Kaupunginhallitus 28.4.2015 154 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014



Samankaltaiset tiedostot
Kaupunginvaltuusto Liite 7 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Kaupunginhallitus Liite MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011


Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2015

Käsittely: Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

Henkilöstöraportti 2014

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI JOHDANTO

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

SYSMÄN KUNTA Kvalt Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Henkilöstökertomus 2015

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus

TASA- ARVOSUUNNITELMA

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

Tarkastuslautakunta liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta HENKILÖSTÖRAPORTTI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

Henkilöstökertomus 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Henkilöstösuunnitelma 2016

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

Henkilöstösuunnitelma Yhteenveto

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa?

Henkilöstökertomus

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

Yhtymähallitus , liite 3 Yhtymävaltuusto , liite 4. Henkilöstöraportti 2013

Sisällysluettelo. Hyväksytty Kokkolan kaupunginvaltuustossa

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus Yhteistyöryhmä Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

Henkilöstökertomus 2014

Yhtymävaltuusto

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Hannu Issakainen HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Henkilöstöraportti 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II

Sisällys: Henkilöstöraportti 2018 Tilinpäätös, liite

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Henkilöstö lyhyesti /Lukumäärät

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Kuntasektorin henkilöstömenojen sopeutustoimet KT:n ajankohtaistiedustelu

1 Määräysten soveltaminen

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Liisi Gråstén-Weckström

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

Kuntasektorin henkilöstömenojen sopeutustoimet KT:n ajankohtaistiedustelu

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Transkriptio:

Kaupunginhallitus 28.4.2015 154 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 SELITE ORGANISAATIOMUUTOKSISTA... 7 2.3 HENKILÖTYÖVUODET... 9 2.4 TYÖAJAN JAKAUTUMINEN...10 2.5 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE...11 2.6 HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...12 2.7HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN...12 2.8HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS...13 3. TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT...13 4. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT...15 4.1 ELÄKÖITYMINEN...15 4.2 ELÄKEMAKSUT...17 4.3 MÄÄRÄAIKAISET KUNTOUTUSTUET...18 4.4 KAUPUNGIN MAKSAMAT ELÄKKEET...18 5. HENKILÖSTÖN UUDELLEENSIJOITTUMINEN...19 6. PALKKAUS...19 6.1 PALKKAUKSEN RAKENNE VUODELTA 2014...20 7.2 PAIKALLISET SOPIMUKSET...20 7.3HENKILÖKUNNAN MUISTAMISJÄRJESTELMÄ PALVELUVUOSISTA...20 7.4 HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA...21 2

1. Johdanto Mikkelin kaupungin henkilöstöpalvelut on koonnut Mikkelin kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2014. Henkilöstöraportti tarjoaa kaupungin luottamushenkilöille ja virkamiesjohdolle sekä muillekin asiasta kiinnostuneille tietoa henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta, työpanoksesta ja työajan käytöstä, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Vuosittainen henkilöstöraportti on keskeinen väline kuvattaessa ja seurattaessa henkilöstövoimavarojen tilaa ja kehitystä. Käytettävissä olevien vuosien tiedot antavat mahdollisuuden tarkastella henkilöstömittareiden valossa henkilöstövoimavarojen kehityssuuntia. Ongelmalliseksi vertailun aiempiin vuosiin tekee vuoden 2013 alussa tapahtunut Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien kuntaliitos. Henkilöstöryhmien palkkaaminen tai luovuttaminen muokkaa henkilöstörakennetta ja vaikeuttaa vuosien välisen henkilöstömäärän vertailua. Henkilöstömuutoksiin vaikuttavia tekijöitä on kuvattu tarkemmin taulukon 1 selitteessä. Erityisesti muutokset hankaloittavat henkilöstömäärien ja vuosityöajan vertailua ja tätä kautta talouden tasapainottamisohjelmassa asetettujen henkilöstötavoitteiden seurantaa. Poikkileikkauspäivä on edelleen vuoden viimeinen päivä. Se ei kuvaa koko vuotta relevantisti, mutta toisaalta vertailu vuosien välillä mahdollistuu, koska poikkileikkauspäivä on joka vuosi sama. Päähavainnot henkilöstössä tapahtuneista muutoksista voidaan tiivistää seuraavasti: Toukokuussa 2014 käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut ja ilman lomautuksiakin henkilöstökulut alittivat 5,1 miljoonalla eurolla talousarvion. Henkilömäärä väheni vuoden 2014 aikana 128 hengellä, josta valtaosa kohdistui määräaikaisiin työntekijöihin. Luvussa ei ole mukana vuoden 2014 alussa sairaanhoitopiirin palvelukseen siirtyneet ensihoitajat (47). Eläkepoistuma näyttää vakiintuneen edellisten vuosien tasolle. Sairauspoissaolot vaikuttavat olevan edellisiin vuosiin verrattuna hieman laskussa. Keskimääräinen sairauspoissaolojen lukumäärä työntekijää kohden on edelleen laskussa ja selkeästi alle kunnallisen keskitason. Työtapaturmien lukumäärän kasvu selittyy sillä, että 2014 on saatu ensimmäinen raportti, jossa on läheltä piti tilanteet. Tapaturmia, joista aiheutui 0 sairauslomapäivää, oli 58. Sen sijaan sisäilmaongelmat näkyvät edelleen kasvavina ammattitautilukuina. Määräaikaisten määrä on selkeästi laskussa. Pitkissä määräaikaisissa työsuhteissa olleita henkilöitä on vakinaistettu hyvän henkilöstöpolitiikan mukaan ja lisäksi sijaiskäytäntöjä on kiristetty. Kaupunginvaltuuston 3.12.2012 44 hyväksymän Mikkelin kaupungin ensimmäisen henkilöstöstrategian mukaisesti kaupungissa on aloitettu ja jatkettu useita henkilöstön työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen ja työoloihin vaikuttavia toimenpiteitä. Toimenpiteillä voidaan osoittaa olleen myönteisiä vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin. Tämä osoittaa, että systemaattista henkilöstön työhyvinvoinnin ja henkilöstön kehittämistä on tärkeää jatkaa. Mikkelin kaupunki on jatkanut hyvää yhteistyötään Kevan kanssa työhyvinvoinnin kehittämisessä. Esimiesten kouluttamiseen panostettiin vuoden 2014 aikana ja Mikkeli hyväksyttiin osaksi valtakunnallista EKJ-ohjelmaa. Ohjelmaan myönnettiin Mikkelille noin 45 000,00 euron hankeraha Tekesiltä. Koulutuksen keskeiset tavoitteet ovat: Verkostojen luominen yli kuntarajojen 3

