TALOUS KIRISTYY EDELLEEN TUOTTAVUUS JA PALVELUTASO KESKIÖSSÄ KASVUN EDELLYTYKSET TURVATAAN. Julkaisuvapaa tiistaina klo. 9.

Samankaltaiset tiedostot
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Talousarvio 2012, Toiminta- ja taloussuunnitelma

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

TA 2013 Valtuusto

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

OSAVUOSIKATSAUS

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

OSAVUOSIKATSAUS

RAHOITUSOSA

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Kvsto

TALOUSARVION SEURANTA

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

OSAVUOSIKATSAUS

Rahoitusosa

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Tilinpäätös Jukka Varonen

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Väestömuutokset 2016

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Väestömuutokset 2016

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

RAHOITUSOSA

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden tilannekatsaus

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

Talousarvion seuranta

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

Transkriptio:

Julkaisuvapaa tiistaina 16.10.2012 klo. 9.00 J TALOUS KIRISTYY EDELLEEN TUOTTAVUUS JA PALVELUTASO KESKIÖSSÄ KASVUN EDELLYTYKSET TURVATAAN Kaupunginjohtaja Petteri Parosen esitys Kuopion kaupungin talousarvioksi vuodelle 2013

Kuopion strategia 1. Kuopio on Itä-Suomen suunnannäyttäjä ja veturi. Kuopio on kärkikaupunkien joukossa määrittelemässä Suomea koskevia kehityksen linjauksia. 2. Kuopiossa on kehittynyt, kansainvälinen ja monipuolinen elinkeinoelämä. 3. Kuopio on korkeatasoisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan keskittymä. 4. Kuopiossa on asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisyä painottavat palvelut. Kuopio on edelläkävijä hyvinvointi-palvelujen kehittämisessä.

Yleiset talouden kehitysnäkymät Suomen kansantalouden kasvu on miltei pysähtynyt. Valtiovarainministeriö arvioi vuoden 2013 bruttokansantuotteen muutokseksi 1 %. Taantuman mahdollisuutta ei voi sulkea pois. Taloudellisen aktiviteetin ennakoidaan virkoavan v. 2014. Työttömyys kääntyi vuoden 2012 elokuussa kasvuun. Elokuussa 2012 oli työttömänä 22 000 henkilöä (0,7 %-yksikköä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2013 on 8,1 %, joka on noin 0,5 %-yksikköä kuluvan vuoden arviota suurempi. Inflaatio on vuonna 2012 pysynyt korkealla, noin 2,6 % tasolla. Talousarviovuonna 2013 kuluttajahintojen muutosvauhti hieman hidastuu ja on 2,4 %.

Yleiset talouden kehitysnäkymät Julkinen ja erityisesti valtion talous on vahvasti alijäämäinen. Vuoden 2012 alijäämä on valtion toisen lisätalousarvion mukaan 8,7 mrd. euroa ja v. 2013 alijäämä on valtion talousarvioehdotuksen mukaan noin 7 mrd. euroa. Valtionvelka nousee vuonna 2013 noin 96 mrd. euroon, joka on noin 47 prosenttia BKT:sta. Valtionvelan kasvu jatkuu myös seuraavina vuosina, mutta hidastuu vuodesta 2014 alkaen siten, ettei velan osuus bkt:sta enää kasva. Kuntatalous kiristyy lähivuosina edelleen vaimeasta talouskasvusta, valtionosuusleikkauksista ja mm. väestörakenteen muutoksesta aiheutuvasta kuntapalvelujen kysynnän kasvusta johtuen. Kuntien ja kuntayhtymien velka noussee vuoden 2013 lopussa noin 14,5 mrd. euroon. Tämä on noin 7 % BKT:sta.

