunnan tilinpäätöksen merkittävin poikkeama talousarvioon 2011 nähden on sisäisissä ostoissa omalta palvelutuotannolta (yht. 103,95%), joka on yhteensä 1 382 311 (, josta sosiaalipalvelut 561 149, terveyspalvelut 446 511 ja varhaiskasvatuspalvelut 327 924 ). Tähän kokonaisuuteen tilaajalla ei ole ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia puuttua, eikä lautakunnan toisen osavuosikatsauksen perusteella ylitys ole ollut ennakoitavissa tilaajalautakunnan tasolla. Palvelujohtokunnan 23.2.2011 esittämällä palvelutuotannon mahdollisella ylijäämällä tulee kompensoida kunnanhallitustasolla tilinpäätösvaiheessa hyvinvointilautakunnan alijäämää niiltä osin kuin se on syntynyt hyvinvointilautakunnan alaisessa toiminnassa.

2. PALVELUALUEITTAINEN TARKASTELU 2.1. SOSIAALIPALVELUT Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Tilaajan kokonaisuus sosiaalipalveluissa on toteutunut tavoitteellisesti varsin hyvin, kuten BSC-taulukosta näkyy. Euromääräisesti tapahtui tilaajan kokonaisuudessa ylitystä 7,3 %. Ulkoa ostojen pientyminen johtuu toisaalta mielenterveystyön asumispalvelujen osalta, jotka alittuivat ainakin osittain kotikuntoutuksen toimintatavan vakiintumisen ansiosta. Toisaalta kehitysvammaisten asumispalvelujen muutos myöhästyi suunnitellusta ja varatulla rahalla katetaan siltä osin ylittynyttä omaa toimintaa. Kehitysvammaisten ryhmäkodin kilpailutuksen ja rakentamisen valmistuminen ja tuotannon siirtyminen yksityiselle tuottajalle myöhästyi suunnitellusta ja ajoittuu vasta v. 2012 maaliskuuhun, mikä näkyy oman tuotannon ylityksenä ryhmäkodin osalta. Suoralaskutuksena tilaajalle tulleet tuet ja avustukset ovat toinen suuri ylityserä. Lastensuojelun menot lisääntyivät talousarviossa arvioidusta. Uutena toimintamuotona sosiaalipalveluissa on vuoden ajan ollut sosiaalinen työllistäminen, joka siirrettiin kunnanhallituksen alaisuudesta. Kuntalisä palkkatukityöllistämiseen on otettu käyttöön kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Pitkäaikaistyöttömien sekä erityisesti nuorten työttömien elämänhallintaa lisääviä toimia on edelleen tehostettu palveluohjauksen, kuntouttavan työtoiminnan, Sihti-projektin ja monialaisen yhteistyön avulla. Liikkeenluovutusperiaatteella siirtyvälle henkilöstölle sekä myös kehitysvammaisten omaisille on järjestetty Caritaksen kanssa tiedotus- ja keskustelutilaisuudet. Tehdyt sopimukset on tuotu lautakunnalle tiedoksi. Seudullinen sosiaalipäivystys yhteistyönä Nuorten Ystävät - palvelut Oy:n kanssa on käynnistynyt hyvin. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös sosiaalipalvelujen tavoitteiden toteutumista seurattiin uudistetun BSC-tuloskortin mukaisesti. 1. ASIAKAS Laadukkaat peruspalvelut 1.1.-31.12.2011 Asiakaslähtöisten Käsittelyaika Toimeentulotuki peruspalveluiden 100% tuottaminen ja turvallinen saavutettavuus Kuntalaisen Huostaanotettujen/ Käsittelyaika (arkipäivää): - toimeentulotuki: enintään 2 - muut enintään 7 - päätös lastensuojeluilmoitusten jatko-toimista enintään 7 - vammaispalvelupäätös enintään 3 kk lastensuojelu 80% vammaispalvelu 100% 0,56%

hyvinvointi Asiakastyytyväisyys kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä vastaavanikäisestä väestöstä (%) Aktivoinnin piirissä olevien alle 25-vuotiaiden työmarkkinatukea saavien määrä ja osuus ko. ikäryhmän työttömien määrästä (lkm, %) Kunnan työmarkkinatuki-kusta nnukset Alle 0,7 % alle 18-v. määrästä Kaikki aktivoinnin piirissä Alle 25-v. työmarkkinatukea saavien määrä laskee Kunnan työmarkkinatukikustan nukset vähenee 50 000 Aktivointitoimet toteutuneet 72:lle alle 25-vuotiaalle Aktivoinnit ovat lisääntyneet Pysynyt samana Ei ole mitattu. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET 1.1.-31.12.2011 Palvelurakenteita ja prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Päätetyt keskeiset muutokset ja toimenpiteet: toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut Valmistelu edennyt lukuisissa alatyöryhmissä: sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu, toimeentulotuki Kuntalaisten valinnanvapauden edistäminen Kehittämistoimen-p iteet ja arviointi Päätetyt kehittämistoimen-p iteet Toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut kehittämistoimenpiteet Lautakunta on päättänyt yhdistymishallituks esta tulleet järjestämisvastuun siirtymiseen / harmonisointiin liittyvät asiat 3. HENKILÖSTÖ Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun 1.1.-31.12.2011 Tehtävien 3-10 pv/v työn Tieto saatavilla edellyttämä vaativuuden mukaan 3/2012 koulutus Työtyytyväisyys Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulutukset, Uuden Oulun yhteiset koulutukset) Henkilöstö kysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvon paraneminen 0,2 pisteellä edellisestä vuodesta Poissaolopäivien Kunta10-kysely toteutettu, ei voi verrata aikaisempaan Hyvä henkikyselyyn

Työpanos Sairauspoissaolo-p äivien määrä väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi Ilmoitetaan henkilöstötilin-päät öksessä Uuden Oulun valmisteluprosessist a tiedottaminen 4. TALOUS Tuloksekkuus ja vakavaraisuus Henkilöstön tietoisuus Uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista Henkilöstö kysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvo > 4,0 Kunta10-kysely 1.1.-31.12.2011 Tasapainottamis-o Tehdyt Toimenpiteistä on Toteutettu v. 2010 hjelman tasapainottamis-toi päätetty ja ne on toteuttaminen menpidepäätök-set toimeenpantu tuotannossa. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Sosiaalipalvelujen oman tuotannon palvelusopimuksen kasvu, palvelujen tuottaminen ja siitä johtuva menojen ylitys on ollut merkittävä. Palvelusopimus on ylittynyt ja tilaus on toteutunut 120,5 % alkuperäiseen verrattuna. Kuntalaisten lisääntyneeseen palvelutarpeeseen vastaaminen on ollut haasteellista palvelutuotannolle. Erityisesti lastensuojelussa ja lastenvalvojan palveluissa palvelutarve on lisääntynyt edellisvuotiseen verrattuna merkittävästi. Lakisääteisissä käsittelyajoissa ei lastensuojelun osalta ole täysin pysytty, tähän on syynä ollut lisääntyneen palvelutarpeen lisäksi kahden sosiaalityöntekijän ajoittainen resurssivaje. Tuet, avustukset ja ostopalvelut ovat toteutuneet 135,20 %. Niissä merkittävin ylitys arvioituun on vammaispalveluissa ja lastensuojelun perhekuntoutuksessa sekä perhehoidossa. Sosiaalisen työllistämisen (kuntouttava työtoiminta, tukityöllistäminen+ kuntalisä) toteuma on 127,5 %. Työmarkkinatukimenoissa toteuma on 123,61 %. Näistä johtuu osa tapahtuneista ylityksistä koska määrärahasiirtoa (30 000 ) kunnanhallitukselta ei tehty. Sosiaalityön tuotemäärät ovat toteutuneet keskimäärin 87 % ja perhetyön käynnit 93 %. Tilaajan tilinpäätöksessä toteuman ylitys on n. 7,3%, kun huomioidaan katteeksi valtuuston myöntämä lisämääräraha, josta on lastensuojeluun kirjattu 150 000. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamistoimet olivat osana talousarviota huomioitu. Kaikilta osin ne eivät ole toteutuneet, mikä näkyy menojen ylityksenä. Keskustelu käytiin tuotannon kanssa syksyllä. Osa kasvaneista menoista on lakisääteisiä. Talouden tervehdyttämistoimissa matkojen yhdistämiskeskukseen mukaan pääsy suunnitellusti ja kehitysvammaisten ryhmäkodin liikkeenluovutus ovat siirtyneet. Molemmilla on vaikutusta ylityksiin. Ryhmäkodin ylitys pystytään lähes kokonaan kattamaan tilaajan talousarvioon varatusta palvelutoiminnan ostosta. Kehitysvammaisten ryhmäkotihanke etenee ja toteutuu 3 / 2012. Yhteistyö Oulun Matkapalvelukeskuksen kanssa alkaa tammikuussa 2012. Toteutunut palvelutilaus

