Henkilöstöraportti 2017
|
|
- Ella Halonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Henkilöstöraportti 7
2 Sisällys. Johdanto..... Henkilöstöraportin sisältö.... Henkilöstön määrä ja rakenne..... Vakinaiset ja määräaikaiset..... Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat.... Henkilötyövuosi.... Työajan jakautuminen Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Terveysperusteiset poissaolot Poissaolokertojen lukumäärä eri vuosina Poissaolot toimialoittain..... Poissaolopäivät henkilöä kohti..... Poissaolokustannukset Henkilöstön vaihtuvuus Eläköityminen Eläköitymisennusteet Eläköitymisen vaikutukset Someron kaupungissa Eläkemaksut Työvoimakustannukset Palkkojen jakautuminen sopimusaloittain.... Henkilöstön koulutus.... Terveydellinen toimintakyky Työllistäminen Palkkatuki Kesätyöpaikat Opiskelijat ja harjoittelijat Henkilöstön työhyvinvointi.... Työhyvinvointavoitteet..... Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma..... Tyhy-toiminta..... Virkistystoiminta..... Henkilökunnan huomioiminen...
3 . Johdanto Someron kaupunki strategian visiossa on kirjattu että Somero on väestö- ja työpaikkamäärältään kasvava asukas- ja ympäristöystävällinen hyvinvoivien ihmisten yhteisö. Visiota tukevaksi kehittämiskohteeksi strategiaan on otettu mm. tehokas kuntaorganisaatio, jonka sisällä kehittämiskohteita ovat ainakin innostava ja kehitysmyönteinen työyhteisökulttuuri, henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen sekä strateginen johtaminen. Henkilöstöraportti on yksi väline henkilöstön tilan ja sen kehityssuunnan arvioimiseksi ja ennakoimiseksi sekä strategiassa annettujen tavoitteiden toteuttamiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelemiseksi. Yleisesti raportin tulokset ovat pitkälti samankaltaiset kuin edellisenä vuonna. Henkilöstön määrä on vähentynyt, mutta tehtyjen henkilötyövuosien määrä pysynyt lähes samana (+). Terveysperusteisissa poissaoloissa lyhyiden - päivän poissaolojen määrä on laskenut mutta -9 päivän poissaolot lisääntyneet. Tämä saattaa johtua sairauspoissaolo-ohjeistuksen muuttamisesta: vuoden alusta lähtien esimiehen luvalla on saanut olla sairauden perusteella pois enintään viisi päivää aiemman kolmen sijasta. Tästä syystä sairauslomalta on mahdollisesti palattu aiempaa nopeammin töihin. Sairauden perusteella poissaolokalenteripäivien yhteismäärä on kasvanut ja poissaolokalenteripäivien määrä per työntekijä noussut, ->,. Palkallisten poissaolotyöpäivien määrä nousi 9, ->,8 /työntekijä, samoin kuin sairauspoissaolotyöpäivien määrä, - >,/työntekijä. Tästä johtuen sairauspoissaoloista johtuvat palkkakustannukset olivat euroa suuremmat kuin edellisvuonna, yhteensä 7 euroa ( euroa). Yhtenä haasteena tehokkaaseen sairauspoissaoloihin puuttumisella on ollut työterveyslääkärin resurssien niukkuus. Vuonna 7 resurssivajetta oli tarkoitus paikata hankkimalla lisäresurssi ostopalveluna, mutta keväällä 7 tarjouskilpailuun ei saatu yhtään tarjousta. Resurssivajetta on yritetty useasti paikata oman rekrytoinnin kautta, mutta tehtävään ei ole saatu virkalääkäriä. Vuonna 7 jäi työkyvyttömyyseläkkeelle kaksi henkilöä. Tämä on merkittävästi vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 9 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli vuotta, kun se kunta-alalla on keskimäärin,8 vuotta. Someron kaupungin työntekijöiden keski-ikä, 7,8 vuotta, on kunta-alan keskimääräistä korkeampi ja osittain tästäkin syystä työkykyasiat tulevat enenemissä määrin esille ja työllistävät myös työterveyttä. Määrän kasvaminen ei välttämättä kuitenkaan ole sikäli negatiivinen signaali, että se voi osaltaan kertoa myös siitä, että esimiehet puuttuvat asioihin aiempaa paremmin ja esimerkiksi pitkillä sairauslomilla olleita on saatu siirrettyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Kevan ennusteen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana noin % Someron kaupungin työntekijöistä siirtyy vanhuuseläkkeelle. Jos mukaan otetaan työkyvyttömyyseläkkeelle mahdollisesti jäävät, luku voi olla jopa %. Tämä on haaste tiedonsiirron ja osin rekrytoinnin kannalta, mutta toisaalta myös mahdollisuus uudistumiseen. On nähtävissä, että uudet rekrytoinnit aiheuttavat myös tarvetta tarkastella joidenkin tehtävien osalta palkkatasoa. Omien sisäisten haasteiden lisäksi tuleva maakunta- ja sote-uudistus tulee aiheuttamaan historian suurimman muutoksen henkilöstössä, kun noin puolet työntekijöistä siirtyy uuden työnantajan palvelukseen. Tämä aiheuttaa tarvetta järjestellä myös kaupungin palvelukseen jäävien työtehtäviä uudelleen ja tuo haasteita toimintavarmuuden turvaamiseen tiettyjen tukitoimintojen järjestämisen osalta. Valmistautuminen muutokseen on aloitettu, mutta valmistelun valtakunnallinen keskeneräisyys vaikeuttaa myös paikallisten valmistelujen tekemistä. Muutos ja epävarmuus tulevasta aiheuttavat painetta niin päättäjille, esimiehille kuin työntekijöillekin sekä aiheuttavat monenlaista normaalista poikkeavaa lisätyötä. Tämä näkyy jo nyt. Muutoksen lähestyessä huomiota onkin erityisesti kiinnitettävä henkilökunnan jaksamiseen ja tiedonkulun turvaamiseen. Yleisesti voi todeta henkilöstöraportin lukujenkin valossa, että suurimmaksi osaksi asiat Someron kaupungilla ovat vähintäänkin kohtuullisella tasolla, monet erinomaisestikin. Parasta on osaava ja työhönsä sitoutunut henkilökunta, joka on kyennyt tuottamaan taloudellisesti kestävällä tavalla pal-