KUOPION KEHITYS 2006-2012 Kuopion kehitys 2006-2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Väestömuutos % 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 1-8 henkilöä 260 329 646 651 658 640 474 Työpaikkakasvu % 3,1 2,7 1,1-0,8 1,1 lkm 1 324 1 176 481-367 401 1-6 Asuntotuotanto lkm 409 637 514 494 502 794 336 Yritysten liikevaihdon 1-3 muutos % 8,6 9,2 7,5-11,5 6,4 8,0 6,9 Yritysten palkkasumman 1-6 muutos % 4,2 6,5 9,5 2,5 3,9 5,9 5,0 Viennin muutos 1-6 (Tol A-X, seutu) % 19,3 10,3 14,4-25,4 13,4 17,5 2,1 1-8 Työttömyys-% 11,5 10,6 10,0 11,9 11,6 10,5 10,0 Työttömiä keskim.kk 5 045 4 595 4 348 5 239 5 240 4 866 4 660 Lähteet: Väestörekisterikeskus, Kuntarekisterit, Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö

Kuopion talouden kuva vuoden 2013 talousarvion laadinnassa Vuoden 2012 alijäämäennuste noin 16,5 milj., kun toimintamenot ovat kasvaneet kuntien keskiarvoa nopeammin ja samanaikaisesti omaisuuden myyntivoitot ovat pudonneet. Menot ylittyvät noin 20 milj., josta noin 10 milj. aiheutuu erikoissairaanhoidosta ja loppu pääosin vanhusten asumispalvelun rakennemuutoksen toteuttamisesta ja palvelutarpeen määrän kasvusta, lastensuojelutoimenpiteiden ja toimeentulotuen kasvaneesta määrästä. Toimintamenojen kasvuvauhdin hidastamisessa on välttämätön onnistua. Vuoden 2013 talousarviossa asetettavat tavoitteet ovat tältä osin erittäin kovat. Investointeihin otetaan lainaa ja velkaantuminen jatkuu nopeana. Haasteena on lisätä tulorahoituksen riittävyyttä kattamaan investointeja. Investointitaso väistämättä korkea vedenpuhdistamo, voimalan kattila, teatteri, Alatori, Nilsiän terveysasema, Karttulan koulukeskus, kasvun mahdollistava yhdyskuntarakentaminen.

Verotulojen kehitys TP** Ennuste Ennuste TA Muutos Verotulot (milj. euroa) 2011 2012 2012*** 2013**** % Kunnallisvero - talousarviovuoden ennakonpidätykset ja ennakot 268,8 277,4 291,2 302,6 3,9 % - ed. vuoden ennakot, täydennysmaksut ja oikaisut 31,7 36,9 38,6 37,9-1,8 % - veronpalautusosuus ja tilityssuhteiden oikaisu -22,8-26,8-28,1-28,5 1,4 % - jäännösverot ja muut aiempien vuosien suoritukse 8,6 10,1 11,0 11,4 3,6 % Kunnallisvero yhteensä 286,3 297,6 312,7 323,4 3,4 % Yhteisöveron tuotto 18,4 15,5 16,3 16,8 3,1 % Kiinteistöveron tuotto 20,2 21,4 23,8 30,8 29,4 % **** Verotulot yhteensä 324,9 334,5 352,8 371,0 5,2 % *Kuopio korotti tuloveroprosenttia vuodeksi 2010 **Karttulan kuntaliitos ***sisältää myös Nilsiän verotulot **** kiinteistöveron korotuksen vaikutus noin 6 milj. euroa

Valtionosuudet TP Ennuste Ennuste TA Muutos Valtionosuudet (tuhansia euroja) 2011* 2012 2012** 2013 % Kuntien välinen verotulojen tasaus -364-923 3 658 491-86,6 % Peruspalvelujen valtionosuus (ilman verotulotasausta) 139 297 146 734 160 799 163 079 1,4 % Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -9 278-9 421-10 088-9 972-1,1 % Maksettava valtionosuus 129 655 136 390 154 369 153 598-0,5 % *Karttulan kuntaliitos **sisältää myös Nilsiän valtionosuudet

Liikelaitosten tuloutus ja tulos Milj. euroa Ylijäämä Tuloutus Enn. TA TA TA 2012 2013 2012 2013 Kuopion Energia Liikelaitos 0,86-1,86 5,9 5,9 Kuopion Vesi Liikelaitos 0,55 0,2 3,33 3,42 Kallaveden työterveys Liikelaitos -0,1 0-0,16 0,11 Pohjois-Savon Pelastuslaitos 0,18 0,3 Kuopion Kuntatekniikka Liikelaitos 0,12-0,05 0,24 0,24 Tilakeskus 4,7 4,15 14,65 14,15 Yhteensä 6,29 2,7 24,0 23,8

