Raportin otsikko OSAVUOSIKATSAUS muu määrittely. Raportin alaotsikko tai. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 16.6.
|
|
- Ismo Kapulainen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1 OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Raportin otsikko Raportin alaotsikko tai muu määrittely Päiväys ja raportin laatijat
2 2 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Muutostarvetta vuoden 2008 talousarvioon ei ole. KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot ,00 #JAKO/0! Sisäiset tuotot 0 Tuotot yhteensä ,00 #JAKO/0! Toimintakulut ,00 0 Sisäiset kulut ,00 Kulut yhteensä ,00 0 TOIMINTAKATE ,00 0 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , TARKASTUSLAUTAKUNTA Muutostarvetta vuoden 2008 talousarvioon ei ole. TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot 0 Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 0 0 0,00 Toimintakulut ,61 25 Sisäiset kulut 0 0 0,00 Kulut yhteensä ,61 25 TOIMINTAKATE ,61 25 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , TULEVAISUUSLAUTAKUNTA Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Kaupunginhallitus on päätöksellään ottanut Niittukulman eritasoliittymäalueen markkinoinnin itselleen, josta syystä talousnäkökulman tavoite 1, Niittukulman alueen liiketoimintamarkkinointi on tarpeen siirtää kaupunginhallituksen tavoitteeksi. Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Em. kaupunginhallituksen päätöksestä johtuen tulevaisuuslautakunnan tekemä Niittukulman aluetta koskeva markkinointipalveluhankinta toteutui siten, että kustannukset 9500 (alv 0 %) siirtyivät vuodelle Lisäksi tulevaisuuslautakunnan resursseista on maksettu kaupunginhallituksen alaisen markkinointityöryhmän päätösten perusteella 3390,50 kohteen ulkomainontakustannuksia. Em. syistä johtuen lautakunnan toteuma sisältää n kustannuksia, joita ei ole huomioitu lautakunnan vuoden 2008 talousarviossa. Mikäli myös kohteen markkinoinnin jo tiedossa olevat tulevat kustannukset sisällytetään tulevaisuuslautakunnan talousarvioon, on määrärahojen lisäystarve tässä vaiheessa
3 3 TULEVAISUUSLAUTAKUNTA TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 0 0 0,00 Toimintakulut ,38 41 Sisäiset kulut ,00 Kulut yhteensä ,38 41 TOIMINTAKATE ,38 41 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Loimaanportin (ks. edellä Niittukulman eritasoliittymän alue) markkinoinnin lisäys talousarviotavoitteeksi. (ks. TULA). KAUPUNGINHALLITUS TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot ,24 1 Sisäiset tuotot ,36 29 Tuotot yhteensä ,60 25 Toimintakulut ,40 33 Sisäiset kulut ,13 19 Kulut yhteensä ,53 33 TOIMINTAKATE ,93 37 Poistot ja arvonalentumiset ,08 39 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , MAASEUTULAUTAKUNTA MAASEUTULAUTAKUNTA TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot ,00 0 Sisäiset tuotot 0 Tuotot yhteensä ,00 0 Toimintakulut ,61 9 Sisäiset kulut ,69 49 Kulut yhteensä ,30 11 TOIMINTAKATE ,30 15 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,30 15
4 4 2.5 SOSIAALIPALVELUKESKUS SOSIAALITYÖPALVELUT Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Ei ole Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Tehtäväalueen menot tulevat ylittymään. Ylitys tapahtuu pääasiassa lastensuojelussa, vammaispalveluissa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa sekä toimeentuloturvassa. SOSIAALITYÖPALVELUT TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot ,20 35 Sisäiset tuotot ,57 23 Tuotot yhteensä ,77 34 Toimintakulut ,47 33 Sisäiset kulut ,48 25 Kulut yhteensä ,95 33 TOIMINTAKATE ,18 33 Muut rahoituskulut ,31 0 Poistot ja arvonalentumiset ,60 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , VANHUSPALVELUT VANHUSPALVELUT TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot ,72 34 Sisäiset tuotot ,01 28 Tuotot yhteensä ,73 34 Toimintakulut ,46 33 Sisäiset kulut ,00 19 Kulut yhteensä ,46 31 TOIMINTAKATE ,73 30 Poistot ja arvonalentumiset ,80 20 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , PÄIVÄHOITOPALVELUT Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Nurmen päiväkodin laajennuksen toteuttaminen viivästyy, todennäköisesti loppuvuodesta tilat käytössä. Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Tilapäinen Nurmen ryhmis perustettiin alkuvuodesta ja toiminta alkoi Talousarviossa ei oltu varauduttu ryhmiksen perustamiseen ja käyttökuluihin. Nurmen päiväkodin alkamisen viivästyminen säästää palkkaym.kuluja, joilla voidaan kattaa Nurmen ryhmiksen palkkamenoja.