4 veluita, joihin ollaan poikkeuksellisen tyytyväisiä. Tästä huolimatta kehittämistyötä on loputtomasti. Vuoden 7 talousarvioon oli varattu määräraha HR-ohjelman hankintaan, mutta hankinta siirtyi myöhempään ajankohtaan, koska hankinta edellyttäisi myös palkanlaskentaohjelmiston uudistamista. Henkilöstöhallinnon kehittämiseksi on suunniteltu ensi vaiheessa prosessien sähköistämistä. Tällöin esim. viranhaltijan virkavapaahakemuksen tiedot pystyttäisiin poimimaan automaattisesti esimiehen päätöksen pohjaksi. Pia Ingves vs. hallintojohtaja
5 .. Henkilöstöraportin sisältö Henkilöstöraportti on tehty KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen suosituksen mukaisesti. Suosituksessa esitetään suositeltavat, valtakunnallisesti samalla tavalla kerättävät ja seurattavat henkilöstövoimavaroja kuvaavat määrälliset tunnusluvut. Henkilöstöraportin tiedot esitetään vuosittain.. tilanteen mukaan tai koko kalenterivuodelta. Raportti tehdään kerran vuodessa. Raportin tiedot saadaan pääosin henkilöstöhallinnon ohjelmasta. Henkilöstömäärää seurattaessa on käytetty vakinaisten palvelussuhteiden määrää. On huomattava, että määräaikaisissa palvelussuhteissa ovat mukana sekä erilliset määräaikaiset palvelussuhteet että vakinaisten sijaisina toimivat. Mikäli henkilöstömäärää laskettaessa otetaan mukaan sekä vakinaiset että määräaikaiset tulee luku osittain kaksinkertaisena, koska tällöin mukaan lasketaan vakinainen ja hänen sijaisensa. Määräaikaisia ovat pääasiassa sijaiset, mutta eräissä tapauksissa määräaikainen henkilö voi olla kaupungin palveluksessa vakinaisesti eli hänellä on vakinainen tehtävä, josta hän on vapaalla hoitaakseen määräaikaisessa palvelussuhteessa esim. sijaisuutta. Myös täyttämättä olevissa viroissa on usein määräaikainen henkilö. Lisäksi määräaikaisia ovat sivutoimiset henkilöt, pääasiassa Somero opiston tuntiopettajat. Nämä eivät kuitenkaan sisälly raportteihin. Raporteissa esim. vakinaisen henkilöstön määrä sisältää kaikki kokoaikaiset ja osa-aikaiset henkilöt. Jos. esim. henkilö tekee prosenttista työaikaa, on hänet raportissa laskettu yhtenä henkilönä. Henkilötyövuosia laskettaessa esim. %:sta työaikaa tekevä henkilö =, henkilötyövuotta. Raporttien sisältämä lukumäärät eivät aina ole yhteneväiset toistensa kanssa. Pääasia kuitenkin on, että tiedot ovat vuosittain vertailukelpoiset ja ne on tulostettu samoin perustein. Kaikki tiedot eivät ole.. tilanteen mukaan, riippuen raportin sisällöstä. Poissaolotiedot on kerätty koko vuodelta ja niihin sisältyy henkilöitä, jotka eivät ole välttämättä töissä enää.. Samoin henkilöstökustannukset ovat koko vuodelta.
6 . Henkilöstön määrä ja rakenne.. Vakinaiset ja määräaikaiset vakinaiset määräaikaiset työllistetyt yhteensä kpl % muut.% kpl % muut.% kpl % kpl..9 7,9,, , +,7 7, -9, 8, , -,9, -,9 7,.. 7, +,, +,, , -,9 7 8, -,, , -, 9, +,9 9, , -,, -,, , -,7, +,..7 77,7 -,8,7-8,8, Vuoden lasku johtuu lomatoimen siirtymisestä Ypäjän kunnan hoidettavaksi. Someron kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 7 lopussa henkilöä. Kokonaismäärä on vaihdellut vuosittain lähinnä määräaikaisten tilanteen mukaan. Vakinainen henkilöstö sen sijaan on laskenut viime vuosina. Henkilöstöstä vakinaisia työntekijöitä oli eli 77,7 %. Lukumäärä sisältää sekä kokoaikaiset että osa-aikaiset. Vakinaisten määrä on laskenut edellisvuodesta,8 %. Koko kunta-alan henkilöstöstä vakinainen palvelussuhde oli 78 %:lla työntekijöistä vuonna 7. Määräaikaisessa palvelussuhteessa työskentelevien osuus oli, % sisältäen myös palkkatuella palkatut henkilöt. Osuus on samaa luokkaa kuin kuntasektorilla yleensä ( % v. 7). Suurin osa määräaikaisista oli sijaisia, ja tästä syystä määrä vaihteleekin vuosittain. Lisäksi kaupungilla oli 8 määräaikaista sivutoimista henkilöä, jotka eivät sisälly lukuihin. Toimialoittain tarkasteltuna perusturvan henkilöstön osuus koko kaupungin henkilöstöstä on suurin eli 8 %. Toisena on sivistystoimi %. Teknisen toimen osuus on % ja keskushallinnon %. (Keskushallintoon kuuluvat kaupungin keskus- ja taloushallinto, elinkeinotoimi sekä maataloustoimi.) Vakinaiset toimialoittain 7 Keskushallinto Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Määräaikaiset toimialoittain 7 Keskushallinto Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä 8 Kokoaikaisten (7) osuus henkilöstöstä oli 88 % ja osa-aikaisten (7) %. Vakinaisesta henkilöstöstä 89 % oli kokoaikaisessa ja % osa-aikaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisesta henkilöstöstä 8 % oli kokoaikaisia ja % osa-aikaisia. Koska määräaikaisista suurin osa on sijaisia, voi kokonaismäärä vaihdella huomattavastikin tilastointipäivänä (..) eri vuosina.