Talouden tasapainohaaste liian suuri emme kykene täysin vastaamaan erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen alijäämä on 6,7 milj., ollen 10 milj. parempi kuin kuluvan vuoden talousennuste. Toimintakatteen vertailukelpoinen muutos vuoden 2012 talousennusteeseen on vain 0,8 % ja vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon kuitenkin 5,5 %. Kuopion kaupungilla ei vallitsevassa taloustilanteessa ole mahdollista kattaa kustannuskehitystä sairaanhoitopiirissä (yli 8 % vuosikasvu 12 vuoden ajan). Nyt kyseessä myös budjettioikaisu ja ensihoidon uuden järjestelmän aiempaa suuremmat kustannukset. Vuoden 2012 TA n. 106 milj., vuoden 2013 esitys 122 milj. + Nilsiän osuus 8 milj.. Kuopio sitoutuu tukemaan omilla toimillaan sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman käynnistämistä ja ylikäytön vähentämistä.

Talousarvioesityksen lähtökohtia Varmistetaan kaupungin strategian mukainen kasvumahdollisuus. Huomioidaan valtuustoryhmien painotukset. Suunnittelukaudella tilikauden tulos alijäämäisen alun jälkeen kääntyy positiiviseksi siten, että kokonaisuutena suunnitelmakauden tulos on positiivinen. Omaisuuden myynnistä saatavat myyntivoitot ja satunnaiset tulot hyödynnetään tarvittavien investointien rahoittamisessa. Liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloutustavoitteet ovat vuoden 2012 tasossa yhteensä noin 27 milj. euroa (sisältää Kuopion Energian maksaman lainan koron). Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet muuta kustannuskehitystä huomattavasti nopeammin. Kaupunki toteuttaa omat toimenpiteensä, jotka tukevat sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman käynnistämistä ja palvelujen ylikäytön vähentämistä.

Kuopion v. 2013 talousarvion tunnuslukuja ja kasvuarvioita Kuopion kaupunki ja Nilsiän kaupunki yhdistyvät 1.1.2013. Verotulojen kasvu on 18,2 milj. euroa ja 5,2 % v. 2012 Kuopion ja Nilsiän verotulojen toteumaennusteeseen. Kiinteistöveron korotus selittää kolmanneksen ennakoidusta verotulokasvusta. Nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla Kuopio sijoittuu vertailussa suuriin kaupunkeihin keskiarvon alapuolelle euroa/asukas vertailussa. Veronkorotuksen jälkeen Kuopio on edelleen kovimpien kiinteistöverottajien alapuolella. Valtionosuuksien muutos on -0,8 milj. euroa ja -0,5 %. Palkankorotus helmikuussa 2013, noin 2,06 %. Inflaatio noin 2,4 %.

Talouden tasapainottaminen Ennakoimattoman suuri meno- ja vaimea tulokehitys luo kovan haasteen talouden ja toiminnan yhteensovittamiselle. Palvelualueet on velvoitettu kuluvana vuonna 2012 toteuttamaan helmikuussa päätettyä tuottavuusohjelmaa valmistelemillaan toimenpiteillä. Lisätoimia määritelty huhtikuussa ja syyskuussa. Ensi vuoden talousarvio sisältää tuottavuusohjelman mukaisen henkilötyövuosien vähennystavoitteen eläkkeelle jääntejä ja lähtövaihtuvuutta hyödyntämällä. Yksilöidyt henkilöstösuunnitelmat valmistuvat käyttösuunnitelmavaiheessa. Tavoitteen voi toteuttaa vaihtoehtoisesti vähentämällä ostopalveluja. Tilankäyttöä tehostetaan. Tilakeskuksen rooli korostuu. Omaisuuden myyntiä tehostetaan. Myyntisalkut valmisteltu. Palvelu- ja hankintaohjelma valmistumassa.

