Tekninen lautakunta 28.10. 37 liite no 17 Talousarviototeutuma 31.8. TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Toteutuma TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 2 901 882,64 3 035 079 3 035 079 2 021 093,49 66,59 Toimintamenot -3 734 771,77-3 877 297-3 877 297-2 419 134,01 62,39 Toimintakate -832 889,13-842 218-842 218-398 040,52 47,26 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintään nykytasolla ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaiset toimitilat. Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 15 170,97 15 450 15 450 0,00 Toimintamenot -141 888,75-139 809-139 809-96 623,17 69,11 Toimintakate -126 717,78-124 359-124 359-96 623,17 77,70 Vastuuhenkilö: Teknisen lautakunnan tuloihin arvioituja rakennuttajapalvelutuloja, 15 400 ei ole vielä kirjattu investointipuolelle menoiksi. Lautakunnan menojen toteutuma on hieman yli laskennallisen eli 69,1 %, johtuen eläkemenoperusteisten maksujen arvioitua suuremmasta toteutumasta. YHDYSKUNTAPALVELUT Luoda tarkoitukseen sopivat ja viihtyisät liikenne-, asuin- ym. alueet päämäärätietoisesti suunnitellen ja toimien. Palvelutason pitäminen hoito- ja kunnossapitotöissä vähintään nykytasolla
Tavoitteet: ASIAKKUUSNÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Katujen talvikunnossapito Valitukset talviaurauksista Valitusten kirjaaminen Valituksia liukjunnasta ja liukkaudentor- ja niiden määrä alle 10 kaudesta tullut viisi. Katujen kesäkunto Yksityistiet Vierasvene- ja kotisatamat Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen Valitukset kaduista (mm. asfaltoinnin vauriot, nousukivet, näkemäalueet) Yksityisteiden avustaminen Tarvittava määrä laituripaikkoja Käynti häiriökohteessa Valitusten kirjaaminen ja niiden määrä alle 10 Kaikki yksityistiet, joilla on vakituista asumista väh. 500 metrin matkalla, avustetaan Kotivenepaikka kaikille paikkakuntalaisille tarvitsijoille ja tarjontaa 75 % ulkopaikkakuntalaisten kysynnästä Käyntien kirjaus ja ensimmäinen käynti saman päivän aikana Valituksia tullut seitsemän. Avustukset maksetaan loppuvuonna. Kaikille halukkaille on löytynyt venepaikka Tavoitteet toteutuneet. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: ja työnjohtaja
TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Katujen kunnossapidon hinta /kunnossapitokilometri 4500 / km 2512 /km Yksityistiet /yksityistiekilometri 218-269 / yksityistiekka- maksu syys-lo- Venepaikat kuussa Kiinteistöt (ei asunnot) Vastuuhenkilö ja lisätietoja: ja työnjohtaja Retkisatama- verkosto Liikuntapaikkojen kunnon seuranta Kiinteistöjen energiatehokas ja suunnitelmallinen ylläpito Tulo /laituripaikka Menot/ tulot/ /m2/kk 210 / laituripaikka menot 4,21 /m2/kk tulot 4,32 /m2/kk 219 / laituripaikka menot 4,06 /m2/kk tulot 4,39 /m2/kk KEHITTÄMISNÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Venepaikat Laituripaikkoja Pistohiekalle Vastuuhenkilö ja lisätietoja: ja työnjohtaja Kunnostustarpeen kartoitus Käynnit kohteissa Energiatodistusten teko Selvitetään Pistohiekan laiturin toteutusvaihtoehdot ja tarve Vuoden kesällä retkisatamien kunnostustarve kartoitettu ja maastotyöt tehty Viikottaiset käynnit, puutteiden korjaaminen viikon aikana Laaditaan kaikille kunnan omistamille yli tuhannen kerrosneliömetrin kiinteistöille Pistohiekan laituria ei toteutettu. Toteutettu Laadituttaminen kesken. Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 204 375,37 192 710 192 710 128 814,97 66,84 Toimintamenot -595 840,48-644 728-644 728-388 557,24 60,27 Toimintakate -391 465,11-452 018-452 018-259 742,27 57,46