verkostojen luominen yli toimialarajojen yksiköitten perustehtävän ja kehittämistehtävän selkiyttäminen päivittäisen esimiestyön helpottuminen ja yhdenmukaistuminen johtamisen metatiedon määrittely Mikkelin kaupungin tasolla tavoitteena on kehittää verkostoissa toimimista, älykästä organisaatiota ja tiedolla johtamista. Vuoden 2013 aikana aloitettua työhyvinvointiverkostossa toimimista jatkettiin ja verkostoa laajennettiin YT-neuvottelukunnan, työsuojelutoimikunnan, työterveyshuollon, Kevan ja KT (Kuntatyönantajat) lisäksi Tampereen yliopistolla. Myös yhteistyötä Järvenpään ja Kouvolan kaupunkien suuntaan tiivistettiin. Vuonna 2014 Mikkelin kaupunginhallitus päätti (19.5.2014 225) aloittaa yhteistoimintamenettelyn koko Mikkelin kaupungin organisaatiossa. Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin 26.5.2014. Toinen neuvottelu käytiin 16.6.2014 ja kolmas neuvottelu käytiin 22.8.2014. Neuvottelut päättyivät yksimielisinä 29.9.2014. Kuntarakennelain mukainen irtisanomissuoja on voimassa vuoden 2017 loppuun ja siksi tuotannollisin ja taloudellisin perustein tapahtuvat irtisanomiset kustannusten säästökeinona eivät voineet tulla neuvottelujen kohteeksi. Kuitenkin henkilöstön lomauttaminen määräajaksi oli neuvottelujen kohteena. Neuvottelujen kohteina olevia toimenpiteitä olivat mm. prosesseihin, palveluihin ja toiminnan rakenteeseen liittyvät vireillä olevat uudistukset, kuten esim. palveluohjausyksikön perustaminen, Mipä-palvelut, Esper ja Esso hankkeisiin sekä asiakaspalvelukeskukseen liittyvät rakenteelliset muutokset palveluverkkojen kriittinen arviointi toimialojen palvelutuotantoon liittyvien ulkopuolisten palveluiden ostojen tarkastelu tukipalveluiden uudelleen organisointi ja siihen liittyvät tehtäväjärjestelyt rekrytoinnin tiukentaminen tilankäytön tehostaminen ja tilakustannusten karsinta hallinnonalojen yhteistyön tiivistäminen ja siihen liittyvä tehtävänkuvien kokonaistarkastelu (osaamisen johtaminen) työaikajärjestelyt ja päivystysjärjestelyt paikallisten työ- ja virkaehtosopimusten tarkastelu henkilöstön valmius vapaaehtoisiin järjestelyihin Henkilöstöraportin lähteenä on käytetty pääasiassa kaupungin henkilöstöhallinta- ja talousjärjestelmiä. Henkilöstöraportin tiedot perustuvat palkkajärjestelmään. Tiedot ovat osittain koko vuodelta, osittain poikkileikkauspäivältä 31.12.2014. Henkilöstöraportin muoto on toista vuotta peräkkäin yhteneväinen KT:n Henkilöstövoimavarojen arviointi raporttipohjan kanssa. Selkeänä etuna on, että pystymme tuottamaan muiden kuntien kanssa vertailukelpoista tietoa. Vuoden 2014 henkilöstöraportin tuottamisen ongelmana on henkilöstöjärjestelmien kehittäminen, joten raportoinnin toiminnalliseen kehittämiseen ei ole vuonna 2014 ollut riittävästi aikaa. HENKILÖSTÖPALVELUT 4

2. Henkilöstön lukumäärä ja rakenne 2.1 Henkilöstön määrä Vuoden 2014 lopussa oli kaupunkiin palvelussuhteessa kaikkiaan 3463 henkilöä (2013: 3638), joista vakituista henkilökuntaa oli 2923 (2013: 2983) ja määräaikaisia 511 (2013: 632). Lukuun eivät sisälly kansalaisopiston tuntiopettajat (131 henkilöä tilanteessa 31.12.2014), muiden oppilaitosten sivutoimiset tuntiopettajat (12), oppisopimussuhteiset (19) ja puolivakinaiset sammutusmiehet. Toimialoista henkilöstöä sijoittui sivistystoimeen 1285 henkilöä ja sosiaali- ja terveystoimeen 1286. Kuvio 1: Henkilöstön prosentuaalinen jakauma palvelussuhteen luonteen mukaan 2923 511 29 Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Vuoteen 2013 verrattuna määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli koko kuntasektorilla noin 22 prosenttia henkilöstöstä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön osuus Mikkelin kaupungilla on 15 % (2014 17 %). Määrä on jatkuvasti ollut alhaisempi kuin yleensä kuntasektorilla ja erityisesti sosiaali- ja terveystoimen puolella on vakinaistettu henkilöstöä. Kuvio 2: Koko- ja osa-aikaisten työsuhteiden määrä 31.12.2014 4000 3000 2000 1000 0 3434 2984 2923 2555 429 368 450 511 82 kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Kuviossa ei ole mukana työllistettyjä. 5

