Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi



Samankaltaiset tiedostot
Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi

HYKS-sairaanhoitoalueen tuloyksiköiden vuoden 2015 toimintasuunnitelmien toteutumisennuste

Kuukausiraportti 2/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

Kuukausiraportti 11/ (5) HUS-Servis Tunnusluvut

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

HUS Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015

Kuukausiraportti 2/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous , toimitusjohtaja Aki Lindén

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016

HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7575/ /2013

HUS:n toiminnan arvioinnista

OHEISMATERIAALI D HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö )

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Pöytäkirja 1 (11) Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

Toiminnan ja talouden seurantaraportti

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KS2016 KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOIMINNALLISTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma).

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

TALOUDEN SOPEUTUSOHJELMA

TOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

KUUKAUSIRAPORTTI 4/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 TA 1-4/2015

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA

Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja

Vuosien taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Tammi-elokuun tulos 2017

Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS

Talousarvio toteutuminen

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

HALLITUS

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

Kuntakokous Kari Janhonen Talousjohtaja

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus Mari Frostell

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

Transkriptio:

Hallitus 8.6.2015, OHEISMATERIAALI 3 HUS Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi Sairaanhoitoalueet HYKS-SAIRAANHOITOALUE Koska vuodelle 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä laaditut talouden hallintaan liittyvät toimintasuunnitelmat toteutuvat ennusteen mukaan vain osittain tai eivät lainkaan, on sairaanhoitoalueen johdon ja HYKS-tulosyksiköiden välisissä seurantakokouksissa sovittu valmisteltavan ja käynnistettävän lisätoimenpiteitä, joiden tavoitteena on pienentää sairaanhoitoalueen sitovien nettokulujen ylitysuhkaa. Koko sairaanhoitoaluetta koskevat toimenpiteet ovat seuraavat: Henkilöstöön kohdistuvia - Lomapalkkavarauksen aiheuttamien henkilöstökulujen pienentäminen tarkastamalla ja käyttämällä edellisten kausien lomat ja säästövapaat - Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen mm. oman henkilökunnan tehokkaammalla työnkierrolla - Vuokratyövoiman käytön vähentäminen - Lisätöiden vähentäminen, jossa osana on ns. urakkamallin mukaisten lisätöiden lopettaminen sairaanhoitoalueella 12. kesäkuuta. Tukipalveluihin kohdistuvia - Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioiden tarkastus (erityisesti magneetti- ja tietokonetomografiatutkimuksissa) sekä käytön muu uudelleenarviointi (kuten rintarauhaskirurgiassa HUSLAB:n vartijaimusomukemääritysten määrän vähentäminen) - Verituotteiden sekä kalliiden lääkkeiden ja tarvikkeiden käytön ohjeistuksen tarkastus ja erityisvalvonta - Muiden tukipalvelujen (esim. potilaskuljetukset ja - siirrot, tekstinkäsittelypalvelut ja asiointipalvelut) käytön uudelleen arviointi Meilahden Tornisairaalan paluumuuttojen jälkeen Tuloihin kohdistuvia - Muiden kuin jäsenkuntatulojen lisääminen (mm. psykiatrian nettiterapiakampanja, Syöpäkeskuksen edustajan osallistuminen HYKSin Oy:n markkinointitilaisuuteen Pietarissa ja muu markkinointi) LISÄTOIMENPITEET HYKS-TULOSYKSIKÖITTÄIN HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO Määräaikaisen henkilökunnan käytön vähentäminen (muu henkilökunta, hoitohenkilökunta ja erityistyöntekijät) - teho-osastot, Töölö, M1 ja Teho20: - 50 000 (vrt. touko-joulukuu 2014)