Vastuuhenkilö: Yhdyskuntapalvelujen tulojen toteutuma vastaa laskennallista toteutumaa eli 66,84 %, satamatulot ovat toteutuneet lähes kokonaan, työnjohdon rakennuttajatulot investointikohteille, varikon laskutettavat työt ja jätehuollon tulot - Metsäsairilan maksuosuus ja korvaus ongelmajätepisteen kustannuksista - toteutuvat loppuvuoden aikana. Menopuolella yksityistieavustukset - varaus 70 000 - maksetaan syys-lokakuussa ja työnjohtajan sekä varastotoimen tuntipalkkaisten työntekijöiden osuus palkasta vyörytetään talousarvion muille menokohteille loppuvuodesta. Puistojen hoitomenot ovat ylittyneet n. 4000 johtuen taajaman rantapuistikoiden raivauksesta. PELASTUSPALVELUT Pelastustoimen palveluja tuottaa Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos, joka huolehtii 14 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastustoimen perustehtävänä on onnettomuusriskien hallinta pitäen sisällään onnettomuuksien todennäköisyyden vähentämisen sekä tapahtuneiden onnettomuuksien rajoittamiseen liittyvät tehtävät. Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 19 697,16 20 800 20 800 32 880,28 158,08 Toimintamenot -229 705,75-246 729-246 729-149 237,05 60,49 Toimintakate -210 008,59-225 929-225 929-116 356,77 51,50 Vastuuhenkilö: Tulojen toteutuma on ylittynyt elokuun loppuun mennessä n. 12 000 johtuen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (ambulanssitilat paloasemalla) ja Etelä-Savon Pelastuslaitoksen (paloasema) vuoden alusta uusituista vuokrasopimuksista, joiden perusteella vuokralaiset maksavat talousarvion mukaisten käyttökulujen lisäksi poistoja vastaavaa pääomavuokraa. Menojen toteutuma on 60,27 %, lopulliseen pelastuslaitoksen maksuosuuteen vaikuttanevat budjetoimattomat, kohonneet vuokramenot. KIINTEISTÖPALVELUT Ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja (esim. kunnantalo, koulut, palveluasunnot). Ylläpitää ja vuokrata kiinteistöjä käypään vuokra-arvoon ja myydä aktiivisesti sekä vuokrattavina olevia raken-
nuksia ja tiloja että omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia. Kiinteistöpalvelut Toteutuma TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 1 700 854,80 1 730 399 1 730 399 1 169 001,21 67,56 Toimintamenot -1 643 258,09-1 667 009-1 667 009-1 048 294,27 62,88 Toimintakate 57 596,71 63 390 63 390 120 706,94 190,42 Vastuuhenkilö: Tulot ovat toteutuneet vuokrattujen alueiden (ulkoinen tulo) osalta, omassa käytössä olevien kiinteistöjen ja kiinteistöhuollon (sisäinen tulo) osalta budjetin mukaisesti. Ulkopuolisille vuokrattujen kiinteistöjen osalta tulojen kertymä ns. Koulukartanon osalta on alittunut johtuen vuokratulojen osittaisesta kirjautumisesta syyskuulle sekä rakennuksen neljän vuokrasopimuksen päättymisestä. Kiinteistöpalvelujen menot toteutuma 62,88 % - ovat hieman alittuneet johtuen leudon talven vaikutuksesta lämmityskuluihin. YMPÄRISTÖVALVONTA Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista n. 80 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi maanmittausteknikon työpanoksesta 20 % sekä ympäristösihteerin työpanoksesta 20 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä.
Tavoitteet: ASIAKKUUSNÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Maa-aineslupien ja ympäristölupien käsittely. Päätökset lainmukaisia ja perusteltuja Keskimääräinen käsittelyaika Lupien käsittely 3 kk:n sisällä luvan jättämisestä, seuraavassa lautakunnassa Yhtä lukuunottamatta käsitelty 3 kk:n sisällä. Ko. luvan käsittelyajasta sovittu asiakkaan kanssa. Rakennuslupien ripeä käsittely. Päätökset lainmukaisia ja perusteltuja Keskimääräinen käsittelyaika 1 kuukausi Toteutunut. Maa-aineslupien, ympäristölupien ja rakennuslupien pitävyys korkeimmissa oikeusasteissa. Päätösten pitävyys Lukumäärä Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri Ei päätöksiä kyseisissä elimissä. TALOUDELLINEN NÄKÖKUL- MA MITTARI TAVOITETASO TULOS Rakennuslupien hinta Rak.luvat, toimenpideluvat ja ilmoitukset Luvat tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Taksoja nostetaan alusta. Menot/lupa 500 /lupa Tulot/lupa 400 /lupa menot 463 /lupa tulot 362 /lupa Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Rakennustarkastaja KEHITTÄMISNÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Rakennusjärjestyksen päivittäminen Päivitys aikana Valmis Luonnos nähtävillä Ympäristösuojelumääräysten päivittäminen Päivitys aikana Valmis Aloittamatta Jätehuoltomääräysten päivittäminen Päivitys aikana Valmis Aloittamatta Jätehuollon asiakasrekisterin siirtäminen kunnalle taajaman ja haja-asutusalueen osalta. Rekisterin valmistelevat työt aikana. Rekisterin ylläpito 2015 alusta alkaen. Valmis Valmistetelu aloitettu neuvotteluilla Metsäsairilan kanssa.