Taulukko 1: Henkilöstön vakinaisten ja määräaikaisten lukumäärä sekä palkkatukityöllistetyt ja koko henkilöstö yhteensä 2010 2014 (tilanne 31.12.2014) VAKINAISET MÄÄRÄAIKAISET 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Kaupunginhallitus 203 230 242 272 256 27 41 35 54 47 Konsernipalvelut 203 230 242 272 256 27 41 35 54 47 Ympäristölautakunta 21 20 20 23 22 4 4 3 2 5 Sosiaali- ja terveystoimi 1177 1187 1281 1024 1046 286 232 234 224 179 Sos.- ja terv.toimen tuotantoltk 1020 1046 224 179 Johtamisen tukipalvelut 16 16 27 12 15 2 3 3 0 0 Sosiaalipalvelut 142 133 34 27 Lapsiperheiden palvelut 476 459 461 0 0 87 84 78 0 Psykososiaaliset palvelut 65 54 69 0 0 21 13 18 0 Terveyspalvelut 146 157 157 272 289 21 19 27 31 38 Vanhusten palvelut 474 501 563 594 609 155 113 108 159 114 Mlin seudun sos. ja terv. ltk 4 4 0 0 Sivistystoimi 618 622 628 1114 1102 132 105 112 210 171 Sivistystoimen tukipalvelut 25 25 23 17 16 1 3 2 1 Opetuslautakunta 468 475 481 963 956 104 79 86 180 150 Varhaiskasvatus 413 407 87 60 Perusop., lukiot ja kansalaisop. 550 549 93 90 Kulttuuri- nuoriso- ja liikuntaltk. 125 122 124 134 130 28 25 23 28 20 Tekninen toimi 221 200 188 190 185 33 42 38 38 12 Tekninen lautakunta 126 69 73 73 75 3 5 5 1 2 Rakennuslautakunta 13 13 10 11 11 3 1 1 0 0 Maaseutu- ja tielautakunta 82 118 105 106 99 27 36 32 37 10 Liikelaitokset ja taseyksiköt 284 300 310 360 312 73 78 105 104 97 Mikkelin Vesiliikelaitos 37 31 30 33 27 4 5 9 8 8 Etelä-Savon työterveys liikelaitos 33 34 38 45 45 3 5 8 1 5 Otavan Opiston liikelaitos 51 49 49 56 59 24 24 44 49 49 Etelä-Savon pelastuslaitos 163 168 175 208 163 42 43 42 45 33 Tilakeskus 18 18 18 18 1 2 1 2 2524 2559 2669 2983 2923 555 502 527 632 511 TYÖLLISTETYT KOKO HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Kaupunginhallitus 14 28 33 3 13 244 299 310 329 316 Konsernipalvelut 14 28 33 3 13 244 299 310 329 316 Ympäristölautakunta 25 24 23 25 27 Sosiaali- ja terveystoimi 25 20 18 5 1 1530 1439 1533 1253 1226 Sos.- ja terv.toimen tuotantoltk 1529 1244 1225 Johtamisen tukipalvelut 2 18 21 30 12 15 Sosiaalipalvelut 176 160 Lapsiperheiden palvelut 12 8 10 575 551 549 0 0 Psykososiaaliset palvelut 2 128 67 89 0 0 Terveyspalvelut 167 176 184 303 327 Vanhusten palvelut 13 10 6 642 624 677 753 723 Mlin seudun sos. Ja terv. Ltk 4 Sivistystoimi 37 43 32 14 12 787 770 772 1338 1285 Sivistystoimen tukipalvelut 25 26 26 19 17 Opetuslautakunta 27 25 21 599 579 588 1143 1106 Varhaiskasvatus 500 467 Perusop., lukiot ja kansalaisop. 643 639 Kulttuuri- nuoriso- ja liikuntaltk. 10 18 11 163 165 158 162 150 Tekninen toimi 2 1 0 1 2 256 243 226 229 199 Tekninen lautakunta 1 1 0 130 75 78 74 77 Rakennuslautakunta 1 17 14 11 11 11 Maaseutu- ja tielautakunta 109 154 137 143 109 Liikelaitokset ja taseyksiköt 1 1 0 0 1 358 379 415 464 410 Mikkelin Vesiliikelaitos 41 36 39 41 35 Etelä-Savon työterveys liikelaitos 36 39 46 46 50 Otavan Opiston liikelaitos 75 73 93 105 108 Etelä-Savon pelastuslaitos 1 1 206 212 217 253 196 Tilakeskus 19 20 19 20 YHTEENSÄ 79 93 83 23 29 3200 3154 3279 3638 3463 6

2.2 Selite organisaatiomuutoksista 2010 Röntgenin siirtyminen sairaanhoitopiirille: 5 henkilön vähennys, tulkkipalvelujen siirtyminen Kelalle: 1 henkilön vähennys. 2011 Kangasniemen maaseututoimesta siirtyi 39 henkilöä kaupungin maaseututoimeen. Aluepalvelut -yksikkö siirtyi YIT:lle: 26 henkilön vähennys. 2012 Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi käynnistyi vuoden 2012 alusta, jolloin Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen soten henkilöstö siirtyi Mikkelin kaupungille vanhoina työntekijöinä. Lisäksi tapahtui toimialueiden välisiä siirtoja, jotka vaikuttavat toimialueiden välisiin henkilöstölukuihin, mm. sosiaali- ja terveystoimen ruoka- ja puhtauspalvelujen 32 henkilön nimitykset konsernipalveluiden ruoka- ja puhtauspalveluihin. Mikkelin kaupunki solmi Kunnan Taitoa Oy:n kanssa talous- ja palkkahallinnon palvelusopimuksen, joka astui voimaan 1.1.2012. Sopimuksen myötä Kunnan Taitoa Oy:n palvelukseen siirtyi 25 henkilöä. 2013 Ristiinan ja Suomenniemen kuntien kuntaliitokset Mikkelin kaupunkiin astui voimaan 1.1.2013. Kuntaliitoksen yhteydessä Mikkelin kaupungin palvelukseen siirtyi Ristiinan kunnasta 140 ja Suomenniemen kunnasta 16 henkilöä. Puumalan kunnasta siirtyi seudulliseen sosiaali- ja terveystoimeen 88 henkilöä. Seudullisen ympäristötoimen laajentumisen myötä kaupungin henkilöstömäärä lisääntyi 3 henkilöllä. Seudullisen maaseututoimen laajentuminen lisäsi henkilöstömäärää 4 henkilöllä. Sosiaali- ja terveystoimessa ostopalveluiden palauttaminen omaksi toiminnaksi lisäsi henkilöstömäärää 25 henkilöllä. Sosterista tulleet ensihoitajat lisäsivät pelastuslaitoksen henkilömäärää 32 henkilöllä. Otavan Opiston henkilöstömäärä kasvoi 7 henkilöllä ja Etelä-Savon työterveysliikelaitoksen 7 henkilön määräaikaiset työsuhteet vakinaistettiin. Edellä mainitut kasvuluvut perustuivat lisääntyneeseen liiketoimintaan. Elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen Työvoimapalvelut yksikköön vakinaistettiin 4 työvalmentajaa ja 2 yksilövalmentajaa. Tietohallintopalveluiden henkilöstö lisääntyi 1 sosiaali- ja terveystoimen järjestelmäasiantuntijalla. Ruokaja puhtauspalvelut 1 toimistosihteerillä. Mikkelin kaupungin henkilöstömäärä lisääntyi yhteensä 330 henkilöllä. 2014 Vuoden 2014 alussa 47 ensihoitajaa siirtyi sairaanhoitopiirin palvelukseen. 7