7 Palvelussuhde 7 M N M N M N M N M N M N Vakinaiset Määräaikaiset - joista työllistettyjä Yhteensä Päätoimisuus 7 M N M N M N M N M N M N Kokoaikaiset Osa-aikaiset - joista osa-aikaeläkeläisiä Yhteensä Osa-aikaisuuden pääasialliset perusteet olivat osa-aikainen virka tai toimi 7 henkilöä ( %), osaaikaeläkeläinen henkilöä (8 %) ja osittainen hoitovapaa 8 henkilöä ( %) ja muu omasta pyynnöstä johtuva henkilöä (7 %). 7 Osa-aikaisia Osa-aikaisten määrä vakinaisesta henkilöstöstä.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat 7 Vakinaiset M N M N M N M N M N M N Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä 9 Määräaikaiset Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä 7 Palkattomalla työ- tai virkavapaalla olevien määrä vaihtelee vuosittain. Suurin osa eli 9 % on vakinaista henkilöstöä. Palkattomalla virkavapaalla olevista kaikki oli naisia.. Henkilötyövuosi Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osaaikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. HTV = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot ml. vuosilomat) lukumäärä kalenteripäivinä / * (osa-aikaprosentti/) HTV = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / x (osaaikaprosentti/)
8 7 Miehet Naiset Yht. Muut. % Miehet Naiset Yht. Muut. % HTV HTV HTV HTV HTV HTV 7,,79 7,9 7, 9,,8 8,8,89,7 -, 7,7 8,7 7,9 -,8 7,,, +,7,9 8,7,9 +, 7 9,,,9 +, 7,9 8,9,9 +, Vuosilomista johtuvien poissaolojen laskennassa ei ole otettu huomioon opettajia, joilla palkkaus perustuu opetusvelvollisuuteen ja lukuvuosien välillä on ns. kesäkeskeytys (HTV). Henkilötyövuodet toimialoittain HTV HTV HTV HTV 7 HTV HTV HTV HTV 7 Keskushallinto Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Henkilötyövuodet/ koko henkilöstö, 8,, 8,9 7,9,8 9, 8, 8,,7,,9 7, 7,9,,, 77,9,9,9 7, 8,, 7,,8 7, 7, 9, 7, 7,9 7,78,, 8,,9 8,87,9, 7,,9 7 % 7 % 7 % 77 % 8 % 87 % 9 % 9 % Henkilötyövuosien laskennassa käytetään kaikkia vuoden aikana työssä olleita henkilöitä (vakinaisia ja määräaikaisia). Henkilötyövuosista puhuttaessa käytetään HTV:ta eli. Tällöin sekä vakinaisen että sijaisen työaika ovat kummatkin mukana. HTV:n mukaan laskettuja henkilötyövuosia on ollut. Tällöin mukana ovat ainoastaan tehdyt työpäivät.. Työajan jakautuminen Henkilöstömäärä- ja henkilötyövuositunnuslukujen lisäksi voidaan kuvata sitä mihin työntekoon tarkoitettua työaikaa on todellisuudessa käytetty. Taulukoita on kaksi, joista toinen koskee opettajia. Tämä siksi, että opettajilla on erilainen työaika ja lukuvuosien välillä on ns. kesäkeskeytys. Vuonna 7 kaupungin palveluksessa olleen koko henkilöstön teoreettinen työaika oli 89 työpäivää. Tästä muiden kuin opettajien osuus oli 7 työpäivää. Vähentämällä tästä palvelussuhteen keskeytykset saadaan vuonna 7 tehty todellinen työaika, joka oli 7 työpäivää. Tämä oli 7, % teoreettisesta vuosityöajasta. Poissaoloajan osuus palkkakustannuksista oli n. %. Työajan jakautuminen (muut kuin opettajat) Kalenterivuoden päivät () väh. lauantait ja sunnuntait sekä työaikaa lyhentävät arkipyhät = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) työpäivät 7 % teoreett. säänn. vuosityöajasta euroa % palkkakustannuksista (* Kok.palkat 9 Vähennetään työpäivinä: Vuosilomat ja muut lomat Terveysperust. poissaolot Perhevapaat Koulutus Muut palkalliset poissaolot Muut palkattomat poissaolot Yhteensä ,9,,9,,,, = Tehty vuosityöaika 7 7, *) Kokonaispalkoista vähennetty opettajien palkkakustannukset. 8 7,7,,,,,
9 8 Opettajien teoreettinen säännöllinen työaika oli työpäivää. Kun tästä vähennetään poissaolot, saadaan tehty vuosityöaika 7 työpäivää. Tämä oli n. 89 % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta. Vuosilomissa ei ole huomioitu opettajien kesäkeskeytystä. Poissaoloajan palkkakustannusten osuus kaikista opettajien palkkakustannuksista oli n., %. Työajan jakautuminen (opettajat) Kalenterivuoden päivät () väh. lauantait ja sunnuntait sekä työaikaa lyhentävät arkipyhät väh. koulutyön keskeytysaika (pl. laskennallinen vuosiloma ja veso-päivät) = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) työpäivät % teoreett. säänn. vuosityöajasta euroa % palkkakustannuksista (* Kok.palkat 88 Vähennetään työpäivinä: Laskennallinen vuosiloma-aika Terveysperust. poissaolot Perhevapaat Koulutus Muut palkalliset poissaolot Muut palkattomat poissaolot Yhteensä ,,8,,8,,9, Tehty vuosityöaika 7 88,7 *) Vuotuisina palkkakustannuksina on käytetty opettajien palkkoja. Vuosilomat ja muut lomat = vuosiloma, säästövapaa, lomarahavapaa Terveysperusteiset poissaolot = sairaus, työtapaturma Perhevapaa = äitiysvapaat, isyysvapaa, hoitovapaa, vanhempien vapaa Koulutus = koulutus ja oppisopimuskoulutus 9,,,7,,,. Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Someron kaupungin koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 7 lopussa,9 vuotta, vakinaisen henkilöstön 7,8 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön,8 vuotta. Vakinaisesta henkilöstöstä miesten keski-ikä oli 9, vuotta ja naisten 7, vuotta. Määräaikaisista miesten keski-ikä oli, vuotta ja naisten, vuotta. Vuonna kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli,8 vuotta. Naisten keski-ikä oli,9 vuotta ja miesten, vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 7,9 vuotta ja määräaikaisten 8 vuotta. Vuonna 7 vakinaisen henkilöstön suurin ikäryhmä oli 9 vuotiaat ( henkilöä). Vakinaisesta henkilöstöstä tähän ikäryhmään kuului %. Seuraavaksi eniten oli 9 vuotiaita ( henkilöä) %. Vakinaisesta henkilöstöstä alle vuotiaita oli %. Yli vuotiaita oli %. Määräaikaisesta henkilöstöstä -9 -vuotiaita oli eniten eli 8 henkilöä (8 %) ja alle vuotiaita henkilöä ( %). Ikä vuosina % % % % % 7 % alle v ja yli , 9,,,,, , 9, 9,,,, 88 8, 8, 9,,,, ,,9,7,,,8 77 9,,,,7,, 79 Yht. hlöä Keski-ikä 7, vuotta 7, vuotta 7, vuotta 7, vuotta 7, vuotta 7,8 vuotta,,9,,,9,
10 9 Vuoden lopussa kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä 8 8 vuotiaita oli yhteensä 9 henkilöä. Yli vuotiaita oli henkilö. Määräaikaisesta henkilöstöstä oli yli 8 -vuotias. Vakinaiset Miehiä Keski-ikä Naisia Keski-ikä Keskushallinto,,9 Perusturvatoimi 9,9,9 Sivistystoimi 8, 7,7 Tekninen toimi 9 9, 9, Yhteensä 9, 7, Koko henkilöstöstä naisia oli 8 (88 %) ja miehiä 7 ( %). Vakinaisesta henkilöstöstä naisia oli (89 %) ja miehiä ( %). Määräaikaisesta henkilöstöstä naisia oli (8 %) ja miehiä ( %). Toimialoittain tarkasteltuna naisia oli eniten perusturvatoimessa eli 9 %. Sivistystoimessa naisten osuus oli 88 % ja miesten %. Teknisessä toimessa naisia oli 7 % ja miehiä %. Keskushallinnossa naisten osuus oli 8 % ja miesten 8 %.. Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. Lyhyet poissaolot alle pv 9 pv pv 9 pv 9 8 pv yli 8 päivää kalenteripäivät % työajasta ( 8),8,,7,,, euroa % palkkakustannuksista (9 7),8,,,,, Yhteensä Keskimäärin / henkilötyövuosi () Em. poissaoloista o työtapaturmat o työmatkatapaturmat , ,9,7, Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannukset sivukuluineen olivat n. euroa/työpäivä. Vuonna ne olivat euroa. Luvussa ei ole mukana sijaisen palkkakuluja... Poissaolokertojen lukumäärä eri vuosina päivää 7 Keskushallinto 8 Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Vuoden alusta varhaiskasvatus siirtyi perusturvatoimesta sivistystoimelle. Tästä johtuu sivistystoimen poissaolojen kasvu.
