Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma

Samankaltaiset tiedostot
Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma

Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma

Tulevaisuuden kaupunkiseutu

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2018

Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma luonnos. Seutuhallitus Seutuhallitus Yhtymäkokous

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma

TYÖOHJELMA, infra 2017-

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä

Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Seutuyhteistyön salaisuus Tampereenseudulla. Kuntamarkkinat Seutujohtaja Päivi Nurminen

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2018

Seutuyhteistyön strategia, toimintamalli ja tuloksellisuus. Kunnanhallitusten seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen

HYMY Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen kaupunkiseuduilla hanke HYMY-workshop Tampereella 31.8.

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2009 TALOUSSUUNNITELMA

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta esityslista 1/

Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Seudun kestävän rakenteen kehittymisen kannalta keskeinen infra

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 4/

MAL-verkosto, katsaus

MAL-GIS: PAIKKATIETOPOHJAINEN ASUMISKATSAUSMALLI HANKKEEN TYÖPAJA

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Tulosennuste 7 / 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016

TOIMINTA JA TALOUS

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

LAPIN LIITTO Hallitus

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

kk=75%

Päättäjien strategiaviestit työryhmille Pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Asiantuntijoiden seutustrategiatyöpaja

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 KUNTAYHTYMÄ

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Kvsto

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Rahoitusosa

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

TILINPÄÄTÖS

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

RAHOITUSOSA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk , työpajan yhteenveto

Talousarvion toteuma kk = 50%

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

Suunittelujärjestelmän tulevaisuus kommenttipuheenvuoro kaupunkiseutujen roolista

KUUMA-seutu liikelaitos

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa

RAHOITUSOSA

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

projektipäällikkö Tero Piippo

Kuntatalouden tilannekatsaus

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

TA 2013 Valtuusto

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

LAPIN LIITTO Hallitus

Väestömuutokset 2016

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 3/

Väestömuutokset 2016

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutusohjelman luonnos, versio 2. Seutuhallitus

KAUPUNKISEUDUN TOIMINTA JA TALOUS

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Transkriptio:

Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma 2018 2020 Kuntajohtajakokous 3.11.2017 Seutuhallitus 29.11.2017 Yhtymäkokous 21.12.2017

SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Yhteistyön strategiaperusta... 3 Tulevaisuuden kaupunkiseutu... 3 Rakennesuunnitelma 2040 ja MAL-sopimus... 4 Seutuyhteistyön toimintaympäristö... 4 Maakuntauudistus... 4 Väestönkehitys kaupunkiseudulla... 5 Kuntien väestön ja työllisyyden kehitys... 5 Elinkeinojen kehitys... 6 Kuntatalouden ja kansallisen talouden kehitys... 6 Kaupunkiseudun kuntien kunnallisveroprosenttien kehitys... 6 Kansallinen MAL-verkosto... 6 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2018... 7 Lisää kilpailukykyä... 7 Kasvulle kestävä rakenne... 7 Hyvinvoiva yhteisö... 8 SEUTUYHTEISTYÖN MUUT TAVOITTEET 2018... 9 Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen... 9 Muu seutuyhteistyö... 9 KANSALLISEN MAL-VERKOSTON TAVOITTEET 2018... 10 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA... 11 Talousarvion osat... 11 Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus... 11 Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta... 11 KÄYTTÖTALOUSOSA... 12 Seutuyksikkö... 12 Kansallinen MAL-verkosto... 14 TULOSLASKELMAOSA... 15 INVESTOINTIOSA... 15 TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020... 17 LIITE, Alustava hankerahan käyttösuunnitelma.... 18 2

YLEISPERUSTELUT Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii kuntayhteistyötä toteuttavana organisaationa. Jäsenkuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Kuntayhtymän tehtävänä on syventää jäsenkuntien seudullista ajattelua ja valmistella kunnille seudullisia ratkaisuehdotuksia yhteistyöhyötyjen konkretisoimiseksi. Kuntayhtymä on perustettu huolehtimaan - kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä - kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä - yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta - jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta - aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan - muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä. Yhteistyön strategiaperusta Tulevaisuuden kaupunkiseutu Jäsenkunnat hyväksyivät keväällä 2017 Tulevaisuuden kaupunkiseutu -seutustrategian ohjaamaan yhteistyötä seuraavan kymmenen vuoden aikajänteellä. Ensimmäisen toimenpiteitä täsmentävän toimeenpano-ohjelman jäsenkunnat hyväksyivät vuosille 2017-2020. Vuosittain toteutus konkretisoituu kuntayhtymän talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa. Strategiassa visio, pääviestit ja tavoitteet on määritelty seuraavasti: 3