- muu ATeK touko-joulukuun käyttö -2 % vrt edellisvuosi, n. -79 000 Lääke- ja verivalmisteiden kulutuksen pienentäminen 5 %:lla alkuvuoden tasosta. Tavoitteena 239 000 säästö alkuvuoden toteumaan verrattuna. HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET Jatketaan talousarvion valmistelun yhteydessä laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. HYKS PSYKIATRIA Henkilöstökulujen ylitysuhka n. 0,5 milj. euroa. Henkilöstökulujen ylitysuhan pienentämiseksi käynnistetyt / suunnitellut toimenpiteet: Säästölista (konkreettiset) 1) Jo tehty ja vaikutukset tulossa: - Nuorisopsykiatrian kipinäosaston alasajo (4 HTV, vaikutukset painottuvat loppuvuoteen) - HYS- HYKS takapäivystysten yhdistäminen (150 000 / v.) 2) Ei vielä tehty, tulossa: - > Porvoo mukaan edellä mainittuun takapäivystysrinkiin (vaikutus 75 000, jos toteutuisi heinäkuusta) - Valtakunnallinen Nuorisotakapäivystysrinki, säästöä 50 000, jos toteutuu syyskaudella Nettiterapiatuotannon lisääminen (300 000 / v.) näkyy sitovissa nettokuluissa, toteutuu. Tilaoptimointia Kellokoskella loppuvuodesta, luopuminen keskitalosta ja talousrakennuksesta (toteutuu varmasti vuokrasäästö 50 000-100 000 ) HYKS AKUUTTI Jatketaan talousarvion valmistelun yhteydessä laaditun toimintasuunnitelman toimeenpanoa. Tämän lisäksi selvitetään edelleen mahdollisuuksia vaikuttaa loppuvuoden henkilötyövuosien määrään ja tukipalvelujen (erityisesti kuvantamistutkimusten) sekä muiden HYKS- tulosyksiköiden palvelujen käyttöön. HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS Lisäsopeutussuunnitelmat 6-12/2015 sitovien nettokulujen tavoitteisiin pääsemiseksi, sopeutustavoite 1,2 milj. euroa. Hammas-, suu- ja leukasairauksien linja, tavoite 150 000 aikavälillä 6-12/2015 Palkkakulut (35 000 ) - Lisätyöt - Etupäivystyksen järjestelyt - Ulkopuoliset etupäivystäjät Implanttikustannukset (35 000 ) - Yksilöllisten implanttien määrä - Implanttimenetelmän valinta Röntgen- ja laboratoriotutkimukset (35 000 ) - Tutkimusmäärien seuranta

Hammastekniset työt, laboratoriokustannukset (35 000 ) - Töiden määrä - Hoitomenetelmä Korva-, nenä- ja kurkkutautien linja, tavoite 130 000 aikavälillä 6-12/2015 - Radiologisten tutkimusten vähentäminen (60 000 ) - Kalliit kertakäyttöinstrumentit leikkaussalissa (20 000 ) - Laboratoriokustannusten karsiminen (30 000 ) - Logistiikka laskutuksen pienennys (20 000 ) Neurokirurgian linja, tavoite 150 000 aikavälillä 6-12/2015 - Rutiininomaisten pään CT-kontrollien vähentäminen elektiivisillä, hyväkuntoisilla potilailla (arviolta 200 kpl/vuosi, à 194,60 /päivystystutkimus), tavoite 38 920 - Rutiininomaisen hemostaatti- ja tiivistelääkevalmisteiden käytön vähentäminen leikkauksissa n. 15 % viime vuoteen verrattuna (Tachosil, Tisseel, Floseal, Surgiflo), tavoite 90 000 - Rutiininomaisten kaularangan natiivi-rtg-tutkimusten välttäminen anteriorisen kaularangan dekompressioleikkauksen jälkeen (250 kpl/vuosi, à 43 ), tavoite 10 750 - Parenteraalisen nimodipiinin käyttöaiheiden tarkentaminen Neurokirurgian teho- ja valvontaosastolla (15 % kulutusvähennys v. 2014 verrattuna), tavoite 10 100 Neurologian linja, tavoite 120 000 aikavälillä 6-12/2015 - Määräaikaisen lääkäri- ja hoitajatyövoiman vähennys (eri toimipisteiden välillä joustavasti liikkuva työvoima, neurologikonsultti Helsingin kaupungille), euromääräinen tavoite 30 000 + 20 000 + (60 000) - Virheellinen kuluerä tutkimus- ja hoitovälineistä, budjetin korjaus, tavoite 80 000 - Kuvantamis- ja laboratoriopalveluiden käytön vähentäminen (kuvantamisen tarkempi kohdentaminen, päällekkäiset tutkimukset, rutiini lab. tutkimukset), tavoite 20 000 - Päiväsairaalan kalliiden infuusioiden vaikuttavuus- ja tarveharkinta, tavoite 15 000 - HUS Servisin palveluiden ja ATK-laitteiden ja ohjelmien rationalisointi, tavoite 15 000 - Apuvälineiden ja kuntoutuksen ostopalvelut, tavoite 10 000 Silmätautien linja, tavoite 650 000 aikavälillä 6-12/2015 - Lääkekulujen hallittu rajoittaminen (Humira -> Remicade, Eylea -> Avastin), tavoite 130 000 - Leikkaussalivälineistön optimointi (Octane, Riboflaviini, ommellangat) sekä kuvantamistutkimukset, tavoite 35 000 - Lisätyöleikkausten rajoitus, tavoite 100 000