11 Lyhyitä päivän poissaoloja oli 8 kpl. Lyhyiden poissaolojen lukumäärä laski vuosina ja, mutta on noussut jälleen aikaisempien vuosien tasolle. Yhteensä kaikkia poissaolokertoja oli kpl. Poissaoloista % oli päivän poissaoloja, -9 päivän poissaoloja oli % ja yli päivän poissaoloja %. Vastaavat luvut vuonna olivat 7 %, 9 % ja %. Poissaolokertojen lkm -9 pv - pv -9 pv 9-8 pv 8- pv Keskushallinto 8 Perusturvatoimi Sivistystoimi 97 Tekninen toimi Yhteensä vuonna 7 Yhteensä vuonna 7 Yhteensä vuonna Yhteensä vuonna 9 Yhteensä vuonna.. Poissaolot toimialoittain Seuraavassa taulukossa on esitetty kaupungin henkilöstön poissaolokalenteripäivät toimialoittain ja syyryhmittäin. Laskelmassa ovat mukana poissaolojaksojen väliin jäävät arkipyhät ja viikonloput. Henkilöstölle kertyi poissaolopäiviä yhteensä 8 88 (ilman vuosilomia yht. 8 8 päivää). Palkallisten sairauspoissaolojen osuus kaikista poissaoloista oli,7 %, joka oli edellisvuotta suurempi. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Sairaus = palkallinen sairausloma Perhevapaat = äitiys- ja isyysvapaat, hoitovapaat Muut = opintovapaat, vuorotteluvapaa, palkaton sairausloma, työtapaturmat, virkavapaat, lomautus sekä yksityisasioiden hoito.. Poissaolopäivät henkilöä kohti Oma Lapsen Perhevapaa Koulutus Vuosi- Muut sairaus sairaus. loma Keskushallinto 8 8 Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi 7 Yhteensä %-osuus,7 %,8 % 8, %, %, %, % Oma Lapsen Perhe- Koulutuloma Vuosi- Muut Yht. Sairaus sairaus vapaa Keskushallinto,8, 9,,7 7,,, Perusturvatoimi,,,9,9,8, 7, Sivistystoimi,8,7,7,,8,, Tekninen toimi,,,8,, 8, 8,9 Yhteensä,,,7, 9,, 9, Kaiken kaikkiaan poissaolokalenteripäiviä/työntekijä kertyi 9,. (ed. vuonna 9, pv). Tästä sairauspoissaolojen osuus oli, päivää () työntekijää kohti ja lomien osuus 9, päivää (,). Perhevapaiden osuus oli,7 päivää (,) työntekijää kohti.
12 Poissaolopäivät sisältävät kaikki vuoden 7 aikana työssä olleet henkilöt eli yhteensä 7 henkilöä. Näistä henkilöllä (9,8 %) ei ollut lainkaan sairauspoissaolopäiviä (ed. vuonna henkilöä/8,7 %). Somerolla palkallisia poissaolotyöpäiviä oman sairauden takia oli,8 (ei sisällä tapaturmista aiheutuvia poissaoloja). 7, 9,7 9,9, 9, 9,,8 Sairauspoissaolotyöpäivien keskiarvo poissaolijaa kohti nousi edellisvuodesta. 7,,,,,8,, Seuraavassa taulukossa on palkallisten sairauspoissaolojen kehitys eri vuosina kalenteripäivää/hlö. Henkilölukumäärässä on mukana kaikki vuoden aikana kaupungin palveluksessa olleet työntekijät (myös ne, joilla ei ole sairauspoissaoloja). Toimiala 7 Keskushallinto,, 8,,,,,8 Perusturvatoimi,,,,,,, Sivistystoimi 8,,,9,7,7,,8 Tekninen toimi 8,,,,,,9, Yhteensä pv/hlö,,,,,9,, Sairauspoissaolot keskimäärin kalenteripäivää / henkilötyövuosi 7 Somero,,7, 8, Kunta-ala *,9,,7 *) Kunta -tutkimus.. Poissaolokustannukset Poissaolokustannukset toimialoittain ja kustannusten osuus toimialan palkoista % % 7 % Keskushallinto 9 8,8 87, 8,9 Perusturvatoimi 8,8 8,9 9 79, Sivistystoimi 997 8, ,8 77 9, Tekninen toimi 7, 8 8, 7, Yhteensä 7 8, 88, 9 7,9 Kaikkien poissaolojen palkkakustannukset vuonna 7 olivat 9 7 euroa. Luku sisältää myös loma-ajan kustannukset. Kun lukuun lisätään henkilösivukulut 8 9 euroa (,9 %) ja vähennetään henkilöstökorvaukset (9 9 euroa) saadaan kokonaiskustannuksiksi 8 97 euroa. Tämä on euroa/työntekijä (7 työntekijää). Vuonna vastaava luku oli 89 euroa ja 7 euroa vuonna. Poissaolokustannusten keskimääräinen osuus palkoista oli,9 %, eli hieman suurempi kuin edellisenä vuonna. On huomattava, että sivistystoimen pieneen prosenttiosuuteen vaikuttaa se, että opettajille ei makseta varsinaista vuosiloma-ajan palkkaa.
13 7. Henkilöstön vaihtuvuus Someron kaupunki on ottanut keväällä käyttöön sähköisen rekrytoinnin työkalun Kuntarekry palvelun. Tarkoituksen on rekrytoinnin helpottuminen ja Someron näkyvyyden lisääminen palvelussa, jossa kunta-alan ammattilaisia rekrytoidaan. Kuntarekryn avulla tapahtuu mm. sähköisten hakemusten vastaanottaminen ja käsittely, hakijayhteenvedot, hakemuslomakkeen kysymysten täsmennykset, maksuttomat työpaikkailmoitukset ja kesätyöntekijöiden hallinnointi. Henkilöstön vaihtuvuus oli suurempi kuin edellisinä vuosina. Päättyneitä palvelussuhteita oli ja vastaavasti uusia palvelussuhteita alkoi 8. Vakinaiset 7 Lkm Vaiht.% Lkm Vaiht.% Lkm Vaiht.% Lkm Vaiht.% Alkaneet palvelussuhteet, %, % 9,9 8,9 Päättyneet palvelussuhteet Eläkkeelle jääneet Eronneet/erotetut Kuolleet 8, %, %, %, %, % % Yhteensä 8, % 7, %,, Prosentit on laskettu suhteuttamalla em. henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään. 8,9,7 7,, 7 Eläkkeelle jääneet Eronneet/erotetut Alkaneet palv.suht. Hallinto- ja taloustoimi Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi 7 8 Yhteensä Eläköityminen Eläkkeelle tai osittain eläkkeelle siirtyneet Keskiikä Keskiikä Keskiikä 7 Keskiikä Vanhuuseläke 7 7,9,,,8 Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke, 9 9,8, Osatyökyvyttömyyseläke Yhteensä Vanhuuseläkkeelle siirtyi vuoden 7 aikana henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli,8 vuotta. Naisten keski-ikä oli,7 vuotta ja miesten, vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli vuotta. Kunta-alalla vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli, vuotta ja kaikkiin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden,8 vuotta.