Kuvio 3: Määräaikaisten lukumäärä ja perusteet 31.12.2014 Määräaik. lkm ja perusteet 31.12.2014 250 228 200 172 150 100 50 0 34 28 3 46 Määräaik. lkm ja perusteet 31.12.2014 Kuvio 4: Palkattomat virka- ja työvapaat 31.12.2014 Palkattomalla virka/työvapaalla 31.12.2014 350 309 300 250 200 150 109 147 100 50 0 19 13 1 12 4 4 Palkattomalla virka/työvapaalla 31.12.2014 8

2.3 Henkilötyövuodet Taulukko 2: Vuosityöaika 2013 2014 Vakinaiset ja Työllistetyt Yhteensä määräaikaiset 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Kaupunginhallitus 233,50 229,05 17,31 11,81 250,81 240,86 Keskushallinto 233,50 229,05 17,31 11,81 250,81 240,86 Ympäristölautakunta 20,38 21,53 0,00 20,38 21,53 Sosiaali- ja terveystoimi 898,78 916,65 7,11 3,18 905,89 919,83 Sos.- ja terv.toimen tuotantoltk 895,90 914,13 7,11 3,18 895,90 917,31 Johtamisen tukipalvelut 9,91 9,42 9,91 9,42 Sosiaalipalvelut 131,97 122,86 131,97 122,86 Terveyspalvelut 218,83 246,93 218,83 246,93 Vanhusten palvelut 535,19 534,92 535,19 534,92 Mlin seudun sos.- ja terv.ltk 2,88 2,52 2,88 2,52 Sivistystoimi 1077,59 1072,36 23,16 11,52 1100,75 1083,88 Sivistystoimen tukipalvelut 14,66 14,31 14,66 14,31 Opetuslautakunta 943,21 941,77 943,21 941,77 Varhaiskasvatus 356,83 353,18 356,83 353,18 Perusop., lukiot ja kansalaisop. 586,38 588,59 586,38 588,59 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntaltk 119,72 116,28 119,72 116,28 Tekninen toimi 152,18 150,60 3,42 2,26 155,60 152,86 Tekninen lautakunta 59,08 56,09 3,42 2,26 62,50 58,35 Rakennuslautakunta 8,26 9,11 8,26 9,11 Maaseutu- ja tielautakunta 84,84 85,40 84,84 85,40 Liikelaitokset ja taseyksiköt 345,47 303,77 0,00 0,00 345,47 303,77 Vesilaitos 33,32 30,73 33,32 30,73 Etelä-Savon työterveys 35,13 35,82 35,13 35,82 Otavan Opisto 57,17 63,36 57,17 63,36 Pelastustoimi 203,54 158,10 203,54 158,10 Tilakeskus 16,31 15,76 16,31 15,76 YHTEENSÄ 2727,90 2693,96 51,00 28,77 2778,90 2722,73 Kaupungin henkilöstön laskennallinen työpanos vuosityöaikana oli kertomusvuonna 2 722,73 (2013: 2778,90). Vuonna 2014 henkilötyövuosien suhde henkilöstömäärään oli 78,6 % Vuonna 2013 luku oli 76,4 %. Lukujen erotus selittyy henkilömäärän, poikkeavia työaikoja tekevien henkilöiden sekä sairauslomien vähenemisellä. 9

2.4 Työajan jakautuminen Taulukko 3: Työajan jakautuminen v. 2014 muun kuin opetushenkilöstön keskuudessa tunnit työpäivät % teoreett. säänn. vuosityöajasta Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) * vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) 785077 Vähennetään työpäivinä * Vuosilomat ja muut lomat 95528 12,17 * Terveysperusteiset poissaolot 32790 4,18 * Perhevapaat 19694 2,51 * Koulutus 3557 0,45 * Muut palkalliset poissaolot ja palkattomat 28621 3,65 * Vapaana annetut työaikakorvaukset Lisätään rahana korvatut lisä- ja ylityöt Tehty vuosityöaika 604887 22,95 Työajan jakautumisen selvittämisellä pyritään vastaamaan palvelutarpeiden oikean mitoituksen, kohdentamisen ja kuormituksen suunnittelun tarpeisiin. Henkilötyövuosi (HTV) kuvaa koko henkilöstön tuottamaa kokonaispanosta. Työajan jakaumalla kuvataan säännöllisen vuosityöajan suhdetta poissaolopäiviin. Vapaana annettujen työaikakorvausten ja rahana maksettujen lisä- ja ylitöiden määrää ei pystytä raportoimaan. Luvut eivät ole kuitenkaan suuruudeltaan perhevapaiden luokkaa ja saattavat vielä vaikutukseltaan kumota toisensa, niin saatua tulosta voi varsin hyvin vertailla HTV:een. 10