5 5 PÄIVÄHOITOPALVELUT TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot ,60 37 Sisäiset tuotot ,01 27 Tuotot yhteensä ,61 36 Toimintakulut ,38 33 Sisäiset kulut ,25 31 Kulut yhteensä ,63 33 TOIMINTAKATE ,02 32 Poistot ja arvonalentumiset ,12 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , TERVEYSPALVELUT Muutostarvetta vuoden 2008 tavoitteisiin ei ole, paitsi arvio psykiatrian tulosalueen käytöstä. Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Maaliskuun loppuun ulottuva sairaanhoitopiirin raportti enteilee määrärahojen ylittymistä. Koko piirin tasolla toteutuma 26,4 %. LASsin ja TYKSin käyttö budjetin mukaista, mutta psykiatrian tulosalueen toteutuma maaliskuun lopussa jo 43 %. Siirtoviivepäiviä oli maaliskuun loppuun mennessä kertynyt 135, mikä tasaisella tahdilla vuositasolla merkitsisi 540 päivää (v yht. 752 päivää). TERVEYSPALVELUT TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 0 0 0,00 Toimintakulut ,44 33 Sisäiset kulut Kulut yhteensä ,44 33 TOIMINTAKATE ,44 33 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULULAUTAKUNTA KOULULAUTAKUNTA TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot ,20 68 Sisäiset tuotot ,00 0 Tuotot yhteensä ,20 55 Toimintakulut ,77 31 Sisäiset kulut ,66 31 Kulut yhteensä ,43 31 TOIMINTAKATE ,23 31 Poistot ja arvonalentumiset ,16 23 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,39 31
6 TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA TYÖVÄENOPISTON JOHTO- KUNTA TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot ,45 31 Sisäiset tuotot ,00 Tuotot yhteensä ,45 31 Toimintakulut ,52 38 Sisäiset kulut ,47 36 Kulut yhteensä ,99 38 TOIMINTAKATE ,54 39 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,54 39 MUSIIKKIOPISTON JOHTO- KUNTA TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot ,32 51 Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä ,32 51 Toimintakulut ,61 32 Sisäiset kulut ,71 24 Kulut yhteensä ,32 32 TOIMINTAKATE ,00 26 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , KULTTUURILAUTAKUNTA KULTTUURILAUTAKUNTA TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot ,62 51 Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä ,62 51 Toimintakulut ,10 44 Sisäiset kulut ,49 38 Kulut yhteensä ,59 43 TOIMINTAKATE ,97 43 Poistot ja arvonalentumiset ,32 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,29 43
7 LIIKUNTALAUTAKUNTA LIIKUNTALAUTAKUNTA TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot ,97 27 Sisäiset tuotot ,30 Tuotot yhteensä ,27 28 Toimintakulut ,67 25 Sisäiset kulut ,23 30 Kulut yhteensä ,90 29 TOIMINTAKATE ,63 29 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , NUORISOLAUTAKUNTA NUORISOLAUTAKUNTA TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot ,65 41 Sisäiset tuotot 799 Tuotot yhteensä ,65 41 Toimintakulut ,50 23 Sisäiset kulut ,86 29 Kulut yhteensä ,36 25 TOIMINTAKATE ,71 22 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot ,58 24 Sisäiset tuotot ,92 Tuotot yhteensä ,50 24 Valmistus omaan käyttöön ,73 Toimintakulut ,33 29 Sisäiset kulut ,87 38 Kulut yhteensä ,20 29 TOIMINTAKATE ,97 32 Poistot ja arvonalentumiset ,12 10 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , TEKNINEN LAUTAKUNTA
8 8 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot ,75 50 Sisäiset tuotot ,44 29 Tuotot yhteensä ,19 31 Valmistus omaan käyttöön ,38 Toimintakulut ,01 29 Sisäiset kulut ,77 31 Kulut yhteensä ,78 29 TOIMINTAKATE ,21 4 Poistot ja arvonalentumiset ,62 23 Poistoeronmuutos ,76 33 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,07 17 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2007 TA Käyttö% Toimintatuotot ,30 36 Muut tuet ja avustukset ,00 0 Sisäiset tuotot ,61 29 Tuotot yhteensä ,91 30 Valmistus omaan käyttöön ,11 Toimintakulut ,26 32 Sisäiset kulut ,61 29 Kulut yhteensä ,87 32 TOIMINTAKATE ,85 32 Poistot ja arvonalentumiset , Poistoeron muutos ,76 KÄYTTÖTALOUS NETTO ,91 32