Talouden tasapainottaminen Tehostetaan omistajaohjausta tuottavuuden lisäämiseksi tytäryhteisöissä. Määrärahoja on painotettu kasvun ja oppimisen palvelualueelle, perusturvan palvelualueelle ja erikoissairaanhoitoon. Kaupungin isoimpien osien onnistuminen tuottavuustoimissaan on kaupungin talouden tasapainottamisen ydinkysymys. Kasvu ja oppiminen173 M (26%) Perusturva 155 M (24%) Erikoissairaanhoito130 M (20%)

Toimintakulujen jakautuminen v. 2013

Vetovoiman turvaaminen Talousarviossa mahdollistetaan Kuopion kasvustrategian toteuttaminen. Elinkeinoelämän kehittyminen Elinkeinotonttitarjonta säilyy hyvällä tasolla Kampus-alueen kaavoitus etenee Keskusta-alueen strategisia hankkeita (mm. Alatori, kävelykeskusta) toteutetaan Asuntorakentamisen mahdollistaminen täydennysrakentamisalueita selvitetään, kaavoitetaan ja toteutetaan (mm. Pihlajalaakso ja Maljalahti) Kasvua tukevaa markkinointia kehitetään. Kasvusopimus, innovaatiokeskittymätyö ja kaupunki/valtioneuvottelumenettely uudistavat toimintatapoja

Elinkeinopoliittisia panostuksia

Talousarvioesityksen linjauksia Toimintaympäristön ja väestörakenteen muutoksiin sekä palvelujen kysynnän kasvuun vastataan: ensisijaisesti toiminnallisin muutoksin jatkamalla palvelutuotannon monipuolistamista (mm. palveluseteli, 3.sektori) suuntautumalla vaikuttaviin palvelutapoihin eli tuottavuutta parantamalla palvelutarjonnan laajentamiseen ei ole mahdollisuuksia joiltain osin palvelutasoa lasketaan Henkilöstöjohtamiseen ja -suunnitteluun panostetaan. Työhyvinvoinnin edistäminen painopisteenä. Henkilöstöpoistumaa hyödynnetään.

Toiminnallisia muutoksia Kouluverkostoselvityksen mukaiset koulujen yhdistämiset oppilasmäärän laskiessa alle sovitun rajan. Karttulan lukion asteittainen lakkauttaminen. Selvityksen päivitys. Opetustuntien määrän lasku. Lähikirjastoverkon supistaminen kirjastoverkostoselvityksen mukaisesti, kirjastoautomaatio. Palvelutason laskeminen käytettävissä olevien resurssien tasolle (kunnossapito, liikuntapaikat jne.) Sairaalapaikkojen vähentäminen. Vanhusten asumispalvelujen rakennemuutos raskaasta kevyempään palveluun. Aikuissosiaalityössä painopiste ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, erityisesti pitkäaikaistyöttömät. Ostopalvelusopimusten uudelleen tarkastelu.

Alueellinen yhteistyö Joukkoliikenteen yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunnan kanssa. Maaseutupalvelujen yhteistoiminta-alue, jossa isäntäkuntana Siilinjärvi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen isäntäkuntapalveluna Tuusniemen ja Maaningan kanssa. Kansalaisopistopalvelut Tuusniemelle, Juankoskelle, Kaaville ja Rautavaaralle. Kirjastopalvelut Juankoskelle, Kaaville ja Tuusniemelle. Kuntarakenteen, SOTE-rakenteen ja kuntien rahoituksen rakenteen uudistukset vaatinevat mittavasti valmistelutyötä vuonna 2013.