Taulukko 4: Työajan jakautuminen v. 2014 opetushenkilöstön keskuudessa Opetushenkilöstö tunnit työpäivät Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) * vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät *vähennetään koulutyön keskeytysaika (pl. laskennallinen vuosiloma ja vesopäivät) = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) 100168 % teoreett. säänn. vuosityöajasta Vähennetään työpäivinä * Laskennallinen vuosiloma 11004 10,99 * Terveysperusteiset poissaolot 2664 2,66 * Perhevapaat 3934 3,93 * Koulutus 3411 3,41 * Muut palkalliset poissaolot ja palkattomat 5672 5,66 * Vapaana annetut työaikakorvaukset 0 0,00 Lisätään rahana korvatut lisä- ja ylityöt 0 0,00 Tehty vuosityöaika 73483 26,64 Opetushenkilöstön kohdalla on havaittavissa muutama selkeä ero muihin ammattiryhmiin nähden. Perhevapaita, koulutusta ja muita poissaoloja on selvästi enemmän. Terveysperusteisia poissaoloja on sen sijaan selvästi vähemmän. Lomia ei voi vertailla poikkeavan lomaoikeuden vuoksi. 2.5 Henkilöstön ikärakenne Kuvio 5: Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Lukumäärä/ vakinaiset ikärakenne 11; 0 % 162; 6 % 355; 12 % 1105; 38 % 512; 17 % 778; 27 % alle 30 30-39 40-49 50-59 60-64 65 ja yli 11

Vuonna 2014 Mikkelin kaupungin työntekijöiden keski-ikä oli 48,0 vuotta. Vuonna 2013 keski-ikä oli 47,7 vuotta. 2.6 Henkilöstön sukupuolijakauma Taulukko 5: Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sukupuolijakauma Naiset Miehet Yhteensä Vakinaiset 2338 585 2923 Määräaikaiset 404 107 511 Yhteensä 2742 692 3434 Sukupuolijakauma ei sisällä työllistettyjä. Koko henkilöstömäärästä vuonna 2014 oli naisia 79,8 % ja miehiä 20,2 %. 2.7 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Taulukko 6: Osaamisen kehittämisen jakautuminen vuona 2014 Osaamisen kehittäminen Osallistujien määrä Päiviä Päiviä/ osallistuja Ammatillinen henkilöstökoulutus, 2137 6237 3,6 josta lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutusta 776 1844 2,4 Johtamis- ja esimieskoulutus/valmennusta 68 278 4,0 Muu osaamisen kehittäminen 214 453 2,1 Yhteensä 2419 6968 Opintovapaalla oleva henkilöstö 67 Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen painottuu hyvin selvästi ammatillisen koulutuksen puolelle. Vain 10,5 % koulutuspäivistä kohdistui johtamiseen, valmennukseen tai muuhun osaamisen kehittämiseen (vuonna 2013 13,5 %). Koulutuspäivien määrä laski jonkin verran (noin 1000 päivää) vuoteen 2013 verrattuna. Syynä tähän oli sekä tarkentunut koulutusten raportointi että koulutusten väheneminen henkilöstökustannusten tiukentuneen tarkkailun vuoksi. Tämä selittää myös koulutuksen suuremman painottumisen ammatilliseen ja lakisääteiseen koulutukseen. Peruslinjauksena koulutuspäivien arvioinnissa tullaan käyttämään KT:n suosittelemaa jakoa, jonka mukaan ammatilliseen henkilöstökoulutukseen kuuluvat täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutukset sekä erilaiset työssä oppimisen ja osaamisen kehittämisen tavat. Johtamis- ja esimieskoulutukseen tulevat mukaan JET:t ja muut erikoisammattitutkinnot (EAT). Muu osaamisen kehittäminen pitää sisällään paremman palvelun passi koulutuksen, valmius-, varautumis- ja kriisikoulutukset, mentoroinnit, työyhteisövalmennukset (esim. esimiesverkosto, EKJ -ohjelma), työkierron, perehdyttämisen, riskikoulutukset, työhyvinvointikoulutukset, työsuojelu- ja työturvallisuuskoulutukset sekä oman yhteistyöverkostomme antaman ajankohtais-koulutuksen (esim. Kuntaliitto, KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Tampereen yliopisto, 12

Keva, Kela). Linjauksen tulee koulutus-suunnittelussa sekä raportoinnissa olla joustava niin, että koulutus, joka toisessa yksikössä on muuta osaamisen kehittämistä (esim. riskikoulutus) voikin toisessa yksikössä olla ammatillista koulutusta. 2.8 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön vaihtuvuus raportoidaan 2015 raportissa seuraavan kerran, koska vuosien 2013 ja 2014 lukuja ei voi vertailla keskenään, eikä niistä voi tehdä mitään johtopäätöksiä. 3. Terveysperusteiset poissaolot Kuvio 6: Palkattomat ja palkalliset poissaolot kalenteripäivien mukaan SAIRAUSPOISSAOLOT 2014, KAAVIO 60000 50000 40000 30000 20000 10000 2012 2013 2014 0 hlölkm palkalliset palkattomat sairauspäivät sairauspäivät yhteensä Vuoden 2014 palkattomat ja palkalliset poissaolotiedot on tuotettu palkkajärjestelmän kautta, joka tulee olemaan myös jatkossa raportoinnin pohjana. Tiedot sisältävät kaikkien työterveyshuollon palvelun tuottajien kirjoittamat sairauslomapäivät. Laskennallisia sairauspoissaolopäiviä kertyi 14,5 päivää työntekijää kohden. Vuonna 2013 työntekijää kohden laskennallinen sairauspoissaolomäärä kalenteripäivinä oli 14,6. 13

