KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

Samankaltaiset tiedostot
KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50%

kk=75%

Talousarvion toteumaraportti..-..

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla

TA 2013 Valtuusto

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös Jukka Varonen

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

TALOUSARVION SEURANTA

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Tulosennuste 7 / 2014

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Nurmeksen vuoden 2017 tilinpäätös vahva muun kuntatalouden mukaisesti

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Kvsto

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Vuosivauhti viikoittain

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

TULOSTILIT (ULKOISET)

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Tilinpäätös Timo Kenakkala

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Rahoitusosa

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Väestömuutokset 2016

kustannukset nousivat euroa.

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Väestömuutokset 2016

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Transkriptio:

1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden 2015 tilinpäätös on kuitenkin noin 2,3 milj. euroa ylijäämäinen. Toiminnallinen tulos on kertaluonteisten erien eliminoinnin jälkeen kirjanpidollisen tuloksen kanssa samansuuruinen. Hyvä tulos koostuu pääsääntöisesti suotuisasta toimintakulujen kehityksestä. Vuoteen 2014 verrattuna toimintakulut kasvoivat vain 0,1 prosentilla. Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna toimintakulut toteutuivat lähes 2,8 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä määrärahojen toteumaprosentin ollessa 97,5. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen maksuosuuteen, johon sisältyy maksuosuudet myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle, kului viime vuonna 53,5 prosenttia Kauhavan kaupungin käyttötalousmenoista. Kaksineuvoisen toiminnan taloudellisuudella on siten merkittävä vaikutus kaupungin taloudelle. Kun kaupungin maksuosuus Kaksineuvoisen menoihin on sekä vuonna 2014 että 2015 toteutunut selvästi budjetoitua pienempänä, näkyy tämä positiivisesti kaupungin kokonaistaloudessa. Kauhavan vuoden 2015 maksuosuus Kaksineuvoisen omaan toimintaan alitti budjetoidun peräti 1,7 miljoonalla eurolla. Kun sekä sairaanhoitopiirin että Eskoon maksuosuudet kuitenkin ylittivät kumpikin budjetoidun noin 0,2 miljoonalla eurolla, alittui kaupungin maksuosuus Kaksineuvoiselle kokonaisuudessaan yli 1,2 miljoonaa euroa. Kaksineuvoinen onkin toteuttamillaan palvelurakenneuudistuksilla ja muilla toiminnan tehostamistoimenpiteillä saavuttanut omistajakuntien kuntayhtymälle asettaman säästövaatimuksen. Kauhavan kaupungin maksuosuus Kaksineuvoiselle nousi ilman erikoissairaanhoitoa ja varhaiskasvatusta 1,1 prosentilla. Myös kaupungin oma toiminta toteutui selvästi budjetoitua edullisemmin. Käyttötalousmenot jäivät Kaksineuvoisen maksuosuuden huomioimisen jälkeen 1,5 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmäksi. Vuoteen 2014 verrattuna menokasvua ei muodostunut. Saavutus on erinomainen kun huomioidaan, että vuoden 2015 toimintakuluihin sisältyy varhaiskasvatuksen koko vuoden bruttomenot sekä Kauhavan, Evijärven että Lappajärven osalta, kun vuoden 2014 toteumassa ao. menot olivat mukana vain 5 kuukauden ajalta. Menolajikohtaisesti tarkasteltuna oman toiminnan säästö syntyi pääosin henkilöstömenoista, jotka toteutuivat lähes 1,2 miljoonaa budjetoitua pienempinä. Tiukka menokuri mahdollisti hyvän tuloksen verotulojen epäsuotuisasta kehityksestä huolimatta. Verotulot jäivät budjetoidusta lähes 0,3 miljoonaa euroa. Erityisesti kunnallinen tulovero jäi selvästi budjetoidusta, kun toteutuneet tilitykset olivat 0,9 miljoonaa arvioitua pienemmät. Vuoteen 2014 verrattuna kunnallisverotuotto pieneni 1,1 miljoonalla eurolla (-2,3 %). Kokonaisuutena verotulot kuitenkin kasvoivat edellisestä vuodesta 0,1 prosenttia. Verotulojen euromääräinen kasvu oli 47.000 euroa.