Bruttoinvestoinnit 2013 milj. YDINKAUPUNKI 23,0 Siitä yhdyskuntarakentaminen yht. 17,5 - Urheilu- ja virkistysalueet 1,7 - Lähiliikuntapaikat 0,3 - Yleiset alueet ja puistot 2,0 - Kunnallistekniikka (katurakentaminen) yht. 13,4 - Uudisrakentaminen (mm. Pölläkänsalmen silta, Pihlajalaakso, Maljalahti, Tahkon alue) 6,1 - Kävelykeskusta 4,1 - Muut 3,2 Koneet ja kalusto 2,8 Muut investoinnit yht. 2,8 (atk-ohjelmat ja laitteet, maa- ja vesialueet, osakkeet ja osuudet, muut aineelliset hyödykkeet)

Kok.kust. 2013 TASEYKSIKÖT milj. milj. Tilakeskus TALONRAKENNUS yht. 22,7 Peruskorjaus - Kaupunginteatteri 27,3 11,8 - Kauppahalli 2,2 2,0 - Niiralan päiväkoti 2,6 1,2 - Nilsiän terveyskeskuksen vuodeosasto 4,0 3,0 - muut erilliset kohteet 2,4 - Pienet peruskorjauskohteet 5,0 P-S Pelastuslaitos 0,8

2013 Milj. LIIKELAITOKSET yht. 21,7 - Kuopion Energia 9,9 - Kuopion Vesi (erityisesti Lehtoniemen puhdistamo) 20,2 - Kuntatekniikka Liikelaitos 0,6 - Kallaveden työterveys 0,1 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 81,2 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 13,3 INVESTOINTIEN NETTO YHTEENSÄ 67,8 ELINKAARIHANKKEISTA JATKUU (toteuttaja Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat) Pohjantien koulu, valmis vuonna 2013

Keskeiset tunnusluvut 2013 Asukkaita 1.1.2013 104580 Veroprosentti 19,5 Toimintakate, milj. -489,9 Vuosikate, milj. 33,6 Poistot, milj. -44,6 Tilikauden alijäämä, milj. -6,7 Investoinnit netto, milj. -67.8 Pitkäaikaisten lainojen muutos, milj. 28,5 Lainamäärä 31.12.2013, milj. 242,6 Lainat euroa/asukas 31.12.2013 2318 Vuosikate % poistoista 75 % Investointien tulorahoitusprosentti 43 %

KUOPION KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (1.000 ) Liikelaitokset Taseyksiköt Ydinkau- Kuopion Kuopion Kallaveden Kuntatek. P-S pelas- Tilakeskus Isäntäkuntapalvelut Yhteensä punki Energia Vesi Työterveys liikelaitos tustoimi 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TOIMINTATULOT 112 496 68 888 19 530 3 919 31 524 24 244 72 650 9 386 342 635 TOIMINTAMENOT -656 937-57 557-9 031-3 707-30 496-23 237-42 220-9 386-832 570 TOIMINTAKATE -544 442 11 331 10 499 212 1 028 1 007 30 430 0-489 935 Verotulot 371 000 371 000 Valtionosuudet 153 600 153 600 Rahoitustulot 6 414 65 30 0 0 0 0 0 6 509 Rahoitusmenot -7 100 0-456 0 0 0 0 0-7 556 Liikelaitosten peruspääoman tuotto 23 821-5 900-3 416-112 -243-14 150 0 VUOSIKATE 3 293 5 496 6 657 100 785 1 007 16 280 0 33 618 Poistot ja arvonalentumiset -16 806-7 358-6 479-103 -785-770 -12 259-44 559 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 4 000 4 000 Satunnaiset menot 0 TILIKAUDEN TULOS -9 512-1 861 178-3 0 237 4 021 0-6 940 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 31 248 33 312 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) 0 tai vähennys (+) -200 96-104 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 512-1 861 209-3 0 285 4 151 0-6 732

KUOPION KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (milj. ) (sisältää liikelaitokset ja taseyksiköt, sisältää sisäiset erät) TP TA TA TS TS TS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toimintatulot 306,8 291,5 342,6 350,5 357,5 364,6 Toimintamenot -722,4-717,5-832,6-851,7-868,8-886,2 TOIMINTAKATE -415,6-425,9-489,9-501,3-511,3-521,5 Verotulot 324,9 336,0 371,0 387,0 402,4 418,5 Valtionosuudet 129,7 134,0 153,6 157,4 161,4 165,4 Rahoitustulot ja menot, netto 2,8-1,0-1,1-2,0-3,0-4,0 VUOSIKATE 41,7 43,0 33,6 41,1 49,5 58,4 Poistot -39,3-41,1-44,6-46,2-47,5-48,5 Satunnaiset tulot ja menot 0,8 4,0 4,0 TILIKAUDEN TULOS 3,2 6,0-6,9-5,1 2,0 9,9 Poistoeron lisäys (-) ja vähennys (+) 0,3 0,1 0,3 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,1 0,0-0,1 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 1,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5,1 6,1-6,7-5,1 2,0 9,9 Tunnuslukuja: - Toimintatulot / toimintamenot 42 % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 % - Toimintakatteen kasvu 7,8 % 2,5 % 15,0 % 2,3 % 2,0 % 2,0 % - Vuosikate poistoista 106 % 105 % 75 % 89 % 104 % 120 %