9 9 3. TULOSLASKELMAOSA Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Ei ole. Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Kohta korkomenot arvioitu liian alhaiselle tasolle, tarkennetaan arviota syksyllä, kohta satunnaiset tuotot ei toteudu. LOIMAAN KAUPUNKI JA LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS Tuloslaskelma (ulkoiset) TP 2006 TP 2007 TA 2008 T0T POIKKEA- MA KÄYTTÖ % Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset (sis. Yhdistymistukea) Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Koiravero Valtionosuudet Sosiaali- ja terveyst Opetus- ja kulttuurit Yleinen valtionosuus Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 0 Tilikauden tulos Poistoeron lis. -/vähennys TILIK.YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ- MÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Asukasluku Vuosikate /poistot % 119,25 151,80 95,04 492,17 Vuosikate,euroa/as 181,28 232,74 133,15 173,71 Toimintatuotot/toimintakulut% 15,04 15,08 12,98 12,66
10 10 4. INVESTOINTIOSA 4.1 MAA- JA VESIALUEET MAA- JA VESIALUEET, HALLINTO Maa- ja vesialueet TP 2007 TA 2008 Investointimenot , ,00 Investointitulot , ,18 Investoinnit netto , , TALONRAKENNUS TALONRAKENNUS, HALLINTO, HANKEKOHTAINEN Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Kaupungintalon hissihankinta selvitystyön alla Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Selviää todennäköisesti kesäkuussa Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot , #JAKO/0! Investointitulot 0 0 0,00 0 #JAKO/0! Investoinnit netto , #JAKO/0! TALONRAKENNUS, HALLINTO, HANKERYHMITTÄINEN Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Hanke siirtynee vuodella. Varatulla rahalla mahdollisesti osarahoitus kaupungintalon hissihankintaan. Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Selviää todennäköisesti kesäkuussa 2008:Kaupungintalon KL-siirtimen, vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot , ,00 Investointitulot 0 0 0,00 0 #JAKO/0! Investoinnit netto , ,00 3 TALONRAKENNUS, SOSIAALIPALVELUKESKUS, HANKKEET 2008: Kartanonmäen päärakennuksen saneeraus
11 11
12 12 Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot , ,09 Investointitulot ,00 0 0,00 Investoinnit netto , ,09 4 TALONRAKENNUS, SOSIAALIPALVELUKESKUS, HANKERYHMÄT euroa euroa euroa euroa 2008: Nurmen päiväkodin laajennus Metsämaan päiväkodin piha-alue+ulkovarasto Päiväkotien aidat: Kitkonpuiston-, Mahlapuiston- Kauhanojan ja Nurmen päiväkotien aidat Sosiaalipalvelukeskuksen jakamaton määräraha Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot , ,26 Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto , ,26 5 TALONRAKENNUS, SIVISTYSPALVELUKESKUS, HANKKEET Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot ,20 9 #JAKO/0! Investointitulot 0 0 0,00 0 #JAKO/0! Investoinnit netto ,20 9 #JAKO/0! TALONRAKENNUS, SIVISTYSPALVELUKESKUS, HANKERYHMITTÄIN Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Ahonkadun rappaus siirtynee vuodella. Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Kojonkulman monitoimisaliin lisää määrärahaa ja vastaava summa tulopuolelle (=valtionosuus) Ahonkadun osalta määräraha jäänee käyttämättä. Nuorisotalolle on myönnetty valtionosuus, josta saadaan jo v : Kojonkulman koulun monitoimisali