- Tutkimus- tai muulla vapaalla olevien työntekijöiden vakanssien täyttökielto ja SEUREn käyttö, tavoite 23 000 - Muut toimenpiteet (valmistelu kesken), tavoite 362 000 HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS Valmistelu kesken, tulosyksikön suunnitelmat pyydetty perjantaiksi 5.6.2015 HYKS johtoon. HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS - Lomakauden aikaisten sulkujen tehostaminen, tavoite 50 000. - Vuodeosaston osittainen viikko-osastotoiminta (9/2015 alkaen), tavoite 100 000. - Kardiologian linjan toimintaa kehittämällä pyritään vähentämään ostopalveluja muilta sairaanhoitopiireiltä. HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET - Määräaikaisen henkilökunnan tarvearviointi (tavoitteena henkilötyövuosien määrän vähentäminen) - Tarvikeostojen sekä eri tukipalveluostojen läpikäynti ja niiden käytön uudelleen arviointi HYKS SYÖPÄKESKUS - Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioiden tarkastus - Vartijaimusolmukemääritysten määrää vähennetään v. 2015, jolloin rintakirurgian ostot HUSLAB:sta vähenevät. Tavoiteltava hyöty tänä vuonna arviolta 25 000. - Lääkkeiden osalta pyritään maksimoimaan muiden kuin iv-muotoisten lääkkeiden käyttö. - Eräistä uusista lääkkeistä on pyydetty FIMEA:n pika-arvio HUS kliinisen ryhmän arvion lisäksi. - Pyritään lisäämään ulkokuntatuloja osallistumalla mm. markkinointiin (koordinoiva lääkäri osallistuu HYKSin Oy Pietarin tilaisuuteen 15.5). - Tehostetaan eri ammattiryhmien välistä työnjakoa (sihteerien työtä pois hoitajilta), jotta lisätöiden tarve saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä potilashoidon vaarantumatta. HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA Sairaanhoitoalueen johdon ja tulosyksikön seurantakokous pidetään tiistaina 9.6.2015, valmistelu kesken. HYKS TULEHDUSKESKUS - Henkilötyövuosien määrän hallinta työtehtävien järjestelyillä (myös Leanin edut hyödyntäen)