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 100 140,21 126 650 126 650 82 840,96 65,41 Toimintamenot -182 308,40-194 442-194 442-116 352,67 59,84 Toimintakate -82 168,19-67 792-67 792-33 511,71 49,43 Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Tulojen toteutuma rakennusvalvonnan osalta on hieman alle arvion, 64,19 %. Rakennuslupien elokuun lopun kokonaismäärässä, 214 kpl (elokuu 2013 190 kpl) on lähes puolet toimenpidelupia ja -ilmoituksia, joiden tulokertymä on huomattavasti rakennuslupia pienempi. Ympäristönsuojelun tuloihin sisältyy n. 2 700 Sulkavan kunnalta laskutettuja jäteviranomaisen tehtäviä. Ympäristövalvonnan menot ovat alle laskennallisen prosentin, 59,84 %. KAAVOITUS Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaustoimi. Pistohiekan alueen yleis- ja asemakaavoitus. Kirkonkylän-Kuoreksenniemen osayleiskaavan tarkistaminen. Tavoitteet: ASIAKKUUS-NÄ- KÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Yleiskaavoitus: Muutostarpeiden hyväksyminen Poikkeamislupahake- musten määrä Poikkeamishakemuksia alle kaksi / vuosi Poikkeamishakemuksia ei ole ollut Asemakaavoitus: Asemakaavat ajan tasalla, tarpeen mukaisia tontteja tarjolla Uusien asemakaavojen ja muutosten määrä Uusia kaavoja ja muutoksia tehdään tarpeen mukaan Yksi lainvoimainen, yksi vireillä Kaavaprosessin ripeys Kaavan käsittely viipymättä Kaava vireille kahden kuukauden sisällä kontaktista Ei uusia hankkeita. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: ja maanmittausteknikko TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Rantayleiskaavojen Yleiskaavapäivitysten las- Tulot maanomistajilta Tuloutus vuonna 2015
päivittämisen kustannukset maanomistajilta Maankäyttösopimukset / kehittämis- korvaukset kuttaminen Kunnalle aiheutuvien kustannusten laskuttaminen sopimusten perusteella vähintään 25 t Tapauskohtaisesti Ei ole ollut Ranta-asemakaavojen kustannuksista vastaa maanomistaja Kaavoituksen konsulttipalvelujen hankkiminen Ranta-asemakaavaprosessin laskuttaminen taksan mukaan Ostopalvelujen määrä Tapauskohtaisesti alle 40 000 Ei ole ollut Ostopalvelut 22 655 Vastuuhenkilö ja lisätietoja: ja maanmittausteknikko KEHITTÄMIS-NÄ- KÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Taajamayleiskaava mahdollistavaksi Taajamayleiskaava asemakaavoituksen tukena Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaava Kaavaprosessin eteneminen Taajamayleiskaavan päivittäminen lainvoimaiseksi keväällä Päivitys lainvoimaiseksi Kaavaehdotuk-sen valmistelu käynnissä Kaavaehdotusta valmistellaan valtuustokäsittelyyn. Haapaselän osayleiskaava Kaavaprosessin eteneminen Päivitys lainvoimaiseksi Luonnos tulossa nähtäville Puumalan itäosien yleiskaava Kaavaprosessin eteneminen Luonnos nähtäville Ei edennyt kaavoittajan kiireiden takia. Pistohiekan asemakaava Kaavaprosessin eteneminen Lainvoimaiseksi Kaavaluonnos valmis, viranomaisneuvottelut sovittu. Taajaman asemakaavat Kaavoitukseen liittyvän ammattitaidon kehittäminen Ajantasaisuustarkaste- lussa ilmenevien tarpeiden käsittely Koulutuspäivät, maanmittausteknikon amk-tutkinto Tapauskohtaisesti Kaavanlaatijan pätevyyshakemus / maanmittausteknikko Vastuuhenkilö ja lisätietoja: ja maanmittausteknikko Tarkastellaan taajamayleis-kaavassa Amk-tutkinto jatkuu.
Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 25 000 25 000 0,00 Toimintamenot -75 902,36-109 831-109 831-50 540,50 46,02 Toimintakate -75 902,36-84 831-84 831-50 540,50 59,58 Vastuuhenkilö: Tulot toteutuvat Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavamuutosten osalta päivityksen tultua lainvoimaiseksi valtuuston käsittelyn jälkeen, tulojen toteutuma siirtyy mahdollisesti vuoden 2015 puolelle. Kaavoitusmenot kaikilta osin ovat alittuneet, toteutuma elokuun lopussa 46,02 %. MAA- JA METSÄTILAT Kunnan maa- ja metsätilojen ylläpito. Vuonna 2006 valmistuneen metsätaloussuunnitelman toteuttaminen.
Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 50 150,45 60 000 60 000 11 900,41 19,83 Toimintamenot -25 425,67-26 504-26 504-10 267,99 38,74 Toimintakate 24 724,78 33 496 33 496 1 632,42 4,87 Vastuuhenkilö: Tulojen toteutuma metsänmyynnin osalta on vain 19,83 %. Kesäkuussa lautakunta on hyväksynyt 82 716,50 tarjouksen puukaupasta. Puunmyyntitulot toteutuvat talousarvioon mittaustodistusten perusteella, jolloin osa tuloista siirtynee vuoden 2015 puolelle. Metsänhoidon uudistustöitä ei tänä vuonna ole tarpeen tehdä ja vaikka taimikonhoitotyöt ajoittuvat syksyyn, metsänhoitomenot todennäköisesti alittuvat hieman. ASUMISPALVELUT Turvataan Puumalaan muuttaville ja puumalalaisille vuokra-asunnon tarvitsijoille hyvä asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Kunnan omistamaa vuokra-asuntokantaa uudistetaan siten, että myydään vuokralaisilta vapautuvat osakehuoneistot tai asuinkiinteistöt ja vastaavasti ostetaan uusia osakehuoneistoja Tavoitteet: ASIAKKUUS-NÄKÖ- KULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Vuokralaisten asiakastyytyväisyyttä ryhdytään seuraamaan systemaattisesti Negatiivisten yhteydenottojen määrä ja niihin reagoiminen. Yhteydenotto alle 5 % asunnoista. Yhteydenottoihin reagoitu viikon sisällä Yhteydenottoihin on reagoitu välittömästi. Vastuuhenkilö ja lisätietoja:. Yhteydenottoja aletaan seurata järjestelmällisesti
TALOUDELLINEN NÄ- KÖKULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Vuokratulot kattavat asuntojen hoitomenot Asumispalvelujen tulos poistojen jälkeen Positiivinen Tulos negatiivinen, osakehuoneistoja tyhjänä, alkuvuodesta remontoitu kahta kaksiota, sisäisiä vuokramenoja kirjattu liikaa n. 8300 euroa. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: KEHITTÄMIS-NÄKÖ- KULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Asuntokannan uudistaminen/perus-korjaus Asuntokanta uudistuu kestävästi Myydään kaksi nykyistä vuokra-asuntoa Kaksi osakehuoneistoa on ostettu, nykyisiä osakehuoneistoja ei ole myyty Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 115 077,10 102 960 102 960 65 288,30 63,41 Toimintamenot -125 079,13-101 549-101 549-99 115,53 97,60 Toimintakate -10 002,03 1 411 1 411-33 827,23-2 397,39 Vastuuhenkilö: Asumispalvelujen menot ovat ylittyneet reippaasti. Ylitysten syynä on ollut alkuvuodesta tehty Asunto Oy Puumalan Suomelan osakehuoneiston välttämätön pesuhuoneremontti sekä yhden osakehuoneiston sisäpuolinen remontti Asunto Oy Puumalan Keskitalossa. Loppuvuodelle ei ole tulossa remontteja. Lisäksi ent. asuntolan sisäisiin vuokriin oli kirjattu liikaa menoja noin 8 300 euroa. Tulot alittuivat saamatta jääneiden vuokrien takia. Tyhjät osakehuoneistot olivat myynnissä ja Asunto Oy Puumalan Keskitalon putkiremontin vuoksi osakehuoneistoja ei voitu myydä eikä myöskään vuokrata. Tämän vuoden asumispalveluiden menot tulevat ylittymään arvioidusta ja tulot jäävät hiukan alle arvion. RUOKAPALVELUT Ruokapalvelut tuottaa eri ikäisille, ruokapalveluja tarvitseville kuntalaisille joustavasti, taloudellisesti ja hygieenisesti laadukkaita ruokapalveluja vauvasta-vaariin periaatteella. Lisäksi asiakkaiden tarvitsemat erikoisruokavaliot toteutetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen perusteella. Ateriapalvelussa myös yksilölliset erikoistoiveet huomioidaan.