2 Kauhavalla investointimenot ovat olleet selvästi poistotasoa korkeammat jo useamman vuoden aikana. Vuonna 2015 investoitiin 9,6 miljoonalla eurolla. Korkeasta investointitasosta seuraa suunnitelman mukaisten poistojen lisääntyminen. Kun merkittävien investointien valmistuminen siirtyi talousarviovaiheessa arvioitua myöhäisemmäksi, toteutuivat myös poistot budjetoitua pienempinä. Tilinpäätöksen mukaan - käyttötalousmenot (ulkoiset) olivat 108,852 m - käyttötaloustulot (ulkoiset) 12,723 m - verotulot 56,605 m - valtionosuudet 45,568 m - korko- ja muut rahoitustuotot ja -kulut 0,056 m - investointimenot 9,637 m - rahoitusosuudet investointeihin 0,200 m - pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,646 m Vuosikatteeksi muodostui 6,1 milj. euroa, mikä on 363 euroa/asukas. Vuosikate kattoi 154,7 prosenttia poistoista. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 3,9 miljoonaa euroa. Tilikauden 2,3 miljoonan euron ylijäämä vahvistaa kaupungin tasetta vastaavalla määrällä. Taseen 31.12.2015 kumulatiivinen ylijäämä on 10,3 miljoonaa euroa, mikä asukasta kohden laskettuna on 612 euroa. Investointien rahoitukseen tarvittiin kuitenkin uutta lainaa. Kaupungin lainakanta nousi 2,2 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Asukasta kohden laskettuna lainamäärä on 2.296 euroa, mikä on selvästi valtakunnallista kuntien asukaskohtaista lainakantaa pienempi. Vuodesta 2016 alkaen kuntien talouden tarkastelussa tullaan kiinnittämään aikaisempaa enemmän huomiota kuntakonserniin. Konsernitilinpäätöksen mukaan Kauhavan kaupunkikonsernin tilikauden tulos muodostui 2,9 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Konsernin tulos vuodelta 2015 muodostui siis vielä kaupungin tulosta paremmaksi. Hyvää tulokseen on merkittävä vaikutus myös henkilöstöllä. Kauhavan kaupungilla on henkilökuntarahasto, jonka tarkoituksena on palkita henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä ja edistää koulutus- ja virkistystoimintaa sekä työhyvinvointia. Rahaston pääomaa kartutettiin kahdella prosentilla tilikauden ylijäämästä eli noin 47.700 eurolla. Rahastoa käytetään yt-ryhmän päättämällä tavalla. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Markku Lumio, puh. 044 712 3060 Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. 050 330 5286

3 Käyttötalous menolajeittain, tp 2015 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4% Avustukset 1% Muut toimintakulut 1% Henkilöstökulut 31% Palvelujen ostot 63% Käyttötalousmenot toimialoittain, tp 2015 Sivistystoimi 25% Tekninen toimi 12% Yleishallinto 3% Kehitystoimi ml. maaseutu- ja lomatoimi 5% Perusturva 55%

4 Käyttötalousmenot ja -tulot m 120,000 100,000 80,000 99,083 102,159 106,573 108,724 108,852 60,000 40,000 20,000 0,000 14,861 11,988 12,755 12,871 12,723 2011 2012 2013 2014 2015 Käyttötalousmenot Käyttötaloustulot Käyttötalousmenojen kehitys toimialoittain 70,000 m 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0,000 Perusturva Sivistystoimi Tekninen Yleishallinto Kehitystoimi *) *) toimi 2011 3,362 5,893 58,914 17,937 12,470 2012 2,981 6,044 61,464 18,601 12,976 2013 2,914 6,091 65,078 19,370 13,101 2014 3,197 6,109 64,430 22,239 12,749 2015 3,239 5,224 60,261 26,877 13,251 *) Vertailussa tulee huomioida varhaiskasvatuksen siirtyminen perusturvasta sivistystoimen alaisuuteen 1.8.2014.

5 Verotulojen kehitys m 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 Kiinteistövero 2,581 2,614 2,992 3,225 3,911 Yhteisövero 3,522 2,572 3,047 3,483 3,984 Tulovero 41,3732 44,265 47,123 49,85 48,71 Verolajien osuudet verotuloista 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2011 2012 2013 2014 2015 Kiinteistövero 5,4 % 5,3 % 5,6 % 5,7 % 6,9 % Yhteisövero 7,4 % 5,2 % 5,7 % 6,2 % 7,0 % Tulovero 87,1 % 89,5 % 88,6 % 88,1 % 86,1 %

6 Sumu-poistot, poistoja aiheuttavat investoinnit, lainojen lyhennykset ja vuosikate 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2011 2012 2013 2014 2015 Sumu-poistot Lainojen lyhennykset Poistoja aiheuttavat investoinnit Vuosikate Kokonaismenot vuonna 2015 Investointimenot 8 % Korko- ja muut rahoitusmenot 0% Lainojen lyhennykset 4 % Antolainat 0% Käyttötalousmenot 88 %

7 Kokonaisrahoitus 2015 Investointitulot 1% Korko- ja muut rahoitustuotot 0% Lainan nosto 6% Kauppahinta- ja antolainat 0% Käyttötaloustulot 10% Valtionosuudet 37% Verotulot 46%

8 Kertynyt yli- /alijäämä Lainakanta