- Kliinisen lisätyön välttäminen - Sairauspoissaolojen hallinta (työhyvinvointi, rokotukset, sairaan lapsen hoitopalvelu) - Kalliiden lääkkeiden käytön uudelleentarkastelu - ERVA:n ulkopuolelle tarjottavien palvelujen kohdennettu markkinointi HYKS VATSAKESKUS Lisäsopeutussuunnitelmat 6-12/2015 sitovien nettokulujen tavoitteisiin pääsemiseksi, tavoiteltu hyöty yhteensä 558 000 euroa. Kuvantamisen palvelujen laskutuksen väheneminen, tavoiteltu hyöty 335 000 - Linjoille euromääräiset säästötavoitteet - Endovaskulaaristen toimenpiteiden laskutuksen optimointi - Radiologisten tutkimusten käytön optimointi Sijaisten käytön vähentäminen - Kirurgisen sairaalan os. K5 kesäsulku: 4 hoitajaa 6 viikkoa, tavoiteltu hyöty 21 000 Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen - Olemassaolevan henkilöstön tehokkaampi työnkierto, tavoiteltu hyöty 156 000 Matkakulut - Päivystyspotilaiden siirtoa eri sairaaloiden välillä vähennetään, tavoiteltu hyöty 26 000 Alle 10 000 euron hankinnat - Siirretään osa ei-välttämättömistä hankinnoista vuodelle 2016, tavoiteltava hyöty 20 000 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE Lohjan sairaanhoitoalueen alkuvuoden toiminta on ollut selvästi suunniteltua vilkkaampaa, mistä johtuen talousarvioon sisällytetty henkilöstöresurssien vähentäminen ei ole toteutunut. Päivystysasetuksen velvoitteiden täyttäminen, joihin talousarviossa ei ole varauduttu, on myös nostanut henkilöstökulujen tasoa. Henkilöstöresursseja vähentämällä voidaan vähentää yhden sairaanhoitoalueen henkilöstökuluja mutta se vähentää myös kertyvien suoritteiden määrä ja lisää riskiä siitä että hoitokuuvelvoitetta ei pystytä täyttämään. Odotusaikojen kasvattaminen nykytasosta edellyttäisi tiukempaa yli sh-aluerajojen ulottuvaa odottajamäärien ja odotusaikojen seurantaa. Kuntien tulisi myös arvioida omia läheteindikaatioitaan ja lähetekäytäntöjään. Toimenpiteet selvitetään kaikkien yhteispäivystykseen varattujen tällä hetkellä täyttämättä olevien vakanssien täytön lykkäämistä

taloudellisen tietoisuuden lisääminen koko henkilöstön keskuudessa vakinaisia ja pitkiä sijaistuksia koskevien täyttölupien myöntämisen keskitys sairaanhoitoalueen johtajalle. Lyhytaikaisten sijaisten (yli 1 vko) vakansseja koskevista täyttöluvista kaikkien esimiesten tulee sopia ylihoitajien tai tulosjohtajien kanssa. Yksityiskohtainen ohjeistus valmistellaan sairaanhoitoalueella päivittäisen resurssoinnin mallin jatkojalostaminen päivystysasetuksen mukaisten järjestelyjen HUS-tasoinen koordinointi Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden välillä. Selvitetään vakanssilisäysten lykkäämistä selvitetään eri henkilöstöryhmien työaikojen yhdenmukaistamista vähennetään kliinisen lisätyön tekemistä tulosyksikkökohtaisella suunnitelmalla otetaan huomioon riski odottajamäärien kasvusta ja jopa hoitotakuurajojen ylittymisestä potilasturvallisuuden vaarantumatta. vähennetään sijaisten palkkaamista vaikka siinäkin on riskinä odottajamäärien kasvu psykiatrian osasto 3:n kesäsulku ja lopullinen sulku tulevassa vuodenvaihteessa. Asumisvalmennusyksikön aikaistettu sulku vuoden 2015 aikana. aloitetun ilmoittautumisprosessin selvitysaikataulun kiristäminen siten. Samanaikaisesti vauhditetaan osastonsihteeriprojektia jotta sen vaikutuksen alkaisivat näkyä käytännössä jo loppuvuodesta. HUS-Servisin ja HUS:n yhtymätason tulisi arvioida uudestaan omia hankkeitaan, joissa siirretään tehtäviä tukipalveluja tuottavilta yksiköiltä ydintoiminnan esimiestasolle. lääkäreiden ja erityistyöntekijöiden työvuorosuunnittelujärjestelmän aiheuttaman työmäärän ja ylityökustannusten arviointi ja vähentäminen HUS-tasolla HUS käynnistää keskustelut järjestöjen kanssa säästövapaista tai lomarahojen vaihdosta vapaaksi tms. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE Toimintatuottoja ja -kuluja seurataan jatkuvasti erikoisaloittain ja johtamistoimenpiteisiin ryhdytään tarpeen mukaan. Toimintakulut ovat neljältä kuukaudelta hieman alle budjetoidun. Eräät menoerät ovat kuitenkin olleet suunniteltua suuremmat (esim. varastotarvikkeet ja röntgentutkimukset) ja niitä selvitetään ja seurataan. Toimintatuotot ovat neljältä kuukaudelta budjetoitua suuremmat. Psykiatriassa viime vuosina tapahtuneiden suurten muutosten vuoksi psykiatrian hinnat eivät ole vastanneet kuluja. Sairaanhoitoalue on sen vuoksi alentanut kaikkia psykiatrian hintoja 1.5.2015 lukien.