13 euroa euroa euroa euroa Ahonkadun koulun rappaus, LV ym. Työväenopiston KVV:n uusiminen euroa Vesikosken koulun julkisivut euroa Kirjaston julkisivut euroa Keskuskoulun kvv:n suunnittelu, lattiat ym. Nuorisotalo euroa Hirvihovi, salin nostoseinät euroa Kalikka, suunnittelu euroa Ip-kerho&Kuukankuja, sisäremontti euroa Jakamaton Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot , ,10 Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto , , TALONRAKENNUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKKEET euroa 2008: Uudenpaloaseman rakentaminen Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot , ,13 Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto , , TALONRAKENNUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKERYHMÄT Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Metsämaan paloaseman määräraha riittämätön. Menopuolelle lisättävä euroa ja tulopuolelle vastaava summa (=palosuojelurahaston avustus). 2008:
14 euroa euroa Metsämaan paloaseman laajennus euroa Keskusvaraston LVV euroa Kaukovalvonta ja huoltokirjajärjestelmä Jakamaton Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot , ,17 Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto , , JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 1 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKKEET Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Kurkijokipuiston viimeinen maksuerä tulee maksukelpoiseksi kun silta ja sen kulkuväylät on asfaltoitu. Kankaankadun rakentaminen ja Niittukulman runkovesijohdon muutos tulee ajankohtaiseksi. Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Niittukulmassa lisättävä vesihuollon osuus euroa sekä meno- että tulopuolelle. Kurkijokipuiston viimeinen maksuerä euroa on lisättävä menopuolelle. Kate on Kurkijokipuiston TE-keskuksen avustuksen loppuerä, n euroa, joka tulee maksuun v : Niittukulma /Silta euroa - TE-keskuksen avustus euroa 2009: - TE-keskuksen avustus (Niittukulman silta) euroa Mäenpään sillan peruskorjaus euroa Julkinen käyttöomaisuus TP 2007 TA 2008 Investointimenot , ,65 Investointitulot , ,00 Investoinnit netto , ,63 2 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKERYHMÄT Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Kohdevalaistukseen varattu nettomääräraha. Lisättävä meno- ja tulopuolelle euroa
15 15 Kadut, tiet, sillat Paikallisteiden peruskunnostus Kadunrakennus Katujen pintaus Katuvalaistus Puistot ja yleiset alueet Puistoistutukset Kohdevalaistukset Loimijoen rantapuisto Leikkipaikat Lähiliikuntapaikat Hirvikosken tenniskenttä Urheilukeskus Kaunismäen kenttä Kaatopaikka: maisemointi ja ylijäämämaiden varastointialue Sadevesiviemärit JULKINEN KÄYTTÖOM.HR YHT Julkinen käyttöomaisuus TP 2007 TA 2008 Investointimenot , ,28 Investointitulot ,00 0 0,00 Investoinnit netto , ,28
16 KULJETUSVÄLINEET KULJETUSVÄLINEET /SOSIAALIPALVELUKESKUS /HANKERYHMÄ Kotipalveluauton hankinta Kuljetusvälineet TP 2007 TA 2008 Investointimenot , ,00 Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto , , KULJETUSVÄLINEET/ YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS /HANKERYHMÄ Pakettiauton uusinta Kuljetusvälineet TP 2007 TA 2008 Investointimenot , ,00 Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto , , IRTAIN OMAISUUS IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS /HALLINTOPALVELUKESKUS Muutostarvetta vuoden 2008 määrärahoihin aiheuttaa Loimaan tekemät puhelinjärjestelmäratkaisut, budjetoitu puhelinprojektin aloittamiseen euroa, alustava arvio mobiiliratkaisusta euroa Irtain käyttöomaisuus TP 2007 TA 2008 Investointimenot , ,74 Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto , ,74 2 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/SOSIAALIPALVELUKESKUS Irtain käyttöomaisuus TP 2007 TA 2008 Investointimenot ,00 0 #JAKO/0! Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto ,00 0 #JAKO/0!