2.2. VANHUSPALVELUT Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Vanhuspalvelujen kokonaisuus on tilaajan osalta toteutunut kokonaisuutena hyvin. Rakenteelliset ja toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat osittain valtakunnallisesti ohjeistettuja ja talousarviossa hyväksytty, kotona asuvien, valvottuun asumispalveluun ja laitoshoitoon siirtyneiden osalta eivät toteutuneet, mikä on luettavissa BSC- taulukosta. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien yli 75-vuotiaiden määrä on alle tavoitetason. Omalta tuotannolta osto toteutui noin 101%:sti. Ostot muilta tuottajilta kuitenkin ylittyivät: vuodeosaston ostot noin 3% (asiakkaat pääosin vanhuksia) ja asumispalvelujen osto peräti noin 29% talousarviossa arvioidusta. Tämä johtuu siitä, että ikäihmiset eivät koe pärjäävänsä kotona, turvattomuudesta ja siitä, ettei sukulaisia ole osallistumassa hoitoon. Intervallihoito on lisääntynyt omassa tuotannossa noin 14 %, mikä on oikeansuuntainen ja kotihoitoa tukeva toimintatapa. Ennaltaehkäisevät käynnit on tänä vuonna tehty 78-79-vuotta täyttäville. Kaikille on tarjottu mahdollisuutta joko osallistua ryhmään tai henkilökohtaista käyntiä. Avoin toiminta Senioritalossa on ollut onnistunutta. Rai- toimintakykymittari on kotihoidossa ollut käytössä ja laajenee koko vanhuspalveluihin v. 2012. Raimittari antaa yksityiskohtaisempaa tietoa toimintakyvystä ja vertailtavuutta koko uudistuvan Oulun osalta. Koko vuotta on leimannut valmistautuminen uuteen Ouluun. Palveluiden ja toimintojen yhdenmukaistamistyötä on tehty koko vuosi ja johtajien työaikaa on käytetty siihen paljon. Tämä työ on ilmeisesti vienyt aikaa perustyön kehittämiseltä. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös vanhuspalvelujen tavoitteiden toteutumista seurattiin uudistetun BSC-tuloskortin mukaisesti. 1. ASIAKAS Laadukkaat peruspalvelut 1.1.-31.12.2011 Asiakaslähtöinen Palvelutarpeen Kaikki 75 v. Toteutunut peruspalveluiden arviointiin pääsy täyttäneet 7 vrk:n tuottaminen ja sisällä turvallinen saavutettavuus 5-6 % 8,8% Kuntalaisen hyvinvointi Ikäihmisten määrä: - saa omaishoidon tukea - on säännöllisen kotihoidon piirissä - asuu kotona - asuu tehostetussa palveluasumisessa - on laitoshoidossa 13-14 % 91-92 % 5-6 % 3 % 11% 86,7% 9% 4,3% Asiakastyytyväisyys Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvo > 3,7 Kotihoidon asiakkaiden vastausten keskiarvo 4,61 ja omaisten 4,32

2. PROSESSIT JA RAKENTEET 1.1.-31.12.2011 Palvelurakenteita ja prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Toteutuneet uuden Oulun perustamista koskevat toimenpiteet Päätetyt keskeiset muutokset ja toimenpiteet: toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut Osallistuttu uuden Oulun suunnittelupalaver eihin. Muutokset ja toimenpiteet etenevät v.2012. Kuntalaisten valinnanvapauden edistäminen Vaihtoehtoinen palvelutarjonta lisääntyy Asiakastyytyväisyy s tasolla 4 tehty v. 2010 ja toteutetaan joka toinen vuosi. Kehittämistoimenpi-t eet ja arviointi Päätetyt kehittämistoimenpit eet Toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut kehittämistoimenpit eet Laatuhanke päättynyt 3. HENKILÖSTÖ Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun 1.1.-31.12.2011 Tehtävien 3-10 pv/v työn edellyttämä vaativuuden koulutus mukaan Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulutukset, uuden Oulun yhteiset koulutukset) Tiedot selviää myöhemmin henkilöstötilinpäät öksessä Uuden Oulun valmisteluprosessista tiedottaminen Työtyytyväisyys Työpanos Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Sairauspoissaolopä ivien määrä (pv/henkilö/vuosi) Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvon paraneminen 0,2 pisteellä edellisestä vuodesta Poissaolopäivien väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi Tuloksen keskiarvo > 4,0 Mitataan koko kunnan kanssa ja ei kyselyä tänä vuonna Henkilöstötilinpäät öksessä Ei erillistä kyselyä. Oulu 10 kysely tehty. 4. TALOUS Tuloksekkuus ja vakavaraisuus 1.1.-31.12.2011 Tasapainottamisoh-j Toteutunut elman toteuttaminen Tehdyt tasapainottamistoi menpide-päätökset Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Seurantaraportti tuotetaan valtuustolle.

Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Talousarviomäärärähan muutosta saatiin erikoissairaanhoitoon 1,5 m, jota ei kuitenkaan siihen kaikkea tarvittu. Rahalla voidaan nyt kattaa (100 000 ) tilaajan talousarviossa olevaa ja ennakoitua enemmän lisääntynyttä vanhusten asumispalvelujen ja vuodeosastopalvelujen ostoa. Alkuperäiseen talousarvioon verraten asumispalvelut ylittyivät 22%. Vanhuspalvelujen palvelutilaukset ovat toteutuneet 101,4%. Toteumassa näkyy intervallihoidon ylitys kaikissa Jaarankartanon kodeissa. Tästä johtuen pitkäaikaishoito ja pysyvä palveluasuminen on hieman alle tavoitteen. Kehitys on oikean suuntaista. Päivätoimintaa on tuotettu hieman suunniteltua enemmän, samoin säännöllistä kotihoitoa, myös muiden vastaanottokäyntien määrä on toteutunut hieman suunniteltua suurempana. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman päätökset on toteutettu talousarviota tehdessä. Asiakasmaksutulot oli ennakkoon vaikea arvioida tehdystä taulukkomuutoksista johtuen. Ne oli arvioitu talousarviossa alakanttiin ja ne ovat lisääntyneet peräti 15% (n. 19 000 ) lautakuntatasolla ja 5,8% tuotannon tuloissa (35 000 ). Osa kasvusta on asetuksella päätettyjä ja osa aiemmin lautakunnan päätöksellä osana talouden tervehdyttämistoimia. Toteutunut palvelutilaus

2.3. TERVEYSPALVELUT Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Terveyspalvelujen kokonaisuus on lautakunnan tasolla toteutunut hyvin, kun huomioidaan ennakoitu erikoissairaanhoidon kasvu ja siihen anottu talousarvion muutos 1,5 m. Lisämäärärahaa anottiin osittain kattamaan muutakin näkyvissä olevaa ylitystä, mutta se kohdennettiin anomisvaiheessa näkyvissä olevaan erikoissairaanhoidon toteutumaan. Lisämäärärahasta kului erikoissairaanhoitoon kalliin hoidon palautuksen (476 733 ) jälkeen 960 000 ja loppu kirjattiin kattamaan mm. lisääntyneitä vuodeosastomenoja. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin, kuten BSC-taulukko näyttää. Kotikuntoutus vakiinnutettiin omaksi toiminnaksi palvelusopimuksen ulkopuolisena toimena ja se osoittautui onnistuneeksi. Menot vähenivät mielenterveyden asumispalveluissa, joka osittain johtuu uudesta toimintatavasta ja osittain vuosivaihtelusta. Valo hanke onnistui Kiimingin osalta hyvin: terveysasemaan Kiiminkiin vaihtajia oli noin 90. Terveyspalveluiden oma palvelutuotanto on pystynyt vastaamaan hyvin palvelutarpeeseen (toteuma 109,4 %). Terveysneuvonnan osalta tuotemäärissä näkyy asetuksen mukaisten tarkastusten määrän huomattava kasvu. Suun terveydenhuollossa on ajoittain ollut vaikeuksia pysyä hoitotakuun rajoissa palvelutarpeen kasvaessa ja henkilöstövajeen vuoksi. Ryhmätoimintaa on pystytty toteuttamaan arvioitua enemmän kansansairauksien ehkäisyssä ja tupakasta vieroittamisessa. Alueellisen apuvälinekeskuksen toiminnan käynnistyttyä ja apuvälinepalveluiden määrän vähennyttyä kuntoutuksessa on lisätty kuntoneuvolan vastaanottoa ja diagnoosipohjaisia ryhmiä. Kotikuntoutuksen piirissä olevien asiakkaiden määrä on ollut keskimäärin 15 asiakasta. Toiminta on osoittanut vaikuttavuutensa. Sairaalahoidosta tai asumispalveluissa olleita asiakkaita on pystytty tukemaan kotiin. Asiakkaan valinnan vapaus VALO- hankkeen myötä on toteutunut. Kapitaatioperusteista kustannuskorvausta Kiiminki sai 6758 (netto). Asiakkaiden terveysasemavaihdot Kiimingin ja Oulun välillä eivät merkittävästi vaikuttaneet palvelutuotantoon. Kiimingin valintaan ovat vaikuttaneet ensisijaisesti asiakkaan aikaisemmin saama hyvä palvelu ja kokemus henkilökunnan hyvästä palvelusta ja ammattitaidosta. Suun terveydenhuollossa asiakkaan palveluprosessin laatua parannettiin röntgenkuvauksen digitalisoinnilla. Terveyskeskuksen laajennus ja peruskorjaus aloitettiin ja etenee suunnitellusti. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös terveyspalvelujen tavoitteiden toteutumista seurattiin uudistetun BSC-tuloskortin mukaisesti. 1. ASIAKAS Laadukkaat peruspalvelut 1.1.-31.12.2011 Asiakaslähtöisten Hoidon tarpeen arvio Hoidon tarpeen arvio Toteutuu peruspalveluiden kiireellisissä 3 arkipäivässä yhteydenottopäivän tuottaminen ja tapauksissa ä turvallinen (hoitotakuuajat) saavutettavuus Hoidon järjestämisaika kiireettömissä tapauksissa - suun terv.huolto 6 kk - muut 3 kk -tavoitetaso alle Toteutunut suun terveydenhuollossa ajoittain. Hoitojono keskimäärin 6 kk. Lääkärin vastaanottotoiminn