Rakennesuunnitelma 2040 ja MAL-sopimus Kuntayhteistyötä ohjaa strategian lisäksi kaupunkiseudun valtuustojen 2015 hyväksymä Rakennesuunnitelma 2040. Se kuvaa kaupunkiseudun tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen ja jaksottaa toteuttamisen eri vuosikymmenille. Rakennesuunnitelma ohjaa kuntien ja niiden eri toimialojen toimenpiteet yhteisen rakennevision suuntaan. Lopputuloksena on kilpailukykyisempi, yhtenäisempi ja kestävän kasvun kaupunkiseutu. MAL-sopimuksella konkretisoidaan rakennesuunnitelman lähivuosien toimenpiteet. Sopimus on osa valtion ja suurten kaupunkiseutujen yhteistyömenettelyä ja on jo kolmannella kaudellaan 2016 2019. MAL-sopimus on myös kuntien keskinäinen sopimus yhteen sovitettavista asioista. Seuraavan sopimuskauden valmistelut alkavat loppuvuodesta 2018. Seutuyhteistyön toimintaympäristö Talousarviovuosi 2018 on kuntayhtymän 12. toimintavuosi. Kuntayhtymän perusrahoitus ja henkilöstöresurssit ovat olleet vakiintuneella noin miljoonan euron tasolla jo viisi vuotta. Kuntayhtymä on omalta osaltaan vastannut kuntien kiristyneeseen talouteen. Viiden vuoden aikana kuntien maksuosuuksien muutos on ollut -1,3-0,0 %. Maakuntauudistus Maakuntauudistuksen 2016 käynnistynyt esivalmisteluvaihe päättyy 30.6.2018, kun väliaikaishallinto aloittaa uudistuksen toimeenpanon valmistelun. Itsehallinnolliset maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2020 alussa. Tulevaisuuden kunnan roolissa korostuvat uudella tavalla elinvoiman kehittäminen ja hyvinvoinnin monipuolinen edistäminen. Tämä näkyy myös seutuyhteistyössä, jonka uudistuvat painopisteet ovat Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategiassa. 4

Väestönkehitys kaupunkiseudulla Kaupungistuminen pitää yllä kaupunkiseudun väestönkasvua. Keskuskaupungin vetovoima on lisääntynyt, mutta myös kehyskunnat jatkavat kasvuaan. Kasvuvoima ei tavoita kuitenkaan kaikkia seudun kuntia. Kaupunkiseudun väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 381 155 henkilöä, jossa on kasvua 4 184 asukasta (1,1 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Tampereen kasvu oli 3 156 asukasta ja kehyskuntien 1 028 asukasta. Vuoden 2017 alusta syyskuun loppuun Tampereen kasvu on ollut 2 560 asukasta ja kehyskuntien kasvu on ollut 428 asukasta. Tampereen kaupunkiseudun väestönkasvu jatkaa Rakennesuunnitelman mukaisella linjalla kohti 480 000 asukkaan tasoa vuoteen 2040 mennessä. Kuntien väestön ja työllisyyden kehitys Lokakuun 2017 lopussa työttömyystilanne kaupunkiseudulla (11,5 %) oli edelleen koko maata (7,3 %) heikompi. Tampereen kaupunkiseudulla työttömyysaste oli vähän korkeampi kuin Pirkanmaalla (11,0 %). Kaupunkiseudun työttömyystilanne on kuitenkin parantunut huomattavasti kaikissa kunnissa vuoden aikana. Vuoden 2016 lokakuun lopussa työttömyysaste oli 15,4 %. Tampereen kaupunkiseutu on vuodesta 2017 alkaen ollut työ- ja elinkeinoministeriön työllisyydenhoidon kuntakokeilualueena. Väestö 1.1. Työttömyysaste-% lokakuussa 2016 2017 Muutos Muutos % Kangasala 30 607 31 190 583 1,9 % Lempäälä 22 536 22 745 209 0,9 % Nokia 33 162 33 210 48 0,1 % Orivesi 9 408 9 312-96 -1,0 % Pirkkala 18 913 19 163 250 1,3 % Tampere 225 118 228 274 3 156 1,4 % Vesilahti 4 489 4 462-27 -0,6 % Ylöjärvi 32 738 32 799 61 0,2 % Kaupunkiseutu 376 971 381 155 4 184 1,1 % 2016 2017 muutos% Kangasala 12,1 8,7-3,4 Lempäälä 11,4 7,3-4,1 Nokia 14,1 9,8-4,3 Orivesi 13,0 10,3-2,7 Pirkkala 10,5 7,4-3,1 Tampere 17,5 13,5-4,0 Vesilahti 10,5 7,5-3,0 Ylöjärvi 11,3 7,9-3,4 Kaupunkiseutu 15,4 11,5-3,9 5