Toimitilaratkaisujen vuoksi sairaanhoitoalueen toiminnassa joudutaan tekemään joitakin muutoksia jo vuonna 2015. Toiminnallisilla muutoksilla on myös taloudellisia seurauksia, joita seurataan vuoden aikana tarkkaan. PORVOON SAIRAANHOITOALUE Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos on kasvanut 3.4 % viime vuodesta, mutta alittaa silti talousarviossa olevan volyymin 3.1 %. Jäsenkuntalaskutus alittuu näin ollen 2.2 %, mutta muut palvelutulot ja maksutulot kompensoivat siten, että toimintatuotot alittuvat vain 0.3 %. Henkilöstökulut alittuvat 1.2 %, tarvikekulut 12.4 % ja muut toimintakulut 1.7 %. Ostopalvelukulut sen sijaan ylittyvät 6.7 %. Toimintakulut yhteensä mukaan lukien poistot ylittyvät vain 0.3 %. Sitovat nettokulut alittuvat 1.6 %. Toimintatuottojen kokonaiskertymä oli tammi-huhtikuussa 2015 yhteensä 23.9 Meur ja toimintakulujen vastaavasti 23.3 Meur. Toimintatuottojen ja -kulujen välisen suhteen uskotaan parantuvan syksyyn mennessä ja syksyyn suunnitellun palvelutuotannon lisäyksen uskotaan kasvattavan toimintatuottojen osuutta toimintakuluihin nähden. Johdon ennuste perustuu kausibudjetointiin ja vastaavaan toteumaan. Kausibudjettiin verrattuna toimintatuottojen vajaus on 0.3 % vastaten noin 80.000 euroa. Vastaavasti kulut poistoilla lisättynä ylittävät kausibudjetin 0.3 % vastaten noin 70.000 euroa. Siten tulos on kausibudjettiin verrattuna noin 150.000 alijäämäinen ja vuositasolla riski vastaa noin 450.000 alijäämää. Tämän alijäämän minimoimiseksi ja samalla kulujen sopeuttamiseksi talousarvion mukaisiksi tullaan sairaanhoitoalueella ryhtymään seuraavassa esitettyihin uusiin toimenpiteisiin: - Endoproteesileikkaustoiminnan lisääminen elokuusta alkaen (nettotavoite + 300.000 eur) Tulojen kasvu yhteensä 300.000 eur - Kardiologian lisätyömääräysten loppuminen 1.10.2015 ( - 25.000 eur) - Uusien päivystysvakanssien käyttöönoton siirtyminen ( - 25.000 eur) - Nopsa-palkkioiden ylärajan laskeminen ( -10.000 eur) - Kalustehankintojen jäädyttäminen/siirtäminen ( - 90.000 eur) - Laboratorio (näyttöönotto) kulujen karsinta ( -10.000 eur) - Sanelutoiminnan (esim. pikasanelut) kulujen karsinta ( -10.000 eur) - Tarvikevarastoinnin rationointi ( -10.000 eur) Kulujen vähennys yhteensä 180.000 eur Nettovaikutus tulokseen + 480.000 eur Kysynnän pysyessä ennallaan ja hoidon saatavuuden ollessa juuri ja juuri lain hyväksymissä rajoissa ei ole edellytyksiä toiminnan supistamiseen.