Kuntalaisen hyvinvointi Asiakastyytyväisyys Päivystyskäyntien (Osyp) osuus lääkäreiden vastaan-ottokäynneist ä Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) 15%. Tuloksen keskiarvo > 3,7 assa 14-21 päivän sisällä. - päivystyskäyntien osuus 12,4 %. Toteutunut, tulos 3,8. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET 1.1.-31.12.2011 Palvelurakenteita ja -prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Päätetyt keskeiset muutokset ja toimenpiteet: toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut Kehittämistoimenpiteet ja arviointi Toteutuneet kehittämistoimen-pit eet Päätösten 100 % toimeenpano annetun aikataulun mukaisesti Valmistelu edennyt seuraavissa työryhmissä: hyve-tiimi, henkilöstötyöryhmä, terveyspalvelut, avoterveydenhuolt o, ennaltaehkäisevä työ, kuntoutus, suun terv.huolto Uuden Oulun aikataulun mukaisesti. Kuntalaisten valinnanvapauden edistäminen Toteutunut. Kiimingin terveysaseman nettomuutos on +27 asiakasta. 3. HENKILÖSTÖ Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun 1.1.-31.12.2011 Tehtävien Koulutuspäivien 3-10 pv/v työn Tiedot saatavissa edellyttämä lukumäärä vaativuuden mukaan 3/2012. koulutus Työtyytyväisyys Työpanos Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Sairauspoissaolo-päi vien määrä (pv/henkilö/vuosi) Tuloksen keskiarvon paraneminen 0,2 pisteellä edellisestä vuodesta Poissaolopäivien väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi Kunta10- kysely toteutettu, mutta se ei ole verrattavissa Hyvä Henki-pisteytyksee n. Ilmoitetaan henkilöstötilinpäätö ksessä.

Uuden Oulun valmisteluprosessista tiedottaminen Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvo > 4 Kunta10- kysely toteutettu, mutta se ei ole verrattavissa Hyvä Henki-pisteytyksee n. 4. TALOUS Tuloksekkuus ja vakavaraisuus 1.1.-31.12.2011 Tasapainottamisoh Tehdyt -jelman tasapainottamis-toi toteuttami-nen menpidepäätök-set Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Seurantaraportti tuotetaan valtuustolle. Tasapainottamis-o hjelman sisältämät toimenpiteet on valmisteltu, toimeenpantu. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Tilaajan alkuperäisen talousarvion ylitykset: erikoissairaanhoito alkuperäiseen talousarvioon verraten 12,8% ja vuodeosastohoito (2,8%), joka pystytään kattamaan erikoissairaanhoitoon pyydetyn lisämäärärahan avulla. Tiedossa oli, ettei kaikkea haettua määrärahaa tarvita erikoissairaanhoitoon, mutta kun kalliinhoidon tasauksen palautussummaa (476 733 ) ei pysty etukäteen arvioimaan, anottiin lisäraha silloin tiedossa olleelle koko ylityssummalle. Nyt ylijäävällä katetaan muuta terveyspalvelun ylitystä (vuodeosastohoito 100 000 ). Ympäristöterveydenhuollon ylityksestä tullaan osa tulouttamaan sosiaali- ja terveydenhuollolle (noin 67 000 koko ympäristötoimen osalta), joka palautetaan kunnalle myöhemmin keväällä 2012. Oman tuotannon palvelutilaus on ylittynyt ja toteutunut 109,4 %. Toteutuneet tuotemäärät poikkeavat eniten terveysneuvonnassa, jossa ennalta ehkäisevän työn asetuksen mukaisen toiminnan edellyttämien tuotemäärien arviointi on ollut haasteellista lääkärin laaja-alaisten tarkastusten ja muiden määräaikaistarkastusten osalta. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnassa henkilöstöresurssit ovat olleet hyvät ja palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan hoitajien ja lääkäreiden vastaanottojen osalta suunniteltua enemmän. Kuntoutuksessa apuvälinepalveluita on toteutunut vain 26,7 %, koska huomattava osa palveluista on siirtynyt Alueelliseen Apuvälinekeskukseen. Puheterapeuttisen tutkimuksen budjetoitu määrä on virheellinen. Alihankintana toteutetut ostopalvelut ovat ylittyneet (noin 340 000 ). Mielenterveystyön kotikuntoutustoiminta on ostettu palvelutilauksen ulkopuolisena. Tilaaja korvasi kulut kokonaisuudessaan koska sitä ei huomioitu talousarviossa, mutta toimintatavan muutos oli taloudellisesti perusteltu ja säästöä saatiin asumispalvelujen ostossa. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelma on toteutettu suunnitellulla tavalla osana talousarviota. Toteutunut palvelutilaus

2.4. VARHAISKASVATUSPALVELUT Lautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Arvio varhaiskasvatuspalvelujen kokonaistilanteesta Tilaajalautakunnan kokonaisuuden osalta varhaiskasvatuspalvelut kasvoivat jälleen voimakkaasti. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin, kuten BSC- taulukko kertoo. Lastenhoidon tuet alittuivat noin 84 000. Yksityiset päiväkodit vastasivat osaltaan kysynnän kasvuun. Yksityiselle siirtyi hyvätuloisia perheitä, mikä heijastui asiakasmaksutulojen odotettua vähäisempänä (n.+15 000 ) kasvuna. Varhaiskasvatuspalveluissa tapahtui vuoden aikana merkittäviä palvelurakenteen muutoksia: Honkimaan päiväkoti siirtyi 1.7.2011 ostopalveluyrittäjältä kunnan omalle tuotannolle. Päiväkoti Tuokkosen peruskorjaus ja laajennus sekä päiväkoti Pikku-Tuokkosen lakkautus aiheuttivat muutoksia sekä lapsiryhmien ja henkilöstöresurssien järjestelyihin että tilojen varusteluun. Muutos sujui sekä asiakkaiden että henkilöstön osalta suunnitellusti. Päivähoito on lakisääteinen, subjektiivinen oikeus. Oman tuotannon palvelusopimus ylittyi 5,5%. Lisähenkilöstöä palkattiin kahteen päiväkotiin sekä perhepäivähoitoon yhteistyössä tilaajan kanssa. Välikylän päiväkodissa lisäryhmä toimi koko vuoden. Välikylän yksikössä aloitettiin elokuusta alkaen ensimmäisen vuosiluokan ja esiopetusryhmän joustavan esi- ja alkuopetuksen yhteistoiminta. Laadun itsearviointia jatkettiin laatuhankkeen aikana sovitulla tavalla: päivähoidon johtamisen vahvistaminen ja varhaiskasvatus-suunnitelmien päivitys sekä suunnitelma- ja keskustelulomakkeiden kehittäminen, joissa onnistuttiin tavoitteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus oli omalta osaltaan mukana oppimisen tuen käsikirjan ja esiopetussuunnitelman päivittämisen valmistelussa yhdessä opetuspalveluiden kanssa. Elokuun alussa tuli voimaan omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien uusi työaikalaki. Se lisäsi ohjauksesta vastaavien henkilöiden hallinnollisia tehtäviä. Uuden Oulun valmistelutyöryhmiin osallistuttiin aktiivisesti. Osa varhaiskasvatuspalveluiden harmonisointipäätöksistä saatiin vuoden vaihteeseen mennessä yhdistymishallituksen kautta lautakunnalle päätettäväksi. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas-, prosessit- ja rakenteet, henkilöstö- ja talous) 1. ASIAKAS 1.1.-31.12.2011 Laadukkaat peruspalvelut Asiakaslähtöisten perus-palveluide n tuottaminen ja turvallinen saavutettavuus Palvelurakenne Palvelurakenne-selvit yksen 2010 mukaiset toimen-piteet vuodelle 2011 Toteutui: Honkimaan pk aloitti omana toimintana 1.7., pk Tuokkosen laajennus ja Pikku-Tuokkosen lakkautus 1.7.alkaen) Päivähoitopaikkojen riittävyys Päivähoitopaikka säädettyjen määräaikojen puitteissa. Tavoite toteutui 100%, mutta jouduttu perustamaan 1/2011 alkaen lisäryhmiä ja pph -hoitopaikkoja.