Elinkeinojen kehitys Pirkanmaan ja kaupunkiseudun talous olivat maltillisessa kasvussa vuoden 2016 aikana. Tuolloin alkanut kasvu on vuoden 2017 alkupuoliskolla ollut ripeää. Kasvua on syntynyt kaikilla toimialoilla. Erityisesti teknologiateollisuus on kasvanut merkittävästi, vaikka toimiala olikin vielä taantumassa vuonna 2016. Yritysten odotukset ovat optimistiset vuoden loppuun ja vuodelle 2018. Kaupunkiseudun vetovoima, kasvava väestö ja isot julkiset investoinnit luovat pohjaa myös yritysten menestymiselle. Kuntatalouden ja kansallisen talouden kehitys Valtionvarainministeriön kuntatalous 2018 -katsauksen mukaan kuntatalous on vahvistunut tilinpäätöksissä 2016 ja vahvistuva trendi jatkuu vuonna 2017. Tähän ovat vaikuttaneet kuntien omat sopeutustoimet ja arvioitua parempi verotulojen kehitys. Kuntien välillä on suuria eroja. Kuntatalous heikkenee kuitenkin jo vuodesta 2018 alkaen maakuntauudistuksen voimaantuloon saakka. Tämä aiheuttaa paineita verotuksen nostamiseen, investointien arviointiin ja entistä tehokkaampien toimintatapojen ja pysyvien säästöjen etsintään. Suomen kansantalous kasvoi 1,4 % v. 2016. Kasvun lähteinä olivat yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston riippumattoman ennusteen mukaan v. 2017 Suomen talous kasvaa 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu hidastuu vuodelle 2018 ollen n. 2,1 %. Myönteisestä suhdanteesta huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuonna 2018. Tämän jälkeen kasvun odotetaan hidastuvan n. prosenttiin vuodessa aina vuoteen 2021 asti. Kaupunkiseudun kuntien kunnallisveroprosenttien kehitys 2015 2016 2017 TAE 2018 Muutos 2017-2018 Kangasala 21,00 21,00 21,00 21,00 -- Lempäälä 20,50 20,50 20,50 20,50 -- Nokia 19,75 19,75 20,00 20,50 + 0,5 Orivesi 21,50 22,25 22,25 22,00 -- Pirkkala 20,00 20,00 20,00 20,00 -- Tampere 19,75 19,75 19,75 19,75 -- Vesilahti 21,50 21,50 21,50 21,50 -- Ylöjärvi 20,50 20,50 20,50 20,50 -- Kansallinen MAL-verkosto Kuntayhtymän hallinnoima kansallinen MAL-verkosto toimii kaupunkiseutujen ja ministeriöiden välisenä yhteistyöalustana. Verkoston toiminta perustuu kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja jäsenseutujen tarpeisiin. Mukana on 16 kaupunkiseutua eri puolilta Suomea. Rahoittajina toimivat verkostoon kuuluvien jäsenalueiden lisäksi YM, Liikennevirasto, Suomen Kuntaliitto ja ARA. 6

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2018 Jäsenkunnat hyväksyivät keväällä 2017 Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian ja sen toteutusohjelman, jotka ohjaavat tavoitteiden asettamista vuodelle 2018. Tavoitteissa on huomioitu myös rakennesuunnitelman 2040 ja MAL3- sopimuksen toteuttaminen. Lisäksi kuvataan seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, seudullisen tietohallinnon, joukkoliikennelautakunnan ja elinkeinojen kehittämisen sekä kansallisen MAL-verkoston painopisteet 2018. Lisää kilpailukykyä Seutustrategian pääviesti: Vahvistamme kansainvälistymistä elinvoiman lisäämiseksi. Edistämme monipuolista osaamista ja uusia työmahdollisuuksia. Toimenpiteitä suunnataan hyvän saavutettavuuden, houkuttelevan osaamis- ja innovaatioympäristön, monipuolisen elinkeinorakenteen sekä aluetaloutta vahvistavan yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikan edistämiseen. 1. Lentoliikenteen kehittämishanke 2016-2018 jatkuu, ja kunnat varautuvat rahoittamaan hanketta. Valmistaudutaan arvioimaan hankkeen tuloksia 2019 alussa. Huolehditaan myös edunvalvonnasta. 2. Edistetään 3. raiteen rataosuuden suunnittelun jatkamista käynnissä olevan Riihimäki- Tampere -rataselvityksen jatkona sekä Tampere - Helsinki -junayhteyden nopeuttamista. Huolehditaan edunvalvonnasta. 3. Tuetaan kaupunkiseudun työllisyyskokeilun tavoitteiden saavuttamista. Huolehditaan myös edunvalvonnasta. 4. Kaupunkiseudun edunvalvontatyö kehittyy. Laaditaan tilannekuva kaupunkiseudun edunvalvonnasta ja asetetaan tavoitteet systemaattiselle edunvalvontatyölle. Lisäksi selvitetään seututasoinen yrittäjyyskilpailun järjestämisen edellytyksiä Pirkanmaan ja Suomen Yrittäjien kanssa Kasvulle kestävä rakenne Seutustrategian pääviesti: Edistämme väestönkasvua ja hyödynnämme kaupungistumista. Lisäämme seudun houkuttelevuutta asuin- ja toimintaympäristönä. Käytämme resursseja viisaasti ja hillitsemme ilmastonmuutosta. Toimenpiteitä suunnataan toimivan yhdyskuntarakenteen edistämiseen, rajattoman sijoittumisalueeseen ja tasapainoisten asuntomarkkinoiden edistämiseen. 1. MAL3-sopimuksen vuosiseuranta valmistuu ja MAL4 -sopimuksen valmistelun aikataulu ohjelmoidaan yhdessä valtion kanssa. 2. Rajaton sijoittumisalue -työ eli elinkeinojen seudullinen vetovoimaprofiili, valmistuu ja käsitellään kunnissa. 3. Seudullinen viherrakenteen yleissuunnitelma valmistuu ja käsitellään kunnissa sekä sovitaan jatkotoimenpiteet kompensaatioiden toteutuksesta Ely-keskuksen kanssa. 7