Taulukko 8: Terveysperusteisten poissaolojen jakaumat poissaolon pituuden ja kustannusten mukaan Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät % työajasta 1000 euroa % palkkakustannuksista Lyhyet poissaolot alle 4 pv 9832 519 4-29 pv 23228 1065 30-60 pv 8963 362 61-90 pv 3643 100 91-180 päivää 3654 100 Yli 180 päivää 814 13 Yhteensä 50134 2159 Keskimäärin/henkilötyövuosi 18,4 Em. poissaoloista erikseen *työtapaturmat 1488 *työmatkatapaturmat 310 *ammattitaudit tai -epäilyt 0 Taulukossa työtapaturmat sisältävät myös työmatkatapaturmista aiheutuneet sairauslomapäivät. Työtapaturmia tapahtui 2014 vuonna 200 kappaletta (vuonna 2013; 126), 2014 työmatkatapaturmia oli 31 (2013; 25) ja ammattitauteja kirjattiin 3 (2013; 4). Työtapaturmien määrä luvullisesti näyttää kasvaneen. Kasvua selittää osin se, että myös lievemmissä tapaturmissa ja läheltäpiti -tilanteissa on aktivoiduttu täyttämään tapaturmailmoitus. 200:sta tapaturmasta 58 oli sellaisia, joista työntekijälle ei ole aiheutunut sairauspoissaoloa työstä. Myös työmatkatapaturmissa oli 18 työmatkatapaturmaa, jotka eivät ole aiheuttaneet sairauspoissaoloa. Sairauspoissaolojen kokonaiskustannukset olivat 2 160 402 euroa. Luvussa on huomioitu Kelan maksamat sairauspäivärahakorvaukset, 1 011 596 euroa. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat 1 565 220,40 euroa. Työterveyshuollon kustannukset laskivat 33 403,92 euroa, mikä on 1,4 %:n lasku vuoden 2013 kuluihin. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon (luokka I) kustannukset ovat olleet 43 % (675 286,50 euroa), ja sairaanhoidon (luokka II) kustannukset olivat 57 % (901 474,04 euroa). Edellisvuoteen verrattuna ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannukset ovat laskeneet 4 %. Sairaanhoidon kustannukset ovat nousseet 0,7 %. 14

4. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Taulukko 9: Kokonaispalkkasumma, henkilöstöhankinnan kustannukset ja osa muista henkilöstöön käytetyistä investoinneista 1000 euroa 2013 2014 Työvoimakustannukset yhteensä josta 1 Palkat yhteensä 119691 118 806 josta * vuosiloma-ajan palkat (sis. lomarahavapaat) 10377 10512 * terveysperusteisten poissaolojenpalkat netto (Kela korvaukset vähennetty) 2260 2160 * perhevapaiden palkat, netto 132 140 * muut lakisääteisten poissaolojen palkat 2 Työnantajan eläke- ja muut 26332 26888 sosiaalivakuutusmaksut 3 Muut * rekrytointikustannukset 197 125 * vuokratyövoiman kustannukset 929 299 4 Henkilöstöinvestoinnit * työterveys, netto 1599 1565 * koulutus ja muu kehittäminen 591 370 * kuntoutus 10 * muut yhteensä (työpaikkaruokailu, virkistys, työmatkaliput, suojavaatteet ym.) Taulukko 9 osoittaa, että palkkakustannuksista vain marginaalinen osa muodostuu muusta kuin varsinaisesta työn tekemisestä johtuvasta palkkakustannuksesta. 4.1 Eläköityminen Kaupungin henkilöstön eläketurva on järjestetty pääosin Kevan kautta (KuEL). Osalla kaupungin palveluksessa olevien peruskoulun ja lukioiden opettajien ja rehtoreiden eläketurva on järjestetty Valtiokonttorin kautta (VaEL). Vuonna 2014 eläketapahtumia oli yhteensä 135 kpl. Vanhuuseläkkeelle jäi 92 työntekijää, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 18 työntekijää, osatyökyvyttömyyseläkkeelle 16 ja osa-aikaeläkkeen aloitti 8 työntekijää. 15

Kuvio 7: Eläkkeelle jääneet 2011-2014, palvelussuhde voimassa eläkkeelle jäädessä (ei sisällä määräaikaisia täyden työkyvyttömyyseläkkeen eikä osatyökyvyttömyyseläkkeen suuruisia kuntoutustukipäätöksiä) 160 Vanhuuseläke Työkyvytt.eläke Osatyök.eläke Osa-aikaeläke Varhenn. vanh.eläke Yhteensä 140 131 131 135 120 113 100 92 80 66 65 79 60 40 20 0 22 1821 1820 9 4 22 15 15 1816 8 1 0 1 2011 2012 2013 2014 Taulukko 10: Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä yhteensä 2013 yhteensä 2014 keski-ikä 2013 keski-ikä 2014 Vanhuuseläkkeelle siirtyneet yht. 79 92 63,5 63,7 *KueL-eläke 67 83 63,8 63,9 *VaeL-eläke 12 9 61,8 62,1 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 22 8 60,3 62,2 Nykyisen eläkelainsäädännön mukaan vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti 63 68 vuoden iässä. Mahdollisuutta jäädä vanhuuseläkkeelle myöhemmin kuin omassa henkilökohtaisessa eläkeiässä on käytetty varsin vähän, mutta mahdollisuus jatkaa työuraa tuo kuitenkin henkilöstölle lisää valinnanvaraa työkyvyn sen salliessa. 16

Kuvio 8: Kevan ennuste eläköitymisestä 2015 2020 KEVAN LAATIMA ENNUSTE VANHUUSELÄKKEELLE JÄÄVISTÄ VUONNA 2015-2020 120 112 104 102 106 100 93 85 80 60 40 20 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kevan ennusteen mukainen eläköityminen vastaa hyvin talouden tasapainottamisohjelman ennustetta. Eläköitymisen hallinnan keskeinen tekijä tulevina vuosina on korvausrekrytointien oikea kohdentaminen. Taulukko 11: Vuonna 2014 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Lukumäärä % koko henkilöstön määrästä Keski-ikä Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet, joista o osatyökyvyttömyyseläkkeelle o kuntoutustuelle (alkanut v. 2014) o täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 41 16 7 18 1,18 0,46 0,20 0,52 58,2 50,4 58,2 Osatyökyvyttömyyseläkkeelle jääneet jatkavat yleensä osa-aikaisessa palvelussuhteessa vanhuuseläkkeelle siirtymiseen tai muuhun eläketapahtumaan saakka. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet muodostavat edelleen suurimman työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyn. 4.2 Eläkemaksut Eläkemenoperusteista maksua maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet kaupungin palveluksessa ennen vuotta 2005. Kevan antaman arvion mukaan lopullinen maksu vuodelta 2014 tulisi olemaan noin 7 847 815,99 euroa (v. 2013; 8 562 052,60) 17