Tavoitteet: ASIAKKUUS-NÄKÖKUL- MA MITTARI TAVOITETASO TULOS Ruokapalvelut: Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen Ruokapalveluille max 6 kirjall. Korjaavaa asiakaspalautetta / vuosi Ruokapalveluissa korjaavan kirjallisen asiakaspalautteen määrän jääminen alle 6 kpl/ vuosi 3 kirjallista asiakaspalautetta elokuun loppuun mennessä. Siivouspalvelut: Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen Siivouspalveluille max 5 kirjall. Korjaavaa asiakaspalautetta / vuosi Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Siivouspalveluissa korjaavan kirjallisen asiakaspalautteen määrän jääminen alle 5 kpl/vuosi Siivouspalveluissa ei kirjallisia asiakaspalautteita. TALOUDELLINEN NÄKÖ- KULMA MITTARI TAVOITETASO TULOS Ruokapalvelut: Suoritteen à hinnan seuraaminen Suoritteen à hinta Suoritteen à hinnan jääminen alle 4,95 Lopullinen kustannustaso ei ole vielä tiedossa. Siivouspalvelut: Kustannusten sopeuttaminen vastaamaan siivottavia alueita ja palvelutasoa Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Talousarviossa kustannusten nousu seuraavaan vuoteen max 3 % kustannustaso Siivouspalveluiden kustannusten nousu alle 3% KEHITTÄMIS-NÄKÖKUL- MA MITTARI TAVOITETASO TULOS Ruokapalvelut: Ateriapalveluasiakkaat Ateriapalveluasiakkaiden lukumäärä 38 kpl/pv Ateriapalveluasiakkaiden lukumäärä 38 / pv. Lämmin lounasateria myös viikonloppuisin. Ateriapalveluasiakkaiden lukumäärä 25 / pv. Lämmin lounasateria myös viikonloppuisin. Siivouspalvelut: Työn fyysisen kuormituksen vähentäminen Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Siivouskaluston ajantasalla pitäminen Hankitaan vähintään 1 siivouskone / vuosi lisää. Koneiden 100% käyttöönotto. Ei vielä ole hankittu siivouskonetta. Koneiden 100 % käyttöönotto toteutunut. Talous: Toteutuma TP 2013 TA TA 31.8.
Toimintatulot 696 416,58 761 110 761 110 530 367,36 69,68 Toimintamenot -715 363,14-746 696-746 696-460 145,59 61,62 Toimintakate -18 946,56 14 414 14 414 70 221,77 487,18 Vastuuhenkilö: Tulot ovat toteutuneet 69,68 prosenttisesti, eli hieman arvioitua suurempana. Suoritteiden hintoja tarkistettiin viime vuoteen nähden. Laskutukset ja laskutushinnat ovat ajan tasalla. Menot ovat toteutuneet hieman arvioitua pienempänä, 61,62 prosenttisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 62,9 %:sesti, ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on käytetty 63,7 prosenttia varoista. INVESTOINNIT Investoinnit yhteensä TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 70 000,00 42 000 42 000 28 100,10 66,91 Toimintamenot -592 655,59-645 000-970 000-704 677,32 72,65 Toimintakate -522 655,59-603 000-928 000-676 577,22 72,91 Hallintopalvelujen toimiala Hallintopalvelujen toimiala yhteensä TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 70 000,00 42 000 42 000 28 100,10 66,91 Toimintamenot -146 354,22-360 000-660 000-554 685,95 84,04 Toimintakate -76 354,22-318 000-618 000-526 585,85 85,21 Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen TP 2013 TA TA 31.8.
Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -6 104,22-20 000-20 000-14 301,38 71,51 Toimintakate -6 104,22-20 000-20 000-14 301,38 13,76 Maa-alueiden osto/myynti TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 20 000 20 000 6 100,10 30,50 Toimintamenot -100 000-400 000-400 000,00 100,00 Toimintakate 0,00-80 000-380 000-393 899,90 103,66 Arvopaperit/osakkeet TP 2013 TA TA Toetuma 31.8. Toimintatulot 70 000,00 Toimintamenot -140 250,00-150 000-150 000-114 750,00 76,50 Toimintakate -70 250,00-150 000-150 000-114 750,00 76,50 Laajakaistahanke TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot 0,00-55 000-55 000 0,00 0,00 Toimintakate 0,00-55 000-55 000 0,00 0,00 Wennon kunnostus TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 22 000 22 000 22 000,00 100,00 Toimintamenot -35 000-35 000-25 634,57 73,24 Toimintakate 0,00-13 000-13 000-3 634,57 27,96 Teknisten palvelujen toimiala Teknisten palvelujen toimiala yhteensä TP 2013 TA TA Toetuma 31.8.
Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintamenot -446 301,37-285 000-310 000-149 991,37 48,38 Toimintakate -446 301,37-285 000-310 000-149 991,37 48,38 Kaavatiet, kirkonkylä TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -127 711,34-135 000-135 000-55 151,90 40,85 Toimintakate -127 711,34-135 000-135 000-55 151,90 40,85 Vuonna Toteutuma Tikkatien ja Koivutien osan peruskorjaus, Airokujan rakentaminen, Mäkitien valaistus ja Peltotien asfaltointi Airokuja on rakennettu, Peltotie asfaltoitu, Tikkatien ja Koivutien peruskorjauksen suunnittelu meneillään, valaistustyöt loppuvuodesta Kaavatiet, Kotiniemi TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot Toimintamenot -111 417,95-40 000-40 000-15 912,96 39,78 Toimintakate -111 417,95-40 000-40 000-15 912,96 39,78 Vuonna Toteutuma Pohjoiskaaren, Keskikaaren ja Rantatien asfaltointi Asfaltointi tehdään lokakuussa, alkuvuodesta tehty valaistusviimeistelyjä Yleiset alueet TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -15 263,19-20 000-20 000 0,00 Toimintakate -15 263,19-20 000-20 000 0,00 0,00 Vuonna Toteutuma Jouluvalot Valot hankitaan vuoden aikana Kk-satama-alue TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -109 810,26-50 000-50 000-18 856,30 37,71 Toimintakate -109 810,26-50 000-50 000-18 856,30 37,71
Vuonna Toteutuma Veneluiskan toteuttaminen ja valaistuksen uusiminen Sataman / keskustan suunnittelua Suunnittelutyö käynnissä, toteutus suunnitelman perusteella Paloasema TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -6 385,41-10 000-10 000-12 884,96 128,85 Toimintakate -6 385,41-10 000-10 000-12 884,96 128,85 Vuonna Toteutuma Nosto-ovet, hallin lattian korjaus Nosto-ovet uusittu Päiväkoti TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -9 819,07-10 000-10 000 0,00 Toimintakate -9 819,07-10 000-10 000 0,00 0,00 Vuonna Toteutuma Päiväkodin siirron suunnittelu Siirtoa suunniteltu oman työnä, kustannuksia ei vielä siirretty kohteelle Palvelukeskus TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -10 024,75 Toimintakate -10 024,75 0 0 0,00 Peippola TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -38 790,21 Toimintakate -38 790,21 0 0 0,00
Puumalan koulu TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -20 000-20 000-23 742,87 118,71 Toimintakate 0,00-20 000-20 000-23 742,87 118,71 Vuonna Toteutuma Metallityöluokan lattian korjaus, Bauer-vesijärjestelmän hankkiminen Metallityöluokan lattian korjauksen yhteydessä korjattu keittiön käytävää, mistä johtuen määrärahan ylitys. Vesijärjestelmä hankittu. Urheiluhalli TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -25 000-23 442,38 93,77 Toimintakate 0,00 0-25 000-23 442,38 93,77 Vuonna Urheiluhallin nostoseinän uusiminen, lisämääräraha kv 12 14.4. Toteutuma Nostoseinä uusittu Ruokapalvelu TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -17 079,19 Toimintakate -17 079,19 0,00