4. Kaupunkiseudun ilmasto- ja energiatavoitteiden päivitys valmistuu ja tavoitteet hyväksytään kunnissa. Kunnat varmistavat toteutuksen. 5. Raitiotien seudullisten laajenemissuuntien selvitystyö valmistuu hyödynnettäväksi MALsuunnittelussa. 6. Tarjoudutaan kokeilualueeksi Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailuttamisessa/valmistaudutaan Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailuttamiseen toimimalla aktiivisesti yhteistyössä LVM:n kanssa. Huomioidaan kilpailutuksessa raitiotien ja lähijunaliikenteen operointiyhteistyön mahdollisuudet. Tesoman aseman suunnittelu etenee. Lisäksi huolehditaan edunvalvonnasta raidekapasiteetin lisäämiseksi Tampere-Nokia välillä. 7. Käynnistetään seudullinen monialainen arkiliikunnan ohjelman laadinta (SeutuLiike), johon integroidaan kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimet sekä liikenneturvallisuuden toimenpiteet. 8. Satamaverkon seudullisen kehittämistä vauhdittava toimintamalliselvitys valmistuu ja sovitaan toimenpiteistä. 9. Pysäköinnin seudulliset periaatteet ml. liityntäpysäköinnin edistäminen valmistuvat hyödynnettäväksi kuntien suunnittelussa. 10. Edistetään sähkölatauspisteitä koskevan seudullisen suunnitelman (2017) toteutumista kunnissa (TEM tukee investointeja sähköautojen julkisiin latauspisteisiin vuosina 2017-2019 yhteensä 4,8 miljoonalla eurolla osana biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketta). 11. Kohtuuhintaista vuokra-asumista koskeva kaavoituksen ja tontinluovutuksen toimintamalli kunnille valmistuu. 12. Paikkatietopohjainen asuntotuotannon ennakointi ja seuranta seututasolla tehostuvat ja tiedon hyödyntäminen paranee. Hyvinvoiva yhteisö Seutustrategian pääviesti: Uudistamme palveluja digitalisaation ja kokeilujen avulla. Korostamme kuntalaisten hyvinvointia ja yhdessä tekemistä yhteisömme menestystekijänä. Toimenpiteitä kohdistetaan helpon asioinnin ja toimijoiden aktiivisuuden edistämiseen. 1. Edistetään houkuttelevan hyvinvointi- ja matkailuympäristön kehittymistä seudullisten vapaa-aikareitistöjen ja verkostojen (satama-, ulkoilu-, pyöräily-, latu- ja museoverkosto) kehittämisellä. 2. Kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tiekartan valmistelu käynnistyy ja yhteiset käytännöt lisääntyvät. 3. Seutuopistojen (Pirkan opisto ja Tampereen seudun opisto) rakenne- ja toimintauudistuksen vaikutukset arvioidaan ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Arvioinnissa huomioidaan Kangasalan kunnan opistoratkaisu osana Valkeakoski-opistoa sekä Oriveden opisto. 4. Koulujen työ- ja loma-aikojen uudistamisen tarvetta selvitetään yhteistyössä kansallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Hanke on Tampereen lyseon lukion Eurooppa-linjan työelämäprojekti 2017-2019. Edunvalvontakohde. 8