17 17 3 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS /SIVISTYSPALVELUKESKUS Irtain käyttöomaisuus TP 2007 TA 2008 Investointimenot ,00 0 0,00 Investointitulot 0 0 0,00 0 #JAKO/0! Investoinnit netto ,00 0 #JAKO/0! IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS Elektronisen mittaustyöasema Ulkoilualueiden nurmikenttien hoitoon kelaleikkuri Irtain käyttöomaisuus TP 2007 TA 2008 Investointimenot , ,00 Investointitulot 0 0 0,00 0 #JAKO/0! Investoinnit netto , , KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT ARVOPAPERIT/ HALLINTO Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Tilanne uudelleen arvioitavissa myöhemmin. Arvopaperit/hallinto TP 2007 TA 2008 Investointimenot ,00 0 #JAKO/0! Investointitulot , ,16 Investoinnit netto , ,16 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Investoinnit yhteensä TP 2007 TA 2008 Investointimenot , ,23 Investointitulot , ,65 Investoinnit netto , ,15 5. RAHOITUSOSA
18 18 Mikäli talousarvio kokonaisuudessaan toteutetaan arvioidusta, niin Loimaa kaupungin lainamäärä vuoden 2008 lopussa on euroa pienempi kuin talousarviota laadittaessa ennustettiin. LOIMAAN KAUPUNKI + VESI RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset) TP TA Poikkeama Käyt t ö % Toiminnan ja investointien kassavirta Toiminnan rahavirta , , Vuosikate , , Satunnaiset erät , , Tulorahoituksen korjauserät , , Investointien rahavirta , , , , Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin , , Pysyvien vast.hyöd.luovutustulot , , Toiminnan ja investointien rahavirta , , Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset , , ### Antolainasaamisten lisäykset , , Antolainasaamisten vähennykset , , Lainakannan muutokset , , Pitkäaikaisten lainojen lisäys , , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , Lyhytaikaisten lainojen muutos , , Oman pääoman muutokset ,83 0 0, Muut maksuvalmiuden muutokset , , Toimeksiantojen varojen ja 0 pääomien muutokset , , Vaihto-omaisuuden muutos , , Saamisten muutos , , Korottomien velkojen muutos , , Rahoituksen rahavirta , , Rahavarojen muutos , , Rahavarojen muutos: , ,34 Rahavarat , ,41 Rahavarat , ,75 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Investointien tulorahoitus, % 52 99, ,74 Lainamäärä, , , ,36 Lainamäärä, /asukas , ,23 Asukasmäärä , LAINAMÄÄRÄARVIO TALOUSARVIOSSA ON EUROA.
NurRaportin otsikko OSAVUOSIKATSAUS
1 NurRaportin otsikko OSAVUOSIKATSAUS 31.8.28 Kaupunginhallitus 13.1.28 Kaupunginvaltuusto 1.11.28 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Muutostarvetta vuoden 28 talousarvioon ei ole. KESKUSVAALILAUTAKUNTA
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotTOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TOT 2008 Käyttömuutos
Loimaa Sivu 1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 35 540 18 790 TOIMINTAKULUT -27 922-12 171-19 400-19 400-356,61 1,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400-356,61 1,8 VUOSIKATE 7 618 6 620-19
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotTALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama
Lisätiedot5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotPoikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotHämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotTA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
LisätiedotForssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
Lisätiedot1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotTA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
LisätiedotVuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
LisätiedotVUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
Lisätiedot1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
LisätiedotAsukasluku indeksoituna (2006=100)
11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,
LisätiedotPYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotVuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2022 taloussuunnitelma Yhteenvetoesitys Kaupunginvaltuusto 13.11.2017 Talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 25.8.2017 25.8.2017 2 25.8.2017 3 25.8.2017 4 25.8.2017
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotKOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
Lisätiedot12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat
Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
LisätiedotTULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotKuopio konserni TASE VASTATTAVAA
Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot
LisätiedotLOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotRAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotLiite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
Lisätiedot