Eri hoitomuotojen tarjonta vastaa kysyntää Tavoite toteutunut noin 90 %, päiväkotipaikoista on kausiluontoisesti suurempi kysyntä kuin voidaan tarjota. Kuntalaisen hyvinvointi Asiakastyyty-väis yys Varhaiskasvatus-suun nitelmien laadinta ja seuranta Asiakkaan toiveet hoitomuotoa valittaessa Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) Suunnitelmat laaditaan kaikille väh. 6 kk ph-paikkaa käyttäville 100 % ja niiden toteutumista seurataan vuosittain. Toiveen mukainen hoitomuoto toteutuu väh. 90 % Tuloksen keskiarvo 4 Tavoite toteutunut 100% Tavoite toteutunut noin 90 % Kyselyä ei ole tehty vuonna 2011, edellinen kysely syksyllä 2010: Ka 4,02 palvelujärjestelmä ja 4.47 lapsen hoitopaikka 2. PROSESSIT JA RAKENTEET 1.1.-31.12.2011 Palvelurakenteita ja prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tulokselli-suuden lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Kuntalaisten valinnanvapauden edistäminen Kehittämistoi-menp iteet ja arviointi Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Vaihtoehtoinen palvelutarjonta Toteutuneet kehittämistoimen-pit eet Nykytila-analyysi Palvelurakenne-selvit yksen 2010 mukaiset toimenpiteet toteutuvat v.2011 Palvelurakenneselvi-t yksen 2010 mukaiset toimenpiteet v.2011 Päätetyt keskeiset muutokset ja toimenpiteet: toteutetaan v:lle. 2011 aikataulutetut Palvelurakenneselvitys ja Kiimingin hyvät käytännöt ovat mukana uuden Oulun valmistelu-työryhmi ssä. Kuntalaisella on mahdollisuus valita joko kunnan päivähoito tai yksityinen päivähoito. Laadun itsearviointia ja valittujen kehittämiskohteide n toteutaminen suunnitellusti; kohteena mm. johtamisjärjestelmä ja Kuntavasun päivitys.

3. HENKILÖSTÖ 1.1.-31.12.2011 Suunnitelmallinen henkilös-töpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun Tehtävien edellyttämä koulutus Työpanos Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulutukset, uuden Oulun yhteiset koulutukset) Sairauspoissaolo päivien määrä (pv/henkilö/vuosi) 3-10 koulutuspv/vuosi, työn vaativuuden mukaan Poissaolopäivien väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi Toteutuneet koulutuspäivät keskiarvo 2,23pv/ hlö Poissaoloja seurataan koko kunnan henkilöstö-kertomu ksessa. Henkilöstökertomu s valmistuu keväällä 2012. Uuden Oulun valmistelu-prosessista tiedottaminen Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutos-prosessista Asian käsittely henkilöstö-kokou ksissa Säännöllinen käsittely Siva-joryssa ja varhaiskasva-tuksen työryhmissä ja henkilöstö-kokouksis sa Tiedotus ja asioiden käsittely toteutunut säännöllisesti. Varhaiskasvatukse n 2 omaa tiedotustilaisuutta järjestetty koko henkilöstölle. 4. TALOUS 1.1. 31.12.2011 Tuloksekkuus ja vakavaraisuus Tasapainotta-misohj elman toteuttaminen Tehdyt tasapainottamis-t oimenpidepäätök set Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Seurantaraportti tuotetaan valtuustolle. Toimenpiteet on toteutettu ohjelman mukaisesti. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Palvelutilaus toteutui tilaajan kokonaisuutena 103,7 %. Kunnan omassa tuotannossa toteuma oli 105,5 %. Hoitopäiviä tuotettiin yhteensä 111 556, mikä on 5 606 hoitopäivää arvioitua enemmän (lisäryhmien toiminta, jatketun aukiolon ja ympärivuorokautisen päivähoidon tarpeen kasvu). Perhepäivähoidossa hoitopäiviä kertyi noin 760 päivää arvioitua vähemmän (työaikalaki). Oman tuotannon päivähoito toteutui talouden osalta 142 500 alijäämäisenä. Asiakasmaksutuotot jäivät 6 % alle arvioidun, henkilöstökulut ylittyivät 6,4 % arvioidusta. Ylitys johtui tuotettujen palvelujen aiheuttamasta lisäyksestä. Asiakasmaksutulojen pienempi kertymä johtuu toisaalta tehtyyn maksutulon määräävän taulukon tarkistukseen toisaalta osittain siitä, että hyvätuloisia on siirtynyt yksityiseen päivähoitoon.

Kaikki varhaiskasvatuspalveluiden oman toiminnan kulut huomioiden (mukaan lukien esiopetus, erityispäivähoito ja hallinnolliset kulut) toteutuneen hoitopäivän keskimääräiseksi bruttokustannukseksi muodostui 67,86. Vuonna 2010 vastaava hoitopäivän bruttokustannus oli 67,50 (muutos noin + 0,5%). Vuonna 2011 keskimääräinen asiakasmaksu hoitopäivää kohti oli 9,86, kun vuonna 2010 se oli 10,22. Asiakasmaksujen väheneminen johtui osittain ylintä maksua maksavien siirtymisestä yksityisiin päiväkoteihin syksyllä 2010 ja osittain elokuun alussa 2010 tehdyistä maksujen tulorajojen indeksitarkistuksesta, joissa molemmista vaikutus kohdistui nyt koko vuodelle. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston 14.9.2009 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet varhaiskasvatuksen osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon, palvelusopimukseen ja lautakunnan käyttösuunnitelmaan. Talouden tasa-painottamisohjelma on toteutettu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti ja tarvittavat päätökset ja toimenpiteet on tehty. Toteutunut palvelutilaus

2.5. OPETUSPALVELUT Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Opetuspalveluiden keskeisenä haasteena on laadukkaan perus- ja lukio-opetuksen toteuttaminen yhä kiristyvässä kuntataloudessa. Tilaajalautakuntaan nähden oman tuotannon ostot tarkastelujaksolla toteutuvat euromäärissä palvelusopimuksen mukaisesti. Oma palvelutuotanto on toteutunut ajalla 1.1.-31.12.2011 opetuspalveluiden tuloslaskelman mukaan noin 261 000 ylijäämäisenä. Oman tuotannon tilikauden tulokseen ovat vaikuttaneet merkittävästi saadut avustukset (403 200 ), jotka käytettiin osittain ko. tilikaudella. Tilaajan ostopalvelut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla 165%:sti (123 991 ), mitä selittää lisääntyneet muualla koulua käyvien lasten koulukuljetuskustannukset (+60 000 ). Lisäksi tilaajalta laskutettiin Välikylän pk- koulun tilavuokra (78 754 ) ajalta 1.1.-31.7.2011. Johtavien viranhaltijoiden työtä on sävyttänyt merkittävässä määrin uuden Oulun valmisteluun liittyvät tehtävät. Uuden Oulun valmisteluun liittyvä tiedottaminen henkilöstölle on ollut säännöllistä. Uuden Oulun perusopetuksen ja lukio-opetuksen rehtorikokoukset ovat loppuvuonna vakiinnuttaneet paikkansa säännöllisinä kokoontumisina. Oppimisen tuen strategian mukaista erityisopetusta annetaan lähikouluilla ja toiminnan vaatimaa henkilöstön täydennyskoulutusta toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämistä jatketaan samoin kuin joustavan perusopetuksen käytänteitä yläluokilla. Lisäopetusta on järjestetty sekä Laivakankaan että Jokirannan kouluissa. Koulukuraattoritoiminta on vakiintunut tehdyn rekrytoinnin myötä. Kehittämishankkeiden avulla on tuettu koulujen kerhotoimintaa ja oppilaanohjauksen osa-alueita. Koulujen itsearvioinnin tulosten pohjalta Kiimingin kouluissa laadittiin koulujen hyvinvointisuunnitelmat, joilla parannetaan kunkin kouluyhteisön viihtyvyyttä. Laadunarviointi on vakiintumassa osaksi arkipäivän koulutyötä. OKM:n perusopetusryhmien ryhmäkoon pienentämiseen tarkoitetun erityisavustuksen avulla on perustettu uusia opetusryhmiä ja tuettu uusia opetuksen toteuttamistapoja. Kouluturvallisuuteen liittyen turvallisuussuunnitelmat on käyty läpi kaikilla kouluilla ja koulukiusaamistapauksiin on pyritty puuttumaan välittömästi. Useat kouluyksiköt ovat lisäksi mukana eri kehittämisohjelmissa mm. KIVA- kouluhankkeessa. Kiimingin Kulttuuriopetussuunnitelma valmistui joulukuussa ja Yrittäjyyskasvatuksen ops- luonnos valmistui Kiimingin osalta kuluneena toimintavuonna ja sitä pyritään edelleen kehittämään yhteistyössä mm. Oulun opetustoimen kanssa huomioiden uuden Oulun yrittäjyyskasvatustarpeet. Opetuspalveluiden investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös opetuspalvelujen tavoitteiden toteutumista seurattiin uudistetun BSC-tuloskortin mukaisesti. 1. ASIAKAS Laadukkaat peruspalvelut 1.1.-31.12.2011 Asiakaslähtöisten Palvelurakenne Palvelurakenneselvityksen Palveluverkossa ei peruspalveluiden 2010 muutoksia 2011 tuottaminen ja mukaiset toimenpiteet turvallinen (2011) saavutettavuus Oppimistulokset Keskiarvo vähintään Oulun läänin keskita-soa (englanti/ruotsi) Englanti, 9 lk: tavoite ylitettiin (Kiimingin ka. 72,9, Pohjois-Suomen ka. 66,3). Ruotsi, 9 lk: tavoite ylitettiin (Kiimingin ka.