14 Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä vuosittain (Keva) Vuosi Keski-ikä Somero Kunta-ala, 9,8, 9,9,,,,,,7,,8,,9 7,7,7 Eläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke alkoi tilastovuonna. Keski-ikä on ikä eläkkeen alkaessa. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Somerolla vuonna 7 oli,7 vuotta, kun se koko kunta-alalla oli,7 vuotta. 8.. Eläköitymisennusteet Kevan tuottama eläköitymisennuste perustuu vuoden lopussa vakuutettuina olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 8 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Vuoden 7 eläkeuudistuksesta johtuen alimmat eläkeiät nousevat syntymävuoden mukaan portaittain. Ennusteen mukaan Someron kaupungin työntekijöistä siirtyy vuosina 8 8 vanhuuseläkkeelle henkilöä, mikä on n. % nykyisestä henkilöstömäärästä. Jos mukaan otetaan myös työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle mahdollisesti jäävät (8 henkilöä) on prosenttiosuus jo. Kevan julkaiseman tuoreimman eläköitymisennusteen mukaan kunta-alan nykyisestä henkilöstöstä n. 8 % jää eläkkeelle vuoteen mennessä. Heistä n. % jää vanhuuseläkkeelle. Uusimmassa ennusteessa on huomioitu vuoden 7 eläkeuudistuksen ennakoituja vaikutuksia julkisen sektorin eläköitymiseen. Vanhuuseläkkeelle ei enää aiempien vuosien tapaan siirrytä tietyn ikävuoden tultua täyteen, mikä tekee ennustamisesta epävarmempaa.
15 Kevan ennuste Someron kaupungin työntekijöiden eläköitymisestä. 8.. Eläköitymisen vaikutukset Someron kaupungissa Someron kaupungin eläkepoistuma on suurimmillaan vuonna 8, jonka jälkeen eläkkeelle jäävien määrä tasaantuu. Suuri poistuma lisää rekrytointikuluja. Rekrytointivaikeuksia on ollut erityisesti lääkäreiden, sairaanhoitajien, hoitajien, sosiaalityöntekijöiden, lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien osalta. Uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä lisäsi rekrytointihaasteita entisestään, koska esimerkiksi sosiaalityöntekijän sijaiseksi kelpaa nykyään ainoastaan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Näin ollen esimerkiksi sosionomeja ei voida enää hyödyntää sijaisjärjestelyissä. Rekrytointivaikeuksien vuoksi lakisääteisten palvelujen järjestäminen saattaa vaikeutua ja voi syntyä tarve ostopalvelujen käytölle, mikä useimmiten tulee kalliimmaksi kuin palveluiden järjestäminen omien työntekijöiden avulla. Rekrytointihaasteet myös luovat painetta palkkatason nostamiseen. Valmistautuminen työntekijän eläkkeelle siirtymiseen ja uuden työntekijän rekrytoimiseen ja/tai palveluksessa jo olevan työntekijän kouluttaminen uuteen tehtävään tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja samalla huomioida mahdollisuudet ja tarpeet toimintojen uudelleen järjestelylle. Myös ns. hiljaisen tiedon siirtymisestä organisaation käyttöön työntekijän eläköityessä tulee huolehtia. 8.. Eläkemaksut Työnantajan kunnallinen eläkemaksu (KuEL-maksu) koostuu kolmesta osasta: palkkaperusteisesta maksusta varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta eläkemenoperusteisesta maksusta Palkkaperusteinen eläkemaksu Palkkaperusteista eläkemaksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Eläkettä karttuu työansioista, jotka on ansaittu henkilön 7 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta 8 vuodeniän täyttämiskuukauden loppuun mennessä. Työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu oli 7, % vuonna 7. Palkansaajan palkkaperusteinen eläkemaksu alle -vuotiailla oli, % ja -vuotta täyttäneillä 7, %.
16 Palkkaperusteinen eläkemaksu ( ) Varhaiseläkemenoperusteinen eläkemaksu Varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua eli varhe-maksua maksavat työnantajat työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Kevan valtuuskunta päättää varhe-maksun määrän jokaiselle vuodelle erikseen. Varhe-maksun määrä riippuu työnantajan koosta. 7 Varhemaksu ( ) %-osuus palkkasummasta,,,,,, Eläkemenoperusteinen eläkemaksu Eläkemenoperusteista maksua maksavat ne työnantajat, joiden ennen vuotta palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä. Kevan valtuuskunta vahvistaa vuosittain maksun kokonaismäärän. 7 Eläkemenoperust. maksu ( ) Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset yhteensä, josta 9 7 Muut. ed. % - % Palkat yhteensä netto (Kela-korvaukset vähennetty) josta Vuosiloma-ajan palkat Terveysperusteisten poissaolojen palkat Perhevapaiden palkat Muiden poissaolojen palkat , % -, %,9 %,7 % -, % Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,9 % Henkilöstöinvestoinnit Koulutus (vain palkkakustannukset) Työterveyshuolto, netto , %,8 %
17 Työterveyshuollon menot laskutetaan sisäisinä menoina. Näistä on vähennetty Kelalta saadut korvaukset. Saatu korvaus koskee edellisen vuoden menoja. 9.. Palkkojen jakautuminen sopimusaloittain Keskiansiot on laskettu joulukuun palkoista ja ne on laskettu vain kokoaikaisten koko kuukauden täyttä palkkaa saaneiden ansioista. Tilastokeskuksen keräämien palkkatietojen (kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista lokakuulta 7) mukaan kunta-alan kokonaisansiot olivat keskimäärin 9 euroa/kk (edellisenä vuonna 7 euroa/kk). Kokonaisansio sisältää kaikki lisät lisä- ja ylityökorvaukset mukaan luettuna. Somerolla vastaava keskiansio oli 8 euroa/kk. Edellisenä vuonna luku oli 7 euroa/kk. KVTES Opetusala Tekniset Lääkärit Tuntipalkk. /kk /tunti Tehtäväkohtainen palkka Palveluaikaan sidotut lisät Henkilökohtainen lisä Muut säännöllisen työajan lisät Lisä- ja ylityökorvaukset Yhteensä ( ) Kokonaisansio keskim. euroa/kk Miesten keskiansio /kk Naisten keskiansio /kk Kuntien keskimääräinen kokonaisansio lisineen/kk (7) ,. Henkilöstön koulutus Vuoden alusta lähtien kunta on oikeutettu saamaan lakiin perustuvaa koulutuskorvausta. Korvauksen tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden vuodessa ja sen saaminen edellyttää työnantajan laatimaa koulutussuunnitelmaa. Koulutuskorvausta haetaan Työttömyysvakuutusrahastolta kalenterivuosittain jälkikäteen seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Koulutuskorvauksen määrä on prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma käsitellään yhteistoimintaneuvotteluissa työnantajan ja työntekijäjärjestöjen välillä. Suunnitelma tulee tarkistaa vuosittain. Esimiesten ilmoitusten mukaan yhteenlaskettu koulutuspäivien lukumäärä oli 7, mikä oli vähemmän kuin vuonna. Luku poikkeaa palkkaohjelmasta saatavasta, koska koulutuskorvaukseen oikeuttavaan koulutukseen voidaan laskea myös sisäinen koulutus (esim. atk-koulutus ja vain osa päivää kestävät koulutukset) ja esimiehet eivät ole tehneet näistä kaikista viranhaltijapäätöksiä, joiden kautta tieto palkkaohjelmaan menee. Henkilön koulutukseen panostaminen tukee työhyvinvointia, lisää työtehokkuutta ja parantaa asiakaspalvelun laatua. Someron kaupunki teki linjauksen, että vapaaehtoisista täydennyskoulutuksesta ei makseta päivärahoja, mutta täydennyskoulutusta tarjotaan enemmän ja koulutuksiin suhtaudutaan myönteisesti.
