Talouden tasapainottaminen Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman toteuma sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen



Samankaltaiset tiedostot
Talouden tasapainottaminen Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainotusohjelman toteuma sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7575/ /2013

Tammi-elokuun tulos 2018

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:10. Hallinto ,6 % 15,2 % 12,7 %

Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Tammikuun tulos 2019 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7402/ /2014

Tammi-lokakuun tulos 2016

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 14:24

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Tammi-syyskuun tulos 2016

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02

Tammi-maaliskuun tulos 2016

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 9:34 TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU

Tammi-huhtikuun tulos 2017

1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:17. Hallinto ,3 % 14,2 % 9,9 %

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto

Talousraportti 6/

Eksoten palvelut Annaleena Rita

Sosiaali- ja terveystoimen kehysesitys ja investointiohjelma. Kokoomuksen valtuustoryhmän syysseminaari

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

Ylitysennuste johtuu seuraavista tulosaluekohtaisista ennusteista perusteluineen (ylitysennuste +/alitusennuste -):

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (6) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016

Talouden osavuosikatsaus ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsansanslag

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Tammi-lokakuun tulos 2017

Toimialan toiminnan kuvaus

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Kyläyhdistysseminaari Raahessa

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-marraskuun tulos 2017

Talouden osavuosikatsaus ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsanslag

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaan: I LUKU

Vuosivauhti viikoittain

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

Talousraportti 6/

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio:

Talouden tasapainottaminen Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman toteuma sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen osalta.

Palvelukeskuksen yhteiset 1. Sijaismäärärahat Perustelut: Helpoin tapa vähentää henkilöstökustannuksia (vrt. lomautukset tai irtisanomiset) Aikataulu: Arvioitu säästö: 10 % sijaismäärärahoista eli noin 120 000 /v Soten johtoryhmän velvoitti tulosalueet seuraamaan sijaiskuluja verkkolevyllä olevaan excel-pohjaan 1.4.2013 alkaen. 22.10.2014 2 Tiedostoon kirjattiin tiedot palkallisista poissaoloista, joihin ei otettu sijaista. Lisätietoina sijaisuuden peruste, poissaolon kesto ja palkka, jolloin pystyttiin suoraan laskemaan kuinka paljon suuremmiksi sijaiskulut olisivat nousseet, jos tulosyksikkövastaavat olisivat palkanneet sijaisen aina hallintosäännön siihen oikeuttaessa. Vastaavien tietojen keräämisestä otettujen sijaisten osalta jouduttiin kuitenkin melko pian luopumaan. Sotessa on paljon lyhyitä sijaisuuksia, joiden kirjaaminen vei joillakin tulosalueilla merkittävän osan tulosaluevastaavan työajasta. Seuranta lopetettiin 31.12.2013 ja tulokset käytiin läpi soten johtoryhmässä ja raportoitiin myös talouden tasapainottamistyöryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

Sijaismäärärahat Seurannan tulokset: 1.4.-31.12.2013 täyttämättömien sijaisuuksien palkkakustannus olisi ollut 350 000 euroa, eli vuositasolla 460 000 euroa (23 % toteutuneista sijaiskuluista) Sosiaalipalveluiden osalta tiedot olivat lisäksi puutteelliset ja palvelukotien osalta taulukoiden täyttäminen jouduttiin esimiesvajauksen vuoksi lopettamaan elokuussa 2013 Sijaiskulujen kehitys (tilapäisten työntekijöiden palkkakustannukset mukana). Toiminnan muutoksista johtuen luvut eivät ole vertailukelpoisia. TP2012 TP2013 TA2014 Sijaiskulut 1,92 milj. 2,0 milj. 1,95 milj. Vuosilomasijaisuudet 68 % Sairauslomansijaisuudet 29 % Muut sijaisuudet 3 % 22.10.2014 3

Sijaismäärärahat Sosiaalipalveluissa ei ole pääsääntöisesti edes ollut mahdollisuutta ottaa sijaista (pätevää henkilökuntaa ei ole ollut saatavilla) Lyhennys jaksotyön suunnitelmalistoissa kuudesta viikosta kolmeen viikkoon tulee jatkossa kasvattamaan sijaisten tarvetta. Myös muutos vuosiloma-aikojen sairauslomissa nostaa sijaiskuluja (aiempi viikon karenssi poistui 2014 ja jokainen sairauspäivä vuosiloman aikana siirtää vuosilomapäivän myöhemmäksi). 22.10.2014 4