KUOPION KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA (milj. ) (sisältää liikelaitokset ja taseyksiköt, sisältää sisäiset erät) TP TP TA TA TS TS TS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate 45,0 41,7 43,0 33,6 41,1 49,5 57,9 Satunnaiset erät 0,2 0,8 4,0 4,0 0,0 0,0 0 Tulorahoituksen korjauserät -2,4-10,2-8,9-7,9-2,0-1,5-1,5 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT. 42,8 32,3 38,1 29,7 39,1 48,0 56,4 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -49,1-52,2-76,3-81,2-64,8-64,5-53,9 Rahoitusosuudet 4,5 2,5 3,0 3,8 0,7 0,1 0,1 Käyttöom. myyntitulot 5,9 16,7 10,8 9,5 2,0 1,0 1,0 INVESTOINNIT NETTO -38,7-33,0-62,4-67,8-62,1-63,4-52,8 VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO 4,1-0,7-24,3-38,1-23,0-15,3 3,6 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäys -2,1-16,8-1,0-12,0-1,0-1,0-1,5 Antolainojen vähennys 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Antolainojen muutokset yhteensä -1,1-15,8 1,5-9,5 1,5 1,5 1,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 22,0 27,5 46,6 62,7 46,0 44,6 19,1 Pitkäaikaisten lainojen väh. -12,4-13,4-30,4-24,1-26,5-32,8-25,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos 5,0-3,1 Lainakannan muutokset yhteensä 14,6 11,1 16,2 38,6 19,5 11,8-6,6 Oman pääoman muutokset 0,9 0,1 0,2 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen muutos 0,2 0,0 Vaihto-omaisuuden muutos -0,9-0,6-0,1 Saamisten muutos -12,9-4,3-0,1-0,1 Korottomien velkojen muutos 10,1 14,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 10,9 5,4 19,7 30,9 23,0 15,3-3,6 RAHAVAROJEN MUUTOS 15,0 4,7-4,6-7,2 0,0 0,0 0,0 Tunnuslukuja - Investointien omarahoitusprosentti 101 % 84 % 59 % 43 % 64 % 77 % 108 % TA 2012

Kuopion vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit, milj. euroa

Lainat / asukas 2007-2016, euroa

Kuopion kaupungin lainakannan kehitys 2008-2016, milj. euroa

Riskit ja reagointimahdollisuudet Tulokehitys ei toteudu arvioidun mukaisesti (verotulot, myyntitulot) Menokehitys (ennakoitua suurempi palvelujen kysyntä, tuottavuustoimenpiteiden käytäntöön vienti jatkuu hitaana) Tiukka henkilöstösuunnittelu lähtövaihtuvuuden ja sisäisen liikkuvuuden hyödyntäminen Säästäväisyys kaikessa toiminnassa tilojen käytön tehostaminen Erikoissairaanhoidon menokehityksen hillintä yhdessä SHP:n kanssa Pidemmän tähtäimen tuottavuustoimenpiteiden jatkuva valmistelu

Päätöksentekoaikataulu Kaupunginhallituksen päätös v 2013 talousarvioesitykseksi 22.10.2012 Kaupunginvaltuuston periaatekeskustelu kh:n talousarvioesityksestä 5.11.2012 Kaupunginvaltuuston päätöskokous 12.11.2012 Palvelualueiden käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen käsittelyssä 7.1.2013 Käyttösuunnitelmat kaupunginvaltuustolle tiedoksi 1/2013