5. Kuntien tilojen käyttöä edistetään käynnistämällä seudullinen digihanke paikkojen ja tilojen käytön varaamiseksi. 6. Vahvistetaan kuntien hyvinvointityötä rakentamalla uuden kunnan roolia tukeva seudullinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietopohja, joka vahvistaa myös maakuntayhteistyötä. 7. Laaditaan kustannustenjakoperiaatteet ja sopimusmallit kuntien raja-alueiden suunnitteluun ja toteutukseen. 8. Selvitetään digipalvelujen yhteistyömahdollisuudet infrapalveluissa. 9. Tehdään esiselvitys kuntien infrapalvelujen yhteistyömahdollisuuksista. SEUTUYHTEISTYÖN MUUT TAVOITTEET 2018 Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen Kehitetään prosessia jolla seutustrategian toteuttaminen kytkeytyy kuntien talousarvioihin ja toteutusohjelmiin. Prosessia tukee seudullinen toteutustyöryhmä. Strategian toteutumista seurataan vuosittain. 1. Järjestetään Seutufoorumi ja Seutupäivä sekä kunnanhallitusten yhteinen työseminaari. 2. Jatketaan seutuperehdytystä kuntien yhteisillä lautakuntaseminaareilla. 3. Lisäksi edistetään kuntien ja maakuntien toimivaa työnjakoa ja hyvien käytäntöjen jakamista. 4. Seutuhallitus ja kuntajohtajakokous perehtyvät syksyllä 2017 onnistuneeseen kansainväliseen kaupunkiseutukohteeseen. Muu seutuyhteistyö Seudullisesti edistetään myös joukkoliikenteen, elinkeinojen kehittämisen ja tietohallinnon yhteistyötä. Operatiivisina toimijoina ovat Tampereen kaupungin seudullinen joukkoliikenne yksikkö ja - lautakunta, Business Tampere ja seudullinen tietohallinnon johtoryhmä. Uusi seutustrategia ohjaa mainittujen seudullisten toimijoiden yhteistyötä. Vuositavoitteet kukin toimija hyväksyy itse. Huomiota kiinnitetään siihen, miten toimijoiden tavoitteet toteuttavat seutustrategiaa. Vuoden 2018 yhdistäviä teemoja ovat digitalisaation vauhdittaminen, maakuntauudistukseen valmistautuminen, raideliikenteen edistäminen sekä matkailun edistämisen näkökulmat ja tiivistyvä edunvalvontayhteistyö. Seudullisesta joukkoliikenteen, Business Tampereen ja tietohallinnon toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. 9

KANSALLISEN MAL-VERKOSTON TAVOITTEET 2018 Kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi kansallista maankäytön, asumisen ja liikenteen MALverkostoa. Työllä tuetaan kaupunkien ja muiden kaupunkiseutujen MALPE-integraatiota sekä keskustelua kaupungistumisen vaikutuksesta kaupunkiseutujen kehittämistyöhön. MAL-verkoston toiminnan rahoittavat jäsenyhteisöt ja toimintaa ohjaa ministeriöedustajista, Kuntaliitosta, Liikennevirastosta, Arasta, Aalto-yliopistosta ja seitsemästä kaupunkiseutuedustajasta koottu ohjausryhmä. Ohjausryhmä kokoontuu vuosittain 4-6 kertaa. Kaikkiaan verkostossa on 17 jäsenkaupunkia tai -seutua. Toiminta jakaantuu vuonna 2018 kolmeen kehittämiskokonaisuuteen: 1. Verkoston perustoimintaan ja hanketyöhön 2. Tulevaisuuden kaupunkiseudut - Elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta kaupungistuvassa Suomessa (TEM:n AIKO-ohjelma) 3. Edistetään kaupunkiseutujen tulevaisuuden MALPE-suunnittelua ja yhteensovittamismenetelmien kehittämistä kaupungistumisilmiön paineessa.( BEMINE-ohjelma) MAL-verkoston asiasisällöt painottuvat 2018 hiilineutraalia yhdyskuntaa ja kaupunkiseutujen elinvoimaa kehittäviin teemoihin: - Asemanseutujen kehittäminen ja monitoimijainen alustakehitys - Monimuotoiset tulevaisuuden asumisen ja asuntotuotannon suunnat - Älykkäät, resurssitehokkaat ja hyvinvointia lisäävät liikennejärjestelmät - Maankäytön suunnittelun uudet ideat ja muuntuva yhdyskuntarakenne Läpäisevinä teemoina vuonna 2018 ovat digitaalisuus, yhteisöllisyyden ja osallisuuden uudet muodot sekä elinvoimaprofiilit suunnittelun välineinä. 10

TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA Talousarvion osat Kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvio muodostuu yleisperusteluista, toiminnallisista tavoitteista, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Käyttötalousosassa kuvataan kuntayhtymän varsinaista toimintaa. Käyttötalousosassa yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän eri tehtäväkokonaisuuksille meno- ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kuntayhtymän tilikauden tulorahoitus riittää käyttömenoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Investointiosa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille. Rahoitusosassa esitetään kuntayhtymän käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta, eli varsinaisen toiminnan kassavirta. Rahoitusosaan merkitään myös antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvioidaan talousarvion vaikutusta maksuvalmiuteen. Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymällä on kaksi tehtäväkokonaisuutta, joiden nettobudjetoidun talousarvion toimintakate on yhtymäkokoukseen nähden sitova. Talousarviossa esitetään toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle. Tavoitetasot ovat yhtymäkokoukseen nähden sitovia. Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Talousarvion toteutumista seurataan kuntayhtymän tasolla toteutettavalla raportoinnilla. Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tuloksen että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja toiminnallisten tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan yhtymäkokoukselle kerran talousarviovuoden aikana. Tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan talousarviovuodelta raportit ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8. Tavoitteiden raportointi toimitetaan myös jäsenkunnille. 11

KÄYTTÖTALOUSOSA Seutuyksikkö Seutuyksikön menot ja tulot 2018 Seutuyksikön henkilöstömenot muodostuvat 8 henkilön palkka- ja henkilösivukuluista. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on varattu 1000 euroa/hlö. Seutuyksikköön on budjetoitu myös seutuhallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja ansiomenetyskorvaukset. Vuosittain varaudutaan 1-2 korkeakouluharjoittelijan palkkaamiseen. Henkilöstömenot on budjetoitu siten, että ne vastaavat laskennallisesti kunnallisen työehtosopimuksen tasoa ja ennakkoon ilmoitettuja sosiaalisivukulujen muutoksia. KIKY-sopimuksen mukaiset lomarahaleikkaukset on huomioitu talousarviossa. Palvelujen ostot muodostuvat ICT-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös seutuyksikön henkilöstön matkustukseen ja koulutukseen liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien, mm. seutufoorumin ja seutupäivän, järjestämiseen liittyvät kulut. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 194 300 euron sitomaton hankeraha, jolle seutujohtaja hyväksyy käyttösuunnitelman. Rahalla hankintaan lisäosaamista seutuyhteistyöhön, ja varaudutaan mm. määräaikaisen paikkatietoasiantuntijan palkkaan ja osaamisen kehittämiseen. Aine-, tarvike-, tavara-, ja muut menot muodostuvat seutuyksikön tarvitsemista käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaan. Seutuyksikön toimintatuotot muodostuvat jäsenkuntien asukasmäärän suhteessa laskutettavista maksuosuuksista. Kuntayhtymän käyttömenojen osalta jäsenkuntien maksuosuus on 100 % kokonaiskustannuksista. Vuoden 2018 talousarvio on seutuyksikön osalta laadittu siten, että kuntien maksuosuudet pysyvät vuoden 2017 tasolla. 12

Seutuyksikön budjetin kehitys Kuntayhtymä on vastannut kiristyneen kuntatalouden haasteisiin, ja kuntien maksuosuudet on pidetty samalla tasolla vuodesta 2015 lähtien. Kustannusten nousu on katettu supistamalla hankerahaa. Tämä on tarkoittanut seutuyhteistyön joidenkin hankkeiden kulujen kohdentumista suoraan kuntien toimialabudjetteihin vaihtelevin jakoperustein. Toiminnan käynnistyessä hankerahan tavoitetaso oli 1 euro/asukas. Vuonna 2018 sitä on 0,51 euroa/asukas. Tuloslaskelma seutuyksikkö TA 2018 SEUTUYKSIKKÖ TAE 2017 TAE 2018 Muutos Muutos % Myyntitulot/kunnat 1 031 800 1 031 800 0 0,00 % Muut tuet ja avust. 0 0 0 0,00 % Tulot yht. 1 031 800 1 031 800 0 0,00 % Palkat ja palkkiot 468 400 464 800-3 600-0,77 % Sivukulut 83 700 80 800-2 900-3,46 % Henk.kulut yht. 552 100 545 600-6 500-1,18 % Palvelujen ostot 404 000 425 400 21 400 5,30 % Vuokrat 60 000 47 700-12 300-20,50 % Tarv., yms. 9 700 7 100-2 600-26,80 % Kaluston hankinta 6 000 6 000 0 0,00 % Menot yht. 1 031 800 1 031 800 0 0,00 % 13