Palvelukeskuksen yhteiset 2. Ostopalvelusopimusten läpikäynti 22.10.2014 5 Perustelut: Ei keskitettyä sopimustenhallintaa. Sopimusten tarkoituksenmukaisuuden ja nykytarpeiden vastaavuuden tarkastaminen, mahdollisten päällekkäisyyksien poistaminen ja mahdolliset uudelleenkilpailutukset. Aikataulu: Alkaen syksystä 2012 (Sopimustenhallintajärjestelmän käyttöönotto) Arvioitu säästö: 300 000 /v Sopimustenhallinta otettiin käyttöön vuodenvaihteessa 2012-2013. Sopimustenhallintaan vietiin kaikkien 1.1.2013 voimassaolevien sopimusten tiedot ja luotiin käytäntö uusien sopimusten kirjaamisesta järjestelmään. Soten johtoryhmä velvoitti tulosaluevastaavat listaamaan ostopalvelut verkkolevyllä oleviin excel-tiedostoihin toukokuun loppuun 2013 mennessä. Kerätyt tiedot: palvelun sisältö, voimassaolo, irtisanomisehto, lakisääteisyys, ostojen määrä v. 2013, toteutuneet ostot 2012.

Ostopalvelusopimusten läpikäynti Ostopalvelusopimusten läpikäynnin tuloksia: Irtisanotut sopimukset (ajankohta/sopimuksen arvo) Psykologi/psykoterapiapalvelut, keväällä 2013, n. 15 000 /v Takapäivystyssopimus, keväällä 2013, n. 40 000 /v Päihdehuollon laitoskuntoutus, vuodenvaihteessa 2013-14, n. 35 000 /v Erikoislääkäripalvelut, keväällä 2014, n. 21 000 /v Ostopalvelulääkärisopimukset (pl. viikonloppu), kesällä 2014, n. 460 000 /v Uudelleen kilpailutetut sopimukset Kotihoidon leasing-autot (3 kpl) Vainajien kuljetus Avokuntoutus Pesulapalvelut (tulossa) 22.10.2014 6

Palvelukeskuksen yhteiset 3. SOTE -hallinnon keskittäminen musiikkiopiston tiloihin??? Perustelut: Tilasäästöt ja yhteistyön parantuminen Aikataulu: Mahdollisimman pian Arvioitu säästö: (200 000, ei toteudu?) Soten hallinnon keskittäminen musiikkiopiston tai muihinkaan tiloihin ei ole useista suunnitelmista huolimatta toteutunut. 22.10.2014 7

Asumisen ja asumisen tuen palvelut 1. Kotihoito Perustelut: Lieksassa on kotihoidossa suurempi osuus yli 75-vuotiaista kuin vertailukunnissa Aikataulu: vuoden 2013 aikana karsitaan pois asiakkaita, eikä oteta uusia asiakkaita niin paljon kotihoidon palveluiden piiriin Palvelusetelin hyödyntäminen erityisesti ruuhkahuipuissa Tiukat kotihoidon kriteerit tehdään ja hyväksytetään lautakunnassa Terveyskeskuksen osastojen kiinnittäminen sijaistyöntekijärinkiin Arvioitu säästö: 120 000 /v Kotihoidon kriteerit käsitelty ja hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 17.6.2014 ( 88) Palveluseteli kotihoidossa pyritään saamaan käyttöön vuoden 2015 alussa Terveyskeskuksen osastojen kiinnittäminen sijaistyöntekijärinkiin esitetty varahenkilöstön yhteydessä. Sosterla 24.9.2013 / 107, kaupunginhallitus hylkäsi esityksen (13.1.2014 / 14) 22.10.2014 8

Terveyspalvelut 1. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudelleenorganisointi Perustelut: Mt- ja päihdepalvelujen jakautuminen useaan organisaatioon ja siitä aiheutuva heikko tuottavuus Mt- ja päihdepalveluyksikkö tulisi terveyspalvelujen tulosalueeksi ja sijoittuisi Yrjönhovin alakertaan. Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö siirtyisi Iltaruskon 1. kerrokseen Aikataulu: 2013 Arvioitu säästö: Toiminnan tehostaminen 180 000 /3v ajanjakson aikana + 30 000 /v sijoitettujen kroonikoiden kotiuttaminen Lieksaan Toimenpiteet: Kaupunginvaltuusto hyväksyi mielenterveys- ja päihdeyksikön perustamisen 1.9.2014 alkaen 26.8.2013 / 77. 22.10.2014 9

Terveyspalvelut 2. Terveyskeskuksen huoltopalveluiden uudelleenorganisointi Perustelut: Huoltopalveluihin kuluu 150 000 /v ja terveyskeskuksen saneerauksen yhteydessä on syytä uudelleenorganisoida huoltotoiminta Aikataulu: 2013-2014 Arvioitu säästö: Toiminnan tehostaminen 50 000 /v Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 4.11.2013 ( 121). Sijaisten käyttö minimoitu Toimintakulujen kehitys TP2012 TP2013 Ennuste2014 Toimintakulut 166 500 147 900 150 000 Henkilöstökulut 140 200 123 100 125 000 Muut kulut 26 300 24 800 25 000 22.10.2014 10