66,9, Pohjois-Suomen ka. 63,8). Kuntalaisen hyvinvointi Toisen asteen oppilaitoksessa aloittaneet / edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneet Turvallisuus ja koulukiusaaminen Keskiarvo vähintään valtakunnan keskita-soa (matematiikka) 100 % peruskoulun päättäneistä aloittaa opiskelun toisen asteen oppilaitoksessa / < 3,2 % keskeyttää opintonsa ensimmäisen vuoden aikana (negatiiviset keskeyttäjät) Kiusaamisen ehkäi-semisen koulukoh-taiset suunnitelmat toteutuvat / Kiva-kouluhankkeet, koulukiusaamisiin puututaan 100%:sti Matematiikka 6 lk: tavoitetta ei aivan täytetty (Kiimingin ka. 7-, valtakunnallinen ka. 7) Matematiikka 9 lk: tavoite täytettiin (Kiimingin ka. 7-, valtakunnallinen ka. 6+). 96,1 % peruskoulun päättäneistä on aloittanut opiskelun toisen asteen oppilaitoksessa (lisäopetuksessa 7). Mahdollisten keskeyttäneiden tarkkaa määrää ei opetuspalveluissa ole saatu tiedusteluista huolimatta. Koulukohtaisia suunnitelmia toteutetaan. Tietoon tulleisiin koulukiusaamistapauk siin on puututtu 100 %:sti. Turvallisuussuunnitel ma käydään läpi kai-kissa yksiköissä joka syksy Turvallisuussuunni-tel mat on käsitelty ja tarkistettu kaikilla kouluilla syyslukukauden aikana.

2. PROSESSIT JA RAKENTEET 1.1.-31.12.2011 Palvelurakenteita ja -prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Nykytila-analyysi palvelurakenneselvity ksen 2010 mukaiset toimenpiteet (2011) Kehittämistoimen-p iteet ja arviointi Toteutuneet kehittämistoimenpit eet Kts. keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudelle Kiimingin opetuspalveluiden hyvät käytännöt ja hyväksytty palvelu-rakennesel vitys on nivottu osaksi uuden Oulun valmistelutyötä. Joustavan esi- ja alkuopetuksen ja joustavan perusopetuksen ryhmät toimivat Kiiminkijoen ja Jäälin kouluissa. JoPo- ryhmät toimivat Laiva-kankaan ja Jokiran-nan kouluilla. Opetussuunnitelma työn valmistelu on aloitettu. Uuden Oulun perusopetuksen ja lukiopalveluiden kehittämiseen osallistutaan aktiivisesti. Opetustoimen hankkeet etenevät suunnitellusti. 3. HENKILÖSTÖ Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun 1.1.-31.12.2011 Tehtävien 3-8 koulutuspäivää / Ka. 3,7 edellyttä-mä vuosi, työn koulutus-päivää/ koulutus vaativuuden mukaan henkilö. Työpanos Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulutukset, uuden oulun yhteiset koulutukset) Sairauspoissaolo päivien määrä (pv/henkilö/vuosi) Poissaolopäivien väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi Sairauspoissaolot raportoidaan kunnan henkilöstökertomuk sessa, joka valmistuu keväällä 2012.

Uuden Oulun valmisteluprosessista tiedottaminen Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista Asian käsittely henkilöstö-kokou ksissa Säännöllinen käsittely Siva-joryssa, rehtori-kokouksissa ja koulujen henkilöstö-kokouksis sa Uuden Oulun valmistelua on käsitelty kaikissa vuoden 2011 Sivajoryn kokouksissa ja rehtorikokouksissa sekä säännöllisesti koulujen henkilöstökokouksi ssa. 4. TALOUS Tuloksekkuus ja vakavaraisuus 1.1. 31.12.2011 Tasapainottamisoh-j elman toteuttaminen Tehdyt tasapai-nottamist oimen-pidepäätö kset Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Seurantaraportti tuotetaan valtuustolle. Päätettyjen tasapainottamis-toi menpiteiden toteuttamista jatketaan. Mm. opetustuntimäärän pienentämisen vaikutus jatkuu lukuvuonna 2011-12. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Opetuspalveluiden palvelutilaus omalta tuotannolta on toteutunut arvioidusti. Opetuspalveluiden ulkoisten ostopalveluiden ylitys selittyy pääosin muualla koulua käyvien erityisoppilaiden koulumatkakustannusten huomattavasta noususta (+60 000 ). Oppilashuollon osalta ei laskutusta kohdistunut vuoteen 2011. Tilaajan muuhun opetukseen kohdistuvat tulot ja menot muodostuvat kotikuntakorvaustulojen ja menojen netosta. Clearing- järjestelmän mukaisia kotikuntakorvausmenoja oli hieman arvioitua enemmän (netto -6 000 ) Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston 14.9.2009 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet opetuspalveluiden osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon, palvelusopimukseen ja lautakunnan käyttösuunnitelmaan. Talouden tasa-painottamisohjelma on toteutettu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti ja tarvittavat päätökset ja toimenpiteet on tehty. Toteutunut palvelutilaus Koko vuoden palvelutilaus toteutui arvioidusti. Omassa tuotannossa koulukuljetusmenot ylittyvät kuljetusten kustannustason nousun vuoksi. Koulunkäyntiavustajien määrän vähentämisessä ei palvelutuotannossa päästy tavoitteeseen tuen tarpeen kasvun johdosta ja tehokkaasta koordinoinnista huolimatta.

2.6. KIRJASTOPALVELUT Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Kirjastopalveluissa on toteutettu palvelusopimuksen tavoitteita järjestämällä lainaustoimintaa sekä tapahtumia, tilaisuuksia ja näyttelyjä. Aukioloaikojen määrää viime vuodesta lisättiin. Yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa on tiivistetty ja kouluja tiedotettu Netlibris- lukudiplomikirjojen saatavuudesta. Oma palvelutuotanto on toteutunut ajalla 1.1.-31.12.2011 lautakuntaan nähden arvioidun mukaisesti ja palvelutuotanto toteutui kirjastopalveluiden tuloslaskelman mukaan noin 9 000 ylijäämäisenä. Johtavien viranhaltijoiden työtä on sävyttänyt merkittävässä määrin uuden Oulun valmisteluun liittyvät tehtävät ja kirjaston henkilöstö on osallistunut aktiivisesti Uuden Oulun kirjastopalveluiden eri valmistelutyöryhmiin. Kirjastopalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä Oulun kaupungille 1.1.2012, tehtiin syksyllä 2011 merkittävä määrä kirjastopalveluiden harmonisointityöstä ja uuden Oulun aluekirjastomallia valmisteltiin käytännön toteutukseen. Outi-kirjastojen yhteistyötä jatkettiin ja kirjaston oma toiminta jatkui vilkkaana edellisvuosien tapaan. Kirjaston asiakastyytyväisyydestä järjestetyn kyselyn perusteella asiakastyytyväisyys on hyvä. Vastausten keskiarvo oli 3,9 (tavoite 3,7). Kyselyn vastaukset tullaan ottamaan huomioon toiminnan kehittämisessä. Tavoitteiden toteutuminen jäi hieman palvelutilauksen toteutumasta kokonaislainauksen osalta, fyysiset käynnit säilyivät lähes ennallaan. Fyysiset kirjastokäynnit olivat lähes edellisvuoden tasolla (-0,27 %) ja lainausmäärät laskivat hieman (- 8 %). Koulujen ja päiväkotikäyntien määrä on kasvanut 4 %. Satutuokioiden osallistujamäärät ovat olleet hieman edellisvuotta pienemmät. Tilojen käyttötehokkuutta on parannettu järjestämällä paremmat taidenäyttelytilat pääkirjastoon. Tavoitteiden toteutuminen (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös kirjastopalvelujen tavoitteiden toteutumista seurattiin uudistetun BSC-tuloskortin mukaisesti. 1. ASIAKAS