Kansallinen MAL-verkosto Kansallinen MAL-verkosto tukee seutujen yhdyskuntarakenteen suunnittelua kehittämällä MALohjauskeinoja, -suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä sekä levittämällä hyviä käytäntöjä. Toimintatapoina ovat työpajat, asiantuntijaseminaarit ja kehityshankkeet. Kuntayhtymä on verkoston isäntäorganisaatio, mutta verkoston rahoitus perustuu kokonaisuudessaan jäsenalueiden maksuihin ja muiden organisaatioiden, mm. miniteriöt, maksamiin avustuksiin. MAL-verkostolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen. Kansallisen MAL-verkoston toimintaan sisältyvät myös AIKO-hanke ja Suomen Akatemian rahoittaman BEMINE-hanke. AIKO-hanke on osa TEM:in alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen ohjelmaan. BEMINE-hankkeessa tutkitaan kaupungistumista ja kehitetään työkaluja yhdyskuntasuunnitteluun ja MALPE-kokonaisuuden integrointiin. MAL-verkoston henkilöstömenot muodostuvat projektipäällikön ja erikoissuunnittelijan palkka- ja henkilösivukuluista. Palvelujen ostot muodostuvat mm. atk-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös henkilöstön matkustus- ja koulutuskulut sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut ja konsulttipalkkiot. Aine-, tarvike-, tavara- ja muut menot muodostuvat käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa. Tuloslaskelma MAL-verkosto TA 2018 MAL-VERKOSTO TAE 2017 TAE 2018 Muutos Muutos % Myyntitulot/verk.jäsenet 325 000 325 000 0 0,00 % Muut tuet ja avust. 0 0 0 0,00 % Tulot yht. 325 000 325 000 0 0,00 % Palkat ja palkkiot 102 700 109 300 6 600 6,43 % Sivukulut 21 100 20 800-300 -1,42 % Henk.kulut yht. 123 800 130 100 6 300 5,09 % Palvelujen ostot 183 100 179 600-3 500-1,91 % Vuokrat 11 400 13 500 2 100 18,42 % Tarv., yms. 2 700 1 800-900 -33,33 % Kaluston hankinta 4 000 0-4 000-100,00 % Menot yht. 325 000 325 000 0 0,00 % 14

TULOSLASKELMAOSA Kuntayhtymän yhdistetystä tuloslaskelmasta käy ilmi, että vuoden 2018 tulos on 7 200 euroa alijäämäinen. Kuntayhtymän muuttoon uusiin toimitiloihin ja tilojen käyttöön ottoon liittyviin uudishankintoihin on varauduttu kahden aikaisemman tilipäätöksen yhteydessä, jolloin on voitu kerryttää ylijäämää kuntayhtymän taseeseen yhteensä 258 116 euroa. Vuoden 2018 talousarviolla ei ole merkittävää vaikutusta kuntayhtymän taloudelliseen tilanteeseen tai maksuvalmiuteen. KUNTAYHTYMÄ TAE 2017 TAE 2018 Muutos Muutos % Myyntitulot 1 356 800 1 356 800 0 0,00 % Muut tuet ja avust. 0 0 0 0,00 % Tulot yht. 1 356 800 1 356 800 0 0,00 % Palkat ja palkkiot 571 100 574 100 3 000 0,53 % Sivukulut 104 800 101 600-3 200-3,05 % Henk.kulut yht. 675 900 675 700-200 -0,03 % Palvelujen ostot 587 100 605 000 17 900 3,05 % Vuokrat 71 400 61 200-10 200-14,29 % Tarv., yms 12 400 8 900-3 500-28,23 % Kalusto 10 000 6 000-4 000-40,00 % Menot yht. 1 356 800 1 356 800 0 0,00 % Toimintakate 0 0 Vuosikate 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -7 200-7 200 Tilikauden tulos -7 200-7 200 INVESTOINTIOSA Poistojen alaiset investoinnit ovat kalustohankinnat Tampellan toimitiloihin. Investointi poistetaan 3 vuoden tasapoistona. Investointimenot euroa TAE 2017 TAE 2018 TASU 2019 TASU 2020-7 200-7 200-7 200 0 15

RAHOITUSOSA Kuntayhtymän tulorahoitus perustuu jäsenkuntien maksuosuuksiin. Tulorahoituksella katetaan käyttömenot, jolloin kuntayhtymän vuosikate on nolla. Kuntayhtymän kokonaistalous ja vuoden 2018 rahoitusosa on suunniteltu niin, että sillä ei ole merkittävää vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen eikä jäsenkuntien maksuosuuksiin. Jäsenkuntien maksuosuudet pysyvät edellisvuoden tasolla vuonna 2018. TAE 2018 TAE 2017 muutos muutos väestö 31.12.2016 % SY Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä 381 155 100 1 031 800 1 031 800 1 031 800 0 0,0 Kangasala 31 190 8,2 84 432 84 432 83 774 659 0,8 Lempäälä 22 745 6,0 61 572 61 572 61 683-111 -0,2 Nokia 33 210 8,7 89 901 89 901 90 767-866 -1,0 Orivesi 9 312 2,4 25 208 25 208 25 750-543 -2,1 Pirkkala 19 163 5,0 51 875 51 875 51 766 109 0,2 Tampere 228 274 59,9 617 946 617 946 616 166 1 780 0,3 Vesilahti 4 462 1,2 12 079 12 079 12 287-208 -1,7 Ylöjärvi 32 799 8,6 88 788 88 788 89 607-818 -0,9 Rahoituslaskelma vuosille 2018 2020 TAE 2017 TAE 2018 TASU 2019 TASU 2020 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta tulorahoituksen vuosikate 0 0 0 0 investoinnit -7 200-7 200-7 200 0 Rahoitustoiminnan kassavirta lainakannan muutokset 0 0 0 0 omanpääoman muutokset 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -7 200-7 200-7 200 0 16

TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toiminta on budjetoitu vuoden 2017 laajuisena koko taloussuunnittelukaudelle 2018 2020. Mikäli seutuyhteistyön toimintatapaan arvioidaan tarvittavan muutoksia, huomioidaan ne erikseen tulevissa budjeteissa. Taloussuunnitelmakaudella 2017 2019 kuntayhtymällä toteutuu käyttöomaisuusinvestointeja uusiin toimitiloihin muuttoon ja tilojen käyttöön ottoon liittyen. Kaikkiaan investointi on 21 500 euroa ja se poistetaan 3 vuoden tasapoistona. Kuntayhtymällä ei ole varauksia, lainoja eikä rahastoja. Taloussuunnitelmakauden 2018 2020 seutuyksikön rahoitus perustuu kuntien maksamiin osuuksiin. MAL-verkoston osalta rahoitus perustuu jäsenalueiden maksamiin maksuosuuksiin, Ympäristöministeriön, Liikenne- ja viestintäministeriön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Suomen Kuntaliiton maksuosuuksiin sekä TEM:n ja Suomen Akatemian hankerahoitukseen. Kuntien maksuosuuksia ei käytetä MAL-verkoston rahoittamiseen. Muuttoon liittyvien investointien poistot katetaan aiempina vuosina kerrytetyllä ylijäämällä. TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 KUNTAYHTYMÄ TA 2017 TAE 2018 TASU 2019 TASU 2020 Myyntitulot/kunnat 1 356 800,00 1 356 800,00 1 390 700,00 1 425 400,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot yht. 1 356 800,00 1 356 800,00 1 390 700,00 1 425 400,00 Palkat ja palkkiot 571 100,00 574 100,00 588 400,00 603 100,00 Sivukulut 104 800,00 101 600,00 104 100,00 106 700,00 Henk.kulut yht. 675 900,00 675 700,00 692 500,00 709 800,00 Palvelujen ostot 587 100,00 605 000,00 620 100,00 635 600,00 Vuokrat 71 400,00 61 200,00 62 700,00 64 200,00 Tarv., yms 12 400,00 8 900,00 9 100,00 9 300,00 Kalusto 10 000,00 6 000,00 6 200,00 6 400,00 Menot yht. 1 356 800,00 1 356 800,00 1 390 600,00 1 425 300,00 Toimintakate 0 0 0 0 Vuosikate 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -7 200-7 200-7 200 0 Tilikauden tulos -7 200-7 200-7 200 0 Tilikauden yli- / alijäämä -7 200-7 200-7 200 0 Vaikutus maksuvalmiuteen on esitetty rahoitusosassa. 17

LIITE, Alustava hankerahan käyttösuunnitelma. Seutujohtaja vahvistaa lopullisen käyttösuunnitelman vuodelle 2018. Talousarvioesityksen mukaan hankerahaa on käytettävissä 194 300 euroa. MIN MAKS Edunvalvonnan kehittäminen selvitys + suositukset 15000 15000 Elinkeinojen seudullinen vetovoimaprofiili 20000 30000 Viherrakenteen yleissuunnitelma + hiilinielut 5000 10000 SeutuLiike -arkiliikuntaohjelman käynnistäminen 20000 30000 Satamaverkko/jatkoselvitys 20000 30000 Seutuopistot/jatkoselvitys ml. Kangasala/Valkeakoski 20000 30000 Tila + paikka SEUTUVARAAMO/digihanke 7 000 10 000 Digitaalisuuden edistäminen infrapalveluissa/selvitys, korkeakouluharjoittelija 3000 3000 Infrapalvelujen seutuyhteisyön syventäminen/selvitys 20000 30000 Kansainväliseen kaupunkiseututoteutukseen tutustuminen (KJK ja SH) 20000 20000 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kustannuslaskenta 10000 10000 Paikkatiedon kehittäminen (MAL/HYPA/INFRA) 60000 60000 YHTEENSÄ 220000 278000 18