Sosiaalipalvelut 1. Vammaispalvelut Perustelut: vammaispalvelujen kustannuskehitys on vertailukuntia huomattavasti nopeampaa Aikataulu: 2013 ja 2014 Arvioitu säästö: 100 000 /v Toimenpiteet: Vanhusväestön osalta muiden kuin vammaispalvelujen ensisijaisuus Henkilökohtaisen avun myöntämisen kriteerit ja yhteistyö kotihoidon kanssa Kuljetuspalvelun ja asunnon muutostöiden kriteerit Kotihoidon ja henkilökohtaisen avun välistä rajapintaa on pyritty käymään läpi Kuljetuspalveluiden kriteerejä on tarkoitus käydä läpi TP2012 TP2013 TA2014 Ennuste 2014 Toimintakulut yht. 5,16 milj. 5,34 milj. 4,84 milj. 5,62 milj. Kehitysvammahuolto (PKSSK) 1,22 milj. 1,37 milj. 1,51 milj. 1,86 milj. Avustukset 1,58 milj. 1,56 milj. 1,14 milj. 22.10.2014 11

Sosiaalipalvelut 2. Kehitysvammaisten laitos- ja tehostetun palveluasumisen kunnallistaminen Perustelut: laitossijoitusten kalleus Aikataulu: 2014-2015 Arvioitu säästö: 100 000 /v Yhteistyö Nurmeksen ja Valtimon kanssa Teeritien yksikön laajennus etenemässä. Mahdollisuus jatkossa tarkastella Lieksan ulkopuolella olevia laitossijoituksia. 22.10.2014 12

Sosiaalipalvelut 3. Lastensuojelun palvelut Perustelut: suuri laitossijoitusten määrä Aikataulu: 2013 Arvioitu säästö: 100 000 /v Laitossijoitusten kilpailuttaminen, yhteistyö lähikuntien kanssa/maakunnallisesti Laitossijoitusten vähentäminen ennaltaehkäisevän työn avulla Laitossijoitusten päätöksenteko tiimille Laitossijoitusta tarkastellaan useamman henkilön tiimissä. Kriteereissä ei ole havaittu puutteita. 22.10.2014 13

Sosiaalipalvelut 4. Toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus Perustelut: toimeentulotukimenojen suuruus Aikataulu: 2013 Arvioitu säästö: TTT 100 000 /v ja työmarkkinatuki 150 000 /v 2014 ja 2015 Eläkeselvittelyihin ohjaamisen tehostaminen Työllistämistoimenpiteiden kokonaisvaltainen kehittäminen hallituksen kuntakokeiluun saadun hankkeen kautta Eläkeselvittelyjä tehty vajaan kymmenen henkilön osalta. Seurauksena neljä eläkehakemusta. Kuntakokeilu-hanke edennyt hyvin. Vuoden 2015 alusta aloittaa todennäköisesti uusi työpaja-hanke (rahoitus varmistuu syksyllä 2014). Työllisyyspalveluvastaava rekrytoitu vuodenvaihteessa 2013-14 (sosterla 27.8.2013 / 89, kh 16.9.2013 / 280). 22.10.2014 14

Sosiaalipalvelut 5. Metsätyömieskodin lakkauttaminen Perustelut: ei lakisääteinen palvelu Aikataulu: 2014-2015, sijoitetaan asiakkaat muiden palvelujen piiriin vähitellen Arvioitu säästö: 80 000 /v Metsätyömieskodin lakkauttaminen valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakuntaan 27.8.2013 ( 81). Lautakunta päätti jatkaa toimintaa. Toiminta siirretty vammaispalveluista kotihoidon tulosalueelle 1.1.2014 alkaen. Metsätyömieskodin asiakasmäärän ja toimintakatteen kehitys: TP2012 TP2013 TA2014 Ennuste 2014 Asiakkaat 11 7 6 Toimintakate 91 100 76 500 69 300 50 700 22.10.2014 15

Sosiaalipalvelut 6. Sosiaalipalvelujen uudelleenorganisointi Perustelut: tulosalueiden ja johtamisvastuiden tarkistaminen Aikataulu: 2014 Arvioitu säästö: 80 000 /v Talouden seurannan selkeämpi vastuu tulosaluejakoa tarkentamalla Sosiaalipalvelut uudelleenorganisoitu ja vakanssirakennetta tarpeellisilta osin muutettu. 22.10.2014 16