Varhaiseläkemenoperusteista varhemaksua kaupunki maksaa sellaisista työntekijöistään, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli ovat alkaneet saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta varhe-maksua ei aiheudu. Varhe-maksua ei myöskään aiheudu omais- tai perhehoitajista eikä työllistämisvaroilla työskentelevistä henkilöistä. Mikkelin kaupunki pyrkii pienentämään varhaiseläkkeistä aiheutuvia kustannuksia tukemalla työntekijöidensä työssä jatkamista varhaisen välittämisen keinoin. Vaihtoehtoina varhaiseläkkeen sijaan ovat mm. oman työn keventäminen, osa-aikatyö, työtehtävien uudelleen järjestäminen, tehtäväkierto. Varhe-maksua aiheutuu vain maksussa olevista eläkkeistä, joten määräaikaiselta kuntoutustuelta työhön paluuta tukemalla voidaan saavuttaa kuntoutushyvitystä, joka pienentää lopullista varhe-maksua. Mikkelin kaupunki on mukana Kevan Kaari-laskurissa, jolla pureudutaan sairauspoissaolojen kustannuksiin ja niiden syntymekanismeihin. Tärkeimpänä tavoitteena on varhe-maksujen alentaminen. Kevan 22.1.2015 antaman seurantatietoarvion mukaan vuoden 2014 varhe-maksu tulee olemaan 1 198 958,58 euroa, lopullinen maksu vahvistuu kesä-elokuussa 2015. Vuoden 2013 vastaava luku oli 1 370 027,53 euroa. Taulukko 12: Varhemaksun määrä ja osuus palkkakustannuksista Maksut 1000 euroa %-osuus palkkakustannuksista 2013 2014 2013 2014 Varhemaksu 1370 1199 1,266 1,009 Eläkemenoperusteinen maksu 8 562 7848 1,07 0,86 Mikkelin kaupungin yhteistyö Kevan ja työterveyshuollon kanssa alkaa tuottamaan tulosta. Varhemaksujen pieneneminen kertoo työnantajan mahdollisuuksista puuttua työkykyä uhkaaviin tekijöihin jo varhaisessa vaiheessa. 4.3 Määräaikaiset kuntoutustuet Vuonna 2014 uusia määräaikaisia täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisia kuntoutustukia alkoi 7 kpl (2013; 9) ja määräaikaisia osatyökyvyttömyyseläkkeiden suuruisia kuntoutustukia 5 kpl (2013; 5). Määräaikainen työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki myönnetään silloin, kun henkilön työkyvyn arvioidaan voivan palautua hoidon tai kuntoutuksen avulla. Osakuntoutustuen tarkoituksena on tukea työntekijää jatkamaan työssä esim. työjärjestelyjen ja osa-aikaisuuden turvin. Samoin työntekijä voi saada osakuntoutustukea palatessaan kuntoutuksen jälkeen takaisin työhön. Edellytys täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisen kuntoutustuen myöntämiselle on muun muassa se, että työkyvyttömyys on kestänyt tai arvioidaan kestävän vähintään vuoden. Pysyviä työkyvyttömyyseläkkeitä ei myönnetä ennen kun on selvitetty työntekijän kuntoutumismahdollisuudet. Kuntoutustuki saattaa jatkua useamman vuoden ajan. 4.4 Kaupungin maksamat eläkkeet Mikkelin kaupungin vanhan eläkesäännön perusteella kaupungin itsensä maksamia eläkkeitä kaupungin palveluksesta aikanaan siirtyneille henkilöille ja heidän omaisilleen (leskeneläke) maksettiin vuonna 2014 kahdeksalle henkilölle yhteensä 56 115,48 euroa. Vuonna 2013 vastaavat luvut olivat kahdeksalle henkilölle 55 337,64 euroa. 18

5. Henkilöstön uudelleensijoittuminen Uudelleensijoittumisen tavoitteena on turvata Mikkelin kaupungin vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuus silloin, kun työntekijän ei ole terveydellisistä syistä mahdollista jatkaa työtään entiseen tapaan. Terveydentilaa koskeva arvio tehdään työterveyden toimesta. Kaupungin toimintatavan mukaan järjestettävissä työterveysneuvotteluissa työntekijän, hänen esimiestensä ja työterveyden asiantuntijoiden kanssa selvitetään kokonaisvaltaisesti työntekijän työkykyä silloin, kun terveydelliset syyt estävät häntä tekemästä työtään tai työterveys arvioi riskin työssä suoriutumisesta kasvavan. Neuvottelun tarkoituksena on selvittää, miten työssäoloa voitaisiin jatkaa. Ensisijaisesti selvitetään työntekijän mahdollisuus jatkaa omassa tehtävässään työjärjestelyjen avulla. Terveydentila saattaa kuitenkin rajoittaa tai estää oman työn tekemisen, jolloin uudelleensijoittuminen toisiin tehtäviin voisi tuoda ratkaisun jäljellä olevan työkyvyn säilyttämiseksi. Henkilöstöpalveluiden uudelleensijoituksen piirissä oli vuoden 2014 aikana 34 työntekijää, joista useiden kohdalla työssä jatkamiseen etsittiin ratkaisua ammatillisen kuntoutuksen kautta. Ammatillinen kuntoutus tarkoittaa työkokeilua, työhönvalmennusta, lisäkouluttautumista omalla alalla tai opiskelemista kokonaan uuteen ammattiin. Tämä tarkoittaa lähes aina yhteistyön käynnistämistä Kevan tai jonkun muun vakuutusyhtiön kanssa. Ammatillisen kuntoutuksen tukea hakenut ja siitä myönteisen päätöksen saanut henkilö voi tällä tavoin selvittää mahdollisuuksiaan jatkaa työelämässä. Selvittäminen käynnistyy useimmiten työkokeilun avulla. Työkokeilupaikan suunnittelussa pyritään löytämään paras mahdollinen ratkaisu uudelleensijoitettavan henkilön jatkotyöllistymisen kannalta. Vuoden 2014 aikana toteutui 10 kaupunkiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevan työntekijän työkokeilu. Uuteen ammattiin opiskeli kolme työntekijää, joista kaksi oppisopimuksella kaupungin omassa palveluksessa. Vuonna 2014 uudelleensijoituksen kautta siirtyi uusiin tehtäviin tai jatkoi omassa työssään/omalla toimialallaan pysyvästi 10 työntekijää. Neljän työntekijän työsuhde päättyi työkyvyttömyyseläkkeen tai muun syyn johdosta. Vuoden 2014 lopussa oli 20 keskeneräistä uudelleensijoitusprosessia. Keskeneräisyyden syitä olivat mm. määräajaksi myönnetyt kuntoutustuet, terveydentilaan liittyvät selvittelyt/hoitovaiheet, kuntoutustoimenpiteet tai työllistymisen toteutuminen määräaikaisesti. Edellä mainitut luvut on koottu toimialojen ja henkilöstöpalveluiden yhteistyönä toteutetuista järjestelyistä, niihin ei sisälly toimialojen sisäiset siirrot. Kevan tukeman ammatillisen kuntoutuksen maksuosuus kaupungille oli 2014 vuodelta 33 084 euroa (2013; 86 594). Keva maksaa kunnille kuntoutumishyvitystä, kuntoutustuelta työmarkkinoiden käytettäväksi palanneista henkilöistä siten, että kuntoutumishyvitys alentaa kaupungin varhaiseläkemenoperusteisen maksun jakoperustetta. Vuonna 2014 kaupungin saama kuntoutumishyvitys oli 58 146 euroa (2013; 59 070). 6. Palkkaus Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä lääkärien virkaehtosopimuksen alueilla jatkettiin paikallisten työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmien soveltamista. 2104 vuoden aikana ei toteutettu paikallisia järjestelyeriä. Kuntaliitoksen aiheuttamat palkkojen harmonisointitarpeet selvitettiin ja palkkojen harmonisointi suoritettiin loppuun. Tulospalkkiojärjestelmää ei ole käytössä kaupungilla. 19