Laadukkaat peruspalvelut 1.1.-31.12.2011 Asiakaslähtöisten Palvelurakenne Kirjastoselvityksen Valmistelu etenee peruspalveluiden 2010 mukainen hyvin. Uuden tuottaminen ja palvelurakenteen Oulun turvallinen kehittäminen aluekirjastomallima saavutettavuus llin organisointi on käynnissä ja palvelurakenneselv itys on saatu sisällytettyä siihen Kokonaislainaus Fyysiset käynnit Kokoelmien määrä ja laatu Väh. v. 2010 taso Väh. v. 2010 taso Kirjaa/as. > 7,40 Lainaus laskenut - 8 %. Fyysiset käynnit laskeneet 0,27 % Kirja-aineistot/asuk as 7,31 Lainan hinta Keskiarvo alle Oulun läänin keskitason 2,04 eur (maakunta 2,61 eur). Kuntalaisen hyvinvointi Aukioloajat Vähintään vuoden 2010 taso Vuoden 2010 taso ylitetty Asiakastyytyväi-sy ys Kirjaston tapahtumat ja tilaisuudet, aineiston esilletuonti (näyttelyä/kk) Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) Koulujen ja päiväkotien käyntien määrä lisääntyy > 2 % > 3,0 Tuloksen keskiarvo > 3,7 Ryhmäkäyntien määrä 4% enemmän, osallistujien määrä laskenut. Näyttelyjä 3,25/kk/kirjasto Asiakaskyselyt tulosten ka. 3,9 2. PROSESSIT JA RAKENTEET 1.1.-31.12.2011 Palvelurakenteita ja -prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Nykytila-analyysi Kirjastoselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet (2011) Uuden Oulun työryhmien työskentelyyn osallistuttu aktiivisesti Kehittämistoimenpi teet ja arviointi Toteutuneet kehittämistoimenpitee t Kts. keskeiset muu-tokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Pääkirjaston tilojen käyttötehokkuutta lisätty/ paremmat taidenäyttelytilat 3. HENKILÖSTÖ

1.1.-31.12.2011 Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun Tehtävien edellyttä-mä koulutus Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulutukset, uuden Oulun yhteiset 2 pv/henkilötyövuosi Totetunut 2,5 pv/ htv koulutukset) Työtyytyväisyys Työpanos Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Sairauspoissaolo-pä ivien määrä (pv/henkilö/vuosi) Tuloksen keskiarvo > 4,0 Poissaolopäivien väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi Kunta10- kysely toteutettu, mutta se ei ole verrattavissa Hyvä Henki-pisteytyksee n. Sairauspoissaolot raportoidaan kunnan henkilöstökertomuk sessa, joka valmistuu keväällä 2012. Uuden Oulun valmisteluprosessi sta tiedottaminen Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista Uuden Oulun valmistelua on käsitelty henkilöstökokouksi ssa 4. TALOUS Tuloksekkuus ja vakavaraisuus 1.1.-31.12.2011 Tasapainottamisoh-j elman toteuttaminen Tehdyt tasapainot-tamistoi menpide-päätökset Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Seurantaraportti tuotetaan valtuustolle. Talouden tasapainottamisohj elma on toimeenpantu tuotannossa Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Kirjastopalveluiden palvelutilaus omalta tuotannolta on toteutunut arvioidusti. Jäälin kirjasto pidettiin suljettuna 17.5. henkilökunnan virkistyspäivänä sekä kesällä 4.7. - 10.7.2011. vuosilomien toteuttamiseksi. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston 14.9.2009 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet kirjastopalveluiden osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon, palvelusopimukseen ja lautakunnan käyttösuunnitelmaan. Talouden tasa-painottamisohjelma on toteutettu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti ja tarvittavat päätökset ja toimenpiteet on tehty. Toteutunut palvelutilaus

2.7. VAPAA-AIKAPALVELUT Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Kiimingin vapaa-aikapalveluiden toiminta on jatkunut vilkkaana edellisvuosien tapaan. Oma palvelutuotanto toteutui tilaajalautakuntaan nähden ajalla 1.1.-31.12.2011 lähes arvioidun mukaisesti 99,59% (+ 2 925 ) ja vapaa-aikapalveluiden palvelutuotanto tuloslaskelman mukaan noin 23 000 alijäämäisenä. Johtavien viranhaltijoiden työtä on sävyttänyt merkittävässä määrin uuden Oulun valmisteluun liittyvät tehtävät. Vapaa-aikapalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä Oulun kaupungille 1.1.2012, tehtiin syksyllä 2011 merkittävä määrä vapaa-aikapalveluiden harmonisointityötä. Uuden Oulun valmisteluun liittyvä tiedottaminen henkilöstölle on ollut säännöllistä. Vuoden 2011 aikana liikuntapalvelut järjesti 19 tapahtumaa, joihin osallistui 1 310 henkilöä. Osallistujia oli 224 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna (Kunnassa järjestetyt Koululiikuntaliiton Oulun piirin hiihdot nostivat osallistujien määrää vuonna 2010). Liikuntapalvelut osallistui edellisten vuosien tapaan kylien talvija kesätapahtumien järjestelyihin. Lasten ja koululaisten uimakoulut järjestettiin kesällä Vesi-Jatulissa Haukiputaalla. Erityisryhmien liikunnanohjaaja aloitti tehtävänsä 1.9.2011 alkaen. Erityisryhmien liikunnanohjaaja on toiminut aktiivisesti ja järjestänyt liikuntatapahtumia kuntalaisille yhdessä eri toimijoiden kanssa. Nuorisopalveluissa on tehty paikallista ja seudullista yhteistyötä kerhojen, tapahtumien ja leirien järjestelyissä lapsille ja nuorille. Sykkeen nuorisotilassa toimii musiikin harjoittelutila. Kesäleirit järjestettiin yhteistyössä Oulun seudun setlementti ry:n sekä Haukiputaan nuorisotoimen kanssa. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelupisteet ovat toimineet nuorisotaloilla. Nuoriso- ja erityisnuorisotyö on ollut vahvasti mukana eri hankkeissa, joilla on pyritty ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Kiimingin monialaisen viranomaisyhteistyön toimintamalli toimii hyvin. Maaliskuussa järjestettiin jo perinteinen seudullinen nuorisotoimijoiden seminaari Kiimingissä. Lakisääteinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu säännöllisesti. TsekPoint nuorten neuvontapisteen ja Etsivä-nuorisotyön toimintaa on tehostettu työparitoiminnan kehittämisen avulla. Etsivä nuorisotyöntekijä aloitti syyskuussa hankerahoituksen avulla toimintansa. Lisäksi osallistuttiin lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman laatimiseen. Nuorisotalojen toiminta on ollut aktiivista ja nuoret ovat osallistuneet vahvasti toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Nuorisovaltuusto kokoontui kerran kuukaudessa, samoin kuin Laivankankaan nuorisotalon talotoimikunta. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös vapaa-aikapalvelujen tavoitteiden toteutumista seurattiin uudistetun BSC-tuloskortin mukaisesti. 1. ASIAKAS Laadukkaat peruspalvelut 1.1.-31.12.2011 Asiakaslähtöisten Palvelurakenne Liikuntapaikkaselvi-ty peruspalveluiden - liikuntapaikat ksen ja talouden tuottaminen ja - nuorisotilat tasapainottamisoh-jel turvallinen man mukainen saavutettavuus palveluverkon kehittäminen Liikuntatilojen ja - paikkojen käytön seuranta (ka) - käyttöaste h/vrk - kävijämäärät/kk Väh. v. 2010 taso Jäälin urheilualueen rakentaminen etenee suunnitellusti. Urakkatarjous on laadittu. Jäälin nuorisotilatoiminta on vakiintunut Laivakankaan koulun yhteyteen Liikuntatilojen käyttöaste on (ka.) 5 h /vrk

15 000 käv. / kk Kuntalaisten hyvinvointi Nuorisotilojen aukioloajat Ohjattu vapaa-aika-toiminta ja kilpailu-toiminta - asiakas/tapahtuma Väh. v. 2010 taso Kävijämäärien 5 % kasvu vuoteen 2010 verrattuna - nuorisotilakäynnit/ kk Tavoite saavutettiin Nuorisotilat avoinna arkisin 12.00 20.00 Tavoitteesta jäätiin. Kilpailutoiminta: 19 tapahtumaa / 1 310 osallistujaa (ka. 69) v. 2010 19/1534 (ka. 80) Asiakastyytyväisyys Asiakaskysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvo > 3,7 Ohjattu vapaa-aikatoiminta: 1 484 as./41 tap. (ka 36 osall./tap) Nuorisotilakäyntejä 1 472 kpl/ kk Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty

2. PROSESSIT JA RAKENTEET 1.1. 31.12.2011 Palvelurakenteita ja prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuu-den lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Nykytila-analyysi Liikuntapaikkaselvityk sen 2009 mukaiset toimenpiteet (2011) Kuntalaisten valinnanvapauden edistäminen Kehittämistoimen-pit eet ja arviointi Järjestöjen tuottamat palvelut määrä/vuosi Toteutuneet kehittämistoimenpi-te et 3. sektorin toiminnan määrä 2% laajempaa kuin vuonna 2010 Kts. keskeiset muu-tokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Nykytilakartoitukset tehty 2010 lopussa. Osallistuttu aktiivisesti uuden Oulun valmisteluun ->Kiimingin hyvät käytännöt Toiminta pysynyt entisellä tasolla Jäälin urheilualueen suunnittelu on edennyt aikataulussa. Kohde on urakkalaskennassa. Monialaisen viranomaistyön toimintamallin nuorisotoimijoiden seminaari järjestettiin 24.3.2011 Etsivä nuorisotyöntekijä sekä erityisryhmien liikunnanohjaaja aloittivat 1.9.2011 Uuden Oulun valmisteluun osallistuttiin. 3. HENKILÖSTÖ Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun 1.1. 31.12.2011 Tehtävien Koulutuspäivien 2 pv/henkilötyövuosi Toteutunut 2 pv/ edellyttä-mä lukumäärä henkilötyövuosi koulutus Työtyytyväisyys Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvon paraneminen 0,2 pisteellä edellisestä vuodesta Kunnan omaa henkilöstökyselyä ei toteutettu. Vastaava Kunta 10 kysely toteutettiin kaikissa uuden Oulun kunnissa. Sairauspoissaolo Poissaolopäivien Sairauspoissaolot

Työpanos päivien määrä (pv/henkilö/vuosi) väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi raportoidaan kunnan henkilöstökertomuk sessa, joka valmistuu keväällä 2012. Uuden Oulun valmisteluprosessista tiedottaminen Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvo > 4,0 Osallistuttu säännöllisesti Siva-joryn kokouksiin. Vapaa-aikapalvelui den tiimissä tiedotettu uuden Oulun valmistelutilanteest a. 4. TALOUS Tuloksekkuus ja vakavaraisuus 1.1. 31.12.2011 Tasapainottamisohjelman toteutta-minen Tehdyt tassapai-nottamis toimen-pidepäätö kset Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. seurantaraportti tuotetaan valtuustolle. Talouden tasapainottamisohj elma on toteutettu ja toimeenpantu. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Palvelutilaus on toteutunut arvioidusti. Vapaa-aikapalveluiden oman tuotannon tuloslaskelman 1.1.-31.12.2011 mukaan tilikauden tulos on palvelutuotannon osalta 22 830 alijäämäinen. Tilaajalautakunnan osalta palvelutilaus on toteutunut talousarvion mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston 14.9.2009 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet opetuspalveluiden osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon, palvelusopimukseen ja lautakunnan käyttösuunnitelmaan. Talouden tasa-painottamisohjelma on toteutettu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti ja tarvittavat päätökset ja toimenpiteet on tehty. Toteutunut palvelutilaus

2.8. KULTTUURIPALVELUT Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Hyvinvointilautakunta ostaa kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen ja yleisten kulttuuripalveluiden palvelut Kiiminkijoen Opisto Oy:ltä. Palveluiden järjestämistä ja rahoitusta sitoo Kiimingin kunnan ja Kiiminkijoen opiston 15.12.1999 allekirjoittama osakassopimus. Maaliskuussa 2011 allekirjoitetuilla palvelusopimuksilla hyvinvointilautakunta on voinut entistä paremmin ohjata tilattavien palvelujen määrää ja laatua. Lisäksi palvelusopimuksella 2011 on sovittu, että Kiiminkijoen opiston käyttämistä Kiimingin kunnan tiloista peritään tilavuokraa samoin ehdoin kuin tilapalvelut laskuttavat kunnan omia hallintokuntia. Uuden Oulun osalta vuoden aikana valmistui ns. TAIVAS- selvitys, josta hyvinvointilautakunta antoi lausuntonsa 20.12.2011. Oulun konservatoriolta ostettiin edellisvuosien tapaan 40 oppilaspaikkaa (taiteen perusopetus / musiikki). Vuoden aikana huomionarvoista oli Kiiminkijoen Opiston saama kunniamaininta kansalaisopistojen laatupalkintokilpailussa ja O.Jauhiaisen museotoiminnan näkyvyys sekä tapahtumatarjonnan määrä ja laatu. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen ja yleisten kulttuuripalveluiden tavoitteiden toteutumista seurattiin uudistetun BSC- tuloskortin mukaisesti. Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus 2011 toteutuma 1. ASIAKAS Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Laadukas ja monipuolinen opetustarjonta Toteutunut tuntimäärä/kalenterivuosi Monipuolinen kurssivalikoima kuntalaisille Kans.opetus > 7500 opetustuntia/vuosi 7974 Taiteen po. >2 500 opetustuntia/vuosi 2637 Opiskelijamäärä/kalenterivuosi Netto-opiskelijat 2 200 Kurssilaisten määrä/lukuvuosi Brutto-opiskelijat 3 800 3730 Opiskelijapalaute Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely >3,5 4,2 (1-5 asteikko) Hyvä tiedottaminen/ julkisuuskuva Tiedottamisen jatkuva kehittäminen Medianäkyvyys Kotisivujen ajantasaisuus tot. Hyvä palvelu Asiakaspalautteet Asiakaskyselyn tulos Asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2010 tasolla tot. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Toiminnan jatkuva kehittäminen Kehittämistoiminta ja kysyntään vastaaminen Kehittämisseminaarit Vähintään 1/vuosi, 18.5. ja 11.-12.8. Toimintatilastot ja kurssitarjonnan muutoskyky tarvelähtöiseksi. Luodaan toimiva ohjaus- ja seurantajärjestelmä Kysyntä ~ tarjonta

3. HENKILÖSTÖ Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö Koulutus ja kokemus Henkilöstön määrä ja pätevien osuus ammattiryhmästä > 85 % päteviä tot. Kehityskeskustelut Käydään vähintään kerran vuodessa (100%) Käyty Koulutusta vähintään 1,5 pv/vuosi/hlö tot. 4. TALOUS Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Kustannustehokkuus Vertailu lähikuntien opistojen kanssa euroa/opetustunti euroa/brutto-opiskelijat Kustannukset alle vertailukuntien opistojen tason tot. Kansalaisopisto-opetus kevät 2011 ja syksy 2011/Kiiminki (arvio ja toteutuma) Kevät 2011 11 TAIDE- JA TAITOAINEET Kursseja Tunteja Opiskelijoita 1101 MUSIIKKI 47 46 1690 1795 378 385 1102 NÄYTTÄMÖTAITEET 2 2 74 74 19 17 1103 KUVATAITEET 9 9 278 310 75 81 1104 MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT 13 13 390 391 95 118 1105 ESITTÄVÄ TANSSI 3 2 29 13 25 15 1106 SANATAIDE 1 1 18 18 10 12 1198 MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET 6 6 308 308 42 46 Pääluokka 11 yhteensä 81 79 2787 2909 644 664 12 KIELET 17 18 456 459 181 222 32 YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEET 1 1 44 46 20 20 34 TIETOTEKNIIKKA 6 5 128 104 50 39 83 LIIKUNTA, TERVEYS, URHEILUVALMENNUS 38 40 675 686 430 503 Kaikki yhteensä 143 143 4090 4204 1325 1458 Syksy 2011 11 TAIDE- JA TAITOAINEET 1101 MUSIIKKI 50 46 1460 1457 400 285 1102 NÄYTTÄMÖTAITEET 3 2 75 172 38 35 1103 KUVATAITEET 9 7 250 221 75 70 1104 MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT 13 14 370 423 108 123 1105 ESITTÄVÄ TANSSI 3 4 74 36 38 28 1106 SANATAIDE 1 1 18 18 12 15 1198 MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET 6 9 264 292 56 92

Pääluokka 11 yhteensä 85 83 2511 2621 727 648 12 KIELET 16 15 353 350 130 107 32 YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEET 1 2 34 50 20 31 34 TIETOTEKNIIKKA 3 2 68 40 35 10 83 LIIKUNTA, TERVEYS, URHEILUVALMENNUS 40 44 650 711 550 622 Kaikki yhteensä 145 146 3616 3770 1462 1418 Kalenterivuosi yhteensä 288 289 7706 7974 2787 2876 Kiimingin kunnan osuus 99 423 euroa, yhteensä 12,47 euroa/toteutunut opetustunti Valtionosuus 292 420 euroa Taiteen perusopetus kevät 2011 ja syksy 2011/Kiiminki (arvio ja toteutuma) Kevät 2011 TAITEEN PERUSOPETUS Kursseja Tunteja Opiskelijoita 1101 MUSIIKKI 22 22 700 699 200 206 1102 NÄYTTÄMÖTAITEET 3 4 102 120 18 21 1103 KUVATAITEET 5 6 150 151 32 38 1104 MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT 3 3 72 72 18 27 1105 ESITTÄVÄ TANSSI 13 14 330 400 145 142 Kaikki yhteensä 46 49 1354 1442 413 435 Syksy 2011 TAITEEN PERUSOPETUS 1101 MUSIIKKI 24 25 570 668 200 207 1102 NÄYTTÄMÖTAITEET 3 4 85 107 25 28 1103 KUVATAITEET 5 5 130 64 35 28 1104 MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT 2 1 60 28 18 7 1105 ESITTÄVÄ TANSSI 13 14 300 328 145 149 Kaikki yhteensä 47 49 1145 1195 423 419 Kalenterivuosi yhteensä 93 98 2499 2637 836 854 Kunnan osuus 49 549 euroa sis. 18 152 euroa laskennallista taiteen perusopetusvaltionosuutta, joten kunnan oma osuus/toteutunut opetustunti on 11,91 euroa. Valtionosuus 92 343 euroa