Tulosalueet HUS-TILAKESKUS HUS-Tilakeskuksen toimintakulujen ennustetaan pysyvän budjetin mukaisina, mikäli tilinpäätöksessä ei tule merkittäviä pakollisia varauksia. Ennakoimattomat, suuret sisäympäristökorjaukset voidaan osittain kattaa kunnossapidon budjetista, mutta niitä tulee tarkastella kohteittain ja arvioida korjausten kokonaisvaikutus. HUS-Tilakeskus on tiiviisti mukana sisäisten asiakkaiden ulkoisten vuokratilatarpeiden suunnittelussa. Ulkoisten vuokratilojen hankinta tapahtuu pääosin yksiköiden esityksestä. Joissain tapauksissa uutta tilaa joudutaan etsimään vuokrakohteen heikon kunnon vuoksi. Tilakeskuksen tehtävänä on etsiä tarjolla olevista vuokravaihtoehdoista edullisin käyttötarkoitukseen sopiva tila. Meilahden potilastornin valmistuminen aiheuttaa useita muuttoja Meilahden alueella ja Helsingin kiinteistöjen käyttäjätietojen säännöllinen päivittäminen onkin tärkeää vuoden 2015 sisäisten vuokrien oikeellisuuden kannalta. Tietojen saamiseksi on yksiköihin oltu yhteydessä useasti ja asiaa on käsitelty myös tilatoimikuntien kokouksissa. Muutoista johtuen myös tyhjät ja saneerattavat tilat ja niiden kustannus muuttuvat. Kesäkuun aikana tarkistetaan onko vuokriin sisältyvä tyhjien ja saneerattavien tilojen kustannus riittävä. Vuokratilojen ja potilastornin kuluja seurataan aktiivisesti ja rakennusten kunnossapidon suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa. HUS-Tietohallinto Tietohallinnon merkittävimmän kulukomponentin, palveluostojen osalta pyritään pitämään kustannukset huhtikuussa annetun koko vuoden ennusteen mukaisella tasolla toteuttamalla ainoastaan kaikkein välttämättömimmät hankinnat. Yhtymähallinto Yhtymähallinnossa on kustannusten osalta noudatettu tiukkaa tarveharkintaa alkuvuoden osalta ja siinä on onnistuttu hyvin. Yhtymähallinnossa pidättäydytään uusien henkilöiden palkkaamisesta. Poislähteneiden tilalle palkataan uusia henkilöitä vain toimitusjohtajan luvalla. Työterveyshuolto Lääkärirekrytointia jatketaan aktiivisesti, jotta vastaanottopalveluita voitaisiin lisätä loppuvuoden aikana. Lisäksi lisätään maksusitoumuspalveluiden käyttämistä toimintaprosessia sujuvoittamalla. Ulkoinen tarkastus Ei tarvetta erillisiin toimenpiteisiin. Henkilöstömenot palaavat normaalille tasolle lähikuukausina hoitovapaiden päättyessä. Ulkoisen tarkastuksen ja tarkastuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 tullaan saavuttamaan hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Liikelaitokset HUS-Apteekki Koneellisen lääkkeiden annosjakelupalvelun kysyntä on edelleen vähentynyt, kuntien muuttaessa pitkäaikaishoidon yksiköitä palveluasunnoiksi. Palveluasuntojen asukkaiden tulee hankkia lääkkeet yksityisapteekista ja kustantaa ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä HUS-Apteekista palveluasuntojen asukkaille. Lääkkeiden kilpailutus hankintakaudelle 2016 2017 on käynnissä. Lääkkeiden valintapäätökset (HUS lääkevalikoima) tehdään tiiviissä yhteistyössä kliinisten yksiköiden kanssa. Lääkkeiden kahden vuoden hankinta-arvo on n. 250 milj. euroa. Kilpailutettujen lääkkeiden valintaprosessi saadaan päätökseen syyskuun 2015 loppuun mennessä. HUS-Apteekin asiakasvastaavat huolehtivat sisäisen lääkekustannusten raportoinnista ja informoivat sisäisiä asiakkaita mistä lääkekustannuksien kasvun muutokset johtuvat. Informaatiolla pyritään vaikuttamaan lääkekustannuksien kasvun kehitykseen. HUS-Desiko Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan tarkasti vastuuyksiköiden esimiesten kanssa. Tarvittaessa tehdään alkuvuonna tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla. Laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannuksien vähentämiseksi uudistetaan laitekantaa harkitusti. Terveydenhuollon tarvikkeiden virheelliset kirjaukset korjataan. HUSLAB Sisäisten asiakkaiden palveluiden käyttö on kasvanut alkuvuodesta selvästi ja myös euromääräinen myynti ylittää talousarviotason merkittävästi. Sisäisen laboratoriopalveluiden kysynnän kasvun taustalla on tunnistettu olevan mm. HUS:n sairaanhoitoalueilla lisääntynyt potilasmäärä, alkuvuoden infektiokausi ja eräiden uusien laboratoriotutkimusten käyttöönotto (esim. vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien kattava seulonta ja uudet genetiikan tutkimukset). Sisäisten asiakkaiden kasvanut laboratoriopalvelujen käyttö on myös johtanut HUSLABin palvelujen ostojen talousarvioylitykseen (volyymisidonnaiset kuluerät ja alihankitut laboratoriopalvelut). Sisäisten asiakkaiden ohjaamista on jatkettu ja tullaan kehittämään yhteistyössä sairaanhoitoalueiden kanssa. Suoritteiden keskihintojen muutoksen osalta ei päästy tammi-huhtikuussa sisäiselle myynnille asetettuihin tavoitteisiin. Tämä oli edelleen pääosin seurausta kysynnän siirtymisestä yksikköhinnoiltaan kalliimpiin suoritteisiin. HUSLABin palvelujen budjetoitua suurempi kysyntä heijastuu henkilöstötarpeeseen ja johtaa osaltaan henkilöstökulujen budjettiylitykseen. Henkilöstökulujen kasvun taittamiseksi ryhdytään kuitenkin nyt toimenpiteisiin, mm. sijaisten käytön vähentämisen kautta. Syksyllä käynnistyvä muutto uudisrakennukseen tulee edellyttämään väliaikaista lisähenkilöstöä, jonka osalta on myös varmistuttava, että talousarviossa muuton toteuttamiseen tehty varaus tulee riittämään.