18 7 Koulutuskustannuksia kirjattiin vuonna 7 yhteensä 9 euroa (sijaisten palkat, matkat, ruokailu ja kurssikustannukset). Tämän lisäksi koulutuskustannuksiin voidaan laskea koulutuspäivän ajalta maksetut palkat sivukuluineen euroa. Todelliset kustannukset ovat vielä jonkin verran korkeammat, koska kirjanpidossa käytettyä koulutuskoodia ei ehkä ole käytetty kaikissa laskuissa. Työttömyysvakuutusrahastolta korvausta saatiin euroa (edellisvuonna 9 euroa). Palkkaohjelmaan kirjatut poissaolokoulutuspäivät, joista on tehty virkavapaushakemus: Osallist. Koulutus- Pv/osall. Henkilöstö %/hlöstö lkm päiviä Hallinto- ja taloustoimi 7, 7 Perusturvatoimi 9 97, 9 Sivistystoimi, 77 8 Tekninen toimi, 9 Yhteensä 777, Koulutuspäiviä kirjattiin vuonna 7 yhteensä 777 kpl eli, päivää osallistujaa kohti. Koulutuspäivien lukumäärä suhteutettuna vakinaisten työntekijöiden lukumäärään saadaan koulutuspäiviksi henkilöä kohti,7. Palkansaajat käyttivät koulutukseen keskimäärin, työpäivää. Kunta-alalla palkallisia koulutuspäiviä oli keskimäärin,9 vuonna 7. Työnantajan maksamaan koulutukseen osallistui kuntasektorilla keskimäärin % palkansaajista. Opintovapaalla ja oppisopimuskoulutuksessa olevat Opintovapaalla Oppisopimuskoulutuksessa 7 7 Henkilöiden lukumäärä eritelty opintovapaan pituuden mukaan (kalenteripäiviä) alle pv pv pv pv yli pv 7. Terveydellinen toimintakyky Työterveyshuolto kattaa kaiken sairaanhoidon pitkäaikaissairaanhoidosta akuuttisairaanhoitoon. Erikoissairaanhoito ei sisälly työterveyshuollon toimintaan.
19 8 Vastaanottokäynnit ja terveystarkastuskäynnit 7 Käynnit lääkärillä Käynnit terveydenhoitajalla 8 9 Laboratoriotutkimukset Radiologiatutkimukset 8 8 Asiantuntijat 7 Käynnit yhteensä, kpl Kustannukset yhteensä, Kelan korvaus, Vuoden luvut eivät ole vertailukelpoisia muiden vuosien lukuihin, koska atk-ohjelman vaihdon yhteydessä kaikki käynnit eivät kirjautuneet automaattisesti. Kelan korvaa hyväksytyistä kustannuksista noin puolet. Korvaus on kirjattu aina menoja seuraavan vuoden tuloksi. Työ- ja työmatkatapaturmat Työtapaturmia - Korvauspäiviä Työmatkatapaturmia - Korvauspäiviä Ammattitauteja - Korvauspäiviä Työpaikan ulkopuolella - Korvauspäiviä Tapaturmia yhteensä - Korvauspäiviä yhteensä Korvauspäivät ilmoittavat niiden päivien lukumäärän, joilta on maksettu päivärahaa. Lain mukaan päivärahaa maksetaan, mikäli työkyvyttömyys kestää vähintään kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Työssa sattui kaikkiaan tapaturmia kpl, joista syntyi korvauspäivää. Korvattuja tapaturmia oli kpl. Tapaturmakorvauksia maksettiin näistä 9 7 euroa. Työmatkatapaturmia sattui 8, joista korvausta saatiin tapaturmasta yhteensä 9 korvauspäivältä. Korvaus oli euroa. Korvauksia maksettiin yhteensä 9 euroa. Tapaturmat ja ammattitaudit sekä niistä aiheutuneet korvauspäivät eriteltyinä toimialoittain Tapaturmat 7 Hallinto- ja taloustoimi Perusturvatoimi 7 Sivistystoimi Tekninen toimi 8 Yhteensä 9 9 Korvauspäivät 7 Hallinto- ja taloustoimi Perusturvatoimi 7 Sivistystoimi 9 Tekninen toimi 7 Yhteensä 7 8 8
20 9 Yleisimmät tapaturmat johtuivat kaatumisesta tai terävän esineen aiheuttamasta haavasta. Kaatumiset aiheuttivat pääasiassa käsivarren, sormen, nilkan ym. sijoiltaanmenoja ( kpl), luunmurtumia ( kpl) ja tärähdyksiä ( kpl). Haavoja kirjattiin 7 kpl ja muita vammoja kpl.. Työllistäminen.. Palkkatuki Kaupungin työllistämismäärärahat on talousarviossa budjetoitu suurimmaksi osaksi kuntouttavaan työtoimintaan. Muihin yksiköihin otettujen palkkatukihenkilöiden määrärahat on budjetoitu kaupunginhallituksen alaisuuteen. Vuoden 7 aikana kaupungin palveluksessa oli kaikkiaan eri palkkatukihenkilöä. Työssäolojaksot vaihtelivat parista kuukaudesta puoleen vuoteen. Pääasiassa henkilöt kuitenkin palkattiin puolen vuoden ajaksi. Tasan puolen vuoden palvelussuhteita oli kpl. Henkilötyövuosia oli n. 7,. Työllistämisen palkkakustannukset sivukuluineen olivat n. euroa ja niistä saatu palkkatuki n. 9 euroa eli 7 %. Palkkatukihenkilöiden työllistämisen hoiti kuntouttavan työtoiminnan yksikkö. Palkkatukihenkilöiden lukumäärä on vaihdellut viime vuosien aikana 8 välillä 7 Kustannukset Palkkatuki Tuki / kustannukset 9 % % % % % 7 % Hlöiden lukumäärä kk 7 8 Henkilötyövuosia,, 8, 7,.. Kesätyöpaikat Someron kaupunki järjesti kesätyöpaikan vuonna 7 yhteensä 8 nuorelle. Työaika vaihteli viikkoon. Eniten eli nuorta työllistettiin viikoksi, nuorta viikoksi ja nuorta kolmeksi viikoksi. Palkkakustannukset olivat yhteensä 8 euroa. Kesätyöpaikkojen hakijoita oli yhteensä. Vuonna hakijoita oli. Työpaikkoja oli vanhustenhoidossa, terveyskeskuksen osastoilla, päiväkodeissa, pesulassa, vammaispalveluissa ja kotihoidossa. Lisäksi työllistettiin puistoihin, keittiöön ja siivoukseen. Lisäksi kaupunki tuki yrityksiä, jotka työllistivät nuoren vähintään neljän viikon ajaksi. Tukea maksettiin yhteensä euroa nuoren työllistämisestä. Tuki oli euroa/työllistetty nuori... Opiskelijat ja harjoittelijat Kaupungin eri yksiköissä on ollut opiskelijoita ja harjoittelijoita ohjatussa harjoittelussa. Näistä valtaosa on ollut perusturvatoimen alaisissa yksiköissä. Harjoittelupaikka 7 opp. lkm päiviä opp. lkm päiviä opp. lkm päiviä opp. lkm. päiviä Vuodeosasto Kotihoito Päivähoito Mielenterveystyö Tervaskanto +Rauh.k. Tuulentupa