6.1 Palkkauksen rakenne vuodelta 2014 Taulukko 13: Palkkauksen rakenne ja keskimääräiset kk-palkat sopimusaloittain KVTES 2013/2014 OVTES 2013/2014 Tekniset 2013/2014 T-palkkaiset 2013/ 2014 Lääkärit 2013/2014 Muusikot Tk-palkka 2 022,05/2062,41 2 669,17/2751,31 2 371,14/2392,44 5 048,56/4916,79 2 306,03/2334,15 Palveluaikaan sidotut lisät 113,47/120,66 489,18/495,36 173,00/175,82 267,34/237,22 145,39/158,38 Henkilökohtaiset lisät 27,70/29,46 7,26/7,89 70,70/65,94 211,83/220,54 38,05/41,55 Muut säännöllisen työajan lisät 11,50/1,50 20,27/220,96 28,18/29,99 107,37/79,17 17,53/18,99 Lisä- ja ylityökorvaukset Yhteensä 2 174,73/2223,45 3 185,87/3476,52 2 643,01/2664,18 5 635,10/5463,16 2 507,00/2553,07 Muutos- % edelliseen vuoteen 2,2 % 0,8 % -3,1 % 1,8 % Miesten keskiansio /kk ei saatu/2466,13 ei saatu/2917,11 ei saatu/2339,43 ei saatu/5676,74 ei saatu/2388,95 Naisten keskiansio /kk ei saatu/2137,28 ei saatu/2778,21 ei saatu/2661,20 ei saatu/5448,32 ei saatu/2224,56 Taulukosta 13 ei voi vielä tällä raportointikaudella tehdä johtopäätöksiä. Kun raporttiin saadaan miesten ja naisten keskiansioiden vertailut, niin se mahdollistaa johtopäätösten teon ainakin palkkauksen tasa-arvon suhteen. OVTES, muut säännöllisen työajan lisät, sisältää vuonna 2014 opettajien ylituntien, erityistehtävien ja koulukohtaisen kehittämisen vaikutuksen opettajien palkkaan. Vuonna 2013 kyettiin raportoimaan vaan koulukohtainen kehittäminen. 7.2 Paikalliset sopimukset Vuoden aikana kaupungissa on tehty paikallinen sopimus lomarahan ja vuosilomapalkan osan vaihtamisesta vapaa-aikaan. Sopimuksen allekirjoittajina on vain osa sopijajärjestöjen paikallisista yhdistyksistä. Tämän sopimuksen ohella kaupungissa on edelleen ollut voimassa useita aiemmin tehtyjä paikallisia sopimuksia. Eri toimialoilla tehtävät seudulliset järjestelyt ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat jatkossakin erityistä tarvetta paikallisten sopimusten tekemiseen. Paikallisilla sopimuksilla voidaan ottaa huomioon työyhteisön erityiset tarpeet ja ne on katsottava luontevaksi osaksi kaupungin henkilöstöhallintoa. 7.3 Henkilökunnan muistamisjärjestelmä palveluvuosista Vuoden 2013 alusta lisättiin vuonna 2007 käyttöön otettuun henkilöstön palkitsemis-järjestelmään palkitseminen myös yhdenjaksoisen 40-vuoden palvelusajan perusteella. Päivitetyssä järjestelmässä palkitaan oman työnantajan 20, 30 ja 40 vuoden yhtäjaksoinen palvelu viiden päivän palkallisella vapaalla. Palkitsemisvapaan tavoite on työkyvyn ylläpitäminen joko omaehtoisesti tai kuntoremonttikursseihin 20

osallistumalla. Vuonna 2014 palkitsemisvapaalla oli 20 vuoden palveluksesta 19 henkilöä, 30 vuoden palveluksesta 12 henkilöä sekä 40 vuoden palveluksesta 21 henkilöä. 7.4 Henkilöstön virkistystoiminta Henkilöstön virkistystoimintaa tuettiin pääsääntöisesti SporttiPassin kautta. Vuonna 2014 etuuden arvo oli 100 euroa. SporttiPassiin ladattua saldoa on käytetty edellisvuosien tapaan mm. uimahalli-, kuntosali- ja liikuntamaksuihin. Kulttuuritarjonnassa suosituimpina kohteina olivat elokuvissa ja teatterissakäynnit. Henkilöstön virkistystoimintaan käytettiin yhteensä 293 227 euroa, joka oli 84,67 euroa/henkilö. Tästä summasta noin 24 500 euroa käytettiin erilaisiin joulutilaisuuksiin. Palautetta ja kysymyksiä henkilöstöraportin sisällöstä ja toimivuudesta voi antaa osoitteeseen kimmo.tottola@mikkeli.fi 21