Viidestä palveluiden saatavuutta kuvaavista mittareista neljä toteutui tavoitteen mukaisesti. HUSLABissa jatketaan edelleen myös aktiivista toiminnan ja prosessien kehittämistyötä mm. useiden Lean-hankkeiden avulla. HUS-Kuvantaminen Henkilöstöresurssien, erityisesti lääkäreiden työpanoksen riittävyyden turvaamiseksi olisi tärkeää, että työnjako eri henkilöstöryhmien ja HUS:n yksiköiden kesken olisi järkevä. Tällä hetkellä riskinä on HUS:n sisäinen osaoptimointi kuluraameissa pysymiseksi, erityisesti tukipalveluissa. HUS-Servisin kanssa tullaan neuvottelemaan esimerkiksi henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä. Radiologian vastuualueelle ennustetaan merkittävää ylijäämää pääosin lisääntyneen tutkimusmäärän johdosta. Radiologisten tutkimusten hintoja tullaankin alentamaan 1.6.2015 lukien. Rajattujen potilasryhmien osalta neuvotellaan myös tutkimusten tekemisestä ilman lausuntoa lähettävän lääkärin niin pyytäessä. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella on pitkät tutkimusjonot, jotka ovat edellyttäneet lisä- ja konsulttityötä suunniteltua enemmän. Prosesseja tehostetaan rasituskokeiden ja sydänperfuusiotutkimusten lean-hankkeilla. Kliinisen neurofysiologian vastuualueella on tehty opinnäytetyönä ENMGvaikuttavuustutkimus, jonka perusteella on PTH-tilaajille toimitettu uusi ohjeistus ENMGtutkimusten tilaamista varten. Ohjeessa mm. rajataan ENMG-tutkimusten indikaatioita. Tämä tullee vähentämään PTH-ENMG-tutkimusten määrää. HYKS:n puolella on valmisteilla kirurgian ylilääkärin kanssa ohjeistus, jolla ENMG-indikaatioista rajataan yksi diagnoosiryhmä pois. Lisäksi fysiatreja tullaan kouluttamaan ENMG-indikaatioista. Nämä toimenpiteet vähentävät palvelujen kysyntää erikoissairaanhoidossa. Lääkintätekniikan palveluiden myynti HUS-asiakkaille on ollut hieman budjetoitua alhaisempaa ja myös toimintakulut ovat alle budjetin. Talouden tasapainottamiseksi ulkoista myyntiä pyritään lisäämään. HUS-Logistiikka Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen. HUS-Servis HUS-Servisin alkuvuoden tulokseen sisältyi noin 670 000 euron talousarvioylitys palvelulaskutuksessa, josta valtaosa aiheutui Hyksistä Servisiin keskitetyistä sihteeripalveluista. Tästä toiminnallisesta muutoksesta on laadittua talousarviomuutos HYKS:stä Servisiin siirtyneiden henkilöiden suhteessa ja tämän talousarviomuutoksen vaikutus on noin 500 000 euroa. Tämä talousarvio ei sisälly huhtikuun raportteihin, joten tämä palvelulaskutuspoikkeama tulee supistumaan merkittävästi toukokuun tulosraporteissa. Loput noin 200 000 talousarvioylityksestä on seurausta tekstinkäsittelyn odotettua suuremmasta kysynnästä. Toimintakulut ovat noin 760 000 euroa alle