Yleiset kulttuuripalvelut ja O.Jauhiaisen museopalvelut Strateginen päämäärä 2025 ASIAKAS Vetovoi-mai nen ja luonnon-läh einen Kiiminki on haluttu paikka asua ja yrittää menestys-t ekijä Laadukkaat peruspalvelu t Arviointikriteeri Asiakaslähtöiste n peruspalveluide n tuottaminen ja turvallinen saavutettavuus Kuntalaisen hyvinvointi Mittari hlö/museotapahtuma hlöä/ muu tapahtuma tapahtumaa/vuosi Eri ikäryhmät huomioiva tarjonta: - tapahtumia lapsille - tapahtumia vanhuksille Tavoitetaso 2011 15 60 25 10 5 Toteutuma 2011 65 104 65 18 1 Asiakastyyty-väi syys Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) Elinvoimai-s uus (elinkeinotoiminta) Matkailun edistäminen Käynnistyneet ja toteutuneet matkailua tukevat hankkeet Yhteistyön tiivistäminen O.Jauhiaisen museo, Koiteli ja Kiimingin kirkko Kulttuuritapahtu mia suunniteltu yhteistyössä, yhteistä Facebook markki- nointia TALOUS Vakava-rain en ja taloudel-lise sti elinvoimain en Kiiminki Tuloksek-ku us ja vakavaraisu us Tasapainotta-mi sohjelman toteuttaminen Tehdyt tasapainottamistoime npidepäätökset Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Toiminta suhteutettu talousarvioon. PROSESSI Seudulliset ja tehokkaat asiakasläh-t öiset palve-lupros essit Palvelurake nteita ja -prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuu den lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Kehittämistoi-m enpiteet ja arviointi Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Toteutuneet kehittämistoimenpitee t Nykytila-analyysi Kulttuuriselvityk sen 2010 mukaiset toimenpiteet (2011) Kulttuuriselvityk sen 2010 mukaiset toimenpiteet (2011) Toimenpiteitä aloitettu, Kulttuuriopetussuunnitel ma tehty -näkyvyyden lisääntyminen mediassa -sunnuntai aukiolot kesällä -ammattitaitoinen opastus -ryhmien kahvitus -vitriininäyttelyt -kävijämäärän kasvu

Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Palvelutilaus on toteutunut lähes arvioidusti lukuun ottamatta tilaajalta laskutettuja Sykkeen auditorion (17 377 ) ja OJ- keskuksen (20 145 ) tilavuokria. Konservatorion ennakkolaskutus oli arvioitua pienempi, mutta tasauslasku tulee keväällä 2012. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston 14.9.2009 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja yleisten kulttuuripalveluiden sekä museotoiminnan osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon, palvelusopimuksiin ja lautakunnan käyttösuunnitelmaan. Talouden tasa-painottamisohjelma on toteutettu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti ja tarvittavat päätökset ja toimenpiteet on tehty. Toteutunut palvelutilaus

HYVINVOINTILAUTAKUNTA / PALVELUTILAUKSET TP 2010 TA 2011 TOT 01-12 TOT% Terveyspalvelut Oma tuotanto 4 590 442 4 748 135 5 194 646 109,40 % 0007 Ympäristöterveydenhuolto 122062 122000 140 580 115,23 % 0030 Erikoissairaanhoito 10 563 057 12 100 000 11 959 820 98,84 % 0031 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 1 124 412 1 276 000 1 208 698 94,73 % 0032 Sairaankuljetus 123 633 120 000 90 306 75,26 % Terveyspalvelut yhteensä 16 523 606 18 366 135 18 594 050 101,24 % Vanhuspalvelut Oma tuotanto 3 288 186 3 592 621 3 642 271 101,38 % 0034 Asumispalveluiden ostot yli 65 v 623 880 863 980 873 323 101,08 % 0040 Yöhoito 117 285 116 000 117 157 101,00 % Vanhuspalvelut yhteensä 4 029 351 4 572 601 4 632 751 101,32 % Sosiaalipalvelut Oma tuotanto 2 564 014 2 478 664 3 039 813 122,64 % 0074 Asumispalveluiden ostot alle 65 v 616 769 751 000 582 871 77,61 % 0035 Kehitysvammatyön ostot 255 350 340 000 206 597 60,76 % 0038 Lastensuojelu 514 246 826 000 814 448 98,60 % Sosiaalipalvelut yhteensä 3 950 379 4 395 664 4 643 729 105,64 % Varhaiskasvatuspalvelut Oma tuotanto 5 637 080 5 990 386 6 318 310 105,47 % 0033 Lasten kotihoidontuet 2 443 613 2 650 000 2 566 270 96,84 % 1231 Honkimaan päiväkoti 675 344 319 727 392 635 122,80 % 0144 Päivähoito ulkokunnissa 5 183 0 11 681 Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä 8 761 220 8 960 113 9 288 896 103,67 % Opetuspalvelut Oma tuotanto 16 136 736 16 809 060 16 809 062 100,00 % 0041 Opetuksen ostopalvelut 116164 190000 313 991 165,26 % Opetuspalvelut yhteensä 16 252 900 16 999 060 17 123 053 100,73 % Vapaa-aikapalvelut Oma tuotanto 608 484 712 846 709 922 99,59 % Vapaa-aikalut yhteensä 608 484 712 846 709 922 99,59 % Kirjastopalvelut Oma tuotanto 597 795 639 000 639 000 100,00 % Kirjastopalvelut yhteensä 597 795 639 000 639 000 100,00 % Kulttuuripalvelut 0042 Kansalaisopiston ja taiteen perusopetus 151 401 151 000 153 237 101,48 % 0044 Konservatorio-opetus 29 669 35 000 22 812 65,18 %

0045 Kulttuuritoimen hoito 48 565 20 500 41 834 204,07 % 0046 Oj-museon hoito 26 761 30 000 46 877 156,26 % 0047 SiVan avustukset 5 000 81 000 62 664 77,36 % Kultturipalvelut yhteensä 261 396 317 500 327424 103,13 % Palvelutilaukset Sote (sis+ulk) 24 503 336 27 334 400 27 870 530 Palvelutilaukset Siva (sis+ulk) 26 481 795 27 628 519 28 088 295 Muut lautakunnan menot 287 332 279 422 295 104 (=projektit,palv.setelit,neuvostot ja hallinto) HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHT 51 272 463 55 242 341 56 253 929 101,83 %

HYVINVOINTILAUTAKUNTA Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2011 Tp 2010 Ta 2011 Tot 2011 Tot% Sosiaali- ja terveyspalvelut 24 666 496 27 394 400 27 958 805 102,06% Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut 26 695 967 27 700 519 28 135 369 101,57% Yht. 51 272 463 55 242 341 56 253 929 101,83%

HYVINVOINTILAUTAKUNTA Ulkoa ostot/sote 1.1. 31.12.2011 Hyvinvointilautakunta Soten ulkoa ostot 01-12/2011 Tp 2010 Ta 2011 + lisäta Tot tulot 2011 tot menot 2011 Tot netto 2011 Tot% Ympäristöterveydenhuolto 122 062 122 000 0 140 580 140 580 115,2 % Palvelusetelit 1 415 60 000 350 13 629 13 278 22,1 % Erikoissairaanhoito 10 563 058 12 100 000 478 565 12 438 385 11 959 820 98,8 % Pth vuodeosastohoito 1 124 412 1 276 000 149 809 1 358 507 1 208 698 94,7 % Sairaankuljetus 123 634 120 000 626 90 932 90 306 75,3 % Asumispalvelut yli 65 v 623 880 863 980 98 171 971 494 873 323 101,1 % Keh.vammatyön ostopalvelut 255 350 340 000 0 278 818 278 818 82,0 % Lastensuojelu 514 247 826 000 116 464 930 913 814 448 98,6 % Yöhoito 117 285 116 000 0 0 117 157 101,0 % Asmispalvelut alle 65 v 616 770 751 000 52 027 634 897 582 871 77,6 % Muut soten ulk.ostot 700 2 987 2 287 Kaikki yht 14 062 113 16 574 980 896 712 16 861 142 16 081 586 97,0 %

HYVINTOINTILAUTAKUNTA Erikoissairaanhoito

HYVINVOINTILAUTAKUNTA Sosiaalipalvelut/Tuet, avustukset 1.1. 31.12.2011

HYVINVOINTILAUTAKUNTA Ulkoa ostot/siva 1.1. 31.12.2011

HYVINVOINTILAUTAKUNTA Sisäiset ostot palvelutuotannosta 1.1. 31.12.2011

HYVINVOINTILAUTAKUNTA Tuoteryhmävertailut 2010-2011