21 Toimintakeskus Työterveyshuolto Neuvola Muu perusturva yht. Joensuun koulu Kiiruun koulu Koulutoimisto Nuorisotoimi Kirjasto Pitkäjärven koulu Tk:n keittiö Siivoustoimi Tietohallinto Arkisto Maanmittaus Muut yhteensä Lisäksi kaupungin eri toimipisteissä oli yläkoulun TET-harjoittelijoita. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli yhteensä asiakasta. Toimintapäiviä oli yhteensä Henkilöstön työhyvinvointi. Työhyvinvointavoitteet Vuonna työyksiköissä toteutettiin vuonna toteutetun Kevan työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta asetettuja tavoitteita. Vuonna 7 asetettiin uudet tavoitteet. Henkilöstöraportin liitteenä raportti asetetuista tavoitteista ja toteutumisesta kahden edellisen vuoden osalta. (toteumia ei saatu yt-toimikuntaan mennessä, mutta taulukko toimitetaan sähköpostilla toimikunnan jäsenille). Uudet tavoitteet vuodelle 8 asetetaan kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossa tavoitteiden asettaminen kytketään osaksi talousarvion valmistelua, jotta seuraavan vuoden tavoitteet voidaan tarpeen mukaan ottaa huomioon talousarviossa. Vuoden 9 tavoitteet asetetaan siten jo syksyllä 8... Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma Loppuvuodesta hyväksyttiin Someron kaupungin ensimmäinen henkilöstöä koskeva tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Ohjelmaa laadittaessa ei tullut esille merkittäviä epäkohtia, mutta monia kehittämiskohteita kylläkin. Kehittämiskohteet on listattu ohjelman lopussa olevaan toimenpidesuunnitelmaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus suunnitelma on laadittu vuosille Tyhy-toiminta Henkilöstön työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan (TYHY) oli varattu euroa. Määrärahaa käytettiin 9 euroa. Tästä n. euroa käytettiin työyksiköiden tyhy-toimintaan. Yhtä työntekijää kohden määrärahaa oli varattu euroa. Määräraha varattiin keskitetysti kaupunginhallituksen alaisuuteen ja tyhy-toimintaa koordinoi kaupungin johtoryhmä. Työyksiköille varattu määräraha jaettiin vakanssien suhteessa ja rahan käytöstä päätti kunkin yksikön esimies. Tyhy-toimintarahat tuli käyttää työyhteisön hyvinvointiin yhdessäolon merkeissä. Tyhy-päivää vietettiinkin pääasiassa ohjatun liikunnan, teatterin ja museokäyntien merkeissä. Päivästä laadittiin loppuraportti. Toimintaan osallistui kaikkiaan työntekijää.
22 Someron kaupunki on myös tarjonnut työntekijöilleen mahdollisuuden omaehtoiseen verovapaaseen työhyvinvointia tukevaan liikunta- ja kulttuuritoimintaan epassi-nimisen palvelun avulla. epassilla voi maksaa verottajan hyväksymiä liikunta- ja kulttuuripalveluja kaikkialla Suomessa. Edun arvo on euroa ja se on käytettävä vuoden aikana. Etuun ovat oikeutettuja kaikki kaupungin työntekijät, joiden työsuhde on puoli vuotta tai pidempi, myös osa-aikaiset, joiden työsopimus on puoli vuotta tai pidempi. Edun määrä suhteutetaan työsuhteen pituuteen. epassin on ottanut käyttöönsä 88 % työntekijöistä. epassia hyödynsi eri työntekijää ja käyttökertoja oli kpl. Yhteensä käyttökustannukset olivat euroa. Sporttietua käytettiin 8 euroa ja kulttuurietua euroa. Suosituinta epassin käyttö oli Liikunta ry:n tarjoamissa palveluissa ( %). Seuraavana olivat Someron Sykkeen palvelut (7 %) ja H&L Fit Oy:n palvelut ( %) ja Kaupungin työntekijöille oli varattu myös lentopallovuoro Joensuun koululla. Vuoden lopussa hankittiin Ergo Pro niminen tietokoneelle asennettava taukoliikuntaohjelma henkilökunnan käyttöön vuoden 8 loppuun asti. Ohjelman avulla on mahdollista parantaa työhyvinvointia ja vähentää niskahartiaseudun, alaselän ja hiirikäden oireiluja. Ohjelma sisältää 7 kpl noin min pituisia taukoliikuntavideo-ohjelmia. Ohjelma käynnistää automaattisesti taukoliikuntaohjauksen käyttäjän valitsemina kellonaikoina tai käyttäjän valitsemalla vakiomuistutuksella,,, 9 tai min välein... Virkistystoiminta Henkilöstön virkistystoiminnasta vastaa HEVI-ryhmä. Ryhmä järjestää kaupungin henkilöstölle virkistystoimintaa vuoden mittaan saamansa budjetin puitteissa. Kaikkiaan toimintaan käytettiin euroa. Tuloja kertyi euroa. HEVI-ryhmä järjesti vuoden aikana kaksi tilaisuutta. Virkistyspäivä Eerikkilään järjestettiin..7. Osallistujia oli. Ohjelmassa oli ohjattua liikuntaa ja lopuksi mahdollisuus saunoa..8.7 järjestettiin kaupungin v. kesäjuhla Ämyrillä. Osallistujia oli Henkilökunnan huomioiminen Kaupunki palkitsi syksyllä pitkäaikaisia työntekijöitään Kuntaliiton ansiomerkein. Merkkejä jaettiin työntekijöille, joille tuli, tai vuotta kunnallista palvelua Somerolla. Merkkejä jaettiin yhteensä : hopeista ( vuoden palveluksesta) ja kultaista ( tai vuoden palveluksesta). Lisäksi muistettiin kahta työntekijää ritarikuntien kunniamerkillä.