talousarvion ja kulujen odotetaan jäävän alle talousarviotason Harppi-hankkeen aiheuttamista lisäkustannuksista huolimatta. Kuluneen kevään aikana HUS-Servis on aktiivisesti järjestänyt asiakastapaamisia sairaanhoitoalueiden kanssa. Näiden tapaamisten pääpaino on ollut kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia säästää HUS-Servisin palveluostoissa ja löytää kustannustehokkaita palvelumalleja asiakaan tarpeiden mukaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat olleet mm. sähköisten palveluiden käytön lisääminen sekä pika- ja kiirepalveluiden käytön korvaaminen edullisemmilla vaihtoehdoilla. Tekstinkäsittelyn resurssitehokkuuteen kiinnitetään huomiota tulevien kuukausien aikana, sillä alkuvuoden työntehokkuus laski edellisestä vuodesta. Alkuvuoden resurssitehokkuuden lasku oli seurausta edellisen vuoden Uranus-päivityksestä, Lastuhankkeesta ja palvelulupauksen nostosta. Lisäksi keväällä aloitettiin potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta, kielentarkistimien hankinnan määrittely ja puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata erityisesti taustapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentunnistusohjelmiston sanastoa. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan myös perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Vastaavasti henkilöstöpalveluissa on haettu tehostamista sähköistä palkkaprosessia edelleen kehittämällä, mikä tulee näkymään erityisesti Dynasty- ja Titania-järjestelmien päivityksissä. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Sähköisen potilasarkiston XDS-ratkaisun pilotointi on käynnistynyt Töölössä ja tätä toimintamallia tullaan soveltamaan lähikuukausien aikana myös useissa muissa arkistoissa. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn. Ravioli Elintarvikekustannusten hallintaan pitää kiinnittää erityistä huomioita hävikin hallinnan kautta. Hävikin hallintaan on aloitettu projekti, jossa mitataan ja kuvataan syntyvää hävikkiä ja näin pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja sitä kautta hävikin syntyyn. Ravioli Meilahdessa tehtiin mittava potilasastianpesun koneiden vaihto. Tilan korjauksen aikana käytettiin kapasiteetiltaan huomattavasti pienempää pesukonetta ja väliaikaisesti tarvittiin myös henkilötyövoiman lisää. Tältä osin tilanne tasaantuu.