Henkilöstöraportti 2016
Henkilöstöraportti 6 Sisällys. Johdanto..... Henkilöstöraportin sisältö... 4. Henkilöstön määrä ja rakenne..... Vakinaiset ja määräaikaiset..... Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... 6. Henkilötyövuosi...
Henkilöstöraportti 2018
Henkilöstöraportti 8 Sisällys. Johdanto..... Henkilöstöraportin sisältö.... Henkilöstön määrä ja rakenne..... Vakinaiset ja määräaikaiset..... Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... 6. Henkilötyövuosi...
Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja
Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012
Henkilöstöraportti 2015
Henkilöstöraportti 1 1 Sisällys 1. Johdanto. 1.1. Henkilöstöraportin sisältö. 4. Henkilöstön määrä ja rakenne.1. Vakinaiset ja määräaikaiset... Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat.. 6. Henkilötyövuosi.
Henkilöstöraportti 2014
Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.
HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017
ALAVUDEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017 2 Johdanto Alavuden kaupungin henkilöstötyön tavoitteena on, että kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja, jonka osaava ja hyvinvoiva henkilöstö työskentelee
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137
Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.
Henkilöstöraportti 2012 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2008 2012. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö
Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta
1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,
Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta
Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön
Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.
Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi
Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.
Henkilöstöraportti 2013 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2009 2013. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö
Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta
Henkilöstöraportti 2017 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön
HENKILÖSTÖOHJELMA... 3
Henkilöstötilinpäätös 217 Sivu 2 / 16 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 Henkilöstön määrä palvelussuhdelajeittain... 4 Vakituiset ja määräaikaiset... 5 Koko- ja osa-aikaiset...
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011
HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16
Henkilöstötilinpäätös 2016
Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN
Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.
Henkilöstöraportti 2011 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2007 2011. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö
Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015
Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut
Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen
Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä
JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013
JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4
KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3
1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3
KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3
1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3
Henkilöstömäärät. Ikäjakauma. Poissaolot. Työtapaturmat. Henkilöstömenot
Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömenot Henkilöstömäärän kehitys 2014 2015 2016 2017 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12. 972 987 977 950 Muutos edellisestä vuodesta + 15-10 - 27
Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015
Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot
KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3
1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3
ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II
ÄT-[TÄRJN KAUPUNGiN 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II 2017 Kenkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää
HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI
HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi
MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS
MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia
Yhtymävaltuusto
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131
Henkilöstöraportti. Tilastotiedot
Henkilöstöraportti 8. 10. 2018 Tilastotiedot 2017 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö
Henkilöstökertomus 2014
Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö
Henkilöstöraportti 2016
Henkilöstöraportti 2016 JOKIOISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Jokioisten kuntastrategia 1 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2 3. Henkilötyövuosi 8 4. Työajan jakautuminen 9 5.
Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi
Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain
Henkilöstöraportti 2015
Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...
Henkilöstöraportti 2018
Henkilöstöraportti 2018 JOKIOISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Jokioisten kuntastrategia 1 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2 3. Henkilötyövuosi 8 4. Työajan jakautuminen 9 5.
Henkilöstöraportti. Tilastotiedot
Henkilöstöraportti 31. 5. 2019 Tilastotiedot 2018 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö
ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11
ÄHTÄR]N KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11 2016 4, \- mk 0O ~ JO ½ 4. Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista.
HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016
HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen
KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3
1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3
Henkilöstöraportti Kh Kv
Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...
KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3
1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3
KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3
1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3
Henkilöstöraportti 2017
Henkilöstöraportti 2017 JOKIOISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Jokioisten kuntastrategia 1 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2 3. Henkilötyövuosi 8 4. Työajan jakautuminen 9 5.
Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5
MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS
MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia
Henkilöstöraportti 2014
Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma
Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016
Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön
Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016
Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...
POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017
POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1. Vakituiset ja määräaikaiset... 4 2.1 Koko- ja osa-aikaiset... 5 2.2 Vakituisen henkilöstön
Henkilöstöraportti 2016
Yt-toimikunta 19.4.2017 24 Kunnanhallitus 8.5.2017 122 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain...
HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014
HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen
-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta
Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2017 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT
Henkilöstöraportti 2016
Tarkastuslautakunta 28.4.2017 Yt-toimikunta 8.5.2017 Kaupunginhallitus 23.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi...
Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1
: HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9
Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1
: HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5
KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018
KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 TIIVISTELMÄ Henkilöstövoimavarat Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen,
Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1
: HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0
Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1
: HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9
Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1
: Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4
Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016
Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä
HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011
HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle
Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004
Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä
-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta
Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT
Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012
Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset
Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto
Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4
Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1
Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0
Henkilöstöraportti 2017
Yt-toimikunta 2.5.2018 23 Kunnanhallitus 7.5.2018 120 Kunnanvaltuusto 18.6.2018 22 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 4 JOHDANTO... 4 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstö
HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI
HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi
Henkilöstöraportti 2016
Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...
Henkilöstökertomus 2014
Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2
HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018
HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018 2 1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1 Määrä... 3 1.2 Rakenne... 4 1.3 Rekrytointi... 4 1.4 Ikärakenne... 5 1.5 Eläkkeelle siirtyminen... 6 1.6 Palvelussuhteiden kesto... 7 2. TYÖAIKA JA TYÖPANOS...
POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016
POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....
IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI
IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......
Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013
Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset
Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1
Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana
Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1
Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien
Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.
1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella
Kunnalliset palkat ja henkilöstö
Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3
Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015
Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva
HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013
HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...
Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne
HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset
LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015
LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015
Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:
Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,
MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS
MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia
LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS
LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177
Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI
Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto
VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015
VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Valtuusto Kunnanhallitus 3.6.2016 90 Yhteistyötoimikunta 26.5.2016 7 1. TAUSTAA Kuntatyönantajat KT uudisti vuonna 2013 suositustaan henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi.
Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto
Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5
Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite
Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012
Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista
Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)
0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa
Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...
4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta
Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu
HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012
HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle
JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET
JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN
HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008
TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...